Organizácia: Centrum experimentálnej medicíny SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava Dodávateľské faktúry: Jún 2018 Druh Interné číslo Obchodný par

Podobné dokumenty
Organizácia : Centrum experimentálnej medicíny SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava Dodávateľské faktúry : Máj 2018 Druh Interné číslo Obchodný p

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa

zoznam faktur na web2012.xls

ÚNPF SAV Rok : 2013 Druh dokladu Č. faktúry Dodávateľ VS Mesiac Suma Mena Popis Slovak Telekom, a.s ,90 EUR Tel. po

Organizác Gymnázium,Jablonská 301/5,Myjava Adresa : Jablonská 301/5,90701 Myjava, Myjava, IČO : Druh PLP Číslo PLP Zaevidovaný BÚ debet

Faktúry 7-12/2018 Interné číslo Obchodný partner IČO subj. Suma faktúry Mena Dátum úhrady Predmet faktúry DUVEL s.r.o ,80 EUR 2

Obec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os

a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA

Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou

Objednávky tovarov, služieb a prác

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno

Objednávky 7/ /2018 Objedn. popis adresa dodávateľa Č. zmluvy Objednané MenaCelková hodnota 1000 zvieratá a materiál pre zvieratá AnLab, s.r.o.,

Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.

Faktury za jul2014

Spojená škola internátna , 8: , Tornaľa, Mierová 49 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod

Č. obj. Popis objednaného plnenia Hodnota objednanéh o plnenia Bez DPH v Identifikácia so zmluvou Dátum vyhotovenia objednávky Dodávateľ Adresa dodáva

Faktúry 2018 Interné číslo Obchodný partner Uhradené s DPH Mena Dátum úhrady Predmet faktúry číslo obj./zm EEMGS Conference 2018, c/o Affin

ZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018

Zoznam faktúr s položkami a údajmi z faktúr

Objednávky tovarov, služieb a prác

CPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T

Uhradené faktúry 2011

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763

DataWindow

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011

faktúry xls

Microsoft Word - Faktury_2014

Zoznam faktúr 2018 (3)

ZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č

(Microsoft Word - janu\341r 2016_faktury.doc)

Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady

Faktúry 2012 Interné číslo faktúry Predmet Suma DPHvrátane áno/nie Zmluva, objednávka Dátum doručenia faktúry IČO Partner Zverejnenie 1/12 Služobný mo

Základná škola s materskou školou Makov 264, Makov Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Vyst

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma

Faktúry final Číslo faktúry Číslo faktúry Identifikácia zmluvy/ Popis fakturovaného Cena v EUR s Dátum Dátum Dodávateľ IČO dodávateľa interné

VOZUS04

faktúryx

Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno

data.txt

(Microsoft Word - j\372n 2015_faktury.doc)

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. z

P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodáva

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Spojená škola , 12: , Dobšiná, Nová 803 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0

F A K T Ú R Y poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA P

WEB-faktury xlsx

Obec Ostrá Lúka Obecný úrad Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2016 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Faktúra Dátum Splatnosť Pre

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra

Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj

Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: Strana : 1 z 5 Dátum od : do : 3

Základná škola, Tribečská 1653/22 Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH FAKTÚRY - APRÍL 2013 Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Obchodné meno

Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného

Prehľad uhradených faktúr v období Interné číslo Predmet faktúry Suma Mena Číslo objednávky Dátum prijatia Obchodný partner IČO subj

Obec Slančík , 8: , Slančík č. 83, Obecný úrad IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady

Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť SLS pod odbornou garanciou Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura, Košice Lekárska fakulta UPJŠ K

Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume (vrátane DPH alebo bez DPH) Identifikáciu zmluvy(a

Popis fakturovaného plnenia Hodnota faktúry plnenia s DPH v Identifikácia so zmluvou Identifikácia s objednávkou Dátum doručenia faktúry Dodávateľ Adr

Faktúry 2013 Interné číslo faktúry Predmet Suma DPHvrátane áno/nie Zmluva, objednávka Dátum doručenia faktúry IČO Partner Zverejnenie 1/13 Opakovaná d

IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia

ITMS kód Projektu: DODATOK Č. 10 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU uzatvorený v zmysle 269 ods. 2 zákona č. 513/1991

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Prezentácia programu PowerPoint

Microsoft Word - obj_knihy_ 2019_zoznam

Obec Trenčianske Bohuslavice , 17: , Bošáca, Trenčianske Bohuslavice č.135 IČO: Kniha dodávateľských faktúr Číslo Obnos Dátum

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

DataWindow

(FA za tovary a slu\236by - december xls)

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma

(Microsoft Word - okt\363ber 2015_faktury.doc)

Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen

Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: Strana : 1 z 6 Dátum od : do : 3

Zošit2

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE Strojnícka fakulta Možnosti pri vytváraní projektových partnerstiev medzi SjF STU v Bratislave a firmami P

Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen

DataWindow

Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308,

Plan_verejneho_obstaravania 2. aktualizácia.rtf

Formulár na zverejňovanie informácií o habilitačnom konaní

ProgramINT08-09

Príjmy Mestská časť Košice-Lorinčík,Lorinčík 15, Košice A) Bežné príjmy Časť I. Čerpanie rozpočtu k Položka Podpoložka schválený upr

OC Id_dokladu Dtyp_dokladu Cislo_dokladu Datum_vyhotovenia Variabilny_symbol Obnos_dokladu Nazov_partnera ,68 Sl

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky:

DataWindow

Č. obj. Popis objednaného plnenia Hodnota objednaného plnenia s DPH v Identifikácia so zmluvou Dátum vyhotovenia objednávky Dodávateľ Adresa dodávateľ

ZOZNAM SCHVÁLENÝCH ŠTIPENDISTOV NÁRODNÉHO ŠTIPENDIJNÉHO PROGRAMU SR POČAS LETNÉHO SEMESTRA AKADEMICKÉHO ROKU 2016/2017 ŠTUDENTI podľa abecedného porad

Učebnice chémie pre základné školy po novom

Priebežné čerpanie a vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu V1 v roku Názov prijímateľa pro

Obec Trenčianske Bohuslavice , 8: , Bošáca, Trenčianske Bohuslavice č.135 IČO: Kniha dodávateľských faktúr 1 / 8 Číslo Obnos

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A

Číslo_faktúry Ičo Obchodný_názov Suma Mena Predmet Dátum_vystavenia 304/ Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 599,73 EUR spotreba vody

OBJEDNÁVKY Január 2017 Číslo objednávky: Dátum vyhotovenia: Meno / názov / partnera : Adresa partnera : Popis objednaného plnenia: Suma: / / IČO : Men

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Prepis:

Organizácia: Centrum experimentálnej medicíny SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava Dodávateľské faktúry: Jún 2018 Druh Interné číslo Obchodný partner Dod.čís.faktúry Dátum prijatia Účt. obdobie Suma Mena Predmet faktúry 400 33182579 Vítkovické stajne,spol. s r.o. 2018010 01.6.2018 201806 277,00 EUR Ovos čierny 400 33182580 SPP 7224203147 04.6.2018 201806 1588,00 EUR Plyn 06/2018 400 33182581 SPP 7224203146 04.6.2018 201806 107,00 EUR Plyn 06/2018 400 33182582 SPP 7224202893 04.6.2018 201806 279,00 EUR Plyn 06/2018 400 33182583 Biotech s. r. o. 80180171 04.6.2018 201806 414,96 EUR Chemikália 400 33182584 Bio G 18060 04.6.2018 201806 365,22 EUR Údržba analyzátora 400 33182585 Sigma aldrich 8620034797 04.6.2018 201806 51,12 EUR Chemikália DAN 33182586 RTVS 8800598453 04.6.2018 201806 79,66 EUR Konc.poplatok 06/2018 400 33182587 Biotech s. r. o. 80180167 04.6.2018 201806 762,72 EUR Skúmavky, prístroj 400 33182588 O2 80881823 04.6.2018 201806 5,10 EUR Tel.popl.-mobil 400 33182589 Up Slovensko,s.r.o. 8801048417 05.6.2018 201806 1172,12 EUR Stravné šeky 320 ks 402 33182590 Tetrahedron 2018225 05.6.2018 201806 410,00 EUR Chemikália 400 33182591 Regio Group spol. s r.o. 20180044 05.6.2018 201806 851,00 EUR Preprava osôb 400 33182592 SAV 5213742018 05.6.2018 201806 88,02 EUR Prev.náklady PLV-servis chlad.komory 400 33182593 SAV 5213792018 05.6.2018 201806 88,08 EUR Prev.náklady PLV-servis výťahov 400 33182594 Messer tatragas 6861282849 06.6.2018 201806 49,92 EUR Nájom fliaš 400 33182595 Peter Doskocil Petrocomp 201806873 06.6.2018 201806 33,19 EUR Internet 07/2018 400 33182596 SWAN 3418047321 06.6.2018 201806 10,00 EUR Internet 06/2018 400 33182597 Fisher 4181350 06.6.2018 201806 48,12 EUR Komôrka 400 33182598 Messer tatragas 6861282558 06.6.2018 201806 103,68 EUR Nájom fliaš 400 33182599 Slovnaft a.s. 4590981601 06.6.2018 201806 189,73 EUR PHM 05/2018 400 33182600 Slovenská technická univerzita 36 06.6.2018 201806 33273,00 EUR Dodatok č. 1 APVV-16-0233 402 33182601 VELAZ s.r.o. 2180074 06.6.2018 201806 576,80 EUR Lab.zvieratá, krmivo 400 33182602 Labo 17181589 06.6.2018 201806 1650,01 EUR Chemikálie, lab. materiál 400 33182603 Labo 17181590 06.6.2018 201806 35,52 EUR Chemikália 400 33182604 Labo 17181591 06.6.2018 201806 301,27 EUR Chemikálie, lab.materiál 402 33182605 VELAZ s.r.o. 2180083 06.6.2018 201806 1887,00 EUR Lab.zvieratá 402 33182606 VELAZ s.r.o. 2180084 06.6.2018 201806 1682,90 EUR Krmivo pre zvieratá

400 33182607 Benestra,s.r.o. 4118013280 06.6.2018 201806 37,97 EUR Tel.popl.-ústredňa 400 33182608 Centrum spoločs. činností SAV 150051 06.6.2018 201806 950,00 EUR Tlač programu 402 33182609 Sinan SENEM 188734 06.6.2018 201806 525,00 EUR Kon.poplatok Májeková 402 33182610 Sinan SENEM 186068 06.6.2018 201806 375,00 EUR Konf.poplatok Kováčiková 402 33182611 CZECH-IN s.r.o. 187420062 06.6.2018 201806 450,00 EUR Konf.poplatok Hirjaková 402 33182612 CZECH-IN s.r.o. 187420061 06.6.2018 201806 450,00 EUR Konf.poplatok Bzdúšková 400 33182613 Bio G 201803651 07.6.2018 201806 24,97 EUR Chemikália 400 33182614 Cerim SK sro 2018143 07.6.2018 201806 90,00 EUR OPP a BOZP 05/2018 400 33182615 Slovak telekom 8210066386 07.6.2018 201806 20,58 EUR Tel.popl. 400 33182616 Alza. sk 176188244 07.6.2018 201806 291,86 EUR Prenos.chladnička, výrobník ľadu, ventilátor 400 33182617 Alza. sk 176193063 07.6.2018 201806 38,72 EUR Ventilátor 400 33182618 Edenred 72790125 07.6.2018 201806 2691,92 EUR Stravné šeky 400 33182619 Fisher 9180049 07.6.2018 201806 355,30 EUR Lab.materiál ZAM 33182620 Lonek Ľubomír, Mgr. 37 07.6.2018 201806 250,00 EUR Konf.poplatok Lonek 400 33182621 Messer tatragas 6861283406 07.6.2018 201806 25,04 EUR Oxid uhličitý 400 33182622 Igor Gorusa IEG 180243 07.6.2018 201806 94,50 EUR Stravné lístky ZAM 33182623 Griecsová Lucia, Mgr. 37 07.6.2018 201806 166,82 EUR Tlač 400 33182624 Zapadoslovenska energetika 7102860271 07.6.2018 201806 508,73 EUR Elektrina 05/2018 400 33182625 Igor Gorusa IEG 180252 08.6.2018 201806 231,00 EUR Stravné lístky 400 33182626 SEVT 2180600152 08.6.2018 201806 240,50 EUR Tlač časopisu 400 33182627 SEVT 2180600155 08.6.2018 201806 317,00 EUR Tlač časopisu 400 33182628 SEVT 2180600156 08.6.2018 201806 271,01 EUR Tlač časopisu 400 33182629 Vetis 201844037 08.6.2018 201806 226,31 EUR Strojček pre zvieratá, roztok,olej, 400 33182630 Messer tatragas 6861283688 08.6.2018 201806 823,99 EUR Redukčný ventil 400 33182631 Zapadoslovenska energetika 7240667679 08.6.2018 201806 1632,67 EUR Elektrina 05/2018 400 33182632 SAV 5213862018 08.6.2018 201806 66,72 EUR Prev.náklady PLV-tech.ochrana objektu 400 33182633 Up Slovensko,s.r.o. 8801050365 08.6.2018 201806 2165,12 EUR Stravné šeky 577 ks 400 33182634 O2 84147324 08.6.2018 201806 25,24 EUR Tel.popl.-mobil ZAM 33182635 Ravingerová Tatiana, MUDr. DrS 37 08.6.2018 201806 550,00 EUR Preddavok CP č. 37034/2018 ZAM 33182636 Ravingerová Tatiana, MUDr. DrS 37 08.6.2018 201806 243,90 EUR Letenka CP č. 37034/2018 ZAM 33182637 Ravingerová Tatiana, MUDr. DrS 37 08.6.2018 201806 340,00 EUR Reg.poplatok CP č. 37034/2018 400 33182638 Mihi 10180681 08.6.2018 201806 55,32 EUR Vrecia, 402 33182639 VELAZ s.r.o. 2180048 08.6.2018 201806 1870,20 EUR Lab.zvieratá 400 33182640 Commodity s.r.o. 180100496 11.6.2018 201806 595,20 EUR Oprava PC, kanc.materiál

400 33182641 Biotech s. r. o. 80180181 12.6.2018 201806 342,10 EUR Chemikália ZAM 33182642 Benešová Barbora 33 12.6.2018 201806 797,06 EUR Letenka Benešová 400 33182643 Biomedicínske centrum SAV 33 12.6.2018 201806 3300,00 EUR Dodatok č. 3 APVV-15-0308 400 33182644 Commodity s.r.o. 180100497 12.6.2018 201806 302,40 EUR Oprava tlačiarne,toner 402 33182645 Guarant International spol. s 2182100291 12.6.2018 201806 250,00 EUR Konf.poplatok Kluknavský 402 33182646 Guarant International spol. s 2182100289 12.6.2018 201806 250,00 EUR Kon.poplatok Bališ 400 33182647 Slavus 180330 12.6.2018 201806 167,22 EUR Vata, etanol 400 33182648 Medplus sro 118064875 12.6.2018 201806 71,44 EUR Lab.materiál 402 33182649 Guarant International spol. s 2182100269 12.6.2018 201806 250,00 EUR Konf.poplatok Púzserová 400 33182650 Fakulta chem.a potr. techn.stu 33 12.6.2018 201806 5000,00 EUR Dodatok č. 3 APVV-15-0119 400 33182651 Inprokom 18266 12.6.2018 201806 40,42 EUR Pranie prádla 400 33182652 Linde gas 4215206805 12.6.2018 201806 111,97 EUR Nájom fliaš 400 33182653 Medihum 181962 12.6.2018 201806 28,20 EUR Čepel 400 33182654 Ites Vranov 181167 12.6.2018 201806 61,24 EUR Nádoba na vzorky 400 33182655 Labo 17181645 12.6.2018 201806 68,23 EUR Lab.materiál 400 33182656 centralchem s r.o. 91822182 12.6.2018 201806 52,99 EUR Chemikálie 400 33182657 Ecomed 3452018 12.6.2018 201806 205,20 EUR Lab.materiál 400 33182658 Sarstedt 21802348 12.6.2018 201806 70,10 EUR Lab.materiál 400 33182659 Štátny veter. a pot.ústav 2018822613 12.6.2018 201806 382,00 EUR Vyšetrenie vzoriek 400 33182660 Labo 17181644 12.6.2018 201806 23,90 EUR Reagenčná nádoba 400 33182661 Genetica 22180086 12.6.2018 201806 1247,40 EUR Chemikálie 400 33182662 Arimex 1801429 12.6.2018 201806 240,00 EUR Sójový šrot 400 33182663 Clara Clara s.r.o. 222018 12.6.2018 201806 516,00 EUR Výroba preistorového nápisu 402 33182664 MERCK 100033211 12.6.2018 201806 232,90 EUR Chemikália 400 33182665 Ústav polymérov SAV 36 12.6.2018 201806 9685,00 EUR Dodatok č. 5 APVV-14-0932 400 33182666 SAV 5213942018 13.6.2018 201806 80,07 EUR Prev.náklady PLV-IP tel. 400 33182667 SAV 5213902018 13.6.2018 201806 30,03 EUR Prev.náklady PLV-kontrola EPS 400 33182668 K-Trade spol. s r.o. 2018173 13.6.2018 201806 297,55 EUR Lab.materiál 400 33182669 K-Trade spol. s r.o. 2018174 13.6.2018 201806 907,20 EUR Lab.materiál 400 33182670 K-Trade spol. s r.o. 2018175 13.6.2018 201806 2029,50 EUR Kit 400 33182671 Labo 17181685 13.6.2018 201806 103,92 EUR Lab.materiál 400 33182672 Labo 17181684 13.6.2018 201806 27,58 EUR Chemikália 400 33182673 Labo 17181686 13.6.2018 201806 25,92 EUR Lab.materiál 400 33182674 Chromservis 218423 13.6.2018 201806 1104,00 EUR Pumpa+príslušenstvo

ZAM 33182675 ŠTEFEK Milan, Ing., CSc. 33 13.6.2018 201806 520,00 EUR Letenka Štefek/Prnová 400 33182676 Labo 17181682 13.6.2018 201806 2847,19 EUR Lab.materiál 400 33182677 Labo 17181683 13.6.2018 201806 200,02 EUR Lab.materiál 400 33182678 Interpharm sro 20180135 13.6.2018 201806 109,62 EUR Dez.prostriedky 400 33182679 Interpharm sro 20180137 13.6.2018 201806 231,03 EUR Zdrav. materiál 400 33182680 Interpharm sro 20180136 13.6.2018 201806 581,60 EUR Chemikálie 400 33182681 Labo 17181687 13.6.2018 201806 200,02 EUR Lab.materiál 402 33182682 Polskie Towarzystvo Fyziologic 3167 13.6.2018 201806 70,00 EUR Farebný obrázok k publikácií 402 33182683 American Journal Experts 484 13.6.2018 201806 272,19 EUR Jazyková korektúra článku 400 33182684 Final Medical s.r.o. 2018074 13.6.2018 201806 624,60 EUR Chirurgické nite 400 33182685 Univerzita Komenského v BA 37 14.6.2018 201806 7430,00 EUR Dodatok č. 3 APVV-15-0119 ZAM 33182686 Szeiffová Bačová Barbara, RNDr 37 14.6.2018 201806 467,93 EUR Vyúčtovanie CP č.37022/2018 ZAM 33182687 Sýkora Matúš, Mgr. 37 14.6.2018 201806 253,64 EUR Vyúčtovanie CP č. 37023/2018 ZAM 33182688 Marko Martin, Mgr. PhD. 36 14.6.2018 201806 7,02 EUR Vyúčtovanie CP č. 36008/2018 ZAM 33182689 Pecháňová Oľga, doc. RNDr. DrS 36 14.6.2018 201806 796,00 EUR Preddavok CP č. 36011/2018 DAN 33182690 Daňový úrad 1100052018 14.6.2018 201806 2491,07 EUR DPH 05/2018 400 33182691 Slovenská lekárska spolonosť 44286 14.6.2018 201806 16,00 EUR Členské SLS 2018 400 33182692 Slovenská lekárska spolonosť 44285 14.6.2018 201806 16,00 EUR Členské SLS 2018 400 33182693 Final Medical s.r.o. 2018075 15.6.2018 201806 175,36 EUR Lab.materiál 402 33182694 Radanal s.r.o. 22 18.6.2018 201806 350,00 EUR Konf.poplatok Tribulová ZAM 33182695 Barteková Monika, RNDr. PhD. 37 18.6.2018 201806 148,53 EUR vyúčtovanie CP č. 37055/18 DAN 33182696 Agentúra pre vedu a výskum 598453 18.6.2018 201806 130,90 EUR Vrátenie fin. prostriedkov APVV-15-0037 400 33182697 SAV 5213982018 18.6.2018 201806 4440,27 EUR Prevá. náklady PLV-elektrina 05/2018 400 33182698 SAV 5214072018 18.6.2018 201806 121,60 EUR Prev.náklady PLV-stenové ovládače 400 33182699 SAV 5214022018 18.6.2018 201806 88,08 EUR Prev.náklady PLV-servis výťahov 400 33182700 SAV 5140012018 18.6.2018 201806 127,50 EUR Ubytovanie hosťa 400 33182701 Trigon 31805187 18.6.2018 201806 394,80 EUR Oprava umývačky 400 33182702 Chemický ústav SAV 401810077 18.6.2018 201806 26,33 EUR Tel.popl. 05/2018 400 33182703 Orange 178249132 18.6.2018 201806 48,22 EUR Tel.popl.-mobil 400 33182704 Slovak telekom 8211344950 18.6.2018 201806 86,90 EUR Tel.popl.-mobil 400 33182705 Národné Polnoh a potrav centru 4217010720 18.6.2018 201806 1028,90 EUR Analýza kostí 400 33182706 Národné Polnoh a potrav centru 4217010721 18.6.2018 201806 78,29 EUR Analýza krmív 400 33182707 Národné Polnoh a potrav centru 4217010722 18.6.2018 201806 1312,73 EUR Analýza výkalov 400 33182708 Národné Polnoh a potrav centru 4217010723 18.6.2018 201806 250,44 EUR Analýza obsahu živín

400 33182709 Národné Polnoh a potrav centru 4217010724 18.6.2018 201806 250,44 EUR Analýza obsahu zivín 400 33182710 Fedex 8304478 18.6.2018 201806 14,40 EUR Vystavenie JCD 400 33182711 Messer tatragas 6861288307 19.6.2018 201806 45,12 EUR Nájom fliaš 400 33182712 Elektrotechnický výskumný a pr 37 18.6.2018 201806 5700,00 EUR Dodatok č. 3 APVV-15-0376 400 33182713 Sociálna poisťovňa 1000114038 19.6.2018 201806 44,57 EUR Doplatok poistenia SOPO 400 33182714 Slavus 180354 21.6.2018 201806 33,12 EUR Vata buničitá 400 33182715 Univerzita Komenského v BA FF 33 21.6.2018 201806 12720,00 EUR Dodatok č. 3 APVV-15-0308 400 33182716 Messer tatragas 6861287345 22.6.2018 201806 97,20 EUR Nájom fliaš 400 33182717 SAV 5214122018 25.6.2018 201806 86,75 EUR Prev.náklady PLV-servis úpravne vody 400 33182718 SAV 5270342018 25.6.2018 201806 146,24 EUR Prev.náklady PLV-tel.popl. 400 33182719 Univerzita Komenského v BA-LF 36 25.6.2018 201806 7000,00 EUR Dodatok č. 1 k Zmluve APVV-16-0263 400 33182720 Univerzita Komenského v BA-LF 33 25.6.2018 201806 5042,00 EUR Dodatok č. 3 k Zmluve APVV-15-0308 ZAM 33182721 Pecháňová Oľga, doc. RNDr. DrS 36 25.6.2018 201806 80,61 EUR Vyúčtovanie CP č. 36011/2018 400 33182722 Messer tatragas 6861290233 27.6.2018 201806 38,24 EUR Pneumoxid 400 33182723 Univerzita Komenského v BA FF 37 27.6.2018 201806 5570,00 EUR Dodatok č. 3 k Zmluve APVV-15-0119 400 33182724 Messer tatragas 6861290538 28.6.2018 201806 38,24 EUR Pneumoxid 400 33182725 Softip 38200288 28.6.2018 201806 540,00 EUR Konzultácie profit 402 33182726 VELAZ s.r.o. 2180090 29.6.2018 201806 1189,60 EUR Lab.zvieratá, krmivo 400 33182727 Fedex 8105862 30.6.2018 201806 19,64 EUR JCD 400 33182728 Benestra,s.r.o. 4118016045 30.6.2018 201806 31,36 EUR Tel.popl.-pevná linka 400 33182729 Ekotechnológie,s.r.o. 18010070 30.6.2018 201806 300,00 EUR Kurič II.štvrťrok 2018 400 33182730 Messer tatragas 6861286437 30.6.2018 201806 27,90 EUR Nájom fliaš 400 33182731 Messer tatragas 6861296003 30.6.2018 201806 15,00 EUR Nájom fliaš 400 33182732 O2 80881823 30.6.2018 201806 11,16 EUR Tel.popl.-mobil 400 33182733 Slovak telekom 8212187412 30.6.2018 201806 20,58 EUR Tel.popl.-pevná linka 400 33182734 Messer tatragas 6861295264 30.6.2018 201806 97,20 EUR Nájom fliaš 400 33182735 Messer tatragas 6861296534 30.6.2018 201806 43,20 EUR Nájom fliaš 400 33182736 Slovnaft a.s. 4590994916 30.6.2018 201806 266,84 EUR PHM 06/2018 400 33182737 BVS,a.s. 2000013700 30.6.2018 201806 202,22 EUR Vodné,stočné,zrážky 400 33182738 Marlus Group s.r.o. 3111802001 30.6.2018 201806 110,00 EUE Oprava prístroja 400 33182739 Slovenská kardiologická spoločnosť 2018243 30.6.2018 201806 40,00 EUR Členské SKS 2018 400 33182740 Slovenská lekárska spoločnosť 44305 30.6.2018 201806 28,00 EUR Členské SLS 2018