Faktúry final Číslo faktúry Číslo faktúry Identifikácia zmluvy/ Popis fakturovaného Cena v EUR s Dátum Dátum Dodávateľ IČO dodávateľa interné
|
|
- Radomír Chalupa
- pred 4 rokmi
- Prehliadani:
Prepis
1 /17 Ku stoličky kancelárske 572, A-PEMA, s.r.o EKS /17 Ba 2064 ZPO 2248, BIOHEM, s. r. o EKS /17 Ba 2057 ZPO 191, BIOMEDICA Slovakia s.r.o /17 Ku oprava ZT 48, BMT,s.r.o /17 Or 4064 ZPO 67, BMT,s.r.o preprava biolog.materiálu 65, DHL Express,spol.s.r.o ZPS 13/2017 stravovanie pacientov 12/ , DORA Gastro Slovakia, a.s /17 Or 4090 ZPO 143, Fénix Bratislava, spol.s.r.o ZPS /- spoločné užívanie hnuteľnej veci r , FNsP FDR BB /- prehliadka a skúška zariad.eps 1172, FNsP FDR BB ZPS /- poskytovanie služieb 1/ , FNsP FDR BB ZPS / ZPS / ZPS 01/2016 spotreba energie, vody, odpad 1/2017 cena práce za výkony, zdrav.pomôcky 1/2017 havarijné poistenie , FNsP FDR BB , FNsP FDR BB , Generali Poisťovňa, a.s EKS /17 Or 4056 ZPO 1231, HARTMANN-RICO spol. s r.o EKS / ZPO 584, IMUNA PHARM, a.s EKS /17 Ba 2056 ZPO 600, INTERMEDICAL, spol. s.r.o ZMA 03/2016 poskytov.právn.služieb 12/ , JUDr. Tatiana Čarská - advokát EKS /17 Zu tonery 252, LASER servis spol.s.r.o EKS /17 Zu tonery 408, LASER servis spol.s.r.o EKS 394/2017, 17/Zu/80239 tonery 868, LASER servis spol.s.r.o ZKZ / lieky 77, MEDICAL GROUP SK a.s /17 Ku tesniace čiapočky 450, MEDILAS s.r.o /17 Or 4072 ZPO 29, Medin Slovensko, s.r.o /17 Or 4083 ZPO 32, Medin Slovensko, s.r.o /17 Zu oprava ZT 1962, MEDIS NITRA, s.r.o ZPS 26/2010 mobilné telefóny 1004, Orange Slovensko, a.s EKS /17 Ba 2041 ZPO 19, Perfect Distribution a.s.-orga EKS /17 Ba 2041 ZPO 44, Perfect Distribution a.s.-orga EKS /17 Ba 2041 ZPO 57, Perfect Distribution a.s.-orga EKS /17 Ba 2041 ZPO 83, Perfect Distribution a.s.-orga EKS /17 Ba 2062 ZPO 116, Perfect Distribution a.s.-orga EKS /- nádoba na kontamin.odpad 240, Perfect Distribution a.s.-orga EKS /17 Ba 2051 ZPO 252, Perfect Distribution a.s.-orga Strana 1 z 8
2 EKS /17 Ba 2063 ZPO 405, Perfect Distribution a.s.-orga EKS /17 Ba 2041,2051 ZPO 634, Perfect Distribution a.s.-orga EKS /17 Ba 2062 ZPO 821, Perfect Distribution a.s.-orga EKS /17 Ba 2041 ZPO 875, Perfect Distribution a.s.-orga EKS /17 Ba 2065 ZPO 1060, Perfect Distribution a.s.-orga EKS /17 Ba 2060 ZPO 1664, Perfect Distribution a.s.-orga /17 Po 3032 ZPO 115, Pharmeco, s.r.o /17 Or 4081 ZPO 380, RADIX, s.r.o /17 Ba 2042 ZPO 321, Sarstedt spol. s r.o EKS vyúčt.fakt.za el.energiu 12/ , Slovenský plyn.priemysel, a.s EKS vyúčt.fakt.za el.energiu 12/ , Slovenský plyn.priemysel, a.s ZPS 15/2017 nájom SOFTIP PROFIT 12/ , SOFTIP, a.s /- oprava HP ProOne 18, SWISS spol.s.r.o EKS /17 Šu 1025 ZPO 1831, Teleflex Medical,s.r.o /17 Šu 1107 ZPO 57, TIMED, s.r.o /17 Šu 1107 ZPO 494, TIMED, s.r.o /17 Or 4086 ZPO 1044, TIMED, s.r.o /17 Zu adaptér 11, ULTRAMED s.r.o /17 Zu doplnky k endo.operač.zákrokom 83, ULTRAMED s.r.o EKS /17 Ba 2069 ZPO 100, UNOMED, s.r.o EKS /17 Or 4048 ZPO 332, UNOMED, s.r.o EKS /17 Šu 1092 ZPO 376, UNOMED, s.r.o EKS /17 Ba 2055 ZPO 538, UNOMED, s.r.o /17 Ba 2040 ZPO 20, VIDRA a spol. s.r.o /17 Ba 2040 ZPO 21, VIDRA a spol. s.r.o EKS /17 Ba 2050 ZPO 64, VIDRA a spol. s.r.o /17 Ba 2059 ZPO 93, VIDRA a spol. s.r.o EKS /17 Ba 2047 ZPO 144, VIDRA a spol. s.r.o EKS /17 Ba 2048 ZPO 154, VIDRA a spol. s.r.o EKS /17 Ba 2050 ZPO 166, VIDRA a spol. s.r.o EKS /17 Or 4062 ZPO 369, VIDRA a spol. s.r.o EKS /17 Ba 2045 ZPO 815, VIDRA a spol. s.r.o EKS /17 Zu čistiace prostriedky 799, Ing.Petra Spišáková- MAJSTER P /17 Or 4074 ZPO 160, MEDIKO s.r.o /17 Or 4094 ZPO 498, MEDIKO s.r.o Strana 2 z 8
3 /17 Or 4144 ZPO 704, MEDIKO s.r.o /17 Or 4156 ZPO 896, MEDIKO s.r.o EKS /17 Or 4107 ZPO 1019, MEDIKO s.r.o ZKZ / lieky 664, BAX PHARMA, s.r.o obj. 17/Ku/50088 oprava ZT 273, BK TECH s.r.o obj. 17/Ku/50087 oprava ZT 539, BK TECH s.r.o ZKZ / lieky 35, DCX spol. s r.o obj. 17/Zu/80259 štočok 5, Ing. Milan Benko - eurokontakt ZKZ /- nájomné ost.techn.plyny 11/ , LINDE Gas k.s ZPS 22/2012 pranie a prenájom rohoží 92, Lindstrom, s.r.o obj. 17/Po/3136 ZPO 110, MED-ART, spol. s r. o obj. 17/Po/3138 ZPO 163, MED-ART, spol. s r. o obj. 17/Po/3136 lieky 423, MED-ART, spol. s r. o ZKZ-08, / ,757,761 lieky 4172, MED-ART, spol. s r. o ZKZ / lieky 20, MEDICAL GROUP SK a.s /17 Ku revízie elektrických zariadení 311, MOVI, spol.s.r.o /17 Šu 1133,1137 ZPO 7, MSM Slovakia s. r. o /17 Šu 1133 ZPO 21, MSM Slovakia s. r. o /17 Šu 1137 ZPO 24, MSM Slovakia s. r. o /17 Zu oprava ZT 58, MSM Slovakia s. r. o /17 Zu oprava ZT 72, MSM Slovakia s. r. o /17 Or 4189 ZPO 78, MSM Slovakia s. r. o *17 Šu 1013 ZPO 1050, MSM Slovakia s. r. o /17 Zu oprava ZT 60, Ondrej Kečkár-MED-Elektrik /17 Zu oprava ZT 120, Ondrej Kečkár-MED-Elektrik ZKZ / lieky 9, /- externá kvalita kontroly 260, Referenzinstitu fur Bioanalyti ZPS 01/2005 poštový úver 12/ , Slovenská pošta, a.s ZKZ-09, / ,775,773 lieky 3117, UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s ZKZ / lieky 17, B. Braun Medical s.r.o ZKZ / lieky 51, B. Braun Medical s.r.o ZKZ / lieky 61, B. Braun Medical s.r.o /17 Zu oprava ZT 65, B. Braun Medical s.r.o ZKZ / lieky 72, B. Braun Medical s.r.o ZKZ / lieky 72, B. Braun Medical s.r.o Strana 3 z 8
4 /17 Zu oprava ZT 79, B. Braun Medical s.r.o /17 Zu oprava ZT 137, B. Braun Medical s.r.o ZKZ / lieky 163, B. Braun Medical s.r.o /17 Or 4065 ZPO 164, B. Braun Medical s.r.o ZKZ / lieky 209, B. Braun Medical s.r.o /17 Or 4066 ZPO 494, B. Braun Medical s.r.o ZKZ / lieky 697, B. Braun Medical s.r.o ZKZ / lieky 939, B. Braun Medical s.r.o EKS /17 Šu 1076 ZPO 1101, B. Braun Medical s.r.o EKS /17 Ba 2111 ZPO 1139, B. Braun Medical s.r.o /17 Šu 1082 ZPO 1237, B. Braun Medical s.r.o EKS /17 Šu 1069 ZPO 1719, B. Braun Medical s.r.o EKS /17 Šu 1091 ZPO 2366, B. Braun Medical s.r.o EKS /17 Ba 2044 ZPO 3352, B. Braun Medical s.r.o EKS /17 Kn 7014 ZPO 104, Beckman Coulter Slovenská repu EKS /17 Kn 7014 ZPO 330, Beckman Coulter Slovenská repu EKS /17 Kn 7015 ZPO 1180, Beckman Coulter Slovenská repu EKS /17 Kn 7012 ZPO 1749, Beckman Coulter Slovenská repu EKS /17 Kn 7009 ZPO 3498, Beckman Coulter Slovenská repu ZKZ /17 Po 3031 ZPO 5790, BIOHEM, s. r. o ZPS /- paušál za prístroje 6/ , Dräger medical Slovensko, s.r /17 Zu spotrebný materiál k EVITE 1350, Dräger medical Slovensko, s.r EKS /17 Po 3090 ZPO 165, Eurolab Lambda, a.s EKS /17 Šu 1193 ZPO 405, Eurolab Lambda, a.s EKS /17 Šu 1180 ZPO 1593, Eurolab Lambda, a.s /17 Or 4108 ZPO 99, JOHNSON a JOHNSON, s.r.o /17 Or 4112 ZPO 198, JOHNSON a JOHNSON, s.r.o /17 Šu 1100 ZPO 669, JOHNSON a JOHNSON, s.r.o /17 Šu 1113 ZPO 774, JOHNSON a JOHNSON, s.r.o /17 Zu skľučovadlo na vrtáky 905, JOHNSON a JOHNSON, s.r.o EKS /- rýchlospojka pre Kirschnerove drôty 2049, JOHNSON a JOHNSON, s.r.o Strana 4 z 8
5 čistenie kanalizácie 84, Marian Baník-Super-tep EKS /- trusignal kábel predlžovací 212, Messer Medical Home Care Slov EKS /17 Šu 1102 ZPO 508, Messer Medical Home Care Slov EKS /17 Zu prstový sensor 975, Messer Medical Home Care Slov /17 Or 4034 ZPO 76, Panep, s.r.o ZKZ /17 Or 4033 ZPO 158, Panep, s.r.o /Or/4053 ZPO 333, Panep, s.r.o ZKZ /17 Or 4033 ZPO 936, Panep, s.r.o ZKZ /17 Or 4050 ZPO 1254, Panep, s.r.o ZKZ /17 Or 4050 ZPO 2163, Panep, s.r.o /17 Or 4079 ZPO 78, SEQ-MED s.r.o /- dobropis k fa.č , Slovenská pošta, a.s /- kuriér na adresu 7, Slovenská pošta, a.s /17 Po 3039 ZPO 428, TIMED, s.r.o EKS /17 Šu 1095 ZPO 662, TIMED, s.r.o EKS /17 Zu elektródy 2242, TIMED, s.r.o obj. 17/Ku/50096 služby OPP a BOZP 12/ , A.F.S. System - IPM, s.r.o ZKZ / lieky 331, BAX PHARMA, s.r.o /17 Po 3120 lieky 0, Cardiopharm, spol. s r.o ZPS 10/2006 nákup PHM 12/ , CCS Slovenská spoločnosť pre p obj. 18/Ku/50001 Prep.ochrana 59, Datacomp s.r.o obj. 17/Zu/80243 laboratórna stolička 131, EMPORO,s.r.o obj. 17/Ba/2186 ZPO 129, EUDENT s.r.o obj 17/Zu/80246 pečiatka 9, Ing. Milan Benko - eurokontakt obj. 17/Zu/80255 pečiatka 11, Ing. Milan Benko - eurokontakt EKS /17 Zu vrecia PVC 366, Ing.Iveta Janíková ZPS 02/2017 zdravotný dohľad zamestn. 4.štvrťrok , INMEDplus s.r.o ZKZ / lieky 432, Intravena s.r.o ZKZ / lieky 532, Intravena s.r.o EKS 185/2017, lieky 4689, MED-ART, spol. s r. o ZKZ , / lieky 6235, MED-ART, spol. s r. o ZKZ , / ,720,736 lieky 10036, MED-ART, spol. s r. o ZKZ / lieky 41, MEDICAL GROUP SK a.s Strana 5 z 8
6 ZKZ / lieky 146, MEDICAL GROUP SK a.s EKS /17 Šu 1211 ZPO 631, MEDIS NITRA, s.r.o EKS /17 Šu 1216 ZPO 741, MEDISYNER o.z ZKZ 05/2016, obj lieky 2, ZKZ / lieky 17, ZKZ / lieky 55, ZKZ / lieky 122, ZPS /- súpis vykonaných prác 6/ , PRIMA INVEST, spol.s.r ZPS 28/2005 telekomunikačné poplatky 12/ , Slovak Telecom, a.s /- mobilný internet 12/ , Slovak Telecom, a.s ZPS 06/2005 telekomunikačné poplatky 12/ , Slovak Telecom, a.s /- vodoinšt.materiál 104, TOVA spol.s.r.o ZKZ-09, /17 Po 3115, ,738 ZKZ-09, / ,738,749,700,754 lieky 1727, UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s lieky 13757, UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s zálohová faktúra za plyn 1/ , VEMEX ENERGO s.r.o EKS 386/2017 dobropis k fa.č , K and M EKS 386/2017 ZPO 70, K and M EKS /17 Zu termopapier 175, Alfréd Jurovatý ZMA 03/2005 poskyt.zs 12/ , Ambulancia klinickej logopédie ZPS / lieky 214, Cardiopharm, spol. s r.o ZKZ / lieky 122, DCX spol. s r.o ZKZ / lieky 122, DCX spol. s r.o /- prevoz biologického materiálu 135, DHL Express,spol.s.r.o ZPS /- paušál pre servisné zásahy 11/ , GAMO, a.s ZPS /- povinné zmluvné poist.mot.vozidiel , Generali Poisťovňa, a.s /- preprava zamestnancov 11/ , IMPULZ RH S.R.O EKS 309/2016, obj lieky 1320, IMUNA PHARM, a.s EKS 306/2016, obj lieky 1925, IMUNA PHARM, a.s EKS 306/2016, obj lieky 3861, IMUNA PHARM, a.s Strana 6 z 8
7 ZKZ / lieky 226, Intravena s.r.o ZKZ /- syntetický vzduch 17, LINDE Gas k.s obj. 17/Po/3134 ZPO 9, MED-ART, spol. s r. o EKS 185/2017, obj lieky 1563, MED-ART, spol. s r. o EKS /17 Šu 1216 ZPO 74, MEDISYNER o.z EKS /17 Šu 1216 ZPO 296, MEDISYNER o.z EKS /17 Šu 1240 ZPO 1211, MEDISYNER o.z /17 Ku revízie rozvodov mediciálnych plynov ZKZ / lieky 20, ZKZ / lieky 93, , MZ Slovakia s.r.o osobne pracovná obuv 309, REMPO, s.r.o /- predĺženie domény skrining.sk 90, SOLVERE s.r.o manipulácia s mŕtvym telom 11/ , Úrad pre dohľad nad ZS Obj. 17/Kn/7043 ZPO 190, VWR International GmbH ZKZ / lieky 132, BAX PHARMA, s.r.o ZKZ / lieky 1229, BAX PHARMA, s.r.o ZKZ / lieky 1744, BAX PHARMA, s.r.o EKS /17 Ba 2162 ZPO 2116, BAX PHARMA, s.r.o /17 Or 4191 ZPO 63, DAHLHAUSEN SK, s.r.o ZPS /17 Zu stravné lístky 20810, DOXX - Stravné lístky, spol. s ZPS /- poskyt.služieb 11/ , ICZ Slovakia a.s ZPS /- poskyt.sl.podpory 11/ , ICZ Slovakia a.s /17 Zu pečiatka 9, Ing. Milan Benko - eurokontakt ZKZ / lieky 288, Intravena s.r.o ZKZ / lieky 319, Intravena s.r.o /17 Po-3130 ZPO 4, MED-ART, spol. s r. o /17 Po 3130 ZPO 8, MED-ART, spol. s r. o /17 Po 3130 ZPO 12, MED-ART, spol. s r. o /17 Po 3130 ZPO 26, MED-ART, spol. s r. o EKS / lieky 781, MED-ART, spol. s r. o ZPS /- ZKZ , / ,689,697,736 lieky 6358, MED-ART, spol. s r. o ZKZ / lieky 26, MEDICAL GROUP SK a.s ZKZ / lieky 287, MEDICAL GROUP SK a.s ZKZ / lieky 349, MEDICAL GROUP SK a.s Strana 7 z 8
8 ZKZ / lieky 4500, MEDICAL GROUP SK a.s /17 Zu filter bakteriálny 208, MR Diagnostic, s.r.o /17 ZP lieky 49, ZKZ / lieky 129, ZKZ / lieky 262, ZKZ / lieky 271, ZKZ / lieky 453, ZPS /- paušál za výťahy 12/ , Slovakia lift s.r.o ZKZ-09, / lieky 18, UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s ZKZ-09, / ,713,700 lieky 169, UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s ZKZ-09, / lieky 578, UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s EKS /- vyúčt.fakt.za plyn 11/ , VEMEX ENERGO s.r.o /17 Ku čalúnenie dverí 295, Zeleňanský O., ZEON - čalunníc Strana 8 z 8
Kópia - 05_2014
Číslo faktúry Dátum prijatia Popis fakturovaného plnenia Cena v EUR s DPH Dodávateľ IČO dodávateľa servis systému 3-cestnej úpravy vody a rev.osmózy 241,10 AQUA trade Slovakia, s.r.o. Hviezdoslavova 42
PodrobnejšieObjednávky final Cislo objednávky Popis Odhadovaná hodnota CisloZmluvy Datum vyhotovenia Dodavatel - názov Dodávateľ - adresa Dodávateľ - I
Zmluvy Datum vyhotovenia Dodavatel - názov Dodávateľ - adresa Dodávateľ - IČO Objednávka podpísaná 18/Zu/80047 VGA kábel 6,86 28.2.2018 ETHOS Technology, s.r.o. 18/Šu/1064 materiál k zapožič. stroju ACT
PodrobnejšieFaktury jul 2014
Číslo faktúry Dátum prijatia Popis fakturovaného plnenia Cena v EUR s DPH Identifikácia zmluvy/ objednávky 1411509 03.7.2014 služby OPP a BOZP 6/2014 139,42 ZPS302005/ A.F.S. System IPM, s.r.o. Kuzmányho
PodrobnejšieObjednávky final Cislo objednávky Popis Odhadovaná hodnota CisloZmluvy Datum vyhotovenia Dodavatel - názov Dodávateľ - adresa Dodávateľ - I
Zmluvy Datum vyhotovenia Dodavatel - názov Dodávateľ - adresa Dodávateľ - IČO Objednávka podpísaná 17/Or/4213 špec. materiál na pacienta 99,11 30.11.2017 JOHNSON a JOHNSON, s.r.o. Karadžičova 12 31345182
PodrobnejšieOznačenie zmluvy Dátum Interné Hodnota súvisiacej s Dátum prijatia Interné číslo objednávky vyhotovenia číslo Dodávateľ Ulica/č.domu PSČ Obec IČO Popi
objednávky 13/Zu/80075 27.03.2013 1310596 JUMICOL s.r.o. Bytčická 89 01009 Žilina 36783943 čistiace prostriedky 84,48 02.4.2013 Ing. Marianna Hoghová - ekonomický námestník riaditeľa dobropis 1310602 JUMICOL
Podrobnejšieobjednávky
Dátum vyhotovenia Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Suma v EUR s DPH Identifikácia zmluvy objednávky Identifikácia dodávateľa IČO Objednávku podpísal 15/Šu/1039 materiál 323,86 29.1.2015 TIMED,
Podrobnejšieobjednávky september 2014
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Suma v EUR s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikácia dodávateľa IČO Objednávku podpísal POLYMED medical SK, 14/Zu/80219 matrac antidekubitový
PodrobnejšieObjednávky
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Suma v Identifikácia EUR s DPH zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikácia dodávateľa IČO Objednávku podpísal 14/Šu/1164 zdravotnícky spotrebný materiál
PodrobnejšieOznačenie zmluvy Dátum Interné Hodnota súvisiacej s Dátum prijatia Interné číslo objednávky vyhotovenia číslo Dodávateľ Ulica/č.domu PSČ Obec IČO Popi
objednávky 1212225 LINDE Gas k.s. Odborárska 23 83102 Bratislava 31373861 nájomné ost.tech.plyny 9/2012 503,96 ZKZ-11-2012 10.10.2012 12/Ba/2121 14.09.2012 1212293 B.Braun Medical s.r.o. Handlovská 19
Podrobnejšieobjednávky október 2014
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Suma v EUR s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikácia dodávateľa IČO Objednávku podpísal 14/Zu/80249 kancelárske potreby 0,00 1.10.2014
PodrobnejšieOznačenie zmluvy Dátum Interné Hodnota súvisiacej s Dátum prijatia Interné číslo objednávky vyhotovenia číslo Dodávateľ Ulica/č.domu PSČ Obec IČO Popi
Označenie zmluvy Dátum Interné Hodnota súvisiacej s Dátum prijatia Interné číslo objednávky vyhotovenia číslo Dodávateľ Ulica/č.domu PSČ Obec IČO Popis plnenia plnenia s DPH Objednávku schválil faktúrou
PodrobnejšieObjednávky
Číslo Suma v Dátum Identifikácia vyhotovenia objednávky Popis objednaného plnenia EUR s DPH zmluvy objednávky Identifikácia dodávateľa IČO Objednávku podpísal 14000033 lieky a liečivá 1566,25 3.2.2014
PodrobnejšieDátum Interné Hodnota Označenie zmluvy Dátum prijatia Interné číslo objednávky vyhotovenia číslo Dodávateľ Ulica/č.domu PSČ Obec IČO Popis plnenia pln
Dátum Interné Hodnota Označenie zmluvy Dátum prijatia Interné číslo objednávky vyhotovenia číslo Dodávateľ Ulica/č.domu PSČ Obec IČO Popis plnenia plnenia s DPH súvisiacej s faktúrou Objednávku schválil
PodrobnejšieDodávate ské objednávky 2015 islo Datum Vystavil Suma Text Dodávatel Ulica Mesto PS O DankaTaba iková 48 Objednávame u Vás ŠZM Messer
Dodávate ské objednávky 2015 15001 02.01.2015 DankaTaba iková 48 Objednávame u Vás ŠZM Messer medical Home Care Slovakia,s.r.o. Pieš anská 12 Nové mesto nad91501 46378979 15002 02.01.2015 DankaTaba iková
PodrobnejšieÚstav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa
dodávateľa / názov 3020190344 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623 19100040 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000001132 / Poláček / Dolné Srnie
PodrobnejšieMestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc., Bernolákova 4, Zlaté Moravce Správa o plnení rozpočtu Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolf
Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc., Bernolákova 4, 953 34 Zlaté Moravce Správa o plnení rozpočtu Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. k31.12.2013 Plnenie rozpočtu Mestskej
PodrobnejšieS ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763
Čís.fakt.: 3120190122 / 2019 Dátum doruč.: 02.01.2019 Identif. zmluvy: RIMI-SK s.r.o 35763329 Skalická cesta 17 831 02 Ochrana objektu 1Q/2019 79,68 95,62 79,68 95,62 Čís.fakt.: 4002866244 / 2019 Dátum
PodrobnejšieADC ČÍSELNÍK eordering Služba pre realizáciu elektronických transferových objednávok farmaceutických produktov pre lekárne Referencie
ADC ČÍSELNÍK eordering Služba pre realizáciu elektronických transferových objednávok farmaceutických produktov pre lekárne Referencie Obsah 1. Zoznam dodávateľov, ktorých produkty sú obchodované cez službu
Podrobnejšie,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 171000441 135338 2017031 2170206 234704414 234704416 234704420 234704436 234704442 102664034 700400
Podrobnejšie,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 8 1011 379,30 s DPH 2.10.2017 1012 44240104 Bohuš Šesták, s.r.o. 38,40 s DPH 2.10.2017 1013 12,18
PodrobnejšieGERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol ,20 IRESOFT
GERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol 1 07.01.2017 2317110 871,20 IRESOFT 2 16.12.2016 6050060916 1685,00 Wustenrot poisťovňa, a.s., 825 22 Bratislava
PodrobnejšieČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA Topolčianske 752, Chlieb pekárne
161819 566107240 Topolčianske 752,61 30-12-2016 14-01-2017 05-01-2017 Chlieb pekárne 161820 9000990165 Sl. pošta poštovné 417,15 30-12-2016 25-01-2017 16-01-2017 Poštovné 161821 11609613 RM Gastro-JAZ
PodrobnejšieCPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1 36399493 DSI DATA, s.r.o 18,99 s DPH 16.1.2018 2 35763469 Slovak telekom, a.s.
PodrobnejšiePrijaté faktúry za obdobie: Dátum poslednej aktualizácie: :45:48 Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Cena celkom s DPH Zmlu
Prijaté faktúry za obdobie: 07.2016 poslednej aktualizácie: 30.08.2016 08:45:48 FL20160526 DOBROPIS 14.08 DOBROPIS 12.07.2016 31625657 Unipharma FO20160770 sluzba, podpora NIS MEDEA 1880.00 zml149/2014
Podrobnejšiedata.txt
Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-409 319309182 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Dodávku vody a ohrev 09-2018 11.10.2018 20.10.2018
PodrobnejšiePrijaté faktúry za obdobie: Dátum poslednej aktualizácie: :20:43 Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Cena celkom s DPH Zmlu
Prijaté faktúry za obdobie: 01.2018 poslednej aktualizácie: 20.02.2018 13:20:43 FZ20180039 zp 238.14 OZP20180040 19.01.2018 602175 Timed s.r.o. Trnavská cesta 112 FVX20180001 predd. voda 1/18 5400.00 Zml.174/2011
Podrobnejšiefaktúryx
12323 Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 31561802 Potraviny 204,50 1/12/ÚOS 8.1.2013 11.1.2013 12324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Pevná linka 12/12, 1/13, internet 1/13 73,79 13/09/ÚR 7.1.2013 11.1.2013
PodrobnejšieOrganizác Gymnázium,Jablonská 301/5,Myjava Adresa : Jablonská 301/5,90701 Myjava, Myjava, IČO : Druh PLP Číslo PLP Zaevidovaný BÚ debet
1/6 DF DFB/1..21 SK1 SK211612..21 6,2 Eur 211211 DF DFB/21/1.2.21 SK1 SK112621222 1.2.21 1, Eur 216222 tepel.energia Bytový podnik Myjava 11 DFB//1 2/ servis kopírky Konica Minolta Slovakia 11 DFB/21/1
PodrobnejšieZákladná škola s materskou školou Makov 264, Makov Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Vyst
Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od 01.01.2014 do 31.12.2014 Vystavené b.o.: A Vystavené m.o.: A Vystavené m.r.: A Neuhradené b.o.: A Neuhradené m.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2014 0.00
PodrobnejšieUdaje o vyhotovenej objednavke februar 2017
Identifikačné údaje dodávateľa plnenia (obchodné meno/názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ 80-BUF/2017-PVD koláče 11,70 1.2.2017 Elena Harychová - PRALINKA Cintorínska 62, 031 04 Liptovský Mikuláš 31645704
PodrobnejšieFaktury za jul2014
Domov dôchodcov 07.08.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za júl 2014 Číslo Cena s DPH Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ prijatia objednávk zmluvy
PodrobnejšiePrijaté faktúry za obdobie: Dátum poslednej aktualizácie: :19:53 Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Cena celkom s DPH Zmlu
Prijaté faktúry za obdobie: 04.2017 poslednej aktualizácie: 22.05.2017 15:19:53 FZ20170254 zp 681.79 ozp20170196 05.04.2017 31589561 Vidra a spol., s.r.o. Štrková 8 FZ20170255 DBP 302.50 DBP 12.04.2017
PodrobnejšieČíslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH FAKTÚRY - APRÍL 2013 Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Obchodné meno
FAKTÚRY - APRÍL 2013 20130337 Za sluţby 4/2013 492,00 2/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130336 Tonery 267,00 3/2013 81/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130335 Stavebný materiál 124,04 30.4.2013
Podrobnejšie,,BORINKA" 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2,
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 3 1 / 6 675 41647904 OHSAS - Ing.Lenka Pénzešová Švecová 90,00 s DPH BOZP-PO12013
PodrobnejšieZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018
Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-276 3018371422 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky zamestnancov
PodrobnejšieZákladná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 71834902 71834901 9009 9013 9012 1810296 31654363 Tatranská mliekareň a.s. 6,72 s DPH 31654363
PodrobnejšieObec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/00382 03.09.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 výkon zodpovednej osoby za 2018/09 42.00 2 DF2018/00383 03.09.2018 Čarná Mária 31241158 poradenstvo
PodrobnejšieČíslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo 9,000 KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo KHM - osobný počítač all in ONE:
PodrobnejšiePSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. z
Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 20130333 Oprava ortuťových tonometrov 66,43 128/2013/šš 02.04.2013 MEDIOX, s.r.o., Horná Streda 64, 916 24 Horná Streda, IČO: 31416225 20130331
PodrobnejšieBod 4 Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2015 Účtovná závierka ČERPANIE ROZPOČTU SARAP Stav k (po závierke ) Stav pokladne k 1.1.
Bod 4 Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2015 Účtovná závierka ČERPANIE ROZPOČTU SARAP Stav k 1.1.2015 (po závierke 31.12.2014) Stav pokladne k 1.1.2015 50,27 Stav bankového účtu k 1.1.2015 51 723,71
PodrobnejšieDataWindow
faktúry DF 67/18 181300223 47457473 A Fresh, s.r.o. Medňanského 16, 03601 Martin 301,04 ŠJ FRP-potraviny 31.01.2018 31.01.2018 14.02.2018 PP 25/18 8004005856 31325416 ČSOB Poisťovňa, a.s. Žižkova 11, 81102
Podrobnejšiec:
Vystavené objednávky za obdobie: 03.2016 poslednej aktualizácie: 04.04.2016 12:24:59 OKU20160237 potraviny 145.73 POZANA MASO s.r.o OKU20160238 potraviny 60.63 Svarc Stefan spol. OKU20160239 31593402 potraviny
PodrobnejšieFaktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino
Faktúry za rok 2019 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Milan Burgan, Dukelských hrdinov 1164/48, Zvolen, IČO: 41195663 3 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 4 ALEX s.r.o, Hadovská 870, Komárno, IČO: 36553859
Podrobnejšie,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 764 145,66 s DPH 766 36343129 TORBIA,s.r.o. 478,61 s DPH Z201651_Z Ľ.Podjavorinskej 455/7 91401
PodrobnejšieZákladná umelecká škola Liptovský Hrádok Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2017/148 22.66 1151473401-02 08.01.2018 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 fatelekomunikačné služky HO + VO12/2017 2 DF2017/149
Podrobnejšiec:
Prijaté faktúry za obdobie: 12.2013 poslednej aktualizácie: 20.01.2014 07:59:20 FO20131272 zámky 73.96 OPR2013379 01.12.2013 36390861 FOX20130222 čistiace prostr. 160.96 1082012 02.12.2013 31427855 Nižná
PodrobnejšiePrijaté faktúry za obdobie: Dátum poslednej aktualizácie: :09:00 Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Cena celkom s DPH Zmlu
Prijaté faktúry za obdobie: 09.2017 poslednej aktualizácie: 20.10.2017 13:09:00 FO20171179 nábytok 1178.00 sponzor 04.09.2017 46367888 Oravsky nabytok Trstena Oravicka 613 FBX20170389 tovar VL 64.00 2017DL1666
Podrobnejšiezoznam faktur na web2012.xls
ÚSTAV EXPERIMENTÁLNEJ ONKOLÓGIE SAV Zoznam došlých faktúr - NOVEMBER 2012 Interné číslo Obchodný partner Dod.čís.faktúry Suma v Predmet faktúry Úhrada Číslo objednávky 341200414 I.T.A. 12445 598,80 DF
Podrobnejšiefaktury_
FAKTÚRY 2012 marec Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0122/12 Upratovanie 2/12 SKBB,BŠ,DT,KA,RA,LC, PT, RS, VK, ZV, ZC, ZH DF/0126/12 Vodné, stočné, zrážk.voda 16.11.2011-15.2.2012
PodrobnejšieZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011
Povinné zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv Zákon 11/00 ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 11 Došla dňa Celková suma Faktúra číslo Predmet fakturácie Dodávateľ IČO dodáv. JANUÁR 04.01.11 27,67 7011965376
PodrobnejšieZákladná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/09/617 372.00 07.09.2017 Milan Kopáč EMIsoft Šoltésovej 3472, 058 01 Poprad 40605043 Ing. Edita Majerčáková, ekonóm Internetový technik 2 DF2017/09/618
Podrobnejšiea. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA
1. 2. 3. 4. 5. 6a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FAKTÚRY ANTIDOPINGOVEJ AGENTÚRY SR ZA ROK 2017 Identifikácia
PodrobnejšieNemocnica A.Wintera n.o. Číslo Dodávateľ Suma Mena Ulica Mesto IČO Poznámka MED-ART s.r.o. Nitra 3 606,82 EUR Hornočermanská 4 Nitra
Nemocnica A.Wintera n.o. Číslo Dodávateľ Suma Mena Ulica Mesto IČO Poznámka 201715376 MED-ART s.r.o. Nitra 3 606,82 EUR Hornočermanská 4 Nitra 34113924 Lieky 5,2,18 201815698 LASER servis, spol s.r.o,
Podrobnejšiec:
Vystavené objednávky za obdobie: 12.2013 poslednej aktualizácie: 08.01.2014 10:01:23 ODO2013027 36368091 výmena a oprava pneumatík 84.00 Technogum s.r.o. OIT2013125 36410853 Nižná Družstevná 510 PC repas
PodrobnejšieZoznam faktúr 2018 (3)
identifikácia : obchodné 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska
Podrobnejšiefaktury_
FAKTÚRY 2012 február Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0059/12 Telefónne poplatky KÚ, SK DF/0060/12 Stravné lístky porada riaditeľov SK DF/0061/12 Stravné lístky za Katastrálny
Podrobnejšiec:
Vystavené objednávky za obdobie: 01.2013 poslednej aktualizácie: 05.02.2013 13:34:27 OKU2013056 31611907 potaviny 325.01 B04 Pekár. a cukr. Rusina, s.r.o., 01.01.2013 Ing. Petr Vašíček OIT2013001 35755989
PodrobnejšieMinisterstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2012 4000040 fa ZSE energie 1.049,98 4000041 fa ZSE energie 704,05 4000115 Fa preddavok za elektrinu 12.500,00 4000120 Fa dod elektr.
Podrobnejšiedokf/fa_ms_14.xls
Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské Cena v EUR 1/2017 5.1.2017 18.1.2017 4792074962 35763469 telefónne hovory 30,58 2/2017 9.1.2017 17.1.2017 36350120 Dodávateľ Predmet 03680 Martin,
PodrobnejšieROZPOČET 2019
Návrh rozpočtu na rok 2019 Príjmy 2019 2019 Bežné Daň z príjmov fyzickej osoby 518025,00 Daň z pozemkov FO 3012,00 Daň z pozemkov PO 8900,00 Daň zo stavieb FO 3796,00 Daň zo stavieb PO 18942,00 Daň za
Podrobnejšiec:
Vystavené objednávky za obdobie: 12.2015 poslednej aktualizácie: 05.01.2016 08:26:29 OKU20151257 31645704 Potraviny 574.49 166 CBA Verex a.s., OKU20151258 Tvrdošín Vojtaššákova 595 potraviny 72.80 Svarc
PodrobnejšieFaktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.
Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia 20180635 4181256536 Brat.vodárenská spo. Prešovská 48, 82646 Bratislava 29, SK 35850370 EUR
PodrobnejšieP.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodáva
P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/15 7412069414 Telefónne poplatky 37,80
PodrobnejšieZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 36, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 10 19 31780334 ZUS Halkova 339,17 s DPH 09.02.2015 34 31780334 ZUS Halkova 385,10
Podrobnejšie,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 6 10113323 10113327 28715 35182015 510010941 20151570 131380 20151574 131396 2015087 2015088 7468288552
Podrobnejšiec:
Vystavené objednávky za obdobie: 11.2015 poslednej aktualizácie: 07.12.2015 08:44:49 OKU20151132 potraviny 40.86 Svarc Stefan spol. OKU20151133 potraviny 43.20 79/2011 Inmedia s.r.o. OKU20151134 potraviny
PodrobnejšieWEB-faktury xlsx
11700183 paradontologická sonda 34,40 EUR 42817 08.3.2017 Jarident, s.r.o. Podtatranska 2501 05801 Poprad 44025726 11700088 spotr.elektr.-1/2017-bb 3571,13 EUR 42783 08.3.2017 Stredoslovenská energetika
PodrobnejšieSpojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:
Spojená škola 29.6.2 95301, Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 Číslo Obnos Mena
Podrobnejšie(Microsoft Word - janu\341r 2016_faktury.doc)
dodávateľa Z00012016 Zálohová platba na dodávku tepelnej energie na 1/2016 Z00022016 07512015/ 811 07522015/ 812 Zálohová platba na dodávku elektrickej energie na mesiac 1/2016 Prenájom puzdra typ 8805
PodrobnejšieDataWindow
č. 154 08203 faktúry 596/2018 180293 45302197 PEKÁREŇ-Mirkovce,s.r.o. Mirkovce 0, 08206 Mirkovce 35,60 potraviny šj zš 31.12.2018 28.12.2018 11.01.2019 595/2018 222018 305,20 potraviny šj zš 31.12.2018
PodrobnejšieMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry
dodávateľa / názov 2018097 05.10.2018 19.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182192 05.10.2018 19.11.2018 M 1000011048 / Radio Services a.s. / 21182250
PodrobnejšieObec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/547 120.00 O113/2017-OU 04.12.2017 PARM TRADE Bottova 26, 902 01 Pezinok 41030311 Mgr. Miriam Májeková, ekonóm Doprava-Mikuláš 2 DF2017/548 49.80 O114/2017-OU
PodrobnejšieObjednávky tovarov, služieb a prác
Faktúry za tovary a služby - október 2013 Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková suma s DPH Dátum doručenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dodávateľ 010813 spotrebný materiál
PodrobnejšieOBEC MALÝ LAPÁŠ Rozpočet obce Malý Lapáš na rok 2019 a nasledujúce roky 2020 a 2021 Návrh rozpočtu obce Malý Lapáš na rok 2019 vyvesený: Vy
OBEC MALÝ LAPÁŠ Rozpočet obce Malý Lapáš na a nasledujúce roky 2020 a 2021 Návrh rozpočtu obce Malý Lapáš na vyvesený: 22.11.2018 Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu obce: 07.12.2018 Návrh rozpočtu
PodrobnejšieZoznam faktúr s položkami a údajmi z faktúr
Firma: Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. Strana: 1 / 11 Dátum od: 01.04.2014 do: 30.04.2014 Číslo od: do: Stredisko: VŠETKY Dátum tlače: 8.8.2014 Zákazka: VŠETKY Číslo Dát. vyst. Firma Základ
PodrobnejšieAk existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávk y s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čisl o zml uvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2016 predplatné 15,60
PodrobnejšieSLOVENSKÝ ZVÄZ BIATLONU VALNÉ ZHROMAŽDENIE SZB 2018 ROZPOČET SLOVENSKÉHO ZVÄZU BIATLONU NA ROK 2018 Schválilo Valné zhromaždenie SZB, v Banskej Bystri
SLOVENSKÝ ZVÄZ BIATLONU VALNÉ ZHROMAŽDENIE SZB 2018 ROZPOČET SLOVENSKÉHO ZVÄZU BIATLONU NA ROK 2018 Schválilo Valné zhromaždenie SZB, v Banskej Bystrici, 28. apríla 2018 Návrh uznesenia: Názov Návrh rozpočtu
PodrobnejšieMinisterstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2018 4800005 záloha na tep. energiu 01/2018 15.300,00 4800006 záloha na tep. energiu 02/2018 13.330,00 4800009 záloha na tep. energiu
PodrobnejšieObjednávka Predmet objednania Vystavené objednávky za obdobie: Predbežná cena bez DPH Zmluva Dodávateľ Dátum poslednej aktualizácie:
Vystavené objednávky za obdobie: 05.2017 poslednej aktualizácie: 08.06.2017 08:50:17 OKU20170503 potraviny 169.70 46339116 MIRUTOMI SPOL. S R.O. Ťapešovo Ťapešovo OKU20170504 potraviny 146.10 86/2011 31593402
PodrobnejšieČíslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky:
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena Číslo Číslo faktúry: faktúry: s DPH zmluvy:
PodrobnejšiePrehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma
ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: 37831127 Dátum: 10.09.2013 Strana: 1 8062 3001303690 Tatranská mliekáreň 142.66 07.06.2013 17.06.2013 21.06.2013 8063 201300010 Katarína Paksiová 67.89 11.06.2013 25.06.2013 26.06.2013
PodrobnejšieNemocnica Snina, s. r. o., Sládkovičova 300 /3, Snina 1 Dodávateľské faktúry uhradené Interné DODÁVATEĽ Suma Dátum
Nemocnica Snina, s. r. o., Sládkovičova 300 /3, 069 01 Snina 1 Dodávateľské faktúry uhradené - 01. 09. 2017-17. 09. 2017 Interné DODÁVATEĽ Suma Dátum číslo Sídlo Plnenie Názov IČO doručenia faktúry Ulica,
PodrobnejšiePríjmy Mestská časť Košice-Lorinčík,Lorinčík 15, Košice A) Bežné príjmy Časť I. Čerpanie rozpočtu k Položka Podpoložka schválený upr
Príjmy Mestská časť Košice-Lorinčík,Lorinčík 15, 040 11 Košice A) Bežné príjmy Časť I. Čerpanie rozpočtu k 30.09.2016 Položka Podpoložka schválený upravený upravený čerpanie čerpanie na rok 2016 na rok
Podrobnejšiec:
Prijaté faktúry za obdobie: 06.2013 poslednej aktualizácie: 22.07.2013 09:28:21 FL20130364 lieky 5753.97 OLE20130428-22.05.2013 35887117 FO20130547 nájom neb.priestorov 6/13 680.66 zml. 592010 01.06.2013
PodrobnejšieProgramovy_rozpocet_2014_2016 PROGRAMOVÝ_ROZPOČET_2014_2016_VÝDAJ_NÁVRH SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČ
PROGRAMOVÝ_ROZPOČET_2014_2016_VÝDAJ_NÁVRH SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČTU 2011 SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČTU - 2012 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 UPRAVENÝ
PodrobnejšieZakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 2015663 0781014243 1781010428 5781014262 7102438793 0143008570 201606497 7418796823 7434220832
PodrobnejšieIČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia
IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia od : 1.9.2016 do : 31.10.2016 Variabilný Obnos Mena
Podrobnejšiea. 6b. 6c. 7a. 7b. Identifikačný údaj zmluvy ak Identifikačný Celková hodnota Dátum Meno a priezvisko FO / obchodné Adresa trvalého po
1. 2. 3. 4. 5. 6a. 6b. 6c. 7a. 7b. Identifikačný údaj zmluvy ak Identifikačný Celková hodnota Dátum Meno a priezvisko FO / obchodné Adresa trvalého pobytu FO / IČO dodávateľa Meno a priezvisko FO, Popis
PodrobnejšieOpis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 00003 09 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 4 400.57 4 400.57 000006 00 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 9 800.00 9 800.00 0085 040 3675706 Bytový podnik Trebišov,
Podrobnejšiec:
Prijaté faktúry za obdobie: 09.2014 poslednej aktualizácie: 21.10.2014 12:23:46 FI20140013 software verejnej lekárne 5319.00 OTI2014085 25.08.2014 36005479 FO20140987 sluzby, nova webova stranka 445.50
PodrobnejšieROZPOČET NA ROK 2018 Obec Dúbrava 1. Bežný rozpočet Bežné príjmy Rozpočtová org. ZŠ s MŠ Transfery zo ŠR PRÍJMY VÝDAVKY , ,12 originál
ROZPOČET NA ROK 2018 Obec Dúbrava 1. Bežný rozpočet Bežné príjmy Rozpočtová org. ZŠ s MŠ Transfery zo ŠR PRÍJMY VÝDAVKY 451 807,56 255 255,12 originálne kompet. 18 259,56 118 120,00 prenesené kompet. 78
PodrobnejšieNemocnica Alexandra Wintera n.o. Číslo Dodávateľ Suma Mena Ulica Mesto IČO Poznámka SPP a.s. Bratislava 4,00 EUR Mlynské Nivy 44/a Bratislav
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Číslo Dodávateľ Suma Mena Ulica Mesto IČO Poznámka 201711907 SPP a.s. Bratislava 4,00 EUR Mlynské Nivy 44/a Bratislava 35815256 Energie, zál. ZK V/17 201711908 SPP a.s.
PodrobnejšieMergedFile
Návrh finančného rozpočtu na rok 2019 Strana 1 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Podielové dane 612 600.00 121001 41 Daň z pozemkov 25 900.00 121002 41 Daň zo stavieb 81 200.00 121003 41 Daň z bytov
PodrobnejšiePoradie najväčších lízingových spoločností v SR podľa typu predmetu za rok 2018 (v obstarávacích cenách bez DPH v tis. ) FINANCOVANIE NA CELKOVOM LÍZI
Poradie najväčších lízingových spoločností v SR podľa typu predmetu za rok 2018 (v obstarávacích cenách bez DPH v tis. ) FINANCOVANIE NA CELKOVOM LÍZINGOVOM TRHU 1 ČSOB Leasing, a.s. 616 858 2 UniCredit
PodrobnejšieGERIUM Kniha faktúr 2015 Číslo Dátum Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia splatnosti symbol ,94
GERIUM Kniha faktúr 2015 Číslo Dátum Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia splatnosti symbol 1 31.12.2014 14.01.2015 2014152 2650,94 Vojtech Miklos 2 31.12.2014 14.01.2015 2014153 3788,16
PodrobnejšieZ á p i s n i c a z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 15.novembra
Z á p i s n i c a z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 15.novembra 2017 -------------------------------------------------------------------------------- Prítomní: Starosta obce:
PodrobnejšieMestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/1 0.70 04.01.2016 MADE spol. s. r. o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ing. Martina Lapšanská Systémová podpora URBIS 2 DFE2016/2 1.07
PodrobnejšieDataWindow
faktúry p26/2015 51505242 35908718 RAABE Štefanovičova 20, 81104 Bratislava 63,85 predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD Položky: predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD, 1.000000
PodrobnejšiePovinne zverejňované informácie podľa zákona č Z.z.
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z.z. Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
Podrobnejšie