Faktúry 7-12/2018 Interné číslo Obchodný partner IČO subj. Suma faktúry Mena Dátum úhrady Predmet faktúry DUVEL s.r.o ,80 EUR 2

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Faktúry 7-12/2018 Interné číslo Obchodný partner IČO subj. Suma faktúry Mena Dátum úhrady Predmet faktúry DUVEL s.r.o ,80 EUR 2"

Prepis

1 DUVEL s.r.o ,80 EUR DF38/0001 vakcína Centrum spoločných činností SA ,58 EUR DF38/0002 NN údržba areálu Biomed Central Limited 1800,00 EUR DF38/0003 uverejnenie článku Centrum spoločných činností SA ,63 EUR DF38/0004 NN rozúčt.energií Centrum spoločných činností SA ,18 EUR DF38/0005 NN energie/voda Centrum spoločných činností SA ,57 EUR DF38/0006 NN elek.energia Centrum spoločných činností SA ,00 EUR DF38/0007 NN energie/voda Východoslovenská energetika a ,71 EUR DF38/0008 NN elektrina Profesia, spol. s r.o ,80 EUR DF38/0009 balík služieb na rok SLOVNAFT, a.s ,61 EUR DF38/0010 PHM 6/ SLOVNAFT, a.s ,72 EUR DF38/0011 PHM 7/ HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA ,84 EUR IO38/0001 RN komunálny odpad Orange Slovensko, a.s ,60 EUR DF38/0012 telefóny KE Slovak Telekom, a.s ,11 EUR DF38/0013 telefóny pevná linka Slovak Telekom, a.s ,99 EUR DF38/0014 telefóny pevná linka Slovak Telekom, a.s ,38 EUR DF38/0015 telefóny pevná linka Slovak Telekom, a.s ,39 EUR DF38/0016 mobilné telefóny PLUSIM spol. s r.o ,40 EUR DF38/0017 sťahovacie práce Ústav Zoológie SAV ,00 EUR IO38/0002 reg.popl Ústav Zoológie SAV ,00 EUR IO38/0003 registr.popl Ústav Zoológie SAV ,00 EUR IO38/0004 registr.poplatok ALLIANZ - poisťovňa ,00 EUR IO38/0005 poistenie lekárov Hastex spol.s.r.o ,60 EUR DF38/0018 náplň S ProScience Tech s.r.o ,60 EUR DF38/0019 chemikálie Hastex spol.s.r.o ,59 EUR DF38/0020 náplň S Le Cheque Dejeuner ,34 EUR DF38/0021 stravné lístky NBU Le Cheque Dejeuner ,34 EUR DF38/0022 stravné lístky NBU Slovak Telekom, a.s ,03 EUR DF38/0023 telefónne popl Slovak Telekom, a.s ,98 EUR DF38/0024 telefónne popl Slovak Telekom, a.s ,10 EUR DF38/0025 telefónne popl Slovak Telekom, a.s ,23 EUR DF38/0026 telefónne popl SLOVNAFT, a.s ,91 EUR DF38/0027 PHM 8/ GO travel Slovakia s.r.o ,00 EUR DF38/0028 ubytovanie Kréta GO travel Slovakia s.r.o ,00 EUR DF38/0029 letenky Kréta O2 Slovakia,s.r.o ,58 EUR DF38/0030 mob.popl Le Cheque Dejeuner ,74 EUR DF38/0031 stravné lístky Le Cheque Dejeuner ,14 EUR DF38/0032 stravné lístky Le Cheque Dejeuner ,14 EUR DF38/0033 stravné lístky Scintila, s.r.o ,00 EUR DF38/0034 chemikálie Le Cheque Dejeuner ,34 EUR DF38/0035 stravné lístky NBU CLEAN TONERY, s.r.o ,00 EUR DF38/0036 RN tonery CLEAN TONERY, s.r.o ,00 EUR DF38/0037 RN tonery Compex Data s.r.o ,28 EUR DF38/0038 oprava PC Ing.Viera Terezková-VEO ,00 EUR DF38/0039 BOZP KE 7/ ŠEVT a.s ,56 EUR DF38/0040 tlač výtlačkov endocrine Compex Data s.r.o ,20 EUR DF38/0041 oprava PC VWR International, s.r.o ,70 EUR DF38/0042 chemikálie DE Gruyter Poland 680,00 EUR DF38/0043 endocrine povolenie do systému SPP,a.s ,00 EUR DF38/0044 plyn KE SPP,a.s ,00 EUR DF38/0045 plyn KE SPP,a.s ,00 EUR DF38/0046 plyn KE Spandidos Publications UK 890,00 EUR DF38/0047 publikácia článku O2 Slovakia,s.r.o ,22 EUR DF38/0048 mobil O2 KE Compex Data s.r.o ,73 EUR DF38/0049 oprava PC Tepelné Hospodárstvo s.r.o ,70 EUR DF38/0050 NN teplo KE Východoslovenská energetika a ,79 EUR DF38/0051 NN elektrina KE Tepelné Hospodárstvo s.r.o ,74 EUR DF38/0052 NN teplo KE SpringerNature 2411,12 EUR DF38/0053 uverej.publikácia SLAVUS s.r.o ,76 EUR DF38/0054 rotonex DUVEL s.r.o ,70 EUR DF38/0055 lab.mat MVDr.Igor Krnáč ,04 EUR DF38/0056 krv MVDr.Igor Krnáč ,52 EUR DF38/0057 krv Software Partner,s.r.o ,20 EUR DF38/0058 notebook Intech 1573,69 EUR IO38/0059 publikácia accela s.r.o ,00 EUR DF38/0060 servis lab.pristr Compex Data s.r.o ,87 EUR DF38/0061 PC

2 Compex Data s.r.o ,40 EUR DF38/0062 oprava PC Compex Data s.r.o ,40 EUR DF38/0063 oprava PC MVDr.Robert Furenda ,32 EUR DF38/0064 lieky Univerzitná nemocnica Bratisla ,20 EUR DF38/0065 RN spalovanie odpadu Orange Slovensko, a.s ,20 EUR DF38/0066 mobil Orange MVDr.Robert Furenda ,00 EUR DF38/0067 RN dohlad o lab.zvier PRAGOLAB s.r.o ,00 EUR DF38/0068 RN servis lab.prístr Microwell spol.s.r.o ,72 EUR DF38/0069 RN servis klimatizácie Profimont Slovakia s.r.o ,98 EUR DF38/0070 RN výmena stúpačiek MHliftservis s.r.o ,40 EUR DF38/0071 RN servis výťahov Mesto Košice ,72 EUR IO38/0007 RN komunálny odpad Notársky úrad JUDR Agata Wiegn ,38 EUR DF38/0072 overenie SOJÁK servis EPS ,18 EUR DF38/0073 RN prehliadka EPS Rozhlas a televízia Slovenska ,48 EUR IO38/0008 služby verejnosti Ing.Viera Terezková-VEO ,00 EUR DF38/0074 BOZP Ing.Viera Terezková-VEO ,00 EUR DF38/0075 BOZP Notársky úrad JUDR Agata Wiegn ,89 EUR DF38/0076 notárske služby MHliftservis s.r.o ,40 EUR DF38/0077 servis výťahov Odvoz a likvidácia odpadu a.s ,18 EUR DF38/0078 zb.nádoby Vojtech Hatala ,00 EUR DF38/0079 služby technika Vojtech Hatala ,00 EUR DF38/0080 služby technika Pyros-ingl ,00 EUR DF38/0081 vyprac.dokum.bozp KOL-EKO spol.s.r.o ,00 EUR DF38/0083 odber zb.surovin Slovenská zdravotnícka univerz ,88 EUR DF38/0084 vodné,stočné ASANÁCIA s.r.o ,60 EUR DF38/0085 služby živ.prostr Igor Mráz ,16 EUR DF38/0086 prehliadka horákov RAVI s.r.o ,99 EUR DF38/0087 ochrana objektu RAVI s.r.o ,99 EUR DF38/0088 ochrana objektu Lindström, s.r.o ,14 EUR DF38/0089 prenájom rohoží Lindström, s.r.o ,14 EUR DF38/0090 prenájom rohoži Univerzitná nemocnica Bratisla ,80 EUR DF38/0091 spalovanie odpadu Univerzitná nemocnica Bratisla ,90 EUR DF38/0092 spalovanie odpadu Internet Mall Slovakia, s.r.o ,00 EUR DF38/0093 notebook ALLIANZ - poisťovňa ,08 EUR IO38/0009 poistné lekárov Nexum Financie s.r.o ,00 EUR DF38/0094 potkany Datacomp s.r.o ,54 EUR ZF38/0095 externý disk Alza.sk s.r.o ,04 EUR ZF38/0096 monitor Euroline computer s.r.o ,93 EUR ZF38/0097 PC Artech Slovakia s.r.o ,49 EUR ZF38/0098 PC AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o ,21 EUR DF38/0099 servitax GO travel Slovakia s.r.o ,00 EUR DF38/0100 ubytovanie Kréta Alpha medical, s.r.o ,70 EUR DF38/0101 chemikálie ACCOR-PANNONIA Slovakia s.r.o ,80 EUR DF38/0102 ubytovanie Omega Investments a.s ,00 EUR DF38/0103 služby delegáta+prenájom miestnosti J.P. Plast Slovakia sro ,60 EUR DF38/0104 klinik boxy SOLEN, s.r.o ,00 EUR DF38/0105 konf.popl SOLEN, s.r.o ,00 EUR DF38/0106 konf.popl SOLEN, s.r.o ,00 EUR DF38/0107 konf.popl SOLEN, s.r.o ,00 EUR DF38/0108 konf.popl SOLEN, s.r.o ,00 EUR DF38/0109 konf.popl Dominiqo s.r.o ,00 EUR DF38/0110 doprava Smolenice Lambda Life a.s ,87 EUR DF38/1277 lab.mat Zvierací svet s.r.o ,35 EUR DF38/1277 RN krmivo BIOTECH s.r.o ,72 EUR DF38/1279 lab.mat Lambda Life a.s ,40 EUR DF38/1280 lab.mat Hastex spol.s.r.o ,00 EUR DF38/1281 flaše Messer Tatragas spol.s r.o ,45 EUR DF38/1282 suchý lad Linde Gas k.s ,76 EUR DF38/1283 nájomne plyny Hastex spol.s.r.o ,60 EUR DF38/1284 náplň SIAD Slovakia spol.s r.o ,37 EUR DF38/1285 dusík Hastex spol.s.r.o ,60 EUR DF38/1286 náplň CO Messer Tatragas spol.s r.o ,45 EUR DF38/1287 suchý lad Messer Tatragas spol.s r.o ,45 EUR DF38/1288 suchý lad Messer Tatragas spol.s r.o ,45 EUR DF38/1289 suchý lad Messer Tatragas spol.s r.o ,45 EUR DF38/1290 suchý lad Messer Tatragas spol.s r.o ,45 EUR DF38/1291 suchý lad

3 Messer Tatragas spol.s r.o ,45 EUR DF38/1292 suchý lad Messer Tatragas spol.s r.o ,45 EUR DF38/1293 suchý lad Messer Tatragas spol.s r.o ,45 EUR DF38/1294 suchý lad Hastex spol.s.r.o ,60 EUR DF38/1295 náplň CO Messer Tatragas spol.s r.o ,45 EUR DF38/1296 suchý lad Messer Tatragas spol.s r.o ,45 EUR DF38/1297 suchý lad Messer Tatragas spol.s r.o ,45 EUR DF38/1298 suchý lad Linde Gas k.s ,73 EUR DF38/1299 dusík Linde Gas k.s ,11 EUR DF38/1300 dusík Linde Gas k.s ,58 EUR DF38/1301 nájomne plyny Elekrotechnický ústav SAV ,97 EUR DF38/1302 dusík Lambda Life a.s ,08 EUR DF38/1303 oprava PCR prístroja Centrum exp. medicíny SAV ,90 EUR DF38/1304 myši SIAD Slovakia spol.s r.o ,75 EUR DF38/1305 dusík SIAD Slovakia spol.s r.o ,30 EUR DF38/1306 dusík Východoslovenská vodárenská sp ,95 EUR DF38/1307 NN vodné Lindström, s.r.o ,14 EUR DF38/1308 prenájom rohoží Messer Tatragas spol.s r.o ,38 EUR DF38/1309 nájomne flaša Messer Tatragas spol.s r.o ,38 EUR DF38/1310 nájomné flaše Messer Tatragas spol.s r.o ,60 EUR DF38/1311 nájom flaše Slovenská akadémia vied úrad ,21 EUR DF38/1312 NN elektická energ Slovenská akadémia vied úrad ,01 EUR DF38/1313 NN energie,služby Slovenská akadémia vied úrad ,83 EUR DF38/1314 kontrola EPS Slovenská akadémia vied úrad ,47 EUR DF38/1315 NN energie,služby Slovenská akadémia vied úrad ,49 EUR DF38/1316 servis výtahov Slovenská akadémia vied úrad ,10 EUR DF38/1317 telefónne popl Slovenská akadémia vied úrad ,24 EUR DF38/1318 telefonne popl Slovenská akadémia vied úrad ,74 EUR DF38/1319 NN vodné Slovenská akadémia vied úrad ,36 EUR DF38/1320 servis IP Slovenská akadémia vied úrad ,75 EUR DF38/1321 NN energia,služby Slovenská akadémia vied úrad ,17 EUR DF38/1322 NN el.energia Slovenská akadémia vied úrad ,46 EUR DF38/1323 ochrana objektu Slovenská akadémia vied úrad ,31 EUR DF38/1324 oprava prístroja PVLV Slovenská akadémia vied úrad ,43 EUR DF38/1325 telefonne popl Slovenská akadémia vied úrad ,81 EUR DF38/1326 telefonne popl.pvlv Slovenská akadémia vied úrad ,46 EUR DF38/1327 ochrana objektu PVLV Slovenská akadémia vied úrad ,51 EUR DF38/1328 kontrola EPS Slovenská akadémia vied úrad ,86 EUR DF38/1329 servis IP Slovenská akadémia vied úrad ,82 EUR DF38/1330 kontrola EPS Slovenská akadémia vied úrad ,49 EUR DF38/1331 servis výťahov Slovenská akadémia vied úrad ,05 EUR DF38/1332 ochrana objektu PVLV Slovenská akadémia vied úrad ,94 EUR DF38/1333 NN energie,služby Slovenská akadémia vied úrad ,37 EUR DF38/1334 NN el.energia Slovenská akadémia vied úrad ,64 EUR DF38/1335 RN revízie Slovenská akadémia vied úrad ,14 EUR DF38/1336 servis výťahov PVLV Slovenská akadémia vied úrad ,09 EUR DF38/1337 telefónne popl Slovenská akadémia vied úrad ,60 EUR DF38/1338 telefónne popl Hastex spol.s.r.o ,20 EUR DF38/1339 náplň CO Národný onkologický ústav ,34 EUR DF38/1340 pranie bielizne Messer Tatragas spol.s r.o ,28 EUR DF38/1341 dusík Messer Tatragas spol.s r.o ,28 EUR DF38/1342 dusík Národný onkologický ústav ,70 EUR DF38/1343 pranie bielizne 7/ Linde Gas k.s ,96 EUR DF38/1344 dusík Messer Tatragas spol.s r.o ,28 EUR DF38/1345 dusík Hastex spol.s.r.o ,60 EUR DF38/1346 náplň CO Messer Tatragas spol.s r.o ,29 EUR DF38/1347 dusík Biohem spol. s r.o ,04 EUR DF38/1348 lab.mat BIOTECH s.r.o ,04 EUR DF38/1349 lab.mat Messer Tatragas spol.s r.o ,29 EUR DF38/1350 dusík Messer Tatragas spol.s r.o ,29 EUR DF38/1351 dusík Lambda Life a.s ,50 EUR DF38/1352 master mix HERMES LabSystems,s.r.o ,46 EUR DF38/1353 chemikálie Messer Tatragas spol.s r.o ,29 EUR DF38/1354 dusík Messer Tatragas spol.s r.o ,29 EUR DF38/1355 dusík Messer Tatragas spol.s r.o ,28 EUR DF38/1356 dusík Slovenská zdravotnícka univerz ,99 EUR DF38/1357 NN vodné,stočné

4 DYNEX Servis spol. s r.o ,52 EUR DF38/01358 lab.mat K-TRADE spol.s.r.o ,72 EUR DF38/1359 chemikálie Lambda Life a.s ,90 EUR DF38/1360 chemikálie Biohem spol. s r.o ,80 EUR DF38/1361 kit Biohem spol. s r.o ,58 EUR DF38/1362 lab.mat BIOTECH s.r.o ,28 EUR DF38/1363 lab.mat Národný onkologický ústav ,68 EUR DF38/1364 pranie bielizne BIOTECH s.r.o ,44 EUR DF38/1365 chemikálie BIOTECH s.r.o ,50 EUR DF38/1366 kit BIOTECH s.r.o ,44 EUR DF38/1367 lab.mat Lambda Life a.s ,40 EUR DF38/1368 lab.mat BIOTECH s.r.o ,30 EUR DF38/1369 kit VELAZ, s.r.o ,40 EUR DF38/1370 myši Profimet Slovakia s.r.o ,20 EUR DF38/1371 fólie Biohem spol. s r.o ,74 EUR DF38/1372 lab.mat Lambda Life a.s ,14 EUR DF38/1373 chemikálie BIOTECH s.r.o ,01 EUR DF38/1374 lab.mat Lambda Life a.s ,40 EUR DF38/1375 samolepiace vrecká BIOTECH s.r.o ,44 EUR DF38/1376 chemikálie ProScience Tech s.r.o ,40 EUR DF38/1377 chemikálie Lambda Life a.s ,80 EUR DF38/1378 chemikálie Hastex spol.s.r.o ,60 EUR DF38/1379 náplň CO SOLEN, s.r.o ,00 EUR DF38/1380 konf.popl SATUR TRAVEL s.r.o ,96 EUR DF38/1381 letenky Lambda Life a.s ,60 EUR DF38/1382 chemikálie Univerzita Komenského v BA ,20 EUR DF38/1383 sekvenovanie Linde Gas k.s ,00 EUR DF38/1384 prenájom LABO - SK, s.r.o ,40 EUR DF38/1385 NN výmena živice Life Technologies s.r.o ,31 EUR DF38/1386 chemikálie Andrew Jonathan Billingham ,20 EUR DF38/1387 jazyková korektúra Ing.Viera Terezková-VEO ,00 EUR DF38/1388 výkon technika BOZP MGP spol.s.r.o ,40 EUR DF38/1389 lab.mat Ecoli s.r.o ,00 EUR DF38/1390 chemikálie Lambda Life a.s ,00 EUR DF38/1391 chlorid sodny GC TECH Ing. Peter Gerši ,79 EUR DF38/1392 kanc.mat Slovenská akadémia vied úrad ,36 EUR DF38/1393 servis IP Blue Danube Tours s.r.o ,00 EUR DF38/1394 prehliadka vláčikom SM Servis s.r.o ,60 EUR DF38/1395 notebook Linde Gas k.s ,00 EUR DF38/1396 prenájom fliaš TTS Martin s.r.o ,00 EUR DF38/1397 RN údržba zdroja AZ Klima SK s.r.o ,30 EUR DF38/1398 RN montáž vzduch.do lab Pavel Pohančenik ,00 EUR DF38/1399 oprava chlad Inspekta Slovakia,a.s ,42 EUR DF38/1400 preprava zásielky Valeria Patakyova,LPP ,26 EUR DF38/1401 lab.mat Ing.Jána Zámečník ,40 EUR DF38/1402 RN oprava kam.systému Hastex spol.s.r.o ,60 EUR DF38/1403 náplň CLEAN TONERY, s.r.o ,20 EUR DF38/1404 toner Salamon Internet s.r.o ,44 EUR DF38/1405 kábel MVDr.Igor Krnáč ,72 EUR DF38/1406 krv barania BIOTECH s.r.o ,24 EUR DF38/1407 lab.mat Slovenská národná akreditačná ,40 EUR DF38/1408 dohlad Liaharenský podnik Nitra ,00 EUR DF38/1409 vajcia násadové TRIGON PLUS s.r.o ,40 EUR DF38/1410 servis lab.techniky TRIGON PLUS s.r.o ,00 EUR DF38/1411 lab.mat K-TRADE spol.s.r.o ,56 EUR DF38/1412 lab.mat K-TRADE spol.s.r.o ,00 EUR DF38/1413 lab.mat Lambda Life a.s ,02 EUR DF38/1414 chemikálie Compex Data s.r.o ,24 EUR DF38/1415 servis notebooku DUVEL s.r.o ,80 EUR DF38/1416 vakcína PharmDr. Peter Hanus ,39 EUR DF38/1417 chemikálie Centrum spoločných činností SA ,78 EUR DF38/1418 NN energie Centrum spoločných činností SA ,34 EUR DF38/1419 NN voda Vojtech Hatala ,00 EUR DF38/1420 služby technika PO MHliftservis s.r.o ,40 EUR DF38/1421 servis výťahov Messer Tatragas spol.s r.o ,45 EUR DF38/1422 suchý lad Messer Tatragas spol.s r.o ,45 EUR DF38/1423 suchý lad

5 SPP,a.s ,00 EUR DF38/1424 plyn KE Messer Tatragas spol.s r.o ,60 EUR DF38/1425 nájom flaše BIOTECH s.r.o ,40 EUR DF38/1426 lab.mat SIGMA-ALDRICH ,20 EUR DF38/1427 lab.mat BIOTECH s.r.o ,50 EUR DF38/1428 lab.mat BIOTECH s.r.o ,00 EUR DF38/1429 etanol BIOTECH s.r.o ,00 EUR DF38/1430 etanol BIOTECH s.r.o ,00 EUR DF38/1431 lab.mat BIOTECH s.r.o ,40 EUR DF38/1432 chemikálie SIGMA-ALDRICH ,20 EUR DF38/1433 lab.mat VELAZ, s.r.o ,00 EUR DF38/1434 NN krmivo TLAČIAREŇ DÓŠA s.r.o ,60 EUR DF38/ poster TLAČIAREŇ DÓŠA s.r.o ,40 EUR DF38/ baner Polnohospodarske družstvo Rado ,58 EUR DF38/1437 vata Compex Data s.r.o ,88 EUR DF38/1438 ms office Hastex spol.s.r.o ,59 EUR DF38/1439 náplň CO Compex Data s.r.o ,65 EUR DF38/1440 mat.k PC Compex Data s.r.o ,76 EUR DF38/1441 ms office Compex Data s.r.o ,88 EUR DF38/1442 ms office VELAZ, s.r.o ,50 EUR DF38/1443 lab.mat TLAČIAREŇ DÓŠA s.r.o ,40 EUR DF38/ baner TLAČIAREŇ DÓŠA s.r.o ,60 EUR DF38/ poster AEPress s.r.o ,60 EUR DF38/1446 časopis Neoplasma tlač AEPress s.r.o ,80 EUR DF38/1447 časopis Neoplasma tlač MasterMinds s.r.o ,00 EUR DF38/1448 sprac.článkov NA ZDRAVIE s.r.o ,40 EUR DF38/1449 lab.mat ProScience Tech s.r.o ,80 EUR DF38/1450 chemikálie ProScience Tech s.r.o ,00 EUR DF38/1451 lab.mat Inspekta Slovakia,a.s ,57 EUR DF38/1452 preprava zásielky Ecoli s.r.o ,20 EUR DF38/1453 syntéza olinukleotidov Addgene, Inc ,00 EUR DF38/1454 plazmidy SIGMA-ALDRICH ,76 EUR DF38/ chemikálie SIGMA-ALDRICH ,20 EUR DF38/ chemikálie GO travel Slovakia s.r.o ,00 EUR DF38/ letenky Slovak Telekom, a.s ,11 EUR DF38/1459 telefóny Slovak Telekom, a.s ,66 EUR DF38/1460 telefóny Slovak Telekom, a.s ,99 EUR DF38/1461 telefóny Slovak Telekom, a.s ,38 EUR DF38/1462 mobilné telefóny O2 Slovakia,s.r.o ,34 EUR DF38/1463 mobil BACKBONE, s.r.o ,08 EUR DF38/ web stránka ELKOPLAST Slovakia s.r.o ,00 EUR DF38/ nádoba na med.odpad RAVI s.r.o ,99 EUR DF38/1466 tech.ochrana Agenzia N.6 Bologna 1450,00 EUR IO38/1467 členské poplatky ISCAM Messer Tatragas spol.s r.o ,76 EUR DF38/ dusík kvapalný, suchý ľad Messer Tatragas spol.s r.o ,49 EUR DF38/ dusík kvapalný Messer Tatragas spol.s r.o ,91 EUR DF38/ suchý ľad Messer Tatragas spol.s r.o ,41 EUR DF38/ dusík kvapalný Messer Tatragas spol.s r.o ,91 EUR DF38/ suchý ľad Messer Tatragas spol.s r.o ,41 EUR DF38/ dusík kvapalný Messer Tatragas spol.s r.o ,67 EUR DF38/ dusík kvapalný, nájom fliaš Messer Tatragas spol.s r.o ,49 EUR DF38/ dusík kvapalný Messer Tatragas spol.s r.o ,49 EUR DF38/ dusík kvapalný Messer Tatragas spol.s r.o ,67 EUR DF38/ dusík kvapalný, nájom fliaš Messer Tatragas spol.s r.o ,07 EUR DF38/ dusík kvapalný SIGMA-ALDRICH ,89 EUR DF38/ chemikálie BIOTECH s.r.o ,40 EUR DF38/ chemikálie BIOTECH s.r.o ,00 EUR DF38/ lab. materiál BIOTECH s.r.o ,80 EUR DF38/ chemikálie BPH - British Publishing House ,50 EUR DF38/ Encyklopédia (6.vydanie) BIOTECH s.r.o ,27 EUR DF38/ chemikálie BIOTECH s.r.o ,80 EUR DF38/ lab. materiál Dis Media s.r.o ,00 EUR DF38/1487 paraván UP Slovensko s.r.o ,14 EUR DF38/1488 stravné lístky 9/ Odvoz a likvidácia odpadu a.s ,18 EUR DF38/1489 zberné nádoby odvoz BIOTECH s.r.o ,80 EUR DF38/ lab. materiál BIOTECH s.r.o ,50 EUR DF38/ chemikálie

6 BIOTECH s.r.o ,84 EUR DF38/ lab. materiál UP Slovensko s.r.o ,14 EUR DF38/1493 stravné lístky NBU Alpha medical, s.r.o ,30 EUR DF38/1494 lab.vyšetrenia SIAD Slovakia spol.s r.o ,00 EUR DF38/ prenájom fliaš Messer Tatragas spol.s r.o ,49 EUR DF38/ dusík kvapalný Messer Tatragas spol.s r.o ,07 EUR DF38/ dusík kvapalný Lambda Life a.s ,50 EUR DF38/1498 lab.mat CLEAN TONERY, s.r.o ,00 EUR DF38/1499 tonery CLEAN TONERY, s.r.o ,60 EUR DF38/1500 tonery Bio G, spol. s r.o ,75 EUR DF38/1501 skúmavky Messer Tatragas spol.s r.o ,74 EUR DF38/ nájom fliaš, suchý ľad Messer Tatragas spol.s r.o ,35 EUR DF38/ dusik kvapalný GC TECH Ing. Peter Gerši ,19 EUR DF38/1504 kanc.potreby synlab slovakia s.r.o ,50 EUR DF38/1505 lab.vyšetrenia ProScience Tech s.r.o ,00 EUR DF38/1506 chemikálie FLY TRAVEL s.r.o ,52 EUR DF38/1507 letenky Tel Aviv Lambda Life a.s ,36 EUR DF38/1508 chemikálie Lambda Life a.s ,80 EUR DF38/1509 lab.mat ProScience Tech s.r.o ,88 EUR DF38/1510 lab.mat CLEAN TONERY, s.r.o ,60 EUR DF38/1511 tonery Beckman Coulter s r.o ,00 EUR DF358/1512 chemikálie Centrum exp. medicíny SAV ,80 EUR DF38/1513 ustajnenie zvierat Centrum exp. medicíny SAV ,80 EUR DF38/ ustajnenie zvierat Centrum exp. medicíny SAV ,00 EUR DF38/1515 ustajnenie zvierat VWR International, s.r.o ,31 EUR DF38/1516 lab.mat Linde Gas k.s ,00 EUR DF38/1517 prenájom Messer Tatragas spol.s r.o ,29 EUR DF38/1518 dusík Invivogen 389,00 EUR DF38/1519 lab.mat GC TECH Ing. Peter Gerši ,40 EUR DF38/1520 NNkanc.papier BIOTECH s.r.o ,46 EUR DF38/1521 chemikálie Linde Gas k.s ,16 EUR DF38/1522 nájomné plyny Linde Gas k.s ,16 EUR DF38/1523 nájomné plyny Linde Gas k.s ,12 EUR DF38/1524 nájomné plyny Linde Gas k.s ,12 EUR DF38/1525 nájomné plyny BIOTECH s.r.o ,00 EUR DF38/1526 etanol MEDISON s.r.o ,52 EUR DF38/1527 výkon zdrav.služby Messer Tatragas spol.s r.o ,38 EUR DF38/1528 nájom flaša BIOTECH s.r.o ,00 EUR DF38/1529 chemikálie Microwell spol.s.r.o ,92 EUR DF38/1530 oprava klimatizácie Linde Gas k.s ,40 EUR DF38/1531 nájomné plyny BIOTECH s.r.o ,60 EUR DF38/1532 lab.mat BIOTECH s.r.o ,62 EUR DF38/1533 lab.mat SLOVNAFT, a.s ,11 EUR DF38/1534 PHM 9/ BIOTECH s.r.o ,84 EUR DF38/1535 lab.mat Messer Tatragas spol.s r.o ,99 EUR DF38/ dusík kvapalný Messer Tatragas spol.s r.o ,04 EUR DF38/ dusík kvapalný, suchý ľad BIOTECH s.r.o ,30 EUR DF38/ lab. materiál BIOTECH s.r.o ,20 EUR DF38/ chemikálie Messer Tatragas spol.s r.o ,38 EUR DF38/1540 nájom flaša ECOMED ,70 EUR DF38/1541 lab.mat Messer Tatragas spol.s r.o ,29 EUR DF38/1542 dusík BIOTECH s.r.o ,00 EUR DF38/1543 chemikálie Ing.Viera Terezková-VEO ,00 EUR DF38/1544 výkon technika BOZP CLEAN TONERY, s.r.o ,42 EUR DF38/1545 tonery Randox s.r.o ,64 EUR DF38/ chemikálie Biohem spol. s r.o ,07 EUR DF38/1547 lab.mat Centrum exp. medicíny SAV ,20 EUR DF38/ ustajnenie zvierat Linde Gas k.s ,96 EUR DF38/1549 dusík BIOTECH s.r.o ,40 EUR DF38/1550 lab.mat DOLITO spol s.r.o ,00 EUR DF38/ poskytnutie stravovania DOLITO spol s.r.o ,50 EUR DF38/ poskytnutie stravovania RZP, a.s ,00 EUR DF38/ vzdelávací program Karol Šoltés ,36 EUR DF38/ tlač posterov Messer Tatragas spol.s r.o ,70 EUR DF38/ nájom fliaš TBaO Czech republic s.r.o 201,50 EUR DF38/1556 prezentačné predmety Messer Tatragas spol.s r.o ,04 EUR DF38/ suchý ľad

7 synlab slovakia s.r.o ,00 EUR DF38/ lab.vyšetrenia 6/ Linde Gas k.s ,00 EUR DF38/ dlhodb.prenájom zásob. nádob Linde Gas k.s ,22 EUR DF38/ nájomné špeciálne plyny 8/ Linde Gas k.s ,58 EUR DF38/ argon ProScience Tech s.r.o ,00 EUR DF38/ chemikálie Compex Data s.r.o ,41 EUR DF38/ servisné práce Lambda Life a.s ,17 EUR DF38/ chemikálie Lambda Life a.s ,70 EUR DF38/ lab. materiál GC TECH Ing. Peter Gerši ,88 EUR DF38/ kancelárske potreby AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o ,30 EUR DF38/ CO OASIS - lab, s.r.o ,60 EUR DF38/ lab. materiál BIOTECH s.r.o ,20 EUR DF38/ chemikálie BIOTECH s.r.o ,80 EUR DF38/ lab. materiál BIOTECH s.r.o ,16 EUR DF38/ chemikálie BIOTECH s.r.o ,76 EUR DF38/ lab. materiál DYNEX Servis spol. s r.o ,54 EUR DF38/1573 lab.mat BIOTECH s.r.o ,40 EUR DF38/ lab. materiál BIOTECH s.r.o ,87 EUR DF38/ chemikálie Slovenská akadémia vied úrad ,00 EUR DF38/1576 RN Elektická energia Východoslovenská energetika a ,92 EUR DF38/1577 NN elektrina Merck spol. s r.o ,52 EUR DF38/1578 chemikálie BIOTECH s.r.o ,00 EUR DF38/1579 lab.mat BIOTECH s.r.o ,20 EUR DF38/1580 chemikálie BIOTECH s.r.o ,00 EUR DF38/1581 lab.mat SIGMA-ALDRICH ,39 EUR DF38/1582 chemikálie Hastex spol.s.r.o ,60 EUR DF38/1583 náplň CO BIOTECH s.r.o ,24 EUR DF38/1584 chemikálie BIOTECH s.r.o ,50 EUR DF38/1585 chemikálie Národný onkologický ústav ,49 EUR DF38/1589 pranie bielizne SLAVUS s.r.o ,80 EUR DF38/1587 etanol Messer Tatragas spol.s r.o ,02 EUR DF38/1588 dusík Bio G, spol. s r.o ,76 EUR DF38/1589 lab.mat Bio G, spol. s r.o ,75 EUR DF38/1590 lab.mat Hastex spol.s.r.o ,59 EUR DF38/1591 náplň CO BIOTECH s.r.o ,56 EUR DF38/1592 chemikálie GC TECH Ing. Peter Gerši ,08 EUR DF38/ kanc. potreby GC TECH Ing. Peter Gerši ,06 EUR DF38/ kanc. potreby GC TECH Ing. Peter Gerši ,00 EUR DF38/ kanc. potreby GC TECH Ing. Peter Gerši ,42 EUR DF38/ kanc. potreby GC TECH Ing. Peter Gerši ,20 EUR DF38/ kanc. potreby GC TECH Ing. Peter Gerši ,76 EUR DF38/ kanc. potreby GC TECH Ing. Peter Gerši ,80 EUR DF38/ kanc. potreby GC TECH Ing. Peter Gerši ,06 EUR DF38/1600 NN kanc.mat GC TECH Ing. Peter Gerši ,76 EUR DF38/1601 kanc.mat GC TECH Ing. Peter Gerši ,86 EUR DF38/1602 kanc.mat GC TECH Ing. Peter Gerši ,30 EUR DF38/1603 NN kanc.mat GC TECH Ing. Peter Gerši ,00 EUR DF38/1604 NN kanc.mat GC TECH Ing. Peter Gerši ,43 EUR DF38/1605 kanc.mat GC TECH Ing. Peter Gerši ,88 EUR DF38/ kanc. potreby GC TECH Ing. Peter Gerši ,38 EUR DF38/1607 kanc.mat GC TECH Ing. Peter Gerši ,70 EUR DF38/1608 kanc.mat GC TECH Ing. Peter Gerši ,34 EUR DF38/ kanc. potreby GC TECH Ing. Peter Gerši ,31 EUR DF38/1610 kanc.mat GC TECH Ing. Peter Gerši ,24 EUR DF38/ kanc. potreby GC TECH Ing. Peter Gerši ,92 EUR DF38/1612 kanc.mat GC TECH Ing. Peter Gerši ,43 EUR DF38/1613 NN kanc.mat GC TECH Ing. Peter Gerši ,08 EUR DF38/1614 kanc.mat GC TECH Ing. Peter Gerši ,39 EUR DF38/1615 kanc.mat GC TECH Ing. Peter Gerši ,24 EUR DF38/1616 kanc.mat GC TECH Ing. Peter Gerši ,32 EUR DF38/1617 kanc.mat GC TECH Ing. Peter Gerši ,12 EUR DF38/1618 kanc.mat GC TECH Ing. Peter Gerši ,08 EUR DF38/1619 NN kanc.mat GC TECH Ing. Peter Gerši ,80 EUR DF38/1620 kanc.mat Zvierací svet s.r.o ,00 EUR DF38/1622 RN hoblovance+tunel BIOTECH s.r.o ,52 EUR DF38/1623 lab.mat Univerzitná nemocnica Bratisla ,00 EUR DF38/1624 spalovanie odpadu

8 Slovenská akadémia vied úrad ,00 EUR DF38/1625 RN voda záloha 10/ Slovenská akadémia vied úrad ,19 EUR DF38/1626 RN voda PVL Liaharenský podnik Nitra ,00 EUR DF38/1627 vajcia nasadove Messer Tatragas spol.s r.o ,17 EUR DF38/1628 suchý lad LAMITEC spo.s.ro ,12 EUR DF38/1630 repré Univerzita Komenského v BA ,00 EUR DF38/1631 determinácia nukl.báz Univerzita Komenského v BA ,60 EUR DF38/1632 determinácia nukl.báz Slovenská akadémia vied úrad ,35 EUR DF38/1633 RN kontrola EPS Slovenská akadémia vied úrad ,38 EUR DF38/1634 RN,NN servis klimatizácie Slovenská akadémia vied úrad ,87 EUR DF38/1635 RN elektr.energia Linde Gas k.s ,00 EUR DF38/1636 prenájom Linde Gas k.s ,92 EUR DF38/1637 nájomné plyny EnviroLab s.r.o ,80 EUR DF38/1638 agar SIAD Slovakia spol.s r.o ,98 EUR DF38/1639 dusík+flaše DUVEL s.r.o ,60 EUR DF38/1640 chemikálie Compex Data s.r.o ,68 EUR DF38/1641 oprava PC,NB Slovenská akadémia vied úrad ,81 EUR DF38/1642 servis IP K-TRADE spol.s.r.o ,40 EUR DF38/1643 sekvenovanie K-TRADE spol.s.r.o ,10 EUR DF38/1644 sekvenovanie K-TRADE spol.s.r.o ,48 EUR DF38/1645 lab.mat K-TRADE spol.s.r.o ,00 EUR DF38/1646 chemikálie Tepelné Hospodárstvo s.r.o ,96 EUR DF38/1647 NN teplo a TUV K-TRADE spol.s.r.o ,02 EUR DF38/1648 lab.mat BIOTECH s.r.o ,80 EUR DF38/1649 lab.mat BIOTECH s.r.o ,00 EUR DF38/1653 lab.mat BIOTECH s.r.o ,20 EUR DF38/1654 lab.mat GUPRESS ,00 EUR DF358/1655 repré Lenka Škorvánková-FAKTUM ,00 EUR DF38/1656 spracov.článkov Roman Vaško ,90 EUR DF38/1657 oprava autoklávu Slovenská legálna metrológia ,20 EUR DF38/1658 kalibrácia váh BIOTECH s.r.o ,00 EUR DF38/1659 lab.mat Messer Tatragas spol.s r.o ,29 EUR DF38/1660 dusík Slovenská zdravotnícka univerz ,26 EUR DF38/1661 vodné BIOTECH s.r.o ,60 EUR DF38/1662 lab.mat MasterMinds s.r.o ,00 EUR DF38/1663 sprac.článkov BIOTECH s.r.o ,40 EUR DF38/1664 lab.mat CLEAN TONERY, s.r.o ,40 EUR DF38/1666 toner CLEAN TONERY, s.r.o ,80 EUR DF38/1667 NN tonery CLEAN TONERY, s.r.o ,60 EUR DF38/1668 tonery CLEAN TONERY, s.r.o ,60 EUR DF38/1669 toner CLEAN TONERY, s.r.o ,40 EUR DF38/1670 NN tonery CLEAN TONERY, s.r.o ,00 EUR DF38/1671 tonery CLEAN TONERY, s.r.o ,76 EUR DF38/1672 tonery CLEAN TONERY, s.r.o ,32 EUR DF38/1673 tonery CLEAN TONERY, s.r.o ,13 EUR DF38/1674 tonery CLEAN TONERY, s.r.o ,60 EUR DF38/1675 toner CLEAN TONERY, s.r.o ,00 EUR DF38/1676 tonery CLEAN TONERY, s.r.o ,00 EUR DF38/1677 tonery CLEAN TONERY, s.r.o ,00 EUR DF38/1678 tonery CLEAN TONERY, s.r.o ,00 EUR DF38/1679 toner CLEAN TONERY, s.r.o ,44 EUR DF38/1680 tonery CLEAN TONERY, s.r.o ,80 EUR DF38/1681 tonery CLEAN TONERY, s.r.o ,72 EUR DF38/1682 tonery CLEAN TONERY, s.r.o ,20 EUR DF38/1683 tonery CLEAN TONERY, s.r.o ,41 EUR DF38/1684 toner CLEAN TONERY, s.r.o ,02 EUR DF38/1685 tonery CLEAN TONERY, s.r.o ,00 EUR DF38/1686 tonery CLEAN TONERY, s.r.o ,64 EUR DF38/1687 tonery CLEAN TONERY, s.r.o ,04 EUR DF38/1688 toner CLEAN TONERY, s.r.o ,76 EUR DF38/1689 tonery CLEAN TONERY, s.r.o ,24 EUR DF38/1690 toner CLEAN TONERY, s.r.o ,00 EUR DF38/1691 toner CLEAN TONERY, s.r.o ,76 EUR DF38/1692 tonery SIAD Slovakia spol.s r.o ,00 EUR DF38/1693 prenájom fliaš Elekrotechnický ústav SAV ,13 EUR DF38/1694 dusík Centrum exp. medicíny SAV ,29 EUR DF38/1695 zvieratá

9 ŠEVT a.s ,99 EUR DF38/1696 tlač zborníkov CLEAN TONERY, s.r.o ,04 EUR DF38/ tonery CLEAN TONERY, s.r.o ,39 EUR DF38/ tonery CLEAN TONERY, s.r.o ,60 EUR DF38/ tonery CLEAN TONERY, s.r.o ,64 EUR DF38/ tonery CLEAN TONERY, s.r.o ,84 EUR DF38/ tonery CLEAN TONERY, s.r.o ,24 EUR DF38/ tonery CLEAN TONERY, s.r.o ,80 EUR DF38/1703 tonery CLEAN TONERY, s.r.o ,20 EUR DF38/1704 tonery CLEAN TONERY, s.r.o ,92 EUR DF38/1705 RN tonery TNT s.r.o ,29 EUR DF38/1706 preprava CLEAN TONERY, s.r.o ,99 EUR DF38/1707 RN tonery Linde Gas k.s ,12 EUR DF38/1708 nájomne flaše Linde Gas k.s ,00 EUR DF38/1709 prenájom ProScience Tech s.r.o ,60 EUR DF38/1710 lab.mat ProScience Tech s.r.o ,30 EUR DF38/1711 lab.mat ProScience Tech s.r.o ,30 EUR DF38/1712 lab.mat BIOTECH s.r.o ,56 EUR DF38/1713 lab.mat BIOTECH s.r.o ,66 EUR DF38/1714 lab.mat BIOTECH s.r.o ,40 EUR DF38/1715 lab.mat Hastex spol.s.r.o ,59 EUR DF38/1716 náplň CO ProScience Tech s.r.o ,12 EUR DF38/1717 lab.mat Scintila, s.r.o ,00 EUR DF38/1718 lab.mat Scintila, s.r.o ,00 EUR DF38/1719 lab.mat BIOTECH s.r.o ,60 EUR DF38/1720 lab.mat BIOTECH s.r.o ,80 EUR DF38/1721 lab.mat PRAGOLAB s.r.o ,20 EUR DF38/1722 servis centrifugy BIOTECH s.r.o ,42 EUR DF38/1724 lab.mat BIOTECH s.r.o ,60 EUR DF38/1725 lab.mat Lambda Life a.s ,60 EUR DF38/1726 lab.mat Lambda Life a.s ,59 EUR DF38/1727 chemikálie Lambda Life a.s ,80 EUR DF38/1728 chemikálie Slovenská akadémia vied úrad ,83 EUR DF38/1730 ochrana objektu Onkologický ústav sv.alžbety, ,00 EUR DF38/1731 lek.prehliadka Lindström, s.r.o ,14 EUR DF38/1732 prenájom rohoží Messer Tatragas spol.s r.o ,45 EUR DF38/1733 suchý lad Slovenská akadémia vied úrad ,99 EUR DF38/1734 servis výťahov BIOTECH s.r.o ,00 EUR DF38/1735 lab.mat BIOTECH s.r.o ,50 EUR DF38/1736 lab.mat BIOTECH s.r.o ,36 EUR DF38/1737 lab.mat BIOTECH s.r.o ,40 EUR DF38/1738 chemikálie ProScience Tech s.r.o ,08 EUR DF38/1739 lab.mat EXPLOREA ,90 EUR DF38/1740 lab.mat GO travel Slovakia s.r.o ,00 EUR DF38/ letenky GB VIDRA A SPOL.s.r.o ,22 EUR DF38/1742 lab.mat BARIA s.r.o ,29 EUR DF38/1743 lab.mat SATUR TRAVEL s.r.o ,00 EUR DF38/ letenky FR GO travel Slovakia s.r.o ,00 EUR DF38/ letenky Košice-Varšava GO travel Slovakia s.r.o ,00 EUR DF38/ letenky Paríž GO travel Slovakia s.r.o ,00 EUR DF38/ autob., ubyt. Paríž GO travel Slovakia s.r.o ,00 EUR DF38/ autob.viedeň GO travel Slovakia s.r.o ,00 EUR DF38/ letenky Marseille AnLab, s.r.o ,60 EUR DF38/1750 myši Inspekta Slovakia,a.s ,54 EUR DF38/1751 preprava zásielky BIOTECH s.r.o ,68 EUR DF38/1752 chemikálie BIOTECH s.r.o ,10 EUR DF38/1753 lab.mat Lambda Life a.s ,80 EUR DF38/1754 lab.mat Roman Vaško ,90 EUR DF38/1755 oprava autoklávu Lambda Life a.s ,08 EUR DF38/1756 lab.mat Slovenská akadémia vied úrad ,86 EUR DF38/1757 tel.popl.pvl Slovenská akadémia vied úrad ,17 EUR DF38/1758 tel.popl.šm Compex Data s.r.o ,48 EUR DF38/1759 PC zostava CLEAN TONERY, s.r.o ,68 EUR DF38/1760 toner BIOTECH s.r.o ,00 EUR DF38/1761 lab.mat BIOTECH s.r.o ,00 EUR DF38/1762 chemikálie BIOTECH s.r.o ,40 EUR DF38/1763 lab.mat

Objednávky 7/ /2018 Objedn. popis adresa dodávateľa Č. zmluvy Objednané MenaCelková hodnota 1000 zvieratá a materiál pre zvieratá AnLab, s.r.o.,

Objednávky 7/ /2018 Objedn. popis adresa dodávateľa Č. zmluvy Objednané MenaCelková hodnota 1000 zvieratá a materiál pre zvieratá AnLab, s.r.o., 1000 zvieratá a materiál pre zvieratá AnLab, s.r.o., Vídeňská 1083, Praha 4, 14220, IČO: 45796301 55/17 8.8.2018 Eur 517,25 1001 zvieratá a materiál pre zvieratá Centrum experimentálnej medicíny SAV, Dúbravská

Podrobnejšie

Faktúry 2018 Interné číslo Obchodný partner Uhradené s DPH Mena Dátum úhrady Predmet faktúry číslo obj./zm EEMGS Conference 2018, c/o Affin

Faktúry 2018 Interné číslo Obchodný partner Uhradené s DPH Mena Dátum úhrady Predmet faktúry číslo obj./zm EEMGS Conference 2018, c/o Affin 3818410002 EEMGS Conference 2018, c/o Affinity Events, PO Box 117, Chepstow NP16 5XH, NP16 5XH, : 550 EUR 10.1.2018 DF38/0002-registračný poplatok / 19 3818410007 OfficeLand, s r.o., Mierova 183, Bratislava,

Podrobnejšie

zoznam faktur na web2012.xls

zoznam faktur na web2012.xls ÚSTAV EXPERIMENTÁLNEJ ONKOLÓGIE SAV Zoznam došlých faktúr - NOVEMBER 2012 Interné číslo Obchodný partner Dod.čís.faktúry Suma v Predmet faktúry Úhrada Číslo objednávky 341200414 I.T.A. 12445 598,80 DF

Podrobnejšie

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa dodávateľa / názov 3020190344 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623 19100040 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000001132 / Poláček / Dolné Srnie

Podrobnejšie

Organizácia: Centrum experimentálnej medicíny SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava Dodávateľské faktúry: Jún 2018 Druh Interné číslo Obchodný par

Organizácia: Centrum experimentálnej medicíny SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava Dodávateľské faktúry: Jún 2018 Druh Interné číslo Obchodný par Organizácia: Centrum experimentálnej medicíny SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava Dodávateľské faktúry: Jún 2018 Druh Interné číslo Obchodný partner Dod.čís.faktúry Dátum prijatia Účt. obdobie Suma

Podrobnejšie

Objednávky tovarov, služieb a prác

Objednávky tovarov, služieb a prác Faktúry za tovary a služby - marec 2013 Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková suma s DPH Dátum doručenia Identifikácia zmluvy 4590297766 pohonné hmoty 2 143,14 21.02.2013 Zmluva 13025 kontrola

Podrobnejšie

faktúry xls

faktúry xls č.dokladu didávateľ v.symbol IČO dátum prijatia popis fakt.plnenia hodnota s DPH zmluva č.objednávky splatnosť dátum zverejnenia FD19000001 ENERGIE 2 8180056916 46113177 9.1.2019 el.energia 4862,00 Z201770063-Z

Podrobnejšie

Organizác Gymnázium,Jablonská 301/5,Myjava Adresa : Jablonská 301/5,90701 Myjava, Myjava, IČO : Druh PLP Číslo PLP Zaevidovaný BÚ debet

Organizác Gymnázium,Jablonská 301/5,Myjava Adresa : Jablonská 301/5,90701 Myjava, Myjava, IČO : Druh PLP Číslo PLP Zaevidovaný BÚ debet 1/6 DF DFB/1..21 SK1 SK211612..21 6,2 Eur 211211 DF DFB/21/1.2.21 SK1 SK112621222 1.2.21 1, Eur 216222 tepel.energia Bytový podnik Myjava 11 DFB//1 2/ servis kopírky Konica Minolta Slovakia 11 DFB/21/1

Podrobnejšie

Obec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os

Obec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/00382 03.09.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 výkon zodpovednej osoby za 2018/09 42.00 2 DF2018/00383 03.09.2018 Čarná Mária 31241158 poradenstvo

Podrobnejšie

Objednávky tovarov, služieb a prác

Objednávky tovarov, služieb a prác Faktúry za tovary a služby - október 2013 Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková suma s DPH Dátum doručenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dodávateľ 010813 spotrebný materiál

Podrobnejšie

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763 Čís.fakt.: 3120190122 / 2019 Dátum doruč.: 02.01.2019 Identif. zmluvy: RIMI-SK s.r.o 35763329 Skalická cesta 17 831 02 Ochrana objektu 1Q/2019 79,68 95,62 79,68 95,62 Čís.fakt.: 4002866244 / 2019 Dátum

Podrobnejšie

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011 Povinné zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv Zákon 11/00 ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 11 Došla dňa Celková suma Faktúra číslo Predmet fakturácie Dodávateľ IČO dodáv. JANUÁR 04.01.11 27,67 7011965376

Podrobnejšie

ZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018

ZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018 Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-276 3018371422 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky zamestnancov

Podrobnejšie

Organizácia : Centrum experimentálnej medicíny SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava Dodávateľské faktúry : Máj 2018 Druh Interné číslo Obchodný p

Organizácia : Centrum experimentálnej medicíny SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava Dodávateľské faktúry : Máj 2018 Druh Interné číslo Obchodný p Organizácia : Centrum experimentálnej medicíny SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava Dodávateľské faktúry : Máj 2018 Druh Interné číslo Obchodný partner Dod.čís.faktúry Dátum prijatia Účt. obdobie

Podrobnejšie

(Microsoft Word - janu\341r 2016_faktury.doc)

(Microsoft Word - janu\341r 2016_faktury.doc) dodávateľa Z00012016 Zálohová platba na dodávku tepelnej energie na 1/2016 Z00022016 07512015/ 811 07522015/ 812 Zálohová platba na dodávku elektrickej energie na mesiac 1/2016 Prenájom puzdra typ 8805

Podrobnejšie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo objednávky Dátu

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo objednávky Dátu Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010003179 01.06.2017 MPRV SR 1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D 821 01, Bratislava - Ružinov / 31396674 1010003180 05.06.2017 MPRV SR

Podrobnejšie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2018 4800005 záloha na tep. energiu 01/2018 15.300,00 4800006 záloha na tep. energiu 02/2018 13.330,00 4800009 záloha na tep. energiu

Podrobnejšie

WEB-faktury xlsx

WEB-faktury xlsx 11700183 paradontologická sonda 34,40 EUR 42817 08.3.2017 Jarident, s.r.o. Podtatranska 2501 05801 Poprad 44025726 11700088 spotr.elektr.-1/2017-bb 3571,13 EUR 42783 08.3.2017 Stredoslovenská energetika

Podrobnejšie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2012 4000040 fa ZSE energie 1.049,98 4000041 fa ZSE energie 704,05 4000115 Fa preddavok za elektrinu 12.500,00 4000120 Fa dod elektr.

Podrobnejšie

Základná škola Klátova Nová Ves Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Dodávateľ Faktúra Predm

Základná škola Klátova Nová Ves Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Dodávateľ Faktúra Predm Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od 01.01.2014 do 31.12.2014 Vystavené b.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2014 0.00 0.00 0.00 0.00 Doklady z bežného obdobia Sloven.plynáren.priemysel DF2014/1

Podrobnejšie

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA Topolčianske 752, Chlieb pekárne

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA Topolčianske 752, Chlieb pekárne 161819 566107240 Topolčianske 752,61 30-12-2016 14-01-2017 05-01-2017 Chlieb pekárne 161820 9000990165 Sl. pošta poštovné 417,15 30-12-2016 25-01-2017 16-01-2017 Poštovné 161821 11609613 RM Gastro-JAZ

Podrobnejšie

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia Strana: 00003 09 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 4 400.57 4 400.57 000006 00 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 9 800.00 9 800.00 0085 040 3675706 Bytový podnik Trebišov,

Podrobnejšie

data.txt

data.txt Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-409 319309182 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Dodávku vody a ohrev 09-2018 11.10.2018 20.10.2018

Podrobnejšie

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia Strana: 09067 000058 69000 DOXX - Stravné lístky, spol s r.o. Kálov 56, Žilina.05.0 0.06.0 nákup stravných lístkov v počte 400 ks á,0 na mesiac 6/0 - obj.č.007 poštovné 0.4 050 000059 656544 IKARO s.r.o.

Podrobnejšie

Prehľad uhradených faktúr v období Interné číslo Predmet faktúry Suma Mena Číslo objednávky Dátum prijatia Obchodný partner IČO subj

Prehľad uhradených faktúr v období Interné číslo Predmet faktúry Suma Mena Číslo objednávky Dátum prijatia Obchodný partner IČO subj 21700256 NZZ-diagnostiká-214111 880,00 EUR KZč.Z201716302 Z 08.6.2017 Biomedica Slovakia s.r.o. 21700257 NZZ-testy-214111 334,40 EUR KZč.Z201721755 Z 08.6.2017 Biomedica Slovakia s.r.o. 21700260 NZZ-diagnostiká-214111

Podrobnejšie

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010002187 12.09.2016 MPRV SR 1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, 1010002188 12.09.2016 MPRV SR 1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, 1010002189 12.09.2016 MPRV SR 1000002684

Podrobnejšie

Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: Strana : 1 z 5 Dátum od : do : 3

Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: Strana : 1 z 5 Dátum od : do : 3 Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 6. 10. 2017 Strana : 1 z 5 Dátum od : 01.08.2017 do : 31.08.2017 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky

Podrobnejšie

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo 9,000 KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo KHM - osobný počítač all in ONE:

Podrobnejšie

GERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol ,20 IRESOFT

GERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol ,20 IRESOFT GERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol 1 07.01.2017 2317110 871,20 IRESOFT 2 16.12.2016 6050060916 1685,00 Wustenrot poisťovňa, a.s., 825 22 Bratislava

Podrobnejšie

Faktúry final Číslo faktúry Číslo faktúry Identifikácia zmluvy/ Popis fakturovaného Cena v EUR s Dátum Dátum Dodávateľ IČO dodávateľa interné

Faktúry final Číslo faktúry Číslo faktúry Identifikácia zmluvy/ Popis fakturovaného Cena v EUR s Dátum Dátum Dodávateľ IČO dodávateľa interné 17130913 20170831 -/17 Ku 50073 stoličky kancelárske 572,60 27.10.2017 29.1.2018 A-PEMA, s.r.o. 43850863 17120348 2171494 EKS-114-2017/17 Ba 2064 ZPO 2248,40 27.4.2017 29.1.2018 BIOHEM, s. r. o. 31442617

Podrobnejšie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry dodávateľa / názov 2018097 05.10.2018 19.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182192 05.10.2018 19.11.2018 M 1000011048 / Radio Services a.s. / 21182250

Podrobnejšie

Č. obj. Popis objednaného plnenia Hodnota objednaného plnenia s DPH v Identifikácia so zmluvou Dátum vyhotovenia objednávky Dodávateľ Adresa dodávateľ

Č. obj. Popis objednaného plnenia Hodnota objednaného plnenia s DPH v Identifikácia so zmluvou Dátum vyhotovenia objednávky Dodávateľ Adresa dodávateľ OST-12-209 Stravné lístky na mesiac október 2012 5138,00 03070010-2 21.09.2012 SEBA Senator MTZ-12-116 Pečiatky SHINY S821 a polymérový štočok do pečiatky TRODAT Spiatočná letenka Viedeň-Londýn OST-12-213

Podrobnejšie

Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH FAKTÚRY - APRÍL 2013 Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Obchodné meno

Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH FAKTÚRY - APRÍL 2013 Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Obchodné meno FAKTÚRY - APRÍL 2013 20130337 Za sluţby 4/2013 492,00 2/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130336 Tonery 267,00 3/2013 81/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130335 Stavebný materiál 124,04 30.4.2013

Podrobnejšie

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia Strana: 740960958 000079 6 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská, Košice.0.0 5.04.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené verejné osvetlenie - el. energia od.4.-0.4.0 9.00 8000 000080 675706 Bytový podnik

Podrobnejšie

CPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T

CPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1 36399493 DSI DATA, s.r.o 18,99 s DPH 16.1.2018 2 35763469 Slovak telekom, a.s.

Podrobnejšie

Obec Ardovo Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ

Obec Ardovo Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/2 55.00 05.01.2018 Eurobus a.s. Staničné námestie, 04204 Košice 36211079 DF-Dotácia z OÚ zmluva 1/04 2 DF2018/3 17.71 05.01.2018 Slovak Telecom Karadžičova

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 49/2019 1051920770 110,82 elektrina A.Dubčeka 6/2019 - nedoplatok 17.07.2019 30.06.2019 22.07.2019 01.07.2019 44/2019 2192204095 87,18 tlačivá 02.07.2019 21.06.2019 05.07.2019 21.06.2019 41/2019

Podrobnejšie

F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2017 Fa č. Popis fakturovaného plnenia Hodnota /s,bez DPH/ Zmluva Objednávka Doručenie Fa Dodávateľ faktur

F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2017 Fa č. Popis fakturovaného plnenia Hodnota /s,bez DPH/ Zmluva Objednávka Doručenie Fa Dodávateľ faktur F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2017 Fa č. Popis fakturovaného plnenia Hodnota /s,bez DPH/ Zmluva Objednávka Doručenie Fa Dodávateľ fakturovaného plnenia identifikácia 1 Nájom a voda január

Podrobnejšie

Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni

Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/1 0.70 04.01.2016 MADE spol. s. r. o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ing. Martina Lapšanská Systémová podpora URBIS 2 DFE2016/2 1.07

Podrobnejšie

Microsoft Word - Faktury_2014

Microsoft Word - Faktury_2014 Faktúry 2014 Údaje o faktúrach za tovary, služby a práce zverejnené od 1.1.2014 do 31.12.2014 Por.č. 1/14/F Číslo faktúry Predmet 7313657082 Telefón Cena s DPH 77,95 Číslo zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia

Podrobnejšie

P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodáva

P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodáva P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/15 7412069414 Telefónne poplatky 37,80

Podrobnejšie

Obecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate

Obecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/116 6.78 05.01.2015 Orange Slovensko, a. s. Metodova, 82108 Bratislava 35697270 Telefonne poplatky 2 DF2014/117 11.51 05.01.2015 O2 Slovakia, s. r.

Podrobnejšie

ÚNPF SAV Rok : 2013 Druh dokladu Č. faktúry Dodávateľ VS Mesiac Suma Mena Popis Slovak Telekom, a.s ,90 EUR Tel. po

ÚNPF SAV Rok : 2013 Druh dokladu Č. faktúry Dodávateľ VS Mesiac Suma Mena Popis Slovak Telekom, a.s ,90 EUR Tel. po ÚNPF SAV Rok : 2013 Druh dokladu Č. faktúry Dodávateľ VS Mesiac Suma Mena Popis 400 361340001 Slovak Telekom, a.s. 7213426343 201301 47,90 EUR Tel. poplatok-mobil 400 361340002 Slovak Telekom, a.s. 7213437666

Podrobnejšie

Zoznam faktúr s položkami a údajmi z faktúr

Zoznam faktúr s položkami a údajmi z faktúr Firma: Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. Strana: 1 / 11 Dátum od: 01.04.2014 do: 30.04.2014 Číslo od: do: Stredisko: VŠETKY Dátum tlače: 8.8.2014 Zákazka: VŠETKY Číslo Dát. vyst. Firma Základ

Podrobnejšie

Zoznam faktúr 2018 (3)

Zoznam faktúr 2018 (3) identifikácia : obchodné 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj

Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/09/617 372.00 07.09.2017 Milan Kopáč EMIsoft Šoltésovej 3472, 058 01 Poprad 40605043 Ing. Edita Majerčáková, ekonóm Internetový technik 2 DF2017/09/618

Podrobnejšie

Č. obj. Popis objednaného plnenia Hodnota objednanéh o plnenia Bez DPH v Identifikácia so zmluvou Dátum vyhotovenia objednávky Dodávateľ Adresa dodáva

Č. obj. Popis objednaného plnenia Hodnota objednanéh o plnenia Bez DPH v Identifikácia so zmluvou Dátum vyhotovenia objednávky Dodávateľ Adresa dodáva Bez DPH v OST-17-188 Actualization of the TDCRG detector design 350,00-02.10.2017 NUclear Research Poland 1024043 OST-17-189 Servisná prehliadka, diagnostika a zabezpečenie prevozu váh Sartorius 800,00-03.10.2017

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry DF 67/18 181300223 47457473 A Fresh, s.r.o. Medňanského 16, 03601 Martin 301,04 ŠJ FRP-potraviny 31.01.2018 31.01.2018 14.02.2018 PP 25/18 8004005856 31325416 ČSOB Poisťovňa, a.s. Žižkova 11, 81102

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Makov 264, Makov Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Vyst

Základná škola s materskou školou Makov 264, Makov Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Vyst Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od 01.01.2014 do 31.12.2014 Vystavené b.o.: A Vystavené m.o.: A Vystavené m.r.: A Neuhradené b.o.: A Neuhradené m.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2014 0.00

Podrobnejšie

Objednávky 1/2019-4/2019 Objednpopis adresa dodávateľa Č. zmluvy Objednané Mena Celkom suma 1 chemikálie Lambda Life a.s.,levočská 3,Bratislava,85101,

Objednávky 1/2019-4/2019 Objednpopis adresa dodávateľa Č. zmluvy Objednané Mena Celkom suma 1 chemikálie Lambda Life a.s.,levočská 3,Bratislava,85101, Objednávky 1/2019-4/2019 1 chemikálie Lambda Life a.s.,levočská 3,Bratislava,85101,IČO:31374271 RD 73/18 7.1.2019 EUR 3377 2 laboratórne zvieratá Centrum exp. medicíny SAV, Odd. tox. a chovu lab. zvierat,

Podrobnejšie

WEB-faktury xlsx

WEB-faktury xlsx 11700141 krv barania defibr. 26,84 EUR 17/0004/113400/be 08.3.2017 MVDr. Igor Krnáč Ul. Vladimíra Kunu 729/4 03101 Liptovský Mikuláš 31901328 11700139 tel.služby-202017 27,16 EUR zmluva 107026 08.3.2017

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 64/2015 2119735812 45,08 vodné, stočné ZŠ 1-3/15 1.000000 ks, Suma položky 45.08 Eur, 31.03.2015 26.03.2015 15.04.2015 31.03.2015 63/2015 1506300 17310598 SLOVGRAM Jakubovo námestie 14, 81348 Bratislava-Staré

Podrobnejšie

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010003152 23.05.2017 MPRV SR 1000002955 / CLEAN TONERY s.r.o. / Za Toner XeroxPhaser 6600/WC 6605 106R02233 1010003152 23.05.2017 MPRV SR 1000002955 / CLEAN

Podrobnejšie

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky:

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena Číslo Číslo faktúry: faktúry: s DPH zmluvy:

Podrobnejšie

Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.

Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo. Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia 20180635 4181256536 Brat.vodárenská spo. Prešovská 48, 82646 Bratislava 29, SK 35850370 EUR

Podrobnejšie

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 8 1011 379,30 s DPH 2.10.2017 1012 44240104 Bohuš Šesták, s.r.o. 38,40 s DPH 2.10.2017 1013 12,18

Podrobnejšie

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľ

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľ Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010000811 02.09.2015 MPRV SR 6000000211 / Atos IT Solutions and Services s.r.o. / Vinohradnícka 6 971 01, Prievidza / 45650276 1010000811 02.09.2015 MPRV SR

Podrobnejšie

Faktúry rok 2012

Faktúry rok 2012 Faktúry rok 2017 Číslo fa/druh fa Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2017 2/2017 3/2017 4/2017 5/2017 6/2017 7/2017 8/2017 9/2016 10/2016 Vývoz TKO mes. mobilnej 22.11.2016-21.12.2016 23,18 03.01.2017

Podrobnejšie

Spojená škola , 12: , Dobšiná, Nová 803 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0

Spojená škola , 12: , Dobšiná, Nová 803 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 1 UNION poisťovňa a.s. 578,72 s DPH 2 35763469 Slovak telekom, a. s. 60,95 s DPH 3 35543752 ŠJ

Podrobnejšie

faktúryx

faktúryx 12323 Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 31561802 Potraviny 204,50 1/12/ÚOS 8.1.2013 11.1.2013 12324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Pevná linka 12/12, 1/13, internet 1/13 73,79 13/09/ÚR 7.1.2013 11.1.2013

Podrobnejšie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry dodávateľa / názov 180101168 26.09.2018 13.11.2018 M 1000003366 / Faveo, s.r.o. / 2018098 03.10.2018 12.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182191

Podrobnejšie

Firma : OBEC HODKOVCE Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: Strana : 1 z 14 Dátum od : do : Strediská : VŠETKY Číslo od

Firma : OBEC HODKOVCE Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: Strana : 1 z 14 Dátum od : do : Strediská : VŠETKY Číslo od Firma : OBEC HODKOVCE Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 13.5.2019 Strana : 1 z 14 Dátum od : 01.01.2018 do : 31.12.2018 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky : VŠETKY DF2017164 31.01.2018 NIC Hosting

Podrobnejšie

Obec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate

Obec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/547 120.00 O113/2017-OU 04.12.2017 PARM TRADE Bottova 26, 902 01 Pezinok 41030311 Mgr. Miriam Májeková, ekonóm Doprava-Mikuláš 2 DF2017/548 49.80 O114/2017-OU

Podrobnejšie

Centrum pedagogicko-psychologického pora , 10: , Levice, Mierová 1 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zo

Centrum pedagogicko-psychologického pora , 10: , Levice, Mierová 1 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zo S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 1 35763469 T-Slovak Telekom 53,84 s DPH 9.1.2012 2 35815256 Slovenský árenský priemysel 9.1.2012

Podrobnejšie

Bod 4 Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2015 Účtovná závierka ČERPANIE ROZPOČTU SARAP Stav k (po závierke ) Stav pokladne k 1.1.

Bod 4 Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2015 Účtovná závierka ČERPANIE ROZPOČTU SARAP Stav k (po závierke ) Stav pokladne k 1.1. Bod 4 Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2015 Účtovná závierka ČERPANIE ROZPOČTU SARAP Stav k 1.1.2015 (po závierke 31.12.2014) Stav pokladne k 1.1.2015 50,27 Stav bankového účtu k 1.1.2015 51 723,71

Podrobnejšie

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 6 10113323 10113327 28715 35182015 510010941 20151570 131380 20151574 131396 2015087 2015088 7468288552

Podrobnejšie

Microsoft Word - Faktúry 2011.doc

Microsoft Word - Faktúry 2011.doc Faktúry 2011 Faktúry zverejnené od 1.1.2011 do 31.12.2011. Od 1.5.2011 sa zverejňujú iba faktúry v sume presahujúcej 3.000,- EUR bez DPH (Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 118/2011 Z.z.). Číslo

Podrobnejšie

Základná škola Kriváň , 16: , Kriváň č.435, Kriváň č.435 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť st

Základná škola Kriváň , 16: , Kriváň č.435, Kriváň č.435 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť st S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.01.2018 do: 31.10.2018 1 / 7 1 37922190 Asociácia správcov registratúry 39,00 s

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 149/2016 7295007081 36211222 VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 42,56 Dobropis - za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 Položky: MŠ-dobropis - elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 42.56 Eur, 30.04.2016

Podrobnejšie

Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady

Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 71834902 71834901 9009 9013 9012 1810296 31654363 Tatranská mliekareň a.s. 6,72 s DPH 31654363

Podrobnejšie

Obec Ostrá Lúka Obecný úrad Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2016 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Faktúra Dátum Splatnosť Pre

Obec Ostrá Lúka Obecný úrad Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2016 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Faktúra Dátum Splatnosť Pre Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2016 Obdobie: od 01.01.2016 do 31.12.2016 Vystavené b.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Doklady z bežného obdobia DF2016/1 08.01.2016 18.01.2016

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow č. 154 08203 faktúry 596/2018 180293 45302197 PEKÁREŇ-Mirkovce,s.r.o. Mirkovce 0, 08206 Mirkovce 35,60 potraviny šj zš 31.12.2018 28.12.2018 11.01.2019 595/2018 222018 305,20 potraviny šj zš 31.12.2018

Podrobnejšie

MH Invest, s.r.o. - Dodávateľské faktúry za rok 2019 Interné č. Dodávateľ Sídlo dodávateľa IČO č. faktúry dodávateľa Dátum prijatia Celková suma v fak

MH Invest, s.r.o. - Dodávateľské faktúry za rok 2019 Interné č. Dodávateľ Sídlo dodávateľa IČO č. faktúry dodávateľa Dátum prijatia Celková suma v fak 7190001 O2 Business Services, a. s. Einsteinova 24, 50087487 190100067 03.01.2019 180,00 internet - kancelária NR 01/2019 01.02.2019 7190002 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000

Podrobnejšie

faktury_

faktury_ FAKTÚRY 2012 marec Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0122/12 Upratovanie 2/12 SKBB,BŠ,DT,KA,RA,LC, PT, RS, VK, ZV, ZC, ZH DF/0126/12 Vodné, stočné, zrážk.voda 16.11.2011-15.2.2012

Podrobnejšie

ZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č

ZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 36, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 10 19 31780334 ZUS Halkova 339,17 s DPH 09.02.2015 34 31780334 ZUS Halkova 385,10

Podrobnejšie

Faktury za jul2014

Faktury za jul2014 Domov dôchodcov 07.08.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za júl 2014 Číslo Cena s DPH Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ prijatia objednávk zmluvy

Podrobnejšie

VOZUS04

VOZUS04 Záznam o vykonaní prieskumu trhu zapísaná v zmysle 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. podľa Smernice upravujúcej

Podrobnejšie

Príjmy Mestská časť Košice-Lorinčík,Lorinčík 15, Košice A) Bežné príjmy Časť I. Čerpanie rozpočtu k Položka Podpoložka schválený upr

Príjmy Mestská časť Košice-Lorinčík,Lorinčík 15, Košice A) Bežné príjmy Časť I. Čerpanie rozpočtu k Položka Podpoložka schválený upr Príjmy Mestská časť Košice-Lorinčík,Lorinčík 15, 040 11 Košice A) Bežné príjmy Časť I. Čerpanie rozpočtu k 30.09.2016 Položka Podpoložka schválený upravený upravený čerpanie čerpanie na rok 2016 na rok

Podrobnejšie

Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:

Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: Spojená škola 29.6.2 95301, Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 Číslo Obnos Mena

Podrobnejšie

Uhradené faktúry 2011

Uhradené faktúry 2011 Uhradené faktúry január 2011 RVC Michalovce 2011 členské 11,38 14.1.2011 RVC Michalovce seminár 18012011 20,00 14.1.2011 0721849928 telefón+ internet Oú 80,10 18.1.2011 telefón MŠ 5721951794 15,86 18.1.2011

Podrobnejšie

ROZPOČET NA ROK 2018 Obec Dúbrava 1. Bežný rozpočet Bežné príjmy Rozpočtová org. ZŠ s MŠ Transfery zo ŠR PRÍJMY VÝDAVKY , ,12 originál

ROZPOČET NA ROK 2018 Obec Dúbrava 1. Bežný rozpočet Bežné príjmy Rozpočtová org. ZŠ s MŠ Transfery zo ŠR PRÍJMY VÝDAVKY , ,12 originál ROZPOČET NA ROK 2018 Obec Dúbrava 1. Bežný rozpočet Bežné príjmy Rozpočtová org. ZŠ s MŠ Transfery zo ŠR PRÍJMY VÝDAVKY 451 807,56 255 255,12 originálne kompet. 18 259,56 118 120,00 prenesené kompet. 78

Podrobnejšie

Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037, ,80 2/2018 Inzerát do nov

Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037, ,80 2/2018 Inzerát do nov Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018

Podrobnejšie

Základná škola Komenského 6, Sobrance IČO Kniha dodávateľských faktúr august 2014 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl

Základná škola Komenského 6, Sobrance IČO Kniha dodávateľských faktúr august 2014 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2014090 do 2014096 1 / 5 2014090 44483767 Východoslovenská energetika,

Podrobnejšie

a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA

a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA 1. 2. 3. 4. 5. 6a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FAKTÚRY ANTIDOPINGOVEJ AGENTÚRY SR ZA ROK 2017 Identifikácia

Podrobnejšie

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010001951 21.06.2016 MPRV SR 1000003401 / EDOS-PEM s.r.o. / Tematínska 4 851 05, Bratislava / 36287229 1010001952 21.06.2016 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o.

Podrobnejšie

Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou

Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph 142014 Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou 02.09.2014 1565,00 ochran.združenie zvierat na hrade Devín

Podrobnejšie

Strana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 P.č. Zákazka z finančného hľadiska Predmet zákazky Úspešný uchádzač Ponuková cena s DPH v Najvyšši

Strana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 P.č. Zákazka z finančného hľadiska Predmet zákazky Úspešný uchádzač Ponuková cena s DPH v Najvyšši Strana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 Ponuková cena v ponuková cena Dátum uzatvorenia zmluvy, ukončenia VO, ev. číslo 1. 2. Projektový manžér pre projekt Komunitná a terénna sociálna práca

Podrobnejšie

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č.

Podrobnejšie

Zoznam dodávate¾ských faktúr-web 2012

Zoznam dodávate¾ských faktúr-web 2012 5522016 0012016 Spoločenstvo bytov domu 49 150.69 06.04.2016 6702016 0016229684 Orange Slovensko, a. s. 111.18 20.04.2016 5412016 00317586 ASOCIÁCIA KOMUNÁLNYCH EKONÓMOV 120.00 06.04.2016 6932016 0116046714

Podrobnejšie

document

document S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 465 33616591 Ing.Zoltán Keszeg - PRINT-K 79,80 s DPH 25.11.2015 tlač pamätnej knihy Martovce 381 94701

Podrobnejšie

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010005041 07.12.2018 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010005042 07.12.2018 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010005044 07.12.2018

Podrobnejšie

OPIS dokladov/dodávateľské faktúry MÉDIA MODRA, s.r.o. č. faktúry IČO Dodávateľ - adresa Text Dátum vyst. Dátum splat. Január 2017 Suma

OPIS dokladov/dodávateľské faktúry MÉDIA MODRA, s.r.o. č. faktúry IČO Dodávateľ - adresa Text Dátum vyst. Dátum splat. Január 2017 Suma OPIS dokladov/dodávateľské faktúry MÉDIA MODRA, s.r.o. č. faktúry IČO Dodávateľ - adresa Text Dátum vyst. Dátum splat. Január 2017 Suma 2016121601 00685453 P.S.PRINT, s.r.o., 16965849 35850370 Bratislavská

Podrobnejšie

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb  Nitra S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 764 145,66 s DPH 766 36343129 TORBIA,s.r.o. 478,61 s DPH Z201651_Z Ľ.Podjavorinskej 455/7 91401

Podrobnejšie

Rozpočet 2010

Rozpočet 2010 NÁVRH R O Z P O Č T U na rok 2011 ------------------------------------------------------------------- BEŽNÉ PRÍJMY : Transfery zo štátneho rozpočtu 111-312001 Matrika 3 741,- 111-312001 Stavebný úrad 1

Podrobnejšie

(Microsoft Word - j\372n 2015_faktury.doc)

(Microsoft Word - j\372n  2015_faktury.doc) dodávateľa Z00152015 /356 Z00162015 03262015/ 355 Zálohová platba za predplatné Online knižnica smernice pre nepodnikateľské organizácie Zálohová platba na dodávku tepelnej energie za obdobie 06/2015 155,52

Podrobnejšie

Obec Mikulášová Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodáva

Obec Mikulášová Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodáva Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/3001 15.00 03.01.2012 Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256 plyn 1/2012 2 DF2012/3002 15.94 10.01.2012

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Jurské Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor

Základná škola s materskou školou Jurské Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/1 644.00 14.01.2014 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o Kežmarok 36492922 AJ 2 DF2014/2 14.98 14.01.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská, 81762 Bratislava

Podrobnejšie

Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO FOKUS Bar

Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO FOKUS Bar Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj. 12012 22012 32012 42012 52012 62012 72012 82012 92012 102012 Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO AR2, s.r.o. Sázavského 16, 08501 Bardejov 46402616 Obec Zborov

Podrobnejšie

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan Faktúry 06-2016 e Názov Adresa IČO DFA160252 Vyúčtovanie PN za rok 2015. (ŠIC ZA, Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin) 70,01 III/146/G/2014-25.05.16 Mesto Martin Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01,

Podrobnejšie

,,BORINKA" 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2,

,,BORINKA 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 3 1 / 6 675 41647904 OHSAS - Ing.Lenka Pénzešová Švecová 90,00 s DPH BOZP-PO12013

Podrobnejšie