Faktúry 2012 Interné číslo faktúry Predmet Suma DPHvrátane áno/nie Zmluva, objednávka Dátum doručenia faktúry IČO Partner Zverejnenie 1/12 Služobný mo

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Faktúry 2012 Interné číslo faktúry Predmet Suma DPHvrátane áno/nie Zmluva, objednávka Dátum doručenia faktúry IČO Partner Zverejnenie 1/12 Služobný mo"

Prepis

1 1/12 Služobný mobil ,40 áno Orange Slovensko, a.s., Bratislava 43,40 2/12 Vodné a stočné, Koceľová 50,65 áno BVS, a.s., Bratislava /12 Opakovaná dodávka zemného plynu 9,00 áno SPP, a.s., Bratislava /12 Lyonorm U, pre odbor ZL 35,64 áno obj.100/ JK-Trading, spol. s r.o., Bratislava /12 Hygienický program 1/12 106,85 áno CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava /12 Vodné a stočné, Záhradnícka 327,16 áno BVS, a.s., Bratislava /12 Prenájom rohoží 18,48 áno Lindström s.r.o., Trnava /12 Poplatok za komunálny odpad 12/ ,08 nie Hlavné mesto SR Bratislava /12 Poplatok za telefón, pevná linka 12/ ,27 áno Slovak telekom, a.s., Bratislava /12 Zrážková voda12/11, Záhradnícka 68,32 áno BVS, a.s., Bratislava /12 Nedoplatok za elektr.energiu ,50 áno ZSE Energia, a.s., Bratislava /12 Chemikálie pre odbor ZL 38,28 áno obj.105/ Centralchem, s.r.o., Banská Bystrica Vyúčtovanie preddavkových platieb za 13/12 energie obdobie júl-december ,92 áno ŠNOP Bratislava, n.o., Bratislava /12 Pranie prádla 1/12 88,35 áno Nexion, s.r.o., Bratislava Záloha na predplatné Edícia AZpracovnoprávne a mzdové predpisy 15/12 63,60 áno Verlag Dashöfer, Bratislava /12 Ochranné pracovné odevy 223,70 áno obj.131/ Ľubica, Bratislava /12 Predplatné časopisu Škola ,00 áno JurisDat-M.Medlen, Bratislava /12 Služobný mobil ,72 áno Orange Slovensko, a.s., Bratislava /12 Ochranné pracovné odevy 51,62 áno Ľubica, Bratislava /12 Seminár k novinkám PAM 44,40 áno Vema, s.r.o., Bratislava /12 Pozáručný servis leštičky OV ,00 áno obj.4/ Danae, Žilina

2 22/12 Jedálne kupóny 1000 ks 3000,00 áno obj.3/ LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o, Bratislava /12 Jedálne kupóny 100 ks 285,00 áno obj.2/ Maríková Anna, Plavecké Podhradie /12 Kancelársky papier 137,40 áno obj.5/ ŠEVT a.s., Bratislava /12 Vodné a stočné Koceľová 52,22 áno BVS, a.s., Bratislava /12 Prenájom rohoží 36,96 áno Lindström s.r.o., Trnava /12 Opakovaná dodávka zemného plynu 9,00 áno SPP, a.s., Bratislava /12 Poplatok za špecializovaný seminár 39,00 áno PROEKO Ba s.r.o., Bratislava /12 Poplatok za telefón, pevná linka 1/ ,80 áno Slovak telekom, a.s., Bratislava /12 Zrážková voda1/12, Záhradnícka 77,82 áno BVS, a.s., Bratislava /12 Poplatok za komunálny odpad 1/ ,85 nie Hlavné mesto SR Bratislava /12 Vodné a stočné Záhradnícka 276,50 áno BVS, a.s., Bratislava Poistenie liečebných nákladov v zahraničí 33/12 č.pz ,00 nie MT-Tour, s.r.o., Bratislava /12 Hygienický program 78,50 áno CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava /12 Pranie prádla 2/12 35,11 áno Nexion, s.r.o., Bratislava /12 Služby počítačovej siete 1-3/ ,00 nie Zml SANET, Bratislava /12 Hygienický program 2/12 106,85 áno CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava /12 Hygienický program 38,03 áno CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava /12 Chemikálie pre odbor ZL 14,18 áno obj.1/ Centralchem, s.r.o., Banská Bystrica /12 Bylinky pre odbor FL 122,04 áno obj.8/ F-DENTAL Hodonín s.r.o, Hodonín, ČR /12 Vyučtovanie predplatného za rok ,73 áno Porada podnikateľa, spol. s r.o., Žilina /12 Posypová soľ 32,40 áno obj.11/ Technické služby-a.s.a., Bratislava /12 Nedoplatok za elektr.energiu 1/ ,72 áno ZSE Energia, a.s., Bratislava

3 44/12 Materiál pre farmaceutických laborantov 24,48 áno obj.7/ Interpharm a.s., Bratislava /12 Členský poplatok združenia 33,00 nie SANET, Bratislava /12 Hospodárske tlačivá 33,24 áno obj.13/ ŠEVT a.s., Banská Bystrica /12 Publikácie-knihy pre odbor DFT 20,90 áno obj.9/ Knihy Hanzluvka-Ján Hanzluvka, Košice /12 Služobný mobil 43,40 áno Orange Slovensko a.s., Bratislava /12 Tlačiareň LJ M1536DNF CE538 A 358,80 áno obj.16/ AGEM Computers, spol. s r.o., Bratislava /12 Predplatné časopisu Škola 2012-vyúčt.fa 0,00 áno JurisDat-M.Medlen, Bratislava /12 Prenájom rohoží 18,48 áno Lindström s.r.o., Trnava /12 Vodné a stočné, Koceľová 52,22 áno BVS, a.s., Bratislava Oprava podávača na kopírovacem stroji HP 53/12 Laser Jet M ,00 áno obj.14/ Alfa Office, s.r.o, Bratislava /12 Poplatok za telefón, pevná linka 2/ ,21 áno Slovak telekom, a.s., Bratislava /12 Poplatok za komunálny odpad 2/ ,08 nie Hlavné mesto SR Bratislava /12 Zrážková voda 2/12, Záhradnícka 73,68 áno BVS, a.s., Bratislava /12 Hygienický program 106,85 áno CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava /12 Tonery 332,40 áno obj.21/ AGEM Computers, spol. s r.o., Bratislava /12 Nedoplatok za elektr.energiu 2/ ,95 áno ZSE Energia, a.s., Bratislava /12 Dobropis výpočtovej techniky -1291,20 áno obj.129/ AGEM Computers, spol. s r.o., Bratislava /12 Výpočtová technika 1291,20 áno obj.129/ AGEM Computers, spol. s r.o., Bratislava /12 Vodné a stočné Záhradnícka 2/12 350,39 áno BVS, a.s., Bratislava /12 Jedálne kupóny 600 ks 1817,40 áno obj. 15/ LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o, Bratislava /12 Pranie prádla 3/12 79,34 áno Nexion, s.r.o., Bratislava /12 Tepelno-izolačný materiál 162,74 áno obj. 22/ Ento Železiarstvo, Bratislava /12 Adaptér pre odbor FL 7,46 áno obj. 20/ Mgr.Boháčová-BOA,Bratislava

4 67/12 Chemikálie pre odbor ZL 86,86 áno obj. 18/ Merck spol. s r.o., Praha /12 Preplatok za plyn -6,62 áno SPP, a.s., Bratislava /12 Silikónové dosky pre odbor FL 107,27 áno obj. 17/ AZ Chrom s.r.o. Bratislava Oprava protipožiarnych dverí-vyspravenie 70/12 v suteréne 192,00 áno obj. 23/ HASIL, s.r.o., Bratislava Oprava protipožiarnych dverí-vyspravenie 71/12 na 3.poschodí budovy 108,00 áno obj. 24/ HASIL, s.r.o., Bratislava /12 Služobný mobil 43,40 áno Orange Slovensko a.s., Bratislava /12 Jedálne kupóny 550 ks 1666,50 áno obj. 30/ LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o, Bratislava /12 Prenájom rohoží 36,96 áno Lindström s.r.o., Trnava /12 Oprava signalizácie v budove školy 139,00 áno obj. 26/ Štefan Janata ELEKTROOPRAVA, Bratislava /12 Opakovaná dodávka zemného plynu 9,00 áno SPP, a.s., Bratislava /12 Seminár PAM 44,40 áno Vema, s.r.o., Bratislava Záloha na predplatné-spravodajca pre 78/12 mzdové účtovníčky 162,02 áno Verlag Dashöfer, Bratislava /12 Poplatok za telefón, pevná linka 3/ ,09 áno Slovak telekom, a.s., Bratislava /12 Oprava prístrojov pre odbor ZL 65,00 nie obj. 28/ Labo-uniservis, Bratislava /12 Povrchová voda, Záhradnícka 79,10 áno BVS, a.s., Bratislava /12 Vodné a stočné, Koceľova 52,22 áno BVS, a.s., Bratislava /12 Hygienický program 04/12 106,85 áno zmluva CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava /12 Poplatok za komunálny odpad 3/ ,08 nie zmluva Hlavné mesto SR Bratislava /12 Zbierka zákonov preddavok 50,00 áno Porada podnikateľa, spol. s r.o., Žilina /12 Vodné a stočné, Záhradnícka 389,57 áno BVS, a.s., Bratislava /12 Nedoplatok za elektr.energiu 3/ ,96 áno ZSE Energia, a.s., Bratislava /12 Kopírovacie služby 131,16 áno Impromat-Slov,spol.s r.o., Bratislava

5 89/12 Cenová úprava a dobropis za náklady na odobraté teplo za r. 2011, Bratislavská teplárenská spoločnosť -6078,82 áno zmluva Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o., Bratislava /12 Kontrola prístrojov pre odbor ZL 49,40 nie obj. 29/ Labo-uniservis, Bratislava /12 Tabule do učební 1707,02 áno obj. 27/ TERAsport-Müller, s.r.o., Praha /12 Servisný zásah Aquator 80,00 áno Marlus Group s.r.o., Nitra /12 Chemikálie pre odbor ZL 60,36 áno obj. 19/ Centralchem, s.r.o., Banská Bystrica Chemikálie a materiál pre odbor 94/12 farmaceutický laborant 260,22 áno obj. 34/ Interpharm a.s., Bratislava /12 Pranie prádla 4/12 57,46 áno Nexion, s.r.o., Bratislava /12 Enzymatické sety 395,55 áno obj. 33/2012 JK-Trading SK, s.r.o., Mečíkova 30, Bratislava /12 Počítačové a reklamné služby 180,00 áno obj. 31/ Firmdatabaze, s.r.o., Komárno /12 Prenájom rohoží 36,96 áno Lindström s.r.o., Trnava /12 Kopírovacie služby 248,83 áno zmluva Impromat-Slov,spol.s r.o., Bratislava /12 Oprava stomatologických súprav v ZUA 155,30 áno obj. 41/ GPP, Rekeň Pavol, Senec /12 Jedálne kupóny 50 ks 142,50 áno obj. 43/ Maríková Anna, Plavecké Podhradie /12 Opakovaná dodávka zemného plynu 9,00 áno SPP, a.s., Bratislava /12 Jedálne kupóny 800 ks 2421,00 áno obj. 42/ LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o, Bratislava /12 Služobný mobil 43,72 áno Orange Slovensko a.s., Bratislava /12 Kancelársky papier 129,00 áno obj. 37/ Lyreco, Bratislava /12 Hygienický program 05/12 106,85 áno zmluva CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava /12 Poplatok za telefón, pevná linka 4/ ,65 áno Slovak telekom, a.s., Bratislava /12 Poplatok za komunálny odpad 4/ ,08 nie zmluva Hlavné mesto SR Bratislava /12 Vodné a stočné, Koceľová 52,22 áno BVS, a.s., Bratislava

6 110/12 Povrchová voda, Záhradnícka 75,85 áno BVS, a.s., Bratislava /12 Ležadlo elektrické, 2 ks 1478,00 áno obj. 38/ Lukáš Kollár, Sabinov /12 Predplatné časopisu Dobrá škola 42,90 áno EXAM testing, spol. s r.o., Bratislava /12 Tovar pre odbor MAS 485,86 áno obj. 40/ Juventas, Bratislava /12 Čistiace potreby 266,95 áno obj. 48/ Bednárik Ľuboš-sanitárna technika, Bratislava /12 Dodávka a montáž presklených dvierok 150,00 nie obj. 36/ Stolárstvo Krutka, Bratislava /12 Váha analytická Pioneer PA ,00 áno obj. 32/2012 Vitrum Bratislava, s.r.o, Kremeľská 21, Bratislava Chemikálie pre odbor farmaceutický 117/12 laborant 40,35 áno obj. 35/ Centralchem, Banská Bystrica /12 Nedoplatok za elektr.energiu 4/ ,21 áno ZSE Energia, a.s., Bratislava /12 Vodné a stočné, Záhradnícka 306,85 áno BVS, a.s., Bratislava /12 Služby počítačovej siete 4-6/ ,00 nie Zml SANET, Bratislava /12 Tonery do tlačiarne 184,80 áno obj. 49/ AGEM Computers, spol. s r.o., Bratislava /12 Papierové utierky 100,93 áno obj. 50/ CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava /12 Oprava elektrického ohrevu TUV 475,80 áno obj. 45/ MODACO s.r.o., Syslia 29, Bratislava /12 Školský nábytok 3071,93 áno obj. 39/ Amos 91 s.r.o., Bratislava Prečistenie hl. odpad. Potrubia tlakovým 125/12 vozidlom 456,00 áno obj. 46/ Havarijná služba Olivová s.r.o., Bratislava /12 Jedálne kupóny 150 ks 427,50 áno obj. 56/ Maríková Anna, Plavecké Podhradie /12 Enzymatické sety pre odbor ZL 70,75 áno obj. 47/ JK-Trading SK, s.r.o., Bratislava /12 Enzymatické sety pre odbor ZL 88,44 áno obj. 47/ JK-Trading SK, s.r.o., Bratislava /12 Oprava umývačky 104,99 áno obj. 53/ Medimprax s.r.o., Bratislava /12 Materiál pre odbor farmaceutický laborant 82,56 áno obj. 52/ Interpharm Slovakia, a.s., Bratislava

7 131/12 Oprava váh, predvážok a mikroskopov 155,16 nie obj. 54/ Labo-uniservis, Bratislava /12 Vyčistenie a nastavenie mikroskopov 252,8 nie obj. 55/ Labo-uniservis, Bratislava /12 Prenájom rohoží 39,29 áno Lindström s.r.o., Trnava /12 Pranie prádla 5/12 58,71 áno Nexion, s.r.o., Bratislava Predplatné r Práca,mzdy a 135/12 odmeňovanie 50,69 áno Porada podnikateľa, spol. s r.o., Žilina /12 Služobný mobil 43,40 áno Orange Slovensko a.s., Bratislava /12 Opakovaná dodávka zemného plynu 9,00 áno SPP, a.s., Bratislava /12 Jedálne kupóny 750 ks 2270,10 áno obj. 58/ LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o, Bratislava /12 Poplatok za telefón, pevná linka 5/ ,21 áno Slovak telekom, a.s., Bratislava /12 Záloha na web na 24 mesiacov 61,00 áno obj. 57/ ŠEVT a.s., Bratislava /12 Chemikálie pre odbor ZL 124,68 áno obj. 51/ Centralchem, s.r.o., Banská Bystrica /12 Vodné a stočné, Koceľová 52,22 áno BVS, a.s., Bratislava /12 Poplatok za komunálny odpad 5/ ,85 nie zmluva Hlavné mesto SR Bratislava /12 Povrchová voda, Záhradnícka 79,10 áno zmluva BVS, a.s., Bratislava /12 Doména -platba na rok 14,64 áno EXO Technologies spol. s r.o. Stará Ľubovňa /12 Nedoplatok 5/ ,63 áno ZSE Energia, a.s., Bratislava /12 Hygienický program 06/12 106,85 áno zmluva CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava /12 Tonery do tlačiarne 178,68 áno obj. 59/ ,6, AGEM Computers, spol. s r.o., Bratislava /12 Vodné a stočné Záhradnícka 5/12 387,38 áno zmluva BVS, a.s., Bratislava /12 Pranie prádla 6/12 67,94 áno Nexion, s.r.o., Bratislava /12 Tlačivá 79,18 áno obj. 10/ ŠEVT a.s., Banská Bystrica /12 Prenájom rohoží 39,29 áno zmluva Lindström s.r.o., Trnava /12 Jedálne kupóny 300 ks 915,00 áno obj. 60/ LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o, Bratislava

8 154/12 Podlahová krytina 621,74 áno obj. 62/ Jutex Slovakia, s.r.o., Bratislava /12 Jedálne kupóny 96 ks 303,00 áno obj. 61/ LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o, Bratislava /12 Služobný mobil 43,40 áno Orange Slovensko a.s., Bratislava /12 Kopírovacie služby 253,46 áno zmluva Impromat-Slov,spol.s r.o., Bratislava /12 Opakovaná dodávka zemného plynu 9,00 áno SPP, a.s., Bratislava /12 Kopírovacie služby 144,53 áno zmluva Impromat-Slov,spol.s r.o., Bratislava Autobusová doprava Bratislava-Hainburg 160/12 (cestovateľský krúžok) 150,00 nie Peter Mittheiss, MT TOUR, Bratislava /12 Poplatok za komunálny odpad 6/ ,08 nie Hlavné mesto SR Bratislava /12 Poradca ,80 áno Poradca s.r.o., Žilina /12 Hygienický program 07/12 110,04 áno zmluva CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava /12 Vodné a stočné, Koceľová 52,22 áno zmluva BVS, a.s., Bratislava /12 Povrchová voda, Záhradnícka 75,85 áno zmluva BVS, a.s., Bratislava /12 Poplatok za telefón, pevná linka 6/ ,89 áno Slovak telekom, a.s., Bratislava /12 Preplatok za elektr.energiu -105,38 áno ZSE Energia, a.s., Bratislava /12 Program na rozvrhy ,00 áno obj. 63/2012 ASCApplied Software Consultants, s.r.o., Bratislava /12 Vodné a stočné Záhradnícka 6/12 378,67 áno zmluva BVS, a.s., Bratislava /12 Preplatok za teplo 1-6/ ,62 áno zmluva Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o., Bratislava /12 Prenájom rohoží 19,64 áno zmluva Lindström s.r.o., Trnava /12 Služobný mobil 43,40 áno Orange Slovensko a.s., Bratislava /12 Opakovaná dodávka zemného plynu 9,00 áno SPP, a.s., Bratislava Preddavok na Zbierku zákonov SR, ročník 174/ ,86 áno Poradca podnikateľa, spol.s r.o., Žilina /12 Povrchová voda, Záhradnícka 79,10 áno zmluva BVS, a.s., Bratislava

9 176/12 Vodné a stočné, Koceľová 52,22 áno zmluva BVS, a.s., Bratislava /12 Vodné a stočné, Záhradnícka 346,04 áno zmluva BVS, a.s., Bratislava /12 Poplatok za komunálny odpad 7/ ,95 nie Hlavné mesto SR Bratislava /12 Poplatok za telefón, pevná linka 7/ ,88 áno Slovak telekom, a.s., Bratislava /12 Preplatok za elektr.energiu -423,76 áno ZSE Energia, a.s., Bratislava /12 Osadenie nástenných tabúl 120,38 áno obj. 64/ TERAsport-Müller, s.r.o., Praha Výmena nefunkčných elektrických 182/12 zásuviek 200,00 nie obj. 67/ Ing. Martin Csomor, Bratislava /12 Vykonanie revízie zásuvkových obvodov 100,00 nie obj. 66/ RUŠEZ-Ing. Ján Dzuba, Bratislava /12 Pranie prádla 8/12 64,75 áno Nexion, s.r.o., Bratislava /12 Kancelárske potreby 500,51 áno obj. 68/ ŠEVT a.s., Bratislava /12 Väzba triednych kníh 225,00 nie obj. 65/ Ladislav Čeliga, Kníhviazačstvo, Bratislava /12 Jedálne kupóny 1100 ks 3326,40 áno obj. 70/ LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o, Bratislava /12 Hygienický program 08/12 110,04 áno zmluva CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava /12 Kancelárske potreby 78,71 áno obj. 68/ ŠEVT a.s., Bratislava /12 Služobný mobil 43,40 áno Orange Slovensko a.s., Bratislava /12 Kancelárske potreby 101,02 áno obj. 68/ ŠEVT a.s., Bratislava /12 Storno materiálu -11,05 áno obj. 68/ ŠEVT a.s., Bratislava /12 HP Toner Q2612AD 113,40 áno obj. 72/ AGEM Computers, spol. s r.o., Bratislava /12 Pero dokumentačné 0,85 áno MEGGY s.r.o., Jelenec /12 Služby počítačovej siete 7-9/ ,00 nie Zml SANET, Bratislava /12 Opakovaná dodávka zemného plynu 9,00 áno SPP, a.s., Bratislava /12 Pedagogický diár 2012/ ,00 áno obj. 69/ Dr.Josef Raabe Slovensko, Bratislava /12 Poistenie majetku ,00 zmluva Union poisťovňa, a.s., Bratislava

10 199/12 Rosco žinenka 452,00 áno obj. 73/ Rosco Sport s.r.o., Levice /12 Poplatok za telefón, pevná linka 8/ ,24 áno Slovak telekom, a.s., Bratislava /12 Vodné a stočné 8/12, Koceľová 52,22 áno zmluva BVS, a.s., Bratislava /12 Vodné a stočné 8/12, Záhradnícka 79,10 áno zmluva BVS, a.s., Bratislava /12 Poplatok za komunálny odpad 8/ ,95 nie zmluva Hlavné mesto SR Bratislava /12 Hygienický program 09/12 110,04 áno zmluva CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava /12 Tonery 546,00 áno obj. 74/ AGEM Computers, spol. s r.o., Bratislava /12 Fortron-zdroj PFC 350W 38,28 áno obj. 75/ AGEM Computers, spol. s r.o., Bratislava /12 Preplatok za elektr.energiu 482,83 áno ZSE Energia, a.s., Bratislava /12 Prenájom rohoží 19,64 áno zmluva Lindström s.r.o., Trnava /12 Poistenie majetok ,00 nie zmluva UNIQA poisťovňa,a.s. Bratislava /12 Volejbalové a basketbalové lopty 227,10 áno 71/ ŠPORTCENTRUM SENICA, s.r.o, Senica /12 hokejky 235,00 áno 71/ ŠPORTCENTRUM SENICA, s.r.o, Senica Učebnica a metodická príručka "Quartier 212/12 libre 2" 43,67 áno 76/ MEGABOOKS Sk, spol. s r.o., Bratislava Zbierka zákonov 2012,navýšenie 213/12 preddavku 50,00 áno Poradca podnikateľa, spol.s r.o., Žilina /12 Predplatné Spravodajca vo verejnej správe 153,52 áno Verlag Dashőfer, Bratislava /12 Služobný mobil 43,54 áno Orange Slovensko a.s., Bratislava /12 Seminár PAM 44,40 áno Vema, s.r.o., Bratislava /12 Opakovaná dodávka zemného plynu 9,00 áno SPP, a.s., Bratislava /12 Pranie prádla 9/12 56,66 áno Nexion, s.r.o., Bratislava /12 Jedálne kupóny 60 ks 171,00 áno obj. 79/ Maríková Anna, Plavecké Podhradie /12 Jedálne kupóny 900 ks 2722,80 áno obj. 80/ LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o, Bratislava /12 Povrchová voda, Záhradnícka 75,85 áno zmluva BVS, a.s., Bratislava /12 Poplatok za telefón, pevná linka 9/ ,54 áno Slovak telekom, a.s., Bratislava

11 223/12 Preplatok za elektr.energiu -189,06 áno ZSE Energia, a.s., Bratislava /12 Hygienický program 10/12 110,04 áno zmluva CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava /12 Oprava predvážok a kontrola váh 92,52 nie obj. 81/ Labo-Uni servis, Bratislava Odborná skúška plynového zariadenia, 226/12 rozvodov plynu a spotrebičov 132,00 nie obj. 84/ Revízie, s.r.o., Bratislava /12 Poplatok za komunálny odpad 9/ ,08 nie zmluva Hlavné mesto SR Bratislava /12 Vodné a stočné 9/12, Záhradnícka 282,92 áno zmluva BVS, a.s., Bratislava /12 Školenie Ochrana osobných údajov 98,00 áno Poradca podnikateľa, spol.s r.o., Žilina /12 Prenájom rohoží 39,29 áno zmluva Lindström s.r.o., Trnava /12 Oprava odstredivky typ Eppendorf 76,40 nie obj. 85/ Labo-Uni servis, Bratislava /12 Povinná jarná deratizácia 143,28 áno obj. 44/ Dušan Šmida EKOPLUS, Bratislava Odstánenie havarijného stavu na plynovom 233/12 zariadení 65,00 nie obj. 87/ Tatranský Jaroslav SERVOPLYN, Senec /12 Priehľadné dosky A4 72,90 áno obj. 88/ Complat SK, spol. s r.o., Bratislava /12 Pomôcky pre odbor PPS 585,74 áno obj. 89/ Učebné pomôcky, s.r.o., Banská Bystrica Účastnícky poplatok na konferenciu RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o, 236/12 "ŠKOLA 2012/2013" 100,00 áno Bratislava /12 Nosidlo a krčný fisačný golier 153,00 áno MEDIHUM, s.r.o., Bratislava /12 Pranie prádla 10/12 49,70 áno zmluva Nexion, s.r.o., Bratislava /12 Zážitková akcia žiakov 187,50 nie Štúdio zážitku-outward Bound, Bratislava /12 Materiál a tonery 2548,62 áno obj. 94/ AGEM Computers, spol. s r.o., Bratislava /12 Mikrovlnné rúry 115,40 áno obj. 90/ Internet Mall Slovakia, s.r.o., Bratislava /12 Služobný mobil 43,40 áno zmluva Orange Slovensko a.s., Bratislava Predplatné mesačníka MANAŽMENT 243/12 ŠKOLY, január 2013-december ,16 áno IURA EDITION spol. s r.o., Bratislava /12 Opakovaná dodávka zemného plynu 9,00 áno SPP, a.s., Bratislava /12 Hygienický program 11/12 157,01 áno zmluva CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava

12 246/12 Vyúčtovacia faktúra , vodné a stočné Koceľová 128,66 áno zmluva BVS, a.s., Bratislava /12 Poplatok za telefón, pevná linka 10/ ,75 áno Slovak telekom, a.s., Bratislava /12 Kancelársky nábytok, pre FL 1137,54 áno obj. 83/ OFFICE PRO s.r.o., Bratislava /12 Jedálne kupóny 900 ks 2722,80 áno obj. 103/ LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o, Bratislava /12 Poplatok za komunálny odpad 10/ ,85 nie zmluva Hlavné mesto SR Bratislava /12 Prenájom rohoží 19,64 áno zmluva Lindström s.r.o., Trnava /12 Predplatné mesačníka VS ,60 áno Poradca s.r.o., Žilina Záloha na predplatné Úplné znenie 253/12 zákonov ,60 áno Poradca s.r.o., Žilina /12 Povrchová voda, Záhradnícka 79,10 áno zmluva BVS, a.s., Bratislava /12 Laboratórny nábytok 3512,54 áno obj. 77/ ITES Vranov s.r.o., Vranov nad Topľou /12 Nedoplatok za elektr.energiu 476,22 áno ZSE Energia, a.s., Bratislava /12 Predplatné dvojmesačníka Remedia ,90 áno PANAX Co, s.ro., Bratislava /12 Analytické váhy 3798,48 áno obj. 91/ LASER-ELTEK, s.r.o, Bratislava /12 Refraktometer 936,00 áno obj. 92/ LASER-ELTEK, s.r.o, Bratislava /12 Hygienický program 11/12 110,04 áno zmluva CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava /12 Povinná jesenná deratizácia 143,28 áno obj. 82/ Dušan Šmida EKOPLUS, Bratislava /12 Kancelárske potreby 562,34 áno obj. 109/ ŠEVT a.s. Bratislava Revízia elektrickej inštalácie a elektrických 263/12 spotrebičov 2000,00 nie obj. 106/ Ing. Martin Csomor, Bratislava Publikácia "Pred štartom na vysokú školu 264/ / ,70 áno obj. 78/ INFOPRESS, vydavateľsto, Bratislava /12 Diagnostické sety pre ZL 472,96 áno obj. 102/ JK-Trading Sk, s.r.o., Bratislava /12 Inzercia v denníku SME 264,00 áno obj. 104/ Petit Press a.s., Bratislava Kongresový poplatok optikov a 267/12 optomestristov 127,00 nie Optická únia Slovenska, Bratislava /12 Kopírovacie služby 650,82 áno zmluva Impromat-Slov,spol.s r.o., Bratislava

13 269/12 Vodné a stočné 10/12, Záhradnícka 441,79 áno zmluva BVS, a.s., Bratislava /12 Kancelársky nábytok pre EÚ 1403,76 áno obj. 98/ OFFICE PRO s.r.o., Bratislava Chemikálie pre odbor zdravotnícky 271/12 laborant 344,38 áno obj. 95/ Slavus s.r.o., Bratislava /12 Lekárničky nástenné 316,80 áno obj. 110/ Michal Kačur TOPOR, Toporec Prístroje a laboratórne pomôcky pre odbor 273/12 ZL 3679,20 áno obj. 97/ Intertec spol. s r.o., Banská Bystrica /12 Elektrospotrebiče 698,30 áno obj. 115/ Electro World (Slovak Republic) s.r.o., Bratislava /12 Služby Virtuálnej knižnice R ,72 áno Komenský, s.r.o., Košice /12 Mesačník Dobrá škola 96,00 áno obj. 86/ EXAM testing, spol. s r.o., Bratislava /12 Kancelársky nábytok 692,25 áno obj. 120/ IKEA Bratislava s.r.o., Bratislava /12 Kancelárske potreby 58,63 áno obj. 109/ ŠEVT a.s. Bratislava /12 Pranie prádla 11/12 58,94 áno zmluva Nexion, s.r.o., Bratislava /12 Obkladačské práce a pokládka dlažby 1880,00 nie obj. 116/ Michal Šoltis-ŠOLCO, Vrakúň /12 Chemikiálie pre odbory FL a ZL 1648,87 áno obj. 96/ Centralchem s.r.o., Bratislava /12 Seminár "Správa registratúry" 36,00 nie Nezisková organizácia VESNA, Bratislava /12 Diaľkové ovládače pre projektor 40,00 áno obj. 118/ TA Triumph-Adler Slovakia s.r.o, Bratislava /12 Laboratórne pomôcky 1827,13 áno obj. 100/ FISHER Slovakia, spol. s r.o., Levoča /12 Seminár - Zákonník práce 45,00 áno Ing.V.Chlebec Ekonomická kancelária, Bratislava /12 Predplatné Zdravotnícke noviny r ,00 áno Slovenská pošta a.s., Bratislava /12 Služobný mobil 44,04 áno zmluva Orange Slovensko a.s., Bratislava /12 Služby počítačovej siete 10-12/ ,00 nie Zml SANET, Bratislava /12 Minitrepačky 456,00 áno obj. 97/ Intertec s.r.o., Banská Bystrica /12 Čistiace potreby 1008,76 áno obj. 117/ Bednárik Ľuboš-sanitárna technika, Bratislava /12 Knihy do učiteľskej knižnice 139,16 áno GRADA Slovakia s.r.o., Bratislava /12 Opakovaná dodávka zemného plynu 9,00 áno SPP, a.s., Bratislava /12 Posypová soľ 54,00 áno obj. 119/ Technické služby A.S.A, Bratislava /12 Diagnostické sety pre ZL 286,64 áno obj. 102/ JK-Trading Sk, s.r.o., Bratislava

14 295/12 Jedálne kupóny 1000 ks 5439,00 áno obj. 121/ LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o, Bratislava /12 Ležadlo elektrické, 3 ks 2187,00 áno obj.107/ Lukáš Kollár, Sabinov /12 Kancelársky papier 258,00 áno obj. 99/ Lyreco, Bratislava /12 Chemikiálie pre odbory FL a ZL 452,28 áno obj. 96/ Centralchem s.r.o., Bratislava /12 Prenájom rohoží 11/ ,29 áno zmluva Lindström s.r.o., Trnava /12 Poplatok za telefón, pevná linka 11/ ,46 áno Slovak telekom, a.s., Bratislava Účastnícky poplatok na Vzdelávacie podujatie Zmeny v oblasti personalistky v 301/12 školskom prostredí 80,00 áno RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o, Bratislava /12 Materiál pre odbor zdravotnícky laborant 485,80 áno obj.112/ ECOMED, Žilina Prístroje a laboratórne pomôcky pre odbor 303/12 ZL 1356,00 áno obj. 97/ Intertec spol. s r.o., Banská Bystrica /12 Materiál a komponenty k počítačom 5876,62 áno obj.131/ AGEM Computers, spol. s r.o., Bratislava /12 Zrážková voda 11/12, Záhradnícka 75,85 áno BVS, a.s., Bratislava /12 Kancelársky nábytok pre odbor DFT 1055,00 áno obj. 93/ BLACK RED WHITE SLOVAKIA, a.s., Košice /12 Hygienický program 12/12 110,04 áno zmluva CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava /12 Nedoplatok za elektr.energiu 11/12 934,02 áno ZSE Energia, a.s., Bratislava /12 Poplatok za komunálny odpad 11/ ,08 nie zmluva Hlavné mesto SR Bratislava /12 Chladnička s mrazničkou Siemens 654,80 áno obj. 127/ Net Sales, s.r.o., Bratislava Dodávka a výmena regenerovanej živice a prostriedku na umývanie do umývačky 311/12 MIELE 196,70 áno obj. 125/ Medimprax s.r.o., Bratislava /12 Školské mikroskopy 4884,39 áno obj. 111/ Optoteam s.r.o., Bratislava Maliarske a natieračské práce, dodávka 313/12 materiálu 1741,69 áno obj. 122/ Štefan Lengyel, Veľký Biel /12 Vodné a stočné Záhradnícka 11/12 472,26 áno BVS, a.s., Bratislava /12 Laboratórne pomôcky 2828,74 áno obj. 100/ FISHER Slovakia, spol. s r.o., Levoča /12 Masážna stolička 297,05 áno obj. 113/ Tatiana Forgáčová-Juventas s.r.o., Hamuliakovo

15 317/12 Mechanický zametací stroj 349,00 áno obj. 130/ Vallens, s.r.o., Žilina /12 Servisný zásah Aquator 80,00 áno Marlus Group s.r.o., Nitra /12 Knihy do knižnice žiakov 61,36 áno Martinus.sk, Martin /12 Rámy na postery 228,00 áno obj. 124/ ŠEVT a.s., Bratislava Sklenená sonda a sklenená kombinovaná 321/12 elektróda 310,80 áno obj. 126/ Intertec spol. s r.o., Banská Bystrica Výmena podlahovej krytiny a dodávka 322/12 materiálu 4438,08 áno obj. 123/ Rakús Vít, Pavlice /12 Seminár PAM 44,40 áno Vema, s.r.o., Bratislava /12 Stomatologický materiál 1493,98 áno obj. 108/ DentAll s.r.o., Prešov /12 Mikrovlnná rúra pre študentov 63,40 áno obj. 135/ Internet Mall Slovakia, s.r.o., Bratislava /12 Posypová soľ 108,00 áno obj. 129/ Technické služby A.S.A, Bratislava /12 Literatúra pre 2. ročník 474,00 áno obj. 134/ Distribučná agentúra AD REM, Bratislava /12 Kopírovacie služby 316,26 áno zmluva Impromat-Slov,spol.s r.o., Bratislava /12 Balíček lôpt pre školy 263,50 áno obj. 133/ Meva sport Slovakia s.r.o., Hlohovec /12 Materiál pre očných optikov 1376,20 áno obj. 132/ ARGUS Optika,s.r.o., Senec Revízia požiarnych hydrantov, hasiacich 331/12 prístrojov a oprava has. prístrojov 207,10 áno obj. 136/ Rudolf Polák-RP, Bratislava /12 Vybavenie lekárničiek 158,59 áno obj. 128/ CUBICON, s.r.o., Bratislava /12 Laboratórne pomôcky 5733,72 áno obj. 100/ FISHER Slovakia, spol. s r.o., Levoča /12 Služobný mobil 43,40 áno zmluva Orange Slovensko a.s., Bratislava /12 Vodné a stočné Koceľová 176,28 áno zmluva BVS, a.s., Bratislava /12 Prenájom rohoží 12/ ,64 áno zmluva Lindström s.r.o., Trnava /12 Povrchová voda,12/12 Záhradnícka 79,10 áno zmluva BVS, a.s., Bratislava /12 Vodné a stočné Záhradnícka 12/12 221,99 áno zmluva BVS, a.s., Bratislava /12 Poplatok za telefón, pevná linka 12/ ,67 áno zmluva Slovak telekom, a.s., Bratislava /12 Poplatok za komunálny odpad 12/ ,08 nie zmluva Hlavné mesto SR Bratislava /12 Nedoplatok za elektr.energiu 12/12 690,43 áno ZSE Energia, a.s., Bratislava

Faktúry 2013 Interné číslo faktúry Predmet Suma DPHvrátane áno/nie Zmluva, objednávka Dátum doručenia faktúry IČO Partner Zverejnenie 1/13 Opakovaná d

Faktúry 2013 Interné číslo faktúry Predmet Suma DPHvrátane áno/nie Zmluva, objednávka Dátum doručenia faktúry IČO Partner Zverejnenie 1/13 Opakovaná d 1/13 Opakovaná dodávka zemného plynu 9,00 áno zmluva 3.1.2013 35815256 SPP, a.s., Bratislava 30.1.2013 Z 1/13 Hospodárske tlačivá 43,13 áno obj. 105/2012 14.1.2013 31331131 ŠEVT a.s. Banská Bystrica 30.1.2013

Podrobnejšie

Objednávky 2013 Číslo objednávky Predmet Suma DPHvrátane áno/nie Dátum vyhotovenia objednávky IČO Partner Zverejnenie 1/2013 Posypová soľ 108,00 áno 2

Objednávky 2013 Číslo objednávky Predmet Suma DPHvrátane áno/nie Dátum vyhotovenia objednávky IČO Partner Zverejnenie 1/2013 Posypová soľ 108,00 áno 2 1/2013 Posypová soľ 108,00 23.1.2013 35848910 Technické služby-a.s.a. s.r.o., Bratislava 30.1.2013 2/2013 Toaletný papier 95,08 23.1.2013 31411045 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava 30.1.2013 3/2013

Podrobnejšie

F A K T Ú R Y poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA P

F A K T Ú R Y poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA P F A K T Ú R Y 2 0 1 3 poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA Plus, s.r.o. 849/2012 60,00 31.12.2012 07.01.2013 deratizácia

Podrobnejšie

Zoznam faktúr 2018 (3)

Zoznam faktúr 2018 (3) identifikácia : obchodné 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska

Podrobnejšie

Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod

Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 2015663 0781014243 1781010428 5781014262 7102438793 0143008570 201606497 7418796823 7434220832

Podrobnejšie

Obecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate

Obecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/116 6.78 05.01.2015 Orange Slovensko, a. s. Metodova, 82108 Bratislava 35697270 Telefonne poplatky 2 DF2014/117 11.51 05.01.2015 O2 Slovakia, s. r.

Podrobnejšie

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávk y s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čisl o zml uvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2016 predplatné 15,60

Podrobnejšie

ZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č

ZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 36, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 10 19 31780334 ZUS Halkova 339,17 s DPH 09.02.2015 34 31780334 ZUS Halkova 385,10

Podrobnejšie

faktúryx

faktúryx 12323 Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 31561802 Potraviny 204,50 1/12/ÚOS 8.1.2013 11.1.2013 12324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Pevná linka 12/12, 1/13, internet 1/13 73,79 13/09/ÚR 7.1.2013 11.1.2013

Podrobnejšie

ZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

ZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 150 Jozef Igaz-Tlačivá-Papier 11,93 s DPH 2.9.2014 Mgr. Cernek Dusan Laminovacia folia Železničná

Podrobnejšie

dokf/fa_ms_14.xls

dokf/fa_ms_14.xls Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské 1/2015 31.12.2014 10.1.2015 2014125 43 Turč. Ďur, IČO : 41809475 Cena v EUR za 12/2014 13,28 10.1.2015 2/2015 2.1.2015 15.1.2015 6216334700 IČO

Podrobnejšie

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011 Povinné zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv Zákon 11/00 ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 11 Došla dňa Celková suma Faktúra číslo Predmet fakturácie Dodávateľ IČO dodáv. JANUÁR 04.01.11 27,67 7011965376

Podrobnejšie

Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.

Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo. Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia 20180635 4181256536 Brat.vodárenská spo. Prešovská 48, 82646 Bratislava 29, SK 35850370 EUR

Podrobnejšie

Základná škola Klátova Nová Ves Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Dodávateľ Faktúra Predm

Základná škola Klátova Nová Ves Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Dodávateľ Faktúra Predm Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od 01.01.2014 do 31.12.2014 Vystavené b.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2014 0.00 0.00 0.00 0.00 Doklady z bežného obdobia Sloven.plynáren.priemysel DF2014/1

Podrobnejšie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2018 4800005 záloha na tep. energiu 01/2018 15.300,00 4800006 záloha na tep. energiu 02/2018 13.330,00 4800009 záloha na tep. energiu

Podrobnejšie

Gymnazium , 11: , Kosice, Nam.L.Novomeskeho IČO: Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokla

Gymnazium , 11: , Kosice, Nam.L.Novomeskeho IČO: Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokla S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 14, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 1 / 5 1 Toner, s.r.o 0,00 s DPH 2.1.2014 2 Papier servis s.r.o

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Makov 264, Makov Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Vyst

Základná škola s materskou školou Makov 264, Makov Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Vyst Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od 01.01.2014 do 31.12.2014 Vystavené b.o.: A Vystavené m.o.: A Vystavené m.r.: A Neuhradené b.o.: A Neuhradené m.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2014 0.00

Podrobnejšie

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763 Čís.fakt.: 3120190122 / 2019 Dátum doruč.: 02.01.2019 Identif. zmluvy: RIMI-SK s.r.o 35763329 Skalická cesta 17 831 02 Ochrana objektu 1Q/2019 79,68 95,62 79,68 95,62 Čís.fakt.: 4002866244 / 2019 Dátum

Podrobnejšie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2012 4000040 fa ZSE energie 1.049,98 4000041 fa ZSE energie 704,05 4000115 Fa preddavok za elektrinu 12.500,00 4000120 Fa dod elektr.

Podrobnejšie

Obec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate

Obec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/547 120.00 O113/2017-OU 04.12.2017 PARM TRADE Bottova 26, 902 01 Pezinok 41030311 Mgr. Miriam Májeková, ekonóm Doprava-Mikuláš 2 DF2017/548 49.80 O114/2017-OU

Podrobnejšie

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č.

Podrobnejšie

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: 37831127 Dátum: 10.09.2013 Strana: 1 8062 3001303690 Tatranská mliekáreň 142.66 07.06.2013 17.06.2013 21.06.2013 8063 201300010 Katarína Paksiová 67.89 11.06.2013 25.06.2013 26.06.2013

Podrobnejšie

Faktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino

Faktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino Faktúry za rok 2019 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Milan Burgan, Dukelských hrdinov 1164/48, Zvolen, IČO: 41195663 3 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 4 ALEX s.r.o, Hadovská 870, Komárno, IČO: 36553859

Podrobnejšie

OC Id_dokladu Dtyp_dokladu Cislo_dokladu Datum_vyhotovenia Variabilny_symbol Obnos_dokladu Nazov_partnera ,68 Sl

OC Id_dokladu Dtyp_dokladu Cislo_dokladu Datum_vyhotovenia Variabilny_symbol Obnos_dokladu Nazov_partnera ,68 Sl OC Id_dokladu Dtyp_dokladu Cislo_dokladu Datum_vyhotovenia Variabilny_symbol Obnos_dokladu Nazov_partnera 2113 2113 4 1 22.12.2016 7611445935 16,68 Slovak Telekom 2114 2114 4 2 22.12.2016 7611335547 37,27

Podrobnejšie

Obec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os

Obec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/00382 03.09.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 výkon zodpovednej osoby za 2018/09 42.00 2 DF2018/00383 03.09.2018 Čarná Mária 31241158 poradenstvo

Podrobnejšie

Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni

Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/1 0.70 04.01.2016 MADE spol. s. r. o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ing. Martina Lapšanská Systémová podpora URBIS 2 DFE2016/2 1.07

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 64/2015 2119735812 45,08 vodné, stočné ZŠ 1-3/15 1.000000 ks, Suma položky 45.08 Eur, 31.03.2015 26.03.2015 15.04.2015 31.03.2015 63/2015 1506300 17310598 SLOVGRAM Jakubovo námestie 14, 81348 Bratislava-Staré

Podrobnejšie

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objedná vky s DPH v Eur Dátum vyhotoveni a objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2015 predplatné 13,20

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj

Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/09/617 372.00 07.09.2017 Milan Kopáč EMIsoft Šoltésovej 3472, 058 01 Poprad 40605043 Ing. Edita Majerčáková, ekonóm Internetový technik 2 DF2017/09/618

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 49/2019 1051920770 110,82 elektrina A.Dubčeka 6/2019 - nedoplatok 17.07.2019 30.06.2019 22.07.2019 01.07.2019 44/2019 2192204095 87,18 tlačivá 02.07.2019 21.06.2019 05.07.2019 21.06.2019 41/2019

Podrobnejšie

P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodáva

P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodáva P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/15 7412069414 Telefónne poplatky 37,80

Podrobnejšie

Organizác Gymnázium,Jablonská 301/5,Myjava Adresa : Jablonská 301/5,90701 Myjava, Myjava, IČO : Druh PLP Číslo PLP Zaevidovaný BÚ debet

Organizác Gymnázium,Jablonská 301/5,Myjava Adresa : Jablonská 301/5,90701 Myjava, Myjava, IČO : Druh PLP Číslo PLP Zaevidovaný BÚ debet 1/6 DF DFB/1..21 SK1 SK211612..21 6,2 Eur 211211 DF DFB/21/1.2.21 SK1 SK112621222 1.2.21 1, Eur 216222 tepel.energia Bytový podnik Myjava 11 DFB//1 2/ servis kopírky Konica Minolta Slovakia 11 DFB/21/1

Podrobnejšie

Centrum pedagogicko-psychologického pora , 10: , Levice, Mierová 1 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zo

Centrum pedagogicko-psychologického pora , 10: , Levice, Mierová 1 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zo S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 1 35763469 T-Slovak Telekom 53,84 s DPH 9.1.2012 2 35815256 Slovenský árenský priemysel 9.1.2012

Podrobnejšie

Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:

Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: Spojená škola 29.6.2 95301, Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 Číslo Obnos Mena

Podrobnejšie

Faktúry rok 2012

Faktúry rok 2012 Faktúry rok 2017 Číslo fa/druh fa Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2017 2/2017 3/2017 4/2017 5/2017 6/2017 7/2017 8/2017 9/2016 10/2016 Vývoz TKO mes. mobilnej 22.11.2016-21.12.2016 23,18 03.01.2017

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry p26/2015 51505242 35908718 RAABE Štefanovičova 20, 81104 Bratislava 63,85 predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD Položky: predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD, 1.000000

Podrobnejšie

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa dodávateľa / názov 3020190344 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623 19100040 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000001132 / Poláček / Dolné Srnie

Podrobnejšie

GERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol ,20 IRESOFT

GERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol ,20 IRESOFT GERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol 1 07.01.2017 2317110 871,20 IRESOFT 2 16.12.2016 6050060916 1685,00 Wustenrot poisťovňa, a.s., 825 22 Bratislava

Podrobnejšie

CPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T

CPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1 36399493 DSI DATA, s.r.o 18,99 s DPH 16.1.2018 2 35763469 Slovak telekom, a.s.

Podrobnejšie

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017//1043 3000109836 11.12.2017 15.12.2017 1 620.00 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 46113177 zml. platba za dodávku el.energie 12/2017-

Podrobnejšie

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: 37831127 Dátum: 31.10.2014 Strana: 1 1 1410067 ULTRASTAV s.r.o 84 021.22 08.10.2014 17.10.2014 08.10.2014 1 rekonštrukcia strechy 1 Ks 0.000 8073 144755 Anton Antol 25.20 10.09.2014

Podrobnejšie

GERIUM Kniha faktúr 2015 Číslo Dátum Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia splatnosti symbol ,94

GERIUM Kniha faktúr 2015 Číslo Dátum Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia splatnosti symbol ,94 GERIUM Kniha faktúr 2015 Číslo Dátum Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia splatnosti symbol 1 31.12.2014 14.01.2015 2014152 2650,94 Vojtech Miklos 2 31.12.2014 14.01.2015 2014153 3788,16

Podrobnejšie

a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA

a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA 1. 2. 3. 4. 5. 6a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FAKTÚRY ANTIDOPINGOVEJ AGENTÚRY SR ZA ROK 2017 Identifikácia

Podrobnejšie

Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037, ,80 2/2018 Inzerát do nov

Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037, ,80 2/2018 Inzerát do nov Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018

Podrobnejšie

IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia

IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia od : 1.9.2016 do : 31.10.2016 Variabilný Obnos Mena

Podrobnejšie

IFOsoft6

IFOsoft6 17088 1715016 89953932 171143 171811 003552017 2412656460 2412680386 102017 2017134 2102442997 625037254 1753459 1754792 117171620 1754725 1755939 1755928 117176275 1756482 1757335 1757853 1757884 1759035

Podrobnejšie

dokf/fa_ms_14.xls

dokf/fa_ms_14.xls Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské Cena v EUR 1/2017 5.1.2017 18.1.2017 4792074962 35763469 telefónne hovory 30,58 2/2017 9.1.2017 17.1.2017 36350120 Dodávateľ Predmet 03680 Martin,

Podrobnejšie

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA Topolčianske 752, Chlieb pekárne

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA Topolčianske 752, Chlieb pekárne 161819 566107240 Topolčianske 752,61 30-12-2016 14-01-2017 05-01-2017 Chlieb pekárne 161820 9000990165 Sl. pošta poštovné 417,15 30-12-2016 25-01-2017 16-01-2017 Poštovné 161821 11609613 RM Gastro-JAZ

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 96/2012 2/1200387 120100003 44522797 EAGLE s.r.o. Južná 6, 94901 Nitra 3 456,00 Služby - dotlač 24 ks podkladov pre verejné obstaranie "Výstavba nájomných bytov na Ul. 1. mája - ŠTVORLÍSTOK" 03.02.201

Podrobnejšie

Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC Celková suma v Identifikačné údaje do

Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC Celková suma v Identifikačné údaje do Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC - 2015 Celková suma v Identifikačné údaje dodávateľa Adresa Údaje o FO objednáv. Identifikácia

Podrobnejšie

Číslo Obnos Mena Dátum Schválil Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávky zmluvy Text Telefónica Slovakia 67,09 s DPH 08.01

Číslo Obnos Mena Dátum Schválil Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávky zmluvy Text Telefónica Slovakia 67,09 s DPH 08.01 Číslo Obnos Mena Dátum Schválil Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávky zmluvy Text 1 35848863 Telefónica Slovakia 67,09 s DPH 08.01.2014 PaedDr Sopko Julian 35546042/1 Telefón 2 35763469

Podrobnejšie

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky:

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena Číslo Číslo faktúry: faktúry: s DPH zmluvy:

Podrobnejšie

Obec Slančík , 8: , Slančík č. 83, Obecný úrad IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady

Obec Slančík , 8: , Slančík č. 83, Obecný úrad IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2017001 do 2017104 1 / 6 2017001 34813616 R.D.TECH - R.Dugas 33,19 s DPH 2.1.2017

Podrobnejšie

Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH FAKTÚRY - APRÍL 2013 Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Obchodné meno

Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH FAKTÚRY - APRÍL 2013 Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Obchodné meno FAKTÚRY - APRÍL 2013 20130337 Za sluţby 4/2013 492,00 2/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130336 Tonery 267,00 3/2013 81/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130335 Stavebný materiál 124,04 30.4.2013

Podrobnejšie

Spojená škola , 12: , Dobšiná, Nová 803 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0

Spojená škola , 12: , Dobšiná, Nová 803 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 1 UNION poisťovňa a.s. 578,72 s DPH 2 35763469 Slovak telekom, a. s. 60,95 s DPH 3 35543752 ŠJ

Podrobnejšie

F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2017 Fa č. Popis fakturovaného plnenia Hodnota /s,bez DPH/ Zmluva Objednávka Doručenie Fa Dodávateľ faktur

F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2017 Fa č. Popis fakturovaného plnenia Hodnota /s,bez DPH/ Zmluva Objednávka Doručenie Fa Dodávateľ faktur F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2017 Fa č. Popis fakturovaného plnenia Hodnota /s,bez DPH/ Zmluva Objednávka Doručenie Fa Dodávateľ fakturovaného plnenia identifikácia 1 Nájom a voda január

Podrobnejšie

Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou

Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph 142014 Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou 02.09.2014 1565,00 ochran.združenie zvierat na hrade Devín

Podrobnejšie

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 171000441 135338 2017031 2170206 234704414 234704416 234704420 234704436 234704442 102664034 700400

Podrobnejšie

Základná škola Kriváň , 16: , Kriváň č.435, Kriváň č.435 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť st

Základná škola Kriváň , 16: , Kriváň č.435, Kriváň č.435 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť st S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.01.2018 do: 31.10.2018 1 / 7 1 37922190 Asociácia správcov registratúry 39,00 s

Podrobnejšie

Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ

Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/433 13.73 02.11.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany 35743565 EE Ostrov 287 2 DF2015/434 43.20 02.11.2015 Ladisco, s.r.o. areál

Podrobnejšie

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. z

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. z Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 20130333 Oprava ortuťových tonometrov 66,43 128/2013/šš 02.04.2013 MEDIOX, s.r.o., Horná Streda 64, 916 24 Horná Streda, IČO: 31416225 20130331

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Jurské Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor

Základná škola s materskou školou Jurské Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/1 644.00 14.01.2014 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o Kežmarok 36492922 AJ 2 DF2014/2 14.98 14.01.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská, 81762 Bratislava

Podrobnejšie

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.

Podrobnejšie

VOZUS04

VOZUS04 Záznam o vykonaní prieskumu trhu zapísaná v zmysle 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. podľa Smernice upravujúcej

Podrobnejšie

Mestská informačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen

Mestská informačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/169 252.99 O2016/59 01.07.2016 fb geoclub, s.r.o. Stará Vajnorská 11, 810 00 Bratislava 35965592 Ing. Martina Lapšanská Tovar - publikácie 2 DFE2016/170

Podrobnejšie

Faktury za jul2014

Faktury za jul2014 Domov dôchodcov 07.08.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za júl 2014 Číslo Cena s DPH Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ prijatia objednávk zmluvy

Podrobnejšie

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. zm

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. zm Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 20151217 Potraviny 263,65 04/2014 771/2015 04.01.2016 Fatra TIP s.r.o., Priemyselná 20151218 Potraviny 527,00 08/2014 772/2015 04.01.2016 Mäsovýroba

Podrobnejšie

Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady

Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 71834902 71834901 9009 9013 9012 1810296 31654363 Tatranská mliekareň a.s. 6,72 s DPH 31654363

Podrobnejšie

Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného pl

Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného pl Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ

Podrobnejšie

(Microsoft Word - janu\341r 2016_faktury.doc)

(Microsoft Word - janu\341r 2016_faktury.doc) dodávateľa Z00012016 Zálohová platba na dodávku tepelnej energie na 1/2016 Z00022016 07512015/ 811 07522015/ 812 Zálohová platba na dodávku elektrickej energie na mesiac 1/2016 Prenájom puzdra typ 8805

Podrobnejšie

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.

Podrobnejšie

Obec Ardovo Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ

Obec Ardovo Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/2 55.00 05.01.2018 Eurobus a.s. Staničné námestie, 04204 Košice 36211079 DF-Dotácia z OÚ zmluva 1/04 2 DF2018/3 17.71 05.01.2018 Slovak Telecom Karadžičova

Podrobnejšie

Základná škola Komenského 2, Svit Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2011 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Faktúra Dátum Splatno

Základná škola Komenského 2, Svit Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2011 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Faktúra Dátum Splatno Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2011 Obdobie: od 01.01.2011 do 30.04.2011 Vystavené b.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2011 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Doklady z bežného obdobia DF2011/001 03.01.2011 05.01.2011

Podrobnejšie

Štruktúrovaný prehľad údajov došlých faktúr za tovary , služieb a prác MsKS Komárno na zverejnenie

Štruktúrovaný prehľad údajov došlých faktúr za  tovary ,  služieb a prác MsKS Komárno na zverejnenie Štruktúrovaný prehľad údajov došlých faktúr za tovary, služieb a prác MsKS Komárno na zverejnenie podľa 5b, zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe informácií v z.n.p. Číslo FA Popis fakturovaného plnenia

Podrobnejšie

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010005009 03.12.2018 MPRV SR 1000011469 / Pamas-Trenčín, s.r.o. / egionárska 6419 911 01, Trenčín / 36317250 1010005010 03.12.2018 MPRV SR 1000013239 / Imrich

Podrobnejšie

Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného

Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného plnenia bez DPH s DPH faktúra súvisí faktúra súvisí

Podrobnejšie

faktury_

faktury_ FAKTÚRY 2012 február Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0059/12 Telefónne poplatky KÚ, SK DF/0060/12 Stravné lístky porada riaditeľov SK DF/0061/12 Stravné lístky za Katastrálny

Podrobnejšie

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 26 Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3

Podrobnejšie

vydavkova cast rozpoctu

vydavkova cast rozpoctu Obec Vyšná Myšľa Rozpočet na roky 2012-2014 (výdavková časť) v EUR Program/ podprogram FNC Položka Zdroj Text Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 1 Program 1: Podpora spoločenského života Podprogram 1.1: Kultúrny

Podrobnejšie

OBEC KÚTY,OBECNÝ ÚRAD , 12: , KÚTY, NAM. RADLINSKÉHO 981 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť sto

OBEC KÚTY,OBECNÝ ÚRAD , 12: , KÚTY, NAM. RADLINSKÉHO 981 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť sto S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 192, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 8677475225 8677474830 8677475199 745975949 3081084238 9190011 1020190003 2019000172

Podrobnejšie

Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308,

Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308, Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 19007 CinemArt s.r.o. 308,7 5007125 1.2.19 kino 260117 81 03 cesta 8103 19008 CinemArt s.r.o. 55,86

Podrobnejšie

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 8 1011 379,30 s DPH 2.10.2017 1012 44240104 Bohuš Šesták, s.r.o. 38,40 s DPH 2.10.2017 1013 12,18

Podrobnejšie

Obec Ostrá Lúka Obecný úrad Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2016 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Faktúra Dátum Splatnosť Pre

Obec Ostrá Lúka Obecný úrad Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2016 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Faktúra Dátum Splatnosť Pre Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2016 Obdobie: od 01.01.2016 do 31.12.2016 Vystavené b.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Doklady z bežného obdobia DF2016/1 08.01.2016 18.01.2016

Podrobnejšie

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 26 Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA...

Podrobnejšie

Základná škola s MŠ Ráztočno , 11: , Ráztocno, Komenského 428/43 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobra

Základná škola s MŠ Ráztočno , 11: , Ráztocno, Komenského 428/43 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobra S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 1 44291809 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 2 283,00 s DPH 7.1.2015 Mgr. Mittašová Otília 2 35763469

Podrobnejšie

KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2017 Číslo podľa IČO Celková Dátum Suma Dátum Dátum Meno Číslo dodávateľa Dodávateľ Adresa dodávateľa dodávateľa Popis

KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2017 Číslo podľa IČO Celková Dátum Suma Dátum Dátum Meno Číslo dodávateľa Dodávateľ Adresa dodávateľa dodávateľa Popis KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2017 Číslo podľa IČO Celková Dátum Suma Dátum Dátum Meno Číslo dodávateľa Dodávateľ Adresa dodávateľa dodávateľa Popis suma s DPH doručenia úhrady úhrady zverejnenia podpisujúceho

Podrobnejšie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry dodávateľa / názov 2018097 05.10.2018 19.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182192 05.10.2018 19.11.2018 M 1000011048 / Radio Services a.s. / 21182250

Podrobnejšie

Výzva na predkladanie ponúk V súlade s 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších p

Výzva na predkladanie ponúk V súlade s 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších p Výzva na predkladanie ponúk V súlade s 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Číslo: 469/2016 Názov zákazky: Úprava povrchov

Podrobnejšie

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 6 10113323 10113327 28715 35182015 510010941 20151570 131380 20151574 131396 2015087 2015088 7468288552

Podrobnejšie

ZUS Ivanka pri Dunaji , 8: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobra

ZUS Ivanka pri Dunaji , 8: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobra S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 9 1000 37695223 Slachtic Jan-tech.BOZP 49,80 s DPH 11.01.2016 všeob.sl.-bozp Kollarova

Podrobnejšie

Materská škola , 12: , Nemšová, Odbojárov 177/8A IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl

Materská škola , 12: , Nemšová, Odbojárov 177/8A IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 2 36006912 Verejná informačná služba, spol. s r. o. 220,80 s DPH 17.01.2017 poplatok za predĺženie

Podrobnejšie

document

document S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 465 33616591 Ing.Zoltán Keszeg - PRINT-K 79,80 s DPH 25.11.2015 tlač pamätnej knihy Martovce 381 94701

Podrobnejšie

Uhradené faktúry 2011

Uhradené faktúry 2011 Uhradené faktúry január 2011 RVC Michalovce 2011 členské 11,38 14.1.2011 RVC Michalovce seminár 18012011 20,00 14.1.2011 0721849928 telefón+ internet Oú 80,10 18.1.2011 telefón MŠ 5721951794 15,86 18.1.2011

Podrobnejšie

Lucia Slatinská Horná Strieborná 14599/4, Banská Bystrica Tel. / fax: URL: Dvojpodlažná chata s pozemkom v rekreačne

Lucia Slatinská Horná Strieborná 14599/4, Banská Bystrica Tel. / fax: URL:   Dvojpodlažná chata s pozemkom v rekreačne Lucia Slatinská Horná Strieborná 14599/4, 97401 Banská Bystrica Tel. / fax: 0915870556 URL: www.dodomceka.sk Dvojpodlažná chata s pozemkom v rekreačnej oblasti Tajov Cena - Predaj: 89 900,00 Kraj: Okres:

Podrobnejšie

ZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018

ZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018 Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-276 3018371422 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky zamestnancov

Podrobnejšie

Základná škola Komenského 6, Sobrance IČO Kniha dodávateľských faktúr august 2014 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl

Základná škola Komenského 6, Sobrance IČO Kniha dodávateľských faktúr august 2014 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2014090 do 2014096 1 / 5 2014090 44483767 Východoslovenská energetika,

Podrobnejšie

Základná umelecká škola Liptovský Hrádok Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor

Základná umelecká škola Liptovský Hrádok Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2017/148 22.66 1151473401-02 08.01.2018 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 fatelekomunikačné služky HO + VO12/2017 2 DF2017/149

Podrobnejšie

Prehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného ú

Prehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného ú Prehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného útvaru Evidenčný počet útvar zamestnancov k 28. 2. 2011

Podrobnejšie

Microsoft Word - obj 2018 zoznam

Microsoft Word - obj 2018 zoznam Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2018 zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo

Podrobnejšie