Prehľad uhradených faktúr v období Interné číslo Predmet faktúry Suma Mena Číslo objednávky Dátum prijatia Obchodný partner IČO subj

Podobné dokumenty
WEB-faktury xlsx

Prehľad uhradených faktúr v období Interné číslo Predmet faktúry Suma Mena Číslo objednávky Dátum prijatia Obchodný partner IČO subj

WEB-faktury xlsx

Prehľad uhradených faktúr v období Interné číslo Predmet faktúry Suma Mena Číslo objednávky Dátum prijatia Obchodný partner IČO subj

Prehľad uhr. FA xlsx

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa

Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.

Zoznam faktúr 2018 (3)

a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Zošit2

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry

Obecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate

Obec Mikulášová Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodáva

Objednávky tovarov, služieb a prác

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. z

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA Topolčianske 752, Chlieb pekárne

Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. zm

Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: Strana : 1 z 5 Dátum od : do : 3

zoznam faktur na web2012.xls

Faktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino

Zverejnenie súhrnnej správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,- bez DPH v zmysle 99 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obs

Zošit2

Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj

Centrum pedagogicko-psychologického pora , 10: , Levice, Mierová 1 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zo

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Objednávky tovarov, služieb a prác

Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037, ,80 2/2018 Inzerát do nov

VOZUS04

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

Č. obj. Popis objednaného plnenia Hodnota objednanéh o plnenia Bez DPH v Identifikácia so zmluvou Dátum vyhotovenia objednávky Dodávateľ Adresa dodáva

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

KNIHA_FAKTUR

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763

Objednávky

faktury_

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno

Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni

Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro

faktury_

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A

Objednávky

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan

Stredná odborná škola veterinárna Drážovská 14, Nitra Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T

DataWindow

Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100, Elektrická energia - MŠ

objednávky september 2014

Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:

Kópia - 05_2014

DataWindow

ZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č

P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodáva

Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO FOKUS Bar

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky:

ZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018

Nemocnica Snina, s. r. o., Sládkovičova 300 /3, Snina 1 Dodávateľské faktúry uhradené Interné DODÁVATEĽ Suma Dátum

IFOsoft6

Základná škola Komenského 6, Sobrance IČO Kniha dodávateľských faktúr august 2014 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl

NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA 7 MESTO DUNAJSKÁ STREDA SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA 117 ODS. 2 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTAR

Faktúry final Číslo faktúry Číslo faktúry Identifikácia zmluvy/ Popis fakturovaného Cena v EUR s Dátum Dátum Dodávateľ IČO dodávateľa interné

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Bod 4 Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2015 Účtovná závierka ČERPANIE ROZPOČTU SARAP Stav k (po závierke ) Stav pokladne k 1.1.

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľ

Gymnazium , 11: , Kosice, Nam.L.Novomeskeho IČO: Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokla

Základná škola s materskou školou Jurské Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

SPRÁVA podľa 21 O ZMLUVE UZAVRETEJ POSTUPOM zadávania pre podlimitné zákazky do 190 tis. eur v roku Verejný obstarávateľ Bratislavské kultúr

Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou

Faktury za jul2014

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

RozpoĊet na roky

F A K T Ú R Y poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA P

Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308,

faktúryx

Organizác Gymnázium,Jablonská 301/5,Myjava Adresa : Jablonská 301/5,90701 Myjava, Myjava, IČO : Druh PLP Číslo PLP Zaevidovaný BÚ debet

faktúry xls

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo objednávky Dátu

Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen

Objednávky 7/ /2018 Objedn. popis adresa dodávateľa Č. zmluvy Objednané MenaCelková hodnota 1000 zvieratá a materiál pre zvieratá AnLab, s.r.o.,

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno

(Microsoft Word - j\372n 2015_faktury.doc)

Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC Celková suma v Identifikačné údaje do

Microsoft Word - obj 2018 zoznam

dokf/fa_ms_14.xls

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce vo štvrtom štvrťroku 2014 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č.

Základné sadzby pre rok 2018 Základné sadzby pre rok

Zoznam faktúr s položkami a údajmi z faktúr

Obec Ardovo Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod

objednávky

DataWindow

Microsoft Word - Vymer c SKAND+zamestnanci.doc

DataWindow

Prepis:

11700783 servis vzduchotechniky 120,00 EUR zmluva 09.11.2017 CIUR s.r.o. Lamačská cesta 8 81104 Bratislava 46538526 11800092 frankovací stroj Neopost IS 420 2426,40 EUR 18/00033/107041/be 26.2.2018 MAILTEC SLOVAKIA spol. s r. o. Rovniakova 14 85102 Bratislava 21800073 Vých.energetika-dobr.k 218/20-3,00 EUR Vých.energetika-dobr.k 2 27.2.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 11800114 akumulátor, olej 1599,98 EUR KZ č. Z20185726_Z 06.3.2018 LABOSHOP GmbH, Industriegebiet,D-97708, Grossenbrach, DE 29180003 NZZ-chemikálie-214102 68,34 EUR 18/125/214102/be 27.3.2018 AFT Bratislava, s.r.o. Pečnianska 31 21800128 koberce-207051 399,76 EUR 18/129/207051 28.3.2018 JUTEX Slovakia, s.r.o. Ivánska cesta 2 21800167 NZZ-chemikálie-214102 68,34 EUR 18/125/214102/be 18.4.2018 AFT Bratislava, s.r.o. Pečnianska 31 21700113 NZZ-materiál-17/79/214110/be 634,00 EUR NZZ-materiál-17/79/2141 20.3.2017 Elisabeth Pharmacon, spo l. s r.o. 21700114 NZZ-materiál-17/77/214110/be 735,00 EUR NZZ-materiál-17/77/2141 20.3.2017 Elisabeth Pharmacon, spo l. s r.o. 21700115 NZZ-materiál-17/16/214110/be 720,00 EUR NZZ-materiál-17/16/2141 20.3.2017 Elisabeth Pharmacon, spo l. s r.o. 21700132 NZZ-materiál-214111 1540,00 EUR KZ č.z20179793 Z 23.3.2017 Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava 21700140 NZZ-materiál-214111 618,00 EUR KZ č.z20179791 30.3.2017 Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava 21700142 NZZ-materiál-214110 720,00 EUR 17/29/214110/be 03.4.2017 Elisabeth Pharmacon, spo l. s r.o. 21700143 NZZ-materiál-214110 720,00 EUR 17/78/214110/be 03.4.2017 Elisabeth Pharmacon, spo l. s r.o. 21700219 NZZ-izolačný kit-214110 634,00 EUR 17/148/214110/be 17.5.2017 Elisabeth Pharmacon, spo l. s r.o. 21700228 NZZ-roztok-214110 51,67 EUR 17/178/214110/be 24.5.2017 Elisabeth Pharmacon, spo l. s r.o. 21700278 NZZ-zdrav.materiál-214110 634,00 EUR 17/213/214110/be 26.6.2017 Elisabeth Pharmacon, spo l. s r.o. 11800070 sklenár. práce-recepcia L14 1553,16 EUR 18/0031/107041/be 15.2.2018 Milan Šurina - Sklenárske práce Wolkerova č. 7 Prevádzka : Hálkova č. 11, Bratislava 90031 Stupava 11800185 poplatok Rallye Rejvíz 2018 570,00 EUR žiadosť o fin. podporu 05.4.2018 Rallye Rejvíz, o.s. Stránského 35 61600 Brno 11800186 polatok Rallye Rejvíz 2018 615,00 EUR žiadosť o fin. podporu 05.4.2018 Rallye Rejvíz, o.s. Stránského 35 61600 Brno 11800166 syringe Agilent-6 ks 272,16 EUR 18/00084/114514/be 27.3.2018 HERMES LabSystem Polianky 5 84404 Bratislava 11800159 diagnostiká 424,71 EUR KZ č. Z20186745_Z 21.3.2018 Bio G spol. s r.o. 35687487 44483767 35832274 35836679 36250643 35836679 35849258 35849258 11833858 70809771 70809771 35693487 Strana 1 z 7

11800172 servis a kalibrácia váh 298,07 EUR 18/00069/114514/be 28.3.2018 SARTORIUS SERVIS s.r.o. Šulekova 44 81103 Bratislava 35879041 11800173 ultrazvuk. čistička 315,00 EUR 18/00102/114514/be 28.3.2018 GDU s.r.o. Hemerkova 34 04023 Košice 11800174 diagnostický materiál 88,00 EUR KZ.č.Z20189238_Z 28.3.2018 BECKMAN COULTER Slovenská republika sro Vlárska 3 83007 Bratislava 47531924 35683546 11800151 diagnostický materiál 2431,40 EUR KZ č. Z20189238_Z 19.3.2018 BECKMAN COULTER Slovenská republika sro Vlárska 3 83007 Bratislava 35683546 11800152 nájom fliaš 307,80 EUR zmluva 19.3.2018 MESSER TATRAGAS spol. s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava 11800140 stomatolog. materiál 669,00 EUR 18/00057/110052/be 13.3.2018 FANG-DENT s.r.o. 11800128 stomatolog. materiál 305,16 EUR 18/00052/110052/be 12.3.2018 FANG-DENT s.r.o. 11800131 kancelársky a hygienický mater 289,16 EUR obj.. 397811 12.3.2018 Lamitec, spol. s r.o 11800132 pečiatky 93,60 EUR Rám. dohoda č. Z20182 12.3.2018 Lamitec, spol. s r.o 21800084 NZZ-chemikálie-214122 49,90 EUR 18/51/214122/be 05.3.2018 BIOTECH s.r.o. Pod Rovnicami 2 11800171 vyčistenie talárov 588,00 EUR 18/00118/100102/be 27.3.2018 ŽBLNK TOMAX, s.r.o. J.C.Hronského 14 83102 Bratislava 11800184 prenájom dozimetrov 34,40 EUR 18/00010/131322/be 05.4.2018 Slovenská legálna metrol ógia 19180007 denat. lieh 364,80 EUR 18/00123/111001/be 09.4.2018 Slovenské liehovary a likérky, a.s. Trnavská cesta 92041 Leopoldov 11800231 denat. lieh /zál. fa.1918/07/ 364,64 EUR 18/00123/111001/be 18.4.2018 Slovenské liehovary a likérky, a.s. Trnavská cesta 92041 Leopoldov 11800036 vyhodnotenie osob.tl dozimetr 32,10 EUR 18/00010/131322/be 05.2.2018 Slovenská legálna metrol ógia 11800037 prenájom+vyhodnotenie dozime 461,68 EUR 18/00009/131322/be - pr 05.2.2018 Slovenská legálna metrol ógia 21800041 havária vodov.potrubia-207056 6409,80 EUR 18/23/207056/be 13.2.2018 Havarijná služba s.r.o. Nová 37 90026 Slovenský Grob 21700464 NZZ-diagnostiká-214110 735,00 EUR 17/293/214110/be 19.10.2017 Elisabeth Pharmacon, spo l. s r.o. 21700465 NZZ-diagnostiká-214110 720,00 EUR 17/294/214110/be 19.10.2017 Elisabeth Pharmacon, spo l. s r.o. 21700056 NZZ-materiál-214110 634,00 EUR 17/15/214110/be 13.2.2017 Elisabeth Pharmacon, spo l. s r.o. 11700730 ČK ISIC, 4 ks 33,60 EUR LF, FVZ 26.10.2017 TransData s.r.o. EMtest-Sk s.r.o. 21700473 NZZ-diagnostiká-214111 499,99 EUR 17/415/214111/be 26.10.2017 Bio G spol. s r.o. 00685852 35768444 43910904 36241369 36241369 50821377 Strana 2 z 7

11700628 ČK ISIC dupl. 1 ks 8,40 EUR T/170358 03.10.2017 TransData s.r.o. EMtest-Sk s.r.o. 11700678 prenájom,údržba,servis Uniterm 890,16 EUR zmluva z 17.5.2016 12.10.2017 TransData s.r.o. EMtest-Sk s.r.o. 11700701 ČK ISIC,duolikát BB 8,40 EUR T/170383 19.10.2017 TransData s.r.o. EMtest-Sk s.r.o. 11700702 ČK externisti BA 259,38 EUR T/170391 19.10.2017 TransData s.r.o. EMtest-Sk s.r.o. 21700381 NZZ-diagnostiká-214111 499,99 EUR 17/283/214111/be 22.8.2017 Bio G spol. s r.o. 21700382 NZZ-diagnostiká-214110 480,00 EUR 17/288/214110/be 22.8.2017 Bio G spol. s r.o. 11700596 ČK ISIC dotlač - 248 ks 2083,20 EUR T/170301 20.9.2017 TransData s.r.o. EMtest-Sk s.r.o. 11700601 ČK ISIC 33,60 EUR T/170316 21.9.2017 TransData s.r.o. EMtest-Sk s.r.o. 11700602 ČK ISIC - dotlač 336,00 EUR T/170310 21.9.2017 TransData s.r.o. EMtest-Sk s.r.o. 21700429 NZZ-lieky-214101 841,77 EUR 17/337/214101/be 22.9.2017 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb,a.s. Pod Krásnou hôrkou 1 83348 Bratislava 35971126 11700608 ČK ISIC, duplikát BA - 6 ks 50,40 EUR T/170328 27.9.2017 TransData s.r.o. EMtest-Sk s.r.o. 11700612 zdravot. materiál 122,06 EUR 17/0345/111001/be 27.9.2017 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb,a.s. Pod Krásnou hôrkou 1 83348 Bratislava 21700537 NZZ-diagnostiká-214110 2240,00 EUR 17/496/214110/be 14.12.2017 Bio G spol. s r.o. 21700559 NZZ-diagnostiká-214111 500,00 EUR 17/482/214111/be 22.12.2017 Bio G spol. s r.o. 21700566 NZZ-liečivá-214101 375,85 EUR 17/493/214101/be 28.12.2017 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb,a.s. Pod Krásnou hôrkou 1 83348 Bratislava 11800010 ČK ISIC 2 ks dotlač-duplikát 16,80 EUR T/180009 16.1.2018 TransData s.r.o. EMtest-Sk s.r.o. 11700789 ČK ISIC dupl. BA 2 ks 16,80 EUR T/170435 13.11.2017 TransData s.r.o. EMtest-Sk s.r.o. 11700810 dotlač ČK ISIC - 4 ks 33,60 EUR T/170444 20.11.2017 TransData s.r.o. EMtest-Sk s.r.o. 11700824 poplatok za prplong. karty 2227,40 EUR zmluva 27.11.2017 TransData s.r.o. EMtest-Sk s.r.o. 11700825 ČK ISIS, duplikát BA 1 ks 8,40 EUR T/170460 27.11.2017 TransData s.r.o. EMtest-Sk s.r.o. 11700826 ČK externisti BA 175 ks 1375,50 EUR T/170459 27.11.2017 TransData s.r.o. EMtest-Sk s.r.o. 35971126 35971126 Strana 3 z 7

21700511 NZZ-diagnostiká-214110 672,00 EUR 17/466/214110/be 04.12.2017 Bio G spol. s r.o. 11700864 ČK ISIC dupl.bb - 1 ks 8,40 EUR T/170465 05.12.2017 TransData s.r.o. EMtest-Sk s.r.o. 11800077 ČK ISIC duplikát, 3 ks 25,20 EUR T/180056 19.2.2018 TransData s.r.o. EMtest-Sk s.r.o. 11800086 duplikát ČK ISIC - BB 1 ks 8,40 EUR T/180070 22.2.2018 TransData s.r.o. EMtest-Sk s.r.o. 11800087 duplikát ČK ISIC - 1 ks BA 8,40 EUR T/180070 22.2.2018 TransData s.r.o. EMtest-Sk s.r.o. 21800100 spotrebný materiál-207051,214 363,34 EUR Z2018249 12.3.2018 Lamitec, spol. s r.o 11800125 zápalky 5,40 EUR rám.dohoda č. Z2018249 12.3.2018 Lamitec, spol. s r.o 21800070 servis váh-238900 129,00 EUR 18/46/238900/be 26.2.2018 Slovenská legálna metrol ógia 11800191 1 ks ČK ISIC-dupl. BB /chýbajú 8,40 EUR T/170492 06.4.2018 TransData s.r.o. EMtest-Sk s.r.o. 11800205 regist. poplatok, ubytovanie - S 1132,50 EUR žiadanka č. 321/2018 09.4.2018 Congress Company Utopialaan 49 5232 CD s-hertogenbosch, Holandsko NL 11800206 registr. poplatok, ubytovanie - M 1132,50 EUR žiadanka č. 323/2018 09.4.2018 Congress Company Utopialaan 49 5232 CD s-hertogenbosch, Holandsko NL 11800207 reg.poplatok, ubytovanie - Brigi 332,50 EUR žiadanka č. 322/2018 09.4.2018 Congress Company Utopialaan 49 5232 CD s-hertogenbosch, Holandsko NL 11800160 zdravotnícky materiál 189,20 EUR KZ č. Z20188421_Z 21.3.2018 K&M MEDIA s.r.o. Čierne 94 02313 Čierne 11800133 kancelárske potreby 325,55 EUR obj. 400617 12.3.2018 Lamitec, spol. s r.o 11800143 duplikáty ČK ISIC - 3 ks 25,20 EUR T/180093 15.3.2018 TransData s.r.o. EMtest-Sk s.r.o. 11800155 inzercia 94,80 EUR obj. L. Ondrisková (1001 21.3.2018 Profesia, spol. s r.o. Viedenská cesta 7 21800104 NZZ-obvezy-214122 80,80 EUR KZ č.z20188421 13.3.2018 K&M MEDIA s.r.o. Čierne 94 02313 Čierne 11800197 obedy - 3,/2018 6913,87 EUR zmluva 09.4.2018 CAffe Zelený Štvorec s,r,o. Karpatské nám. 10 83106 Bratislava 11700330 MSS-6VC,MSS-R18 - pre IT 384,00 EUR 17/00168/107026/be 26.5.2017 BSP Softwaredistribution Prepoštská 8 81101 Bratislava 21800051 NZZ-liečivá-214122 5597,28 EUR 18/27/214122/be 15.2.2018 Kusyn s.r.o. Stará Vajnorská 1367/4 83104 Bratislava 11800082 úprava komunikácie po havárii 980,00 EUR 18/00045/107041/be 20.2.2018 Peter Blina Zlatníky 322 95637 Zlatníky 11700911 zasklievanie v MH 1142,77 EUR 12.12.2017 Biznár s.r.o. Muškátová 27 90201 Pezinok 17196993 17196993 17196993 44879806 35800861 44879806 50134256 00685399 50667254 37454773 44736231 Strana 4 z 7

11800198 prenájom chladiča 11,88 EUR zmluva 09.4.2018 dolphin Slovakia, s.r.o. Technická 7 35784776 11800209 tel.služby - 3/2018 1236,85 EUR zmluva 10.4.2018 BENESTRA Einsteinova 24 11800211 tel. služby - 3/2018 1110,08 EUR zmluva 10.4.2018 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinová 24 11800226 knihy - Slovensko 574,25 EUR 18/00142/119431/be 18.4.2018 PANTA RHEI s.r.o. Aupark 05 Kúpelná 2 93201 Velký Meder 11800227 bublinkové obálky 23,80 EUR obj.č. 406828 18.4.2018 Lamitec, spol. s r.o 11800228 letenka - S. Bopegamage, B. B 562,00 EUR žiadanka č.357,358 18.4.2018 Letecká agentúra YTRAVEL, s.r.o. Letná 45 11800195 tel. služby za 3/2018 30,59 EUR zmluva 09.4.2018 T Com a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 11800196 tel. služby - 3/2018 27,16 EUR zmluva 09.4.2018 T Com a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 11800188 údržba a podpora IS MAIS - 3/2 1442,70 EUR zmluva 06.4.2018 ITernal, s.r.o. Sládkovičova 533/20 01841 Dubnica nad Váhom 11800189 spotreba plynu - 3/2018 2882,77 EUR zmluva 06.4.2018 Energie2, a.s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 11800134 kancelárske potreby 282,36 EUR obj. 399734 12.3.2018 Lamitec, spol. s r.o 11800141 kancelárske potreby 139,52 EUR obj. 401535 13.3.2018 Lamitec, spol. s r.o 11800158 chladnička Gorenje 171,60 EUR 18/00090/107026/be 21.3.2018 Lamitec, spol. s r.o 11800178 vodné, stočné - 3/2018 3739,85 EUR zmluva 04.4.2018 Stredoslovenská vodárenská pre spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 46303502 35848863 31443923 36667234 35763469 35763469 47991461 46113177 36644030 11800179 služby-licencie produktov ADM 453,00 EUR zmluva 04.4.2018 Dokumenta a.s. Nové Záhrady I / 11 82105 Bratislava 21800119 NZZ-chladnička-214106 198,00 EUR 18/91/214106/be 21.3.2018 Lamitec, spol. s r.o 21800143 Oprava osvetlenia-bb-245009 350,00 EUR 18/113/245009/be 05.4.2018 POLLUX-servis s.r.o. Pod Urpínom 12 11800245 kancelár. potreby 995,28 EUR 18/00141/119431/be 19.4.2018 Lamitec, spol. s r.o 21800174 Vých.enegetika-elektr.-3/2018- -22,89 EUR Vých.enegetika-elektr.-3 20.4.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 21800014 oprava reprod.-245009 1800,00 EUR 17/437/245009/be 22.1.2018 POLLUX-servis s.r.o. Pod Urpínom 12 11800089 skriptá (60+40+100 ks) 300,30 EUR KZ č. Z201764239_Z 22.2.2018 DMC, s.r.o. 21800101 labor.materiál-238900 1071,34 EUR 1854/238900/be 12.3.2018 VWR VWR International GmbH Graumanngasse 7 1150 Vienna AT 35966726 46510532 44483767 46510532 48152305 Strana 5 z 7

11700742 skriptá - 3 druhy 629,00 EUR KZ č. Z201747489_Z 03.11.2017 DMC, s.r.o. 11800261 gastrolístky - 4/2018 7954,54 EUR 18/00158/107021/be 25.4.2018 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 82101 Bratislava 19180008 gastrolístky - 4/2018 7954,54 EUR 18/0015/107021/be 18.4.2018 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 82101 Bratislava 11800097 publikácia Podklady k príprave 277,20 EUR 18/00062/120000be 28.2.2018 DMC, s.r.o. 11800111 doplnenie služieb 500,00 EUR 18/00049/100103/be 06.3.2018 Slovakia Supercomputers s.r.o. Letná 27 21800105 tlač publikácie-100ks-207053 300,00 EUR 18/86/207053/be 15.3.2018 DMC, s.r.o. 11800156 stomatolog. materiál 251,50 EUR 18/00052/110052/be 21.3.2018 FANG-DENT s.r.o. 11800157 stomatolog. materiál 80,00 EUR 18/0057/110052/be 21.3.2018 FANG-DENT s.r.o. 11800176 stomatolog. materiál 36,00 EUR 18/00057/110052/be 28.3.2018 FANG-DENT s.r.o. 11800167 školenie 600,00 EUR obj. z 08022018 27.3.2018 SOFTIP,a.s. Business Centrum Aruba Galvaniho 7/D 11800213 školenie IT zamestnancov 600,00 EUR 18/00070/107026/be 10.4.2018 SOFTIP,a.s. Business Centrum Aruba Galvaniho 7/D 21800146 plyn-l14-vyučt.3/2018 11868,10 EUR plyn-l14-vyučt.3/2018 06.4.2018 Energie2, a.s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 11800242 úprava programu v IS ŠTUDEN 567,00 EUR 18/00128/100103/be 18.4.2018 Slovakia Supercomputers s.r.o. Letná 27 11800221 zľava - poštovné k frankostroju -47,04 EUR zmluva 16.4.2018 Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta č.9 97599 Banská Bystrica 11800080 oprava IS Študent 1092,00 EUR 18/00004/100103/be 19.2.2018 Slovakia Supercomputers s.r.o. Letná 27 21700553 skriptá-207053 192,66 EUR KZ č.z201764239 20.12.2017 DMC, s.r.o. 21800061 NZZ-diagnostiká-214110 720,00 EUR Z20185217 Z 20.2.2018 Molchem s.r.o. Pri sýpke 12 07101 Michalovce 21800081 NZZ-diagnostiká-214106 439,00 EUR KZ č.z20185724 Z 28.2.2018 EUROLAB LAMBDA a.s. T. Milkina 2 91701 Trnava 21700445 NZZ-zdravot.materiál-214111 299,90 EUR KZ č.z201747490 10.10.2017 Sarstedt spol. s r.o. 21700261 NZZ-laborat.materiál 9,96 EUR 17/206/214122/bb 12.6.2017 Sarstedt spol. s r.o. 21700057 NZZ-materiál-214111 287,76 EUR KZ č.z20172017 13.2.2017 Sarstedt spol. s r.o. 25000562 materiál-218002 285,22 EUR 15/786/214101/be 09.12.2015 Sarstedt spol. s r.o. 31396674 31396674 35938081 36785512 36785512 46113177 35938081 36631124 35938081 47427507 35869429 Strana 6 z 7

21600099 NZZ-materiál-214111 196,30 EUR 16/153/214111/be 24.2.2016 Sarstedt spol. s r.o. 21700012 NZZ-materiál-214111 150,00 EUR KZ 201646759 Z 27.1.2017 Sarstedt spol. s r.o. 21700138 NZZ-materiál-214111 359,03 EUR KZ č.z20179790 Z 27.3.2017 Sarstedt spol. s r.o. 11800247 Verejná správa - predplatné 727,80 EUR žiadanka č. 348/2018 19.4.2018 VERLAG DASHOFER Vydaveteľstvo s.r.o. Baštová 4 P.O.BOX 323 81499 Bratislava 11800183 ručný papier s logom 1158,00 EUR 18/00040/100103/be 05.4.2018 Mat Consultin Chrasťova 20 83101 Bratislava 11800154 účast. poplatok na Valné zhrom 500,00 EUR 21.3.2018 Spolok medikov SZU Limbová 12 83101 Bratislava 11800216 miska, tanier 800,00 EUR 18/00127/139419/be 12.4.2018 Slovenská ľudová majolika ĽUVD Dolná 138 90001 Modra 11700397 zámočnícke práce 419,65 EUR obj.- p. Ďurfina 20.6.2017 Stanislav Balážik zámočnícke, natieračske, stavebno-montážne a sprostredkovateľské práce Sartorisova 9 82108 Bratislava 35730129 32134240 42255481 00167975 11679042 11700616 zdravot.učebné pomôcky 747,98 EUR KZ č. Z201741682_Z 19.9.2017 MEDIKO s.r.o. Šusteková 2 85216 Bratislava 11700617 tulec nerrez 116,00 EUR KZ č. Z201741682_Z 19.9.2017 MEDIKO s.r.o. Šusteková 2 85216 Bratislava 21800071 NZZ-aktualizácia poč.progr.-21 388,00 EUR 18/55/214109/be 26.2.2018 Počitače a Programovanie s.r.o. Kuzmányho 22 01001 Žilina 11800072 členské ISIC - 2 ks 20,00 EUR zmluva 15.2.2018 CKM SYTS Vysoká 32 81445 Bratislava 31402917 31402917 36005479 31768164 Strana 7 z 7