Prehľad uhradených faktúr v období Interné číslo Predmet faktúry Suma Mena Číslo objednávky Dátum prijatia Obchodný partner IČO subj
|
|
- Eva Růžičková
- pred 4 rokmi
- Prehliadani:
Prepis
1 lab.materiál-roztok,dna ,71 EUR 17/00422/119432/be Lambda Life, a.s NZZ-kontrola kvality ,50 EUR KZ č.z Z INSTAND e.v. Ubier-Str Dusseldorf DE diagnost. kity 6925,30 EUR KZ č. Z _Z LABO-, s.r.o. Slávičie údolie 102/A Bratislava diagnost. kity 3154,39 EUR KZ č. Z _Z LABOSHOP GmbH, Industriegebiet,D-97708, Grossenbrach, DE NZZ-diagnostiká ,00 EUR 17/342/214106/be EXBIO s.r.o. Štefanovičová servis výťahov 387,00 EUR 16/00722/107041/be Výťahy GERT-Pavol Gerthofer Košická Senec serv.výťahy-8/2017-l12,l14 387,00 EUR serv.výťahy-8/2017-l12,l Výťahy GERT-Pavol Gerthofer Košická Senec servis výťahov-10/ ,00 EUR obj. 16/00722/107041/be Výťahy GERT-Pavol Gerthofer Košická Senec chemikálie - séra, protilátky 2002,85 EUR KZ.č. Z _Z Molchem s.r.o. Pri sýpke Michalovce chemikálie - séra, protilátky 5190,02 EUR KZ č. Z _Z Molchem s.r.o. Pri sýpke Michalovce chemikálie - séra, protilátky 1021,48 EUR KZ č. Z _Z Molchem s.r.o. Pri sýpke Michalovce rekonštrukcia učebne 3419,15 EUR 17/00376/110052/be Peter Blina Zlatníky Zlatníky rekonštrukcia šatne 1497,21 EUR 17/00373/110052/be Peter Blina Zlatníky Zlatníky rekonštrukcia šatne 1057,60 EUR 17/00372/110052/be Peter Blina Zlatníky Zlatníky tel. služby - 10/ ,86 EUR zmluva, BENESTRA Einsteinova tel. služby - 10/ ,52 EUR zmluva O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinová ATEN USB - prevodník 24,46 EUR 17/00338/107026/be Henrich Sonnenschein-IT Fraňa Mojtu Nitra NZZ-hygienické prostr ,67 EUR Z Lamitec, spol. s r.o tel. služby -10/ ,59 EUR zmluva T Com a.s. Námestie slobody Bratislava tel.služby - 10/ ,16 EUR zmluva T Com a.s. Námestie slobody Bratislava služby siete SANET za 10-12/20 647,28 EUR zmluva Sanet Vazovova Bratislava zdr.pomôcky+spotr.materiál 357,64 EUR eks , Perfect Distribution a.s Strana 1 z 8
2 zdr.spotr.materiál 63,21 EUR eks Perfect Distribution a.s zdr.spotr.materiál 307,84 EUR eks Perfect Distribution a.s čistiace a dezinfek. potreby 300,00 EUR KZ č. Z _Z Perfect Distribution a.s NZZ-zdrav.materiál ,00 EUR KZ č.z Z Perfect Distribution a.s NZZ-materiál ,23 EUR KZ č.z Perfect Distribution a.s NZZ-rukavice ,98 EUR KZ č.z Z Perfect Distribution a.s tester 508,20 EUR 17/00451/114505/be GTRADE s.r.o. Kopčianska profylaktocká prehliadka 600,00 EUR 17/00440/114514/be TECHALL Slovensko, spol. s.r.o Nálepkova Bernolákovo zdrav. odev, obuv 429,00 EUR KZ č. Z _Z LUBICA -Podolcova Lubica Chemická 20/A mini trepačka Shaker 295,00 EUR KZ č. Z _Z BIOTECH s.r.o. Pod Rovnicami Bratislava inzul. striekačky 64,80 EUR 17/00459/114511/be Lambda Life, a.s kancel.materiál ,74 EUR Lamitec, spol. s r.o farebný papier 37,69 EUR rám. dohoda č. Z Lamitec, spol. s r.o kancelár. potreby 45,61 EUR rám. dohoda č. Z Lamitec, spol. s r.o kahan Fuega 538,80 EUR 17/00417/114511/be FISHER Slovakia, spol. s r.o. Mäsiarska Levoča tryptone, brewer 88,32 EUR 17/00436/114511/be Unicomp s.r.o. Svätoplukova Poprad diagnostiká 16289,90 EUR KZ č. Z _Z Lambda Life, a.s čl. poplatok za r ,00 EUR SZU - člen Združenia EU EUNIS- so sídlom CITFEM SPU v Nitre Tr. A. Hlinku Nitra SPP-10/2017-L14,MH,BB Sládk 23297,02 EUR SPP-10/2017-L14,MH,BB Slovenský plynárenský pr iemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava SPP-12/2017-L12,L14,MH,BB 1756,00 EUR SPP-12/2017-L12,L14,M Slovenský plynárenský pr iemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava NZZ-materiál ,80 EUR 15/213/214111/be BIOHEM spol. s r.o. produkty pre medicínu Zlatovská NZZ-materiál ,82 EUR 15/650/214111/be BIOHEM spol. s r.o. produkty pre medicínu Zlatovská Strana 2 z 8
3 NZZ-materiál ,82 EUR 15/653/214111/be BIOHEM spol. s r.o. produkty pre medicínu Zlatovská krmivo ,60 EUR 17/453/238900/be Mat Consultin Chrasťova Bratislava labor.potkany ,20 EUR 17/398/238900/be Mat Consultin Chrasťova Bratislava NZZ-prenájom pr ,00 EUR NZZ-prenájom pr Human Nature, s.r.o. Vihorlatská Prešov likvidácia odpadu 574,80 EUR 17/00454/114514/be EBA s.r.o. Rusovská cesta antibiotiká 48,00 EUR KZ č. Z _Z CENTRALCHEM, s.r.o. Cementárenská cesta oprava prístroja Jouan 166,70 EUR 17/00463/114511/be Trigon, s.r.o. Štefunkova Bratislava FO-2/ ,00 EUR FO-2/ HERBA s.r.o. Švabinského 4a Farm.obzor-1/ ,00 EUR Farm.obzor-1/ HERBA s.r.o. Švabinského 4a obedy za 10/ ,10 EUR zmluva RILLY home s.r.o. Strelkova Bratislava PC, monitoty 1242,70 EUR 17/00354/107042/be MB TECH BB s.r.o. Zvolenská cesta Banská Bystrica lyofilizát kultúry baktérií 52,69 EUR 17/00458/114511/be Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Kotlářská Brno CZ úrok z omeškania -k fa 17/630 8,42 EUR zmluva Stredoslovenská vodárenská pre spoločnosť, a.s. Partizánska cesta teplo-5/ ,10 EUR teplo-5/ CAMASE, a.s. Palisády 29/A Bratislava vodné, stočné - BB -10/ ,32 EUR zmluva Stredoslovenská vodárenská pre spoločnosť, a.s. Partizánska cesta gastrolístky - 12/ ,34 EUR zmluva LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D Bratislava gastrolístky - 12/ ,34 EUR 17/00504/107021/be LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D Bratislava validácia a servis chlad. boxu 417,60 EUR 17/00444/139417/be Trigon, s.r.o. Štefunkova Bratislava chemikálie-hormóny štít. žľazy 667,69 EUR 17/00464/139417/be BECKMAN COULTER Slovenská republika sro Vlárska Bratislava samolep. adhezív.elektrody2 ks 22,20 EUR 16/161/140002/be EGAMED spol.s.r.o. Ratnovce Piešťany ketamín, xylazín 149,20 EUR 17/00443/119431/be Lekáreň Pharmacentrum Ďumbierska Bratislava Strana 3 z 8
4 séra a protilátky 8458,96 EUR KZ č. Z _Z Molchem s.r.o. Pri sýpke Michalovce NZZ-podpora zariad ,00 EUR NZZ-podpora zariad Assista Slovakia, spol. s r.o. Tajovského NZZ-materiál ,26 EUR 16/496/214102/be Assista Slovakia, spol. s r.o. Tajovského NZZ-podpora zar ,00 EUR NZZ-podpora zar Assista Slovakia, spol. s r.o. Tajovského profylakt. servis. prehliadka 1248,00 EUR 17/00494/114514/be Pragolab, s.r.o. Drieňová Bratislava diagnostiká 3590,00 EUR KZ č.z _z KUSYN Žitavská Bratislava prehliadka prístroja - vyradenie 55,46 EUR 17/00449/114514/be Merci Slovakia, s.r.o. Rožňavská súpray na izoláciu DNA 285,00 EUR 17/00399/114506/be Ecoli s.r.o. Studenohorská Bratislava - Lamač papier. uteráky 33,05 EUR rám.dohoda č. Z Lamitec, spol. s r.o EasyCaps PCR 500,00 EUR KZ č. Z _Z Ecoli s.r.o. Studenohorská Bratislava - Lamač vrecia na biol. odpad 156,00 EUR 17/00447/114512/be FISHER Slovakia, spol. s r.o. Mäsiarska Levoča striekačky, kadička 411,48 EUR 17/335/114512/be FISHER Slovakia, spol. s r.o. Mäsiarska Levoča teplomer do chladničky 354,00 EUR 17/00457/114511/be FISHER Slovakia, spol. s r.o. Mäsiarska Levoča diagnostiká 250,00 EUR 17/00452/114505/be Bio G spol. s r.o. Kazanská Bratislava tonery 185,20 EUR KZ č. Z _Z JURIGA spol. s.r.o. Gercenova servis zálož. strojov 1553,28 EUR 17/00461/114514/be TECHALL Slovensko, spol. s.r.o Nálepkova Bernolákovo Purell 198,00 EUR 17/00470/114515/be Persona, s.r.o. Šustekova Bratislava výmena okien 1173,50 EUR 17/00418/114512/be HESTA, s.r.o. Jilemnického 3/D Prešov výmena okien 1173,51 EUR 17/00419/114511/be HESTA, s.r.o. Jilemnického 3/D Prešov vysávač, práčka, sušiak 490,00 EUR KZ č. Z _Z IB-Elektro, s.r.o. Železničiarska Rimavská Sobota prenájom priestorov na Beániu 1000,00 EUR žiadosť o preplatenie ORAVA - STAV,s.r.o Obchodná Bratislava dusík kvapalný 172,20 EUR 17/00158/114511/be Elek. ústav SAV Dúbravská cesta Bratislava Strana 4 z 8
5 kryoskúmavky 126,72 EUR 17/00327/114511/be MED-ART, spol. s r.o. Hornočermánska Nitra NZZ-diagnostiká ,00 EUR KZ č.z MGP, spol. s r.o. Slovak republic Dúbravská cesta Bratislava EasyCaps PCR 1000,00 EUR KZ č. Z _Z Ecoli s.r.o. Studenohorská Bratislava - Lamač kalendáre, diáre 84,05 EUR rám.dohoda č. Z Lamitec, spol. s r.o NZZ-diagnostiká ,74 EUR Z Z Biomedica Slovakia s.r.o. Drobného Bratislava cyklohexán 814,08 EUR 17/00474/114514/be Lambda Life, a.s el. energia BB - 10/ ,68 EUR zmluva Východoslovenská energetika a.s el.energia MH - 10/ ,20 EUR zmluva Východoslovenská energetika a.s Vých.energ.-BB Bernol.-10/ ,48 EUR Vých.energ.-BB Bernol Východoslovenská energetika a.s tonery 48,24 EUR KZ č. Z _Z JURIGA spol. s.r.o. Gercenova súpravy ErbaExpert 360,00 EUR 17/00455/114511/be BIOLAHELP s.r.o. M.R.Štefánika 161/ Bošany labor. materiál 129,31 EUR 17/00471/114512/be ProScience Tech spol.s.r.o. Dobšinského Bratislava toner ,00 EUR KZ č.z Z CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami Pezinok serv.práce s dodaním materiálu 7594,80 EUR obj. z k fa CHIRANA Medical,a.s. Nám.Dr.A.Schweitzera 194 P.O.BOX Stará Turá el.energia L 12,14-10/ ,70 EUR zmluva Východoslovenská energetika a.s BB-projekt.dokument ,00 EUR 17/300/245009/be ZINGER spol. s r.o. Kalinčiakova 6027/ Banská Bystrica zdrav. odev, obuv 999,00 EUR KZ č. Z _Z LUBICA -Podolcova Lubica Chemická 20/A náhr. plast. vanička 180,60 EUR 17/00472/114515/be BIOTECH s.r.o. Pod Rovnicami Bratislava diagnostiká 219,12 EUR 17/00416/114511/be Bio G spol. s r.o. Kazanská Bratislava inhibítor 336,00 EUR 17/00473/114505/be Lambda Life, a.s hladinomer 820,61 EUR 17/00456/114511/be Merci Slovakia, s.r.o. Rožňavská kryoskúmavky 311,96 EUR 17/00438/114511/be Merci Slovakia, s.r.o. Rožňavská Strana 5 z 8
6 kv.dusík 36,90 EUR 17/0015/114511/be Elek. ústav SAV Dúbravská cesta Bratislava incidin 85,08 EUR 17/00508/114505/be BETRIX,s.r.o. Mayerova Trenčianska Teplá elektroforetická kyveta 996,00 EUR 17/498/114512/be LABO-, s.r.o. Slávičie údolie 102/A Bratislava údržba a podpora IS MAIS za ,50 EUR zmluva ITernal, s.r.o. Sládkovičova 533/ Dubnica nad Váhom servis na regist.pokladniach SZ 82,00 EUR 17/0048/107041/be Ferden + s.r.o. Nám.hraničiarov Bratislava výmena okien 1172,53 EUR 17/00475/114511/be HESTA, s.r.o. Jilemnického 3/D Prešov posypová soľ 472,50 EUR 17/00510/107041/be JAMADOS s.r.o. Studené Most pri Bratislave sprievod. služby 90,00 EUR obj Bc. Beáta Mitánková Novomeského Trenčín ubytovanie - Workshop 176,00 EUR obj EVENTY s.r.o. Palackého 7149/ elisa testy 200,20 EUR KZ č. Z _Z LABOSERV. s.r.o. Boženy Němcovej odsávačka 239,00 EUR KZ č. Z _Z LABOSERV. s.r.o. Boženy Němcovej diagnostiká 1016,40 EUR 17/00499/114505/be GTRADE s.r.o. Kopčianska prac. odevy, obuv 477,00 EUR KZ.č. Z _Z ĽUBICA, s.r.o. Vajnorská 131/A stoličky kancelárske 1505,00 EUR KZ č. Z _Z BEGA s.r.o. PD Lehota Lehota tel. služby - 11/ ,29 EUR zmluva BENESTRA Einsteinova refundácia TPC 28,54 EUR UK v Bratislave Univer.lekáreň Farmaceutická fakulta Ružinovská 12A Bratislava rekonštrukcia šatne 4387,90 EUR 17/00371/110052/be Peter Blina Zlatníky Zlatníky energie Trenčín-10/ ,71 EUR energie Trenčín-10/ Trenčianska univerzita A.Dubčeka Univerzitná knižnica Horný Šianec transbond 189,50 EUR 17/00429/110053/be JPS s.r.o. Velichovská Praha CZ transbond 122,90 EUR 17/00429/110053/be JPS s.r.o. Velichovská Praha CZ vodné, stočné-11/2017-bb Slád 4124,75 EUR zmluva Stredoslovenská vodárenská pre spoločnosť, a.s. Partizánska cesta Strana 6 z 8
7 teplo-6/ ,10 EUR teplo-6/ CAMASE, a.s. Palisády 29/A Bratislava el.energia BB-11/ ,01 EUR zmluva Východoslovenská energetika a.s Vých.energ.-11/2017-BB Bern. 1053,72 EUR Vých.energ.-11/2017-BB Východoslovenská energetika a.s Vých.energ.-11/2017-L12,L ,19 EUR Vých.energ.-11/2017-L Východoslovenská energetika a.s Vých.energ.-11/2017-MH 967,98 EUR Vých.energ.-11/2017-MH Východoslovenská energetika a.s IT komponenty a technika - rozp 1060,00 EUR KZ č. Z _Z IT s.r.o. Zelená Nitra prenájom bazéna-11/ ,00 EUR 17/00357/140004/be MBB a.s. ČSA prenájom chladiča - 12/ ,88 EUR zmluva dolphin Slovakia, s.r.o. Technická Bratislava tel. služby - 11/ ,86 EUR zmluva O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinová tel. služby - 11/ ,79 EUR zmluva O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinová diagnost. kity 2952,85 EUR KZ č. Z _Z LABO-, s.r.o. Slávičie údolie 102/A Bratislava diagnost. kity 542,03 EUR KZ č. Z _Z LABO-, s.r.o. Slávičie údolie 102/A Bratislava služby notára 401,40 EUR notárska zápisnica Notársky úrad Mgr.Viktória Kubovská Stromová Bratislava licencia ADMIS - za 1/ ,00 EUR Zmluva č. D201707/ Dokumenta a.s. Nové Záhrady I / Bratislava NZZ-materiál ,58 EUR 17/85/214106/be BECKMAN COULTER Slovenská republika sro Vlárska Bratislava NZZ-materiál ,57 EUR 17/86/214106/be BECKMAN COULTER Slovenská republika sro Vlárska Bratislava NZZ-materiál ,01 EUR 17/87/214106/be BECKMAN COULTER Slovenská republika sro Vlárska Bratislava tel. služby - 11/ ,16 EUR zmluva T Com a.s. Námestie slobody Bratislava tel. služby - 11/ ,59 EUR zmluva T Com a.s. Námestie slobody Bratislava zľava - poštovné /k frankostroju -37,38 EUR zmluva Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta č Banská Bystrica krv barania 40,26 EUR 17/0004/113400/be MVDr. Igor Krnáč Ul. Vladimíra Kunu 729/ Liptovský Mikuláš Strana 7 z 8
8 autobus.preprava-workshop 1088,00 EUR obj /2/ CHORVÁT, s.r.o. 9. mája Trenčianska Turná prenájom miestnosti +catering - 880,00 EUR OBJ B&H GRAND - COMPANY, s.r.o. Palackého 90/ obedy - 11/ ,80 EUR zmluva RILLY home s.r.o. Strelkova Bratislava tonery - rozpis na int.strediská 706,56 EUR KZ č. Z _Z JURIGA spol. s.r.o. Gercenova Strana 8 z 8
WEB-faktury xlsx
11700183 paradontologická sonda 34,40 EUR 42817 08.3.2017 Jarident, s.r.o. Podtatranska 2501 05801 Poprad 44025726 11700088 spotr.elektr.-1/2017-bb 3571,13 EUR 42783 08.3.2017 Stredoslovenská energetika
PodrobnejšiePrehľad uhradených faktúr v období Interné číslo Predmet faktúry Suma Mena Číslo objednávky Dátum prijatia Obchodný partner IČO subj
21700256 NZZ-diagnostiká-214111 880,00 EUR KZč.Z201716302 Z 08.6.2017 Biomedica Slovakia s.r.o. 21700257 NZZ-testy-214111 334,40 EUR KZč.Z201721755 Z 08.6.2017 Biomedica Slovakia s.r.o. 21700260 NZZ-diagnostiká-214111
PodrobnejšieWEB-faktury xlsx
11700141 krv barania defibr. 26,84 EUR 17/0004/113400/be 08.3.2017 MVDr. Igor Krnáč Ul. Vladimíra Kunu 729/4 03101 Liptovský Mikuláš 31901328 11700139 tel.služby-202017 27,16 EUR zmluva 107026 08.3.2017
PodrobnejšieZošit2
14900014 spotrebný materiál 91,30 EUR 14/290/119414/be 20.05.2014 BIOTECHs.r.o. 14900032 spotrebný materiál 2 031,60 EUR 14/639/119148 08.07.2014 Pragolab, s.r.o. 14900033 náhr.diel na HRMS 3 433,20 EUR
PodrobnejšiePrehľad uhradených faktúr v období Interné číslo Predmet faktúry Suma Mena Číslo objednávky Dátum prijatia Obchodný partner IČO subj
11700783 servis vzduchotechniky 120,00 EUR zmluva 09.11.2017 CIUR s.r.o. Lamačská cesta 8 81104 Bratislava 46538526 11800092 frankovací stroj Neopost IS 420 2426,40 EUR 18/00033/107041/be 26.2.2018 MAILTEC
PodrobnejšiePrehľad uhr. FA xlsx
11600738 tonery 45,98 EUR KZ č. Z201620206_Z 25.8.2016 LASER servis spol.s.r.o. Lipová 3 90081 Šenkvice 35755989 11600754 tonery 44,99 EUR KZ č. Z201621285_Z 31.8.2016 LASER servis spol.s.r.o. Lipová 3
PodrobnejšieObjednávky 7/ /2018 Objedn. popis adresa dodávateľa Č. zmluvy Objednané MenaCelková hodnota 1000 zvieratá a materiál pre zvieratá AnLab, s.r.o.,
1000 zvieratá a materiál pre zvieratá AnLab, s.r.o., Vídeňská 1083, Praha 4, 14220, IČO: 45796301 55/17 8.8.2018 Eur 517,25 1001 zvieratá a materiál pre zvieratá Centrum experimentálnej medicíny SAV, Dúbravská
PodrobnejšieS ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763
Čís.fakt.: 3120190122 / 2019 Dátum doruč.: 02.01.2019 Identif. zmluvy: RIMI-SK s.r.o 35763329 Skalická cesta 17 831 02 Ochrana objektu 1Q/2019 79,68 95,62 79,68 95,62 Čís.fakt.: 4002866244 / 2019 Dátum
PodrobnejšieÚstav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa
dodávateľa / názov 3020190344 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623 19100040 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000001132 / Poláček / Dolné Srnie
PodrobnejšieFaktúry 2018 Interné číslo Obchodný partner Uhradené s DPH Mena Dátum úhrady Predmet faktúry číslo obj./zm EEMGS Conference 2018, c/o Affin
3818410002 EEMGS Conference 2018, c/o Affinity Events, PO Box 117, Chepstow NP16 5XH, NP16 5XH, : 550 EUR 10.1.2018 DF38/0002-registračný poplatok / 19 3818410007 OfficeLand, s r.o., Mierova 183, Bratislava,
PodrobnejšieMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry
dodávateľa / názov 2018097 05.10.2018 19.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182192 05.10.2018 19.11.2018 M 1000011048 / Radio Services a.s. / 21182250
PodrobnejšieŠtátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo
Podrobnejšiezoznam faktur na web2012.xls
ÚSTAV EXPERIMENTÁLNEJ ONKOLÓGIE SAV Zoznam došlých faktúr - NOVEMBER 2012 Interné číslo Obchodný partner Dod.čís.faktúry Suma v Predmet faktúry Úhrada Číslo objednávky 341200414 I.T.A. 12445 598,80 DF
Podrobnejšiea. 6b. 6c. 7a. 7b. Identifikačný údaj zmluvy ak Identifikačný Celková hodnota Dátum Meno a priezvisko FO / obchodné Adresa trvalého po
1. 2. 3. 4. 5. 6a. 6b. 6c. 7a. 7b. Identifikačný údaj zmluvy ak Identifikačný Celková hodnota Dátum Meno a priezvisko FO / obchodné Adresa trvalého pobytu FO / IČO dodávateľa Meno a priezvisko FO, Popis
PodrobnejšieZákladná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 71834902 71834901 9009 9013 9012 1810296 31654363 Tatranská mliekareň a.s. 6,72 s DPH 31654363
PodrobnejšieMicrosoft Word - obj 2018 zoznam
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2018 zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo
PodrobnejšieZákladná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/09/617 372.00 07.09.2017 Milan Kopáč EMIsoft Šoltésovej 3472, 058 01 Poprad 40605043 Ing. Edita Majerčáková, ekonóm Internetový technik 2 DF2017/09/618
PodrobnejšieFaktury za jul2014
Domov dôchodcov 07.08.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za júl 2014 Číslo Cena s DPH Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ prijatia objednávk zmluvy
Podrobnejšiefaktury_
FAKTÚRY 2012 marec Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0122/12 Upratovanie 2/12 SKBB,BŠ,DT,KA,RA,LC, PT, RS, VK, ZV, ZC, ZH DF/0126/12 Vodné, stočné, zrážk.voda 16.11.2011-15.2.2012
PodrobnejšieMicrosoft Word - obj_knihy_ 2019_zoznam
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2019 zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo
PodrobnejšieObjednávky tovarov, služieb a prác
Faktúry za tovary a služby - október 2013 Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková suma s DPH Dátum doručenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dodávateľ 010813 spotrebný materiál
PodrobnejšieMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry
dodávateľa / názov 180101168 26.09.2018 13.11.2018 M 1000003366 / Faveo, s.r.o. / 2018098 03.10.2018 12.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182191
PodrobnejšieZverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO FOKUS Bar
Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj. 12012 22012 32012 42012 52012 62012 72012 82012 92012 102012 Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO AR2, s.r.o. Sázavského 16, 08501 Bardejov 46402616 Obec Zborov
PodrobnejšieZUS Ivanka pri Dunaji , 8: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobra
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 9 1000 37695223 Slachtic Jan-tech.BOZP 49,80 s DPH 11.01.2016 všeob.sl.-bozp Kollarova
PodrobnejšieČíslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037, ,80 2/2018 Inzerát do nov
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018
PodrobnejšieKópia - zmena stran_hodnín_ _ xls
Bratislavský kraj Bratislava Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava II Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava III Račianska 153/A Bratislava 2561 Bratislava IV Lamačská cesta 1C (v budove OC Bratislava
PodrobnejšieZoznam faktúr 2018 (3)
identifikácia : obchodné 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska
PodrobnejšieFaktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.
Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia 20180635 4181256536 Brat.vodárenská spo. Prešovská 48, 82646 Bratislava 29, SK 35850370 EUR
PodrobnejšieNemocnica Snina, s. r. o., Sládkovičova 300 /3, Snina 1 Dodávateľské faktúry uhradené Interné DODÁVATEĽ Suma Dátum
Nemocnica Snina, s. r. o., Sládkovičova 300 /3, 069 01 Snina 1 Dodávateľské faktúry uhradené - 01. 09. 2017-17. 09. 2017 Interné DODÁVATEĽ Suma Dátum číslo Sídlo Plnenie Názov IČO doručenia faktúry Ulica,
PodrobnejšieMESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO Junácka č. 1, Bratislava 3 V Bratislave HOMJ/8524/2017 Záp
V Bratislave 07.08.2017 HOMJ/8524/2017 Zápisnica z vyhodnotenia ponúk na zadanie zákazky podľa 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
PodrobnejšieDataWindow
faktúry DF 67/18 181300223 47457473 A Fresh, s.r.o. Medňanského 16, 03601 Martin 301,04 ŠJ FRP-potraviny 31.01.2018 31.01.2018 14.02.2018 PP 25/18 8004005856 31325416 ČSOB Poisťovňa, a.s. Žižkova 11, 81102
Podrobnejšiefaktury_
FAKTÚRY 2012 február Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0059/12 Telefónne poplatky KÚ, SK DF/0060/12 Stravné lístky porada riaditeľov SK DF/0061/12 Stravné lístky za Katastrálny
PodrobnejšieObecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/116 6.78 05.01.2015 Orange Slovensko, a. s. Metodova, 82108 Bratislava 35697270 Telefonne poplatky 2 DF2014/117 11.51 05.01.2015 O2 Slovakia, s. r.
PodrobnejšieČíslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010005009 03.12.2018 MPRV SR 1000011469 / Pamas-Trenčín, s.r.o. / egionárska 6419 911 01, Trenčín / 36317250 1010005010 03.12.2018 MPRV SR 1000013239 / Imrich
PodrobnejšieŠtátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan
Faktúry 06-2016 e Názov Adresa IČO DFA160252 Vyúčtovanie PN za rok 2015. (ŠIC ZA, Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin) 70,01 III/146/G/2014-25.05.16 Mesto Martin Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01,
PodrobnejšieZošit2
24000283 služby 207054 1 216,68 EUR 04.07.2014 Triton spol. s r.o. 31323642 Topoľčianska 25 85105 Bratislava 24000291 BVS MH 4 6/2014 634,80 EUR 07.07.2014 Bratislavská vodárenskáspoločnosť, 35850370 24000277
PodrobnejšieČíslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo 9,000 KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo KHM - osobný počítač all in ONE:
PodrobnejšieObec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/433 13.73 02.11.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany 35743565 EE Ostrov 287 2 DF2015/434 43.20 02.11.2015 Ladisco, s.r.o. areál
Podrobnejšiefaktúryx
12323 Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 31561802 Potraviny 204,50 1/12/ÚOS 8.1.2013 11.1.2013 12324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Pevná linka 12/12, 1/13, internet 1/13 73,79 13/09/ÚR 7.1.2013 11.1.2013
PodrobnejšieFaktúry final Číslo faktúry Číslo faktúry Identifikácia zmluvy/ Popis fakturovaného Cena v EUR s Dátum Dátum Dodávateľ IČO dodávateľa interné
17130913 20170831 -/17 Ku 50073 stoličky kancelárske 572,60 27.10.2017 29.1.2018 A-PEMA, s.r.o. 43850863 17120348 2171494 EKS-114-2017/17 Ba 2064 ZPO 2248,40 27.4.2017 29.1.2018 BIOHEM, s. r. o. 31442617
PodrobnejšieOpis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 00003 09 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 4 400.57 4 400.57 000006 00 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 9 800.00 9 800.00 0085 040 3675706 Bytový podnik Trebišov,
Podrobnejšiea. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA
1. 2. 3. 4. 5. 6a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FAKTÚRY ANTIDOPINGOVEJ AGENTÚRY SR ZA ROK 2017 Identifikácia
Podrobnejšie,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 171000441 135338 2017031 2170206 234704414 234704416 234704420 234704436 234704442 102664034 700400
PodrobnejšieFaktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino
Faktúry za rok 2019 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Milan Burgan, Dukelských hrdinov 1164/48, Zvolen, IČO: 41195663 3 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 4 ALEX s.r.o, Hadovská 870, Komárno, IČO: 36553859
PodrobnejšieObjednávky 2013 Číslo objednávky Predmet Suma DPHvrátane áno/nie Dátum vyhotovenia objednávky IČO Partner Zverejnenie 1/2013 Posypová soľ 108,00 áno 2
1/2013 Posypová soľ 108,00 23.1.2013 35848910 Technické služby-a.s.a. s.r.o., Bratislava 30.1.2013 2/2013 Toaletný papier 95,08 23.1.2013 31411045 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava 30.1.2013 3/2013
Podrobnejšie(FA za tovary a slu\236by - december xls)
číslo faktúry popis fakturovaného plnenia celk. hodnota podľa dátum dodávateľ s DPH objednávky zmluvy doručenia obchodné meno a adresa IČO 2260710798 Vrecia na likv. infekč. materiálu 110,50 353/ST/2012
PodrobnejšieDataWindow
faktúry 149/2016 7295007081 36211222 VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 42,56 Dobropis - za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 Položky: MŠ-dobropis - elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 42.56 Eur, 30.04.2016
PodrobnejšieČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA Topolčianske 752, Chlieb pekárne
161819 566107240 Topolčianske 752,61 30-12-2016 14-01-2017 05-01-2017 Chlieb pekárne 161820 9000990165 Sl. pošta poštovné 417,15 30-12-2016 25-01-2017 16-01-2017 Poštovné 161821 11609613 RM Gastro-JAZ
PodrobnejšieMestské kultúrne stredisko Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/29 38.88 01.02.2016 Západoslovenská vodáren. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra 36550949 vodné KD M. Bedzany 23.9.-31.12.2015 vodné KD V.Bedzany
Podrobnejšie,,BORINKA" 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2,
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 3 1 / 6 675 41647904 OHSAS - Ing.Lenka Pénzešová Švecová 90,00 s DPH BOZP-PO12013
Podrobnejšie,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 8 1011 379,30 s DPH 2.10.2017 1012 44240104 Bohuš Šesták, s.r.o. 38,40 s DPH 2.10.2017 1013 12,18
PodrobnejšieZoznam faktúr s položkami a údajmi z faktúr
Firma: Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. Strana: 1 / 11 Dátum od: 01.04.2014 do: 30.04.2014 Číslo od: do: Stredisko: VŠETKY Dátum tlače: 8.8.2014 Zákazka: VŠETKY Číslo Dát. vyst. Firma Základ
Podrobnejšiedokf/fa_ms_14.xls
Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské Cena v EUR 1/2017 5.1.2017 18.1.2017 4792074962 35763469 telefónne hovory 30,58 2/2017 9.1.2017 17.1.2017 36350120 Dodávateľ Predmet 03680 Martin,
PodrobnejšieDataWindow
č. 154 08203 faktúry 596/2018 180293 45302197 PEKÁREŇ-Mirkovce,s.r.o. Mirkovce 0, 08206 Mirkovce 35,60 potraviny šj zš 31.12.2018 28.12.2018 11.01.2019 595/2018 222018 305,20 potraviny šj zš 31.12.2018
PodrobnejšieCelk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308,
Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 19007 CinemArt s.r.o. 308,7 5007125 1.2.19 kino 260117 81 03 cesta 8103 19008 CinemArt s.r.o. 55,86
Podrobnejšie,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 6 10113323 10113327 28715 35182015 510010941 20151570 131380 20151574 131396 2015087 2015088 7468288552
PodrobnejšieDataWindow
faktúry p26/2015 51505242 35908718 RAABE Štefanovičova 20, 81104 Bratislava 63,85 predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD Položky: predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD, 1.000000
PodrobnejšieObjednávky tovarov, služieb a prác
Faktúry za tovary a služby - marec 2013 Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková suma s DPH Dátum doručenia Identifikácia zmluvy 4590297766 pohonné hmoty 2 143,14 21.02.2013 Zmluva 13025 kontrola
PodrobnejšieP.č. Číslo zmluvy ŽSk podľa Fabasoft Názov zmluvy Názov zmluvnéj strany obchodné meno, sídlo, IČO práv. osoby/obchodné meno, miesto podnikania, IČO fy
sídlo, meno a priezvisko 1. 114-E.4/2016 Kúpna zmluva Bohuš Chromiak - SAFIM, Teplická ul.27/100, 921 01 Piešťany, IČO:30727880 IČ DPH: SK 2020552083 operačný stôl 9 500,00 2.5.2016 3.5.2016 2. 122-E.4/2016
PodrobnejšieMestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/1 0.70 04.01.2016 MADE spol. s. r. o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ing. Martina Lapšanská Systémová podpora URBIS 2 DFE2016/2 1.07
PodrobnejšieBod 4 Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2015 Účtovná závierka ČERPANIE ROZPOČTU SARAP Stav k (po závierke ) Stav pokladne k 1.1.
Bod 4 Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2015 Účtovná závierka ČERPANIE ROZPOČTU SARAP Stav k 1.1.2015 (po závierke 31.12.2014) Stav pokladne k 1.1.2015 50,27 Stav bankového účtu k 1.1.2015 51 723,71
PodrobnejšieGymnazium , 11: , Kosice, Nam.L.Novomeskeho IČO: Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokla
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 14, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 1 / 5 1 Toner, s.r.o 0,00 s DPH 2.1.2014 2 Papier servis s.r.o
PodrobnejšieP.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodáva
P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/15 7412069414 Telefónne poplatky 37,80
PodrobnejšieFaktúry rok 2012
Faktúry rok 2017 Číslo fa/druh fa Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2017 2/2017 3/2017 4/2017 5/2017 6/2017 7/2017 8/2017 9/2016 10/2016 Vývoz TKO mes. mobilnej 22.11.2016-21.12.2016 23,18 03.01.2017
PodrobnejšieZoznam držiteľov licencií na multiregionálne rozhlasové vysielanie v roku 2010
ZOZNAM DRŽITEĽOV LICENCIÍ NA ROZHLASOVÉ VYSIELANIE STAV V ROKU 2018 I. Multiregionálne a celoplošné vysielanie II. Regionálne vysielanie III. Lokálne vysielanie IV. Krátkodobé vysielanie V. Licencie na
Podrobnejšie,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 764 145,66 s DPH 766 36343129 TORBIA,s.r.o. 478,61 s DPH Z201651_Z Ľ.Podjavorinskej 455/7 91401
PodrobnejšieStredná odborná škola veterinárna Drážovská 14, Nitra Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.03.2019 do: 31.03.2019 1 / 6 134 44178450 Frape cataring s.r.o. 57,48 s DPH 26.2.2019
PodrobnejšieVOZUS04
Záznam o vykonaní prieskumu trhu zapísaná v zmysle 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. podľa Smernice upravujúcej
PodrobnejšieČíslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľ
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010000811 02.09.2015 MPRV SR 6000000211 / Atos IT Solutions and Services s.r.o. / Vinohradnícka 6 971 01, Prievidza / 45650276 1010000811 02.09.2015 MPRV SR
PodrobnejšieMesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 1 DF2019//171 201910627 11.03.2019 18.03.2019 22.18 IKARO s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov 31656544 zml. zmluvný servis kopírky - stav. úrad 2 DF2019//172 201910626
PodrobnejšieObjednávky
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Suma v Identifikácia EUR s DPH zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikácia dodávateľa IČO Objednávku podpísal 14/Šu/1164 zdravotnícky spotrebný materiál
PodrobnejšieCPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1 36399493 DSI DATA, s.r.o 18,99 s DPH 16.1.2018 2 35763469 Slovak telekom, a.s.
PodrobnejšieObec Mikulášová Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodáva
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/3001 15.00 03.01.2012 Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256 plyn 1/2012 2 DF2012/3002 15.94 10.01.2012
PodrobnejšieMestské kultúrne stredisko Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/85 679.20 02.03.2015 Continental film s.r.o. Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava 35730897 požičovné film Americký odstreľovač 2 DF2015/86 94.19 02.03.2015
PodrobnejšieSpojená škola internátna 01707, Považská Bystrica, SNP 1653/152 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklad
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1100112017 20170408 6104082904 17108062 17108813 1701507115 1211700316 1211711303 2380297117 201703784
PodrobnejšieZákladná škola Kriváň , 16: , Kriváň č.435, Kriváň č.435 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť st
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.01.2018 do: 31.10.2018 1 / 7 1 37922190 Asociácia správcov registratúry 39,00 s
PodrobnejšieČíslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010002187 12.09.2016 MPRV SR 1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, 1010002188 12.09.2016 MPRV SR 1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, 1010002189 12.09.2016 MPRV SR 1000002684
PodrobnejšieSpojená škola internátna , 8: , Tornaľa, Mierová 49 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 245 do 333 1 / 5 245 35815256 SPP 246 35815256 SPP 295 36644030 Stredoslov. vodárenská
PodrobnejšieČíslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH FAKTÚRY - APRÍL 2013 Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Obchodné meno
FAKTÚRY - APRÍL 2013 20130337 Za sluţby 4/2013 492,00 2/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130336 Tonery 267,00 3/2013 81/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130335 Stavebný materiál 124,04 30.4.2013
PodrobnejšiePSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. z
Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 20130333 Oprava ortuťových tonometrov 66,43 128/2013/šš 02.04.2013 MEDIOX, s.r.o., Horná Streda 64, 916 24 Horná Streda, IČO: 31416225 20130331
PodrobnejšieMaterská škola , 12: , Nemšová, Odbojárov 177/8A IČO: Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť storno
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1 SH systém spol. s.r.o. 32,16 s DPH 13.01.2017 - aktualizáciu programu WinPam v celkovej 2 45870730
PodrobnejšieRegionálny úrad verejného zdravotníctva
Objednávky tovarov a služieb v roku 2013 zverejnené podľa 5b ods. 1 písm. a) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
PodrobnejšieČíslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100, Elektrická energia - MŠ
Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100,00 9100397239 2.11.2018 378 Elektrická energia - MŠ 83,33 100,00 9100397242 2.11.2018 379 Identifikačné
PodrobnejšieZákladná škola Komenského 6, Sobrance IČO Kniha dodávateľských faktúr august 2014 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2014090 do 2014096 1 / 5 2014090 44483767 Východoslovenská energetika,
PodrobnejšiePSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Objednávky tovarov, služieb a prác v treťom štvrťroku 2016 Číslo objednávky Popis Suma s DPH
Objednávky tovarov, služieb a prác v treťom štvrťroku 2016 472/2016/šš Pohonné hmoty 80,00 02.06.2016 Lukoil Slovakia s.r.o., ul. 29.augusta, 038 52 Sučany, IČO: 35681039 473/2016/šš Servis testerov 100,00
PodrobnejšieZoznam vybraných žiadostí o finančné prostriedky na rozvojový projekt ENVIROPROJEKT 2019 Por. č. zriaďovateľ školy (názov, adresa s PSČ) predkladateľ
13. 25. 4. 108. 14. 148. Okresný úrad, odbor školstva Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín Obec Marianka, Školská 32, 900 33 Marianka Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo nám. 1561/2, 026 01 Dolný Kubín Výchova
PodrobnejšieŠtátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan
Faktúry 12-2016 e Názov Adresa IČO DFA160560 Program ALFA plus 2016-2017. 48,56 - - 09.11.16 Kros a.s. A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina 31635903 DFA160561 (ŠŠI BA) 111,76 - - 15.11.16 Wolters Kluwer s. r.
PodrobnejšieZákladné sadzby pre rok 2018 Základné sadzby pre rok
1 1. Individuálne základné sadzby Skupina 1: Všeobecné nemocnice 1 po Nemocnica s poliklinikou Myjava 00610721 1,03 783 821 Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav 00738301 na výkon trestu odňatia
PodrobnejšieKNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2017 Číslo podľa IČO Celková Dátum Suma Dátum Dátum Meno Číslo dodávateľa Dodávateľ Adresa dodávateľa dodávateľa Popis
KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2017 Číslo podľa IČO Celková Dátum Suma Dátum Dátum Meno Číslo dodávateľa Dodávateľ Adresa dodávateľa dodávateľa Popis suma s DPH doručenia úhrady úhrady zverejnenia podpisujúceho
PodrobnejšieCentrum pedagogicko-psychologického pora , 10: , Levice, Mierová 1 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zo
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 1 35763469 T-Slovak Telekom 53,84 s DPH 9.1.2012 2 35815256 Slovenský árenský priemysel 9.1.2012
Podrobnejšieobjednávky september 2014
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Suma v EUR s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikácia dodávateľa IČO Objednávku podpísal POLYMED medical SK, 14/Zu/80219 matrac antidekubitový
PodrobnejšieZakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 2015663 0781014243 1781010428 5781014262 7102438793 0143008570 201606497 7418796823 7434220832
Podrobnejšie(faktúry- február 2013)
FAKTÚRY 2013 február Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0035/13 DF/0036/13 DF/0037/13 DF/0038/13 Zemný plyn BR,LC, RS,ZH Vyučtovanie plynu r.2012 BR,LC,RS,ZH ROEP Dvorníky III.etapa
PodrobnejšiePrehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného ú
Prehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného útvaru Evidenčný počet útvar zamestnancov k 28. 2. 2011
PodrobnejšieEvidenčný počet zamestnancov Sociálnej poisťovne v roku 2019 Sociálna poisťovňa, Počet Priemerný evidenčný počet zamestnancov Evidenčný počet zamestna
Evidenčný počet zamestnancov Sociálnej poisťovne v roku 2019 Sociálna poisťovňa, Počet Priemerný evidenčný počet zamestnancov Evidenčný počet zamestnancov pobočka zamestnancov prepočítaný za vo fyzických
PodrobnejšieZverejnenie súhrnnej správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,- bez DPH v zmysle 99 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obs
Zverejnenie súhrnnej správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,- bez DPH v zmysle 99 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
Podrobnejšieuntitled
2. VIDIECKOSŤ KRAJINY Pri definícii vidieckosti územia sa vychádza z rozhodnutia Rady č. 2006/144/ES o strategických usmerneniach Spoločenstva pre rozvoj vidieka (programovacie obdobie 2007 2013), ktoré
PodrobnejšiePSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. zm
Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 20151217 Potraviny 263,65 04/2014 771/2015 04.01.2016 Fatra TIP s.r.o., Priemyselná 20151218 Potraviny 527,00 08/2014 772/2015 04.01.2016 Mäsovýroba
PodrobnejšieMinisterstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2012 4000040 fa ZSE energie 1.049,98 4000041 fa ZSE energie 704,05 4000115 Fa preddavok za elektrinu 12.500,00 4000120 Fa dod elektr.
PodrobnejšieMinisterstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2018 4800005 záloha na tep. energiu 01/2018 15.300,00 4800006 záloha na tep. energiu 02/2018 13.330,00 4800009 záloha na tep. energiu
Podrobnejšie