Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľ

Podobné dokumenty
Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo objednávky Dátu

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry

Číslo objednávky / Č. zmluvy* / Z _ Z / Z _ Z Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry

Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry Dátum úhrady Objednávateľ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Číslo

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. zm

Faktúry 2016 Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry Dátum poslednej úhrady objednávateľ Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma faktúry s DPH Uhradená sum

DataWindow

Zverejnenie súhrnnej správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,- bez DPH v zmysle 99 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obs

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO Junácka č. 1, Bratislava 3 V Bratislave HOMJ/8524/2017 Záp

DataWindow

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa

WEB-faktury xlsx

ORACLE

Objednávky tovarov, služieb a prác

Tlačová správa IT GALA 2016: Najziskovejšia IT firma roka Bratislava, štvrtok 13. október 2016 Na spoločenskom večere IT GALA sa v stredu

Spojená škola internátna 01707, Považská Bystrica, SNP 1653/152 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklad

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno

MH Invest, s.r.o. - Dodávateľské faktúry za rok 2019 Interné č. Dodávateľ Sídlo dodávateľa IČO č. faktúry dodávateľa Dátum prijatia Celková suma v fak

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.

CPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno

Číslo MM faktúry Predmet VÚRV 206,vrecia+bigbagy, VÚPOP106,ND do analyzátora Skalar, VÚŽV 612,agrochemik

Zoznam povinne zverejňovaných faktúr za tovary, služby a práce (podľa 5b ods. 2, zákona č. 211/2000 Z.z.) Číslo faktúry DF0001/2017 DF0002/2017 DF0003

DataWindow

RozpoĊet na roky

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

DataWindow

Strana 1 / 20 Stav účtu Názov a sídlo účastníka: Mesto Želiezovce, rozpočtová organizácia SNP Želiezovce IČO: Adresa platiteľa úhrad

Zoznam povinne zverejňovaných faktúr za tovary, služby a práce (podľa 5b zákona č. 211/2000 Z. z.) Číslo faktúry Dátum doručenia Predmet faktúry (tak

Špecifikácia

Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:

ZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018

Ziadost_o_stavebne_povolenie

Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného

Zoznam povinne zverejňovaných faktúr za tovary, služby a práce (podľa 5b ods. 2, zákona č. 211/2000 Z.z.) Číslo faktúry DF0001/2017 DF0002/2017 DF0003

a. 6b. 6c. 7a. 7b. Identifikačný údaj zmluvy ak Identifikačný Celková hodnota Dátum Meno a priezvisko FO / obchodné Adresa trvalého po

Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC Celková suma v Identifikačné údaje do

Bod 4 Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2015 Účtovná závierka ČERPANIE ROZPOČTU SARAP Stav k (po závierke ) Stav pokladne k 1.1.

Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037, ,80 2/2018 Inzerát do nov

a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA

Priebežné čerpanie a vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu V1 v roku Názov prijímateľa pro

Obj.Číslo Predmet Hodnota zo dňa Dodávateľ Adresa IČO 9952 Zabezpečenie prekladu 1 000, Mgr. Michal Štrpka - ACTA Bratislava Skalná

data.txt

(Microsoft Word - janu\341r 2016_faktury.doc)

OBEC KÚTY,OBECNÝ ÚRAD , 12: , KÚTY, NAM. RADLINSKÉHO 981 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť sto

Objednávateľ: Obec Veľký Biel Dodávateľ: FREBRYS s.r.o. OBJEDNÁVKA č.63/2018 Železničná 76 Južná trieda Veľký Biel Košice IČO:

Zápisnica RADA - 11_02_2019 WEB

faktury_

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

DataWindow

vyzva_servis motorového vozidla_Trebišov

Číslo faktúry Prehľad faktúr za rok 2019 zverejňovaných v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Popis plnenia Celková hodn

Číslo faktúry Predmet fakturácie suma s DPH zmluva/objednávka doručená splatnosť dodávateľ evidenčné číslo poznámky Hlasové služby 1 289,63

V zmysle nariadenia vlády SR č. 342/2014 Z.z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelen

Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj

Kniha DF za

NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA 7 MESTO DUNAJSKÁ STREDA SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA 117 ODS. 2 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTAR

Obecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate

Zml0487

Poradie najväčších lízingových spoločností v SR podľa typu predmetu za rok 2018 (v obstarávacích cenách bez DPH v tis. ) FINANCOVANIE NA CELKOVOM LÍZI

p. č. obj. popis objednaného tovaru suma s DPH dátum dodávateľ podpis objednávky číslo zmluvy 0/ vodoinštalačný materiál 191, /20

Stredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka Saleziánska 18, Žilina tel.: 041/ , IČO: CENNÍK

DataWindow

Č. obj. Popis objednaného plnenia Hodnota objednaného plnenia s DPH v Identifikácia so zmluvou Dátum vyhotovenia objednávky Dodávateľ Adresa dodávateľ

ObjedZverej

Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100, Elektrická energia - MŠ

ZUS Ivanka pri Dunaji , 8: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobra

Služobný úrad Odbor verejného obstarávania Podľa rozdeľovníka Váš list/zo dňa Naše číslo Vybavuje/Linka V Bratislave 9116/2018 Mgr. Pavel Piliar/230 2

Objednávka č strana: 1/ b Miesto dodania: Slovenská pošta, a.s. PoŠty v zmysle Iozpisu Fakturačná adresa: Slovenská pošta, a.s. Partizánsk

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Objednávky tovarov, služieb a prác v treťom štvrťroku 2016 Číslo objednávky Popis Suma s DPH

Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308,

Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte Mestských služieb Nitra

rozpocet ESF final.xls

Výzva na predloženie ponuky - školenie ZVOLEN final

Identifikač. Faktúrovaná Dátum Dátum údaj Tovar alebo služba Objednávka Zmluva suma Mena doruč. FA zaplatenia Identifikačné údaje dodávateľa - názov,

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO NLC / DAKRA Plus s.

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky:

Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry Dátum úhrady Objednávateľ Národné lesnícke centrum Prehľad dodávateľských faktúr Číslo dodávateľa / názov dodáva

Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry Dátum úhrady Objednávateľ Národné lesnícke centrum Prehľad dodávateľských faktúr Číslo dodávateľa / názov dodáva

Dom tretieho veku

Šeková knižka Volkswagen 2015 Povinné čítanie pre váš Volkswagen Pre zákazníka s VIN číslom: HODNOTA ŠEKOV 500 * * Viac informácií nájdete vo Všeobecn

faktury_

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 23, Sučany Faktúry a doklady za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2017 Číslo dokladu Popis Suma

Prehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného ú

Komisionárska zmluva 12K Uzatvorená v zmysle ust. 577 a nasl. Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) medzi t

KÚPNA ZMLUVA č.8/2014 číslo predávajúceho MC2014/032 uzavretá v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka Kupujúci: názov: Gymnázium Krompachy sídlo: Lo

Prepis:

Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010000811 02.09.2015 MPRV SR 6000000211 / Atos IT Solutions and Services s.r.o. / Vinohradnícka 6 971 01, Prievidza / 45650276 1010000811 02.09.2015 MPRV SR 6000000211 / Atos IT Solutions and Services s.r.o. / Vinohradnícka 6 971 01, Prievidza / 45650276 KNM- licencia pre Spoločných modul icard 300,000 ročný maitenance 1010000814 02.09.2015 MPRV SR 1000002399 / Autoservis Hilka - Stanislav oprava vozidla 1010000815 02.09.2015 MPRV SR 1000002399 / Autoservis Hilka - Stanislav oprava vozidla 1010000816 02.09.2015 MPRV SR 1000002399 / Autoservis Hilka - Stanislav oprava vozidla 1010000824 02.09.2015 MPRV SR 1000002399 / Autoservis Hilka - Stanislav Olej Castrol Edge 5W30 1010000826 03.09.2015 MPRV SR 1000002399 / Autoservis Hilka - Stanislav výmena predných stieračov 300,000 hradbami 27 902 01, Pezinok / 35891866 006R1517 hradbami 27 902 01, Pezinok / 35891866 006R1518 20,000 JV 2.160,00 2.484,00 EUR JV 324,00 2.484,00 EUR JV 4.500,00 4.500,00 EUR JV 1.800,00 1.800,00 EUR JV 200,00 200,00 EUR L 360,00 360,00 EUR JV 80,00 80,00 EUR KS 214,80 1.032,48 EUR vystavenia: 23.09.2015 1 / 5

Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / hradbami 27 902 01, Pezinok / 35891866 006R1519 hradbami 27 902 01, Pezinok / 35891866 006R1520 1010000823 03.09.2015 MPRV SR 1000002955 / CLEAN TONERY s.r.o. / Za odpadová nádoba 008R13061 hradbami 27 902 01, Pezinok / 35891866 1010000817 03.09.2015 MPRV SR 1000002702 / CCS Slovenská spoločnosť IM - poplatok pre platobné karty s.r.o. / Plynárenská 7/B 821 09, Bratislava / 35708182 1010000817 03.09.2015 MPRV SR 1000002702 / CCS Slovenská spoločnosť IM - poplatok pre platobné karty s.r.o. / Plynárenská 7/B 821 09, Bratislava / 35708182 1010000822 03.09.2015 MPRV SR 1000002684 / TUCAN, cestovná 1010000825 03.09.2015 MPRV SR 1000003523 / AutoCont SK a.s. / Einsteinova 24 851 01, Bratislava / 36396222 1010000818 03.09.2015 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010000819 03.09.2015 MPRV SR 1000002684 / TUCAN, cestovná 1010000820 03.09.2015 MPRV SR 1000002684 / TUCAN, cestovná KHM - notebook Lenovo ThinkPad T540p KS 36,48 1.032,48 EUR JV 10,25 20,50 EUR JV 10,25 20,50 EUR JV 665,41 665,41 EUR KS 2.872,80 2.872,80 EUR JV 645,00 645,00 EUR JV 546,00 546,00 EUR JV 656,00 656,00 EUR vystavenia: 23.09.2015 2 / 5

Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010000821 03.09.2015 MPRV SR 1000002684 / TUCAN, cestovná 1010000827 04.09.2015 MPRV SR 1000002684 / TUCAN, cestovná 1010000828 04.09.2015 MPRV SR 1000000098 / Agroinštitút, š.p. / Akademická 4 949 01, Nitra / 36858749 1010000829 04.09.2015 MPRV SR 1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, 1010000831 07.09.2015 MPRV SR 1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, 1010000830 07.09.2015 MPRV SR 1000002684 / TUCAN, cestovná 1010000852 07.09.2015 MPRV SR 1000003046 / KONSTANS spol. s r.o. / Mostová 2 811 02, Bratislava / 35976586 1010000833 08.09.2015 MPRV SR 1000002684 / TUCAN, cestovná 1010000832 08.09.2015 MPRV SR 1000002684 / TUCAN, cestovná Prenájom miestnosti na kurz letenka VIE - LUX - VIE economy letenka VIE - BOS - VIE economy Prekladateľské služby 4,000 JV 666,00 666,00 EUR JV 545,60 545,60 EUR JV 184,00 184,00 EUR JV 2.384,08 2.384,08 EUR JV 924,45 924,45 EUR JV 667,00 667,00 EUR JV 22,80 22,80 EUR JV 667,00 667,00 EUR JV 665,65 665,65 EUR vystavenia: 23.09.2015 3 / 5

Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010000834 08.09.2015 MPRV SR 1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, 1010000835 08.09.2015 MPRV SR 1000000807 / RUEFA CS spol. s r.o. / 1010000853 08.09.2015 MPRV SR 1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, 1010000836 08.09.2015 MPRV SR 1000004083 / Marking Center Slovakia,s.r.o. / Záhradnícka č.46 821 08, Bratislava / 36809977 1010000836 08.09.2015 MPRV SR 1000004083 / Marking Center Slovakia,s.r.o. / Záhradnícka č.46 821 08, Bratislava / 36809977 1010000837 09.09.2015 MPRV SR 1000000807 / RUEFA CS spol. s r.o. / 1010000839 09.09.2015 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010000840 09.09.2015 MPRV SR 1000002684 / TUCAN, cestovná letenka VIE - CDG - VIE economy pečiatka 4642 s číslom 58 okrúhla pečiatka 4914 MPRV SR letenka VIE - LUX - VIE business JV 645,41 645,41 EUR JV 548,00 548,00 EUR JV 519,02 519,02 EUR JV 24,74 47,72 EUR JV 22,98 47,72 EUR JV 548,00 548,00 EUR JV 2.970,00 2.970,00 EUR JV 545,60 545,60 EUR 1010000841 09.09.2015 MPRV SR 1000000807 / RUEFA CS spol. s r.o. / JV 548,00 548,00 EUR vystavenia: 23.09.2015 4 / 5

Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010000838 09.09.2015 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010000844 10.09.2015 MPRV SR 1000002684 / TUCAN, cestovná 1010000854 10.09.2015 MPRV SR 1000001372 / ALTRON SK, a.s. / Galvaniho 15/C 821 04, Bratislava / 31354521 1010000855 10.09.2015 MPRV SR 1000003046 / KONSTANS spol. s r.o. / Mostová 2 811 02, Bratislava / 35976586 1010000845 10.09.2015 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010000846 10.09.2015 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010000847 10.09.2015 MPRV SR 1000002716 / REDI TOUR s.r.o. / Zámocká 18 810 01, Bratislava / 35719192 1010000842 10.09.2015 MPRV SR 1000000807 / RUEFA CS spol. s r.o. / 1010000843 10.09.2015 MPRV SR 1000000807 / RUEFA CS spol. s r.o. / letenka VIE - LUX - VIE business údržba klimatizačných zariadení Prekladateľské služby letenka VIE - MXP - VIE economy JV 1.485,00 1.485,00 EUR JV 666,00 666,00 EUR JV 1.187,76 1.187,76 EUR JV 288,00 288,00 EUR JV 640,00 640,00 EUR JV 645,00 645,00 EUR JV 1.098,00 1.098,00 EUR JV 539,41 539,41 EUR JV 215,85 215,85 EUR vystavenia: 23.09.2015 5 / 5