Zoznam povinne zverejňovaných faktúr za tovary, služby a práce (podľa 5b zákona č. 211/2000 Z. z.) Číslo faktúry Dátum doručenia Predmet faktúry (tak

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Zoznam povinne zverejňovaných faktúr za tovary, služby a práce (podľa 5b zákona č. 211/2000 Z. z.) Číslo faktúry Dátum doručenia Predmet faktúry (tak"

Prepis

1 ZDF001/ IFIAR Inspection Workshop Nádaský 900,00 Sri Lanka Accounting and Auditing Standards Monitoring Board No 293, 3rd Floor, Galle Road, Colombo 03, Sri Lanka ZDF002/ IFIAR Inspection Workshop Turčanová 900,00 DF0003/ SONY ICDTX650B - diktafón 139,00 NAY a.s. DF0004/ Sri Lanka Accounting and Auditing Standards Monitoring Board No 293, 3rd Floor, Galle Road, Colombo 03, Sri Lanka Tuhovská 15, Bratislava Zverejnenie ponuky voľných pracových miest - balík služieb 346,80 Profesia, s.r.o. Pribinova 19, Bratislava DF0005/ výmena filtra, prehliadka vozidla 168,14 BOAT, a.s. Vajnorská 167, Bratislava DF0006/ Oprava vozidla po poistnej udalosti 1 550,32 BOAT, a.s. Vajnorská 167, Bratislava DF0007/ priestorov za mesiac január , ,96 Národná banka Slovenska Imricha Karvaša 1, Bratislava Spiatočná letenka Viedeň - Colombo, Srí Lanka DF0008/ pre p. Nádaského a p. Turčanovú IFIAR 1 662,00 REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, Bratislava DF0009/2018 Pripoistenie k letenkám Viedeň-Colombo-IFIAR Inspection Workschop 36,00 REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, Bratislava DF0010/ Pravidelné upratovanie za mesiac 1/ ,60 SLOVAKIA SERVIS, s.r.o. Kutlíkova 17, Bratislava Bratislavský Meštiansky Pivovar s. DF0011/ Teambuilding OVD+ kontrolóri 1 237,40 r. o. Stará Vajnorská 37, Bratislava DF0012/ nákup kovových skríň, Hyundai TR1088 BT3BBLčierno-modrý 472,68 Lamitec, spol. s r.o. Plynárenská 2, Bratislava II DF0013/ vzdelávacie služby- p. Rezníková, p. Bajtayová 138,00 EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, Bratislava DF0014/2018 Paušálna odmena za poskytovanie IT služieb za obdobie od do , ,00 VISION IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava Z _Z DF0015/ Transakcie firemných kariet p. Kvetko a p. Hrnčiar 207,79 207,79 Diners Club CS, s.r.o. DF0016/ Zakúpenie kávy na repre účely 94,60 Vávro Miroslav-MVC comp. Vajnorská 56/46, Bratislava III DF0017/ Spotrebný tovar 134,30 161,16 Lamitec, spol. s r.o. Plynárenská 2, Bratislava II DF0018/ Služby pevnej siete za január ,10 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava DF0019/2018 Faktúra za služby mobilnej siete od do ,42 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava DF0020/ Zhotovenie kópií - január ,50 XEROX LIMITED, o.z. DF0021/ Prenájom kopírovacieho zariadenia-február ,37 XEROX LIMITED, o.z. DF0022/ Dodané poštové služby za január ,50 74,50 Slovenská pošta, a.s. DF0023/ Zmluva o aplikačnej podpore 1/ ,16 EEA s.r.o. Hattalova 12B, Bratislava DF0024/ a BOZP za 01/ ,00 60,00 FISACO s.r.o. Jantárová 201/8, Bratislava Klincová 37/B, Bratislava - DF0025/ Vypacovanie právneho stanoviska 144,00 JUDr. Laura Bíróová, advokátka mestská časť Ružinov Ruddington, Nottingham, NG11 ZDF003/ nákup softvéru PENTANA ,00 Ideagen PLC, 6JSUnited Kingdom DF 0026/2018 databáza finančných ukazovateľov - vytvorenie dvoch účtov 540,00 FinStat,s.r.o. Ľudmily Kraskovskej 1402/14, Bratislava V DF 0027/2018 Spiatočná letenka p. Kvetko Viedeň-Brusel ,00 REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, Bratislava DF 0028/2018 Spiatočná letenka p. Kvetko Viedeň-Ottawa IFiAR Plenary Meeting 3 756,00 REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, Bratislava /8

2 Spiatočná letenka p. Hrnčiar Viedeň-Ottawa IFiAR DF 0029/ Plenary Mee 3 579,00 REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, Bratislava DF 0030/ priestorov za mesiac február , ,96 Národná banka Slovenska Imricha Karvaša 1, Bratislava DF 0031/ Zmluva o poskytovaní služieb 2/ , ,00 VISION IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava Z _Z DF 0032/ DF 0033/ Faktúra za mobilné služby a internet od do ,91 299,89 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava ,59 249,91 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava DF 0034/ Pravidelné denné upratovanie za 02/ ,00 477,60 SLOVAKIA SERVIS, s.r.o. Kutlíkova 17, Bratislava Ochranné fólie a ochranné púzdra na služobné DF 0035/ mobily 25,95 mobil online, s.r.o. Železničná 24, Lučenec DF 0036/ Práce na projekte U2S 02/18 199,16 EEA s.r.o. Hattalova 12B, Bratislava DF 0037/ Transakcie firemných kariet za 02/ ,13 Diners Club CS, s.r.o. DF 0038/ Zhotovenie kópií - február ,08 XEROX LIMITED, o.z. DF 0039/ nájomné za kopírku - marec ,37 XEROX LIMITED, o.z. DF 0040/ Opravárenské a montážne práce 331,70 398,04 Marian Štefunko Športová 1, Bratislava DF 0041/ Dodané poštové služby za február ,75 Slovenská pošta, a.s. DF 0042/ a BOZP za 02/ ,00 60,00 FISACO s.r.o. Jantárová 201/8, Bratislava DF 0043/2018 Canon C-EXV 34 Black Toner,1x420g,Waste Toner Container irac2030/ ,00 88,80 CBC Slovakia s.r.o. Domkárska 15, Bratislava II DF 0044/2018 odborný seminár Zákon o ochrane osobných údajov Geletová, Mészárosová 156,00 PROEKO BA, SRO Bratislava IV DF 0045/2018 Jedálne kupóny na II. štvrťrok 2018, odplata,poplatok za doručenie a balné 3 182,19 UP Slovensko, s.r.o Tomášikova 23/D, Bratislava II DF 0046/ priestorov za mesiacmarec , ,96 Národná banka Slovenska Imricha Karvaša 1, Bratislava DF 0047/ Kancelárske potreby a ostatný materiál 1 250,88 Lamitec, spol. s r.o. Plynárenská 2, Bratislava II DF 0048/ Školenie Ochrana osobných údajov - Devana Pytlová 90,00 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina DF 0049/2018 výmena zimných pneumatík a uskladnenie - služobné vozidlo BL 50,88 BerCar s.r.o. Galvániho 14, Bratislava II DF 0050/ za marec 1 560,00 VISION IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava Z _Z DF 0051/ Zakúpenie kávy -repre 94,60 Vávro Miroslav-MVC comp. Vajnorská 56/46, Bratislava III DF 0052/ ,43 250,12 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava DF 0053/ Faktúra za mobilné služby a internet od do ,36 289,63 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava DF 0054/ Pravidelné denné upratovanie za 03/ ,00 477,60 SLOVAKIA SERVIS, s.r.o. Kutlíkova 17, Bratislava DF 0055/ Transakcie firemných kariet za 03/ ,70 Diners Club CS, s.r.o. Bratislava DF 0056/ nájomné za kopírku - apríl ,37 XEROX LIMITED, o.z. 01 Bratislava DF 0057/ zhotovenie kópií-marec ,21 XEROX LIMITED, o.z. DF 0058/ a BOZP za 03/ ,00 60,00 FISACO s.r.o. Jantárová 201/8, Bratislava /8

3 Mlynské nivy 48, Bratislava DF 0059/ aktualizácia programov 756,19 907,43 Wolters Kluwer s. r. o. II DF 0060/ Zmluva o aplikačnej podpore za mesiac marec ,16 EEA s.r.o. Hattalova 12B, Bratislava DF 0061/ Dodané poštové služby za marec ,40 Slovenská pošta a.s. DF 0062/ Zakúpenie dvoch počítačov 2 655,58 VISION IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava DF 0063/ Záloha na konferenciu Tomášov ,00 Major Palace s.r.o. Klatovská 21/1408, Bratislava DF 0064/ Ubytovanie pre výkon previerky pre 4 OVD 118,00 KAISAR s.ro. Planckova 1, Bratislava DF 0065/ Pravidelné denné upratovanie za 04/ ,00 477,60 SLOVAKIA SERVIS, s.r.o. Kutlíkova 17, Bratislava DF 0066/ priestorov za mesiac apríl , ,96 Národná banka Slovenska Imricha Karvaša 1, Bratislava DF 0067/ Platba za ubytovanie previerky 122,80 Pavol Ihnát Poruba pod Vihorlatom 72, Poruba pod Vihorlatom DF 0068/ Občerstvenie na školení-previerky 283,20 339,84 Jana Černá Rusovská cesta 3903/50, Bratislava-Petržalka DF 0069/ za apríl 1 560,00 VISION IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava Z _Z DF 0070/ zhotovenie kópií-apríl ,52 178,22 XEROX LIMITED, o.z. DF 0071/ nájomné za kopírku - apríl ,37 XEROX LIMITED, o.z. DF 0072/ Transakcie firemných kariet za 04/ ,87 Diners Club CS, s.r.o. DF 0073/ ,22 313,46 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava DF 0074/2018 Faktúra za mobilné služby a internet od do ,48 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava DF 0075/ Zmluva o vykonaní auditu pre UDVA za rok ,00 Ing. Marcela Balejová Gaštanová 7, Limbach DF 0076/ Zmluva o vykonaní auditu pre UDVA za rok ,00 Ing. Miloslav Král Kubínska 5, Žilina DF 0077/ a BOZP za 04/ ,00 60,00 FISACO s.r.o. Jantárová 201/8, Bratislava DF 0078/ Kancelárske potreby a ostatný materiál 358,85 430,62 Lamitec, spol. s r.o. Plynárenská 2, Bratislava II DF 0079/ vzdelávacie služby poskytnuté štyrom účastníkom 276,00 EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, Bratislava DF 0080/ Dodané poštové služby za apríl ,25 47,25 Slovenská pošta, a.s. DF 0081/ Zakúpenie tonerov do kopírky 293,00 351,60 CBC Slovakia s.r.o. Domkárska 15, Bratislava II DF 0082/ Zmluva o aplikačnej podpore za mesiac marec ,16 EEA s.r.o. Hattalova 12B, Bratislava Konferencia Udva a Rady pro veřejný dohled - DF 0083/ občerstvenie a ubytovanie 4 515,76 MAJOR PALACE s. r. o. Klatovská 21/1408, Bratislava DF 0084/ Pravidelná servisná prehliadka služobného vozidla 284,71 BOAT, a.s. Vajnorská 167, Bratislava DF 0085/ Výroba služobných preukazov 341,35 CBC Slovakia s.r.o. Domkárska 15, Bratislava II DF 0086/ Výroba etikiet na skúšky 68,13 KODYS SLOVENSKO, s r.o. Sliačska 2, Bratislava III DF 0087/ priestorov za mesiac máj , ,96 Národná banka Slovenska Imricha Karvaša 1, Bratislava DF 0088/ poskytnutie právnych služieb v mesiaci apríl ,00 Gritters a spol., s.r.o. Jakubovo námestie 19, Bratislava DF 0089/ Dodávka a inštalácia I-padov 4 845,00 VISION IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava /8

4 Spiatočná letenka Viedeň - Brusel pre DF 0090/ p. Kvetka 688,00 REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, Bratislava Faktúra za mobilné služby a internet od DF 0091/ do ,64 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava DF 0092/ ,07 250,88 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava DF 0093/2018 Spiatočná letenka Viedeň - Porto pre p Turčanovú 475,00 REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, Bratislava DF 0094/2018 Spiatočná letenka Viedeň - Porto pre p Dibák 494,00 REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, Bratislava DF 0095/ Pravidelné denné upratovanie za 05/ ,00 477,60 SLOVAKIA SERVIS, s.r.o. Kutlíkova 17, Bratislava DF 0096/ Zakúpenie kávy -repre 94,60 Vávro Miroslav-MVC comp. Vajnorská 56/46, Bratislava III DF 0097/ Zmluva o aplikačnej podpore za 05/ ,16 EEA s.r.o. Hattalova Námestie slobody 12B, 83111, Bratislava DF 0098/ Transakcie firemných kariet za 05/ ,63 Diners Club CS, s.r.o. DF 0099/ vzdelávacie služby-školenie 87,00 EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, Bratislava DF 0100/2018 Ubytovanie pre 3 x jednoposteľová izba - dohľad ,00 PB&Partners spol. s r.o. Letná 16, Košice DF 0101/ zhotovenie kópií-máj ,87 153,44 XEROX LIMITED, o.z. DF 0102/ nájomné za kopírku - máj ,37 XEROX LIMITED, o.z. DF 0103/ ubytovanie previerky 400,00 OZEX s.r.o.,prešov Masarykova 22A, Prešov DF 0104/ Dodané poštové služby za máj ,80 Slovenská pošta, a.s. DF 0105/ a BOZP za 05/ ,00 60,00 FISACO s.r.o. Jantárová 201/8, Bratislava DF 0106/ Ubytovanie p. Tkáčová - previerka od ,40 Hotel Saffron, s.r.o. Radlinského 27, BratislavaI DF 0107/ noviny na rok 2018/ ,88 Denník N, a. s. Jarošova 1, Bratislava DF 0108/2018 jedálne kupóny na III. štvrťrok 2018, odplata,poplatok za doručenie a balné 4 357,04 UP Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava II DF 0109/ Predplatné TREND 85,00 News and Media Holding a.s. Einsteinova 25, Bratislava V DF 0110/ vzdelávacie služby p. Rezníková, p. Bajtayová 138,00 EDOS - PEM, s.r.o. Tematínska 4, Bratislava DF 0111/ priestorov za mesiac jún , ,96 Národná banka Slovenska Imricha Karvaša 1, Bratislava DF 0112/ Zakúpenie toneru 54,00 Gras SK s.r.o. Sov. hrdinov 243/88, Svidník DF 0113/ Pravidelné denné upratovanie za 06/ ,60 SLOVAKIA SERVIS, s.r.o. Kutlíkova 17, Bratislava DF 0114/ Tepovanie kobercov na úrade 314,40 SLOVAKIA SERVIS, s.r.o. Kutlíkova 17, Bratislava DF 0115/ za jún 1 560,00 Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava DF 0116/ Program Omega - balík podpory MINI 280,49 KROS a.s. A. Rudnaya 21, Žilina DF 0117/ ,03 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava DF 0118/2018 Faktúra za mobilné služby a internet od do ,17 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava DF 0119/ Transakcie firemných kariet za 06/ ,73 Diners Club Slovakia s.r.o. DF 0120/ nájomné za kopírku - júl ,37 XEROX LIMITED, o.z. DF 0121/ Zhotovenie kópií - jún ,27 DF 0122/ XEROX LIMITED, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby a BOZP za 05/ ,00 60,00 FISACO s.r.o. Jantárová 201/8, Bratislava /8

5 DF 0123/ hospodárske noviny predplatné 219,00 MAFRA Slovakia, a.s. Nobelova 34, Bratislava III DF 0124/ Zmluva o aplikačnej podpore za 06/ ,16 EEA s.r.o. Hattalova 12B, Bratislava DF 0125/ Dodané poštové služby za 06/2018 0,50 Slovenská pošta, a.s. DF 0126/ priestorov za mesiac máj , ,96 Národná banka Slovenska Imricha Karvaša 1, Bratislava DF 0127/ Repre a ostatný materiál 173,00 207,60 Lamitec, spol. s r.o. Plynárenská 2, Bratislava II DF 0128/ Údržba kávovarov 104,00 124,80 Coffix, s.r.o. Kvetná 3111/7A, Senec DF 0129/ Ochranné tvrdené sklo na mobil 24,98 mobil online, s.r.o. Železničná 24, Lučenec DF 0130/ Pravidelné denné upratovanie za 07/ ,60 SLOVAKIA SERVIS, s.r.o. Kutlíkova 17, Bratislava DF 0131/ za jún 1 300, ,00 Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava DF 0132/ ,49 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava DF 0133/2018 Faktúra za mobilné služby a internet od do ,57 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava DF 0134/ Transakcie firemných kariet za 07/ ,46 Diners Club Slovakia s.r.o. DF 0135/ nájomné za kopírku - august ,37 XEROX LIMITED, o.z. DF 0136/ Zhotovenie kópií - júl ,84 148,61 XEROX LIMITED, o.z. 01 Bratislava DF 0137/ a BOZP 50,00 60,00 FISACO s.r.o. Jantárová 201/8, Bratislava DF 0138/ Zmluva o aplikačnej podpore za 07/ ,16 EEA s.r.o. Hattalova 12B, Bratislava DF 0139/ Dodané poštové služby za 07/ ,20 Slovenská pošta, a.s. DF 0140/ Zakúpenie kávy -repre 94,60 Vávro Miroslav-MVC comp. Vajnorská 56/46, Bratislava III DF 0141/ Oprava služobného vozidla BL922EK 299,59 359,51 BerCar s.r.o. Galvániho 14, Bratislava II DF 0142/ Ubytovanie pre kontrolórov 270,00 Ing. Štefan Tarcala - TAVEL Slovenská 19, Prešov DF 0143/ priestorov za mesiac júl , ,96 Národná banka Slovenska Imricha Karvaša 1, Bratislava DF 0144/2018 Refakturácia nákladov za účasť a ubytovanie na konferencii 827,50 Slovenská komora audítorov Záhradnícka 62, P.O. Box 49, Bratislava II DF 0145/ za august ,00 Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava DF 0146/ Pravidelné denné upratovanie za 08/ ,60 SLOVAKIA SERVIS, s.r.o. Kutlíkova 17, Bratislava DF 0147/ Mobilné telefóny a mobilný internet za ,26 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava Slovenská komora certifikovaných Záhradnícka, Bratislava - DF 0148/ Predplatné ÚAD 99,80 účtovníkov mestská časť Ružinov DF 0149/ Transakcie firemných kariet za 08/ ,22 Diners Club Slovakia s.r.o. DF 0150/ ,71 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava DF 0151/ nájomné za kopírku - september ,37 XEROX LIMITED, o.z. DF 0152/ Zhotovenie kópií - august ,03 187,24 XEROX LIMITED, o.z. 01 Bratislava DF 0153/ Zmluva o aplikačnej podpore za 07/ ,16 EEA s.r.o. Hattalova 12B, Bratislava DF 0154/ a BOZP 50,00 60,00 FISACO s.r.o. Jantárová 201/8, Bratislava DF 0155/2018 výmena akumulátora,oprava bočného prierezu,akumulátor 272,30 BerCar s.r.o. Galvániho 14, Bratislava II DF 0156/ Dodané poštové služby za 08/ ,35 Slovenská pošta a.s. 5/8

6 DF 0157/ Šatníkové skrinky štvordverové s centrálnym kľúčom 541,20 BOX SYSTEM, s.r.o. G. Czuczora 4, Nové Zámky DF 0158/ Online kniha Nový Zákonník práce v praxi 204,00 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, Bratislava I DF 0159/ priestorov za mesiac september , ,96 Národná banka Slovenska Imricha Karvaša 1, Bratislava DF 0160/2018 Ubytovanie kontroolórov - previerka p. Gúčiková, p Hrivnák 88,80 Franko Real s.ro. Ľ. Štúra 11, Zvolen DF 0161/ Pravidelné denné upratovanie za 09/ ,60 SLOVAKIA SERVIS, s.r.o. Kutlíkova 17, Bratislava Spiatočná letenka p.nádaský Viedeň-Brusel DF 0162/ ,00 REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, Bratislava DF 0163/2018 Servisná prehliadka kopírovacieho stroja3554sp RICOH 69,60 Ricoh Slovakia s.r.o. Vajnorská 100/B, Bratislava DF 0164/ ,81 274,57 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava DF 0165/ Mobilné telefóny a mobilný internet za ,62 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava DF 0166/ Zakúpenie kávy -repre 94,60 Vávro Miroslav-MVC comp. Vajnorská 56/46, Bratislava III DF 0167/2018 Zmluva o aplikačnej podpore za mesiac september ,16 EEA s.r.o. Hattalova 12B, Bratislava DF 0168/ Transakcie firemných kariet za 09/ ,68 Diners Club Slovakia s.r.o. DF 0169/ za september ,00 Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava DF 0170/ Osvedčenie o žrebovaní otázok I. časť 275,96 Horňákovej Štúrova 4, Bratislava I. Sk DF 0171/ Vyhodnotenie testov I.časť 280,76 Horňákovej Štúrova 4, Bratislava I. Sk DF 0172/ Zhotovenie kópií za 09/ ,75 XEROX LIMITED, o.z. DF 0173/ nájomné za kopírku za 10/ ,37 XEROX LIMITED, o.z. 01 Bratislava DF 0174/ Jedálne kupóny za IV.Q ,65 UP Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava II DF 0175/ Úver poštovného za mesiac 09/ ,00 Slovenská pošta a.s. DF 0176/ Výroba služobného preukazu 10,34 FAX Copy, a.s. Domkárska 15, Bratislava II DF 0177/ a BOZP za 09/ ,00 60,00 FISACO s.r.o. Jantárová 201/8, Bratislava DF 0178/ Občerstvenie počas skúšok 682,60 LADY Gastro, spol. s r.o. Dúbravská cesta 9, Bratislava IV DF 0179/ Vyhodnotenie testov II.časť 280,76 Horňákovej Štúrova 4, Bratislava I. Sk DF 0180/ Osvedčenie o žrebovaní otázok II. časť 275,96 Horňákovej Štúrova 4, Bratislava I. Sk DF 0181/ Asistencia pri otváraní trezoru 176,40 Trezorservis.sk,s.r.o. Ipeľská 15, Bratislava II DF 0182/ Kancelárske potreby a ostatný materiál 721,87 Lamitec, spol. s r.o. Plynárenská 2, Bratislava II DF 0183/ Občerstvenie a prenájom konferenčnej sály na skúšky 1 800,20 Ekonomická univerzita v Bratislave Dolnozemská cesta 1, Bratislava V DF 0184/ priestorov za mesiac október , ,96 Národná banka Slovenska Imricha Karvaša 1, Bratislava DF 0185/ Pravidelné denné upratovanie za 10/ ,60 SLOVAKIA SERVIS, s.r.o. Kutlíkova 17, Bratislava DF 0186/ UDVA-nákup spotrebného tovaru 37,58 Lamitec, spol. s r.o. Plynárenská 2, Bratislava II /8

7 DF 0187/ Osvedčenie o žrebovaní otázok č. III.časť 278,36 Horňákovej Štúrova 4, Bratislava I DF 0188/ Vyhodnotenie testov III. časť 541,69 Horňákovej Štúrova 4, Bratislava I DF 0189/ Mobilné telefóny a mobilný internet za 10/ ,32 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava DF 0190/ Fakturácia za pevnú linku a pevného internetu 223,84 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava DF 0191/ Fakturácia inštalácie a dodávky tovaru 1 572,00 Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava DF 0192/ za jún 1 560,00 Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava DF 0193/ Transakcia firemných kariet 308,98 Diners Club Slovakia s.r.o. DF 0194/ Sprostredkovanie prenájmu 2 400,00 LEXXUS, a.s. Miletičova 99/5, Bratislava - mestská časť Ružinov DF 0195/ Prezúvanie kolies,stk a emisná kontrola 587,56 BerCar s.r.o. Galvániho 14, Bratislava II DF 0196/ a BOZP za10/ ,00 60,00 FISACO s.r.o. Jantárová 201/8, Bratislava DF 0197/ Úver poštovného za mesiac 10/ ,45 Slovenská pošta a.s. DF 0198/ Zhotovenie kópií za 10/ ,76 XEROX LIMITED, o.z. DF 0199/ nájom kopírovacieho zariadenia za 11/ ,37 XEROX LIMITED, o.z. 01 Bratislava DF 0200/ Zmluva o aplikačnej podpore za mesiac október ,16 EEA s.r.o. Hattalova 12B, Bratislava DF 0201/ Spiatočná letenka p.kvetko 3 728,00 REDI TOUR s.r.o. Zámocká 18, Bratislava Bratislavský Meštiansky Pivovar s. DF 0202/ Školenie Ochrana BOZP-zamestnanci 921,00 r. o. Dunajská ulica 21, Bratislava DF 0203/ Kancelárske potreby 217,27 Lamitec, spol. s r.o. Plynárenská 2, Bratislava II DF 0204/ Zakúpenie kávy-repre 94,60 Vávro Miroslav-MVC comp. Vajnorská 56/46, Bratislava III DF 0205/ Vzdelávacie služby p.tóthová 64,00 EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, Bratislava DF 0206/ Darčekové predmety 334,80 Lamitec, spol. s r.o. Plynárenská 2, Bratislava II DF 0207/ Vzdelávacie služby Rezníková a Bajtayová 138,00 EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, Bratislava DF 0208/ Darčekové predmety 1 254,24 Lamitec, spol. s r.o. Plynárenská 2, Bratislava II DF 0209/2018 Školenie a zhodnotenie záverečnej práce extérnistov OVD a previerok 1 545,90 Leberfinger s.r.o. Tyršovo nábrežie 12, Bratislava - mestská časť Petržalka DF 0210/2018 Prenájm konferenčnej sály a občerstvenie na sľub audítorov 1 033,70 Hotel Devín, a.s. Riečna 4, Bratislava I DF 0211/ priestorov za mesiac november , ,96 Národná banka Slovenska Imricha Karvaša 1, Bratislava DF 0212/ Ubytovanie p.niepelová-previerka 49,00 VIALE, s.r.o. SNP 56, Levice DF 0213/ Ubytovanie p.hrivnák-previerka 49,00 VIALE, s.r.o. SNP 56, Levice DF 0214/2018 Faktúra za pevnú linku a internet za mesiac november ,73 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava DF 0215/ Ubytovanie v hoteli Akademik 29,70 Slovenská technická univerzita Vazovova 5, Bratislava I DF 0216/ Pravidelné denné upratovanie za 11/ ,60 SLOVAKIA SERVIS, s.r.o. Kutlíkova 17, Bratislava DF 0217/ vzdelávacie služby-p.tóthová 69,00 EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, Bratislava DF 0218/2018 Paušálna odmena za poskytovanie IT služieb za obdobie od do ,00 Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava DF 0219/ Transakcie firemných kariet 173,28 Diners Club Slovakia s.r.o. DF 0220/ nájom kopírky za december ,37 XEROX LIMITED, o.z. DF 0221/ a BOZP za10/ ,00 60,00 FISACO s.r.o. Jantárová 201/8, Bratislava /8

8 DF 0222/ Tlač sme týždenník 201,00 Petit Press, a.s. Lazaretská 12, Bratislava I DF 0223/ Úver poštovného za mesiac 11/ ,40 Slovenská pošta a.s. DF 0224/ Mobilné telefóny a mobilný internet za 11/ ,64 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava DF 0225/ Aplikačná podpora za 11/ ,16 EEA s.r.o. Hattalova 12B, Bratislava DF 0226/ Zhotovenie kópií za 11/ ,81 XEROX LIMITED, o.z. DF 0227/ Kancelárske potreby a ostatný materiál 549,12 Lamitec, spol. s r.o. Plynárenská 2, Bratislava II DF 0228/ Pomocné práce počas skúšok 216,00 Marian Štefunko Športová 1, Bratislava DF 0229/ priestorov za mesiacdecember , ,96 Národná banka Slovenska Imricha Karvaša 1, Bratislava DF 0230/ Nákup počítačovej techniky 4 033, ,01 Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava /8

Zoznam povinne zverejňovaných faktúr za tovary, služby a práce (podľa 5b ods. 2, zákona č. 211/2000 Z.z.) Číslo faktúry DF0001/2017 DF0002/2017 DF0003

Zoznam povinne zverejňovaných faktúr za tovary, služby a práce (podľa 5b ods. 2, zákona č. 211/2000 Z.z.) Číslo faktúry DF0001/2017 DF0002/2017 DF0003 DF0001/2017 DF0002/2017 DF0003/2017 16.1.2017 3 821,50 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 31396674 Serenata Cafe 1 kg, Emozioni Cafe 1 kg, 16.1.2017 Romantica Cafe 2kg 78,83 94,60 Vávro

Podrobnejšie

Zoznam povinne zverejňovaných faktúr za tovary, služby a práce (podľa 5b ods. 2, zákona č. 211/2000 Z.z.) Číslo faktúry DF0001/2017 DF0002/2017 DF0003

Zoznam povinne zverejňovaných faktúr za tovary, služby a práce (podľa 5b ods. 2, zákona č. 211/2000 Z.z.) Číslo faktúry DF0001/2017 DF0002/2017 DF0003 DF0001/2017 DF0002/2017 DF0003/2017 Jedálne kupóny, odplata, poplatok za doručenie a 16.1.2017 3 821,50 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 31396674 Serenata Cafe 1 kg, Emozioni Cafe 1 kg,

Podrobnejšie

Zoznam povinne zverejňovaných faktúr za tovary, služby a práce (podľa 5b ods. 2, zákona č. 211/2000 Z.z. ) (obdobie ) Číslo faktúry

Zoznam povinne zverejňovaných faktúr za tovary, služby a práce (podľa 5b ods. 2, zákona č. 211/2000 Z.z. ) (obdobie ) Číslo faktúry DF 0001/ 10.1. kanc. potreby, tonery, ostatné 273,14 327,77 Lamitec, spol. s r.o. Plynárenská 2, Bratislava 35710691 DF 0002/ 11.1. Vizitky Ing. Kvetko 48,00 57,60 IMAGO DESIGN s.r.o. Pavla Horova 18,

Podrobnejšie

Zoznam povinne zverejňovaných faktúr za tovary, služby a práce (podľa 5b ods. 2, zákona č. 211/2000 Z.z.) Číslo faktúry Dátum doručenia Predmet faktúr

Zoznam povinne zverejňovaných faktúr za tovary, služby a práce (podľa 5b ods. 2, zákona č. 211/2000 Z.z.) Číslo faktúry Dátum doručenia Predmet faktúr DF001/2015 16.1.2015 D/M Kolesá z vozidla nad 15" zliatinový disk, vyzutie plášťa z disku nad 15" zliatinový disk, obutie plášťa na disk nad 15" zliatonový disk, vyváženie kolesa nad 15" zliatinový disk,

Podrobnejšie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2018 4800005 záloha na tep. energiu 01/2018 15.300,00 4800006 záloha na tep. energiu 02/2018 13.330,00 4800009 záloha na tep. energiu

Podrobnejšie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry dodávateľa / názov 2018097 05.10.2018 19.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182192 05.10.2018 19.11.2018 M 1000011048 / Radio Services a.s. / 21182250

Podrobnejšie

a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA

a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA 1. 2. 3. 4. 5. 6a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FAKTÚRY ANTIDOPINGOVEJ AGENTÚRY SR ZA ROK 2017 Identifikácia

Podrobnejšie

Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady

Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 71834902 71834901 9009 9013 9012 1810296 31654363 Tatranská mliekareň a.s. 6,72 s DPH 31654363

Podrobnejšie

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763 Čís.fakt.: 3120190122 / 2019 Dátum doruč.: 02.01.2019 Identif. zmluvy: RIMI-SK s.r.o 35763329 Skalická cesta 17 831 02 Ochrana objektu 1Q/2019 79,68 95,62 79,68 95,62 Čís.fakt.: 4002866244 / 2019 Dátum

Podrobnejšie

Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.

Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo. Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia 20180635 4181256536 Brat.vodárenská spo. Prešovská 48, 82646 Bratislava 29, SK 35850370 EUR

Podrobnejšie

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010001951 21.06.2016 MPRV SR 1000003401 / EDOS-PEM s.r.o. / Tematínska 4 851 05, Bratislava / 36287229 1010001952 21.06.2016 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o.

Podrobnejšie

(Microsoft Word - janu\341r 2016_faktury.doc)

(Microsoft Word - janu\341r 2016_faktury.doc) dodávateľa Z00012016 Zálohová platba na dodávku tepelnej energie na 1/2016 Z00022016 07512015/ 811 07522015/ 812 Zálohová platba na dodávku elektrickej energie na mesiac 1/2016 Prenájom puzdra typ 8805

Podrobnejšie

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011 Povinné zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv Zákon 11/00 ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 11 Došla dňa Celková suma Faktúra číslo Predmet fakturácie Dodávateľ IČO dodáv. JANUÁR 04.01.11 27,67 7011965376

Podrobnejšie

Zoznam faktúr 2018 (3)

Zoznam faktúr 2018 (3) identifikácia : obchodné 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska

Podrobnejšie

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia Strana: 00003 09 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 4 400.57 4 400.57 000006 00 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 9 800.00 9 800.00 0085 040 3675706 Bytový podnik Trebišov,

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 149/2016 7295007081 36211222 VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 42,56 Dobropis - za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 Položky: MŠ-dobropis - elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 42.56 Eur, 30.04.2016

Podrobnejšie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry dodávateľa / názov 180101168 26.09.2018 13.11.2018 M 1000003366 / Faveo, s.r.o. / 2018098 03.10.2018 12.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182191

Podrobnejšie

faktury_

faktury_ FAKTÚRY 2012 marec Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0122/12 Upratovanie 2/12 SKBB,BŠ,DT,KA,RA,LC, PT, RS, VK, ZV, ZC, ZH DF/0126/12 Vodné, stočné, zrážk.voda 16.11.2011-15.2.2012

Podrobnejšie

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan Faktúry 12-2016 e Názov Adresa IČO DFA160560 Program ALFA plus 2016-2017. 48,56 - - 09.11.16 Kros a.s. A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina 31635903 DFA160561 (ŠŠI BA) 111,76 - - 15.11.16 Wolters Kluwer s. r.

Podrobnejšie

Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308,

Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308, Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 19007 CinemArt s.r.o. 308,7 5007125 1.2.19 kino 260117 81 03 cesta 8103 19008 CinemArt s.r.o. 55,86

Podrobnejšie

Microsoft Word - obj 2018 zoznam

Microsoft Word - obj 2018 zoznam Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2018 zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow č. 154 08203 faktúry 596/2018 180293 45302197 PEKÁREŇ-Mirkovce,s.r.o. Mirkovce 0, 08206 Mirkovce 35,60 potraviny šj zš 31.12.2018 28.12.2018 11.01.2019 595/2018 222018 305,20 potraviny šj zš 31.12.2018

Podrobnejšie

Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV

Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo

Podrobnejšie

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 1 DF2019//171 201910627 11.03.2019 18.03.2019 22.18 IKARO s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov 31656544 zml. zmluvný servis kopírky - stav. úrad 2 DF2019//172 201910626

Podrobnejšie

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľ

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľ Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010000811 02.09.2015 MPRV SR 6000000211 / Atos IT Solutions and Services s.r.o. / Vinohradnícka 6 971 01, Prievidza / 45650276 1010000811 02.09.2015 MPRV SR

Podrobnejšie

Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni

Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/1 0.70 04.01.2016 MADE spol. s. r. o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ing. Martina Lapšanská Systémová podpora URBIS 2 DFE2016/2 1.07

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj

Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/09/617 372.00 07.09.2017 Milan Kopáč EMIsoft Šoltésovej 3472, 058 01 Poprad 40605043 Ing. Edita Majerčáková, ekonóm Internetový technik 2 DF2017/09/618

Podrobnejšie

F A K T Ú R Y poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA P

F A K T Ú R Y poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA P F A K T Ú R Y 2 0 1 3 poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA Plus, s.r.o. 849/2012 60,00 31.12.2012 07.01.2013 deratizácia

Podrobnejšie

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávk y s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čisl o zml uvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2016 predplatné 15,60

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry DF 67/18 181300223 47457473 A Fresh, s.r.o. Medňanského 16, 03601 Martin 301,04 ŠJ FRP-potraviny 31.01.2018 31.01.2018 14.02.2018 PP 25/18 8004005856 31325416 ČSOB Poisťovňa, a.s. Žižkova 11, 81102

Podrobnejšie

Obec Ardovo Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ

Obec Ardovo Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/2 55.00 05.01.2018 Eurobus a.s. Staničné námestie, 04204 Košice 36211079 DF-Dotácia z OÚ zmluva 1/04 2 DF2018/3 17.71 05.01.2018 Slovak Telecom Karadžičova

Podrobnejšie

ZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018

ZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018 Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-276 3018371422 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky zamestnancov

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry p26/2015 51505242 35908718 RAABE Štefanovičova 20, 81104 Bratislava 63,85 predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD Položky: predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD, 1.000000

Podrobnejšie

Obec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate

Obec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/547 120.00 O113/2017-OU 04.12.2017 PARM TRADE Bottova 26, 902 01 Pezinok 41030311 Mgr. Miriam Májeková, ekonóm Doprava-Mikuláš 2 DF2017/548 49.80 O114/2017-OU

Podrobnejšie

Obecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate

Obecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/116 6.78 05.01.2015 Orange Slovensko, a. s. Metodova, 82108 Bratislava 35697270 Telefonne poplatky 2 DF2014/117 11.51 05.01.2015 O2 Slovakia, s. r.

Podrobnejšie

Organizác Gymnázium,Jablonská 301/5,Myjava Adresa : Jablonská 301/5,90701 Myjava, Myjava, IČO : Druh PLP Číslo PLP Zaevidovaný BÚ debet

Organizác Gymnázium,Jablonská 301/5,Myjava Adresa : Jablonská 301/5,90701 Myjava, Myjava, IČO : Druh PLP Číslo PLP Zaevidovaný BÚ debet 1/6 DF DFB/1..21 SK1 SK211612..21 6,2 Eur 211211 DF DFB/21/1.2.21 SK1 SK112621222 1.2.21 1, Eur 216222 tepel.energia Bytový podnik Myjava 11 DFB//1 2/ servis kopírky Konica Minolta Slovakia 11 DFB/21/1

Podrobnejšie

Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného

Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného plnenia bez DPH s DPH faktúra súvisí faktúra súvisí

Podrobnejšie

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan Faktúry 06-2016 e Názov Adresa IČO DFA160252 Vyúčtovanie PN za rok 2015. (ŠIC ZA, Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin) 70,01 III/146/G/2014-25.05.16 Mesto Martin Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01,

Podrobnejšie

(Microsoft Word - j\372n 2015_faktury.doc)

(Microsoft Word - j\372n  2015_faktury.doc) dodávateľa Z00152015 /356 Z00162015 03262015/ 355 Zálohová platba za predplatné Online knižnica smernice pre nepodnikateľské organizácie Zálohová platba na dodávku tepelnej energie za obdobie 06/2015 155,52

Podrobnejšie

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objedná vky s DPH v Eur Dátum vyhotoveni a objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2015 predplatné 13,20

Podrobnejšie

Štruktúrovaný prehľad údajov došlých faktúr za tovary , služieb a prác MsKS Komárno na zverejnenie

Štruktúrovaný prehľad údajov došlých faktúr za  tovary ,  služieb a prác MsKS Komárno na zverejnenie Štruktúrovaný prehľad údajov došlých faktúr za tovary, služieb a prác MsKS Komárno na zverejnenie podľa 5b, zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe informácií v z.n.p. Číslo FA Popis fakturovaného plnenia

Podrobnejšie

Bod 4 Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2015 Účtovná závierka ČERPANIE ROZPOČTU SARAP Stav k (po závierke ) Stav pokladne k 1.1.

Bod 4 Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2015 Účtovná závierka ČERPANIE ROZPOČTU SARAP Stav k (po závierke ) Stav pokladne k 1.1. Bod 4 Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2015 Účtovná závierka ČERPANIE ROZPOČTU SARAP Stav k 1.1.2015 (po závierke 31.12.2014) Stav pokladne k 1.1.2015 50,27 Stav bankového účtu k 1.1.2015 51 723,71

Podrobnejšie

faktury_

faktury_ FAKTÚRY 2012 február Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0059/12 Telefónne poplatky KÚ, SK DF/0060/12 Stravné lístky porada riaditeľov SK DF/0061/12 Stravné lístky za Katastrálny

Podrobnejšie

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa dodávateľa / názov 3020190344 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623 19100040 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000001132 / Poláček / Dolné Srnie

Podrobnejšie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo objednávky Dátu

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo objednávky Dátu Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010003179 01.06.2017 MPRV SR 1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D 821 01, Bratislava - Ružinov / 31396674 1010003180 05.06.2017 MPRV SR

Podrobnejšie

Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod

Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 2015663 0781014243 1781010428 5781014262 7102438793 0143008570 201606497 7418796823 7434220832

Podrobnejšie

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017//1043 3000109836 11.12.2017 15.12.2017 1 620.00 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 46113177 zml. platba za dodávku el.energie 12/2017-

Podrobnejšie

Obec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os

Obec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/00382 03.09.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 výkon zodpovednej osoby za 2018/09 42.00 2 DF2018/00383 03.09.2018 Čarná Mária 31241158 poradenstvo

Podrobnejšie

Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen

Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/85 679.20 02.03.2015 Continental film s.r.o. Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava 35730897 požičovné film Americký odstreľovač 2 DF2015/86 94.19 02.03.2015

Podrobnejšie

Plan_verejneho_obstaravania 2. aktualizácia.rtf

Plan_verejneho_obstaravania  2. aktualizácia.rtf Plán verejného obstarávania počas realizácie aktivít projektu v období 02/2013 01/ 2015 (aktualizácia č. 2 s platnosťou od 23. 08. 2013) P. č. Org. zlož. 1. T1 Predmet zákazky Spotrebný, prevádzkový a

Podrobnejšie

Microsoft Word - obj_knihy_ 2019_zoznam

Microsoft Word - obj_knihy_ 2019_zoznam Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2019 zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo

Podrobnejšie

P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodáva

P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodáva P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/15 7412069414 Telefónne poplatky 37,80

Podrobnejšie

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturova

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturova Faktúry -05-2019 e Názov Adresa IČO DFA190180 Vykurovanie - náklady na kotolňu 3/2019 422,79 Zmluva č. II/298/2017-16.04.19 SOŠ obchodu a služieb Sídlisko duklianskych hrdinov 3, 081 34 Prešov 17078482

Podrobnejšie

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Makov 264, Makov Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Vyst

Základná škola s materskou školou Makov 264, Makov Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Vyst Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od 01.01.2014 do 31.12.2014 Vystavené b.o.: A Vystavené m.o.: A Vystavené m.r.: A Neuhradené b.o.: A Neuhradené m.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2014 0.00

Podrobnejšie

Mestská informačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen

Mestská informačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/169 252.99 O2016/59 01.07.2016 fb geoclub, s.r.o. Stará Vajnorská 11, 810 00 Bratislava 35965592 Ing. Martina Lapšanská Tovar - publikácie 2 DFE2016/170

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 96/2012 2/1200387 120100003 44522797 EAGLE s.r.o. Južná 6, 94901 Nitra 3 456,00 Služby - dotlač 24 ks podkladov pre verejné obstaranie "Výstavba nájomných bytov na Ul. 1. mája - ŠTVORLÍSTOK" 03.02.201

Podrobnejšie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2012 4000040 fa ZSE energie 1.049,98 4000041 fa ZSE energie 704,05 4000115 Fa preddavok za elektrinu 12.500,00 4000120 Fa dod elektr.

Podrobnejšie

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 1 DF2019/1231/118 190103431 02.05.2019 6.5.2019 53.91 HOOK, s.r.o. Toryská 6, 04011 Košice 36216224 S2015/05840 ovocie a výrobky z ovocia 2 DF2019/1231/119

Podrobnejšie

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010002187 12.09.2016 MPRV SR 1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, 1010002188 12.09.2016 MPRV SR 1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, 1010002189 12.09.2016 MPRV SR 1000002684

Podrobnejšie

MH Invest, s.r.o. - Dodávateľské faktúry za rok 2019 Interné č. Dodávateľ Sídlo dodávateľa IČO č. faktúry dodávateľa Dátum prijatia Celková suma v fak

MH Invest, s.r.o. - Dodávateľské faktúry za rok 2019 Interné č. Dodávateľ Sídlo dodávateľa IČO č. faktúry dodávateľa Dátum prijatia Celková suma v fak 7190001 O2 Business Services, a. s. Einsteinova 24, 50087487 190100067 03.01.2019 180,00 internet - kancelária NR 01/2019 01.02.2019 7190002 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000

Podrobnejšie

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky:

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena Číslo Číslo faktúry: faktúry: s DPH zmluvy:

Podrobnejšie

Výzva na predloženie ponuky - školenie ZVOLEN final

Výzva na predloženie ponuky - školenie ZVOLEN final Výzva na predkladanie ponúk (zákazka s nízkou hodnotou) Zákazka s nízkou hodnotou 102 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov Implementácia projektu: Múzeá tretej

Podrobnejšie

Zoznam faktúr s položkami a údajmi z faktúr

Zoznam faktúr s položkami a údajmi z faktúr Firma: Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. Strana: 1 / 11 Dátum od: 01.04.2014 do: 30.04.2014 Číslo od: do: Stredisko: VŠETKY Dátum tlače: 8.8.2014 Zákazka: VŠETKY Číslo Dát. vyst. Firma Základ

Podrobnejšie

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. zm

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. zm Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 20151217 Potraviny 263,65 04/2014 771/2015 04.01.2016 Fatra TIP s.r.o., Priemyselná 20151218 Potraviny 527,00 08/2014 772/2015 04.01.2016 Mäsovýroba

Podrobnejšie

Zoznam dodávate¾ských faktúr-web 2012

Zoznam dodávate¾ských faktúr-web 2012 5522016 0012016 Spoločenstvo bytov domu 49 150.69 06.04.2016 6702016 0016229684 Orange Slovensko, a. s. 111.18 20.04.2016 5412016 00317586 ASOCIÁCIA KOMUNÁLNYCH EKONÓMOV 120.00 06.04.2016 6932016 0116046714

Podrobnejšie

GERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol ,20 IRESOFT

GERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol ,20 IRESOFT GERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol 1 07.01.2017 2317110 871,20 IRESOFT 2 16.12.2016 6050060916 1685,00 Wustenrot poisťovňa, a.s., 825 22 Bratislava

Podrobnejšie

dokf/fa_ms_14.xls

dokf/fa_ms_14.xls Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské Cena v EUR 1/2017 5.1.2017 18.1.2017 4792074962 35763469 telefónne hovory 30,58 2/2017 9.1.2017 17.1.2017 36350120 Dodávateľ Predmet 03680 Martin,

Podrobnejšie

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010003152 23.05.2017 MPRV SR 1000002955 / CLEAN TONERY s.r.o. / Za Toner XeroxPhaser 6600/WC 6605 106R02233 1010003152 23.05.2017 MPRV SR 1000002955 / CLEAN

Podrobnejšie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2019 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2019 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2019 4800001 záloha na tep. energiu 01/2019 13.560,00 4800002 záloha na tep. energiu 02/2019 11.920,00 4800003 záloha na tep. energiu

Podrobnejšie

data.txt

data.txt Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-409 319309182 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Dodávku vody a ohrev 09-2018 11.10.2018 20.10.2018

Podrobnejšie

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.

Podrobnejšie

OPIS dokladov/dodávateľské faktúry MÉDIA MODRA, s.r.o. č. faktúry IČO Dodávateľ - adresa Text Dátum vyst. Dátum splat. Január 2017 Suma

OPIS dokladov/dodávateľské faktúry MÉDIA MODRA, s.r.o. č. faktúry IČO Dodávateľ - adresa Text Dátum vyst. Dátum splat. Január 2017 Suma OPIS dokladov/dodávateľské faktúry MÉDIA MODRA, s.r.o. č. faktúry IČO Dodávateľ - adresa Text Dátum vyst. Dátum splat. Január 2017 Suma 2016121601 00685453 P.S.PRINT, s.r.o., 16965849 35850370 Bratislavská

Podrobnejšie

ZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č

ZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 36, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 10 19 31780334 ZUS Halkova 339,17 s DPH 09.02.2015 34 31780334 ZUS Halkova 385,10

Podrobnejšie

Faktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino

Faktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino Faktúry za rok 2019 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Milan Burgan, Dukelských hrdinov 1164/48, Zvolen, IČO: 41195663 3 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 4 ALEX s.r.o, Hadovská 870, Komárno, IČO: 36553859

Podrobnejšie

VOZUS04

VOZUS04 Záznam o vykonaní prieskumu trhu zapísaná v zmysle 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. podľa Smernice upravujúcej

Podrobnejšie

Kniha DF za

Kniha DF za 45/2018 10002818 U.S.Steel s.r.o. vstupný areál U.S.Steel 0 Dodávka a rozvoz pitnej vody za 01/2018 Zmluva č. 40/2013 879,54 d. Dňa Doklad 879,54 07.02.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 07.02.2018 46/2018 7318840817

Podrobnejšie

Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:

Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: Spojená škola 29.6.2 95301, Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 Číslo Obnos Mena

Podrobnejšie

ZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

ZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 150 Jozef Igaz-Tlačivá-Papier 11,93 s DPH 2.9.2014 Mgr. Cernek Dusan Laminovacia folia Železničná

Podrobnejšie

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010005041 07.12.2018 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010005042 07.12.2018 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010005044 07.12.2018

Podrobnejšie

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/1231/200 17080047 04.09.2017 29.08.2017 109.39 TIS Slovakia, s.r.o. Levočská 36B/1613, 064 01 Stará Ľubovňa 36470066 OB2017/1231/6 Potraviny 2 DF2017//695

Podrobnejšie

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia Strana: 09 00008 65880 IURISTICO s.r.o. Štefánikova6, Košice.0.0 0.0.0 poskytnutie právnych služieb vykonaných v mesiaci Marec 0 898.00 00009 00009 67889 SPEEDCOM s.r.o. Kláštorná, Brehov 8.0.0 0.05.0

Podrobnejšie

Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou

Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph 142014 Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou 02.09.2014 1565,00 ochran.združenie zvierat na hrade Devín

Podrobnejšie

F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2017 Fa č. Popis fakturovaného plnenia Hodnota /s,bez DPH/ Zmluva Objednávka Doručenie Fa Dodávateľ faktur

F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2017 Fa č. Popis fakturovaného plnenia Hodnota /s,bez DPH/ Zmluva Objednávka Doručenie Fa Dodávateľ faktur F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2017 Fa č. Popis fakturovaného plnenia Hodnota /s,bez DPH/ Zmluva Objednávka Doručenie Fa Dodávateľ fakturovaného plnenia identifikácia 1 Nájom a voda január

Podrobnejšie

Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ

Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/433 13.73 02.11.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany 35743565 EE Ostrov 287 2 DF2015/434 43.20 02.11.2015 Ladisco, s.r.o. areál

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 449/2018 103/2018 46953248 I&Z Tender, s. r. o. Východná 7134/9A, 91108 Trenčín, 00000 Východná 7 1 100,00 Verejné obstarávanie - podlimitné zákazky na predmet" Zníženie emisií pri prevádzke MŠ

Podrobnejšie

Stredná odborná škola veterinárna Drážovská 14, Nitra Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T

Stredná odborná škola veterinárna Drážovská 14, Nitra Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.03.2019 do: 31.03.2019 1 / 6 134 44178450 Frape cataring s.r.o. 57,48 s DPH 26.2.2019

Podrobnejšie

Číslo faktúry Dodávateľ Celk. suma IČO Dátum prijatia Číslo Poznámka objednávky Číslo zmluvy PSČ Ulica 1 Názov mesta Súpisné číslo Bratislava - Staré

Číslo faktúry Dodávateľ Celk. suma IČO Dátum prijatia Číslo Poznámka objednávky Číslo zmluvy PSČ Ulica 1 Názov mesta Súpisné číslo Bratislava - Staré Číslo faktúry Dodávateľ Celk. suma IČO Dátum prijatia Číslo Poznámka objednávky Číslo zmluvy PSČ Ulica 1 Názov mesta Súpisné číslo 2017405 T-COM 73,25 35763469 6.10.2017 t-com 20012017 817 62 Bajkalská

Podrobnejšie

Č. obj. Popis objednaného plnenia Hodnota objednaného plnenia s DPH v Identifikácia so zmluvou Dátum vyhotovenia objednávky Dodávateľ Adresa dodávateľ

Č. obj. Popis objednaného plnenia Hodnota objednaného plnenia s DPH v Identifikácia so zmluvou Dátum vyhotovenia objednávky Dodávateľ Adresa dodávateľ OST-12-209 Stravné lístky na mesiac október 2012 5138,00 03070010-2 21.09.2012 SEBA Senator MTZ-12-116 Pečiatky SHINY S821 a polymérový štočok do pečiatky TRODAT Spiatočná letenka Viedeň-Londýn OST-12-213

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Jurské Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor

Základná škola s materskou školou Jurské Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/1 644.00 14.01.2014 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o Kežmarok 36492922 AJ 2 DF2014/2 14.98 14.01.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská, 81762 Bratislava

Podrobnejšie

dokf/fa_ms_14.xls

dokf/fa_ms_14.xls Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské 1/2015 31.12.2014 10.1.2015 2014125 43 Turč. Ďur, IČO : 41809475 Cena v EUR za 12/2014 13,28 10.1.2015 2/2015 2.1.2015 15.1.2015 6216334700 IČO

Podrobnejšie

rozpocet ESF final.xls

rozpocet ESF final.xls TABUĽKA Č. 1. CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU (V TIS. SK) Oprávnené náklady 2007 2008 spolu % A B C A+B D 23 295 75 887 25 1 183 00 16,89 1 247 621,00 1 247 621,00 17,81 503 00 1 509 00 2 012 00 28,73 373 25

Podrobnejšie

Číslo faktúry Prehľad faktúr za rok 2019 zverejňovaných v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Popis plnenia Celková hodn

Číslo faktúry Prehľad faktúr za rok 2019 zverejňovaných v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Popis plnenia Celková hodn Číslo faktúry Prehľad faktúr za rok 2019 zverejňovaných v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Popis plnenia Celková hodnota faktúry Suma s/ bez DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky

Podrobnejšie

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA Topolčianske 752, Chlieb pekárne

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA Topolčianske 752, Chlieb pekárne 161819 566107240 Topolčianske 752,61 30-12-2016 14-01-2017 05-01-2017 Chlieb pekárne 161820 9000990165 Sl. pošta poštovné 417,15 30-12-2016 25-01-2017 16-01-2017 Poštovné 161821 11609613 RM Gastro-JAZ

Podrobnejšie

Centrum pedagogicko-psychologického pora , 10: , Levice, Mierová 1 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zo

Centrum pedagogicko-psychologického pora , 10: , Levice, Mierová 1 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zo S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 1 35763469 T-Slovak Telekom 53,84 s DPH 9.1.2012 2 35815256 Slovenský árenský priemysel 9.1.2012

Podrobnejšie

Kópia - zmena stran_hodnín_ _ xls

Kópia - zmena stran_hodnín_ _ xls Bratislavský kraj Bratislava Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava II Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava III Račianska 153/A Bratislava 2561 Bratislava IV Lamačská cesta 1C (v budove OC Bratislava

Podrobnejšie

Mestslcá časť Bratislava-Staré Mesto 2251/30220/2019/DŽV/Čim Verejná vyhláška Starostka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto podľa zákona NR SR č. 24

Mestslcá časť Bratislava-Staré Mesto 2251/30220/2019/DŽV/Čim Verejná vyhláška Starostka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto podľa zákona NR SR č. 24 Mestslcá časť -Staré Mesto 2251/30220/2019/DŽV/Čim Verejná vyhláška Starostka mestskej časti -Staré Mesto podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení

Podrobnejšie

Strana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 P.č. Zákazka z finančného hľadiska Predmet zákazky Úspešný uchádzač Ponuková cena s DPH v Najvyšši

Strana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 P.č. Zákazka z finančného hľadiska Predmet zákazky Úspešný uchádzač Ponuková cena s DPH v Najvyšši Strana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 Ponuková cena v ponuková cena Dátum uzatvorenia zmluvy, ukončenia VO, ev. číslo 1. 2. Projektový manžér pre projekt Komunitná a terénna sociálna práca

Podrobnejšie

Základná škola Komenského 6, Sobrance IČO Kniha dodávateľských faktúr august 2014 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl

Základná škola Komenského 6, Sobrance IČO Kniha dodávateľských faktúr august 2014 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2014090 do 2014096 1 / 5 2014090 44483767 Východoslovenská energetika,

Podrobnejšie

Uhradené faktúry 2011

Uhradené faktúry 2011 Uhradené faktúry január 2011 RVC Michalovce 2011 členské 11,38 14.1.2011 RVC Michalovce seminár 18012011 20,00 14.1.2011 0721849928 telefón+ internet Oú 80,10 18.1.2011 telefón MŠ 5721951794 15,86 18.1.2011

Podrobnejšie