Číslo faktúry Predmet fakturácie suma s DPH zmluva/objednávka doručená splatnosť dodávateľ evidenčné číslo poznámky Hlasové služby 1 289,63

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Číslo faktúry Predmet fakturácie suma s DPH zmluva/objednávka doručená splatnosť dodávateľ evidenčné číslo poznámky Hlasové služby 1 289,63"

Prepis

1 Číslo faktúry Predmet fakturácie suma s DPH zmluva/objednávka doručená splatnosť dodávateľ evidenčné číslo poznámky Hlasové služby 1 289,63 22/03 zo Výkon strážnej služby za mesiac december ,59 súkromných bezpečnostných služieb č. 1/2003 z v znení dodatkov č SLOVAKIA SECURITY, s.r.o., Odborárska 3, Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 8,62 Žiadosť o zapojenie do systému zberu z Hlavné mesto SR, Primaciálne nám. 1, Výučba anglického jazyka v mesiaci december 2017 (5 riadiacich zamestnancov) 799,20 Zmluva na zabezpečenie výučby anglického jazyka č. 12/2017 z Volis Academy, s.r.o., Štefánikova 19, Služby konektivity poskytovanej na optickom vlákne pre prístup do Internetu 1 491,00 služieb č.10/2014 zo SANET-združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete, Vazovova 5, Október - december Mimopaušálny servis výťahu za december ,60 Zmluva o dielo S065/2003 č. 52/2004 z SLOV lift spol. s r.o., Na Grbe 55, Telekomunikačné služby pevnej siete za obdobie od do ,48 Zmluva o pripojení pobočkovej TÚ k verejnej telekomunikačnej sieti z Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, Držanie servisnej pohotovosti za mesiac december , v znení dodatkov č.1 a Motorgenerátor+ 4x zdroj neprerušeného napájania UPS FV Čistiace a upratovacie práce, dodávka hygienického materiálu (december 2017) 1 704,12 služieb č.z _z z ISTER CENTRUM s.r.o., Beňadická 9, Pranie a prenájom rohože 33,89 Zmluva o servisnom prenájme rohoží č.2/2005 zo Voda z povrchového odtoku Zmluva o odvádzaní vôd z 26,54 povrchového odtoku č.5/2003 z Zmluva o údržbe a servise Servis kopírovacích strojov za 111,46 č.17/2010 z v znení december 2017 dodatkov č.1 až Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, a.s., Prešovská 48, A.S.E.P., spol. s r.o., Lamačská cesta 111, Za obdobie až Obdobie od do Poštové služby za december ,75 Zmluva č.10/2003 z (poštový priečinok) a č.20/2004 z (zásielky) Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica

2 služieb Stravné lístky (december 2017) spojených so zabezpečením 8 185,50 stravných poukážok č. 35/2009 z Edenred Slovakia, s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, Publikácia "Finančný spravodajca", ročník ,70 Objednávka č z Poradca podnikateľa, s.r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina Vyúčtovacia faktúra Dodávka zemného plynu 2 047, Vodné, stočné 271,94 Zmluva o dodávke plynu č. 44/2005 z Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, a.s., Prešovská 48, Vyúčtovacia faktúra Dodávka zemného plynu ( ) Ročná profylaktická prehliadka 4 ks UPS a motorgenerátora EZA Gélová podložka pod myš (10 ks), USB Kingston DataTraveler 8 GB (10 ks), kalkulačka Canon (5 ks) Výmena dvojskla na fasáde budovy organizácie 2 159, ,00 121,50 410,40 Zmluva o dodávke plynu č. 44/2005 z v znení dodatkov č.1 až 4 Objednávka č z Objednávka č zo Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, AGEM COMPUTERS, spol. s r.o., Panónska 42, Drahoš Ložan - Sklenárstvo, Jurigovo námestie 1, Motorgenerátor+ 4x zdroj neprerušeného napájania UPS Z Online kniha k Zákonu o verejnom obstarávaní 494,41 Objednávka č z Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13, Zálohová faktúra Hlasové služby 1 078, Dodávka zemného plynu ( ) 2 159,00 22/03 zo Zmluva o dodávke plynu č. 44/2005 z Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Výkon strážnej služby za mesiac január ,23 súkromných bezpečnostných služieb č. 1/2003 z v znení dodatkov č SLOVAKIA SECURITY, s.r.o., Odborárska 3, Kancelársky papier pre potreby organizácie (formát A4, formát A3) 699,60 Kúpna zmluva č. 22/2014 zo a objednávka č z SCP Papier, a.s., Mostová, Ružomberok Výučba francúzskeho jazyka v mesiaci január ,00 služieb č.5/2017 z Beatrica Olgyayová, Páričkova 7,

3 Služby konektivity poskytovanej na optickom vlákne pre prístup do Internetu 33,00 služieb č.12/2010 zo SANET-združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete, Vazovova 5, Ročný členský poplatok Výmena poškodeného vonkajšieho obkladu budovy otganizácie 504,00 Objednávka č zo Forza Group, spol. s r.o., Elektrárenská 1, Pranie a prenájom rohože 33,89 Zmluva o servisnom prenájme rohoží č.2/2005 zo Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, Za obdobie až FV Čistiace a upratovacie práce, dodávka hygienického materiálu (január 2018) 1 704,12 služieb č.z _z z ISTER CENTRUM s.r.o., Beňadická 9, FV FV Držanie servisnej pohotovosti za mesiac január 2018 Výmena motorventilátora na 8.N.P. Výmena motorventilátora na 4.N.P. Oprava služobného motorového vozidla Škoda Superb 597, v znení dodatkov č.1 a 4 služieb 358,20 č.z _z z služieb 358,20 č.z _z z , MATLOVIČ spol. s r.o., Krajinská 4, Motorgenerátor+ 4x zdroj neprerušeného napájania UPS FV-17/2018 Telefónny aparát A4019 v počte 7 ks 750,96 Objednávka č z MARTEL SK, s.r.o., Poludníková 7, Telekomunikačné služby pevnej siete za obdobie od do ,14 Zmluva o pripojení pobočkovej TÚ k verejnej telekomunikačnej sieti z Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, Tonery do veľkokapacitných tlačiarní pre potreby zamestnancov organizácie v počte 8 ks 1 059,71 Kúpna zmluva č. 3/2015 z a objednávka č z AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, Kancelárske potreby pre zamestnancov organizácie 534,82 Kúpna zmluva č. 4/2015 zo a objednávka č z ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, FV-12/2018 Výmena SIM karty na GSM bráne 39,60 Objednávka č z MARTEL SK, s.r.o., Poludníková 7, Stravné lístky (január 2018) 7 780,50 služieb spojených so zabezpečením stravných poukážok č. 35/2009 z Edenred Slovakia, s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21,

4 Štvrťročná odborná prehliadka sekciovej brány SECURA 500 (40x3530) 104,40 Servisná zmluva na odborné prehliadky, odborné skúšky a servis č. 6/2008 z JOLLY JOKER, a.s., Pod Klepáčom 5, štvrťrok Voda z povrchového odtoku 25, Meranie termokamerou s cieľom zistenia príčin zatekania cez presklenú fasádu budovy organizácie 130, Poštové služby za január ,90 Zmluva o odvádzaní vôd z povrchového odtoku č.5/2003 z Objednávka č z Zmluva č.10/2003 z (poštový priečinok) a č.20/2004 z (zásielky) a.s., Prešovská 48, KRMA, s.r.o., Lietavská 7, Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica Obdobie od do Paušálny poplatok za služby aplikačnej podpory (január 2018) ,00 Dodatok č.1 z k Zmluve o poskytovaní aplikačnej podpory pre informačný systém pre systém štátnej pokladnice č. 27/2013 z a Dohoda o pristúpení č.3/2014 z Enterprise Services Slovakia, s.r.o., Galvaniho 7, Servis výťahov za január , Vodné, stočné 113,68 Zmluva o dielo S065/2003 č. 52/2004 z SLOV lift spol. s r.o., Na Grbe 55, a.s., Prešovská 48, Vykonanie pravidelnej mesačnej kontroly EPS v objekte organizácie Servis kopírovacích strojov za január ,60 148,43 Servisná zmluva č.23/2014 zo dňa Zmluva o údržbe a servise č.17/2010 z v znení dodatkov č.1 až ProfiSec, a.s., Školská 19/191, Vinosady A.S.E.P., spol. s r.o., Lamačská cesta 111, Január Kotrola a servis satelitných zariadení, kontrola nastavenia a preinštalovanie zariadení 420,00 Objednávka č z ELMAK Vincent Makki, Janíky Korková nástenka v počte 20 ks Kúpna zmluva č. 4/2015 zo 138, aobjednávka č z Hlasové služby 1 035,40 22/03 zo ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, Čistenie interiéru služobného motorového vozidla Volkswagen Passat 97,62 Objednávka č z Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o., Dolnozemská 7,

5 FV Čistiace a upratovacie práce, dodávka hygienického materiálu (február 2018) 1 704,12 služieb č.z _z z ISTER CENTRUM s.r.o., Beňadická 9, FV-32/2018 Servisné telekomunikačné činnosti 187,92 Objednávka č z MARTEL SK, s.r.o., Poludníková 7, Dodávka zemného plynu ( ) 2 159,00 Zmluva o dodávke plynu č. 44/2005 z Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Stravné lístky (február 2018) 7 740,00 služieb spojených so zabezpečením stravných poukážok č. 35/2009 z Edenred Slovakia, s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, Pranie a prenájom rohože 33,89 Zmluva o servisnom prenájme rohoží č.2/2005 zo Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, Za obdobie až Paušálny poplatok za služby aplikačnej podpory (február 2018) ,00 Dodatok č.1 z k Zmluve o poskytovaní aplikačnej podpory pre informačný systém pre systém štátnej pokladnice č. 27/2013 z a Dohoda o pristúpení č.3/2014 z Enterprise Services Slovakia, s.r.o., Galvaniho 7, Výkon strážnej služby za mesiac február ,94 súkromných bezpečnostných služieb č. 1/2003 z v znení dodatkov č SLOVAKIA SECURITY, s.r.o., Odborárska 3, Držanie servisnej pohotovosti za mesiac február , v znení dodatkov č.1 a Motorgenerátor+ 4x zdroj neprerušeného napájania UPS 07 Výučba francúzskeho jazyka v mesiaci február ,00 služieb č.5/2017 z Beatrica Olgyayová, Páričkova 7, Telekomunikačné služby pevnej siete za obdobie od do ,09 Zmluva o pripojení pobočkovej TÚ k verejnej telekomunikačnej sieti z Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, Náklady za prevádzku kotolne a vzduchotechnických zariadení 2 978,84 Inominátna zmluva zo dňa v znení dodatkov č. 1 až Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny,úrad PSVR, Vazovova 7/A, Za obdobie od do Náklady za prevádzku kotolne a vzduchotechnických zariadení 3 138,50 Inominátna zmluva zo dňa v znení dodatkov č. 1 až Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny,úrad PSVR, Vazovova 7/A, Za obdobie od do

6 Inominátna zmluva zo dňa Servisný zásah v kotolni 12, v znení dodatkov č. 1 až Voda z povrchového odtoku 23, Tlačiareň HP Color LaserJet CP5225dn A3 + zásobník na 500 listov Vykonanie pravidelnej štvrťročnej kontroly EZS a EPS v objekte organizácie 1 883,88 57,60 Zmluva o odvádzaní vôd z povrchového odtoku č.5/2003 z Objednávka č z Servisná zmluva č.23/2014 zo dňa Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny,úrad PSVR, Vazovova 7/A, a.s., Prešovská 48, AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, ProfiSec, a.s., Školská 19/191, Vinosady Obdobie od do február Servisná prehliadka služobného motorového vozidla Volkswagen Passat 357,10 Objednávka č z Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o., Dolnozemská 7, Poštové služby za február ,75 Zmluva č.10/2003 z (poštový priečinok) a č.20/2004 z (zásielky) Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica Hlasové služby 1 065, Hlasové služby 1 059,61 22/03 zo /03 zo Služby konektivity poskytovanej na optickom vlákne pre prístup do Internetu 1 000,00 objednávka č SANET-združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete, Vazovova 5, fakturácia za 3-4/2018 na základe objednávky Geodetické služby v katastr. území Staré mesto 157,00 objednávka č. 41/ SLEMI Geoézia služby STP APV 3-12/2018 a 1-2/ ,34 P39/ IVES Košice, Čsl. Armády 20, Košice FV Čistiace a upratovacie práce, dodávka hygienického materiálu (marec 2018) 1 704,12 služieb č.z _z z ISTER CENTRUM s.r.o., Beňadická 9, Výučba francúzskeho jazyka v mesiaci marec ,00 služieb č.5/2017 z Beatrica Olgyayová, Páričkova 7, Dodávka zemného plynu ( ) 2 159,00 Zmluva o dodávke plynu č. 44/2005 z Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a,

7 Výkon strážnej služby za mesiac marec ,35 súkromných bezpečnostných služieb č. 1/2003 z v znení dodatkov č SLOVAKIA SECURITY, s.r.o., Odborárska 3, /2018 Vyúčtovanie odmeny a náhrad za vykonanie znaleckých úkonov v zmysle vyhl. Č. 491/2004 Z. z. - posudok č. 1/ ,00 Objednávka č znalecké úkony Držanie servisnej pohotovosti 597, v znení dodatkov č.1 a za mesiac marec Zmluva o odvádzaní vôd z Voda z povrchového odtoku 25,44 povrchového odtoku č.5/2003 z JUDr. Ing. Eduard Jenčo, MBA., 27 Old Gloucester St. WC1N 3AX London, UK a.s., Prešovská 48, Motorgenerátor+ 4x zdroj neprerušeného napájania UPS Obdobie od do Telekomunikačné služby pevnej siete za obdobie od do , Zmluva o pripojení pobočkovej TÚ k verejnej telekomunikačnej sieti z Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, Stravné lístky (marec 2018) 7 609,50 služieb spojených so zabezpečením stravných poukážok č. 35/2009 z Edenred Slovakia, s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, Poštové služby za marec ,85 Zmluva č.10/2003 z (poštový priečinok) a č.20/2004 z (zásielky) Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica Vykonanie pravidelnej štvrťročnej kontroly EZS a EPS v objekte organizácie Servis kopírovacích strojov za marec ,60 131,95 Servisná zmluva č.23/2014 zo dňa Zmluva o údržbe a servise č.17/2010 z v znení dodatkov č.1 až ProfiSec, a.s., Školská 19/191, Vinosady A.S.E.P., spol. s r.o., Lamačská cesta 111, marec oprava garáž.brány 48,00 Objednávka č JOLLY JOKER, a.s., Pod Klepáčom 5, fakturácia na základe obj Vodné, stočné 180, a.s., Prešovská 48, SPF stôl kancelársky 5ks 725,40 Objednávka č B2B partner s.r.o., Šulekova 2, FV Servis klimatizačných zariadení v server. Miestnostiach v budove ŠP 804,00 služieb č.z _z z

8 Personálny a mzdový poradca 2019, ročný prístup 91,38 Variant A Poradca podnikateľa, s.r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina zálohový doklad Personálny a mzdový poradca 2019, ročný prístup 0,00 Variant A Poradca podnikateľa, s.r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina vyúčtovacia faktúra Trend týždenník 87, News and Media Holding, a.s., Bajkalská 19B, zálohová faktúra Trend týždenník 0, News and Media Holding, a.s., Bajkalská 19B, vyúčtovacia faktúra servis kopírky Toshiba E-studio ,00 Objednávka č Grex SK, s.r.o., Gogoľova 18, čistiace práce a dezinfekcia 624, CHEMIX-D, s.r.o., Pri vinohradoch 172, Servis výťahov za marec ,05 Zmluva o dielo S065/2003 č. 52/2004 z SLOV lift spol. s r.o., Na Grbe 55, FV Servis klimatizačných zariadení v server. Miestnostiach v budove ŠP 324,00 služieb č.z _z z január-marec Servisné služby 1-3/ ,43 Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo na zabezp. kontinutity prevádzky interného IS ŠP Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o., Galvaniho 7, služby aplikačnej podpory za marec ,00 Dodatok č.1 z k Zmluve o poskytovaní aplikačnej podpory pre informačný systém pre systém štátnej pokladnice č. 27/2013 z a Dohoda o pristúpení č.3/2014 z Enterprise Services Slovakia, s.r.o., Galvaniho 7, Kancelárske potreby pre zamestnancov organizácie 585,42 Kúpna zmluva č. 4/2015 zo a objednávka č ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, Práce v objekte - brána 1,42 obj. č. 37/2018/SR A SERVIS LIPKA,s.r.o. odšt.závod, Mierová 159, Držanie servisnej pohotovosti za mesiac apríl , v znení dodatkov č.1 a Motorgenerátor+ 4x zdroj neprerušeného napájania UPS Výkon strážnej služby za mesiac apríl ,96 súkromných bezpečnostných služieb č. 1/2003 z v znení dodatkov č SLOVAKIA SECURITY, s.r.o., Odborárska 3,

9 FV Čistiace a upratovacie práce, dodávka hygienického materiálu (apríl 2018) 1 704,12 služieb č.z _z z ISTER CENTRUM s.r.o., Beňadická 9, Implementácia redakčného systému na novom DNS a podpora web. sídla za 1 kvartál ,00 Zmluva o podpore webstránky Business promotion s.r.o., Palkovičova 15, Dodávka zemného plynu ( ) 2 159, Voda z povrchového odtoku 25,44 Zmluva o dodávke plynu č. 44/2005 z Zmluva o odvádzaní vôd z povrchového odtoku č.5/2003 z Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, a.s., Prešovská 48, Obdobie od do Výučba francúzskeho jazyka v mesiaci apríl ,00 služieb č.2/ Beatrica Olgyayová, Páričkova 7, Vykonanie pravidelnej štvrťročnej kontroly EZS a EPS v objekte organizácie Služobný mobilný telefón pre zamestnanca organizácie (Samsung Galaxy A3 2016) 57,60 2,00 Servisná zmluva č.23/2014 zo dňa /03 zo ProfiSec, a.s., Školská 19/191, Vinosady apríl Faktúra za elektrinu ,32 Zmluva č ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, Pranie a prenájom rohože 33, Pranie a prenájom rohože 33,89 Zmluva o servisnom prenájme rohoží č.2/2005 zo Zmluva o servisnom prenájme rohoží č.2/2005 zo Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, Za obdobie až Za obdobie až FV Oprava klimatizačného zariadenia Emerson miestnosti budove ŠP 1 742,00 služieb č.z _z z Stravné lístky (apríl 2018) 7 9,00 služieb spojených so zabezpečením stravných poukážok č. 35/2009 z Edenred Slovakia, s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, Telekomunikačné služby pevnej siete za obdobie od do , Zmluva o pripojení pobočkovej TÚ k verejnej telekomunikačnej sieti z Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, Vodné, stočné 271, a.s., Prešovská 48,

10 Zmluva č.10/2003 z Poštové služby za apríl ,70 (poštový priečinok) a č.20/2004 z (zásielky) Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica /2018 Odvoz vyradených stoličiek 110, Robert Bartalos, Štvrtok na Ostrove Funduš 223/22, FV-60/2018 Servisné telekomunikačné činnosti 60,00 Objednávka č MARTEL SK, s.r.o., Poludníková 7, online monitoring UPS pod do ,00 Objednávka č zo dňa FV Servis kopírovacích strojov za apríl 2018 Výmena expanzného ventilu v serverovej miestnosti budove ŠP Zmluva o údržbe a servise 73,97 č.17/2010 z v znení dodatkov č.1 až 5 služieb 1 742,40 č.z _z z A.S.E.P., spol. s r.o., Lamačská cesta 111, Náklady za prevádzku kotolne a vzduchotechnických zariadení 2 979,81 Inominátna zmluva zo dňa v znení dodatkov č. 1 až Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny,úrad PSVR, Vazovova 7/A, Za obdobie od do Náklady za prevádzku kotolne a vzduchotechnických zariadení 2 963,66 Inominátna zmluva zo dňa v znení dodatkov č. 1 až Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny,úrad PSVR, Vazovova 7/A, Za obdobie od do Pracovný plast 30,00 Objednávka č Ľubica, s.r.o., Vajnorská 131/A, služby aplikačnej podpory za apríl ,00 Dodatok č.1 z k Zmluve o poskytovaní aplikačnej podpory pre informačný systém pre systém štátnej pokladnice č. 27/2013 z a Dohoda o pristúpení č.3/2014 z Enterprise Services Slovakia, s.r.o., Galvaniho 7, FV Výmena pokazeného ovládača a motorventilátora v kancelárií v budove ŠP 485,40 služieb č.z _z z Servis výťahov za apríl ,05 Zmluva o dielo S065/2003 č. 52/2004 z SLOV lift spol. s r.o., Na Grbe 55, /4ročná odbor. prehliadka sekc. brány SECURA 104,40 Servisná zmluva na odborné prehliadky, odborné skúšky a servis č. 6/2008 z JOLLY JOKER, a.s., Pod Klepáčom 5, štvrťrok Hlasové služby 1 074,67 22/03 zo

11 Štvrťročná kontrola EZS,EPS 576,00 V zmysle servisnej zmluvy zo dňa pravidelná štvrťročná kontrola EZS a EPS v objekte Štátnej pokladnice SmartSec, s.r.o., Rovniankova 22, štvrťrok Pranie a prenájom rohože 33,89 Zmluva o servisnom prenájme rohoží č.2/2005 zo Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, Za obdobie až FV Oprava klimatizačného zariadenia v serverovni v budove ŠP 123,60 služieb č.z _z z Výkon strážnej služby za mesiac máj ,81 súkromných bezpečnostných služieb č. 1/2003 z v znení dodatkov č SLOVAKIA SECURITY, s.r.o., Odborárska 3, Dodávka zemného plynu ( ) Držanie servisnej pohotovosti za mesiac máj ,00 597,49 Zmluva o dodávke plynu č. 44/2005 z v znení dodatkov č.1 a Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Motorgenerátor+ 4x zdroj neprerušeného napájania UPS 22 Výučba francúzskeho jazyka v mesiaci máj ,00 služieb č.2/ Beatrica Olgyayová, Páričkova 7, Voda z povrchového odtoku 25,44 Zmluva o odvádzaní vôd z povrchového odtoku č.5/2003 z a.s., Prešovská 48, Obdobie od do Faktúra za elektrinu ,98 Zmluva č ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, /2018 Statický posudok porušenie konštrukcie záver z obhliadky statika, štúdia Vykonanie odbornej prehliadky, 144,00 Objednávka č. 24/ Consulting PB s.r.o., Gogoľova 18, odbornej skúšky el. inštalácie, núdz. Osvetlenia a ochrany pred 3 780,00 Zmluva č. 20/ OPaOS s.r.o., Žltá 2/C, účinkami atmosferic. Výbojov Vodné, stočné 222, a.s., Prešovská 48, Mzdy pre pokročilých 156,00 Objednávka č Poradca podnikateľa, s.r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina proforma faktúra

12 Zmluva č.10/2003 z Poštové služby za máj ,40 (poštový priečinok) a č.20/2004 z (zásielky) Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica SPF kôš na triedený odpad, vrchnáky,samolepky,lis na PET fľaše 661,01 Objednávka č. SPO B2B partner s.r.o., Šulekova 2, Telekomunikačné služby pevnej siete za obdobie od do ,12 Zmluva o pripojení pobočkovej TÚ k verejnej telekomunikačnej sieti z Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, FV Čistiace a upratovacie práce, dodávka hygienického materiálu (máj 2018) 1 704,12 služieb č.z _z z ISTER CENTRUM s.r.o., Beňadická 9, Servis kopírovacích strojov za máj 2018 Servis dverí v kanceláriá suterénu budovy Štátnej pokladnice 128, Servis výťahov za máj ,05 Zmluva o údržbe a servise č.17/2010 z v znení dodatkov č.1 až ,36 Objednávka č Zmluva o dielo S065/2003 č. 52/2004 z A.S.E.P., spol. s r.o., Lamačská cesta 111, A.S.E.P., spol. s r.o., Lamačská cesta 111, SLOV lift spol. s r.o., Na Grbe 55, Tonery do veľkokapacitných tlačiarní pre potreby zamestnancov organizácie v počte 21 ks 3 089,66 Objednávka č AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, Hlasové služby 1 106,78 22/03 zo Odborná prehliadka a skúška služieb FV klimatizačných zariadení v 3 756,00 č.z _z z budove ŠP služby aplikačnej podpory za máj ,00 Dodatok č.1 z k Zmluve o poskytovaní aplikačnej podpory pre informačný systém pre systém štátnej pokladnice č. 27/2013 z a Dohoda o pristúpení č.3/2014 z Enterprise Services Slovakia, s.r.o., Galvaniho 7, /2018 pravidelný servis za druhý kvartál ,00 Zmluva č. 20/ František Horváth, Voda Kúrenie Plyn, Východná 9J, Faktúra za elektrinu ,25 Zmluva č Premier PEFC A4 papier 636,00 Objednávka. 5767/0/ ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, SCP Papier, a.s., Mostová, Ružomberok

13 FV-73/2018 Servisné telekomunikačné činnosti 536,40 Objednávka č MARTEL SK, s.r.o., Poludníková 7, Dodávka zemného plynu ( ) Vykonanie kontroly elektr. spotrebičov,revízie el.ručného náradia 2 159,00 Zmluva o dodávke plynu č. 44/2005 z ,16 Objednávka č Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, OPaOS s.r.o., Žltá 2/C, Výkon strážnej služby za mesiac jún ,00 súkromných bezpečnostných služieb č. 1/2003 z v znení dodatkov č SLOVAKIA SECURITY, s.r.o., Odborárska 3, Na základe zmluvy fakturácia umývania okien v 6/ ,36 služieb č. 13/ Klinton, s.r.o., Trnavska cesta 74/A, Na základe objednávky hĺbkové čistenie kobercov 6/ ,73 Objednávka č Klinton, s.r.o., Trnavska cesta 74/A, Mesačná kontrola EPS za 6/ ,60 V zmysle servisnej zmluvy zo dňa pravidelná štvrťročná kontrola EZS a EPS v objekte Štátnej pokladnice SmartSec, s.r.o., Rovniankova 22, Výučba francúzskeho jazyka v mesiaci jún ,00 služieb č.2/ Beatrica Olgyayová, Páričkova 7, Služby počítačovej siete SANET realiz. uzlom CVT STU 5-6/ ,00 Zmluva o dielo č / SANET-združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete, Vazovova 5, Držanie servisnej pohotovosti za mesiac jún , v znení dodatkov č.1 a Motorgenerátor+ 4x zdroj neprerušeného napájania UPS Poštové služby za jún ,65 Zmluva č.10/2003 z (poštový priečinok) a č.20/2004 z (zásielky) Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica Voda z povrchového odtoku 25, a.s., Prešovská 48, Stravné lístky (máj 2018) 8 078,40 služieb spojených so zabezpečením stravných poukážok č. 35/2009 z Edenred Slovakia, s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21,

14 FV FV Odborná prehliadka a skúška klimatizačných zariadení v budove ŠP Odborná prehliadka a skúška klimatizačných zariadení v budove ŠP služieb 599,16 č.z _z z služieb 152,40 č.z _z z Telekomunikačné služby pevnej siete za obdobie od do ,47 Zmluva o pripojení pobočkovej TÚ k verejnej telekomunikačnej sieti z Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, Vodné, stočné 376, a.s., Prešovská 48, Poplatok za ČB tlač a kopír. Stroj 132,48 Zmluva o údržbe a servise č.17/2010 z v znení dodatkov č.1 až A.S.E.P., spol. s r.o., Lamačská cesta 111, Polročná prehliadka UPS,EZA, hadica, chladiaca zmes,doprava 1 603, v znení dodatku č SPF Nožná opierka 5ks 258,00 Objednávka č FV FV FV FV Odborná prehliadka a skúška klimatizačných zariadení v budove ŠP Odborná prehliadka a skúška klimatizačných zariadení v budove ŠP Odborná prehliadka a skúška klimatizačných zariadení v budove ŠP Odborná prehliadka a skúška klimatizačných zariadení v budove ŠP služieb 381,00 č.z _z z služieb 195,00 č.z _z z služieb 242,40 č.z _z z služieb 327,60 č.z _z z B2B partner s.r.o., Šulekova 2, Servisné služby 4-6/ ,43 Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo na zabezp. kontinutity prevádzky interného IS ŠP Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o., Galvaniho 7, Kancelárske potreby pre zamestnancov organizácie 464,68 Objednávka č ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, FA-2/2018 Práce vykonané prípravkom EKO F1 a RAT Killer dezinfekcia a deratizácia 709,99 Zmluva o dielo č. 7/09 zo dňa ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, O Obnova komerčného certifikátu Miškovčíková 19,08 Objednávka D.Trust Certifikačná autorita a.s., Plynárenská 7/c, Hlasové služby 1 039,19 22/03 zo

15 FV Servis klimatizačných zariadení v server. Miestnostiach v budove ŠP 804,00 služieb č.z _z z Paušálny poplatok za služby aplikačnej podpory za jún ,00 aplikačnej podpory SK , Dodatok č.1 a Dohoda č DXC Technology Slovakia, s.r.o., Galvaniho 7, BA Servis výťahov za jún ,05 Zmluva o dielo S065/2003 č. 52/2004 z SLOV lift spol. s r.o., Na Grbe 55, /2018 práce vykonané podľa montážneho protokolu 4,00 Zmluva č. 20/ František Horváth, Voda Kúrenie Plyn, Východná 9J, FV Čistiace a upratovacie práce, dodávka hygienického materiálu (jún 2018) 1 704,12 služieb č.z _z z ISTER CENTRUM s.r.o., Beňadická 9, Mesačná kontrola EPS za 7/ ,00 V zmysle servisnej zmluvy zo dňa pravidelná štvrťročná kontrola EZS a EPS v objekte Štátnej pokladnice SmartSec, s.r.o., Rovniankova 22, školenie elektr. proces. nástr. pre VO JOSEPHINE 90,00 Objednávka šp.s NAR Marketing s.r.o. o.z. Šulekova 26, BA Pranie a prenájom rohože 33,89 Zmluva o servisnom prenájme rohoží č.2/2005 zo Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, Za obdobie až /2018 maliarske práce a oprava omietok v budove ŠP 858,95 Objednávka č Ján Hubík maliar, Hurbanova Ves 3, Senec Výkon strážnej služby za mesiac júl ,80 súkromných bezpečnostných služieb č. 1/2003 z v znení dodatkov č SLOVAKIA SECURITY, s.r.o., Odborárska 3, FV Čistiace a upratovacie práce, dodávka hygienického materiálu (júl 2018) 1 704,12 služieb č.z _z z ISTER CENTRUM s.r.o., Beňadická 9, Dodávka zemného plynu ( ) 2 159,00 Zmluva o dodávke plynu č. 44/2005 z Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Voda z povrchového odtoku 25, a.s., Prešovská 48, Výučba francúzskeho jazyka v mesiaci júl ,00 služieb č.2/ Beatrica Olgyayová, Páričkova 7,

16 /101 Držanie servisnej pohotovosti za mesiac júl 2018 servisný zásah + doprava služobné vozidlo ŠP 597, v znení dodatkov č.1 a ,90 Objednávka MPV Mario Plachý, Česká 23, Motorgenerátor+ 4x zdroj neprerušeného napájania UPS FV-82/2018 Servisné telekomunikačné činnosti - konfiguračné zmeny 105, MARTEL SK, s.r.o., Poludníková 7, O Obnova komerčného certifikátu Haulíková, Macháčková 38, D.Trust Certifikačná autorita a.s., Plynárenská 7/c, Stravné lístky (jún 2018) 7 531,20 služieb spojených so zabezpečením stravných poukážok č. 35/2009 z Edenred Slovakia, s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, Vodné, stočné 278, a.s., Prešovská 48, Publikácia "Finančný spravodajca", ročník ,80 OP Poradca podnikateľa, s.r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina Preddavok Výmena batérií UPS 3 283,51 Objednávka č Miestny poplatok za komunálne Hlavné mesto SR, odpady a drobné stavebné 862,68 Komunálne odpady Primaciálne nám. 1, odpady q Poštové služby za júl ,20 Zmluva č.10/2003 z (poštový priečinok) a č.20/2004 z (zásielky) Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica Telekomunikačné služby pevnej siete za obdobie od do ,12 Zmluva o pripojení pobočkovej TÚ k verejnej telekomunikačnej sieti z Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, Zmluva o údržbe a servise Multifunkčné zariadenie ,60 č.17/2010 z v znení inštalácia dodatkov č.1 až 5 Zmluva o dielo S065/2003 č Servis výťahov 286,80 52/2004 z A.S.E.P., spol. s r.o., Lamačská cesta 111, SLOV lift spol. s r.o., Na Grbe 55, FV-85/2018 Servisné telekomunikačné činnosti - konfiguračné zmeny 40,44 VS: MARTEL SK, s.r.o., Poludníková 7, Poplatok za ČB tlač a kopír. Stroj 18,11 Zmluva o údržbe a servise č.17/2010 z v znení dodatkov č.1 až A.S.E.P., spol. s r.o., Lamačská cesta 111, /4ročná odbor. prehliadka sekc. brány SECURA 104,40 Servisná zmluva na odborné prehliadky, odborné skúšky a servis č. 6/2008 z JOLLY JOKER, a.s., Pod Klepáčom 5,

17 Chladnička 539,00 Obj. O22244/18000, Obj.č Euronics TPD - František Majtán, Farského 26, BA Paušálny poplatok za služby aplikačnej podpory za júl ,00 aplikačnej podpory SK , Dodatok č.1 a Dohoda č DXC Technology Slovakia, s.r.o., Galvaniho 7, BA Hlasové služby 1 041,08 22/03 zo Pranie a prenájom rohože 33,89 Zmluva o servisnom prenájme rohoží č.2/2005 zo Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, Za obdobie až Odborná prehliadka EZS,PTV,SKV,EPS v objekte ŠP 1 178,88 V zmysle servisnej zmluvy zo dňa pravidelná štvrťročná kontrola EZS a EPS v objekte Štátnej pokladnice SmartSec, s.r.o., Rovniankova 22, Servis výťahov za júl ,05 Zmluva o dielo S065/2003 č. 52/2004 z SLOV lift spol. s r.o., Na Grbe 55, Podpora web sídla aprílaugust/ ,00 Zmluva o podpore webstránky Business promotion s.r.o., Palkovičova 15, Voda z povrchového odtoku 25, a.s., Prešovská 48, Výučba francúzskeho jazyka v mesiaci august ,00 služieb č.2/ Beatrica Olgyayová, Páričkova 7, Výkon strážnej služby za mesiac august ,80 súkromných bezpečnostných služieb č. 1/2003 z v znení dodatkov č SLOVAKIA SECURITY, s.r.o., Odborárska 3, Držanie servisnej pohotovosti za mesiac august 2018 Dodávka zemného plynu ( ) 597, , v znení dodatkov č.1 a 4 Zmluva o dodávke plynu č. 44/2005 z Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Motorgenerátor+ 4x zdroj neprerušeného napájania UPS Poštové služby za august ,55 Zmluva č.10/2003 z (poštový priečinok) a č.20/2004 z (zásielky) Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica

18 Vodné, stočné 2, Servis výťahov za august ,05 Zmluva o dielo S065/2003 č. 52/2004 z a.s., Prešovská 48, SLOV lift spol. s r.o., Na Grbe 55, Telekomunikačné služby pevnej siete za obdobie od do ,00 Zmluva o pripojení pobočkovej TÚ k verejnej telekomunikačnej sieti z Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, Garmin Drive 61 LMT navigacia do služobného auta ŠP 183,60 Obj. č Euronics TPD - František Majtán, Farského 26, BA Stravné lístky (júl 2018) 6 787,20 služieb spojených so zabezpečením stravných poukážok č. 35/2009 z Edenred Slovakia, s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, Poplatok za ČB tlač a kopír. Stroj 71,78 Zmluva o údržbe a servise č.17/2010 z v znení dodatkov č.1 až A.S.E.P., spol. s r.o., Lamačská cesta 111, FV Čistiace a upratovacie práce, dodávka hygienického materiálu (AUGUST 2018) 1 704,12 služieb č.z _z z ISTER CENTRUM s.r.o., Beňadická 9, UPS, bateriový box, baterie, doprava ,28 Objednávka č F predplatné časopisu ,00 VS Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13, Predplatné daňový a účtovný expert Služobný mobilný telefón pre zamestnanca organizácie (Samsung Galaxy A3 ) 2x Služobný mobilný telefón pre zamestnanca organizácie (Samsung Galaxy A3 ) 2,00 4,00 22/03 zo /03 zo Pranie a prenájom rohože 33,89 Zmluva o servisnom prenájme rohoží č.2/2005 zo Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, Za obdobie až Hlasové služby 1 134,78 22/03 zo Paušálny poplatok za služby aplikačnej podpory za august ,00 aplikačnej podpory SK , Dodatok č.1 a Dohoda č DXC Technology Slovakia, s.r.o., Galvaniho 7, BA

19 Oprava služobného motorového vozidla Škoda Superb 360, MATLOVIČ spol. s r.o., Krajinská 4, Služby počítačovej siete SANET realiz. uzlom CVT STU 7-9/ ,00 Zmluva o dielo č / SANET-združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete, Vazovova 5, Držanie servisnej pohotovosti za mesiac september , v znení dodatkov č.1 a Motorgenerátor+ 4x zdroj neprerušeného napájania UPS Voda z povrchového odtoku 25, a.s., Prešovská 48, Náklady za prevádzku kotolne a vzduchotechnických zariadení 3 437,84 Inominátna zmluva zo dňa v znení dodatkov č. 1 až Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny,úrad PSVR, Vazovova 7/A, Za obdobie 8/ Náklady za prevádzku kotolne a vzduchotechnických zariadení 2 750,28 Inominátna zmluva zo dňa v znení dodatkov č. 1 až Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny,úrad PSVR, Vazovova 7/A, Za obdobie 7/ Náklady za prevádzku kotolne a vzduchotechnických zariadení 2 611,24 Inominátna zmluva zo dňa v znení dodatkov č. 1 až Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny,úrad PSVR, Vazovova 7/A, Za obdobie 6/ Náklady za prevádzku kotolne a vzduchotechnických zariadení 2 432,72 Inominátna zmluva zo dňa v znení dodatkov č. 1 až Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny,úrad PSVR, Vazovova 7/A, Za obdobie 5/ Náklady za prevádzku kotolne a vzduchotechnických zariadení 2 554,57 Inominátna zmluva zo dňa v znení dodatkov č. 1 až Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny,úrad PSVR, Vazovova 7/A, Za obdobie 4/ Výkon strážnej služby za mesiac september ,00 súkromných bezpečnostných služieb č. 1/2003 z v znení dodatkov č SLOVAKIA SECURITY, s.r.o., Odborárska 3, Dodávka zemného plynu ( ) 2 159,00 Zmluva o dodávke plynu č. 44/2005 z Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, /2018 pravidelný servis za tretí kvartál ,00 Zmluva č. 20/ František Horváth, Voda Kúrenie Plyn, Východná 9J, /2018 práce vykonané podľa montážneho protokolu 122,00 Zmluva č. 20/ František Horváth, Voda Kúrenie Plyn, Východná 9J, Servis služobného motorového vozidla Škoda Superb 355, MATLOVIČ spol. s r.o., Krajinská 4,

20 Dodávka, montáž a oprava JADA, s.r.o. Vajnorská 101, , tieniacej techniky žalúzie JADA, s.r.o. Vajnorská 101, Oprava tieniacej techniky žalúzií 200, FV Čistiace a upratovacie práce, dodávka hygienického materiálu (SEPTEMBER 2018) 1 704,12 služieb č.z _z z ISTER CENTRUM s.r.o., Beňadická 9, Servisné služby 7-9/ ,43 Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo na zabezp. kontinutity prevádzky interného IS ŠP Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o., Galvaniho 7, Výučba francúzskeho jazyka v mesiaci september ,00 služieb č.2/ Beatrica Olgyayová, Páričkova 7, Telekomunikačné služby pevnej siete za obdobie od do ,01 Zmluva o pripojení pobočkovej TÚ k verejnej telekomunikačnej sieti z Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, Stravné lístky (august 2018) 8 865,60 služieb spojených so zabezpečením stravných poukážok č. 35/2009 z Edenred Slovakia, s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, Výučba anglického jazyka konverzácia 2018 (5 riadiacich zamestnancov) 799,20 Zmluva na zabezpečenie výučby anglického jazyka č. 12/2017 z Volis Academy, s.r.o., Štefánikova 19, Vodné, stočné 5, a.s., Prešovská 48, Poštové služby za september ,55 Zmluva č.10/2003 z (poštový priečinok) a č.20/2004 z (zásielky) Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica Rozvoj jadra IS ŠP služby 1. míľnika podľa akceptačného protokolu ,00 Zmluva č. 73/2017 o dielo na 1. fázu projektu Moderná pokladnica - Rozvoj IS ŠP z DXC Technology Slovakia, s.r.o., Galvaniho 7, BA Mesačná kontrola EPS za 9/ ,00 V zmysle servisnej zmluvy zo dňa pravidelná štvrťročná kontrola EZS a EPS v objekte Štátnej pokladnice SmartSec, s.r.o., Rovniankova 22, Poplatok za ČB tlač a kopír. Stroj Kancelárske potreby pre zamestnancov organizácie 101,98 Zmluva o údržbe a servise č.17/2010 z v znení dodatkov č.1 až ,80 Objednávka č A.S.E.P., spol. s r.o., Lamačská cesta 111, ŠEVT, a.s., Plynárenská 6,

Číslo faktúry Predmet fakturácie suma s DPH zmluva/objednávka doručená splatnosť dodávateľ evidenčné číslo poznámky Služby počítačovej siete

Číslo faktúry Predmet fakturácie suma s DPH zmluva/objednávka doručená splatnosť dodávateľ evidenčné číslo poznámky Služby počítačovej siete Číslo faktúry Predmet fakturácie suma s DPH zmluva/objednávka doručená splatnosť dodávateľ evidenčné číslo poznámky 1131812 Služby počítačovej siete SANET realiz. uzlom CVT STU 10-12/2018 1 70,00 Zmluva

Podrobnejšie

FA2015.xlsx

FA2015.xlsx Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Identifikácia zmluvy/objednávky Dátum doručenia faktúry Dátum úhrady faktúry Dodávateľ Identifikačné číslo dodávateľa

Podrobnejšie

Objednavky a faktury komplet.xlsx

Objednavky a faktury komplet.xlsx Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Identifikácia zmluvy/objednávky Dátum doručenia faktúry Dátum úhrady faktúry Dodávateľ Identifikačn é číslo dodávateľa

Podrobnejšie

Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.

Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo. Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia 20180635 4181256536 Brat.vodárenská spo. Prešovská 48, 82646 Bratislava 29, SK 35850370 EUR

Podrobnejšie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2012 4000040 fa ZSE energie 1.049,98 4000041 fa ZSE energie 704,05 4000115 Fa preddavok za elektrinu 12.500,00 4000120 Fa dod elektr.

Podrobnejšie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2018 4800005 záloha na tep. energiu 01/2018 15.300,00 4800006 záloha na tep. energiu 02/2018 13.330,00 4800009 záloha na tep. energiu

Podrobnejšie

data.txt

data.txt Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-409 319309182 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Dodávku vody a ohrev 09-2018 11.10.2018 20.10.2018

Podrobnejšie

Zoznam faktúr 2018 (3)

Zoznam faktúr 2018 (3) identifikácia : obchodné 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska

Podrobnejšie

ZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018

ZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018 Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-276 3018371422 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky zamestnancov

Podrobnejšie

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763 Čís.fakt.: 3120190122 / 2019 Dátum doruč.: 02.01.2019 Identif. zmluvy: RIMI-SK s.r.o 35763329 Skalická cesta 17 831 02 Ochrana objektu 1Q/2019 79,68 95,62 79,68 95,62 Čís.fakt.: 4002866244 / 2019 Dátum

Podrobnejšie

Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:

Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: Spojená škola 29.6.2 95301, Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 Číslo Obnos Mena

Podrobnejšie

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011 Povinné zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv Zákon 11/00 ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 11 Došla dňa Celková suma Faktúra číslo Predmet fakturácie Dodávateľ IČO dodáv. JANUÁR 04.01.11 27,67 7011965376

Podrobnejšie

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan Faktúry 06-2016 e Názov Adresa IČO DFA160252 Vyúčtovanie PN za rok 2015. (ŠIC ZA, Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin) 70,01 III/146/G/2014-25.05.16 Mesto Martin Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01,

Podrobnejšie

Faktúry rok 2012

Faktúry rok 2012 Faktúry rok 2017 Číslo fa/druh fa Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2017 2/2017 3/2017 4/2017 5/2017 6/2017 7/2017 8/2017 9/2016 10/2016 Vývoz TKO mes. mobilnej 22.11.2016-21.12.2016 23,18 03.01.2017

Podrobnejšie

faktury_

faktury_ FAKTÚRY 2012 marec Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0122/12 Upratovanie 2/12 SKBB,BŠ,DT,KA,RA,LC, PT, RS, VK, ZV, ZC, ZH DF/0126/12 Vodné, stočné, zrážk.voda 16.11.2011-15.2.2012

Podrobnejšie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry dodávateľa / názov 2018097 05.10.2018 19.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182192 05.10.2018 19.11.2018 M 1000011048 / Radio Services a.s. / 21182250

Podrobnejšie

Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou

Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph 142014 Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou 02.09.2014 1565,00 ochran.združenie zvierat na hrade Devín

Podrobnejšie

(Microsoft Word - janu\341r 2016_faktury.doc)

(Microsoft Word - janu\341r 2016_faktury.doc) dodávateľa Z00012016 Zálohová platba na dodávku tepelnej energie na 1/2016 Z00022016 07512015/ 811 07522015/ 812 Zálohová platba na dodávku elektrickej energie na mesiac 1/2016 Prenájom puzdra typ 8805

Podrobnejšie

Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod

Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 2015663 0781014243 1781010428 5781014262 7102438793 0143008570 201606497 7418796823 7434220832

Podrobnejšie

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 26 Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3

Podrobnejšie

VOZUS04

VOZUS04 Záznam o vykonaní prieskumu trhu zapísaná v zmysle 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. podľa Smernice upravujúcej

Podrobnejšie

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 26 Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA...

Podrobnejšie

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.

Podrobnejšie

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. zm

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. zm Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 20151217 Potraviny 263,65 04/2014 771/2015 04.01.2016 Fatra TIP s.r.o., Priemyselná 20151218 Potraviny 527,00 08/2014 772/2015 04.01.2016 Mäsovýroba

Podrobnejšie

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa dodávateľa / názov 3020190344 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623 19100040 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000001132 / Poláček / Dolné Srnie

Podrobnejšie

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky:

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena Číslo Číslo faktúry: faktúry: s DPH zmluvy:

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 449/2018 103/2018 46953248 I&Z Tender, s. r. o. Východná 7134/9A, 91108 Trenčín, 00000 Východná 7 1 100,00 Verejné obstarávanie - podlimitné zákazky na predmet" Zníženie emisií pri prevádzke MŠ

Podrobnejšie

Faktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino

Faktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino Faktúry za rok 2019 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Milan Burgan, Dukelských hrdinov 1164/48, Zvolen, IČO: 41195663 3 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 4 ALEX s.r.o, Hadovská 870, Komárno, IČO: 36553859

Podrobnejšie

Obec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate

Obec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/547 120.00 O113/2017-OU 04.12.2017 PARM TRADE Bottova 26, 902 01 Pezinok 41030311 Mgr. Miriam Májeková, ekonóm Doprava-Mikuláš 2 DF2017/548 49.80 O114/2017-OU

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj

Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/09/617 372.00 07.09.2017 Milan Kopáč EMIsoft Šoltésovej 3472, 058 01 Poprad 40605043 Ing. Edita Majerčáková, ekonóm Internetový technik 2 DF2017/09/618

Podrobnejšie

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.

Podrobnejšie

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan Faktúry 12-2016 e Názov Adresa IČO DFA160560 Program ALFA plus 2016-2017. 48,56 - - 09.11.16 Kros a.s. A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina 31635903 DFA160561 (ŠŠI BA) 111,76 - - 15.11.16 Wolters Kluwer s. r.

Podrobnejšie

Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady

Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 71834902 71834901 9009 9013 9012 1810296 31654363 Tatranská mliekareň a.s. 6,72 s DPH 31654363

Podrobnejšie

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. z

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. z Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 20130333 Oprava ortuťových tonometrov 66,43 128/2013/šš 02.04.2013 MEDIOX, s.r.o., Horná Streda 64, 916 24 Horná Streda, IČO: 31416225 20130331

Podrobnejšie

faktury_

faktury_ FAKTÚRY 2012 február Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0059/12 Telefónne poplatky KÚ, SK DF/0060/12 Stravné lístky porada riaditeľov SK DF/0061/12 Stravné lístky za Katastrálny

Podrobnejšie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo objednávky Dátu

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo objednávky Dátu Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010003179 01.06.2017 MPRV SR 1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D 821 01, Bratislava - Ružinov / 31396674 1010003180 05.06.2017 MPRV SR

Podrobnejšie

Obec Ardovo Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ

Obec Ardovo Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/2 55.00 05.01.2018 Eurobus a.s. Staničné námestie, 04204 Košice 36211079 DF-Dotácia z OÚ zmluva 1/04 2 DF2018/3 17.71 05.01.2018 Slovak Telecom Karadžičova

Podrobnejšie

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávk y s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čisl o zml uvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2016 predplatné 15,60

Podrobnejšie

(Microsoft Word - j\372n 2015_faktury.doc)

(Microsoft Word - j\372n  2015_faktury.doc) dodávateľa Z00152015 /356 Z00162015 03262015/ 355 Zálohová platba za predplatné Online knižnica smernice pre nepodnikateľské organizácie Zálohová platba na dodávku tepelnej energie za obdobie 06/2015 155,52

Podrobnejšie

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľ

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľ Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010000811 02.09.2015 MPRV SR 6000000211 / Atos IT Solutions and Services s.r.o. / Vinohradnícka 6 971 01, Prievidza / 45650276 1010000811 02.09.2015 MPRV SR

Podrobnejšie

ZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

ZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 150 Jozef Igaz-Tlačivá-Papier 11,93 s DPH 2.9.2014 Mgr. Cernek Dusan Laminovacia folia Železničná

Podrobnejšie

F A K T Ú R Y poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA P

F A K T Ú R Y poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA P F A K T Ú R Y 2 0 1 3 poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA Plus, s.r.o. 849/2012 60,00 31.12.2012 07.01.2013 deratizácia

Podrobnejšie

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 1 DF2019//171 201910627 11.03.2019 18.03.2019 22.18 IKARO s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov 31656544 zml. zmluvný servis kopírky - stav. úrad 2 DF2019//172 201910626

Podrobnejšie

Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného pl

Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného pl Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 149/2016 7295007081 36211222 VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 42,56 Dobropis - za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 Položky: MŠ-dobropis - elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 42.56 Eur, 30.04.2016

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry p26/2015 51505242 35908718 RAABE Štefanovičova 20, 81104 Bratislava 63,85 predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD Položky: predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD, 1.000000

Podrobnejšie

Obec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os

Obec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/00382 03.09.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 výkon zodpovednej osoby za 2018/09 42.00 2 DF2018/00383 03.09.2018 Čarná Mária 31241158 poradenstvo

Podrobnejšie

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb  Nitra S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 764 145,66 s DPH 766 36343129 TORBIA,s.r.o. 478,61 s DPH Z201651_Z Ľ.Podjavorinskej 455/7 91401

Podrobnejšie

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objedná vky s DPH v Eur Dátum vyhotoveni a objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2015 predplatné 13,20

Podrobnejšie

Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen

Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/85 679.20 02.03.2015 Continental film s.r.o. Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava 35730897 požičovné film Americký odstreľovač 2 DF2015/86 94.19 02.03.2015

Podrobnejšie

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA Topolčianske 752, Chlieb pekárne

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA Topolčianske 752, Chlieb pekárne 161819 566107240 Topolčianske 752,61 30-12-2016 14-01-2017 05-01-2017 Chlieb pekárne 161820 9000990165 Sl. pošta poštovné 417,15 30-12-2016 25-01-2017 16-01-2017 Poštovné 161821 11609613 RM Gastro-JAZ

Podrobnejšie

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia Strana: 09 00008 65880 IURISTICO s.r.o. Štefánikova6, Košice.0.0 0.0.0 poskytnutie právnych služieb vykonaných v mesiaci Marec 0 898.00 00009 00009 67889 SPEEDCOM s.r.o. Kláštorná, Brehov 8.0.0 0.05.0

Podrobnejšie

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo 9,000 KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo KHM - osobný počítač all in ONE:

Podrobnejšie

dokf/fa_ms_14.xls

dokf/fa_ms_14.xls Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské Cena v EUR 1/2017 5.1.2017 18.1.2017 4792074962 35763469 telefónne hovory 30,58 2/2017 9.1.2017 17.1.2017 36350120 Dodávateľ Predmet 03680 Martin,

Podrobnejšie

OBJEDNÁVKY Január 2017 Číslo objednávky: Dátum vyhotovenia: Meno / názov / partnera : Adresa partnera : Popis objednaného plnenia: Suma: / / IČO : Men

OBJEDNÁVKY Január 2017 Číslo objednávky: Dátum vyhotovenia: Meno / názov / partnera : Adresa partnera : Popis objednaného plnenia: Suma: / / IČO : Men OBJEDNÁVKY Január 2017 Suma: 1/2017 01/27/2017 VAŠA Slovensko,s.r.o. Račianske mýto Bratislava stravné lístky 420 ks + poplatok 1427 35683813 Mgr. Šamajová Dagmar riaditeľka 02/06/2017 OBJEDNÁVKY - február

Podrobnejšie

Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného

Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného plnenia bez DPH s DPH faktúra súvisí faktúra súvisí

Podrobnejšie

Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni

Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/1 0.70 04.01.2016 MADE spol. s. r. o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ing. Martina Lapšanská Systémová podpora URBIS 2 DFE2016/2 1.07

Podrobnejšie

Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100, Elektrická energia - MŠ

Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100, Elektrická energia - MŠ Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100,00 9100397239 2.11.2018 378 Elektrická energia - MŠ 83,33 100,00 9100397242 2.11.2018 379 Identifikačné

Podrobnejšie

Gymnazium , 11: , Kosice, Nam.L.Novomeskeho IČO: Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokla

Gymnazium , 11: , Kosice, Nam.L.Novomeskeho IČO: Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokla S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 14, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 1 / 5 1 Toner, s.r.o 0,00 s DPH 2.1.2014 2 Papier servis s.r.o

Podrobnejšie

Stredná odborná škola veterinárna Drážovská 14, Nitra Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T

Stredná odborná škola veterinárna Drážovská 14, Nitra Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.03.2019 do: 31.03.2019 1 / 6 134 44178450 Frape cataring s.r.o. 57,48 s DPH 26.2.2019

Podrobnejšie

ZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č

ZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 36, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 10 19 31780334 ZUS Halkova 339,17 s DPH 09.02.2015 34 31780334 ZUS Halkova 385,10

Podrobnejšie

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010002187 12.09.2016 MPRV SR 1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, 1010002188 12.09.2016 MPRV SR 1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, 1010002189 12.09.2016 MPRV SR 1000002684

Podrobnejšie

WEB-faktury xlsx

WEB-faktury xlsx 11700183 paradontologická sonda 34,40 EUR 42817 08.3.2017 Jarident, s.r.o. Podtatranska 2501 05801 Poprad 44025726 11700088 spotr.elektr.-1/2017-bb 3571,13 EUR 42783 08.3.2017 Stredoslovenská energetika

Podrobnejšie

Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037, ,80 2/2018 Inzerát do nov

Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037, ,80 2/2018 Inzerát do nov Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018

Podrobnejšie

Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC Celková suma v Identifikačné údaje do

Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC Celková suma v Identifikačné údaje do Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC - 2015 Celková suma v Identifikačné údaje dodávateľa Adresa Údaje o FO objednáv. Identifikácia

Podrobnejšie

Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308,

Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308, Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 19007 CinemArt s.r.o. 308,7 5007125 1.2.19 kino 260117 81 03 cesta 8103 19008 CinemArt s.r.o. 55,86

Podrobnejšie

Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH FAKTÚRY - APRÍL 2013 Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Obchodné meno

Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH FAKTÚRY - APRÍL 2013 Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Obchodné meno FAKTÚRY - APRÍL 2013 20130337 Za sluţby 4/2013 492,00 2/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130336 Tonery 267,00 3/2013 81/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130335 Stavebný materiál 124,04 30.4.2013

Podrobnejšie

faktúryx

faktúryx 12323 Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 31561802 Potraviny 204,50 1/12/ÚOS 8.1.2013 11.1.2013 12324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Pevná linka 12/12, 1/13, internet 1/13 73,79 13/09/ÚR 7.1.2013 11.1.2013

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Jurské Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor

Základná škola s materskou školou Jurské Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/1 644.00 14.01.2014 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o Kežmarok 36492922 AJ 2 DF2014/2 14.98 14.01.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská, 81762 Bratislava

Podrobnejšie

MH Invest, s.r.o. - Dodávateľské faktúry za rok 2019 Interné č. Dodávateľ Sídlo dodávateľa IČO č. faktúry dodávateľa Dátum prijatia Celková suma v fak

MH Invest, s.r.o. - Dodávateľské faktúry za rok 2019 Interné č. Dodávateľ Sídlo dodávateľa IČO č. faktúry dodávateľa Dátum prijatia Celková suma v fak 7190001 O2 Business Services, a. s. Einsteinova 24, 50087487 190100067 03.01.2019 180,00 internet - kancelária NR 01/2019 01.02.2019 7190002 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000

Podrobnejšie

vydavkova cast rozpoctu

vydavkova cast rozpoctu Obec Vyšná Myšľa Rozpočet na roky 2012-2014 (výdavková časť) v EUR Program/ podprogram FNC Položka Zdroj Text Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 1 Program 1: Podpora spoločenského života Podprogram 1.1: Kultúrny

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry DF 67/18 181300223 47457473 A Fresh, s.r.o. Medňanského 16, 03601 Martin 301,04 ŠJ FRP-potraviny 31.01.2018 31.01.2018 14.02.2018 PP 25/18 8004005856 31325416 ČSOB Poisťovňa, a.s. Žižkova 11, 81102

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 64/2015 2119735812 45,08 vodné, stočné ZŠ 1-3/15 1.000000 ks, Suma položky 45.08 Eur, 31.03.2015 26.03.2015 15.04.2015 31.03.2015 63/2015 1506300 17310598 SLOVGRAM Jakubovo námestie 14, 81348 Bratislava-Staré

Podrobnejšie

Organizác Gymnázium,Jablonská 301/5,Myjava Adresa : Jablonská 301/5,90701 Myjava, Myjava, IČO : Druh PLP Číslo PLP Zaevidovaný BÚ debet

Organizác Gymnázium,Jablonská 301/5,Myjava Adresa : Jablonská 301/5,90701 Myjava, Myjava, IČO : Druh PLP Číslo PLP Zaevidovaný BÚ debet 1/6 DF DFB/1..21 SK1 SK211612..21 6,2 Eur 211211 DF DFB/21/1.2.21 SK1 SK112621222 1.2.21 1, Eur 216222 tepel.energia Bytový podnik Myjava 11 DFB//1 2/ servis kopírky Konica Minolta Slovakia 11 DFB/21/1

Podrobnejšie

NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA 7 MESTO DUNAJSKÁ STREDA SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA 117 ODS. 2 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTAR

NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA 7 MESTO DUNAJSKÁ STREDA SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA 117 ODS. 2 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTAR NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA 7 MESTO DUNAJSKÁ STREDA SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA 117 ODS. 2 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ Od 1. októbra 2016 Do 31. decembra 2016 Zákazka

Podrobnejšie

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 171000441 135338 2017031 2170206 234704414 234704416 234704420 234704436 234704442 102664034 700400

Podrobnejšie

Základná škola Komenského 6, Sobrance IČO Kniha dodávateľských faktúr august 2014 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl

Základná škola Komenského 6, Sobrance IČO Kniha dodávateľských faktúr august 2014 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2014090 do 2014096 1 / 5 2014090 44483767 Východoslovenská energetika,

Podrobnejšie

Zoznam objednávok 2013

Zoznam objednávok 2013 95/2013 počítač+windows 7, tlačiareň, 1120,06 s DPH 18.12.2013 Digital market MUDr. Iveta Šuleková toner, prepínač SWITCH 94/2013 koberec 189,00 s DPH 03.12.2013 Michaela Kostková MUDr. Iveta Šuleková

Podrobnejšie

číselník faktúr predmet faktúry suma s DPH identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou identifikácia objednávky, ak faktúr

číselník faktúr predmet faktúry suma s DPH identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou identifikácia objednávky, ak faktúr číselník faktúr predmet faktúry suma s DPH identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou dátum doručenia faktúry meno

Podrobnejšie

Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO FOKUS Bar

Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO FOKUS Bar Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj. 12012 22012 32012 42012 52012 62012 72012 82012 92012 102012 Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO AR2, s.r.o. Sázavského 16, 08501 Bardejov 46402616 Obec Zborov

Podrobnejšie

ZUS Ivanka pri Dunaji , 8: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobra

ZUS Ivanka pri Dunaji , 8: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobra S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 9 1000 37695223 Slachtic Jan-tech.BOZP 49,80 s DPH 11.01.2016 všeob.sl.-bozp Kollarova

Podrobnejšie

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 6 10113323 10113327 28715 35182015 510010941 20151570 131380 20151574 131396 2015087 2015088 7468288552

Podrobnejšie

Faktúry 2013 Interné číslo faktúry Predmet Suma DPHvrátane áno/nie Zmluva, objednávka Dátum doručenia faktúry IČO Partner Zverejnenie 1/13 Opakovaná d

Faktúry 2013 Interné číslo faktúry Predmet Suma DPHvrátane áno/nie Zmluva, objednávka Dátum doručenia faktúry IČO Partner Zverejnenie 1/13 Opakovaná d 1/13 Opakovaná dodávka zemného plynu 9,00 áno zmluva 3.1.2013 35815256 SPP, a.s., Bratislava 30.1.2013 Z 1/13 Hospodárske tlačivá 43,13 áno obj. 105/2012 14.1.2013 31331131 ŠEVT a.s. Banská Bystrica 30.1.2013

Podrobnejšie

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010003152 23.05.2017 MPRV SR 1000002955 / CLEAN TONERY s.r.o. / Za Toner XeroxPhaser 6600/WC 6605 106R02233 1010003152 23.05.2017 MPRV SR 1000002955 / CLEAN

Podrobnejšie

Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ

Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/433 13.73 02.11.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany 35743565 EE Ostrov 287 2 DF2015/434 43.20 02.11.2015 Ladisco, s.r.o. areál

Podrobnejšie

Požiadavka na predloženie cenovej ponuky pre zákazku podľa 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení 1. Identifikácia verejné

Požiadavka na predloženie cenovej ponuky pre zákazku podľa 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení 1. Identifikácia verejné Požiadavka na predloženie cenovej ponuky pre zákazku podľa 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov: Základná škola Ulica P. J.

Podrobnejšie

Uhradené faktúry 2011

Uhradené faktúry 2011 Uhradené faktúry január 2011 RVC Michalovce 2011 členské 11,38 14.1.2011 RVC Michalovce seminár 18012011 20,00 14.1.2011 0721849928 telefón+ internet Oú 80,10 18.1.2011 telefón MŠ 5721951794 15,86 18.1.2011

Podrobnejšie

(Zaúčtovanie dokladov)

(Zaúčtovanie dokladov) Zaúčtovanie dokladov Strana 1 01.01.2011 111100001 Var. symbol: 5110100056 Zaplatená záloha 321001 314004 Fakturujeme Vám poplatok za domény - viď 37,06 518003 321001 Fa za domény - Fa č.1 (NBO z SK-nic)

Podrobnejšie

Číslo faktúry interné Číslo faktúry externé Dodávateľ Názov Sídlo IČO Zverejňované faktúry za rok 2013 Celková hodnota faktúry vrátane DPH Predmet fak

Číslo faktúry interné Číslo faktúry externé Dodávateľ Názov Sídlo IČO Zverejňované faktúry za rok 2013 Celková hodnota faktúry vrátane DPH Predmet fak Zverejňované za rok 2013 vrátane Predmet Dátum doručenia Dátum splatnosti Metodova 8 16.01.2013 29.01.2013 5191549866 5191423534 1/13 5191424361 Orange Slovensko, a.s. 35697270 71,17 Galvaniho 7/D 21.01.2013

Podrobnejšie

GERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol ,20 IRESOFT

GERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol ,20 IRESOFT GERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol 1 07.01.2017 2317110 871,20 IRESOFT 2 16.12.2016 6050060916 1685,00 Wustenrot poisťovňa, a.s., 825 22 Bratislava

Podrobnejšie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry dodávateľa / názov 180101168 26.09.2018 13.11.2018 M 1000003366 / Faveo, s.r.o. / 2018098 03.10.2018 12.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182191

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow č. 154 08203 faktúry 596/2018 180293 45302197 PEKÁREŇ-Mirkovce,s.r.o. Mirkovce 0, 08206 Mirkovce 35,60 potraviny šj zš 31.12.2018 28.12.2018 11.01.2019 595/2018 222018 305,20 potraviny šj zš 31.12.2018

Podrobnejšie

Kniha DF za

Kniha DF za 45/2018 10002818 U.S.Steel s.r.o. vstupný areál U.S.Steel 0 Dodávka a rozvoz pitnej vody za 01/2018 Zmluva č. 40/2013 879,54 d. Dňa Doklad 879,54 07.02.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 07.02.2018 46/2018 7318840817

Podrobnejšie

(Microsoft Word - okt\363ber 2015_faktury.doc)

(Microsoft Word - okt\363ber  2015_faktury.doc) dodávateľa 05662015/ 620 Toaletný papier Tento economy 2-vrstvový 68m 741,31 - MTZ-15-072 01.10.2015 TATRACHEMA výrobné družstvo Trnava Bulharská 40 917 02 Trnava 31434193 05672015/ 621 Dodanie čistiacich

Podrobnejšie

KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2017 Číslo podľa IČO Celková Dátum Suma Dátum Dátum Meno Číslo dodávateľa Dodávateľ Adresa dodávateľa dodávateľa Popis

KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2017 Číslo podľa IČO Celková Dátum Suma Dátum Dátum Meno Číslo dodávateľa Dodávateľ Adresa dodávateľa dodávateľa Popis KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2017 Číslo podľa IČO Celková Dátum Suma Dátum Dátum Meno Číslo dodávateľa Dodávateľ Adresa dodávateľa dodávateľa Popis suma s DPH doručenia úhrady úhrady zverejnenia podpisujúceho

Podrobnejšie

Cenník externých služieb a výkonov súvisiacich s dodávkou plynu ev. č. ESaV 1/ Úvodné ustanovenia Pre potreby uplatnenia cien podľa tohto cenní

Cenník externých služieb a výkonov súvisiacich s dodávkou plynu ev. č. ESaV 1/ Úvodné ustanovenia Pre potreby uplatnenia cien podľa tohto cenní Cenník externých služieb a výkonov súvisiacich s dodávkou plynu ev. č. ESaV 1/2019 1. Úvodné ustanovenia Pre potreby uplatnenia cien podľa tohto cenníka externých služieb a výkonov súvisiacich s dodávkou

Podrobnejšie

Microsoft Word - september 2015_faktury.doc

Microsoft Word - september  2015_faktury.doc dodávateľa 05072015/ 554 05082015/ 555 05092015/ 556 Z00212015 Z00222015 obdobie od 24.08.2015 do 23.9.2015 obdobie od 24.8.2015 do 23.9.2015 obdobie od 24.8.2015 do 23.9.2015 Zálohová platba na dodávku

Podrobnejšie

NÁVRH ROZPOČTU OBCE MALÉ KOZMÁLOVCE NA ROKY OBEC MALÉ KOZMÁLOVCE NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY PRÍJMY Názov položky ROK 2016 ROK 2017 Sch

NÁVRH ROZPOČTU OBCE MALÉ KOZMÁLOVCE NA ROKY OBEC MALÉ KOZMÁLOVCE NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY PRÍJMY Názov položky ROK 2016 ROK 2017 Sch OBEC MALÉ KOZMÁLOVCE NÁVRH ROZPOČTU NA Y PRÍJMY B E Ž N É P R Í J M Y 100 Daňové príjmy 111 003 Výnos dane z príjmov územnej samosprávy 58 667,00 62 957,00 65 000,00 65 530,00 67 000,00 68 500,00 69 500,00

Podrobnejšie

Spojená škola , 12: , Dobšiná, Nová 803 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0

Spojená škola , 12: , Dobšiná, Nová 803 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 1 UNION poisťovňa a.s. 578,72 s DPH 2 35763469 Slovak telekom, a. s. 60,95 s DPH 3 35543752 ŠJ

Podrobnejšie