KNIHA ZÁVÄZKOV Strana: 1/11 Firma: Obec Tehla, 88, Tehla Vytlačené dňa: IČO: , DIČ: Filtre: Stav k: , D

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "KNIHA ZÁVÄZKOV Strana: 1/11 Firma: Obec Tehla, 88, Tehla Vytlačené dňa: IČO: , DIČ: Filtre: Stav k: , D"

Prepis

1 Strana: 1/11 Číslo dokl. DF AJFA+AVIS s.r.o EUR 54, ,90 KB 1 ü Predplatné "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" DF Ronald Loskot EUR 30, ,00 KB 1 ü Práce v oblasti BOZP a OPP 4/Q r. DF BERENDSEN TEXTIL SERVIS S.R.O EUR 14, ,09 KB 1 ü Prenájom rohože 12 DF Slovak Telekom a.s EUR 84, ,17 KB 1 ü Telefóny pozemné DF Slovak Telekom a.s EUR 34, ,25 KB 1 ü Poplatok za Magio a internet DF COOP Jednota Levice EUR 355, ,14 KB 1 ü Potraviny do jedálne DF PreKo, s.r.o EUR 29, ,16 KB 1 ü Kopírovanie Konica DF VEPOS spol. s.r.o EUR 413, ,37 KB 1 ü Vývoz a skladovanie TKO DF UNIGASTRO s.r.o EUR 71, ,10 KB 1 ü Občerstvenie šachový turnaj DF COOP Jednota Levice EUR 6, ,00 KB 1 ü Darčeková poukážka jubilant DF BCF EUR 269, ,33 KB 1 ü Vyúčtovanie el.en. OcÚ rok DF BCF EUR 12, ,56 KB 1 ü Vyúčtovanie el.en. DS rok DF BCF EUR 61, ,66 KB 1 ü Vyúčtovanie el.en. Park rok DF BCF EUR 551, ,58 KB 1 ü Vyúčtovanie el.en. obj. 188 rok DF BCF EUR 2, ,58 KB 1 ü Vyúčtovanie el.en. obj. 55 rok DF BCF EUR 8, ,11 KB 1 ü Vyúčtovanie el.en. obj. 23 rok DF BCF EUR 12, ,25 KB 1 ü Vyúčtovanie el.en. PZ rok DF BCF EUR -8, ,96 KB 1 ü Vyúčtovanie el.en. MŠ rok DF BCF EUR -11, ,74 KB 1 ü Vyúčtovanie el.en. OM 53 rok DF M : projekcia s.r.o EUR 274, ,60 KB 1 ü Podklady k stavebnému povoleniu Pož. zbrojnica DF Bitúnok Mojmírovce, REFKA s.r.o EUR 28, ,40 Potr.1 ü Mäso do jedálne DF SPP Nitra EUR 293, ,52 KB 1 ü Vyúčtovanie spotreby plynu rok DF ZsVS Levice EUR 15, ,55 KB 1 ü Vodné OM v obci k DF JOZEF SMRHOLA-OLYMP EUR 55, ,00 KB 1 ü Športové poháre šachový turnaj DF Bitúnok Mojmírovce, REFKA s.r.o EUR 19, ,07 Potr.1 ü Mäso do jedálne DF Ledum Kamara SK s. r. o EUR 32, ,41 ü Toner do tlačiarne ŠJ DF Slovak Telekom a.s EUR 42, ,07 KB 2 ü Telefóny mobilné

2 Strana: 2/11 Číslo dokl. DF Bitúnok Mojmírovce, REFKA s.r.o EUR 21, ,69 Potr.2 ü Mäso do jedálne DF UNIGASTRO s.r.o EUR 785, ,40 KB 2 ü Strava pre občanov za 1 DF Bitúnok Mojmírovce, REFKA s.r.o EUR 21, ,53 Potr.2 ü Mäso do jedálne DF BERENDSEN TEXTIL SERVIS S.R.O EUR 16, ,51 KB 2 ü Prenájom rohože 1 DF Up Slovensko, s.r.o EUR 794, ,50 KB 2 ü Jedálne kupóny DF COOP Jednota Levice EUR 324, ,02 Potr.2 ü Potraviny do jedálne DF COOP Jednota Levice EUR 79, ,80 Potr.2 ü Potraviny do jedálne DF VEPOS spol. s.r.o EUR 33, ,60 KB 2 ü Demontáž vianočnej výzdoby DF Jozef Šmrhola - OLYMP EUR 97, ,87 KB 2 ü Poháre ping-pong DF Bitúnok Mojmírovce, REFKA s.r.o EUR 18, ,21 Potr.2 ü Mäso do jedálne DF VEPOS spol. s.r.o EUR 415, ,44 KB 2 ü Vývoz a skladovanie TKO DF PD Beša EUR 71, ,40 KB 2 ü Odhŕňanie snehu DF Slovak Telekom a.s EUR 34, ,90 KB 2 ü Magio TV a internet DF Slovak Telekom a.s EUR 84, ,17 KB 2 ü Telefóny pozemné DF innogy Slovensko s. r. o EUR 700, ,90 KB 2 ü Zálohy spotreby plynu OM v obci DF SE Predaj, s.r.o EUR 458, ,99 KB 2 ü Záloha el.en. VO DF ŠEVT a.s EUR 6, ,10 P ü Osvedčenie o absolvovaní MŠ DF ŠEVT a.s EUR 10, ,39 P ü Inventárne karty DF SE Predaj, s.r.o EUR 441, ,39 KB 2 ü Záloha el.en. VO DF Mesto Levice EUR 39, ,20 KB 2 ü Poštovné stavebná správa I.Q 2018 DF OZ Tekov-Hont EUR 200, ,00 KB 2 ü Členské rok 2018 DF Bitúnok Mojmírovce, REFKA s.r.o EUR 18, ,87 Potr.2 ü Mäso do jedálne DF RVC Nitra EUR 26, ,00 KB 2 ü Publikácia "Účtovné súvzťažnosti" DF PROUNION a.s EUR 420, ,00 KB 2 ü Spracovanie žiadosti o NFP z PRV DF PORADCA s.r.o EUR 9, ,00 KB 2 ü Balíček "Zákon o odpadoch" DF TOPSET Solutions,s.r.o EUR 78, ,00 KB 2 ü Aktualizácia programu DF Bitúnok Mojmírovce, REFKA s.r.o EUR 20, ,75 Potr.3 ü Mäso do jedálne DF Zámoč-zváračské práce Szabó Július EUR 35, ,00 P ü Oprava mreže v ZŠ (vlámanie) DF Silvia Matušková MAZY EUR 300, ,00 KB 3 ü Verejné obstarávanie prekládka nn vedenia a detské ihrisko DF Slovak Telekom a.s EUR 46, ,27 KB 3 ü Telefóny mobilné DF UNIGASTRO s.r.o EUR 87, ,10 KB 3 ü Strava mariáš

3 Strana: 3/11 Číslo dokl. DF JOZEF SMRHOLA-OLYMP EUR 71, ,88 KB 3 ü Poháre mariášový turnaj DF Bitúnok Mojmírovce, REFKA s.r.o EUR 12, ,13 Potr.3 ü Mäso do jedálne DF UNIGASTRO s.r.o EUR 683, ,40 KB 3 ü Strava pre občanov za 2 DF SE Predaj, s.r.o EUR 458, ,99 KB 3 ü Záloha el.en. VO DF T & J Invest s.r.o EUR 20, ,10 P ü Tonery MSz 2 ks DF BERENDSEN TEXTIL SERVIS S.R.O EUR 14, ,09 KB 3 ü Prenájom rohože 2 DF Slovak Telekom a.s EUR 34, ,90 KB 3 ü Poplatok za Magio DF Slovak Telekom a.s EUR 84, ,70 KB 3 ü Telefóny pozemné DF innogy Slovensko s. r. o EUR 668, ,30 KB 3 ü Záloha spotreby plynu DF Bitúnok Mojmírovce, REFKA s.r.o EUR 31, ,75 Potr.3 ü Mäso do jedálne DF COOP Jednota Levice EUR 427, ,37 Potr.3 ü Potraviny do jedálne DF e-dotacie s.r.o EUR 180, ,00 KB 3 ü Vyhotovenie žiadosti o NFP - hasičská zbrojnica DF SOZA EUR 14, ,28 KB 3 ü Poplatok za rok 2018 DF VEPOS spol. s.r.o EUR 392, ,63 KB 3 ü Vývoz a skladovanie TKO DF EuroNET Slovakia, s.r.o EUR 24, ,24 KB 3 ü Webhosting 4/2018-7/2018 a predĺženie registrácie domény DF Silvia Matušková MAZY EUR 150, ,00 KB 3 ü Činnosť vo VO - spracovanie PD Zberný dvor DF Bitúnok Mojmírovce, REFKA s.r.o EUR 19, ,10 Potr.3 ü Mäso do jedálne DF Interaudit Levice, spoločnosť s ručením EUR 600, ,00 KB 3 ü Overenie účtovnej závierky obmedzeným v likvidácii DF Pavel Bako PESERVIS EUR 1 564, ,20 KB 3 ü Nový kotol MŠ a montáž DF Bitúnok Mojmírovce, REFKA s.r.o EUR 19, ,50 Potr.3 ü Mäso do jedálne DF Slovak Telekom a.s EUR 36, ,68 KB 4 ü Telefóny mobilné DF Ján Machovič EDEN EUR 18, ,18 Potr.4 ü Potraviny do jedálne DF AUTO - RÁCZ s.r.o EUR 165, ,83 KB 4 ü Oprava Fordu DF SE Predaj, s.r.o EUR 458, ,99 KB 4 ü Záloha el.en. VO DF e-dotacie s.r.o EUR 720, ,00 KB 4 ü Za vyhotovenie žiadosti o NFP - zberný dvor 1. splátka DF BERENDSEN TEXTIL SERVIS S.R.O EUR 14, ,09 KB 4 ü Prenájom rohože 3 DF UNIGASTRO s.r.o EUR 625, ,60 KB 4 ü Strava pre občanov za 3 DF Ronald Loskot EUR 30, ,00 KB 4 ü Práce v oblasti BOZP a OPP 1/Q r.2018 DF akad.soch. Jozef Kliský EUR 7 500, ,00 KB 4 ü Vyhotovenie detského ihriska 1. splátka

4 Strana: 4/11 Číslo dokl. DF PORADCA s.r.o EUR 10, ,70 KB 4 ü Balíček zákona o obecnom zriadení DF innogy Slovensko s. r. o EUR 541, ,00 KB 4 ü Záloha spotreby plynu OM v obci DF VEPOS spol. s.r.o EUR 1 794, ,21 KB 4 ü Vývoz a skladovanie TKO aj objemný odpad DF COOP Jednota Levice EUR 384, ,39 Potr.4 ü Potraviny do jedálne DF Poľnohospodárske družstvo Beša EUR 20, ,40 KB 4 ü Odhŕňanie snehu DF Ing. Zsolt Marczibál - CONNECT EUR 59, ,78 KB 4 ü Kancelárske potreby - papier, obálky, rybárske preukazy DF Bitúnok Mojmírovce, REFKA s.r.o EUR 26, ,80 Potr. 4 ü Mäso do jedálne DF AUTO - RÁCZ s.r.o EUR 579, ,48 KB 4 ü Oprava Fordu DF Up Slovensko, s.r.o EUR 1 970, ,98 KB 4 ü Stravné lístky 500 ks + poplatok DF PreKo, s.r.o EUR 64, ,30 KB 4 ü Kopírovanie Konica DF e-dotacie s.r.o EUR 180, ,00 KB 4 ü Vypracovanie žiadosti o NFP - hasičská zbrojnica DF NOVID spol. s.r.o EUR 40, ,80 KB 4 ü Oprava kotla klub DF ZsVS Levice EUR 11, ,66 KB 4 ü Vodné OM v obci k DF Ing. Predajniansky Ján - progeos EUR 277, ,00 KB 4 ü Geometrický plán - odčlenenie pozemku na bytovku DF BEAST STUDIO s.r.o EUR 2 400, ,00 KB 4 ü Projekty "Zberný dvor" DF Bitúnok Mojmírovce, REFKA s.r.o EUR 17, ,34 Potr.4 ü Mäso do jedálne DF Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky EUR 200, ,00 KB 5 ü Školné základná príprava členov HJ DF Milan Belenčík - ABM EUR 578, ,30 KB 4 ü Oprava Fordu DF Slovak Telekom a.s EUR 42, ,43 KB 5 ü Telefóny mobilné DF akad.soch. Jozef Kliský EUR 760, ,00 KB 5 ü Lavičky 2 ks a drevený kvetináč 4 ks - detské ihrisko DF Bitúnok Mojmírovce, REFKA s.r.o EUR 22, ,04 Potr. 5 ü Mäso do jedálne DF Ján Machovič EDEN EUR 64, ,46 Potr. 5 ü Potraviny do jedálne DF Slovenské elektrárne - energetické EUR 458, ,99 KB 5 ü Záloha el.en. VO služby.s.r.o. DF Technológie, s.r.o EUR 1 356, ,00 KB 5 ü Oprava optického vlákna DF BERENDSEN TEXTIL SERVIS S.R.O EUR 14, ,09 KB 5 ü Prenájom rohože 4 DF Bitúnok Mojmírovce, REFKA s.r.o EUR 28, ,60 Potr.5 ü Mäso do jedálne DF UNIGASTRO s.r.o EUR 588, ,20 KB 5 ü Strava pre občanov za 4 DF REMEK s.r.o EUR 366, ,00 KB 5 ü Licencia programov na rok 2018

5 Strana: 5/11 Číslo dokl. DF Alza.sk s. r. o EUR 42, ,20 P ü Elektronický prepínač ATEN CS - 62U DF COOP Jednota Levice EUR 402, ,49 Potr.5 ü Potraviny do jedálne DF innogy Slovensko s. r. o EUR 541, ,00 KB 5 ü Záloha spotreby plynu DF VEPOS spol. s.r.o EUR 461, ,77 KB 5 ü Vývoz a skladovanie TKO DF Slovak Telekom a.s EUR 39, ,89 KB 5 ü Poplatok za Magio DF Slovak Telekom a.s EUR 89, ,66 KB 5 ü Telefóny pozemné DF PD Beša EUR 50, ,54 KB 5 ü Odvoz odpadu DF Martin Hrešan EUR 81, ,70 P ü Silon do kosačiek 4 ks DF Slovak Telekom a.s EUR 85, ,02 KB 5 ü Telefóny pozemné DF Slovak Telekom a.s EUR 34, ,90 KB 5 ü Poplatok za Magio DF ITAK s.r.o EUR 360, ,00 KB 5 ü Písomná dokumentácia v zmysle zákona č.18/2018 DF VEPOS spol. s.r.o EUR 44, ,91 KB 5 ü Skladovanie odpadu - zbrojnica DF Firesystem, s. r. o EUR 262, ,70 KB 5 ü Materiál pre DHZO DF FEREX s.r.o EUR 509, ,76 KB 5 ü Smetné nádoby 20 ks plastové a 4 ks kovové DF Firesystem, s. r. o EUR 90, ,30 P ü Poteby pre DHZO DF Poradca podnikateľa, spol. s r.o EUR 117, ,00 KB 5 ü Ročný prístup Verejná správa DF Mesto Levice EUR 42, ,90 KB 5 ü Poštovné stavebná správa II.Q 2018 DF ITAK s.r.o EUR 144, ,00 KB 5 ü Práce zodpovednej osoby z.18/ /2018 DF Bitúnok Mojmírovce, REFKA s.r.o EUR 20, ,31 Potr. 5 ü Mäso do jedálne DF EUFC SK s. r. o EUR 720, ,00 KB 5 ü Spracovanie žiadost kúpa elektromobilu DF Creative Toys Faktory s.r.o. skrátený názov EUR 91, ,20 KB 6 ü Hračky deti predškolského veku CTF s.r.o. DF Štefan Drgoňa EUR 1 204, ,18 KB 5 ü Elektroinštalačné práce - el. prípojka vinice DF Bitúnok Mojmírovce, REFKA s.r.o EUR 24, ,27 Potr.6 ü Mäso do jedálne DF Slovak Telekom a.s EUR 43, ,38 KB 6 ü Telefóny mobilné DF Bitúnok Mojmírovce, REFKA s.r.o EUR 21, ,67 Potr.6 ü Mäso do jedálne DF UNIGASTRO s.r.o EUR 666, ,40 K_B 6 ü Strava pre občanov za 5 DF Slovenské elektrárne - energetické služby, EUR 458, ,99 K_B 6 ü Záloha el. en. VO s.r.o.

6 Strana: 6/11 Číslo dokl. DF DH fire & safety s. r. o EUR 600, ,00 P ü Požiarnický úbor a šiltovka 10 ks DF INPROST s.r.o EUR 20, ,80 KB 6 ü Doplatok za Obecné noviny rok 2018 DF BERENDSEN TEXTIL SERVIS S.R.O EUR 20, ,92 KB 6 ü Prenájom rohože 5 DF Slovenská pošta, a. s EUR 79, ,74 KB 6 ü Predplatné Pravda 7-12/2018 DF Slovak Telekom a.s EUR 84, ,17 KB 6 ü Telefóny pozemné a internet DF Slovak Telekom a.s EUR 34, ,90 KB 6 ü Poplatok za Magio DF innogy Slovensko s. r. o EUR 541, ,00 KB 6 ü Záloha spotreby plynu DF Bitúnok Mojmírovce, REFKA s.r.o EUR 18, ,63 Potr.6 ü Mäso do jedálne DF Prvá Komunálna Finančná, a.s EUR 253, ,47 KB 6 ü Poistenie majetku II. polrok DF Ing. Jozef Vida EUR 100, ,00 KB 6 ü Komunitný plán sociálnych služieb DF COOP Jednota Levice EUR 349, ,37 KB 6 ü Potraviny do jedálne DF VEPOS spol. s.r.o EUR 696, ,58 KB 6 ü Vývoz a skladovanie TKO DF EuroNET Slovakia, s.r.o EUR 12, ,24 KB 6 ü Webhosting 7/ /2018 DF Bitúnok Mojmírovce, REFKA s.r.o EUR 16, ,93 Potr.6 ü Mäso do jedálne DF Ing. František Gajdoš Alufer EUR 390, ,00 P ü Výroba a montáž bránky - detské ihrisko DF Poľnohospodárske družstvo Beša EUR 12, ,00 KB 6 ü Predaj pozemku pož. zbrojnica DF REATEK ONE, s. r. o EUR 740, ,00 KB 6 ü Prenájom atrakcií deň detí DF Ľudovít Húdik EUR 337, ,00 KB 6 ü Doprava detí MŠ DF Ján Machovič EDEN EUR 28, ,17 KB 7 ü Potraviny do jedálne DF Bitúnok Mojmírovce, REFKA s.r.o EUR 18, ,21 Potr.7 ü Mäso do jedálne DF Slovak Telekom a.s EUR 70, ,08 KB 7 ü Telefóny mobilné DF Bitúnok Mojmírovce, REFKA s.r.o EUR 18, ,21 Potr.7 ü Mäso do jedálne DF UNIGASTRO s.r.o EUR 584, ,80 KB 7 ü Strava pre občanov za 6 DF MARITOM S.C., Laskowa EUR 1 946, ,00 P ü Garáž farebná obecný úrad DF MARITOM S.C., Laskowa EUR 1 758, ,00 P ü Dvojgaráže ihrisko 2 ks DF BERENDSEN TEXTIL SERVIS S.R.O EUR 14, ,09 KB 7 ü Prenájom rohože 6 DF Bitúnok Mojmírovce, REFKA s.r.o EUR 17, ,34 Potr.7 ü Mäso do jedálne DF PreKo, s.r.o EUR 44, ,92 KB 7 ü Kopírovanie Konica DF Ronald Loskot EUR 30, ,00 KB 7 ü Práce v oblasti BOZP a OPP 2/Q r.2018 DF Slovenské elekrárne - energetické služby EUR 458, ,99 KB 7 ü Záloha el.en. VO

7 Strana: 7/11 Číslo dokl. DF PD Beša EUR 33, ,07 KB 7 ü Práce s nakladačom - zemina garáže DF innogy Slovensko s. r. o EUR 541, ,00 KB 7 ü Záloha spotreby plynu DF Slovak Telekom a.s EUR 34, ,90 KB 7 ü Poplatok za Magio a internet DF Slovak Telekom a.s EUR 84, ,17 KB 7 ü Telefóny pozemné DF VEPOS spol. s.r.o EUR 468, ,19 KB 7 ü Vývoz a skladovanie TKO DF ZsVS Levice EUR 12, ,96 KB 7 ü Vodné OM v obci k DF Ing. Predajniansky Ján - progeos EUR 227, ,00 KB 7 ü Vyhotovenie geometrického plánu zbrojnica DF COOP Jednota Levice EUR 370, ,91 Potr.7 ü Potraviny do jedálne DF Západoslovenská energetika EUR 165, ,00 KB 7 ü Záloha el.en. OM 60 (Gálov vrch) 7-11/2018 DF JOZEF SMRHOLA-OLYMP EUR 133, ,39 KB 7 ü Športové poháre minifutbal DF SITI s.r.o EUR 80, ,00 KB 7 ü Účastnícky poplatok - Gastrofest DF Slovak Telekom a.s EUR 43, ,60 KB 8 ü Telefóny mobilné DF LAMITEC spol. s.r.o EUR 24, ,54 P ü Kancelársky papier DF Martin Hrešan EUR 100, ,90 P ü Silon do kosačiek 5 ks DF Jozef Šmrhola - OLYMP EUR 432, ,85 KB 8 ü Reklamné predmety (koniec volebného obdobia) DF UNIGASTRO s.r.o EUR 741, ,20 KB 8 ü Strava pre občanov za 7 DF Slovenské elektrárne - energetické služby EUR 458, ,99 KB 8 ü Záloha el.en. VO s.sr.o. DF BERENDSEN TEXTIL SERVIS S.R.O EUR 14, ,09 KB 8 ü Prenájom rohože 7 DF innogy Slovensko s. r. o EUR 541, ,00 KB 8 ü Záloha spotreby plynu DF Ján Mišík - JIM PRINT EUR 135, ,60 KB 8 ü Banner s logom Lipka a Obec, overovacia kniha DF Slovak Telekom a.s EUR 34, ,90 KB 8 ü Poplatok za Magio a internet DF Slovak Telekom a.s EUR 86, ,77 K_B 8 ü Telefóny mobilné DF FLORIAN, s.r.o EUR 9, ,00 P ü Prevádzkový denník - DHZ DF VEPOS spol. s.r.o EUR 481, ,01 KB 8 ü Vývoz a skladovanie TKO DF COOP Jednota Levice EUR 73, ,85 Potr.8 ü Potraviny do jedálne DF Firesystem, s. r. o EUR 322, ,80 P ü Potreby pre DHZ DF EKM Nitra, s.r.o EUR 4 164, ,60 KB 8 ü Prekládka NN vedenia na futb. ihrisku DF EKM Nitra, s.r.o EUR 752, ,11 KB 8 ü Zavedenie elektriny do garáží na ihrisku

8 Strana: 8/11 Číslo dokl. DF Grenkeleasing s.r.o., Bratislava EUR 131, ,12 KB 8 ü Prenájom tlačiarne 1. splátka DF Mesto Levice EUR 23, ,65 KB 8 ü Poštovné stavebná správa 5-8/2018 DF Ledum Kamara SK s. r. o EUR 30, ,92 P ü Tonery do MŠ a ŠJ DF Sponka s.r.o EUR 24, ,00 KB 8 ü Zošívačky 2 ks DF Slovak Telekom a.s EUR 49, ,15 KB 9 ü Telefóny mobilné DF ŠEVT a.s EUR 11, ,48 KB 9 ü Triedna kniha do MŠ, dochádzka DF BERENDSEN TEXTIL SERVIS S.R.O EUR 16, ,51 KB 9 ü Prenájom rohože 8 DF Ján Machovič EDEN EUR 49, ,96 Potr.9 ü Potraviny do jedálne DF UNIGASTRO s.r.o EUR 1 258, ,00 KB 9 ü Strava pre občanov za 8 DF Ing. Jozef Ďuriš - znalec EUR 100, ,00 KB 9 ü Znalecký posudok MŠ (pozemok pod bytovky) DF Slovenské elektrárne - energetické služby, EUR 458, ,99 KB 9 ü Záloha el.en. VO s.r.o. DF B.T.I. spol. s r.o EUR , ,25 KB ,56 Zateplenie fasády budovy MŠ - predná časť ,25 KB , ,25 KB ,06 DF Bitúnok Mojmírovce, REFKA s.r.o EUR 24, ,35 Potr. 9 ü Mäso do jedálne DF innogy Slovensko s. r. o EUR 541, ,00 KB 9 ü Záloha spotreby plynu DF Slovak Telekom a.s EUR 84, ,17 KB 9 ü Telefóny pozemné a internet DF Slovak Telekom a.s EUR 34, ,90 KB 9 ü Poplatok za Magio DF Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, OZ Piešťany EUR 33, ,00 KB 9 ü Poplatok za návrh na vklad zámena ihrisko DF VEPOS spol. s.r.o EUR 459, ,63 KB 9 ü Vývoz a skladovanie TKO DF EuroNET Slovakia, s.r.o EUR 12, ,24 KB 10 ü Webhosting 10/2018-1/2019 DF TFA SK, s.r.o EUR 105, ,00 KB 9 ü Kontrola váhy ŠJ DF TFA SLOVAKIA, s.r.o EUR 224, ,00 KB 9 ü Kalibrácia teplomerov a vlhkomerov ŠJ DF Bitúnok Mojmírovce, REFKA s.r.o EUR 20, ,37 Potr.10 ü Mäso do jedálne DF Creative Toys Faktory s.r.o. skrátený názov EUR 31, ,20 KB 10 ü Pečiatky Stopy do MŠ CTF s.r.o. DF Bitúnok Mojmírovce, REFKA s.r.o EUR 27, ,62 Potr.9 ü Mäso do jedálne DF Bitúnok Mojmírovce, REFKA s.r.o EUR 22, ,04 Potr.10 ü Mäso do jedálne

9 Strana: 9/11 Číslo dokl. DF Slovak Telekom a.s EUR 48, ,32 KB 10 ü Telefóny mobilné DF Ing. Mária Kučerová EUR 28, ,90 KB 10 ü Knihy do MŠ DF Slovenská legálna metrológia, n.o EUR 27, ,00 KB 10 ü Ovrenie váhy v ŠJ DF VEPOS spol. s.r.o EUR 138, ,19 KB 10 ü Oprava rozhlasu - výmena reproduktora DF Slovenské elektrárne - energetické služby, EUR 458, ,99 KB 10 ü Záloha el.en. VO s.r.o. DF UNIGASTRO s.r.o EUR 540, ,60 KB 10 ü Strava pre občanov za 9 DF LAMITEC spol. s.r.o EUR 56, ,17 KB 10 ü Kancelársky papier DF BERENDSEN TEXTIL SERVIS S.R.O EUR 14, ,09 KB 10 ü Prenájom rohože 9 DF Ronald Loskot EUR 30, ,00 KB 10 ü Práce v oblasti BOZP a OPP 3/Q r.2018 DF GRENKELEASING s.r.o EUR 166, ,21 KB 10 ü Prenájom kopírky 10-12/2018 DF innogy Slovensko s. r. o EUR 541, ,00 KB 10 ü Záloha spotreby plynu DF Bitúnok Mojmírovce, REFKA s.r.o EUR 16, ,47 Potr.10 ü Mäso do jedálne DF Ján Mišík - JIM PRINT EUR 73, ,92 KB 10 ü Pečiatky stavebná správa a poháre ŠJ DF VEPOS spol. s.r.o EUR 474, ,61 KB 10 ü Vývoz a skladovanie TKO DF PreKo, s.r.o EUR 36, ,62 KB 10 ü Výtlačky Sharp DF Slovak Telekom a.s EUR 84, ,38 KB 10 ü Telefóny pozemné a internet DF Slovak Telekom a.s EUR 34, ,90 KB 10 ü Poplatok za Magio DF COOP Jednota Levice EUR 387, ,64 Potr.10 ü Potraviny do jedálne DF Ján Machovič EDEN EUR 72, ,24 Potr.10 ü Potraviny do jedálne DF Bitúnok Mojmírovce, REFKA s.r.o EUR 21, ,99 Potr.10 ü Mäso do jedálne DF ZsVS Levice EUR 11, ,66 KB 10 ü Vodné OM v obci k DF JUDr. Servátka Vladimír EUR 306, ,00 KB 10 ü Vyhotovenie zmluvy pozemok pod bytovky DF Bitúnok Mojmírovce, REFKA s.r.o EUR 43, ,22 Potr. 10 ü Mäso do jedálne DF RZMO Tekov EUR 50, ,00 KB 10 ü Výjazdové rokovanie starostov DF Prvá Komunálna Finančná, a.s EUR 253,47 253,47 Poistenie majetku DF Slovak Telekom a.s EUR 9, ,00 P ü Telefón Motorola G6 DF Bitúnok Mojmírovce, REFKA s.r.o EUR 27, ,76 Potr. 11 ü Mäso do jedálne DF Ledum Kamara SK s. r. o EUR 29, ,74 P ü Tonery do ŠJ DF Slovenské elektrárne - energetické služby, EUR 458, ,99 KB 11 ü Záloha el.en. VO s.r.o. DF BERENDSEN TEXTIL SERVIS S.R.O EUR 16, ,51 KB 11 ü Prenájom rohože 10

10 Strana: 10/11 Číslo dokl. DF Up Slovensko, s.r.o EUR 1 970, ,98 KB 11 ü Jedálne kupóny 500 ks DF Slovak Telekom a.s EUR 34, ,90 KB 11 ü Poplatok za Magio a internet DF Slovak Telekom a.s EUR 84, ,83 KB 11 ü Telefóny pozemné DF innogy Slovensko s. r. o EUR 541, ,00 KB 11 ü Záloha spotreby plynu DF FLORIAN, s.r.o EUR 30, ,93 P ü Prevádzkové denníky DHZO DF DAJAR SPOLKA Z O.O EUR 81, ,40 P ü Servírovacia misa 5 ks a 12 džbánov DF Signo, s. r. o EUR 18, ,60 P ü Zástava SR DF VEPOS spol. s.r.o EUR 1 573, ,94 KB 11 ü Vývoz a skladovanie TKO aj objemný odpad DF National Pen Reklamné produkty O EUR 55, ,99 KB 11 ü Perá s logom obce 75 ks DF PD Beša EUR 81, ,43 KB 11 ü Preprava kontajnerov DF COOP Jednota Levice EUR 373, ,85 Potr.11 ü Potraviny do jedálne DF Slovak Telekom a.s EUR 52, ,92 KB 11 ü Telefóny mobilné DF COOP Jednota Levice EUR 780, ,00 KB 11 ü Nákupné poukážky dôchodcovia a jubilanti DF VEPOS spol. s.r.o EUR 15, ,68 KB 11 ü Skladovanie odpadu - zbrojnica DF Bitúnok Mojmírovce, REFKA s.r.o EUR 19, ,50 Potr.11 ü Mäso do jedálne DF Bitúnok Mojmírovce, REFKA s.r.o EUR 21, ,12 Potr.11 ü Mäso do jedálne DF KEO s.r.o EUR 61, ,50 KB 12 ü Licencia programov na rok 2019 DF Bitúnok Mojmírovce, REFKA s.r.o EUR 9, ,10 Potr. 12 ü Mäso do jedálne DF Slovak Telekom a.s EUR 41, ,46 KB 12 ü Telefóny mobilné DF Bitúnok Mojmírovce, REFKA s.r.o EUR 20, ,85 Potr.12 ü Mäso do jedálne DF Slovenské elektrárne - energetické služby, EUR 458, ,99 KB 12 ü Záloha el.en. VO s.r.o. DF Creative Toys Faktory s.r.o. skrátený názov EUR 49, ,40 K_B 12 ü Učebné pomôcky MŠ CTF s.r.o. DF UNIGASTRO s.r.o EUR 561, ,00 KB 12 ü Strava pre občanov za 11 DF INSGRAF s.r.o EUR 375, ,30 KB 12 ü Stoly (3 ks) a stoličky (14 ks) do MŠ DF BERENDSEN TEXTIL SERVIS S.R.O EUR 14, ,09 KB 12 ü Prenájom rohože 11 DF INPROST s.r.o EUR 88, ,40 KB 12 ü Predplatné Obecné noviny r.2019 DF Mesto Levice EUR 36, ,30 KB 12 ü Poštovné stavebná správa 9-12/2018 DF innogy Slovensko s. r. o EUR 541, ,00 KB 12 ü Záloha spotreby plynu

11 Strana: 11/11 Číslo dokl. DF VEPOS spol. s.r.o EUR 687, ,31 KB 12 ü Vývoz a skladovanie TKO DF Slovak Telekom a.s EUR 84, ,32 KB 12 ü Telefóny pozemné a internet DF Bitúnok Mojmírovce, REFKA s.r.o EUR 24, ,31 Potr.12 ü Mäso do jedálne DF COOP Jednota Levice EUR 456, ,11 Potr.12 ü Potraviny do jedálne DF KROS a.s EUR 134, ,96 KB 12 ü ALFA balík podpory rok 2019 DF COOP Jednota Levice EUR 532, ,00 KB 12 ü Vianočné poukážky dôchodcom 2018 a poukážky jubilantom DF PORADCA s.r.o EUR 17, ,70 KB 12 ü Balíček Odpisy majetku DF ITAK s.r.o EUR 144, ,00 KB 12 ü Úlohy zodpovednej osoby 11/2018-4/2019 DF EuroNET Slovakia, s.r.o EUR 12, ,24 KB 12 ü Webhosting 1/2019-4/2019 DF Bitúnok Mojmírovce, REFKA s.r.o EUR 22, ,56 Potr.12 ü Mäso do jedálne DF e-dotacie s.r.o EUR 540, ,00 KB 12 ü Odmena podľa zmluvy - dotácia na opravu pož. zbrojnice DF Dušan Čaplák EUR 100, ,00 KB 12 ü Záloha za hudobnú produkciu - obecný ples DF Magic Print s.r.o EUR 21, ,60 KB 12 ü Toner do tlačiarne MSz 1 ks DF VEPOS spol. s.r.o EUR 43, ,20 KB 12 ü Použitie plošiny vianočná výzdoba DF VEPOS spol. s.r.o EUR 45, ,00 KB 12 ü Vrecia na plasty DF EKOTEC spol.s r.o EUR 331,20 331,20 Kontrola detských ihrísk DF Miguel s. r. o EUR 147,12 147,12 Ohňostroj 2019 DF Slovak Telekom a.s EUR 27,16 27,16 Telefóny mobilné DF Prima banka Slovensko a.s EUR 46, ,55 KB 12 ü Poplatok za vedenie účtu v SCP DF Ronald Loskot EUR 30,00 30,00 Práce v oblasti BOZP a OPP 4/Q r.2018 Súčet záväzkov celkom EUR , , ,01

Obec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os

Obec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/00382 03.09.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 výkon zodpovednej osoby za 2018/09 42.00 2 DF2018/00383 03.09.2018 Čarná Mária 31241158 poradenstvo

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 64/2015 2119735812 45,08 vodné, stočné ZŠ 1-3/15 1.000000 ks, Suma položky 45.08 Eur, 31.03.2015 26.03.2015 15.04.2015 31.03.2015 63/2015 1506300 17310598 SLOVGRAM Jakubovo námestie 14, 81348 Bratislava-Staré

Podrobnejšie

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č Z.z.

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č Z.z. Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z.z. Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

Podrobnejšie

Obec Ardovo Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ

Obec Ardovo Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/2 55.00 05.01.2018 Eurobus a.s. Staničné námestie, 04204 Košice 36211079 DF-Dotácia z OÚ zmluva 1/04 2 DF2018/3 17.71 05.01.2018 Slovak Telecom Karadžičova

Podrobnejšie

0 ROZPOČET OBCE GYŇOV NA R. 2016, 2017, 2018 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč

0 ROZPOČET OBCE GYŇOV NA R. 2016, 2017, 2018 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč 0 ROZPOČET OBCE GYŇOV NA R. 2016, 2017, 2018 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč. 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 Skutočnosť Skutočnosť Plán Skutočnosť

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry p26/2015 51505242 35908718 RAABE Štefanovičova 20, 81104 Bratislava 63,85 predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD Položky: predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD, 1.000000

Podrobnejšie

Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:

Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: Spojená škola 29.6.2 95301, Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 Číslo Obnos Mena

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Makov 264, Makov Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Vyst

Základná škola s materskou školou Makov 264, Makov Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Vyst Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od 01.01.2014 do 31.12.2014 Vystavené b.o.: A Vystavené m.o.: A Vystavené m.r.: A Neuhradené b.o.: A Neuhradené m.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2014 0.00

Podrobnejšie

Faktúry rok 2012

Faktúry rok 2012 Faktúry rok 2017 Číslo fa/druh fa Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2017 2/2017 3/2017 4/2017 5/2017 6/2017 7/2017 8/2017 9/2016 10/2016 Vývoz TKO mes. mobilnej 22.11.2016-21.12.2016 23,18 03.01.2017

Podrobnejšie

Rozpočet obce Lipt. Michal na r NÁVRH List1 Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Schválený 2016 Bežné príjmy Daňové príjmy dane z príjmov, dane z maj

Rozpočet obce Lipt. Michal na r NÁVRH List1 Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Schválený 2016 Bežné príjmy Daňové príjmy dane z príjmov, dane z maj Rozpočet obce Lipt. Michal na r. 2017 NÁVRH 2014 2015 Schválený 2016 Bežné príjmy Daňové príjmy dane z príjmov, dane z majetku 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 44312,62 50524,41

Podrobnejšie

Obec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate

Obec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/547 120.00 O113/2017-OU 04.12.2017 PARM TRADE Bottova 26, 902 01 Pezinok 41030311 Mgr. Miriam Májeková, ekonóm Doprava-Mikuláš 2 DF2017/548 49.80 O114/2017-OU

Podrobnejšie

faktúryx

faktúryx 12323 Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 31561802 Potraviny 204,50 1/12/ÚOS 8.1.2013 11.1.2013 12324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Pevná linka 12/12, 1/13, internet 1/13 73,79 13/09/ÚR 7.1.2013 11.1.2013

Podrobnejšie

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE TULČÍK č. 301 zo dňa Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e : p. Jozefa Grohoľa a p. Jaroslava Tomeč

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE TULČÍK č. 301 zo dňa Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e : p. Jozefa Grohoľa a p. Jaroslava Tomeč č. 31 zo dňa 15.1.21 p. Jozefa Grohoľa a p. Jaroslava Tomečka za overovateľov zápisnice č. 32 zo dňa 15.1.21 p. Jozefa Frimera za navrhovateľa uznesení č. 33 zo dňa 15.1.21 Úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ v Tulčíku

Podrobnejšie

vydavkova cast rozpoctu

vydavkova cast rozpoctu Obec Vyšná Myšľa Rozpočet na roky 2012-2014 (výdavková časť) v EUR Program/ podprogram FNC Položka Zdroj Text Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 1 Program 1: Podpora spoločenského života Podprogram 1.1: Kultúrny

Podrobnejšie

ROZPOČET 2019

ROZPOČET 2019 Návrh rozpočtu na rok 2019 Príjmy 2019 2019 Bežné Daň z príjmov fyzickej osoby 518025,00 Daň z pozemkov FO 3012,00 Daň z pozemkov PO 8900,00 Daň zo stavieb FO 3796,00 Daň zo stavieb PO 18942,00 Daň za

Podrobnejšie

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA Topolčianske 752, Chlieb pekárne

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA Topolčianske 752, Chlieb pekárne 161819 566107240 Topolčianske 752,61 30-12-2016 14-01-2017 05-01-2017 Chlieb pekárne 161820 9000990165 Sl. pošta poštovné 417,15 30-12-2016 25-01-2017 16-01-2017 Poštovné 161821 11609613 RM Gastro-JAZ

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj

Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/09/617 372.00 07.09.2017 Milan Kopáč EMIsoft Šoltésovej 3472, 058 01 Poprad 40605043 Ing. Edita Majerčáková, ekonóm Internetový technik 2 DF2017/09/618

Podrobnejšie

Obec Ostrá Lúka Obecný úrad Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2016 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Faktúra Dátum Splatnosť Pre

Obec Ostrá Lúka Obecný úrad Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2016 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Faktúra Dátum Splatnosť Pre Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2016 Obdobie: od 01.01.2016 do 31.12.2016 Vystavené b.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Doklady z bežného obdobia DF2016/1 08.01.2016 18.01.2016

Podrobnejšie

F A K T Ú R Y poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA P

F A K T Ú R Y poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA P F A K T Ú R Y 2 0 1 3 poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA Plus, s.r.o. 849/2012 60,00 31.12.2012 07.01.2013 deratizácia

Podrobnejšie

Obec Trenčianske Bohuslavice , 17: , Bošáca, Trenčianske Bohuslavice č.135 IČO: Kniha dodávateľských faktúr Číslo Obnos Dátum

Obec Trenčianske Bohuslavice , 17: , Bošáca, Trenčianske Bohuslavice č.135 IČO: Kniha dodávateľských faktúr Číslo Obnos Dátum Obec Trenčianske Bohuslavice 2. 4. 2012, 17:32 91307, Bošáca, Trenčianske Bohuslavice č.135 IČO:00312061 Kniha dodávateľských faktúr Číslo Obnos Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávky

Podrobnejšie

NÁVRH Programový rozpočet

NÁVRH Programový rozpočet NÁVRH - PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE BABÍN NA ROKY 2018-2020 Výdavky PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA 2015 S 2016 S 2017 R 2017PS 2018 2019 2020 PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola 11411,52

Podrobnejšie

OBEC STARÉ - ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR ZA ROK 2018 P.č. Číslo faktúry Partner Účel Suma v Dátum dodania Dátum prijatia Dátum splatnosti Dátum zverejneni

OBEC STARÉ - ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR ZA ROK 2018 P.č. Číslo faktúry Partner Účel Suma v Dátum dodania Dátum prijatia Dátum splatnosti Dátum zverejneni 180001 8801002382 Up Slovensko, s. r. o. Jedálne kupóny 1-6/2018 1 297,07 4.1.2018 4.1.2018 11.1.2018 12.1.2018 1. 118003453 Up Slovensko, s. r. o. Jedálne kupóny 1-6/2018 0,00 4.1.2018 4.1.2018 11.1.2018

Podrobnejšie

Z á p i s n i c a z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 15.novembra

Z á p i s n i c a z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 15.novembra Z á p i s n i c a z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 15.novembra 2017 -------------------------------------------------------------------------------- Prítomní: Starosta obce:

Podrobnejšie

Obec Slančík , 8: , Slančík č. 83, Obecný úrad IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady

Obec Slančík , 8: , Slančík č. 83, Obecný úrad IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2017001 do 2017104 1 / 6 2017001 34813616 R.D.TECH - R.Dugas 33,19 s DPH 2.1.2017

Podrobnejšie

CPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T

CPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1 36399493 DSI DATA, s.r.o 18,99 s DPH 16.1.2018 2 35763469 Slovak telekom, a.s.

Podrobnejšie

Schvaleny RO na web

Schvaleny RO na web Rozpočet obce Obišovce na roky 2012, 2013, 2014 Príjmová časť Dr Ekon.kl. Zdroj Názov položky Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Príjmová časť 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Výnos dane z príjmov - samospr. 91158,00

Podrobnejšie

Organizác Gymnázium,Jablonská 301/5,Myjava Adresa : Jablonská 301/5,90701 Myjava, Myjava, IČO : Druh PLP Číslo PLP Zaevidovaný BÚ debet

Organizác Gymnázium,Jablonská 301/5,Myjava Adresa : Jablonská 301/5,90701 Myjava, Myjava, IČO : Druh PLP Číslo PLP Zaevidovaný BÚ debet 1/6 DF DFB/1..21 SK1 SK211612..21 6,2 Eur 211211 DF DFB/21/1.2.21 SK1 SK112621222 1.2.21 1, Eur 216222 tepel.energia Bytový podnik Myjava 11 DFB//1 2/ servis kopírky Konica Minolta Slovakia 11 DFB/21/1

Podrobnejšie

Zoznam faktúr 2018 (3)

Zoznam faktúr 2018 (3) identifikácia : obchodné 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska

Podrobnejšie

data.txt

data.txt Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-409 319309182 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Dodávku vody a ohrev 09-2018 11.10.2018 20.10.2018

Podrobnejšie

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky:

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena Číslo Číslo faktúry: faktúry: s DPH zmluvy:

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry DF 67/18 181300223 47457473 A Fresh, s.r.o. Medňanského 16, 03601 Martin 301,04 ŠJ FRP-potraviny 31.01.2018 31.01.2018 14.02.2018 PP 25/18 8004005856 31325416 ČSOB Poisťovňa, a.s. Žižkova 11, 81102

Podrobnejšie

Uhradené faktúry 2011

Uhradené faktúry 2011 Uhradené faktúry január 2011 RVC Michalovce 2011 členské 11,38 14.1.2011 RVC Michalovce seminár 18012011 20,00 14.1.2011 0721849928 telefón+ internet Oú 80,10 18.1.2011 telefón MŠ 5721951794 15,86 18.1.2011

Podrobnejšie

Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného

Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného plnenia bez DPH s DPH faktúra súvisí faktúra súvisí

Podrobnejšie

Návrh ROZPOČET OBCE NA ROK

Návrh ROZPOČET   OBCE  NA  ROK Príjmová časť Bežné príjmy Vyhodnotenie rozpočtu obce za II. polrok 2013 Daňové príjmy dane z prijimov,dane z majetku Schválený rozpočet rok 2013 Plnenie k 31.12.2013 111 003 Výnos dane z príjmov poukázaných

Podrobnejšie

OC Id_dokladu Dtyp_dokladu Cislo_dokladu Datum_vyhotovenia Variabilny_symbol Obnos_dokladu Nazov_partnera ,68 Sl

OC Id_dokladu Dtyp_dokladu Cislo_dokladu Datum_vyhotovenia Variabilny_symbol Obnos_dokladu Nazov_partnera ,68 Sl OC Id_dokladu Dtyp_dokladu Cislo_dokladu Datum_vyhotovenia Variabilny_symbol Obnos_dokladu Nazov_partnera 2113 2113 4 1 22.12.2016 7611445935 16,68 Slovak Telekom 2114 2114 4 2 22.12.2016 7611335547 37,27

Podrobnejšie

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: 37831127 Dátum: 10.09.2013 Strana: 1 8062 3001303690 Tatranská mliekáreň 142.66 07.06.2013 17.06.2013 21.06.2013 8063 201300010 Katarína Paksiová 67.89 11.06.2013 25.06.2013 26.06.2013

Podrobnejšie

MergedFile

MergedFile Návrh finančného rozpočtu na rok 2019 Strana 1 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Podielové dane 612 600.00 121001 41 Daň z pozemkov 25 900.00 121002 41 Daň zo stavieb 81 200.00 121003 41 Daň z bytov

Podrobnejšie

Číslo faktúry IČO Dodávateľ Celk. suma Dátum splat. Poznámka Stĺpec Stredisko sociálnych s 335, strava dôchodci 10/2017

Číslo faktúry IČO Dodávateľ Celk. suma Dátum splat. Poznámka Stĺpec Stredisko sociálnych s 335, strava dôchodci 10/2017 Číslo faktúry IČO Dodávateľ Celk. suma Dátum splat. Poznámka Stĺpec1 2017438 36119539 Stredisko sociálnych s 335,03 2.12.2017 strava dôchodci 10/2017 2017439 45998698 HD s.r.o. 3420 28.12.2017 Vypracovanie

Podrobnejšie

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č.

Podrobnejšie

rozpočet po RO 2 REKAPITULÁCIA ROZPOČTU spolu v tom: Bežné Kapitál. Fin.oper. ZDROJE CELKOM : VÝDAVKY CELKOM:

rozpočet po RO 2 REKAPITULÁCIA ROZPOČTU spolu v tom: Bežné Kapitál. Fin.oper. ZDROJE CELKOM : VÝDAVKY CELKOM: EK FK KZ Podprogram 1.1: Mzdy, odvody, odmeny 342 025 342 025 0 0 611 01.141 1.1.1. Mzda primátor 43 900 43 900 0 0 614 01.141 1.1.2. Odmeny primátor 0 0 0 0 61 01.141 1.1.3. Mzdy MsÚ 175 000 175 000 0

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 149/2016 7295007081 36211222 VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 42,56 Dobropis - za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 Položky: MŠ-dobropis - elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 42.56 Eur, 30.04.2016

Podrobnejšie

Názov obce : OBEC Trenčianska Turná IČO : Rozpočet obce ( sumarizácia ) na rok 2015 Schválený rozpočet v 1.zmena rozpočtu na rok 2015 uzn.č

Názov obce : OBEC Trenčianska Turná IČO : Rozpočet obce ( sumarizácia ) na rok 2015 Schválený rozpočet v 1.zmena rozpočtu na rok 2015 uzn.č Názov obce : OBEC Trenčianska Turná IČO : 00 312 053 Rozpočet obce ( sumarizácia ) Schválený rozpočet v 1.zmena 37/02-2015 2.zmena 80/04-2015 3.zmena 103/06-2015 4.zmena 104/06-2015 5.zmena 128/07-2015

Podrobnejšie

ZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018

ZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018 Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-276 3018371422 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky zamestnancov

Podrobnejšie

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia Strana: 09067 000058 69000 DOXX - Stravné lístky, spol s r.o. Kálov 56, Žilina.05.0 0.06.0 nákup stravných lístkov v počte 400 ks á,0 na mesiac 6/0 - obj.č.007 poštovné 0.4 050 000059 656544 IKARO s.r.o.

Podrobnejšie

Príloha Tabuľka č. 2: Detailný programový rozpočet na r podľa rozpočtovej klasifikácie Rozpočet 2019 Program Názov Funkčná klasifikácia Bež

Príloha Tabuľka č. 2: Detailný programový rozpočet na r podľa rozpočtovej klasifikácie Rozpočet 2019 Program Názov Funkčná klasifikácia Bež 1 Plánovanie, manažment a kontrola 01.1.1. 84 355 46 003 72 087 15 585 0 218 030 113 000 0 113 000 0 0 0 331 030 1.1 Výkon funkcie starostu 01.1.1. 41 676 14 670 5 000 15 585 0 76 931 0 0 0 0 0 0 76 931

Podrobnejšie

OBEC PREDMIER ROZPOČET OBCE PREDMIER NA ROKY R E K A P I T U L Á C I A Rekapitulácia príjmov Bežné príjmy obce Bilančný prevod OcÚ Matrika S

OBEC PREDMIER ROZPOČET OBCE PREDMIER NA ROKY R E K A P I T U L Á C I A Rekapitulácia príjmov Bežné príjmy obce Bilančný prevod OcÚ Matrika S OBEC PREDMIER ROZPOČET OBCE PREDMIER NA ROKY 2019 2021 R E K A P I T U L Á C I A Rekapitulácia príjmov Bežné príjmy obce Bilančný prevod OcÚ Matrika Stavebný úrad REGOP Zariadenie opatrovateľskej služby

Podrobnejšie

Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ

Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/433 13.73 02.11.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany 35743565 EE Ostrov 287 2 DF2015/434 43.20 02.11.2015 Ladisco, s.r.o. areál

Podrobnejšie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2018 4800005 záloha na tep. energiu 01/2018 15.300,00 4800006 záloha na tep. energiu 02/2018 13.330,00 4800009 záloha na tep. energiu

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 449/2018 103/2018 46953248 I&Z Tender, s. r. o. Východná 7134/9A, 91108 Trenčín, 00000 Východná 7 1 100,00 Verejné obstarávanie - podlimitné zákazky na predmet" Zníženie emisií pri prevádzke MŠ

Podrobnejšie

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011 Povinné zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv Zákon 11/00 ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 11 Došla dňa Celková suma Faktúra číslo Predmet fakturácie Dodávateľ IČO dodáv. JANUÁR 04.01.11 27,67 7011965376

Podrobnejšie

Kniha prijatých faktúr IČO: Obec Sklené Dátum : Interné číslo Číslo faktúry Dátum prijatia Dátum splatnosti Dátum úhrady Suma<EUR>

Kniha prijatých faktúr IČO: Obec Sklené Dátum : Interné číslo Číslo faktúry Dátum prijatia Dátum splatnosti Dátum úhrady Suma<EUR> Kniha prijatých faktúr IČO: 00316890 Obec Sklené Dátum : 31.12.2016 Interné číslo Číslo faktúry Dátum prijatia Dátum splatnosti Dátum úhrady Suma Dodávateľ Popis faktúry 1001 116004699 08.01.2016

Podrobnejšie

Kniha prijatých faktúr IČO: Obec Sklené Dátum : DÁTUM PRIJATIA [ ] Dátum Interné číslo Číslo faktúry prijatia

Kniha prijatých faktúr IČO: Obec Sklené Dátum : DÁTUM PRIJATIA [ ] Dátum Interné číslo Číslo faktúry prijatia Kniha prijatých faktúr IČO: 00316890 Obec Sklené Dátum : 20.12.2018 DÁTUM PRIJATIA [01.01.2018-20.12.2018] Dátum Interné číslo Číslo faktúry prijatia Dátum splatnosti Dátum úhrady Suma Dodávateľ

Podrobnejšie

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia Strana: 00003 09 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 4 400.57 4 400.57 000006 00 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 9 800.00 9 800.00 0085 040 3675706 Bytový podnik Trebišov,

Podrobnejšie

Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.

Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo. Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia 20180635 4181256536 Brat.vodárenská spo. Prešovská 48, 82646 Bratislava 29, SK 35850370 EUR

Podrobnejšie

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763 Čís.fakt.: 3120190122 / 2019 Dátum doruč.: 02.01.2019 Identif. zmluvy: RIMI-SK s.r.o 35763329 Skalická cesta 17 831 02 Ochrana objektu 1Q/2019 79,68 95,62 79,68 95,62 Čís.fakt.: 4002866244 / 2019 Dátum

Podrobnejšie

IFOsoft6

IFOsoft6 17088 1715016 89953932 171143 171811 003552017 2412656460 2412680386 102017 2017134 2102442997 625037254 1753459 1754792 117171620 1754725 1755939 1755928 117176275 1756482 1757335 1757853 1757884 1759035

Podrobnejšie

Hodnotenie plnenia programov obce Ružiná za rok 2014 V Ružinej, máj 2015

Hodnotenie plnenia programov obce Ružiná za rok 2014 V Ružinej, máj 2015 Hodnotenie plnenia programov obce Ružiná za rok 2014 V Ružinej, máj 2015 Plnenie výdavkov podľa programov a podprogramov Na program 01 plánovanie, manažment a kontrola sa vyčerpalo celkom 84 191,90, čo

Podrobnejšie

Rozpočet na rok schválený REKAPITULÁCIA ROZPOČTU spolu v tom: Bežné Kapitál. Fin.oper ZDROJE CELKOM :

Rozpočet na rok schválený REKAPITULÁCIA ROZPOČTU spolu v tom: Bežné Kapitál. Fin.oper ZDROJE CELKOM : v EK FK KZ Podprogram 1.1: Mzdy, odvody, odmeny 275 890 275 890 0 0 291 200 291 200 611 01.1.41 1.1.1. Mzda primátor 33 000 33 000 0 0 45 000 45 000 614 01.1.41 1.1.2. Odmeny primátor 61 01.1.41 1.1.3.

Podrobnejšie

RozpoĊet na roky

RozpoĊet na roky OBEC STAŠKOVCE - ROZPOČET NA ROKY 2013-2015 Zdroj Položka Rozpočtové príjmy Pod položka Názov eur eur eur eur eur eur eur Schválený Schválený Schválený Očakávané Rozpočet na Rozpočet na rozpočet na rozpočet

Podrobnejšie

NÁVRH ROZPOČTU OBCE MALÉ KOZMÁLOVCE NA ROKY OBEC MALÉ KOZMÁLOVCE NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY PRÍJMY Názov položky ROK 2016 ROK 2017 Sch

NÁVRH ROZPOČTU OBCE MALÉ KOZMÁLOVCE NA ROKY OBEC MALÉ KOZMÁLOVCE NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY PRÍJMY Názov položky ROK 2016 ROK 2017 Sch OBEC MALÉ KOZMÁLOVCE NÁVRH ROZPOČTU NA Y PRÍJMY B E Ž N É P R Í J M Y 100 Daňové príjmy 111 003 Výnos dane z príjmov územnej samosprávy 58 667,00 62 957,00 65 000,00 65 530,00 67 000,00 68 500,00 69 500,00

Podrobnejšie

rozpočet

rozpočet R O Z P O Č E T na rok 2015 P r í j m y : rozpočet Daň z príjmov fyzickej osoby 01.Daňový úrad podielové dane 359 000 s p o l u : 359 000 Daň z nehnuteľnosti 01.Daň z pozemkov FO 3 011,59 02.Daň z pozemkov

Podrobnejšie

Rozpočet 2010

Rozpočet 2010 NÁVRH R O Z P O Č T U na rok 2011 ------------------------------------------------------------------- BEŽNÉ PRÍJMY : Transfery zo štátneho rozpočtu 111-312001 Matrika 3 741,- 111-312001 Stavebný úrad 1

Podrobnejšie

ROZPOČET NA ROK 2018 Obec Dúbrava 1. Bežný rozpočet Bežné príjmy Rozpočtová org. ZŠ s MŠ Transfery zo ŠR PRÍJMY VÝDAVKY , ,12 originál

ROZPOČET NA ROK 2018 Obec Dúbrava 1. Bežný rozpočet Bežné príjmy Rozpočtová org. ZŠ s MŠ Transfery zo ŠR PRÍJMY VÝDAVKY , ,12 originál ROZPOČET NA ROK 2018 Obec Dúbrava 1. Bežný rozpočet Bežné príjmy Rozpočtová org. ZŠ s MŠ Transfery zo ŠR PRÍJMY VÝDAVKY 451 807,56 255 255,12 originálne kompet. 18 259,56 118 120,00 prenesené kompet. 78

Podrobnejšie

Obec Trenčianske Bohuslavice , 8: , Bošáca, Trenčianske Bohuslavice č.135 IČO: Kniha dodávateľských faktúr 1 / 8 Číslo Obnos

Obec Trenčianske Bohuslavice , 8: , Bošáca, Trenčianske Bohuslavice č.135 IČO: Kniha dodávateľských faktúr 1 / 8 Číslo Obnos Obec Trenčianske Bohuslavice 2. 4. 2013, 8:46 91307, Bošáca, Trenčianske Bohuslavice č.135 IČO:00312061 Kniha dodávateľských faktúr 1 / 8 Číslo Obnos Dátum Schválil Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu

Podrobnejšie

Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady

Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 71834902 71834901 9009 9013 9012 1810296 31654363 Tatranská mliekareň a.s. 6,72 s DPH 31654363

Podrobnejšie

Číslo_faktúry Ičo Obchodný_názov Suma Mena Predmet Dátum_vystavenia 304/ Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 599,73 EUR spotreba vody

Číslo_faktúry Ičo Obchodný_názov Suma Mena Predmet Dátum_vystavenia 304/ Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 599,73 EUR spotreba vody Číslo_faktúry Ičo Obchodný_názov Suma Mena Predmet Dátum_vystavenia 304/2017 36550949 Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 599,73 EUR spotreba vody 30.6.2017 303/2017 36550949 Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s.

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow č. 154 08203 faktúry 596/2018 180293 45302197 PEKÁREŇ-Mirkovce,s.r.o. Mirkovce 0, 08206 Mirkovce 35,60 potraviny šj zš 31.12.2018 28.12.2018 11.01.2019 595/2018 222018 305,20 potraviny šj zš 31.12.2018

Podrobnejšie

1: Manažment obce Bežné výdavky 2018 Kapitálové výdavky Skutočnosť Skutočnosť Pred. skut. Akti- funkčná ekonomická klasifikácia vi

1: Manažment obce Bežné výdavky 2018 Kapitálové výdavky Skutočnosť Skutočnosť Pred. skut. Akti- funkčná ekonomická klasifikácia vi 1: Manažment obce Kapitálové výdavky Skutočnosť Skutočnosť Pred. skut. 610 620 630 651 spolu 711 821 Administratíva, podporné služby 225 878 278 329 237 995 1 Podporná činnosť-správa obce 123 210 43 062

Podrobnejšie

ZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

ZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 150 Jozef Igaz-Tlačivá-Papier 11,93 s DPH 2.9.2014 Mgr. Cernek Dusan Laminovacia folia Železničná

Podrobnejšie

Návrh rozpočtu na rok 2019

Návrh rozpočtu na rok 2019 Obec Kobyly N Á V R H R O Z P O Č T U na rok 2019 2 019 2 020 2021 ( príjmy ) Daňové príjmy spolu 325 862,00 325 862,00 325 862,00 111003 41 Výnos dane z príjmov poukázaný 296 000,00 296 000,00 296 000,00

Podrobnejšie

Bežné príjmy ROZPOČET NA ROK 2017, schv Daňové príjmy dane z príjmov a dane z majetku Výnos dane z príj. poukáz. územ. samo

Bežné príjmy ROZPOČET NA ROK 2017, schv Daňové príjmy dane z príjmov a dane z majetku Výnos dane z príj. poukáz. územ. samo Bežné príjmy Daňové príjmy dane z príjmov a dane z majetku 244 440 111 003 Výnos dane z príj. poukáz. územ. samospráve 217 040 121 001 Daň z pozemkov 23 100 121 002 Daň zo stavieb 4 300 Daňové príjmy dane

Podrobnejšie

Strana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 P.č. Zákazka z finančného hľadiska Predmet zákazky Úspešný uchádzač Ponuková cena s DPH v Najvyšši

Strana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 P.č. Zákazka z finančného hľadiska Predmet zákazky Úspešný uchádzač Ponuková cena s DPH v Najvyšši Strana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 Ponuková cena v ponuková cena Dátum uzatvorenia zmluvy, ukončenia VO, ev. číslo 1. 2. Projektový manžér pre projekt Komunitná a terénna sociálna práca

Podrobnejšie

navrh2015 NÁVRH rozpočtu obce Hranovnica výdavková časť P. č. EK D r u h výdavkov funkčná klasifikácia Zdroj Skutočnosť plnenia rozp. S

navrh2015 NÁVRH rozpočtu obce Hranovnica výdavková časť P. č. EK D r u h výdavkov funkčná klasifikácia Zdroj Skutočnosť plnenia rozp. S NÁVRH obce Hranovnica 2015 2016 2017 výdavková časť 1. 01.1.1 Obecný úrad (01.1.1.6) 166 212 168 666 173 540 184 708 179 498 174 498 159 498 2. 610 Mzdy, platy, služob.príjmy a ostatné vyrovnania 41 53

Podrobnejšie

Programovy_rozpocet_2014_2016 PROGRAMOVÝ_ROZPOČET_2014_2016_VÝDAJ_NÁVRH SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČ

Programovy_rozpocet_2014_2016 PROGRAMOVÝ_ROZPOČET_2014_2016_VÝDAJ_NÁVRH SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČ PROGRAMOVÝ_ROZPOČET_2014_2016_VÝDAJ_NÁVRH SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČTU 2011 SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČTU - 2012 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 UPRAVENÝ

Podrobnejšie

Viacročný rozpočet - generátor zostáv

Viacročný rozpočet - generátor zostáv rozpočet Mesta Lučenec na roky 2013, 2014, 2015 výdavky uznesením MsZ v Lučenci č. 191/ dňa 14.12. Strana: 1 1 Plánovanie, manažment a kontrola 1. 1 Výkon funkcie primátora 1. 2 Výkon funkcie prednostu

Podrobnejšie

P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodáva

P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodáva P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/15 7412069414 Telefónne poplatky 37,80

Podrobnejšie

Rozp_2013

Rozp_2013 ROPOČET OBCE SOKOĽANY NA ROKY 2013-2015 ROPOČTOVÉ PRÍJMY Položka BEŽNÉ PRÍJMY 100 DAŇOVÉ PRÍJMY 1 044 758 227 101 231 000 235 640 242 760 41 111003 Podiel na dani z pr. zo záv.č. 185 424 187799 188 000

Podrobnejšie

Príjová časť Rozpočet Obce Štôla na roky Zdroj Rok Príjmy bežné a kapitálové Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Oč

Príjová časť Rozpočet Obce Štôla na roky Zdroj Rok Príjmy bežné a kapitálové Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Oč Príjová časť Rozpočet Obce Štôla na roky 2019-2021 Zdroj Rok 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Príjmy bežné a kapitálové Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Očak.skut. Rozpočet Rozpočet Rozpočet 41 Výnos dane z

Podrobnejšie

Číslo_faktúry Ičo Obchodný_názov Suma Mena Predmet Dátum_vystavenia 568/ Iványi Gabriel 200 EUR oprava kotla na Ocú /2018 3

Číslo_faktúry Ičo Obchodný_názov Suma Mena Predmet Dátum_vystavenia 568/ Iványi Gabriel 200 EUR oprava kotla na Ocú /2018 3 Číslo_faktúry Ičo Obchodný_názov Suma Mena Predmet Dátum_vystavenia 568/2018 34761314 Iványi Gabriel 200 EUR oprava kotla na Ocú 31.12.2018 567/2018 36550949 Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 835,34 EUR

Podrobnejšie

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávk y s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čisl o zml uvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2016 predplatné 15,60

Podrobnejšie

Rozpočet po zmenách Plnenie rozpočtu k REKAPITULÁCIA ROZPOČTU spolu spolu Bežné Kapitál. Fin.oper. v tom: v tom: Bežné Kapitál. Fin.oper. %

Rozpočet po zmenách Plnenie rozpočtu k REKAPITULÁCIA ROZPOČTU spolu spolu Bežné Kapitál. Fin.oper. v tom: v tom: Bežné Kapitál. Fin.oper. % % plnenia EKFKKZ Podprogram 1.1: Mzdy, odvody, odmeny 277 890 277 890 0 0 118 186,91 118 186,91 0,00 0,00 42,53 # 01.41 1.1.1. Mzda primátor 35 000 35 000 0 0 16 616,05 16 616,05 0,00 0,00 47,47 # 01.41

Podrobnejšie

Mestská informačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen

Mestská informačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/169 252.99 O2016/59 01.07.2016 fb geoclub, s.r.o. Stará Vajnorská 11, 810 00 Bratislava 35965592 Ing. Martina Lapšanská Tovar - publikácie 2 DFE2016/170

Podrobnejšie

Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci konaného dňa číslo materiálu: Názov materiálu: Vyhodnotenie roka a účtovnej závier

Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci konaného dňa číslo materiálu: Názov materiálu: Vyhodnotenie roka a účtovnej závier Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci konaného dňa 4. 4. 2018 číslo materiálu: Názov materiálu: Vyhodnotenie roka a účtovnej závierky za rok 2017 Správy cestovného ruchu Senec s.r.o.

Podrobnejšie

OBEC MALÝ LAPÁŠ Rozpočet obce Malý Lapáš na rok 2019 a nasledujúce roky 2020 a 2021 Návrh rozpočtu obce Malý Lapáš na rok 2019 vyvesený: Vy

OBEC MALÝ LAPÁŠ Rozpočet obce Malý Lapáš na rok 2019 a nasledujúce roky 2020 a 2021 Návrh rozpočtu obce Malý Lapáš na rok 2019 vyvesený: Vy OBEC MALÝ LAPÁŠ Rozpočet obce Malý Lapáš na a nasledujúce roky 2020 a 2021 Návrh rozpočtu obce Malý Lapáš na vyvesený: 22.11.2018 Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu obce: 07.12.2018 Návrh rozpočtu

Podrobnejšie

Názov obce: OBEC Trenčianska Turná IČO : Rozpočet obce ( sumarizácia) na rok 2018 Schválený rozpočet v EUR 1. zmena rozpočtu na rok 2018 uz

Názov obce: OBEC Trenčianska Turná IČO : Rozpočet obce ( sumarizácia) na rok 2018 Schválený rozpočet v EUR 1. zmena rozpočtu na rok 2018 uz Názov obce: OBEC Trenčianska Turná IČO : 00 312 053 Rozpočet obce ( sumarizácia) na Schválený rozpočet v EUR 1. zmena uzn.č.26/02-2. zmena uzn.č.66/04-3. zmena uzn.č.84/05-4. zmena uzn.č.100./06- Upravený

Podrobnejšie

I. úprava rozpočtu 2014 BEŽNÉ VÝDAVKY: PROGRAM 10 Granty a transfery Kód zdroja 111 Por. č. prog ramu Por. č. podp rogr amu Funkčná klasifikácia Ekono

I. úprava rozpočtu 2014 BEŽNÉ VÝDAVKY: PROGRAM 10 Granty a transfery Kód zdroja 111 Por. č. prog ramu Por. č. podp rogr amu Funkčná klasifikácia Ekono I. úprava rozpočtu 2014 BEŽNÉ VÝDAVKY: PROGRAM 10 Granty a transfery Kód zdroja 111 Por. č. prog ramu Por. č. podp rogr amu Funkčná klasifikácia Ekonomická klasifikácia Názov programu/podprogramu 2014

Podrobnejšie

Firma : OBEC HODKOVCE Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: Strana : 1 z 14 Dátum od : do : Strediská : VŠETKY Číslo od

Firma : OBEC HODKOVCE Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: Strana : 1 z 14 Dátum od : do : Strediská : VŠETKY Číslo od Firma : OBEC HODKOVCE Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 13.5.2019 Strana : 1 z 14 Dátum od : 01.01.2018 do : 31.12.2018 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky : VŠETKY DF2017164 31.01.2018 NIC Hosting

Podrobnejšie

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia Strana: 04 0040078 3554469 Materská škola Komenského 964/, Trebišov 0.03.04.03.04 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené stravovanie - voľby prezidenta SR r. 04 - obj.č. 040086 87.90 7004084 0040079 36 Východoslovenská

Podrobnejšie

Gymnazium , 11: , Kosice, Nam.L.Novomeskeho IČO: Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokla

Gymnazium , 11: , Kosice, Nam.L.Novomeskeho IČO: Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokla S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 14, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 1 / 5 1 Toner, s.r.o 0,00 s DPH 2.1.2014 2 Papier servis s.r.o

Podrobnejšie

OBEC REJDOVÁ, REJDOVÁ 47

OBEC REJDOVÁ, REJDOVÁ  47 OBEC REJDOVÁ, 049 26 REJDOVÁ 47 Vyhodnotenie podnikateľskej činnosti za rok 2017 Vystavené dňa: 17.4.2018 Vystavila: Ing. Jaroslava Roliková Starosta obce: Mgr. Slávka Krišťáková Vyhodnotenie podnikateľskej

Podrobnejšie

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: 37831127 Dátum: 31.10.2014 Strana: 1 1 1410067 ULTRASTAV s.r.o 84 021.22 08.10.2014 17.10.2014 08.10.2014 1 rekonštrukcia strechy 1 Ks 0.000 8073 144755 Anton Antol 25.20 10.09.2014

Podrobnejšie

Obecné zastupiteľstvo v Koniarovciach na základe 4 ods. 3. písm. f), g) a m) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a

Obecné zastupiteľstvo v Koniarovciach na základe 4 ods. 3. písm. f), g) a m) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a Obecné zastupiteľstvo v Koniarovciach na základe 4 ods. 3. písm. f), g) a m) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a na základe a 39 ods. 4 zákona 223/2001 Z.z.

Podrobnejšie

Obecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate

Obecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/116 6.78 05.01.2015 Orange Slovensko, a. s. Metodova, 82108 Bratislava 35697270 Telefonne poplatky 2 DF2014/117 11.51 05.01.2015 O2 Slovakia, s. r.

Podrobnejšie

Príjmy, výdavky, finančné operácie - rekapitulácia Ukazovateľ Schválený rozpočet 2017 Rozpočtové opatrenie č. 1 Rozpočtové opatrenie č. 2 Rozpočtové o

Príjmy, výdavky, finančné operácie - rekapitulácia Ukazovateľ Schválený rozpočet 2017 Rozpočtové opatrenie č. 1 Rozpočtové opatrenie č. 2 Rozpočtové o Príjmy, výdavky, finančné operácie - rekapitulácia Ukazovateľ Schválený rozpočet 2017 č. 1 č. 2 č. 3 č. 4 č. 5 Príjmy spolu 4 432 010 4 527 196 4 712 812 4 744 892 4 785 357 4 787 148 V tom: bežné príjmy

Podrobnejšie

IČO: Názov obce: Magenzitovce Sídlo: Magnezitovce 59, Jelšava Dátum Dátum Číslo faktúry Dodávateľ Predmet Suma splatnosti úhrady Pozná

IČO: Názov obce: Magenzitovce Sídlo: Magnezitovce 59, Jelšava Dátum Dátum Číslo faktúry Dodávateľ Predmet Suma splatnosti úhrady Pozná Dátum Dátum Číslo faktúry Dodávateľ Predmet Suma splatnosti úhrady Poznámka 2/2012 Andrej Hudák, Magnezitovce Zimná údržba ciest- pluhovanie 17,04 9.2.2012 3.2.2012 PP 120224 CBS vydavateľstvo, B.Bystrica

Podrobnejšie

Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni

Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/1 0.70 04.01.2016 MADE spol. s. r. o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ing. Martina Lapšanská Systémová podpora URBIS 2 DFE2016/2 1.07

Podrobnejšie

Spojená škola , 12: , Dobšiná, Nová 803 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0

Spojená škola , 12: , Dobšiná, Nová 803 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 1 UNION poisťovňa a.s. 578,72 s DPH 2 35763469 Slovak telekom, a. s. 60,95 s DPH 3 35543752 ŠJ

Podrobnejšie

ZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č

ZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 36, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 10 19 31780334 ZUS Halkova 339,17 s DPH 09.02.2015 34 31780334 ZUS Halkova 385,10

Podrobnejšie