Číslo objednávky Dátum vytvorenia Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO NLC / DAKRA Plus s.

Podobné dokumenty
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa

Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry Dátum úhrady Objednávateľ Národné lesnícke centrum Prehľad dodávateľských faktúr Číslo dodávateľa / názov dodáva

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Zoznam faktúr 2018 (3)

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo objednávky Dátu

september2011

Číslo objednávky / Č. zmluvy* / Z _ Z / Z _ Z Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľ

Obecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry

Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC Celková suma v Identifikačné údaje do

Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100, Elektrická energia - MŠ

faktury_

Kópia - zmena stran_hodnín_ _ xls

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Gymnazium , 11: , Kosice, Nam.L.Novomeskeho IČO: Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokla

Strana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 P.č. Zákazka z finančného hľadiska Predmet zákazky Úspešný uchádzač Ponuková cena s DPH v Najvyšši

Zoznam držiteľov licencií na multiregionálne rozhlasové vysielanie v roku 2010

untitled

Základné sadzby pre rok 2018 Základné sadzby pre rok

Zoznam objednávok 2013

ZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady

Tabuľka č.1 Prehľad výsledkov vnútornej kontroly vykonanej v roku 2007 podľa jednotlivých dávok sociálneho poistenia dávka sociálneho poistenia počet

Prehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného ú

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro

Evidenčný počet zamestnancov Sociálnej poisťovne v roku 2019 Sociálna poisťovňa, Počet Priemerný evidenčný počet zamestnancov Evidenčný počet zamestna

a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA

Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno

Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037, ,80 2/2018 Inzerát do nov

Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:

faktury_

Microsoft Word - obj 2018 zoznam

Stredná odborná škola veterinárna Drážovská 14, Nitra Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T

Faktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino

NECHAJTE SA ZVIESŤ valentínskou viac za menej...každý deň KOLEKCIOU 1 99 HRNČEK S VALENTÍNSKYM MOTÍVOM v darčekovom balení, objem 420 ml 1 99 DIZAJNOV

Strana 1 / 20 Stav účtu Názov a sídlo účastníka: Mesto Želiezovce, rozpočtová organizácia SNP Želiezovce IČO: Adresa platiteľa úhrad

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan

Základné sadzby

DataWindow

DataWindow

WEB-faktury xlsx

Mestská informačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen

Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry

Základná škola Kriváň , 16: , Kriváň č.435, Kriváň č.435 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť st

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA Topolčianske 752, Chlieb pekárne

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. zm

Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry Dátum úhrady Objednávateľ Národné lesnícke centrum Prehľad dodávateľských faktúr Číslo dodávateľa / názov dodáva

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky:

Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod

KNIHA_FAKTUR

Register CMP 2007

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro

Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308,

Opis dokladov - Objednávky-kópia

a. 6b. 6c. 7a. 7b. Identifikačný údaj zmluvy ak Identifikačný Celková hodnota Dátum Meno a priezvisko FO / obchodné Adresa trvalého po

dokf/fa_ms_14.xls

Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj

Centrum pedagogicko-psychologického pora , 10: , Levice, Mierová 1 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zo

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA Formulár: Príloha č. 3 podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011 ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVA

Faktury za jul2014

IFOsoft6

Č. obj. Popis objednaného plnenia Hodnota objednanéh o plnenia Bez DPH v Identifikácia so zmluvou Dátum vyhotovenia objednávky Dodávateľ Adresa dodáva

ZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č

Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: Strana : 1 z 5 Dátum od : do : 3

Príl. č. 1 Podrobný popis predmetu obstarávania ČASŤ I. Dodávka počítačového vybavenia kancelárie Objednávateľa v Nowom Targu (Poľsko) I.1. Notebook s

Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného

IFOsoft16

Číslo faktúry interné Názov Sídlo IČO Klemensova 34 Publikácie čo má vedieť / AJFA+AVIS s.r.o Žilina mzdová ú

Cenník pravidelnej predpísanej údržby C-HR 1,2 (manual) [2WD] Autorizovaný servis: MOTOR CAR TRNAVA Model: C-HR 1.2 turbo [NGX10] Platnosť od:

Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO FOKUS Bar

NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA 7 MESTO DUNAJSKÁ STREDA SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA 117 ODS. 2 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTAR

Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni

faktúryx

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. z

MESTO STARÁ ĽUBOVŇA Mestský úrad, Obchodná č. 1, Stará Ľubovňa P O Ž I A D A V K A na verejné obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb v

DataWindow

Faktúry 2016 Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry Dátum poslednej úhrady objednávateľ Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma faktúry s DPH Uhradená sum

Objednávateľ: Obec Veľký Biel Dodávateľ: FREBRYS s.r.o. OBJEDNÁVKA č.63/2018 Železničná 76 Južná trieda Veľký Biel Košice IČO:

(Microsoft Word - janu\341r 2016_faktury.doc)

Cenník pravidelnej predpísanej údržby Land Cruiser V8 4,6 DualVVT-i (benzín) Autorizovaný servis: MOTOR CAR TRNAVA Model: Land Cruiser URJ202 Platnosť

Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry Dátum úhrady Objednávateľ Národné lesnícke centrum Prehľad dodávateľských faktúr Číslo dodávateľa / názov dodáva

ZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018

Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného pl

DataWindow

Počet hospitalizačných prípadov PÚZS v systéme DRG a podiel prípadov v chybových DRG skupinách Centrum pre klasifikačný systém Všeobecné nemocnice 1 S

Štruktúrovaný prehľad údajov došlých faktúr za tovary , služieb a prác MsKS Komárno na zverejnenie

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan

GERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol ,20 IRESOFT

CPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T

Prepis:

Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 2050001716 01.03.2016 NC 1000005002 / DAKRA Plus s.r.o. / J.C.Hronského 6 960 01, Zvolen / 44102470 2050001567 01.03.2016 NC 1000003904 / BUK Slovakia s.r.o / Krátka 22 974 05, Banská Bystrica / 36638137 2050001589 01.03.2016 NC 1000009337 / APRO ZÁHRADNÉ CENTRUM, s.r.o. / Haburská 25 821 01, Bratislava 2 / 35806184 2050001589 01.03.2016 NC 1000009337 / APRO ZÁHRADNÉ CENTRUM, s.r.o. / Haburská 25 821 01, Bratislava 2 / 35806184 2050001598 01.03.2016 NC 1000002781 / EEKTROSPED, a. s. / Pestovateľská 13 821 04, Bratislava / 35765038 2050001598 01.03.2016 NC 1000002781 / EEKTROSPED, a. s. / Pestovateľská 13 821 04, Bratislava / 35765038 2050001578 01.03.2016 NC 1000000659 / BORTEX - Ing. V.Petriska / Jesenskeho 408/16 960 01, Zvolen / 14272377 2050001578 01.03.2016 NC 1000000659 / BORTEX - Ing. V.Petriska / Jesenskeho 408/16 960 01, Zvolen / 14272377 2050001579 01.03.2016 NC 1000000659 / BORTEX - Ing. V.Petriska / Jesenskeho 408/16 960 01, Zvolen / 14272377 Software-Adobe Acrobat DC digitálny fotoaparát Panasonic hnojivo VEGET hnojivo VEGET vodný filter odvápňovač obliečky na periny+plachta obliečky na periny+plachta čistiace prostriedky 6,000 6,000 6,000 KS 262,17 262,17 EUR KS 249,00 249,00 EUR KS 7,01 14,03 EUR KS 7,02 14,03 EUR KS 9,75 17,67 EUR KS 7,92 17,67 EUR KS 102,72 205,50 EUR KS 102,78 205,50 EUR KS 16,74 16,74 EUR 2050001679 02.03.2016 NC 1000001559 / FAX A COPY ZVOEN, oprava multifunkčného zariadenia JV 37,00 37,00 EUR vystavenia: 02.05.2016 1 / 19

Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 2050001572 02.03.2016 NC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8 821 08, Bratislava / 35697270 spol. s r.o. / Nám. SNP 18 960 01, Zvolen / 31572961 2050001644 02.03.2016 NC 1000003536 / Alfaprint, s.r.o. / Robotnícka obálky SRA3 1/D 036 01, Martin / 36403229 2050001600 02.03.2016 NC 1000004142 / VOSS-Pra, Prachár Jozef / Zlatovská 35 912 50, TRENČÍN / 36879011 2050001619 02.03.2016 NC 1000008186 / Tempus - Car, s.r.o. / Rastislavova 110 040 01, Košice / 31712312 2050001619 02.03.2016 NC 1000008186 / Tempus - Car, s.r.o. / Rastislavova 110 040 01, Košice / 31712312 2050001620 02.03.2016 NC 1000001683 / EUROCAMP s.r.o - RENAUT / Dlhé hony 4597/4 058 01, POPRAD / 31648291 2050001620 02.03.2016 NC 1000001683 / EUROCAMP s.r.o - RENAUT / Dlhé hony 4597/4 058 01, POPRAD / 31648291 2050001561 02.03.2016 NC 1000000490 / Igor Ďuriš IGASS / Sokolská 21 960 01, Zvolen / 10925961 2050001562 02.03.2016 NC 1000006636 / K-Produkt SK, s.r.o. / Osloboditeľov 16 962 21, ieskovec / 36667145 mobilný telefon Microsoft umia knihárske plátno Aquarell záručná prehliadka záručná prehliadka rámik clip dvere 120,000 5,000 14,000 8,000 KS 150,00 150,00 EUR KS 224,40 224,40 EUR 2.708,66 2.708,66 EUR JV 77,29 113,39 EUR KS 36,10 113,39 EUR JV 77,66 121,41 EUR 43,75 121,41 EUR KS 10,50 10,50 EUR KS 252,00 328,20 EUR 2050001562 02.03.2016 NC KS 38,08 328,20 EUR vystavenia: 02.05.2016 2 / 19

Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1000006636 / K-Produkt SK, s.r.o. / Osloboditeľov 16 962 21, ieskovec / 36667145 2050001562 02.03.2016 NC 1000006636 / K-Produkt SK, s.r.o. / Osloboditeľov 16 962 21, ieskovec / 36667145 2050001618 02.03.2016 NC 1000008186 / Tempus - Car, s.r.o. / Rastislavova 110 040 01, Košice / 31712312 2050001618 02.03.2016 NC 1000008186 / Tempus - Car, s.r.o. / Rastislavova 110 040 01, Košice / 31712312 2050001593 03.03.2016 NC 1000009349 / Hotel Saffron s.r.o. / Radlinského 27 811 07, Bratislava / 45519587 kľučky 4,000 kľučky záručná prehliadka 2050001624 03.03.2016 NC 1000001079 / Margita Kubjatková pánka uniforma MARGITA / Čadečka 1536 022 01, Čadca / 30550173 2050001577 03.03.2016 NC 1000003158 / D&R spol. s r.o. / J. Kozáčeka 2182/11 960 01, Zvolen / 36050466 2050001740 04.03.2016 NC 1000003523 / AutoCont SK a.s. / Einsteinova 24 851 01, Bratislava / 36396222 2050001710 04.03.2016 NC 2000000038 / Ekotechnika spol. s r.o. / Mokropeská 1832 252 28, Černošice / 25147501 organizačné zabezpečenie akcie chladnička multifunkčné zariadenie typ3 sada vlhk. senzoru 4,000 KS 38,12 328,20 EUR JV 77,29 113,39 EUR KS 36,10 113,39 EUR JV 1.500,00 1.500,00 EUR KS 210,00 210,00 EUR KS 232,50 232,50 EUR KS 791,36 791,36 EUR KS 614,00 614,00 EUR 2050001746 04.03.2016 NC 1000009415 / eading Farmers SK, s.r.o. fieldscout SoilStick ph meter KS 176,00 176,00 EUR vystavenia: 02.05.2016 3 / 19

Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / / Rázusova 15 977 01, Brezno / 48171212 2050001568 04.03.2016 NC 1000005477 / PAPERA s.r.o. / Čerešňová 2050001580 04.03.2016 NC 1000006639 / A-CORY, s.r.o. / Raková 1596 023 51, Raková / 36382451 2050001594 04.03.2016 NC 1000001503 / ATRAK s.r.o. / Radlinského 12 957 01, Bánovce nad Bebravou / 31437702 2050001595 04.03.2016 NC 1000005477 / PAPERA s.r.o. / Čerešňová 2050001625 04.03.2016 NC 1000005477 / PAPERA s.r.o. / Čerešňová rozšírenie licencie fotoaparát pernamentná fixka 130ks dymo pásky 2050001626 04.03.2016 NC 1000009289 / HOBO, spol. s r.o. / čalúnené kraslo Zvolenská cesta 52/41 962 63, Pliešovce / 45630429 2050001583 04.03.2016 NC 1000005477 / PAPERA s.r.o. / Čerešňová 2050001603 04.03.2016 NC 1000003070 / esnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2 962 37, Kováčová / 36004120 2050001588 06.03.2016 NC 1000006824 / Peter Sombati DROBNÉ REMESÁ / Kremenisko 2 969 01, Banská Štiavnica / 44885717 2050001662 07.03.2016 NC 1000006637 / Auto Ideal s. r. o. / Vajnorská 97/A 831 04, Bratislava / 35845295 obálky C5 ochranná pracovná obuv prečistenie a oprava kanalizácie záručná prehliadka 5,000 347,17 347,17 EUR JV 50,00 50,00 EUR KS 1.152,00 1.152,00 EUR 32,76 32,76 EUR KS 117,80 117,80 EUR KS 160,00 160,00 EUR 100,00 100,00 EUR 218,90 218,90 EUR JV 310,00 310,00 EUR JV 50,54 86,29 EUR vystavenia: 02.05.2016 4 / 19

Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 2050001662 07.03.2016 NC 1000006637 / Auto Ideal s. r. o. / Vajnorská 97/A 831 04, Bratislava / 35845295 2050001587 07.03.2016 NC 1000005477 / PAPERA s.r.o. / Čerešňová 2050001614 07.03.2016 NC 1000006030 / Auto Adex, s.r.o. / 2050001614 07.03.2016 NC 1000006030 / Auto Adex, s.r.o. / 2050001621 07.03.2016 NC 1000006030 / Auto Adex, s.r.o. / 2050001621 07.03.2016 NC 1000006030 / Auto Adex, s.r.o. / servisná prehliadka servisná prehliadka 2050001592 07.03.2016 NC 1000001349 / Europapier Slovensko, s. r. kancelársky papier A4 o. / Panónska cesta 40 852 45, Bratislava / 31344381 2050001592 07.03.2016 NC 1000001349 / Europapier Slovensko, s. r. papier kancelársky MAESTRO A4 o. / Panónska cesta 40 852 45, Bratislava / 31344381 2050001636 08.03.2016 NC 1000005657 / Medi ine, s.r.o. / A.Hlinku 64 960 01, Zvolen / 46827081 2050001636 08.03.2016 NC 1000005657 / Medi ine, s.r.o. / A.Hlinku 64 960 01, Zvolen / 46827081 vakcína proti kliešťovej encefalitíde vakcína proti kliešťovej encefalitíde 4,500 4,500 25,000 175,000 5,000 6,000 KS 35,75 86,29 EUR 86,50 86,50 EUR JV 53,67 118,38 EUR 64,71 118,38 EUR JV 56,55 121,26 EUR 64,71 121,26 EUR 53,75 430,00 EUR 376,25 430,00 EUR KS 140,90 620,00 EUR KS 169,02 620,00 EUR vystavenia: 02.05.2016 5 / 19

Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 2050001636 08.03.2016 NC 1000005657 / Medi ine, s.r.o. / A.Hlinku 64 960 01, Zvolen / 46827081 2050001636 08.03.2016 NC 1000005657 / Medi ine, s.r.o. / A.Hlinku 64 960 01, Zvolen / 46827081 2050001647 08.03.2016 NC 1000002839 / DATAAN, a.s. / Galvaniho 2050001647 08.03.2016 NC 1000002839 / DATAAN, a.s. / Galvaniho 2050001641 08.03.2016 NC 1000005657 / Medi ine, s.r.o. / A.Hlinku 64 960 01, Zvolen / 46827081 2050001641 08.03.2016 NC 1000005657 / Medi ine, s.r.o. / A.Hlinku 64 960 01, Zvolen / 46827081 2050001641 08.03.2016 NC 1000005657 / Medi ine, s.r.o. / A.Hlinku 64 960 01, Zvolen / 46827081 2050001641 08.03.2016 NC 1000005657 / Medi ine, s.r.o. / A.Hlinku 64 960 01, Zvolen / 46827081 2050001596 08.03.2016 NC 1000005477 / PAPERA s.r.o. / Čerešňová 2050001597 08.03.2016 NC 1000005279 / COPY & PRINT OFFICE BB s.r.o. / Na Karlove 26 974 01, Banská Bystrica / 45272816 2050001599 08.03.2016 NC 1000003930 / SICO, S.R.O. / MÁDEŽNÍCKA 22 969 01, NSKÁ ŠTIAVNICA / 36649261 2050001601 08.03.2016 NC 1000005477 / PAPERA s.r.o. / Čerešňová vakcína proti kliešťovej encefalitíde 10,000 vakcína proti kliešťovej encefalitíde HP Officejet Pro Wifi USB toner HP atramentové balenie vakcína proti kliešťovej encefalitíde vakcína proti kliešťovej encefalitíde vakcína proti kliešťovej encefalitíde vakcína proti kliešťovej encefalitíde toner Xerox 5ks štetce 3,000 2,000 4,000 9,000 130,000 KS 281,90 620,00 EUR KS 28,18 620,00 EUR KS 207,50 283,33 EUR 75,83 283,33 EUR KS 84,57 507,27 EUR KS 56,36 507,27 EUR KS 112,72 507,27 EUR KS 253,62 507,27 EUR 188,28 188,28 EUR 470,82 470,82 EUR KS 40,30 40,30 EUR 33,70 33,70 EUR 2050001613 08.03.2016 NC 1000006030 / Auto Adex, s.r.o. / servisná prehliadka JV 56,55 128,45 EUR vystavenia: 02.05.2016 6 / 19

Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 2050001613 08.03.2016 NC 1000006030 / Auto Adex, s.r.o. / 2050001615 08.03.2016 NC 1000006030 / Auto Adex, s.r.o. / 2050001615 08.03.2016 NC 1000006030 / Auto Adex, s.r.o. / 2050001604 08.03.2016 NC 1000006902 / ENGO, s.r.o. / Bulharská 35 917 01, Trnava / 31376053 2050001691 09.03.2016 NC 1000002097 / Pavel Halama - HYPOS / Turová 246 962 34, Turová / 33303631 2050001738 09.03.2016 NC 1000005477 / PAPERA s.r.o. / Čerešňová 2050001629 09.03.2016 NC 1000001683 / EUROCAMP s.r.o - RENAUT / Dlhé hony 4597/4 058 01, POPRAD / 31648291 2050001629 09.03.2016 NC 1000001683 / EUROCAMP s.r.o - RENAUT / Dlhé hony 4597/4 058 01, POPRAD / 31648291 2050001607 09.03.2016 NC 1000004989 / STK ZVOEN s.r.o. / ieskovská cesta 24 962 21, ieskovec / 44021321 servisná prehliadka hnojivoosmocote Exact odstránenie krytiny a položenie dlažby záručná prehliadka emisná kontrola ZV794BH 2050001607 09.03.2016 NC 1000004989 / STK ZVOEN s.r.o. / emisná kontrola ZV630AT vystavenia: 02.05.2016 5,000 5,000 5,000 71,90 128,45 EUR JV 63,75 135,65 EUR 71,90 135,65 EUR KS 110,35 110,35 EUR JV 1.664,58 1.664,58 EUR 95,88 95,88 EUR JV 77,81 121,56 EUR 43,75 121,56 EUR JV 18,33 36,67 EUR JV 18,34 36,67 EUR 7 / 19

Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / ieskovská cesta 24 962 21, ieskovec / 44021321 2050001610 09.03.2016 NC 1000006030 / Auto Adex, s.r.o. / 2050001610 09.03.2016 NC 1000006030 / Auto Adex, s.r.o. / 2050001617 09.03.2016 NC 1000006030 / Auto Adex, s.r.o. / 2050001617 09.03.2016 NC 1000006030 / Auto Adex, s.r.o. / 2050001622 09.03.2016 NC 1000003165 / ION CAR s.r.o. / Nám. Ľudovíta Štúra 31 974 01, SK / 36053961 2050001622 09.03.2016 NC 1000003165 / ION CAR s.r.o. / Nám. Ľudovíta Štúra 31 974 01, SK / 36053961 2050001616 09.03.2016 NC 1000006030 / Auto Adex, s.r.o. / 2050001616 09.03.2016 NC 1000006030 / Auto Adex, s.r.o. / 2050001623 09.03.2016 NC 1000004989 / STK ZVOEN s.r.o. / ieskovská cesta 24 962 21, ieskovec / 44021321 servisná prehliadka servisná prehliadka výmena rozvodovej sady sada reťazového rozvodu servisná prehliadka technická kontrola 5,000 8,000 5,000 JV 101,79 111,87 EUR KS 10,08 111,87 EUR JV 56,55 128,45 EUR 71,90 128,45 EUR KS 208,00 878,39 EUR KS 670,39 878,39 EUR JV 53,91 125,81 EUR 71,90 125,81 EUR JV 20,00 40,00 EUR 2050001623 09.03.2016 NC JV 20,00 40,00 EUR vystavenia: 02.05.2016 8 / 19

Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1000004989 / STK ZVOEN s.r.o. / ieskovská cesta 24 962 21, ieskovec / 44021321 2050001666 10.03.2016 NC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8 821 08, Bratislava / 35697270 2050001664 10.03.2016 NC 1000001725 / ITES s r.o. / Čemernianska 137 093 03, Vranov n/topľou / 31680259 2050001664 10.03.2016 NC 1000001725 / ITES s r.o. / Čemernianska 137 093 03, Vranov n/topľou / 31680259 2050001692 10.03.2016 NC 1000004922 / NIKARA s.r.o. / J. Kozačeka 1191/49 960 01, Zvolen / 43803857 2050001693 10.03.2016 NC 1000004922 / NIKARA s.r.o. / J. Kozačeka 1191/49 960 01, Zvolen / 43803857 2050001602 10.03.2016 NC 1000002839 / DATAAN, a.s. / Galvaniho 2050001609 10.03.2016 NC 1000004954 / Autotechna Baránek s.r.o / Pod Strážou 3 960 01, Zvolen / 43880533 2050001659 11.03.2016 NC 1000000659 / BORTEX - Ing. V.Petriska / Jesenskeho 408/16 960 01, Zvolen / 14272377 2050001667 11.03.2016 NC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8 821 08, Bratislava / 35697270 technická kontrola USB modem Huawei fľaše na chemikálie 798ks úzávery na fľaše 798ks Nové metódy ochrany lesa _ kniha 500ks grafická práca toner Canon motorový čistiace potreby mobilný telefon Sony Xperia 2,000 KS 79,00 79,00 EUR 329,57 433,31 EUR 103,74 433,31 EUR 2.739,75 2.739,75 EUR JV 500,00 500,00 EUR 60,16 60,16 EUR KS 68,54 68,54 EUR 44,80 44,80 EUR KS 166,50 166,50 EUR vystavenia: 02.05.2016 9 / 19

Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 2050001673 11.03.2016 NC 2000000356 / Alchimica s.r.o. / Národní obrany 45 160 00, Praha 6 / 28164199 2050001649 11.03.2016 NC 1000005477 / PAPERA s.r.o. / Čerešňová 2050001649 11.03.2016 NC 1000005477 / PAPERA s.r.o. / Čerešňová 2050001627 11.03.2016 NC 1000005477 / PAPERA s.r.o. / Čerešňová 2050001611 11.03.2016 NC 1000006030 / Auto Adex, s.r.o. / 2050001611 11.03.2016 NC 1000006030 / Auto Adex, s.r.o. / 2050001612 11.03.2016 NC 1000006030 / Auto Adex, s.r.o. / 2050001628 14.03.2016 NC 1000005477 / PAPERA s.r.o. / Čerešňová 2050001628 14.03.2016 NC 1000005477 / PAPERA s.r.o. / Čerešňová 2050001672 15.03.2016 NC 1000002083 / Ing. Branislav Settey # SKOCHEM-AGROEKO / Ferienčíkova 3 960 01, Zvolen / 33289557 2050001708 15.03.2016 NC 1000004030 / WebHouse,s.r.o. / Paulínska 20 917 01, Trnava / 36743852 triphenyltetrazolium chlorid kancelársky papier A4 servisná prehliadka bezdušový ventil korková tabuľa triphenyltetrazolium chlorid hosting MAXIMUMgreenethics.eu 2016 5,000 10,000 2,000 KS 190,00 190,00 EUR 14,73 215,23 EUR 200,50 215,23 EUR 46,74 46,74 EUR JV 53,67 125,57 EUR 71,90 125,57 EUR KS 82,50 82,50 EUR 386,46 439,36 EUR KS 52,90 439,36 EUR 152,00 152,00 EUR JV 41,76 62,64 EUR 2050001708 15.03.2016 NC 1000004030 / WebHouse,s.r.o. / hosting MAXIMUMgreenethics.eu 2017 JV 20,88 62,64 EUR vystavenia: 02.05.2016 10 / 19

Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / Paulínska 20 917 01, Trnava / 36743852 2050001633 15.03.2016 NC 1000002839 / DATAAN, a.s. / Galvaniho 2050001640 15.03.2016 NC 2000000064 / IFER - Monitoring and Mapping Solut / Areál 1. jílovské a.s. 254 01, Jílové u Prahy / 26391040 2050001640 15.03.2016 NC 2000000064 / IFER - Monitoring and Mapping Solut / Areál 1. jílovské a.s. 254 01, Jílové u Prahy / 26391040 2050001640 15.03.2016 NC 2000000064 / IFER - Monitoring and Mapping Solut / Areál 1. jílovské a.s. 254 01, Jílové u Prahy / 26391040 2050001648 15.03.2016 NC 1000005477 / PAPERA s.r.o. / Čerešňová tonerc9364ee black digit.pero kábel 60cm 4-PIN doprava obálky s doručenkou 2050001606 15.03.2016 NC 1000002686 / SK-NIC, a.s. / Borská 6 841 doména lesnapedagogika.sk 2016 04, Bratislava / 35698446 2050001606 15.03.2016 NC 1000002686 / SK-NIC, a.s. / Borská 6 841 doména lesnapedagogika.sk 2017 04, Bratislava / 35698446 2050001639 16.03.2016 NC 1000004268 / HSQ TEAM - Ing. Radek Godora / Clementisa 57/3 971 01, Prievidza / 37700898 2050001650 16.03.2016 NC 1000004954 / Autotechna Baránek s.r.o / Pod Strážou 3 960 01, Zvolen / 43880533 oprava motorovej píly autolekárnička 2050001669 17.03.2016 NC 1000001349 / Europapier Slovensko, s. r. o. / Panónska cesta 40 852 45, Bratislava / 31344381 kancelársky papier 2 druhy vystavenia: 02.05.2016 2,000 10,000 KS 19,53 19,53 EUR KS 39,00 112,00 EUR KS 58,00 112,00 EUR JV 15,00 112,00 EUR 80,00 80,00 EUR JV 14,92 19,90 EUR JV 4,98 19,90 EUR JV 141,20 141,20 EUR KS 46,90 46,90 EUR 261,80 261,80 EUR 11 / 19

Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 2050001674 17.03.2016 NC 1000001631 / AGRONA spol. s r.o. / Žitná stimulátor zakoreňovania práškový 2ks 17 010 01, Žilina / 31612148 2050001675 17.03.2016 NC 2000000514 / Igneus s.r.o. / Novostrašnická 46 100 00, Praha 10 / 24737623 2050001658 17.03.2016 NC 1000002819 / Mediaprint-Kapa Pressegrosso,a.s. / Vajnorská 137 831 04, Bratislava / 35792281 2050001658 17.03.2016 NC 1000002819 / Mediaprint-Kapa Pressegrosso,a.s. / Vajnorská 137 831 04, Bratislava / 35792281 2050001631 17.03.2016 NC 1000005477 / PAPERA s.r.o. / Čerešňová stimulátor zakoreňovania predplatné ovu zdar 2016 predplatné ovu zdar 2017 2050001634 17.03.2016 NC 1000002686 / SK-NIC, a.s. / Borská 6 841 doména forestportal.sk 2016 04, Bratislava / 35698446 2050001634 17.03.2016 NC 1000002686 / SK-NIC, a.s. / Borská 6 841 doména forestportal.sk 2017 04, Bratislava / 35698446 2050001635 17.03.2016 NC 1000004030 / WebHouse,s.r.o. / Paulínska 20 917 01, Trnava / 36743852 2050001635 17.03.2016 NC 1000004030 / WebHouse,s.r.o. / Paulínska 20 917 01, Trnava / 36743852 2050001632 17.03.2016 NC 1000005477 / PAPERA s.r.o. / Čerešňová 2050001645 17.03.2016 NC 1000002754 / SIAD Slovakia spol. s r.o. / Rožňavská 17 831 04, Bratislava / 35746343 doména greenethics.eu 2016 doména greenethics.eu 2017 acetylén 7,94 7,94 EUR KS 6,99 6,99 EUR JV 12,54 21,50 EUR JV 8,96 21,50 EUR 19,09 19,09 EUR JV 14,93 19,90 EUR JV 4,97 19,90 EUR JV 3,74 4,99 EUR JV 1,25 4,99 EUR 3,55 3,55 EUR KS 130,50 130,50 EUR 2050001638 17.03.2016 NC 1000002310 / ENERGONET NITRA, oprava EZ Sokolská2 JV 948,00 948,00 EUR vystavenia: 02.05.2016 12 / 19

Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / s.r.o. / Novozámocká 184 949 05, Nitra - Dolné Krškany / 34132082 2050001652 17.03.2016 NC 1000005477 / PAPERA s.r.o. / Čerešňová 2050001637 17.03.2016 NC 1000002310 / ENERGONET NITRA, s.r.o. / Novozámocká 184 949 05, Nitra - Dolné Krškany / 34132082 2050001687 18.03.2016 NC 1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703 960 01, Zvolen / 31628605 2050001657 18.03.2016 NC 1000005477 / PAPERA s.r.o. / Čerešňová 2050001668 18.03.2016 NC 1000005477 / PAPERA s.r.o. / Čerešňová 2050001689 18.03.2016 NC 1000002839 / DATAAN, a.s. / Galvaniho 2050001689 18.03.2016 NC 1000002839 / DATAAN, a.s. / Galvaniho 2050001651 18.03.2016 NC 1000004954 / Autotechna Baránek s.r.o / Pod Strážou 3 960 01, Zvolen / 43880533 2050001653 18.03.2016 NC 1000003904 / BUK Slovakia s.r.o / Krátka 22 974 05, Banská Bystrica / 36638137 2050001714 21.03.2016 NC 1000002839 / DATAAN, a.s. / Galvaniho dodávka a montáž zabezpečovac.zar. baliaci papier tonerc4092a toner CB542A autobatéria SanDisk SDXC Card 64GB tonerhp C4943A 3,000 56,81 56,81 EUR JV 862,00 862,00 EUR KG 3,84 3,84 EUR 35,58 35,58 EUR 72,93 72,93 EUR KS 66,78 122,34 EUR KS 55,56 122,34 EUR KS 60,98 60,98 EUR KS 55,60 55,60 EUR KS 208,29 208,29 EUR 2050001741 21.03.2016 NC 1000006030 / Auto Adex, s.r.o. / oprava vozidla po škodovej udalosti JV 4.024,80 4.024,80 EUR vystavenia: 02.05.2016 13 / 19

Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 2050001670 21.03.2016 NC 1000001079 / Margita Kubjatková ochranné pracovné súčasti MARGITA / Čadečka 1536 022 01, Čadca / 30550173 2050001663 21.03.2016 NC 1000001079 / Margita Kubjatková ochranné pracovné súčasti MARGITA / Čadečka 1536 022 01, Čadca / 30550173 2050001665 21.03.2016 NC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8 821 08, Bratislava / 35697270 2050001753 21.03.2016 NC 1000009429 / Bott Štefan / Bažantia 1146 930 05, Gabčíkovo / 32320361 2050001654 21.03.2016 NC 1000005477 / PAPERA s.r.o. / Čerešňová 2050001646 21.03.2016 NC 1000005477 / PAPERA s.r.o. / Čerešňová 2050001718 22.03.2016 NC 1000002839 / DATAAN, a.s. / Galvaniho 2050001718 22.03.2016 NC 1000002839 / DATAAN, a.s. / Galvaniho 2050001718 22.03.2016 NC 1000002839 / DATAAN, a.s. / Galvaniho 2050001719 22.03.2016 NC 1000005477 / PAPERA s.r.o. / Čerešňová 2050001688 22.03.2016 NC 1000005477 / PAPERA s.r.o. / Čerešňová mobilný telefon G G4c drevené dosky samolepiace záložky toner Q5949X toner Q6000A toner Q2612A 15,000 2,000 301,00 301,00 EUR 360,00 360,00 EUR KS 150,00 150,00 EUR 179,92 179,92 EUR KS 6,90 6,90 EUR 59,81 59,81 EUR KS 141,42 331,99 EUR KS 71,01 331,99 EUR KS 119,56 331,99 EUR 202,16 202,16 EUR 125,48 125,48 EUR vystavenia: 02.05.2016 14 / 19

Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 2050001694 22.03.2016 NC 1000000490 / Igor Ďuriš IGASS / Sokolská 21 960 01, Zvolen / 10925961 2050001695 22.03.2016 NC 1000005477 / PAPERA s.r.o. / Čerešňová 2050001696 22.03.2016 NC 1000002842 / Malé centrum, s.r.o. / Radlinského 9 812 37, BRATISAVA / 35812575 2050001697 22.03.2016 NC 1000002842 / Malé centrum, s.r.o. / Radlinského 9 812 37, BRATISAVA / 35812575 2050001729 22.03.2016 NC 2000000086 / Jiří Kučera - meracie zariadenia / Turistická 5 621 00, Brno / 40449661 2050001661 22.03.2016 NC 1000001607 / EIT SOVAKIA s.r.o. / 2050001660 22.03.2016 NC 1000001607 / EIT SOVAKIA s.r.o. / 2050001681 22.03.2016 NC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8 821 08, Bratislava / 35697270 zasklenie vitríny archivačné krabice 25,000 publikácia Ecological Forest Management publikácia Ecological Forest Management batérie 88ks autosúčiastky autosúčiastky mobilný telefon Honor6 White 2050001690 22.03.2016 NC 1000001349 / Europapier Slovensko, s. r. kancelársky papier A4 o. / Panónska cesta 40 852 45, Bratislava / 31344381 2050001690 22.03.2016 NC 1000001349 / Europapier Slovensko, s. r. kancelársky papier A4 o. / Panónska cesta 40 852 45, Bratislava / 31344381 JV 24,76 24,76 EUR KS 16,25 16,25 EUR KS 185,94 185,94 EUR KS 185,94 185,94 EUR 88,80 88,80 EUR 159,35 159,35 EUR 98,73 98,73 EUR KS 165,00 165,00 EUR 153,51 180,60 EUR 27,09 180,60 EUR 2050001713 22.03.2016 NC 1000009026 / Carnero s.r.o. / Čermeľská obed pre účastníkov projektu JV 127,50 150,00 EUR vystavenia: 02.05.2016 15 / 19

Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / cesta 67 040 01, Košice / 36582620 2050001713 22.03.2016 NC 1000009026 / Carnero s.r.o. / Čermeľská cesta 67 040 01, Košice / 36582620 2050001655 22.03.2016 NC 1000005477 / PAPERA s.r.o. / Čerešňová 2050001678 23.03.2016 NC 1000003156 / KEMO, spol. s.r.o. / Tehelná 4 960 01, Zvolen / 36049051 2050001684 24.03.2016 NC 1000005477 / PAPERA s.r.o. / Čerešňová 2050001685 24.03.2016 NC 1000005477 / PAPERA s.r.o. / Čerešňová 2050001727 24.03.2016 NC 1000003070 / esnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2 962 37, Kováčová / 36004120 2050001727 24.03.2016 NC 1000003070 / esnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2 962 37, Kováčová / 36004120 2050001706 24.03.2016 NC 1000001828 / Slov. poľnohosp. a potrav. komora / Záhradnícká 21 811 07, Bratislava / 31826253 2050001706 24.03.2016 NC 1000001828 / Slov. poľnohosp. a potrav. komora / Záhradnícká 21 811 07, Bratislava / 31826253 2050001677 24.03.2016 NC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8 821 08, Bratislava / 35697270 obed pre účastníkov projektu výroba pečiatok sekera násada vestník MPaRVSR 5/2016 poštovné mobilný telefon Orange Dive 70 white 2,000 JV 22,50 150,00 EUR 81,83 81,83 EUR JV 23,33 23,33 EUR 12,46 12,46 EUR 36,92 36,92 EUR KS 76,50 95,40 EUR KS 18,90 95,40 EUR KS 34,00 36,60 EUR JV 2,60 36,60 EUR KS 97,50 97,50 EUR vystavenia: 02.05.2016 16 / 19

Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 2050001702 24.03.2016 NC 1000005477 / PAPERA s.r.o. / Čerešňová 2050001656 24.03.2016 NC 1000002839 / DATAAN, a.s. / Galvaniho 2050001683 29.03.2016 NC 1000005477 / PAPERA s.r.o. / Čerešňová 2050001698 29.03.2016 NC 1000005477 / PAPERA s.r.o. / Čerešňová toner Q5949X stolová ED lampa čiastiace potreby 2050001704 29.03.2016 NC 1000001349 / Europapier Slovensko, s. r. kancelársky papier A4 5krab. o. / Panónska cesta 40 852 45, Bratislava / 31344381 2050001750 29.03.2016 NC 1000009449 / AGRO CS Slovakia, a.s. / Nám. Republiky 5/5 984 01, učenec / 36042161 2050001676 29.03.2016 NC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8 821 08, Bratislava / 35697270 hnojivá, substráty 2050001763 29.03.2016 NC 1000003918 / STVPS, A.S. / rozbor potných vôd PARTIZÁNSKA CESTA 5 974 01, Banská Bystrica / 36644030 2050001755 29.03.2016 NC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8 821 08, Bratislava / 35697270 2050001686 30.03.2016 NC 1000005994 / W.R.V., s.r.o. / Osloboditeľov 2685/108 962 21, učenec / 46420096 mobilný telefon Microsoft umia 640TE mobilný telefon Microsoft umia 650 blac pištoľ na umývacie zariadenie 36,16 36,16 EUR KS 141,42 141,42 EUR KS 45,37 45,37 EUR 202,33 202,33 EUR 17,17 17,17 EUR 1.000,32 1.000,32 EUR KS 112,50 112,50 EUR JV 10,42 10,42 EUR KS 150,00 150,00 EUR KS 57,00 57,00 EUR 2050001772 30.03.2016 NC 1000003523 / AutoCont SK a.s. / multifunkčné zariadenie Typ3 KS 1.582,72 1.582,72 EUR vystavenia: 02.05.2016 17 / 19

Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / Einsteinova 24 851 01, Bratislava / 36396222 2,000 2050001671 30.03.2016 NC 1000005477 / PAPERA s.r.o. / Čerešňová 2050001680 30.03.2016 NC 1000002839 / DATAAN, a.s. / Galvaniho 2050001731 30.03.2016 NC 1000001607 / EIT SOVAKIA s.r.o. / 2050001731 30.03.2016 NC 1000001607 / EIT SOVAKIA s.r.o. / 2050001731 30.03.2016 NC 1000001607 / EIT SOVAKIA s.r.o. / 2050001731 30.03.2016 NC 1000001607 / EIT SOVAKIA s.r.o. / 2050001731 30.03.2016 NC 1000001607 / EIT SOVAKIA s.r.o. / 2050001731 30.03.2016 NC 1000001607 / EIT SOVAKIA s.r.o. / 2050001731 30.03.2016 NC 1000001607 / EIT SOVAKIA s.r.o. / 2050001731 30.03.2016 NC 1000001607 / EIT SOVAKIA s.r.o. / 2050001717 31.03.2016 NC 1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9 819 44, Bratislava / 00685852 2050001699 31.03.2016 NC 1000005477 / PAPERA s.r.o. / Čerešňová vystavenia: 02.05.2016 tonerq5949x letné pneumatiky 205/55 R16 letné pneumatiky 235/70 R16 letné pneumatiky 235/70 R16 letné pneumatiky 185/65 R15 letné pneumatiky 185/65 R15 letné pneumatiky 205/65 R16 letné pneumatiky 205/55 R16 letné pneumatiky 165/70 R13 nájomné za flaše 3/2016 čiastiace potreby 4,000 4,000 4,000 4,000 2,000 4,000 2,000 2,000 6,58 6,58 EUR KS 141,42 141,42 EUR KS 254,36 1.898,16 EUR KS 463,32 1.898,16 EUR KS 463,32 1.898,16 EUR KS 166,64 1.898,16 EUR KS 83,32 1.898,16 EUR KS 250,00 1.898,16 EUR KS 147,20 1.898,16 EUR KS 70,00 1.898,16 EUR JV 65,61 65,61 EUR 114,55 114,55 EUR 18 / 19

Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 2050001735 31.03.2016 NC 1000009439 / Stanislav Parobok - ESPART / Na Karlove 45 974 01, Banská Bystrica / 10971530 logo na fasádu budovy KS 250,00 250,00 EUR vystavenia: 02.05.2016 19 / 19