Č. faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota faktúry plnenia s DPH v Identifikácia so zmluvou Identifikácia s objednávkou Dátum doručenia faktúry Do

Podobné dokumenty
(Microsoft Word - janu\341r 2016_faktury.doc)

(Microsoft Word - j\372n 2015_faktury.doc)

(Microsoft Word - okt\363ber 2015_faktury.doc)

Č. obj. Popis objednaného plnenia Hodnota objednaného plnenia s DPH v Identifikácia so zmluvou Dátum vyhotovenia objednávky Dodávateľ Adresa dodávateľ

Microsoft Word - september 2015_faktury.doc

(Microsoft Word - febru\341r _faktury.doc)

Popis fakturovaného plnenia Hodnota faktúry plnenia s DPH v Identifikácia so zmluvou Identifikácia s objednávkou Dátum doručenia faktúry Dodávateľ Adr

Microsoft Word - december 2013_faktury.doc

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno

Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH FAKTÚRY - APRÍL 2013 Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Obchodné meno

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763

a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou

ZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č

Zoznam faktúr s položkami a údajmi z faktúr

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

MH Invest, s.r.o. - Dodávateľské faktúry za rok 2019 Interné č. Dodávateľ Sídlo dodávateľa IČO č. faktúry dodávateľa Dátum prijatia Celková suma v fak

Č. obj. Popis objednaného plnenia Hodnota objednanéh o plnenia Bez DPH v Identifikácia so zmluvou Dátum vyhotovenia objednávky Dodávateľ Adresa dodáva

Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.

DataWindow

Zoznam faktúr 2018 (3)

Základná škola Komenského 6, Sobrance IČO Kniha dodávateľských faktúr august 2014 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry

Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj

Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan

faktury_

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Stredná odborná škola veterinárna Drážovská 14, Nitra Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T

ZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2019 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

OPIS dokladov/dodávateľské faktúry MÉDIA MODRA, s.r.o. č. faktúry IČO Dodávateľ - adresa Text Dátum vyst. Dátum splat. Január 2017 Suma

Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo objednávky Dátu

,,BORINKA" 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2,

ZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

Obec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate

data.txt

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

Objednavky a faktury komplet.xlsx

Organizác Gymnázium,Jablonská 301/5,Myjava Adresa : Jablonská 301/5,90701 Myjava, Myjava, IČO : Druh PLP Číslo PLP Zaevidovaný BÚ debet

Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného pl

Strana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 P.č. Zákazka z finančného hľadiska Predmet zákazky Úspešný uchádzač Ponuková cena s DPH v Najvyšši

P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodáva

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011

OBEC KÚTY,OBECNÝ ÚRAD , 12: , KÚTY, NAM. RADLINSKÉHO 981 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť sto

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra

Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:

Základná škola s materskou školou Jurské Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor

Obecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate

Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037, ,80 2/2018 Inzerát do nov

Číslo faktúry Predmet fakturácie suma s DPH zmluva/objednávka doručená splatnosť dodávateľ evidenčné číslo poznámky Hlasové služby 1 289,63

Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni

Navrh_na_vydanie_uzemneho_rozhodnutia

Štruktúrovaný prehľad údajov došlých faktúr za tovary , služieb a prác MsKS Komárno na zverejnenie

FA2015.xlsx

Spojená škola , 12: , Dobšiná, Nová 803 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0

Faktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino

DataWindow

Základná škola Kriváň , 16: , Kriváň č.435, Kriváň č.435 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť st

Spojená škola internátna 01707, Považská Bystrica, SNP 1653/152 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklad

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro

Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

Spojená škola internátna , 8: , Tornaľa, Mierová 49 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DÚBRAVKA Žatevná 2, Bratislava podľa rozdeľovníka Váš list /zo dňa Naše číslo Vybavuje / linka v Bratislave

KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2017 Číslo podľa IČO Celková Dátum Suma Dátum Dátum Meno Číslo dodávateľa Dodávateľ Adresa dodávateľa dodávateľa Popis

VOZUS04

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

Kópia - zmena stran_hodnín_ _ xls

DataWindow

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Príloha Informácie pre účastníkov vzdelávania Doprava a ubytov

DataWindow

Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100, Elektrická energia - MŠ

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. zm

ZUS Ivanka pri Dunaji , 8: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobra

Zoznam povinne zverejňovaných faktúr za tovary, služby a práce (podľa 5b ods. 2, zákona č. 211/2000 Z.z.) Číslo faktúry DF0001/2017 DF0002/2017 DF0003

Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308,

Objednávky tovarov, služieb a prác

Centrum pedagogicko-psychologického pora , 10: , Levice, Mierová 1 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zo

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

Obec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os

Faktury za jul2014

faktúryx

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A

dokf/fa_ms_14.xls

Materská škola , 12: , Nemšová, Odbojárov 177/8A IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl

Mestská informačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen

WEB-faktury xlsx

Číslo faktúry Predmet fakturácie suma s DPH zmluva/objednávka doručená splatnosť dodávateľ evidenčné číslo poznámky Služby počítačovej siete

F A K T Ú R Y poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA P

faktury_

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Prepis:

05292012 Školenie zamestnancov SMU elektrotechnická spôsobilosť 1952,00 - OST-12-142 31.07.2012 MIPEL, Prievozská 1 31339077 05302012 Skúšky dvoch meradiel elektromagnetickej kompatibility 1980,00 - OST-11-143 01.08.2012 TSU Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 Piešťany 00057380 05312012 Vykonanie kalibrácii na meracích objektoch za 3. štvrťrok 2012 1248,32 01223011-01.08.2012 HYDROMETRA, Romanova 23 35688742 05322012 Deratizácia mravcov 50,00 - OST-12-163 01.08.2012 ASANATER SR, Rovniankova 5 35846216 05332012 Výkon stráţnej sluţby za mesiac 7999,49 04132001-02.08.2012 SLOVAKIA SECURITY, Odborárska 3 35691034 05342012 Výkon stráţnej sluţby za mesiac objekt J 3999,74 04132001-02.08.2012 SLOVAKIA SECURITY, Odborárska 3 35691034 05352012 Právne sluţby za obdobie 146,00 04010008-02.08.2012 JUDr. Alţbeta Štrpková Záhradnícka 41 316810641 05362012 Sluţby internetu od 1.7.- 31.7.2012 198,00 15420009-02.08.2012 RadioLAN, Kuklovská 9 35892641 05372012 Vykonanie technickej prehliadky a servis tepelného zariadenia 1219,61 - OST-12-157 02.08.2012 Imrich Vanko VAREMONT Horné Saliby 990 11881470 05392012 Poskytnutie pracovnej zdravotnej sluţby za 70,80 01610010-03.08.2012 TeamPrevent, Moskovská 13 35945249

05402012 Prenájom osobných dozimetrov za obdobie 45,19 00725012-06.08.2012 SLM, n.o. Hviezdoslavova 31 Banská Bystrica 37954521 05412012 Vodné a stočné za obdobie 1495,13 03231099-06.08.2012 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 35850370 05422012 Samolepky 50 mm priemer 177,02 - MTZ-12-099 06.08.2012 Róbert Hanyus RB reklama 05432012 05442012 NOTEBOOK HP 454s, MS OFFICE Pre podnikateľov 2010, projektor, scanner Spracovanie právneho posúdenia návrhu Rámcovej zmluvy na poskytovanie metrol. sluţieb Sputníkova 6 Košice 2244,00 - MTZ-12-101 07.08.2012 AGEM Computers, Panónska 42 720,00 - OST-12-170 07.08.2012 Majerník&Miháliková, Panenská 23 40189163 35692715 47232200 05462012 MS OFFICE Pre podnikateľov 2010 SK, plátno k projektoru 174,00 - MTZ-12-101 07.08.2012 AGEM Computers, Panónska 42 35692715 05472012 MS Office pre podnikateľov 2010 SK OEM PKC 05482012 05492012 Spiatočná letenka Viedeň Istanbul a autobusový spiatočný lístok -Viedeň Prenájom tlakových fliaš na špeciálne plyny za obdobie 187,20 - MTZ-12-102 07.08.2012 AGEM Computers, Panónska 42 348,43 - OST-12-176 08.08.2012 pelicantravel.com, Cintorínska 3/B 23,44 02226012-08.08.2012 AIR PRODUCTS Slovensko, Mlynské nivy 74 35692715 35897821 35755326 05502012 Voda z povrchového odtoku za obdobie 364,09 04490004-08.08.2012 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 35850370

05512012 Telekomunikačné sluţby za obdobie 237,50 05070011-08.08.2012 Telefónika O2 Slovakia, Einsteinova 24 35848863 05522012 Telekomunikačné sluţby za obdobie 1431,86 1014057400-09.08.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadţičova 10 357663469 05532012 Telekomunikačné sluţby za obdobie mobilná sieť 05542012 05562012 05582012 Odber PHM, materiálu a sluţieb prostredníctvom odber. kariet Slovnaft Nájomné za fľaše na špeciálnej technické plyny za obdobie Telekomunikačné sluţby za obdobie 06/2012 internet a telefón 137,87 15670009-09.08.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadţičova 10 1279,61 01370006-09.08.2012 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 70,49 03426011-09.08.2012 Linde Gas, k.s. Odborárska 23 145,73 1014057400-10.08.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadţičova 10 357663469 31322832 31373861 357663469 05592012 Vykonanie odbornej prehliadky tlakových zariadení 1440,00 - OST-12-168 10.08.2012 GASENERG, Račianska 71 31336230 05602012 Preprava zásielok v tuzemsku a zahraničí 27,48 03873009-10.08.2012 ReMax Courier Service, Cikkerova 2 35825456 05612012 Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie za obdobie 10461,49 10431099-13.08.2012 Bratislavská teplárenská, a.s. Bajkalská 21/A 35823542

05622012 Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 21555,36 04670011-13.08.2012 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 36677281 05632012 Preprava 2 ks tlakových fliaš do Ruska 390,00 - OST-12-260 13.08.2012 Cargo partner SR, Kopčianska 92 31358152 05642012 Korektúra prezentačných pečiatok podľa vzoru 05652012 Chemikálie:jantaran dvojsodný, kyselina jantárová, kyselina malónová 38,10 - OST-12-178 13.08.2012 OMEGA PRINT, Klimkovičova 7 247,92 - MTZ-12-096 13.08.2012 Merck, Na Hřebenech II, Praha, ČR 36802905 18626971 05662012 Kyselina jantárová p.a. 125,20 - MTZ-12-096 13.08.2012 Merck, Na Hřebenech II, Praha, ČR 05702012 Spiatočná letenka Viedeň-Paríţ a spiatočný autobusový lístok Braislava-Viedeň 232,30 00210311 OST-12-181 14.08.2012 GO travel Slovakia Moskovská 15 18626971 05712012 Vyhodnocovanie osobných dozimetrov za obdobie 05552012 Úhrada transakcií prostredníctvom firemných kariet Diners Club za obdobie 79,10 - OST-12-012 15.08.2012 SLM, n.o. Hviezdoslavova 31 Banská Bystrica 263,44 0547004-09.08.2012 Diners Club Slovakia, Nám. Slobody 1 37954521 35757086 05572012 Zborník prednášok z XVII. Medzinárodného akustického seminára 05702012 Spiatočná letenka Viedeň-Paríţ a spiatočný autobusový lístok -Schwechat 10,00 - OST-12-183 18.07.2012 Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia Koceľova 15 232,30 00210311 OST-12-181 14.08.2012 GO travel Slovakia Moskovská 15 00896918

05722012 Spiatočná letenka Viedeň-Paríţ 220,00 00210311 OST-12-182 15.08.2012 GO travel Slovakia Moskovská 15 05842012 Prepravné náklady spojené s prepravou zásielky do EU + palivový príplatok 207,41 04073009-22.08.2012 INSPEKTA SLOVAKIA, Zelinárska 2 31340911 05872012 Rádiochemické analýzy 960,00 - OST-12-145 23.08.2012 UK v Bratislave Prírodovedecká fakulta Mlynská dolina 00397865 05892012 Nákup stravných lístkov na obdobie 09/2012 5152,00 02170008-24.08.2012 DOXX Stravné lístky, Kálov 356 Ţilina 36391000 05912012 Nákup stravných lístkov na obdobie 09/2012 05952012 Spiatočná letenka Viedeň- Štokholm a spiatočný autobusový lístok -Schwechat 4284,00 03070010 OST-12-193 24.08.2012 SEBA SENATOR Banquets, Saratovská 2/A 231,30 00210311 OST-12-189 27.08.2012 GO travel Slovakia Moskovská 15 35715782 05962012 Preprava zásielok v tuzemsku a zahraničí 42,30 03873009-27.08.2012 ReMax Courier Service, Cikkerova 2 35825456 05972012 Pranie posteľnej bielizne 222,90 - OST-12-004 27.08.2012 TF čistiarenský salón T. Fegyveresová 05672012 Oprava hlavného vetvového čerpadla pre chladiaci systém klimatizácie H -havária 1989,23 - OST-12-175 14.08.2012 Imrich Vanko VAREMONT Sch.-Trnavského 4 30143942 Horné Saliby 990 11881470 05692012 OTIS - servis výťahov za obdobie 447,80 00572009-14.08.2012 OTIS Výťahy, Roţňavská č. 2 35683929

05702012 Spiatočná letenka Viedeň Paríţ a spiatočný autobusový lístok -Viedeň 232,30 - OST-12-181 14.08.2012 Go travel Slovakia Moskovska 15 05732012 Odborná prehliadka výťahu A2N/1000 štvrťročná revízia 76,80 1191994-15.08.2012 BARYT, Agátová 7/A 357792175 05742012 Zriadenie dverného zámku v objekte H 05752012 Prepravné náklady spojené s prepravou zásielky do zahraničia Grécko 33,60 1191994-15.08.2012 BARYT, Agátová 7/A 90,06 07420206-15.08.2012 DHL Express Slovakia, Letisko M.R. Štefánika 65 357792175 31342876 05772012 Osobné ochranné a pracovné prostriedky 696,60 - MTZ-12-073 16.08.2012 WALDES&PARTNER, Topolčianska 29 35895721 05782012 Ochranné pracovné prostriedky 2032,00 - MTZ-12-074 16.08.2012 WALDES&PARTNER, Topolčianska 29 35895721 05792012 Výroba drţiakov č. výkresov 0151, 0152 60,00 - OST-12-128 21.08.2012 Ing. Jozef Blecha Budatínska 41 11665114 05812012 Mobilný pracovný stôl s oceľovou plochou 360,29 - MTZ-12-041 21.08.2012 KOVOTYP, Sartorisova 8 35808705 05822012 Refakturácia opravy a servis výťahov v objekte I za 65,33 03390005-21.08.2012 BIONT, a.s. Karloveská 63 35917571 05832012 Súčiastka SUPERTHAL SHC100C/H 1450,00 - MTZ-12-083 21.08.2012 KNTL, a.s. Velké Hamry 210 Česká republika 25426656

05852012 Odber PHM za obdobie 2.8. 2012-14.8.2012 a kúpa autolekárničky 319,99 013770006-23.08.2012 Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1 31322832 05862012 Oprava závady na zabezpečovacom zariadení v objekte H 21,12 - OST-12-192 23.08.2012 G4S Technology Solutions (SK), Višňová 16 36662259 05882012 Oprava vonkajších a vnútorných roliet 486,60 - OST-12-195 24.08.2012 Robert Tadam Budovateľská 12 37440543 05902012 Mesačný kontrola EPS za 08/2012 119,50 08131096-24.08.2012 Jozef Marušinec Podhájska 222 Budmerice 11815248 05922012 Aluminium Breadboards 1B-ALl- 60-60-015-BL 1399,20 - MTZ-12-097 24.08.20012 KVANT, FMFI UK Mlynská dolina 31398294 05932012 Oprava a servis výťahov v objekte I za 04/2012 656,33 03390005-24.08.2012 BIONT, a.s. Karloveská 63 35917571 05942012 Oprava a servis výťahov v objekte I za 06/2012 65,33 03390005-24.08.2012 BIONT, a.s. Karloveská 63 35917571 05982012 Vytepovanie kobercov a 2 ks čalúnených kresiel 140,60 - OST-12-186 03.09.2012 Jozef Krajčovič OZON Chorvátska 47 Chorvátsky Grob 14057913 05992012 Dobropis k fa 05752012 prepravné za zásielku do Grécka -35,30 07420206-27.08.2012 DHL Express, Letisko M.R. Štefánikova 65 31342876 06002012 Počítačové komponenty 139,56 - MTZ-12-108 27.08.2012 AGEM Computers, Panónska 42 35692715

06012012 Telekomunikačné sluţby za obdobie 24.08.-23.09.2012 127,42 02567500-30.08.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 356987270 06022012 Nákup napájací adaptér sieťový 16,08 - MTZ-12-039 30.08.20152 GM ELECTRONIC Slovakia, Mlynské nivy 58 31352324 06042012 Vytepovanie koberca v učebni Vzdelávacie stredisko 90,00 - OST-12-194 03.09.2012 Jozef Krajčovič OZON Chorvátska 47 Chorvátsky Grob 14057913 06052012 Vytepovanie koberca a sedačiek v kongresovej sále 531,65 - OST-12-191 03.09.2012 Jozef Krajčovič OZON Chorvátska 47 Chorvátsky Grob 14057913 06072012 Sluţby internetu od 1.8. do 31.8.2012 198,00 15420009-03.09.2012 RadioLAN, Kuklovská 9 35892641 06082012 Prepravné náklady spojené s prepravou zásielok v tuzemsku 10,36 07420206-03.09.2012 DHL Expresss Letisko M.R. Štefánika 31342876 060962012 Výkon stráţnej sluţby za mesiac 08/2012 7999,49 04132001-04.09.2012 SLOVAKIA SECURITY, Odborárska 3 35691034 06102012 Výkon stráţnej sluţby za mesiac 08/2012 objekt refakturácia ÚNMS SR 3999,74 04132001-04.09.2012 SLOVAKIA SECURITY, Odborárska 3 35691034 06112012 Toaletný papier 411,60 - MTZ-12-109 04.09.2012 Andrej Lučenič CAR LINE J. Poničana 5 32155557 06122012 Oprava nákladného výťahu v objekte A havária 510,36 00572009 OST-12-198 05.09.2012 OTIS Výťahy, Roţňavská č. 2 35683929

06132012 Bezdrôtová klávesnica 35,64 - MTZ-12-110 06.09.2012 MAXTIP Gallayova 9 06142012 Spiatočná letenka Viedeň-Berlín a spiatočný autobusový lístok -Viedeň 366,60 - OST-12-199 06.09.2012 GO travel Slovakia Moskovska 15 34998608 06152012 Prenájom osobných dozimetrov za obdobie 08/2012 45,19 00725012-06.09.2012 SLM, n.o. Hviezdoslavova 31 Banská Bystrica 37954521 06162012 Spektrálne kalibračné lampy 469,00 - MTZ-12-104 06.09.2012 LAO prumyslové systémy Na Floře 1328/4 Praha 25705512 06172012 Vodné a stočné za obdobie 08/2012 1425,49 03231099-06.09.2012 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 35850370 06182012 Technická spolupráca pri overení osobných váh Evocar pre MV SR 648,00 - OST-12-173 06.09.2012 Homola, Dlhé diely I/18 31325921 06192012 Ročná odborná skúška a odborná kontrola EPS 06202012 Demontáţ hlásičov a zásuvky, výmena slučkovej vloţky v objekte H 1841,75 08131096-06.09.2012 Jozef Marušinec Podhájska 222 Budmerice 145,20 08131096-06.09.2012 Jozef Marušinec Podhájska 222 Budmerice 11815248 11815248 06212012 Zbierka zákonov SR ročník 2013 112,86 - OST-12-179 07.09.2012 Poradca podnikateľov, Martina Rázusa 23A Ţilina 31592503 06232012 Poskytnutie pracovnej zdravotnej sluţby za obdobie 08/2012 70,80 01610010-07.09.2012 TeamPrevent, Moskovská 13 35945249

06242012 Výmena elektroniky IFC 090 na prietokomere bez zmeny technických parametrov 1284,00 - OST-12-197 07.09.2012 MICROWELL, SNP 2018/42 Šaľa 31414249 06252012 Čistiaci filter D 50231 a ULTRApure D50233 06262012 Odber PHM a sluţieb prostredníctvom odberových kariet Slovnaft 334,00 - MTZ-12-105 07.09.2012 Merck, Na Hřebenech II 1718/10 Praha 941,64 01370006-10.09.2012 Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1 18626971 31322832 06272012 Voda z povrchového odtoku za obdobie 08/2012 06282012 06302012 Telekomunikačné sluţby za obdobie 08/2012 internet a telefón Prenájom tlakových fliaš na špeciálne plyny za obdobie 08/2012 364,09 04490004-10.09.2012 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 145,42 1014057400-10.09.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadţičova 10 41,29 02226012 OST-12-030 10.09.2012 AIR PRODUCTS Slovakia, Mlynské nivy 74 35850370 35763469 35755326 06312012 Telekomunikačné sluţby za obdobie 08/2012 mobilná sieť 137,28 15670009-11.09.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadţičova 10 35763469 06322012 Telekomunikačné sluţby za obdobie 08/2012 1382,15 1014057400-11.09.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadţičova 10 35763469 06332012 Servis telefónnej ústredne HICOM 152,40 - OST-12-190 12.09.2012 MARTEL SK, Poludníkova 7 36714810 06372012 Telekomunikačné sluţby za obdobie 08/2012 234,71 05070011-13.09.2012 Telefónica 02 Slovakia, Einsteinova 24 35848863

05682012 Tonery do tlačiarní 135,86 - MTZ-12-103 14.08.2012 Andrej Lučenič CAR LINE Jána Poničana 5 32155557