Objednavky a faktury komplet.xlsx

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Objednavky a faktury komplet.xlsx"

Prepis

1 Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Identifikácia zmluvy/objednávky Dátum doručenia faktúry Dátum úhrady faktúry Dodávateľ Identifikačn é číslo dodávateľa Poznámka 82859/ Predplatné publikácií edície "Čo má vedieť mzdová účtovníčka..." - ročník 49,50 Objednávka č z AJFA & AVIS, s.r.o. Klemensova Žilina Zálohová faktúra Stravné lístky (december 2013) 6 756, Dodávka zemného plynu ( ) 1 651, Pranie a prenájom rohože 31,68 Zmluva o poskytovaní služieb spojených so zabezpečením stravných poukážok č. 35/2009 z Zmluva o dodávke plynu č. 44/2005 z Zmluva o servisnom prenájme rohoží č.2/2005 zo Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske Mýto 1/B, 831 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, Za obdobie až Držanie servisnej pohotovosti za mesiac december , O.K. Servis SK s.r.o., Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 265,44 Žiadosť o zapojenie do systému zberu z Hlavné mesto SR, Primaciálne nám. 1, Služba KONZULTANT v oblasti BOZP, OPP a OH na internetovom serveri (pre rok ) 154, Dodávka elektriny za december , Voda z povrchového odtoku 28, Telekomunikačné služby pevnej siete 1 083,95 13/0738 Servis kopírovacích strojov za december , Poštové služby za december ,75 Zmluva č.49/2006 z (odborné služby v oblasti BOZP, OPP a OH) Zmluva o združenej dodávke elektriny č. R15/ z v znení dodatkov č.1 až 4 Zmluva o odvádzaní vôd z povrchového odtoku č.5/2003 z Zmluva o pripojení pobočkovej TÚ k verejnej telekomunikačnej sieti z Zmluva o údržbe a servise č.8/2006 z v Zmluva č.10/2003 z (poštový priečinok) a č.20/2004 z (zásielky) Igor Rybanský BOZPO AGENCY, Radlinského 471, Topoľčany ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, A.S.E.P., spol. s r.o., Lamačská cesta 111, Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica )

2 Publikácia "Finančný spravodajca", ročník ,42 Objednávka č zo Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A Žilina ,96 ) Vodné, stočné 140,44 Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd č.3/2003 z Faktúrované obdobie Oprava služobného motorového vozidla VW Passat podľa protokolu z STK kontroly vozidla 180,24 Objednávka č zo FV Kávovar JURA IMPRESSA F55 929,00 Objednávka č z Autodielňa TÓBA, Stredná 32, MyCoffee, s.r.o., Haburská 49/A, Služby konektivity poskytovanej na optickom vlákne pre prístup do Internetu 33,00 Zmluva o poskytovaní služieb č.12/2010 zo SANET-združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete, Vazovova 5, Ročný členský poplatok 008 Profylaktická prehliadka ročná 2 056, Hlasové služby 1 054,00 Zmluva o poskytovaní osobitných zliav z ceny lekomunikačných služieb č. 22/03 zo O.K. Servis SK s.r.o., Metodova 8, Vykonanie pravidelnej mesačnej kontroly EPS v objekte organizácie 59, Stravné lístky (január ) 6 632,00 Zmluva o poskytovaní služieb spojených so zabezpečením stravných poukážok č. 35/2009 z Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske Mýto 1/B, Výkon strážnej služby za mesiac január Tlačiareň CE 528 A LaserJet P 3015 DN A4, tlačiareň HP LaserJet Pro M 1536 dnf + toner Dodávka zemného plynu ( ) 5 426,35 Zmluva o poskytovaní súkromných bezpečnostných služieb č. 1/2003 z v znení dodatkov č ,06 Objednávka č z ,00 Zmluva o dodávke plynu č. 44/2005 z SLOVAKIA SECURITY, s.r.o., Odborárska 3, AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Držanie servisnej pohotovosti za mesiac január 597, O.K. Servis SK s.r.o., Pranie a prenájom rohože 31,68 Zmluva o servisnom prenájme rohoží č.2/2005 zo Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, Za obdobie až

3 Čistiace a upratovacie práce, dodávka hygienického materiálu (január ) 1473,52 Zmluva o poskytovaní služieb č.11/2013 zo MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, F/0074 Software Assurance na rok 861,60 Objednávka č z BSP Softwardistribution a.s., K Železnej studienke 27, Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 331,80 Žiadosť o zapojenie do systému zberu z Hlavné mesto SR, Primaciálne nám. 1, Telekomunikačné služby pevnej siete 1 323, Štvrťročná odborná prehliadka sekciovej brány SECURA 500 (2940x3530) 104,40 Zmluva o pripojení pobočkovej TÚ k verejnej telekomunikačnej sieti z Servisná zmluva na odborné prehliadky, odborné skúšky a servis č. 6/2008 z Oprava hydraulického výťahu HOV ,84 Objednávka č z Servis výťahov za január 180, Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, JOLLY JOKER, a.s., Pod Klepáčom 5, Voda z povrchového odtoku 27,65 Zmluva o odvádzaní vôd z povrchového odtoku č.5/2003 z Výmena štartovacích akumulátorov pre UPS EZA GEH 275 Náklady za prevádzku kotolne a vzduchotechnických zariadení 269,64 Objednávka č z O.K. Servis SK s.r.o., Šintava 566 Úrad PSVR, 4 774, Vazovova 7/A, Za obdobie od do Poštové služby za január 223,90 Zmluva č.10/2003 z (poštový priečinok) a č.20/2004 z (zásielky) Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica Vodné, stočné 319, Dodávka elektriny za január 875,09 14/0059 Servis kopírovacích strojov za január 195,01 Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd č.3/2003 z Zmluva o združenej dodávke elektriny č. R15/ z v znení dodatkov č.1 až 4 Zmluva o údržbe a servise č.8/2006 z v ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, A.S.E.P., spol. s r.o., Lamačská cesta 111, Faktúrované obdobie a )

4 016 Oprava riadiacej dosky CSO 077 do UPS PXT QUASAR 30 kva vrátane testovania 1 619,52 Objednávka č z O.K. Servis SK s.r.o., Šintava Výučba francúzskeho jazyka v mesiacoch december 2013 a január 144,00 Zmluva o poskytovaní služieb č.40/2012 z Akadémia vzdelávania, Jarná 13, Žilina / 5/ Oprava na toaletách - výmena napúšťacích a vypúšťacích ventilov Oprava na toaletách - výmena napúšťacích a vypúšťacích ventilov 36,00 Servisná zmluva č.25/2012 z ,00 Servisná zmluva č.25/2012 z Disk Kingston SSD V GB 135,60 Objednávka č z František Horváth, Sklabinská 8, Rača František Horváth, Sklabinská 8, Rača AGEM COMPUTERS, spol. s r.o., Panónska 42, Služby konektivity poskytovanej na optickom vlákne pre prístup do Internetu 1 974,00 Zmluva o poskytovaní služieb č.12/2010 zo SANET-združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete, Vazovova 5, Čistiace a upratovacie práce, dodávka hygienického materiálu (február ) 1473, Pranie a prenájom rohože 31, Stravné lístky (február ) 6 816,00 Zmluva o poskytovaní služieb č.11/2013 zo Zmluva o servisnom prenájme rohoží č.2/2005 zo Zmluva o poskytovaní služieb spojených so zabezpečením stravných poukážok č. 35/2009 z MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske Mýto 1/B, Za obdobie až Dodávka zemného plynu ( ) 1 651,00 Zmluva o dodávke plynu č. 44/2005 z Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Vykonanie pravidelnej štvrťročnej kontroly EZS a EPS v objekte organizácie 601, Hlasové služby 1 454,70 Zmluva o poskytovaní osobitných zliav z ceny lekomunikačných služieb č. 22/03 zo Metodova 8, Držanie servisnej pohotovosti za mesiac február 597, O.K. Servis SK s.r.o., Voda z povrchového odtoku 25,44 Zmluva o odvádzaní vôd z povrchového odtoku č.5/2003 z

5 0023 Výkon strážnej služby za mesiac február 4 959,94 Zmluva o poskytovaní súkromných bezpečnostných služieb č. 1/2003 z v znení dodatkov č SLOVAKIA SECURITY, s.r.o., Odborárska 3, Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 265,44 Žiadosť o zapojenie do systému zberu z Hlavné mesto SR, Primaciálne nám. 1, Kancelárske potreby pre zamestnancov oerganizácie 734,26 Objednávka č z ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, Výučba francúzskeho jazyka v mesiaci február 108, Telekomunikačné služby pevnej siete 1 180, Dodávka elektriny za február 202, FV-26/ Tonery do sieťových tlačiarní pre potreby zamestnancov organizácie v počte 5 ks Softvérový zásah - úprava klapky v priestoroch organizácie Mimoriadny servis výťahov mimo paušál za február 2013 Zmluva o poskytovaní služieb č.40/2012 z Zmluva o pripojení pobočkovej TÚ k verejnej telekomunikačnej sieti z Zmluva o združenej dodávke elektriny č. R15/ z v znení dodatkov č.1 až 4 Akadémia vzdelávania, Jarná 13, Žilina Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, ,26 Objednávka č zo ,44 Objednávka č z , Servis výťahov za február 180, ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, MARTEL SK, s.r.o., Poludníková 7, ) Poštové služby za február 174,60 Zmluva č.10/2003 z (poštový priečinok) a č.20/2004 z (zásielky) Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica Služobný mobilný telefón pre zamestnanca organizácie 0,97 Dohoda č. 9/ o hromadnom uzavretí dodatkov k Zmluve o pripojení z Metodova 8, VU Predplatné na balíček SK sokol - Eurodenník na obdobie ,00 Objednávka č zo Next Finance, s.r.o., Zlešická 1848, Praha /0 Služobné osobné motorové vozidlo VW Passat Business 2.0 TDI BMT 6G ,24 Kúpna zmluva č.5/ z Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o., Dolnozemská 7, Softvér Zebra Designer Prov2 pre tlač čiarových kódov 240,00 Objednávka č z KODYS Slovensko, s.r.o., Sliačska 2,

6 Zmluva o dodávke pitnej vody z Vodné, stočné 242,95 verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd č.3/2003 z Faktúrované obdobie Servis kopírovacích strojov za február 66,54 Zmluva o údržbe a servise č.8/2006 z v A.S.E.P., spol. s r.o., Lamačská cesta 111, / Servisná prehliadka rozvodov a zariadení vody, rozvodov kanalizácie a rozvodov ÚK v neklimatizovanej časti budovy (+ stála servisná pohotovosť) - 1. štvrťrok 118,50 Servisná zmluva č.25/2012 z František Horváth, Sklabinská 8, Rača Ročný prístup k internetovému právnemu systému EPI v počte 3 ks 2 035,58 Objednávka č z S-EPI, s.r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina Hlasové služby 1 273,30 Zmluva o poskytovaní osobitných zliav z ceny lekomunikačných služieb č. 22/03 zo Metodova 8, Vyhotovenie vizitiek v počte 650 ks pre zamestnancov organizácie a vyhotovenie veľkorozmerového informačného materiálu 220,80 Objednávka č z Artypo, spol. s r.o., Ďumbierska 1/A, Dodávka a výmena 4 sád batérií do UPS 3 447,02 Objednávka č z Pranie a prenájom rohože 31,68 FV-30/ Softvérový zásah - úprava klapiek v priestoroch organizácie Poplatok za voliteľné služby aplikačnej podpory Poplatok za voliteľné služby aplikačnej podpory Paušálny poplatok za služby aplikačnej podpory Zmluva o servisnom prenájme rohoží č.2/2005 zo ,52 Objednávka č z , , ,00 Dohoda o pristúpení č.3/ z Dohoda o pristúpení č.3/ z Dohoda o pristúpení č.3/ z O.K. Servis SK s.r.o., Šintava 566 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, MARTEL SK, s.r.o., Poludníková 7, Za obdobie až

7 Zmluva o poskytovaní služieb spojených Stravné lístky (marec ) 7 084,00 so zabezpečením stravných poukážok č. 35/2009 z Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske Mýto 1/B, Dodávka zemného plynu ( ) 1 651,00 Zmluva o dodávke plynu č. 44/2005 z Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Podpora webového sídla za mesiace január až marec Výmena, oprava a nastavenie horáku kotla K 1 NTL 954, ,00 Zmluva o poskytovaní podpory webového sídla č. 14/11 z BUSINESS PROMOTION, s.r.o., Palkovičova 15, Úrad PSVR, Vazovova 7/A, Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 265,44 Žiadosť o zapojenie do systému zberu z Hlavné mesto SR, Primaciálne nám. 1, Čistiace a upratovacie práce, dodávka hygienického materiálu (marec ) Náklady za prevádzku kotolne a vzduchotechnických zariadení 1473, ,67 Zmluva o poskytovaní služieb č.11/2013 zo MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, Úrad PSVR, Vazovova 7/A, Za obdobie od do Vykonanie pravidelnej mesačnej kontroly EPS v objekte organizácie 59, Výkon strážnej služby za mesiac marec 5 426,35 Zmluva o poskytovaní súkromných bezpečnostných služieb č. 1/2003 z v znení dodatkov č SLOVAKIA SECURITY, s.r.o., Odborárska 3, Držanie servisnej pohotovosti za mesiac marec 597, O.K. Servis SK s.r.o., Voda z povrchového odtoku 27,65 Zmluva o odvádzaní vôd z povrchového odtoku č.5/2003 z Podpora hardvérových a softvérových produktov súvisiaca s plnením Zmluvy o dielo na budovanie záložného dátového centra pre interný IS v ŠP 4 258,64 Zmluva o dielo na budovanie záložného dátového centra pre interný IS v ŠP č. 27/2013 z Náklady za prevádzku kotolne a vzduchotechnických zariadení 4 979, Telekomunikačné služby pevnej siete 1 187,53 Zmluva o pripojení pobočkovej TÚ k verejnej telekomunikačnej sieti z Úrad PSVR, Vazovova 7/A, Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, Za obdobie od do

8 Zmluva č.10/2003 z (poštový Poštové služby za marec 137,45 priečinok) a č.20/2004 z (zásielky) Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica Dodávka elektriny za marec 250,36 FA-1/ Výkon dezinsekčných a deratizačných prác v budove organizácie Zmluva o združenej dodávke elektriny č. R15/ z v znení dodatkov č.1 až ,99 Zmluva o dielo č. 7/2009 z ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, EKO SLOVAKIA, s.r.o. ekologická firma, Floriánske nám. č.1, ) Vodné, stočné 254,10 Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd č.3/2003 z Faktúrované obdobie Servisné služby súvisiace s plnením Zmluvy o dielo na zabezpečenie kontinuity prevádzky interného informačného systému ŠP ,32 Zmluva o dielo na zabezpečenie kontinuity prevádzky interného informačného systému ŠP č. 37/2009 z v znení dodatkov č.1 až Servis kopírovacích strojov za marec 128, Servis výťahov za marec 180,05 DD Predplatné na balíček SK sokol - Eurodenník na obdobie Služby technickej podpory súvisiace s používaním administratívneho systému úradu WinASUa WinRS Výmena plynového kotla v spoločnom technologickom jadre Paušálny poplatok za služby aplikačnej podpory Zmluva o údržbe a servise č.8/2006 z v 0,00 Objednávka č zo , , ,00 Zmluva o dielo č. 7/2006 z v znení dodatku č.1 Dohoda o pristúpení č.3/ z A.S.E.P., spol. s r.o., Lamačská cesta 111, Next Finance, s.r.o., Zlešická 1848, Praha 4 IVES Košice, Čsl. armády 20, Košice Úrad PSVR, Vazovova 7/A, Vyúčtovacia faktúra Zálohová faktúra 0027 Pravidelný servis klimatizačných jednotiek Hiross a Hiref (1.štvrťrok ) 1 173,60 Zmluva na servis vzduchotechnických a klimatizačných zariadení č.25/2013 z Klimaservis, s.r.o., Trnavská 61, štvrťrok Kancelársky papier pre potreby organizácie (formát A4, A3) 1 360,06 Objednávka č z SCP Papier, a.s., Mostová 29, Ružomberok

9 Z Účtovné súvzťažnosti vo vedení účtovníctva rozp. a prísp. organizácií - aktualizácie a doplnky Vodoinštalatérske práce v sociálnych zariadeniach Poplatok za voliteľné služby aplikačnej podpory (nadpaušál) 129,60 Objednávka č zo ,00 Servisná zmluva č.25/2012 z , Pranie a prenájom rohože 31, Hlasové služby 1181, Dodávka a montáž klimatizácie do miestnosti 123 v priestoroch organizácie Dohoda o pristúpení č.3/ z Zmluva o servisnom prenájme rohoží č.2/2005 zo Zmluva o poskytovaní osobitných zliav z ceny lekomunikačných služieb č. 22/03 zo ,36 Objednávka č z Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska František Horváth, Sklabinská 8, Rača Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 Metodova 8, Klimaservis, s.r.o., Domašská 10, Zálohová faktúra Za obdobie až Vykonanie pravidelnej mesačnej kontroly EPS v objekte organizácie 59, , Úprava stien vo veľkometrážnej kancelárii na prízemí budovy organizácie 882,18 Objednávka č zo Ján Hubík - maliar, Hurbanova Ves 3, Senec Dodávka zemného plynu ( ) 1651,00 Zmluva o dodávke plynu č. 44/2005 z Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Stravné lístky (apríl ) 6856,00 Zmluva o poskytovaní služieb spojených so zabezpečením stravných poukážok č. 35/2009 z Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske Mýto 1/B, Výkon strážnej služby za mesiac apríl 5232,96 Zmluva o poskytovaní súkromných bezpečnostných služieb č. 1/2003 z v znení dodatkov č SLOVAKIA SECURITY, s.r.o., Odborárska 3, Držanie servisnej pohotovosti za mesiac apríl 597, O.K. Servis SK s.r.o., 13/ Vodoinštalatérske práce v sociálnych zariadeniach (výmena vypúšťacieho ventilu) Výučba francúzskeho jazyka v mesiaci marec 24,00 Servisná zmluva č.25/2012 z ,00 Zmluva o poskytovaní služieb č.40/2012 z František Horváth, Sklabinská 8, Rača Akadémia vzdelávania, Jarná 13, Žilina

10 Zmluva č.10/2003 z (poštový Poštové služby za apríl 209,80 priečinok) a č.20/2004 z (zásielky) Mimoriadny servis výťahov mimo paušál za apríl 111, Servis výťahov za apríl 180, Dodávka elektriny za apríl 320,55 Zmluva o združenej dodávke elektriny č. R15/ z v znení dodatkov č.1 až Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, ) Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 298,62 Žiadosť o zapojenie do systému zberu z Hlavné mesto SR, Primaciálne nám. 1, Kancelárske potreby pre zamestnancov oerganizácie 689,33 Objednávka č z ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, Náklady za prevádzku kotolne a vzduchotechnických zariadení 4415, Úrad PSVR, Vazovova 7/A, Za obdobie od do Z Prístup na portál Verejná správa PROFI (2 užívatelia od 8.6. do a od do ) 270,14 Objednávka č z Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 3192/13, Zálohová faktúra Voda z povrchového odtoku 26,54 Zmluva o odvádzaní vôd z povrchového odtoku č.5/2003 z Servis kopírovacích strojov za apríl 151, Štvrťročná odborná prehliadka sekciovej brány SECURA 500 (2940x3530) Čistiace a upratovacie práce, dodávka hygienického materiálu (apríl ) 104, ,68 Zmluva o údržbe a servise č.8/2006 z v Servisná zmluva na odborné prehliadky, odborné skúšky a servis č. 6/2008 z Zmluva o poskytovaní služieb č.11/2013 zo Periodikum TREND 74,00 Objednávka č z A.S.E.P., spol. s r.o., Lamačská cesta 111, JOLLY JOKER, a.s., Pod Klepáčom 5, MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, TREND Representative s.r.o., Tomášikova 23, Preddavková faktúra

11 Paušálny poplatok za služby aplikačnej podpory 90444,00 Dohoda o pristúpení č.3/ z Poplatok za voliteľné služby aplikačnej podpory (nadpaušál) 3974,40 Dohoda o pristúpení č.3/ z Služby konektivity poskytovanej na optickom vlákne pre prístup do Internetu 1974,00 Zmluva o poskytovaní služieb č.12/2010 zo SANET-združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete, Vazovova 5, Vodné, stočné 225, Pranie a prenájom rohože 31,68 Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd č.3/2003 z Zmluva o servisnom prenájme rohoží č.2/2005 zo Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, Faktúrované obdobie Za obdobie až Vykonanie pozáručného servisu EPS v objekte organizácie 160, Vykonanie pravidelnej štvrťročnej kontroly EZS a EPS v objekte organizácie 601, Náklady za prevádzku kotolne a vzduchotechnických zariadení 4771, Hlasové služby 1131, Dodávka elektriny za máj 383, Stravné lístky (máj ) 7 156,00 Zmluva o poskytovaní osobitných zliav z ceny lekomunikačných služieb č. 22/03 zo Zmluva o združenej dodávke elektriny č. R15/ z v znení dodatkov č.1 až 4 Zmluva o poskytovaní služieb spojených so zabezpečením stravných poukážok č. 35/2009 z Úrad PSVR, Vazovova 7/A, Metodova 8, ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske Mýto 1/B, Za obdobie od do ) Voda z povrchového odtoku 27,65 Zmluva o odvádzaní vôd z povrchového odtoku č.5/2003 z

12 Čistiace a upratovacie práce, dodávka hygienického materiálu (máj ) Dodávka zemného plynu ( ) 1473, , Výkon strážnej služby za mesiac máj 5 369, Umývanie vonkajších presklených plôch budovy horolezeckou technikou 1 493, Telekomunikačné služby pevnej siete 1 065,22 Zmluva o poskytovaní služieb č.11/2013 zo Zmluva o dodávke plynu č. 44/2005 z Zmluva o poskytovaní súkromných bezpečnostných služieb č. 1/2003 z v znení dodatkov č.1-8 Zmluva o poskytovaní služieb č. 13/ z Zmluva o pripojení pobočkovej TÚ k verejnej telekomunikačnej sieti z MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, SLOVAKIA SECURITY, s.r.o., Odborárska 3, KLINTON, s.r.o., Trnavská cesta 74/A, 821 Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, Držanie servisnej pohotovosti za mesiac máj 597, O.K. Servis SK s.r.o., Publikácia "Personálny a mzdový poradca podnikateľa" - ročník 2015 Vyhotovenie Výročnej správy Štátnej pokladnice za rok 2013 v tlačenej forme v počte 80 ks 77,65 Objednávka č z ,00 Zmluva o dielo č. 26/2013 z Poradca podnikateľa, s.r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina 1 BUSINESS PROMOTION, s.r.o., Palkovičova 15, Zálohová faktúra Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 298,62 Žiadosť o zapojenie do systému zberu z Hlavné mesto SR, Primaciálne nám. 1, Poplatok za voliteľné služby aplikačnej podpory - štúdia realizovateľnosti Kancelárske stoličky pre zamestnancov organizácie v počte 7 ks Prenosná klimatizácia Whirpool AMD 092/ , Servis výťahov za máj 180, Mimoriadny servis výťahov mimo paušál za máj Dohoda o pristúpení č.3/ z ,74 Objednávka č z ,00 Objednávka č z , Kovotyp, s.r.o., Sartorisova 8, František Majtán - EURONICS TPD, Farského 26,

13 Zmluva č.10/2003 z (poštový Poštové služby za máj 250,30 priečinok) a č.20/2004 z (zásielky) Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica Paušálny poplatok za služby aplikačnej podpory Oprava reproduktoru v služobnom mobilnom telefóne Nokia C , Servis kopírovacích strojov za máj 105, Výučba francúzskeho jazyka v mesiaci máj Publikácia "Personálny a mzdový poradca podnikateľa" - ročník 2015 Dohoda o pristúpení č.3/ z ,00 Objednávka č z , Pranie a prenájom rohože 33,89 Zmluva o údržbe a servise č.8/2006 z v Zmluva o poskytovaní služieb č.40/2012 z ,00 Objednávka č z Zmluva o servisnom prenájme rohoží č.2/2005 zo Metodova 8, A.S.E.P., spol. s r.o., Lamačská cesta 111, Akadémia vzdelávania, Jarná 13, Žilina Poradca podnikateľa, s.r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina 1 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, Vyúčtovacia faktúra Za obdobie až Vodné, stočné 229,58 Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd č.3/2003 z Faktúrované obdobie Poplatok za voliteľné služby aplikačnej podpory - štúdia realizovateľnosti ,80 Dohoda o pristúpení č.3/ z Umývanie vnútorných presklených plôch budovy a okien a čistenie horizontálnych žalúzií 1 830,96 Zmluva o poskytovaní služieb č. 13/ z KLINTON, s.r.o., Trnavská cesta 74/A, Pravidelný servis klimatizačných jednotiek, fancoilov a vzduchových clôn (2.štvrťrok ) 4 376,40 Zmluva na servis vzduchotechnických a klimatizačných zariadení č.25/2013 z Klimaservis, s.r.o., Trnavská 61, štvrťrok 0074 Oprava 2 klimatizačných jednotiek v serverovni organizácie ARDAL Hlasové služby 1 320, ,00 Objednávka č z Zmluva o poskytovaní osobitných zliav z ceny lekomunikačných služieb č. 22/03 zo Klimaservis, s.r.o., Domašská 10, Metodova 8,

14 Vykonanie pravidelnej mesačnej kontroly EPS v objekte organizácie 59, Jún Dodávka zemného plynu ( ) Čistiace a upratovacie práce, dodávka hygienického materiálu (jún ) 1 651, ,52 Zmluva o dodávke plynu č. 44/2005 z Zmluva o poskytovaní služieb č.11/2013 zo Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, / Servisná prehliadka rozvodov a zariadení vody, rozvodov kanalizácie a rozvodov ÚK v neklimatizovanej časti budovy (+ stála servisná pohotovosť) - 2. štvrťrok 118,50 Servisná zmluva č.25/2012 z František Horváth, Sklabinská 8, Rača Stravné lístky (jún ) 7 612,00 Zmluva o poskytovaní služieb spojených so zabezpečením stravných poukážok č. 35/2009 z Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske Mýto 1/B, Držanie servisnej pohotovosti za mesiac jún 597, O.K. Servis SK s.r.o., 0079 Výkon strážnej služby za mesiac jún 5 289,84 Zmluva o poskytovaní súkromných bezpečnostných služieb č. 1/2003 z v znení dodatkov č SLOVAKIA SECURITY, s.r.o., Odborárska 3, Servisné služby súvisiace s plnením Zmluvy o dielo na zabezpečenie kontinuity prevádzky interného informačného systému ŠP ,83 Zmluva o dielo na zabezpečenie kontinuity prevádzky interného informačného systému ŠP č. 37/2009 z v znení dodatkov č.1 až Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 265,44 Žiadosť o zapojenie do systému zberu z Hlavné mesto SR, Primaciálne nám. 1, Voda z povrchového odtoku 26,54 Zmluva o odvádzaní vôd z povrchového odtoku č.5/2003 z Podpora hardvérových a softvérových produktov súvisiaca s plnením Zmluvy o dielo na budovanie záložného dátového centra pre interný IS v ŠP 4 258,64 Zmluva o dielo na budovanie záložného dátového centra pre interný IS v ŠP č. 27/2013 z Paušálny poplatok za služby aplikačnej podpory ,00 Dohoda o pristúpení č.3/ z

15 5037 Náklady za prevádzku kotolne a vzduchotechnických zariadení 3 637, Dodávka elektriny za jún 222, Servis výťahov za jún 180, Mimoriadny servis výťahov mimo paušál za jún Tonery do sieťových tlačiarní pre potreby zamestnancov organizácie v počte 7 ks 93, Telekomunikačné služby pevnej siete 1 106, Výučba francúzskeho jazyka v mesiaci jún Zmluva o združenej dodávke elektriny č. R15/ z v znení dodatkov č.1 až ,16 Objednávka č z ,00 Zmluva o pripojení pobočkovej TÚ k verejnej telekomunikačnej sieti z Zmluva o poskytovaní služieb č.40/2012 z Úrad PSVR, Vazovova 7/A, ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, Akadémia vzdelávania, Jarná 13, Žilina Za obdobie od do ) Poštové služby za jún 359,10 Zmluva č.10/2003 z (poštový priečinok) a č.20/2004 z (zásielky) Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica Vodné, stočné 240,73 Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd č.3/2003 z Faktúrované obdobie Profylaktická prehliadka polročná (+ nevyhnutný servisný zásah) 1 576, O.K. Servis SK s.r.o., FO Token RSA SID 700 s dobou expirácie 2 roky 894,00 Objednávka č z DITEC, a.s., Plynárenská 7/C, Pravidelná kontrola elektrických spotrebičov a pravidelná revízia elektrického ručného náradia v budove organizácie Poplatok za voliteľné služby aplikačnej podpory - štúdia realizovateľnosti 1 383, , Pranie a prenájom rohože 33,89 Zmluva o poskytovaní služieb č.17/ z Dohoda o pristúpení č.3/ z Zmluva o servisnom prenájme rohoží č.2/2005 zo OPaOS s.r.o., Žltá 2/C, Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, Za obdobie až

16 Zmluva o údržbe a servise č.8/2006 z Servis kopírovacích strojov za jún 21, v OF Služobný mobilný telefón pre zamestnanca organizácie Oprava automatických vstupných dverí do budovy organizácie Oprava služobného motorového vozidla Škoda Superb po km 1, Hlasové služby 1 189, Výkon strážnej služby za mesiac júl 5 540,11 Dohoda č. 18/ o hromadnom uzavretí dodatkov k Zmluve o pripojení z ,88 Objednávka č z ,34 Objednávka č z Zmluva o poskytovaní osobitných zliav z ceny lekomunikačných služieb č. 22/03 zo Zmluva o poskytovaní súkromných bezpečnostných služieb č. 1/2003 z v znení dodatkov č A.S.E.P., spol. s r.o., Lamačská cesta 111, Metodova 8, Oldman s.r.o., Dlhé Diely I. č. 17/B, MATLOVIČ spol. s r.o., Krajinská 4, Metodova 8, SLOVAKIA SECURITY, s.r.o., Odborárska 3, Vykonanie pravidelnej mesačnej kontroly EPS v objekte organizácie 59, Júl 092 Držanie servisnej pohotovosti za mesiac júl 597, O.K. Servis SK s.r.o., Stravné lístky (júl ) 5 704,00 Zmluva o poskytovaní služieb spojených so zabezpečením stravných poukážok č. 35/2009 z Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske Mýto 1/B, Voda z povrchového odtoku 27,65 Zmluva o odvádzaní vôd z povrchového odtoku č.5/2003 z Zákonník práce - komentár (aktualizácia k 25.júlu ) Čistiace a upratovacie práce, dodávka hygienického materiálu (júl ) 17, , Servis výťahov za júl 180, Dodávka elektriny za júl 544, Tonery do sieťových tlačiarní pre potreby zamestnancov organizácie v počte 2 ks Objednávka č /b zo Zmluva o poskytovaní služieb č.11/2013 zo Zmluva o združenej dodávke elektriny č. R15/ z v znení dodatkov č.1 až ,82 Objednávka č z Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, )

17 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 298,62 Žiadosť o zapojenie do systému zberu z Hlavné mesto SR, Primaciálne nám. 1, Telekomunikačné služby pevnej siete 1 072, Servis kopírovacích strojov za júl 162, Poštové služby za júl 135,80 Zmluva o pripojení pobočkovej TÚ k verejnej telekomunikačnej sieti z Zmluva o údržbe a servise č.8/2006 z v Zmluva č.10/2003 z (poštový priečinok) a č.20/2004 z (zásielky) Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, A.S.E.P., spol. s r.o., Lamačská cesta 111, Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica Publikácia "Finančný spravodajca", ročník ,96 Objednávka č z Poradca podnikateľa, s.r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina Zálohová faktúra Následný certifikát k certifikátu SN ,08 Objednávka č zo D.Trust Certifikačná autorita, a.s., Plynárenská 7/C, Paušálny poplatok za služby aplikačnej podpory Štvrťročná odborná prehliadka sekciovej brány SECURA 500 (2940x3530) Oprava nefunkčného svetelného obvodu v serverovni ARDALu Vypracovanie protokolu o určení vonkajších vplyvov (STN /2007, STN /2100) ,00 104, Pranie a prenájom rohože 33,89 Dohoda o pristúpení č.3/ z Servisná zmluva na odborné prehliadky, odborné skúšky a servis č. 6/2008 z ,00 Objednávka č z ,00 Objednávka č z Zmluva o servisnom prenájme rohoží č.2/2005 zo JOLLY JOKER, a.s., Pod Klepáčom 5, OPaOS s.r.o., Žltá 2/C, OPaOS s.r.o., Žltá 2/C, Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, Za obdobie až Vodné, stočné 251,88 Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd č.3/2003 z Faktúrované obdobie Služby konektivity poskytovanej na optickom vlákne pre prístup do Internetu 1 974,00 Zmluva o poskytovaní služieb č.12/2010 zo SANET-združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete, Vazovova 5, Júl - september

18 A.S.E.P. spol. s r.o., Kopírovací stroj XEROX WorkCentre ,00 Objednávka č z Lamačská cesta 111, Hlasové služby 1 198, Náklady za prevádzku kotolne a vzduchotechnických zariadení Servis veľkokapacitného skartovacieho stroja MY Intimus 16.50S 3 528,83 Zmluva o poskytovaní osobitných zliav z ceny lekomunikačných služieb č. 22/03 zo ,60 Objednávka č z Metodova 8, Úrad PSVR, Vazovova 7/A, MAILTEC SLOVAKIA spol. s r.o., Nám. Hraničiarov 29, Za obdobie od do Vykonanie odbornej prehliadky a skúšky systémov EZS, EZS-RP, PTV, SKV a EPS 1 204, Oprava kopírovacieho stroja Toshiba e- Studio 453 Dodávka zemného plynu ( ) Výkon strážnej služby za mesiac august 51,60 Objednávka č z , ,47 Zmluva o dodávke plynu č. 44/2005 z Zmluva o poskytovaní súkromných bezpečnostných služieb č. 1/2003 z v znení dodatkov č AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, SLOVAKIA SECURITY, s.r.o., Odborárska 3, Stravné lístky (august ) 5 752,00 Zmluva o poskytovaní služieb spojených so zabezpečením stravných poukážok č. 35/2009 z Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske Mýto 1/B, / 45/ Oprava horizontálnych a vertikálnych žalúzií v budove organizácie Oprava vertikálnych žalúzií v priestoroch organizácie 1 852,68 Objednávka č z ,98 Objednávka č z THERMOLUX spol. s r.o., Povoda 506, Dunajská Streda THERMOLUX spol. s r.o., Povoda 506, Dunajská Streda Držanie servisnej pohotovosti za mesiac august 597, O.K. Servis SK s.r.o., Čistiace a upratovacie práce, dodávka hygienického materiálu (august ) 1473, Dodávka elektriny za august 295,24 Zmluva o poskytovaní služieb č.11/2013 zo Zmluva o združenej dodávke elektriny č. R15/ z v znení dodatkov č.1 až MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, ) Kancelárske potreby pre zamestnancov oerganizácie 486,23 Objednávka č zo ŠEVT, a.s., Plynárenská 6,

19 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 298,62 Žiadosť o zapojenie do systému zberu z Hlavné mesto SR, Primaciálne nám. 1, Paušálny poplatok za služby aplikačnej podpory , Servis výťahov za august 180, Telekomunikačné služby pevnej siete 944, Voda z povrchového odtoku 27,65 Dohoda o pristúpení č.3/ z Zmluva o pripojení pobočkovej TÚ k verejnej telekomunikačnej sieti z Zmluva o odvádzaní vôd z povrchového odtoku č.5/2003 z Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, Tonery do sieťových tlačiarní pre potreby zamestnancov organizácie v počte 3 ks 697,42 Objednávka č zo AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, O Obnova komerčných certifikátov v počte 2 ks 38,16 Objednávka č zo D.Trust Certifikačná autorita, a.s., Plynárenská 7/C, Poštové služby za august 81,15 Zmluva č.10/2003 z (poštový priečinok) a č.20/2004 z (zásielky) Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica Pozáručný servis EPS v objekte - oprava chybného detektora systému EPS 79, Pozáručný servis EPS v objekte - oprava nefunkčného tlačidla systému EPS 79, Náklady za prevádzku kotolne a vzduchotechnických zariadení 5 539, Úrad PSVR, Vazovova 7/A, Za obdobie od do Vodné, stočné 234,05 Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd č.3/2003 z Faktúrované obdobie Podpora webového sídla za mesiace apríl až august 1590,00 Zmluva o poskytovaní podpory webového sídla č. 14/11 z BUSINESS PROMOTION, s.r.o., Palkovičova 15,

20 Servis kopírovacích strojov za august Oprava klimatizačného zariadenia v strojovni výťahov 162,83 Zmluva o údržbe a servise č.8/2006 z v znení dodatkov č.1 až ,16 Objednávka č z A.S.E.P., spol. s r.o., Lamačská cesta 111, Klimaservis, s.r.o., Domašská 10, Pravidelný servis klimatizačných jednotiek Hiross a Hiref (3.štvrťrok ) 1 173,60 Zmluva na servis vzduchotechnických a klimatizačných zariadení č.25/2013 z Klimaservis, s.r.o., Trnavská 61, štvrťrok Oprava sekciovej brány SECURA 500 (2940x3530) po havárii Pranie a prenájom rohože 33, Oprava a kontrola obkladu na fasáde budovy organizácie Dodávka zemného plynu ( ) 60,00 Objednávka č z Zmluva o servisnom prenájme rohoží č.2/2005 zo ,40 Objednávka č z ,00 Zmluva o dodávke plynu č. 44/2005 z JOLLY JOKER, a.s., Pod Klepáčom 5, Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 Forza Group, spol. s r.o., Elektrárenská 1, Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Za obdobie až / Servisná prehliadka rozvodov a zariadení vody, rozvodov kanalizácie a rozvodov ÚK v neklimatizovanej časti budovy (+ stála servisná pohotovosť) - 3. štvrťrok 118,50 Servisná zmluva č.25/2012 z František Horváth, Sklabinská 8, Rača Hlasové služby 968, Oprava klimatizačnej jednotky HIREF HTC 0145 (pre ARDAL) Oprava klimatizačného systému VRV pre kancelárie organizácie Zmluva o poskytovaní osobitných zliav z ceny lekomunikačných služieb č. 22/03 zo ,04 Objednávka č z ,80 Objednávka č z Metodova 8, Klimaservis, s.r.o., Domašská 10, Klimaservis, s.r.o., Domašská 10, Stravné lístky (september ) 7 996,00 Zmluva o poskytovaní služieb spojených so zabezpečením stravných poukážok č. 35/2009 z Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske Mýto 1/B, Voda z povrchového odtoku 26,54 Zmluva o odvádzaní vôd z povrchového odtoku č.5/2003 z Vykonanie pravidelnej mesačnej kontroly EPS v objekte organizácie 59, September

21 Výkon strážnej služby za mesiac september Čistiace a upratovacie práce, dodávka hygienického materiálu (september ) Tonery do tlačiarní pre potreby zamestnancov organizácie v počte 8 ks 5 232, ,52 Zmluva o poskytovaní súkromných bezpečnostných služieb č. 1/2003 z v znení dodatkov č.1-8 Zmluva o poskytovaní služieb č.11/2013 zo ,04 Objednávka č z SLOVAKIA SECURITY, s.r.o., Odborárska 3, MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, Držanie servisnej pohotovosti za mesiac september 597, O.K. Servis SK s.r.o., Servisné služby súvisiace s plnením Zmluvy o dielo na zabezpečenie kontinuity prevádzky interného informačného systému ŠP ,83 Zmluva o dielo na zabezpečenie kontinuity prevádzky interného informačného systému ŠP č. 37/2009 z v znení dodatkov č.1 až Podpora hardvérových a softvérových produktov súvisiaca s plnením Zmluvy o dielo na budovanie záložného dátového centra pre interný IS v ŠP 4 258,64 Zmluva o dielo na budovanie záložného dátového centra pre interný IS v ŠP č. 27/2013 z Obdobie od do Pranie a prenájom rohože 33, Telekomunikačné služby pevnej siete 1 038, Servis výťahov za september 180, Poštové služby za september 103,30 Zmluva o servisnom prenájme rohoží č.2/2005 zo Zmluva o pripojení pobočkovej TÚ k verejnej telekomunikačnej sieti z Zmluva č.10/2003 z (poštový priečinok) a č.20/2004 z (zásielky) Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica Za obdobie až / Vodoinštalatérske práce v budove organizácie Sieťová multifunkčná tlačiareň HP LaserJet Enterprise flow M83 0z Odstránenie grafitov na fasáde budovy organizácie (cca 21 m2) 72,00 Servisná zmluva č.25/2012 z ,08 Objednávka č z ,80 Objednávka č z František Horváth, Sklabinská 8, Rača AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, A SEVIS LIPKA, s.r.o., Konventná 3, Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 265,44 Žiadosť o zapojenie do systému zberu z Hlavné mesto SR, Primaciálne nám. 1,

22 Zmluva o združenej dodávke elektriny č Dodávka elektriny za september 211,10 R15/ z v znení dodatkov č.1 až FV-102/ Paušálny poplatok za služby aplikačnej podpory Skladací schodíkový rebrík do registratúrneho strediska Telefónny aparát Alcatel - Lucent 8029 PREMIUM + príslušenstvo + telekomunikačné služby (sekretariát riaditeľa) Servis kopírovacích strojov za september ,00 Dohoda o pristúpení č.3/ z ,80 Objednávka č z ,74 Objednávka č zo ,04 Zmluva o údržbe a servise č.8/2006 z v znení dodatkov č.1 až ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, AJ Produkty, a.s., Galvaniho 7/B, MARTEL SK, s.r.o., Poludníková 7, A.S.E.P., spol. s r.o., Lamačská cesta 111, ) 3664 Pracovné odevy a ochranné pracovné pomôcky pre vodičov organizácie 272,00 Objednávka č zo Podolcová Ľubica - ĽUBICA, Vajnorská 131/A, Pracovné odevy a ochranné pracovné pomôcky pre vybraných zamestnancov organizácie 768,00 Objednávka č zo Podolcová Ľubica - ĽUBICA, Vajnorská 131/A, FV-103/ Telefónny aparát A 4019 (5 ks) 614,40 Objednávka č zo Pozáručný servis SKV (systém kontroly vstupu) v objekte - výmena riadiacej dosky Náklady za prevádzku kotolne a vzduchotechnických zariadení 807, , MARTEL SK, s.r.o., Poludníková 7, Úrad PSVR, Vazovova 7/A, Za obdobie od do Pracovné kalendáre a diáre na rok 2015 pre zamestnancov organizácie 615,43 Objednávka č z ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, Výmena pneumatík na služobnom otorovom vozidle VW Passat (+vyváženie) 45,29 Objednávka č zo Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o., Dolnozemská 7, Poplatok za voliteľné služby aplikačnej podpory - štúdia realizovateľnosti ,40 Dohoda o pristúpení č.3/ z

FA2015.xlsx

FA2015.xlsx Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Identifikácia zmluvy/objednávky Dátum doručenia faktúry Dátum úhrady faktúry Dodávateľ Identifikačné číslo dodávateľa

Podrobnejšie

Číslo faktúry Predmet fakturácie suma s DPH zmluva/objednávka doručená splatnosť dodávateľ evidenčné číslo poznámky Hlasové služby 1 289,63

Číslo faktúry Predmet fakturácie suma s DPH zmluva/objednávka doručená splatnosť dodávateľ evidenčné číslo poznámky Hlasové služby 1 289,63 Číslo faktúry Predmet fakturácie suma s DPH zmluva/objednávka doručená splatnosť dodávateľ evidenčné číslo poznámky 5434303195 Hlasové služby 1 289,63 22/03 zo 7.5.2003 02.01.2018 04.01.2018 1000030 20170117

Podrobnejšie

Číslo faktúry Predmet fakturácie suma s DPH zmluva/objednávka doručená splatnosť dodávateľ evidenčné číslo poznámky Služby počítačovej siete

Číslo faktúry Predmet fakturácie suma s DPH zmluva/objednávka doručená splatnosť dodávateľ evidenčné číslo poznámky Služby počítačovej siete Číslo faktúry Predmet fakturácie suma s DPH zmluva/objednávka doručená splatnosť dodávateľ evidenčné číslo poznámky 1131812 Služby počítačovej siete SANET realiz. uzlom CVT STU 10-12/2018 1 70,00 Zmluva

Podrobnejšie

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan Faktúry 06-2016 e Názov Adresa IČO DFA160252 Vyúčtovanie PN za rok 2015. (ŠIC ZA, Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin) 70,01 III/146/G/2014-25.05.16 Mesto Martin Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01,

Podrobnejšie

Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.

Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo. Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia 20180635 4181256536 Brat.vodárenská spo. Prešovská 48, 82646 Bratislava 29, SK 35850370 EUR

Podrobnejšie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2012 4000040 fa ZSE energie 1.049,98 4000041 fa ZSE energie 704,05 4000115 Fa preddavok za elektrinu 12.500,00 4000120 Fa dod elektr.

Podrobnejšie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2018 4800005 záloha na tep. energiu 01/2018 15.300,00 4800006 záloha na tep. energiu 02/2018 13.330,00 4800009 záloha na tep. energiu

Podrobnejšie

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763 Čís.fakt.: 3120190122 / 2019 Dátum doruč.: 02.01.2019 Identif. zmluvy: RIMI-SK s.r.o 35763329 Skalická cesta 17 831 02 Ochrana objektu 1Q/2019 79,68 95,62 79,68 95,62 Čís.fakt.: 4002866244 / 2019 Dátum

Podrobnejšie

Zoznam faktúr 2018 (3)

Zoznam faktúr 2018 (3) identifikácia : obchodné 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska

Podrobnejšie

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011 Povinné zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv Zákon 11/00 ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 11 Došla dňa Celková suma Faktúra číslo Predmet fakturácie Dodávateľ IČO dodáv. JANUÁR 04.01.11 27,67 7011965376

Podrobnejšie

data.txt

data.txt Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-409 319309182 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Dodávku vody a ohrev 09-2018 11.10.2018 20.10.2018

Podrobnejšie

faktury_

faktury_ FAKTÚRY 2012 marec Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0122/12 Upratovanie 2/12 SKBB,BŠ,DT,KA,RA,LC, PT, RS, VK, ZV, ZC, ZH DF/0126/12 Vodné, stočné, zrážk.voda 16.11.2011-15.2.2012

Podrobnejšie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo objednávky Dátu

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo objednávky Dátu Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010003179 01.06.2017 MPRV SR 1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D 821 01, Bratislava - Ružinov / 31396674 1010003180 05.06.2017 MPRV SR

Podrobnejšie

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan Faktúry 12-2016 e Názov Adresa IČO DFA160560 Program ALFA plus 2016-2017. 48,56 - - 09.11.16 Kros a.s. A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina 31635903 DFA160561 (ŠŠI BA) 111,76 - - 15.11.16 Wolters Kluwer s. r.

Podrobnejšie

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávk y s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čisl o zml uvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2016 predplatné 15,60

Podrobnejšie

ZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018

ZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018 Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-276 3018371422 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky zamestnancov

Podrobnejšie

Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:

Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: Spojená škola 29.6.2 95301, Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 Číslo Obnos Mena

Podrobnejšie

Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou

Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph 142014 Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou 02.09.2014 1565,00 ochran.združenie zvierat na hrade Devín

Podrobnejšie

Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod

Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 2015663 0781014243 1781010428 5781014262 7102438793 0143008570 201606497 7418796823 7434220832

Podrobnejšie

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky:

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena Číslo Číslo faktúry: faktúry: s DPH zmluvy:

Podrobnejšie

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa dodávateľa / názov 3020190344 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623 19100040 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000001132 / Poláček / Dolné Srnie

Podrobnejšie

OBJEDNÁVKY Január 2017 Číslo objednávky: Dátum vyhotovenia: Meno / názov / partnera : Adresa partnera : Popis objednaného plnenia: Suma: / / IČO : Men

OBJEDNÁVKY Január 2017 Číslo objednávky: Dátum vyhotovenia: Meno / názov / partnera : Adresa partnera : Popis objednaného plnenia: Suma: / / IČO : Men OBJEDNÁVKY Január 2017 Suma: 1/2017 01/27/2017 VAŠA Slovensko,s.r.o. Račianske mýto Bratislava stravné lístky 420 ks + poplatok 1427 35683813 Mgr. Šamajová Dagmar riaditeľka 02/06/2017 OBJEDNÁVKY - február

Podrobnejšie

Faktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino

Faktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino Faktúry za rok 2019 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Milan Burgan, Dukelských hrdinov 1164/48, Zvolen, IČO: 41195663 3 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 4 ALEX s.r.o, Hadovská 870, Komárno, IČO: 36553859

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry p26/2015 51505242 35908718 RAABE Štefanovičova 20, 81104 Bratislava 63,85 predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD Položky: predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD, 1.000000

Podrobnejšie

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 26 Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3

Podrobnejšie

(Microsoft Word - janu\341r 2016_faktury.doc)

(Microsoft Word - janu\341r 2016_faktury.doc) dodávateľa Z00012016 Zálohová platba na dodávku tepelnej energie na 1/2016 Z00022016 07512015/ 811 07522015/ 812 Zálohová platba na dodávku elektrickej energie na mesiac 1/2016 Prenájom puzdra typ 8805

Podrobnejšie

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. zm

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. zm Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 20151217 Potraviny 263,65 04/2014 771/2015 04.01.2016 Fatra TIP s.r.o., Priemyselná 20151218 Potraviny 527,00 08/2014 772/2015 04.01.2016 Mäsovýroba

Podrobnejšie

Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného pl

Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného pl Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ

Podrobnejšie

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.

Podrobnejšie

Faktúry rok 2012

Faktúry rok 2012 Faktúry rok 2017 Číslo fa/druh fa Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2017 2/2017 3/2017 4/2017 5/2017 6/2017 7/2017 8/2017 9/2016 10/2016 Vývoz TKO mes. mobilnej 22.11.2016-21.12.2016 23,18 03.01.2017

Podrobnejšie

Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC Celková suma v Identifikačné údaje do

Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC Celková suma v Identifikačné údaje do Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC - 2015 Celková suma v Identifikačné údaje dodávateľa Adresa Údaje o FO objednáv. Identifikácia

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 149/2016 7295007081 36211222 VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 42,56 Dobropis - za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 Položky: MŠ-dobropis - elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 42.56 Eur, 30.04.2016

Podrobnejšie

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 26 Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA...

Podrobnejšie

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.

Podrobnejšie

faktury_

faktury_ FAKTÚRY 2012 február Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0059/12 Telefónne poplatky KÚ, SK DF/0060/12 Stravné lístky porada riaditeľov SK DF/0061/12 Stravné lístky za Katastrálny

Podrobnejšie

Obec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate

Obec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/547 120.00 O113/2017-OU 04.12.2017 PARM TRADE Bottova 26, 902 01 Pezinok 41030311 Mgr. Miriam Májeková, ekonóm Doprava-Mikuláš 2 DF2017/548 49.80 O114/2017-OU

Podrobnejšie

Štruktúrovaný prehľad údajov došlých faktúr za tovary , služieb a prác MsKS Komárno na zverejnenie

Štruktúrovaný prehľad údajov došlých faktúr za  tovary ,  služieb a prác MsKS Komárno na zverejnenie Štruktúrovaný prehľad údajov došlých faktúr za tovary, služieb a prác MsKS Komárno na zverejnenie podľa 5b, zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe informácií v z.n.p. Číslo FA Popis fakturovaného plnenia

Podrobnejšie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry dodávateľa / názov 2018097 05.10.2018 19.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182192 05.10.2018 19.11.2018 M 1000011048 / Radio Services a.s. / 21182250

Podrobnejšie

Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady

Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 71834902 71834901 9009 9013 9012 1810296 31654363 Tatranská mliekareň a.s. 6,72 s DPH 31654363

Podrobnejšie

Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného

Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného plnenia bez DPH s DPH faktúra súvisí faktúra súvisí

Podrobnejšie

MH Invest, s.r.o. - Dodávateľské faktúry za rok 2019 Interné č. Dodávateľ Sídlo dodávateľa IČO č. faktúry dodávateľa Dátum prijatia Celková suma v fak

MH Invest, s.r.o. - Dodávateľské faktúry za rok 2019 Interné č. Dodávateľ Sídlo dodávateľa IČO č. faktúry dodávateľa Dátum prijatia Celková suma v fak 7190001 O2 Business Services, a. s. Einsteinova 24, 50087487 190100067 03.01.2019 180,00 internet - kancelária NR 01/2019 01.02.2019 7190002 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000

Podrobnejšie

Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100, Elektrická energia - MŠ

Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100, Elektrická energia - MŠ Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100,00 9100397239 2.11.2018 378 Elektrická energia - MŠ 83,33 100,00 9100397242 2.11.2018 379 Identifikačné

Podrobnejšie

Kniha DF za

Kniha DF za 45/2018 10002818 U.S.Steel s.r.o. vstupný areál U.S.Steel 0 Dodávka a rozvoz pitnej vody za 01/2018 Zmluva č. 40/2013 879,54 d. Dňa Doklad 879,54 07.02.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 07.02.2018 46/2018 7318840817

Podrobnejšie

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objedná vky s DPH v Eur Dátum vyhotoveni a objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2015 predplatné 13,20

Podrobnejšie

ZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

ZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 150 Jozef Igaz-Tlačivá-Papier 11,93 s DPH 2.9.2014 Mgr. Cernek Dusan Laminovacia folia Železničná

Podrobnejšie

dokf/fa_ms_14.xls

dokf/fa_ms_14.xls Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské Cena v EUR 1/2017 5.1.2017 18.1.2017 4792074962 35763469 telefónne hovory 30,58 2/2017 9.1.2017 17.1.2017 36350120 Dodávateľ Predmet 03680 Martin,

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Jurské Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor

Základná škola s materskou školou Jurské Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/1 644.00 14.01.2014 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o Kežmarok 36492922 AJ 2 DF2014/2 14.98 14.01.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská, 81762 Bratislava

Podrobnejšie

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 6 10113323 10113327 28715 35182015 510010941 20151570 131380 20151574 131396 2015087 2015088 7468288552

Podrobnejšie

F A K T Ú R Y poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA P

F A K T Ú R Y poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA P F A K T Ú R Y 2 0 1 3 poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA Plus, s.r.o. 849/2012 60,00 31.12.2012 07.01.2013 deratizácia

Podrobnejšie

Obec Ardovo Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ

Obec Ardovo Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/2 55.00 05.01.2018 Eurobus a.s. Staničné námestie, 04204 Košice 36211079 DF-Dotácia z OÚ zmluva 1/04 2 DF2018/3 17.71 05.01.2018 Slovak Telecom Karadžičova

Podrobnejšie

Gymnazium , 11: , Kosice, Nam.L.Novomeskeho IČO: Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokla

Gymnazium , 11: , Kosice, Nam.L.Novomeskeho IČO: Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokla S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 14, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 1 / 5 1 Toner, s.r.o 0,00 s DPH 2.1.2014 2 Papier servis s.r.o

Podrobnejšie

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb  Nitra S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 764 145,66 s DPH 766 36343129 TORBIA,s.r.o. 478,61 s DPH Z201651_Z Ľ.Podjavorinskej 455/7 91401

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj

Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/09/617 372.00 07.09.2017 Milan Kopáč EMIsoft Šoltésovej 3472, 058 01 Poprad 40605043 Ing. Edita Majerčáková, ekonóm Internetový technik 2 DF2017/09/618

Podrobnejšie

Faktúra číslo pohonné hmoty zemný plyn zemný plyn zemný plyn zemný plyn zemný plyn zdo

Faktúra číslo pohonné hmoty zemný plyn zemný plyn zemný plyn zemný plyn zemný plyn zdo Faktúra číslo 2019127 pohonné hmoty 2019128 2019129 zemný plyn 2019130 zemný plyn 2019131 zemný plyn 2019132 zemný plyn 2019133 zemný plyn 2019134 zdodávka elektriny 2019135 dodávka elektriny 2019136 dodávka

Podrobnejšie

Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308,

Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308, Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 19007 CinemArt s.r.o. 308,7 5007125 1.2.19 kino 260117 81 03 cesta 8103 19008 CinemArt s.r.o. 55,86

Podrobnejšie

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. z

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. z Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 20130333 Oprava ortuťových tonometrov 66,43 128/2013/šš 02.04.2013 MEDIOX, s.r.o., Horná Streda 64, 916 24 Horná Streda, IČO: 31416225 20130331

Podrobnejšie

Obec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os

Obec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/00382 03.09.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 výkon zodpovednej osoby za 2018/09 42.00 2 DF2018/00383 03.09.2018 Čarná Mária 31241158 poradenstvo

Podrobnejšie

Základná škola Komenského 6, Sobrance IČO Kniha dodávateľských faktúr august 2014 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl

Základná škola Komenského 6, Sobrance IČO Kniha dodávateľských faktúr august 2014 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2014090 do 2014096 1 / 5 2014090 44483767 Východoslovenská energetika,

Podrobnejšie

ZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č

ZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 36, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 10 19 31780334 ZUS Halkova 339,17 s DPH 09.02.2015 34 31780334 ZUS Halkova 385,10

Podrobnejšie

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 171000441 135338 2017031 2170206 234704414 234704416 234704420 234704436 234704442 102664034 700400

Podrobnejšie

ObjedZverej

ObjedZverej Obec Kysak 044 81 Kysak Kniha objednávok rok 2012 číslo Dátum vyhotovenia príjemca predmet Cena / jedn. [ ] 33/2012 5.12.2012 KERO, s.r.o., Skolska 9, 040 11, Kosice Počet Spolu s DPH merací prístroj DS2400T

Podrobnejšie

WEB-faktury xlsx

WEB-faktury xlsx 11700183 paradontologická sonda 34,40 EUR 42817 08.3.2017 Jarident, s.r.o. Podtatranska 2501 05801 Poprad 44025726 11700088 spotr.elektr.-1/2017-bb 3571,13 EUR 42783 08.3.2017 Stredoslovenská energetika

Podrobnejšie

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľ

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľ Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010000811 02.09.2015 MPRV SR 6000000211 / Atos IT Solutions and Services s.r.o. / Vinohradnícka 6 971 01, Prievidza / 45650276 1010000811 02.09.2015 MPRV SR

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 449/2018 103/2018 46953248 I&Z Tender, s. r. o. Východná 7134/9A, 91108 Trenčín, 00000 Východná 7 1 100,00 Verejné obstarávanie - podlimitné zákazky na predmet" Zníženie emisií pri prevádzke MŠ

Podrobnejšie

(Microsoft Word - j\372n 2015_faktury.doc)

(Microsoft Word - j\372n  2015_faktury.doc) dodávateľa Z00152015 /356 Z00162015 03262015/ 355 Zálohová platba za predplatné Online knižnica smernice pre nepodnikateľské organizácie Zálohová platba na dodávku tepelnej energie za obdobie 06/2015 155,52

Podrobnejšie

P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodáva

P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodáva P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/15 7412069414 Telefónne poplatky 37,80

Podrobnejšie

Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ

Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/433 13.73 02.11.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany 35743565 EE Ostrov 287 2 DF2015/434 43.20 02.11.2015 Ladisco, s.r.o. areál

Podrobnejšie

faktúryx

faktúryx 12323 Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 31561802 Potraviny 204,50 1/12/ÚOS 8.1.2013 11.1.2013 12324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Pevná linka 12/12, 1/13, internet 1/13 73,79 13/09/ÚR 7.1.2013 11.1.2013

Podrobnejšie

IFOsoft6

IFOsoft6 17088 1715016 89953932 171143 171811 003552017 2412656460 2412680386 102017 2017134 2102442997 625037254 1753459 1754792 117171620 1754725 1755939 1755928 117176275 1756482 1757335 1757853 1757884 1759035

Podrobnejšie

Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037, ,80 2/2018 Inzerát do nov

Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037, ,80 2/2018 Inzerát do nov Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018

Podrobnejšie

VOZUS04

VOZUS04 Záznam o vykonaní prieskumu trhu zapísaná v zmysle 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. podľa Smernice upravujúcej

Podrobnejšie

Faktury za jul2014

Faktury za jul2014 Domov dôchodcov 07.08.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za júl 2014 Číslo Cena s DPH Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ prijatia objednávk zmluvy

Podrobnejšie

dokf/fa_ms_14.xls

dokf/fa_ms_14.xls Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské 1/2015 31.12.2014 10.1.2015 2014125 43 Turč. Ďur, IČO : 41809475 Cena v EUR za 12/2014 13,28 10.1.2015 2/2015 2.1.2015 15.1.2015 6216334700 IČO

Podrobnejšie

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 8 1011 379,30 s DPH 2.10.2017 1012 44240104 Bohuš Šesták, s.r.o. 38,40 s DPH 2.10.2017 1013 12,18

Podrobnejšie

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo 9,000 KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo KHM - osobný počítač all in ONE:

Podrobnejšie

Číslo faktúry interné Názov Sídlo IČO Klemensova 34 Publikácie čo má vedieť / AJFA+AVIS s.r.o Žilina mzdová ú

Číslo faktúry interné Názov Sídlo IČO Klemensova 34 Publikácie čo má vedieť / AJFA+AVIS s.r.o Žilina mzdová ú Názov Sídlo IČO Klemensova 34 Publikácie čo má vedieť 3.1.2012 1/12 20123291 AJFA+AVIS s.r.o. 010 01 Žilina 31602436 49 mzdová účtovníčka 2/12 2012VFA0003 Arnica Plus s.r.o. 080 01 Prešov 31711863 3/12

Podrobnejšie

a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA

a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA 1. 2. 3. 4. 5. 6a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FAKTÚRY ANTIDOPINGOVEJ AGENTÚRY SR ZA ROK 2017 Identifikácia

Podrobnejšie

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 1 DF2019//171 201910627 11.03.2019 18.03.2019 22.18 IKARO s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov 31656544 zml. zmluvný servis kopírky - stav. úrad 2 DF2019//172 201910626

Podrobnejšie

vydavkova cast rozpoctu

vydavkova cast rozpoctu Obec Vyšná Myšľa Rozpočet na roky 2012-2014 (výdavková časť) v EUR Program/ podprogram FNC Položka Zdroj Text Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 1 Program 1: Podpora spoločenského života Podprogram 1.1: Kultúrny

Podrobnejšie

Mestská informačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen

Mestská informačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/169 252.99 O2016/59 01.07.2016 fb geoclub, s.r.o. Stará Vajnorská 11, 810 00 Bratislava 35965592 Ing. Martina Lapšanská Tovar - publikácie 2 DFE2016/170

Podrobnejšie

Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni

Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/1 0.70 04.01.2016 MADE spol. s. r. o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ing. Martina Lapšanská Systémová podpora URBIS 2 DFE2016/2 1.07

Podrobnejšie

Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen

Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/85 679.20 02.03.2015 Continental film s.r.o. Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava 35730897 požičovné film Americký odstreľovač 2 DF2015/86 94.19 02.03.2015

Podrobnejšie

KOMENTÁR K ROZPOČTU NA ROK 2015 / tabuľka č.1 / Návrh rozpočtu na rok 2015 bol tvorený na základe známych výsledkov k a z predpokladaných ná

KOMENTÁR K ROZPOČTU NA ROK 2015 / tabuľka č.1 / Návrh rozpočtu na rok 2015 bol tvorený na základe známych výsledkov k a z predpokladaných ná KOMENTÁR K ROZPOČTU NA ROK 2015 / tabuľka č.1 / Návrh rozpočtu na rok 2015 bol tvorený na základe známych výsledkov k 30.9.2014 a z predpokladaných nákladov a výnosov do konca roka 2014. Na základe týchto

Podrobnejšie

Základná škola Kriváň , 16: , Kriváň č.435, Kriváň č.435 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť st

Základná škola Kriváň , 16: , Kriváň č.435, Kriváň č.435 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť st S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.01.2018 do: 31.10.2018 1 / 7 1 37922190 Asociácia správcov registratúry 39,00 s

Podrobnejšie

Organizác Gymnázium,Jablonská 301/5,Myjava Adresa : Jablonská 301/5,90701 Myjava, Myjava, IČO : Druh PLP Číslo PLP Zaevidovaný BÚ debet

Organizác Gymnázium,Jablonská 301/5,Myjava Adresa : Jablonská 301/5,90701 Myjava, Myjava, IČO : Druh PLP Číslo PLP Zaevidovaný BÚ debet 1/6 DF DFB/1..21 SK1 SK211612..21 6,2 Eur 211211 DF DFB/21/1.2.21 SK1 SK112621222 1.2.21 1, Eur 216222 tepel.energia Bytový podnik Myjava 11 DFB//1 2/ servis kopírky Konica Minolta Slovakia 11 DFB/21/1

Podrobnejšie

Kúpna zmluva č. VZ 81/ 2011 v zmysle 409 a násl. ustanovení Obchodného zákonníka 1. Kupujúci : Názov: Mesto Kolárovo, MsÚ Sídlo: Kostolné námestie č.

Kúpna zmluva č. VZ 81/ 2011 v zmysle 409 a násl. ustanovení Obchodného zákonníka 1. Kupujúci : Názov: Mesto Kolárovo, MsÚ Sídlo: Kostolné námestie č. Kúpna zmluva č. VZ 81/ 2011 v zmysle 409 a násl. ustanovení Obchodného zákonníka 1. Kupujúci : Názov: Mesto Kolárovo, MsÚ Sídlo: Kostolné námestie č. 1 946 03 Kolárovo Zastúpený: Árpád Horváth, primátor

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow č. 154 08203 faktúry 596/2018 180293 45302197 PEKÁREŇ-Mirkovce,s.r.o. Mirkovce 0, 08206 Mirkovce 35,60 potraviny šj zš 31.12.2018 28.12.2018 11.01.2019 595/2018 222018 305,20 potraviny šj zš 31.12.2018

Podrobnejšie

Číslo objednávky / Č. zmluvy* / Z _ Z / Z _ Z Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Číslo objednávky / Č. zmluvy* / Z _ Z / Z _ Z Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 1010005676 / 1010005676 / Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 27.05.2019 MPRV SR 1000002955 / CEAN TONERY s.r.o. / a 27.05.2019 MPRV SR 1000002955 / CEAN TONERY s.r.o. / a 1010005677 27.05.2019

Podrobnejšie

Spojená škola , 12: , Dobšiná, Nová 803 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0

Spojená škola , 12: , Dobšiná, Nová 803 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 1 UNION poisťovňa a.s. 578,72 s DPH 2 35763469 Slovak telekom, a. s. 60,95 s DPH 3 35543752 ŠJ

Podrobnejšie

Faktúry 2013 Interné číslo faktúry Predmet Suma DPHvrátane áno/nie Zmluva, objednávka Dátum doručenia faktúry IČO Partner Zverejnenie 1/13 Opakovaná d

Faktúry 2013 Interné číslo faktúry Predmet Suma DPHvrátane áno/nie Zmluva, objednávka Dátum doručenia faktúry IČO Partner Zverejnenie 1/13 Opakovaná d 1/13 Opakovaná dodávka zemného plynu 9,00 áno zmluva 3.1.2013 35815256 SPP, a.s., Bratislava 30.1.2013 Z 1/13 Hospodárske tlačivá 43,13 áno obj. 105/2012 14.1.2013 31331131 ŠEVT a.s. Banská Bystrica 30.1.2013

Podrobnejšie

ZUS Ivanka pri Dunaji , 8: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobra

ZUS Ivanka pri Dunaji , 8: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobra S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 9 1000 37695223 Slachtic Jan-tech.BOZP 49,80 s DPH 11.01.2016 všeob.sl.-bozp Kollarova

Podrobnejšie

NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA 7 MESTO DUNAJSKÁ STREDA SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA 117 ODS. 2 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTAR

NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA 7 MESTO DUNAJSKÁ STREDA SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA 117 ODS. 2 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTAR NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA 7 MESTO DUNAJSKÁ STREDA SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA 117 ODS. 2 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ Od 1. októbra 2016 Do 31. decembra 2016 Zákazka

Podrobnejšie

O b č i a n s k e Z d r u ž e n i e V ý c h o d i s k o p r e l e p š í ž i v o t Ponuka na upratovacie služby tel.:0911 2

O b č i a n s k e Z d r u ž e n i e V ý c h o d i s k o p r e l e p š í ž i v o t Ponuka na upratovacie služby   tel.:0911 2 O b č i a n s k e Z d r u ž e n i e V ý c h o d i s k o p r e l e p š í ž i v o t Ponuka na upratovacie služby e-mail: upratovanie@vplz.sk tel.:0911 244 069 Ponúkame Vám naše kompletné služby spojené s

Podrobnejšie

Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO FOKUS Bar

Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO FOKUS Bar Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj. 12012 22012 32012 42012 52012 62012 72012 82012 92012 102012 Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO AR2, s.r.o. Sázavského 16, 08501 Bardejov 46402616 Obec Zborov

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Makov 264, Makov Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Vyst

Základná škola s materskou školou Makov 264, Makov Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Vyst Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od 01.01.2014 do 31.12.2014 Vystavené b.o.: A Vystavené m.o.: A Vystavené m.r.: A Neuhradené b.o.: A Neuhradené m.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2014 0.00

Podrobnejšie

Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH FAKTÚRY - APRÍL 2013 Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Obchodné meno

Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH FAKTÚRY - APRÍL 2013 Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Obchodné meno FAKTÚRY - APRÍL 2013 20130337 Za sluţby 4/2013 492,00 2/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130336 Tonery 267,00 3/2013 81/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130335 Stavebný materiál 124,04 30.4.2013

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 64/2015 2119735812 45,08 vodné, stočné ZŠ 1-3/15 1.000000 ks, Suma položky 45.08 Eur, 31.03.2015 26.03.2015 15.04.2015 31.03.2015 63/2015 1506300 17310598 SLOVGRAM Jakubovo námestie 14, 81348 Bratislava-Staré

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry DF 67/18 181300223 47457473 A Fresh, s.r.o. Medňanského 16, 03601 Martin 301,04 ŠJ FRP-potraviny 31.01.2018 31.01.2018 14.02.2018 PP 25/18 8004005856 31325416 ČSOB Poisťovňa, a.s. Žižkova 11, 81102

Podrobnejšie

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010002187 12.09.2016 MPRV SR 1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, 1010002188 12.09.2016 MPRV SR 1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, 1010002189 12.09.2016 MPRV SR 1000002684

Podrobnejšie