FA2015.xlsx

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "FA2015.xlsx"

Prepis

1 Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Identifikácia zmluvy/objednávky Dátum doručenia faktúry Dátum úhrady faktúry Dodávateľ Identifikačné číslo dodávateľa Poznámka Oprava poškodenej zimnej pneumatiky na služobnom MV VW Passat 165,84 Objednávka č z Mikona, s.r.o., Trenčianska 452, Púchov Výučba francúzskeho jazyka v mesiaci december ,00 Zmluva o poskytovaní služieb č.40/2012 z Akadémia vzdelávania, Jarná 13, Žilina Oprava sekciovej brány SECURA 500 (2940x3530) po havárii 30,00 Servisná zmluva na odborné prehliadky, odborné skúšky a servis č. 6/2008 z JOLLY JOKER, a.s., Pod Klepáčom 5, Pranie a prenájom rohože 27,82 Zmluva o servisnom prenájme rohoží č.2/2005 zo Za obdobie až , Stravné lístky (december 2014) 7 014, Voda z povrchového odtoku 27,65 Zmluva o poskytovaní služieb spojených so zabezpečením stravných poukážok č. 35/2009 z Zmluva o odvádzaní vôd z povrchového odtoku č.5/2003 z Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske Mýto 1/B, spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Držanie servisnej pohotovosti za mesiac december , O.K. Servis SK s.r.o., Služby konektivity poskytovanej na optickom vlákne pre prístup do Internetu 994,00 Zmluva o poskytovaní služieb č.12/2010 zo SANET-združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej, Vazovova 5, November a december /2015 Predplatné publikácií edície "Čo má vedieť mzdová účtovníčka..." - ročník 2015 AJFA & AVIS, s.r.o. 49,50 Objednávka č z Klemensova Žilina Zálohová faktúra Služba KONZULTANT v oblasti BOZP, OPP a OH na internetovom serveri (pre rok 2015) 154,80 Zmluva č.49/2006 z (odborné služby v oblasti BOZP, OPP a OH) Igor Rybanský BOZPO AGENCY, Radlinského 471, Topoľčany Dodávka elektriny za december ,42 Zmluva o združenej dodávke elektriny č. R15/ z v znení dodatkov č.1 až 4 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Vyúčtovacia faktúra (záloha 5600 ) Čistiace a upratovacie práce, dodávka hygienického materiálu (december 2014) MAPEKA s.r.o., Pútnická 1473,52 Zmluva o poskytovaní služieb č.11/2013 zo /82, Poštové služby za december 2014 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 291,50 Zmluva č.10/2003 z (poštový priečinok) a č.20/2004 z (zásielky) Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica Hlavné mesto SR, 298,62 Žiadosť o zapojenie do systému zberu z Primaciálne nám. 1,

2 Servis kopírovacích strojov za december ,05 Zmluva o údržbe a servise č.8/2006 z v znení dodatkov č.1 až 4 A.S.E.P., spol. s r.o., Lamačská cesta 111, ( ) - nedoplatok 209,30 Zmluva o dodávke plynu č. 44/2005 z priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Publikácia "Finančný spravodajca", ročník ,72 Objednávka č z Poradca podnikateľa, s.r.o., Martina Rázus3A, Žilina Vyúčtovacia faktúra VF/ Ročný poplatok za užívanie a servisnú podporu progeramového vybavenia pre dochádzkový systém Tangram, a.s., Chalúpkova 14, 161,33 Licenčná zmluva č.7/10 z Prešov ( ) 1 383,00 Zmluva o dodávke plynu č. 44/2005 z priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Vodné, stočné 287,54 Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd č.3/2003 z spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Faktúrované obdobie Hlasové služby 1 002,75 Zmluva o poskytovaní osobitných zliav z ceny lekomunikačných služieb č. 22/03 zo Metodova 8, ( ) 1 383,00 Zmluva o dodávke plynu č. 44/2005 z priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Oprava fancoilov n,3 a 5 poschodí budovy 223,20 Objednávka č z Klimaservis, s.r.o., Domašská 10, Pranie a prenájom rohože 33,89 Zmluva o servisnom prenájme rohoží č.2/2005 zo Predplatné publikácií edície "Čo má vedieť mzdová účtovníčka..." - ročník 2015 Výučba francúzskeho jazyka v mesiaci január Stravné lístky (január 2015) 7 232, Výkon strážnej služby za mesiac január 2015 Vykonanie pravidelnej mesačnej kontroly EPS v objekte Držanie servisnej pohotovosti za mesiac január ,00 Objednávka č z ,00 Zmluva o poskytovaní služieb č.40/2012 z ,47 Zmluva o poskytovaní služieb spojených so zabezpečením stravných poukážok č. 35/2009 z Zmluva o poskytovaní súkromných bezpečnostných služieb č. 1/2003 z v znení dodatkov č.1-8 AJFA & AVIS, s.r.o. Klemensova Žilina Akadémia vzdelávania, Jarná 13, Žilina Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske Mýto 1/B, SLOVAKIA SECURITY, s.r.o., Odborárska 3, ,75 Servisná zmluva č.4/2013 zo dň , O.K. Servis SK s.r.o., Za obdobie až Vyúčtovacia faktúra Január 2015

3 Čistiace a upratovacie práce, dodávka hygienického materiálu (január 2015) MAPEKA s.r.o., Pútnická 1473,52 Zmluva o poskytovaní služieb č.11/2013 zo /82, Vyhotovenie potlače (personifikácia) identifikačných kariet nových zamestnancov ProfiSec, a.s., Školská 191/19, 83,64 Objednávka č z Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Hlavné mesto SR, 298,62 Žiadosť o zapojenie do systému zberu z Primaciálne nám. 1, Voda z povrchového odtoku 28, Dodávka elektriny za január ,50 Zmluva o odvádzaní vôd z povrchového odtoku č.5/2003 z Zmluva o združenej dodávke elektriny č. R15/ z v znení dodatkov č.1 až spoločnosť, a.s., Prešovská 48, ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Obdobie od do Vyúčtovacia faktúra (záloha 5600 ) Servis kopírovacích strojov za január ,92 Zmluva o údržbe a servise č.8/2006 z v znení dodatkov č.1 až 4 A.S.E.P., spol. s r.o., Lamačská cesta 111, Vykonanie mimozáručného servisu PTV v objekte Poštové služby za január ,00 79,20 Servisná zmluva č.4/2013 zo dň Zmluva č.10/2003 z (poštový priečinok) a č.20/2004 z (zásielky) Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica Servisný zásah - preinštalovanie a oprava satelitných súprav ELMAK Vincent Makki, ,00 Objednávka č z Janíky Servis výťahov za január ,05 Zmluva o dielo S065/2003 č. 52/2004 z , , Náklady za prevádzku kotolne a vzduchotechnických zariadení Náklady za prevádzku kotolne - servisné práce v kotolni 3 914,63 281,65 až 9 až 9 a rodiny,úrad PSVR, a rodiny,úrad PSVR, Za obdobie od do Kopírovací stroj XEROX WorkCentre 5350 A.S.E.P. spol. s r.o., Lamačská 2 004,00 Objednávka č zo cesta 111, Vodné, stočné 222,90 Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd č.3/2003 z spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Faktúrované obdobie Vykonanie pravidelnej štvrťročnej kontroly EZS a EPS v objekte Pozáručný servis SKV (systém kontroly vstupu) v objekte 601,28 Servisná zmluva č.4/2013 zo dň ,00 Servisná zmluva č.4/2013 zo dň

4 Služobný mobilný telefón pre zamestnanca 1,00 Dohoda č. 05/2015 o hromadnom uzavretí dodatkov k Zmluve o pripojení zo Metodova 8, Montáž nezávislého kúrenia do služobného motorového vozidla VW Passat Výmena pravého ťahadla na sekciovejj bráne SECURA 500 (2940x3530) Štvrťročná odborná prehliadka sekciovej brány SECURA 500 (2940x3530) Výmena motoru a ľavého ťahadla sekciovej brány SECURA 500 (2940x3530) Paušálny poplatok za služby aplikačnej podpory 1 690,01 Objednávka č zo ,60 104,40 Servisná zmluva na odborné prehliadky, odborné skúšky a servis č. 6/2008 z Servisná zmluva na odborné prehliadky, odborné skúšky a servis č. 6/2008 z Novosedlík - AEN s.r.o., Vajnorská 108/A, JOLLY JOKER, a.s., Pod Klepáčom 5, JOLLY JOKER, a.s., Pod Klepáčom 5, JOLLY JOKER, a.s., Pod 784,20 Objednávka č z Klepáčom 5, , s.r.o., Galvaniho 7, Oprava sekciovej brány SECURA 500 (2940x3530) po havárii 48,00 Servisná zmluva na odborné prehliadky, odborné skúšky a servis č. 6/2008 z JOLLY JOKER, a.s., Pod Klepáčom 5, Hlasové služby 1 327,19 Zmluva o poskytovaní osobitných zliav z ceny lekomunikačných služieb č. 22/03 zo Metodova 8, FAA Výroba diskrétnych obálok v počte 2500 ks Patria I. spol. s r.o., Vápenická 1 185,00 Objednávka č zo , Prievidza Pranie a prenájom rohože 33,89 Zmluva o servisnom prenájme rohoží č.2/2005 zo Za obdobie až Držanie servisnej pohotovosti za mesiac február , O.K. Servis SK s.r.o., ( ) 1 383,00 Zmluva o dodávke plynu č. 44/2005 z priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Stravné lístky (február 2015) 7 992,60 Zmluva o poskytovaní služieb spojených so zabezpečením stravných poukážok č. 35/2009 z Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske Mýto 1/B, Služby konektivity poskytovanej na optickom vlákne pre prístup do Internetu 33,00 Zmluva o poskytovaní služieb č.12/2010 zo SANET-združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej, Vazovova 5, Ročný členský poplatok FV-18/2015 Softvérový a hardvérový zásah - úprava klapiek v priestoroch MARTEL SK, s.r.o., 83,64 Objednávka č zo Poludníková 7, Čistiace a upratovacie práce, dodávka hygienického materiálu (február 2015) MAPEKA s.r.o., Pútnická 1461,58 Zmluva o poskytovaní služieb č.11/2013 zo /82,

5 Výkon strážnej služby za mesiac február ,94 Zmluva o poskytovaní súkromných bezpečnostných služieb č. 1/2003 z v znení dodatkov č.1-8 SLOVAKIA SECURITY, s.r.o., Odborárska 3, Výučba francúzskeho jazyka v mesiaci február ,00 Zmluva o poskytovaní služieb č.40/2012 z Akadémia vzdelávania, Jarná 13, Žilina VU Predplatné na balíček SK sokol - Eurodenník na obdobie Next Finance, s.r.o., Zlešická 232,00 Objednávka č zo , Praha Voda z povrchového odtoku 25,44 Zmluva o odvádzaní vôd z povrchového odtoku č.5/2003 z spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Obdobie od do , Kancelárske potreby pre zamestnancov oerganizácie Paušálny poplatok za služby aplikačnej podpory Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Poštové služby za február ,85 826,15 Kúpna zmluva č.4/2015 zo ,00 ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, s.r.o., Galvaniho 7, Hlavné mesto SR, 265,44 Žiadosť o zapojenie do systému zberu z Primaciálne nám. 1, Zmluva č.10/2003 z (poštový priečinok) a č.20/2004 z (zásielky) Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica Servis výťahov za február ,05 Zmluva o dielo S065/2003 č. 52/2004 z , Servis kopírovacích strojov za február ,82 Zmluva o údržbe a servise č.8/2006 z v znení dodatkov č.1 až 5 A.S.E.P., spol. s r.o., Lamačská cesta 111, Vodné, stočné 254,10 Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd č.3/2003 z spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Faktúrované obdobie Plošinový vozík skladací, nosnosť 150 kg Oprava služobného motorového vozidla Škoda Superb - rekonštrukcia laku AJ Produkty a.s., Galvaniho 49,20 Objednávka č z /B, MATLOVIČ spol. s r.o., 1 406,17 Objednávka č z Krajinská 4, Oprava elektrickej požiarnej signalizácie v budove Profisec, a.s., Školská 191/19, ,64 Objednávka č z Sieťová multifunkčná tlačiareň Triumph Adler 5555i s príslušenstvom 9 784,50 Objednávka č z , DD Predplatné na balíček SK sokol - Eurodenník na obdobie ,00 Objednávka č zo Next Finance, s.r.o., Zlešická 1848, Praha Vyúčtovacia faktúra (uhradené 232 )

6 Pranie a prenájom rohože 33,89 Zmluva o servisnom prenájme rohoží č.2/2005 zo Za obdobie až Ročný prístup k internetovému právnemu systému EPI v počte 3 ks 2 232,58 Objednávka č z S-EPI, s.r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina Zálohová faktúra Hlasové služby 1 113,72 Zmluva o poskytovaní osobitných zliav z ceny lekomunikačných služieb č. 22/03 zo Metodova 8, Čistiace a upratovacie práce, dodávka hygienického materiálu (marec 2015) MAPEKA s.r.o., Pútnická 1473,52 Zmluva o poskytovaní služieb č.11/2013 zo /82, Zákonník práce - komentár (aktualizácia k 27.marcu 2015) 11,37 Objednávka č /b zo Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Hlavné mesto SR, 265,44 Žiadosť o zapojenie do systému zberu z Primaciálne nám. 1, Voda z povrchového odtoku 28,75 Zmluva o odvádzaní vôd z povrchového odtoku č.5/2003 z spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Obdobie od do Z Online kniha Nový Zákonník práce (6 prístupov od do ) 165,60 Objednávka č zo Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska Zálohová faktúra , , Hliníkové disky 4 ks, servisné práce, uskladnenie zimných pneumatík 420,70 Objednávka č z Mikona s.r.o., Trenčianska 452, Púchov /2015 Servisná prehliadka rozvodov a zariadení vody, rozvodov kanalizácie a rozvodov ÚK v neklimatizovanej časti budovy (+ stála servisná pohotovosť) - 1. štvrťrok 2015 František Horváth, Sklabinská 118,50 Servisná zmluva č.25/2012 z , Rača Držanie servisnej pohotovosti za mesiac marec , Stravné lístky (marec 2015) 6 997,20 Zmluva o poskytovaní služieb spojených so zabezpečením stravných poukážok č. 35/2009 z O.K. Servis SK s.r.o., Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske Mýto 1/B, ( ) 1 383,00 Zmluva o dodávke plynu č. 44/2005 z priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a,

7 Pravidelný servis klimatizačných jednotiek Hiross a Hiref (1.štvrťrok 2015) 1 173,60 Zmluva na servis vzduchotechnických a klimatizačných zariadení č.19/2014 z Klimaservis, s.r.o., Trnavská 61, štvrťrok Výkon strážnej služby za mesiac marec ,23 Zmluva o poskytovaní súkromných bezpečnostných služieb č. 1/2003 z v znení dodatkov č.1-8 SLOVAKIA SECURITY, s.r.o., Odborárska 3, Služby konektivity poskytovanej na optickom vlákne pre prístup do Internetu 1 491,00 Zmluva o poskytovaní služieb č.12/2010 zo SANET-združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej, Vazovova 5, Január-marec Podpora hardvérových a softvérových produktov súvisiaca s plnením Zmluvy o dielo na budovanie záložného dátového centra pre interný IS v ŠP 4 258,64 Zmluva o dielo na budovanie záložného dátového centra pre interný IS v ŠP č. 27/2013 z s.r.o., Galvaniho 7, Obdobie od do F Servisné služby súvisiace s plnením Zmluvy o dielo na zabezpečenie kontinuity prevádzky interného informačného systému ŠP Účtovné súvzťažnosti vo vedení účtovníctva rozp. a prísp. organizácií - aktualizácie a doplnky Náklady za prevádzku kotolne a vzduchotechnických zariadení Náklady za prevádzku kotolne a vzduchotechnických zariadení Zmluva o dielo na zabezpečenie kontinuity prevádzky ,83 interného informačného systému ŠP č. 37/2009 z v znení dodatkov č.1 až 3 0,00 Objednávka č zo , , Dodávka elektriny za marec ,89 až 9 až 9 Zmluva o združenej dodávke elektriny č. R15/ z v znení dodatkov č.1 až s.r.o., Galvaniho 7, Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska a rodiny,úrad PSVR, a rodiny,úrad PSVR, ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Servis výťahov za marec ,05 Zmluva o dielo S065/2003 č. 52/2004 z , Mimoriadny servis výťahov mimo paušál za marec 2015 (ventil riadiacej jednotky hydraulického agregátu) Poštové služby za marec , Tonery do tlačiarní pre potreby zamestnancov v počte 19 ks 412,80 Objednávka č z , Zmluva č.10/2003 z (poštový priečinok) a č.20/2004 z (zásielky) Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica 2 676,91 Objednávka č z , Vyúčtovacia faktúra Za obdobie od do Za obdobie od do Vyúčtovacia faktúra (záloha 5600 ) Servis kopírovacích strojov za marec ,60 Zmluva o údržbe a servise č.8/2006 z v znení dodatkov č.1 až 5 A.S.E.P., spol. s r.o., Lamačská cesta 111,

8 10/2015 Vodoinštalatérske práce v sociálnych zariadeniach (drezový sifón, vodovod. batéria, ventily) František Horváth, Sklabinská 48,00 Servisná zmluva č.25/2012 z , Rača Paušálny poplatok za služby aplikačnej podpory , s.r.o., Galvaniho 7, Vodné, stočné 222,90 Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd č.3/2003 z spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Faktúrované obdobie FA014/2015 FA-3/2015 Oprava kovania hliníkových okien na budove otganizácie Výkon dezinsekčných a deratizačných prác v budove Marek Tita, 25.novembra 90,00 Objednávka č zo /10, Snina EKO SLOVAKIA, s.r.o. 709,99 Zmluva o dielo č. 7/2009 z ekologická firma, Floriánske nám. č.1, Hlasové služby 1 147,25 Zmluva o poskytovaní osobitných zliav z ceny lekomunikačných služieb č. 22/03 zo Metodova 8, Pranie a prenájom rohože 33,89 Zmluva o servisnom prenájme rohoží č.2/2005 zo Za obdobie až Vykonanie pravidelnej mesačnej kontroly EPS v objekte Držanie servisnej pohotovosti za mesiac apríl ,75 Servisná zmluva č.4/2013 zo dň , O.K. Servis SK s.r.o., Apríl ( ) 1 383,00 Zmluva o dodávke plynu č. 44/2005 z priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Výkon strážnej služby za mesiac apríl ,96 Zmluva o poskytovaní súkromných bezpečnostných služieb č. 1/2003 z v znení dodatkov č.1-8 SLOVAKIA SECURITY, s.r.o., Odborárska 3, Čistiace a upratovacie práce, dodávka hygienického materiálu (apríl 2015) MAPEKA s.r.o., Pútnická 1473,52 Zmluva o poskytovaní služieb č.11/2013 zo /82, Stravné lístky (apríl 2015) 6 631,80 Zmluva o poskytovaní služieb spojených so zabezpečením stravných poukážok č. 35/2009 z Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske Mýto 1/B, , Poštové služby za apríl , Voda z povrchového odtoku 27,65 Zmluva č.10/2003 z (poštový priečinok) a č.20/2004 z (zásielky) Zmluva o odvádzaní vôd z povrchového odtoku č.5/2003 z Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Obdobie od do

9 Z Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Prístup na portál Verejná správa PROFI (2 užívatelia od do a od do ) Hlavné mesto SR, 298,62 Žiadosť o zapojenie do systému zberu z Primaciálne nám. 1, Verlag Dashöfer vydavateľstvo, 351,36 Objednávka č z s.r.o., Železničiarska 3192/13, Servis výťahov za apríl ,05 Zmluva o dielo S065/2003 č. 52/2004 z , Zálohová faktúra Oprava výťahu HOV 630 (prevod el. motora krídel dverí kabíny) 110,40 Objednávka č z , TREND Representative s.r.o., Periodikum TREND 74,00 Objednávka č z Tomášikov3, Preddavková faktúra 19 Výučba francúzskeho jazyka v mesiaci apríl ,00 Zmluva o poskytovaní služieb č.6/2015 zo Beatrica Olgyayová, Páričkova 7, Paušálny poplatok za služby aplikačnej podpory , s.r.o., Galvaniho 7, Servis kopírovacích strojov za apríl ,76 Zmluva o údržbe a servise č.8/2006 z v znení dodatkov č.1 až 5 A.S.E.P., spol. s r.o., Lamačská cesta 111, Kancelárske papier pre potreby (formát A4) 1 304,16 Objednávka č z SCP Papier, a.s., Mostová 29, Ružomberok Kancelárske potreby pre zamestnancov oerganizácie Nadpaušálny poplatok za voliteľné služby aplikačnej podpory za mesiac február 2015 Nadpaušálny poplatok za voliteľné služby aplikačnej podpory za mesiac marec 2015 Poplatok za voliteľné služby aplikačnej podpory - štúdia realizovateľnosti 447, ,40 Kúpna zmluva č.4/2015 zo a objednávka č z č.3/2014 z ,40 č.3/2014 z , ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, s.r.o., Galvaniho 7, s.r.o., Galvaniho 7, s.r.o., Galvaniho 7, Tlačiareň CE 528A LaserJet P 3015DN 460,68 Objednávka č z , Poplatok za voliteľné služby aplikačnej podpory - štúdia realizovateľnosti Pravidelný servis klimatizačných jednotiek, fancoilov a vzduchových clôn (2.štvrťrok 2015) , ,00 Zmluva na servis vzduchotechnických a klimatizačných zariadení č.19/2014 z s.r.o., Galvaniho 7, Klimaservis, s.r.o., Trnavská 61, štvrťrok 2015

10 Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a Vodné, stočné 234,05 odvádzaní odpadových vôd č.3/2003 z spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Faktúrované obdobie Hlasové služby 1 118,12 Zmluva o poskytovaní osobitných zliav z ceny lekomunikačných služieb č. 22/03 zo Metodova 8, Pranie a prenájom rohože 33,89 Zmluva o servisnom prenájme rohoží č.2/2005 zo Za obdobie až Štvrťročná odborná prehliadka sekciovej brány SECURA 500 (2940x3530) 104,40 Servisná zmluva na odborné prehliadky, odborné skúšky a servis č. 6/2008 z JOLLY JOKER, a.s., Pod Klepáčom 5, /2015 Vodoinštalatérske práce v sociálnych zariadeniach v budove (WC misa) 24,00 Servisná zmluva č.25/2012 z František Horváth, Sklabinská 8, Rača Publikácia "Personálny a mzdový poradca podnikateľa" - ročník ,54 Objednávka č z Poradca podnikateľa, s.r.o., Martina Rázus3A, Žilina Zálohová faktúra Náklady za prevádzku kotolne a vzduchotechnických zariadení 2 999,15 až a rodiny,úrad PSVR, 2 Za obdobie od do ( ) 1 383,00 Zmluva o dodávke plynu č. 44/2005 z priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Pravidelná kontrola elektrických spotrebičov a pravidelná revízia elektrického ručného náradia v budove 2 797,60 Zmluva o poskytovaní služieb č.17/2014 z OPaOS s.r.o., Žltá 2/C, /2015 Vodoinštalatérske práce v sociálnych zariadeniach v budove (oprava batérie a výlevky) 71,00 Servisná zmluva č.25/2012 z František Horváth, Sklabinská 8, Rača Vykonanie pravidelnej štvrťročnej kontroly EZS a EPS v objekte 586,80 Servisná zmluva č.23/2014 zo dňa Výučba francúzskeho jazyka v mesiaci máj ,00 Zmluva o poskytovaní služieb č.6/2015 zo Beatrica Olgyayová, Páričkova 7, Stravné lístky (máj 2015) 8 177,40 Zmluva o poskytovaní služieb spojených so zabezpečením stravných poukážok č. 35/2009 z Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske Mýto 1/B, Čistiace a upratovacie práce, dodávka hygienického materiálu (máj 2015) 1473,52 Zmluva o poskytovaní služieb č.11/2013 zo MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, Výkon strážnej služby za mesiac máj ,59 Zmluva o poskytovaní súkromných bezpečnostných služieb č. 1/2003 z v znení dodatkov č SLOVAKIA SECURITY, s.r.o., Odborárska 3, Kancelárske potreby pre zamestnancov oerganizácie 84,48 Kúpna zmluva č.4/2015 zo a objednávka č z ŠEVT, a.s., Plynárenská 6,

11 Kancelárske potreby pre zamestnancov oerganizácie 84,48 Kúpna zmluva č.4/2015 zo a objednávka č z ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, Voda z povrchového odtoku 28,75 Zmluva o odvádzaní vôd z povrchového odtoku č.5/2003 z spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Obdobie od do Kompletné očistenie kapoty a oprava skorodovaných častí dieselagregátu EZA GEH 275 Držanie servisnej pohotovosti za mesiac máj 2015 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 1 101,36 Objednávka č z O.K. Servis SK s.r.o., ,49 298,62 Žiadosť o zapojenie do systému zberu z O.K. Servis SK s.r.o., Hlavné mesto SR, Primaciálne nám. 1, Solárne (protislnečné) interiérové fólie na 6. poschodí budovy 3 667,48 Objednávka č z A.F.F., s.r.o., Radlinského 175/1584, Piešťany Paušálny poplatok za služby aplikačnej podpory Diaľkový monitoring porúch UPS pomocou GSM Poštové služby za máj , Tonery do tlačiarní pre potreby zamestnancov v počte 16 ks , s.r.o., Galvaniho 7, O.K. Servis SK s.r.o., ,00 Objednávka č z ,83 Zmluva č.10/2003 z (poštový priečinok) a č.20/2004 z (zásielky) Kúpna zmluva č.3/2015 z a objednávka č z Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica , , Oprava kávovaru Impressa F55 s.č Pozáručný servis SKV (systém kontroly vstupu) v objekte DECS CONSULTING. spol. s 217,62 Objednávka č z r.o., Mierová 83, ,60 Servisná zmluva č.23/2014 zo dňa Servis kopírovacích strojov za máj ,23 Zmluva o údržbe a servise č.8/2006 z v znení dodatkov č.1 až 5 A.S.E.P., spol. s r.o., Lamačská cesta 111, Servis výťahov za máj ,05 Zmluva o dielo S065/2003 č. 52/2004 z , /2015 Servisná prehliadka rozvodov a zariadení vody, rozvodov kanalizácie a rozvodov ÚK v neklimatizovanej časti budovy (+ stála servisná pohotovosť) - 2. štvrťrok 2015 František Horváth, Sklabinská 118,50 Servisná zmluva č.25/2012 z , Rača

12 Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a Vodné, stočné 202,85 odvádzaní odpadových vôd č.3/2003 z spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Faktúrované obdobie Pranie a prenájom rohože 33,89 Zmluva o servisnom prenájme rohoží č.2/2005 zo Za obdobie až Stravné lístky (jún 2015) 7 950,60 Zmluva o poskytovaní služieb spojených so zabezpečením stravných poukážok č. 35/2009 z Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske Mýto 1/B, Čistiace a upratovacie práce, dodávka hygienického materiálu (jún 2015) MAPEKA s.r.o., Pútnická 1473,52 Zmluva o poskytovaní služieb č.11/2013 zo /82, Voda z povrchového odtoku 27,65 Zmluva o odvádzaní vôd z povrchového odtoku č.5/2003 z spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Obdobie od do Výkon strážnej služby za mesiac jún ,72 Zmluva o poskytovaní súkromných bezpečnostných služieb č. 1/2003 z v znení dodatkov č.1-8 SLOVAKIA SECURITY, s.r.o., Odborárska 3, ( ) 1 383,00 Zmluva o dodávke plynu č. 44/2005 z priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Služby konektivity poskytovanej na optickom vlákne pre prístup do Internetu 1 491,00 Zmluva o poskytovaní služieb č.12/2010 zo SANET-združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej, Vazovova 5, Apríl-jún Vykonanie pravidelnej mesačnej kontroly EPS v objekte 57,60 Servisná zmluva č.23/2014 zo dňa Jún Pravidelný servis klimatizačných jednotiek Hiross a Hiref (3.štvrťrok 2015) 1 173,60 Zmluva na servis vzduchotechnických a klimatizačných zariadení č.19/2014 z Klimaservis, s.r.o., Trnavská 61, štvrťrok Hlasové služby 1 010,29 Zmluva o poskytovaní osobitných zliav z ceny lekomunikačných služieb č. 22/03 zo Metodova 8, Vykonanie pozáručného servisu EZS v objekte 94,80 Servisná zmluva č.23/2014 zo dňa /2015 Držanie servisnej pohotovosti za mesiac jún 2015 Oprava hlavného prívodu ležatej kanalizácie na prízemí budovy 597,49 710,00 Servisná zmluva č.25/2012 z a objednávka č z O.K. Servis SK s.r.o., František Horváth, Sklabinská , Rača Odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole a revízii reg. stanice plynu, núdz. osvetlenia a bleskozvodu OPaOS s.r.o., Žltá 2/C, ,00 Objednávka č z

13 Oprava kopírovacieho stroja Toshiba E-Studio ,64 Objednávka č z , Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Poštové služby za jún ,70 Hlavné mesto SR, 265,44 Žiadosť o zapojenie do systému zberu z Primaciálne nám. 1, Zmluva č.10/2003 z (poštový priečinok) a č.20/2004 z (zásielky) Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica Vodné, stočné 271,94 Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd č.3/2003 z spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Faktúrované obdobie Náklady za prevádzku kotolne a vzduchotechnických zariadení 5 580,80 až 9 a rodiny,úrad PSVR, Servis výťahov za jún ,05 Zmluva o dielo S065/2003 č. 52/2004 z , Za obdobie od do Servis kopírovacích strojov za jún ,85 Zmluva o údržbe a servise č.8/2006 z v znení dodatkov č.1 až 5 A.S.E.P., spol. s r.o., Lamačská cesta 111, , Profylaktická prehliadka polročná (+ nevyhnutný servisný zásah) Paušálny poplatok za služby aplikačnej podpory 1 958, , O.K. Servis SK s.r.o., s.r.o., Galvaniho 7, Podpora hardvérových a softvérových produktov súvisiaca s plnením Zmluvy o dielo na budovanie záložného dátového centra pre interný IS v ŠP 4 258,64 Zmluva o dielo na budovanie záložného dátového centra pre interný IS v ŠP č. 27/2013 z s.r.o., Galvaniho 7, Obdobie od do Servisné služby súvisiace s plnením Zmluvy o dielo na zabezpečenie kontinuity prevádzky interného informačného systému ŠP Zmluva o dielo na zabezpečenie kontinuity prevádzky ,83 interného informačného systému ŠP č. 37/2009 z v znení dodatkov č.1 až s.r.o., Galvaniho 7, Náklady za prevádzku kotolne a vzduchotechnických zariadení 2 935,68 až 9 a rodiny,úrad PSVR, Za obdobie od do Pranie a prenájom rohože 33,89 Zmluva o servisnom prenájme rohoží č.2/2005 zo Za obdobie až Služobný mobilný telefón pre zamestnanca 1,00 Dohoda č. 13/2015 o hromadnom uzavretí dodatkov k Zmluve o pripojení zo Metodova 8,

14 Vykonanie pravidelnej mesačnej kontroly EPS v objekte 57,60 Servisná zmluva č.23/2014 zo dňa Júl Hlasové služby 1 145,02 Zmluva o poskytovaní osobitných zliav z ceny lekomunikačných služieb č. 22/03 zo Metodova 8, Poplatok za voliteľné služby aplikačnej podpory - štúdia realizovateľnosti Držanie servisnej pohotovosti za mesiac júl ,60 597, s.r.o., Galvaniho 7, O.K. Servis SK s.r.o., Čistiace a upratovacie práce, dodávka hygienického materiálu (júl 2015) MAPEKA s.r.o., Pútnická 1473,52 Zmluva o poskytovaní služieb č.11/2013 zo /82, Stravné lístky (júl 2015) 6 270,60 Zmluva o poskytovaní služieb spojených so zabezpečením stravných poukážok č. 35/2009 z Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske Mýto 1/B, , Voda z povrchového odtoku 28,75 Zmluva o odvádzaní vôd z povrchového odtoku č.5/2003 z spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Obdobie od do Výkon strážnej služby za mesiac júl ,11 Zmluva o poskytovaní súkromných bezpečnostných služieb č. 1/2003 z v znení dodatkov č.1-8 SLOVAKIA SECURITY, s.r.o., Odborárska 3, ( ) 1 383,00 Zmluva o dodávke plynu č. 44/2005 z priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Podpora webového sídla za mesiace január až júl 2015 Publikácia "Finančný spravodajca", ročník 2016 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 2394, Dodávka elektriny za júl , Štvrťročná odborná prehliadka sekciovej brány SECURA 500 (2940x3530) Zmluva o poskytovaní podpory webového sídla č. 14/2014 z ,80 Objednávka č z BUSINESS PROMOTION, s.r.o., Palkovičova 15, Poradca podnikateľa, s.r.o., Martina Rázus3A, Žilina 1 Hlavné mesto SR, 331,80 Žiadosť o zapojenie do systému zberu z Primaciálne nám. 1, ,40 Zmluva o združenej dodávke elektriny č. R15/ z v znení dodatkov č.1 až 4 Servisná zmluva na odborné prehliadky, odborné skúšky a servis č. 6/2008 z ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, JOLLY JOKER, a.s., Pod Klepáčom 5, Pranie a prenájom rohože 33,89 Zmluva o servisnom prenájme rohoží č.2/2005 zo Zálohová faktúra Vyúčtovacia faktúra (záloha 5600 ) Za obdobie až Servis kopírovacích strojov za júl ,13 Zmluva o údržbe a servise č.8/2006 z v znení dodatkov č.1 až 5 A.S.E.P., spol. s r.o., Lamačská cesta 111,

15 Servis výťahov za júl ,05 Zmluva o dielo S065/2003 č. 52/2004 z , Poštové služby za júl , Náklady za prevádzku kotolne a vzduchotechnických zariadení 4 884,85 Zmluva č.10/2003 z (poštový priečinok) a č.20/2004 z (zásielky) až 9 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica a rodiny,úrad PSVR, Za obdobie od do ( ) 1 383,00 Zmluva o dodávke plynu č. 44/2005 z priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Hlasové služby 895,26 Zmluva o poskytovaní osobitných zliav z ceny lekomunikačných služieb č. 22/03 zo Metodova 8, Čistiace a upratovacie práce, dodávka hygienického materiálu (september 2015) MAPEKA s.r.o., Pútnická 1491,04 Zmluva o poskytovaní služieb č.24/2014 z /82, Držanie servisnej pohotovosti za mesiac september , O.K. Servis SK s.r.o., Výučba francúzskeho jazyka v mesiaci september ,00 Zmluva o poskytovaní služieb č.6/2015 zo Beatrica Olgyayová, Páričkova 7, Voda z povrchového odtoku 27,65 Zmluva o odvádzaní vôd z povrchového odtoku č.5/2003 z spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Obdobie od do /15 Výkon strážnej služby za mesiac september 2015 Oprava a prečalúnenie sedacej súpravy vo vstupnej hale 5 232, Stravné lístky (september 2015) 7 702,80 Zmluva o poskytovaní súkromných bezpečnostných služieb č. 1/2003 z v znení dodatkov č ,00 Objednávka č z Zmluva o poskytovaní služieb spojených so zabezpečením stravných poukážok č. 35/2009 z SLOVAKIA SECURITY, s.r.o., Odborárska 3, Emil Tuhovčák - TUSTAR, TUROS, Rajská 2336/1, Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske Mýto 1/B, Oprava rozbitej presklenej plochy na prízemí budovy 455,88 Objednávka č z ALU STABRO spol s r.o., Jalovcova 6, /2015 Servisná prehliadka rozvodov a zariadení vody, rozvodov kanalizácie a rozvodov ÚK v neklimatizovanej časti budovy (+ stála servisná pohotovosť) - 3. štvrťrok 2015 František Horváth, Sklabinská 118,50 Servisná zmluva č.25/2012 z , Rača Služby konektivity poskytovanej na optickom vlákne pre prístup do Internetu 1 491,00 Zmluva o poskytovaní služieb č.12/2010 zo SANET-združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej, Vazovova 5, Júl-september 2015

16 Vykonanie pravidelnej mesačnej kontroly EPS v objekte Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Servisné služby súvisiace s plnením Zmluvy o dielo na zabezpečenie kontinuity prevádzky interného informačného systému ŠP Schránka na toaletný papier Jumbo 19 biela v počte 28 ks 57,60 Servisná zmluva č.23/2014 zo dňa Hlavné mesto SR, 298,62 Žiadosť o zapojenie do systému zberu z Primaciálne nám. 1, Zmluva o dielo na zabezpečenie kontinuity prevádzky ,83 interného informačného systému ŠP č. 37/2009 z v znení dodatkov č.1 až s.r.o., Galvaniho 7, Ľuboš Bednárik - SANITÁRNA 352,46 Objednávka č z TECHNIKA, Hálov, September Pranie a prenájom rohože 33,89 Zmluva o servisnom prenájme rohoží č.2/2005 zo Za obdobie až , Poštové služby za september 2015 Servis výťahov za september ,35 Zmluva č.10/2003 z (poštový priečinok) a č.20/2004 z (zásielky) Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica 180,05 Zmluva o dielo S065/2003 č. 52/2004 z , Kancelárske papier pre potreby (formát A3) 63,60 Objednávka č z SCP Papier, a.s., Mostová 29, Ružomberok Servis kopírovacích strojov za september ,09 Zmluva o údržbe a servise č.8/2006 z v znení dodatkov č.1 až 5 A.S.E.P., spol. s r.o., Lamačská cesta 111, Pracovné kalendáre a diáre na rok 2016 pre zamestnancov 628,12 Objednávka č zo ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, Pracovné odevy a ochranné pracovné pomôcky pre vybraných zamestnancov 314,00 Objednávka č zo Podolcová Ľubica - ĽUBICA, Vajnorská 131/A, /2015 Vodoinštalatérske práce - výmena umývadlovej batérie, výmena výpustného a napúšťacieho ventilu František Horváth, Sklabinská 115,00 Servisná zmluva č.25/2012 z , Rača Paušálny poplatok za služby aplikačnej podpory , s.r.o., Galvaniho 7, Podpora hardvérových a softvérových produktov súvisiaca s plnením Zmluvy o dielo na budovanie záložného dátového centra pre interný IS v ŠP 4 320,24 Zmluva o dielo na budovanie záložného dátového centra pre interný IS v ŠP č. 27/2013 z s.r.o., Galvaniho 7, Obdobie od do FV-145/2015 Telekomunikačné práce - úprava analógového spojenia na digitálne 421,44 Objednávka č zo MARTEL SK, s.r.o., Poludníková 7,

17 Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a Vodné, stočné 265,25 odvádzaní odpadových vôd č.3/2003 z spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Faktúrované obdobie Ročné predplatné publikácie "Verejná správa" na rok 2016 Poradca s.r.o., Pri Celulózke 39,00 Objednávka č z , Žilina Zálohová faktúra Tonery do tlačiarní pre potreby zamestnancov v počte 12 ks Vykonanie pravidelnej mesačnej kontroly EPS v objekte Náklady za prevádzku kotolne a vzduchotechnických zariadení 733,50 Objednávka č z , ,60 Servisná zmluva č.23/2014 zo dňa ,42 až 9 a rodiny,úrad PSVR, Október 2015 Za obdobie od do Hlasové služby 1 086, Držanie servisnej pohotovosti za mesiac október , Stravné lístky (október 2015) 6 976,20 Zmluva o poskytovaní osobitných zliav z ceny lekomunikačných služieb č. 22/03 zo Zmluva o poskytovaní služieb spojených so zabezpečením stravných poukážok č. 35/2009 z Metodova 8, O.K. Servis SK s.r.o., Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske Mýto 1/B, Výučba francúzskeho jazyka v mesiaci október ,00 Zmluva o poskytovaní služieb č.6/2015 zo Beatrica Olgyayová, Páričkova 7, ( ) 1 383,00 Zmluva o dodávke plynu č. 44/2005 z priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Periodikum Hospodárske noviny 199,00 Objednávka č z MAFRA Slovakia, a.s., Nobelova 34, AGEM COMPUTERS, spol. s Spotrebný IT materiál 326,30 Objednávka č z r.o., Panónska 42, Grafické práce a tlač Výročnej správy za rok 2014 v počte 80 ks Výkon strážnej služby za mesiac október ,00 Zmluva o dielo č.26/2013 z ,23 Zmluva o poskytovaní súkromných bezpečnostných služieb č. 1/2003 z v znení dodatkov č.1-8 BUSINESS PROMOTION, s.r.o., Palkovičova 15, SLOVAKIA SECURITY, s.r.o., Odborárska 3, Zálohová faktúra MS Project 2016 Slovak Medialess Standard 754,80 Objednávka č z , Čistiace a upratovacie práce, dodávka hygienického materiálu (október 2015) MAPEKA s.r.o., Pútnická 1491,04 Zmluva o poskytovaní služieb č.24/2014 z /82, Kontrola hasiacich prístrojov (20 ks), kontrola nástenných požiarnych hydrantov (8 ks) 195,84 Objednávka č z Hastex spol. s r.o., Stará Vajnorská 8,

Objednavky a faktury komplet.xlsx

Objednavky a faktury komplet.xlsx Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Identifikácia zmluvy/objednávky Dátum doručenia faktúry Dátum úhrady faktúry Dodávateľ Identifikačn é číslo dodávateľa

Podrobnejšie

Číslo faktúry Predmet fakturácie suma s DPH zmluva/objednávka doručená splatnosť dodávateľ evidenčné číslo poznámky Hlasové služby 1 289,63

Číslo faktúry Predmet fakturácie suma s DPH zmluva/objednávka doručená splatnosť dodávateľ evidenčné číslo poznámky Hlasové služby 1 289,63 Číslo faktúry Predmet fakturácie suma s DPH zmluva/objednávka doručená splatnosť dodávateľ evidenčné číslo poznámky 5434303195 Hlasové služby 1 289,63 22/03 zo 7.5.2003 02.01.2018 04.01.2018 1000030 20170117

Podrobnejšie

Číslo faktúry Predmet fakturácie suma s DPH zmluva/objednávka doručená splatnosť dodávateľ evidenčné číslo poznámky Služby počítačovej siete

Číslo faktúry Predmet fakturácie suma s DPH zmluva/objednávka doručená splatnosť dodávateľ evidenčné číslo poznámky Služby počítačovej siete Číslo faktúry Predmet fakturácie suma s DPH zmluva/objednávka doručená splatnosť dodávateľ evidenčné číslo poznámky 1131812 Služby počítačovej siete SANET realiz. uzlom CVT STU 10-12/2018 1 70,00 Zmluva

Podrobnejšie

Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.

Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo. Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia 20180635 4181256536 Brat.vodárenská spo. Prešovská 48, 82646 Bratislava 29, SK 35850370 EUR

Podrobnejšie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2012 4000040 fa ZSE energie 1.049,98 4000041 fa ZSE energie 704,05 4000115 Fa preddavok za elektrinu 12.500,00 4000120 Fa dod elektr.

Podrobnejšie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2018 4800005 záloha na tep. energiu 01/2018 15.300,00 4800006 záloha na tep. energiu 02/2018 13.330,00 4800009 záloha na tep. energiu

Podrobnejšie

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan Faktúry 06-2016 e Názov Adresa IČO DFA160252 Vyúčtovanie PN za rok 2015. (ŠIC ZA, Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin) 70,01 III/146/G/2014-25.05.16 Mesto Martin Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01,

Podrobnejšie

Zoznam faktúr 2018 (3)

Zoznam faktúr 2018 (3) identifikácia : obchodné 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska

Podrobnejšie

faktury_

faktury_ FAKTÚRY 2012 marec Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0122/12 Upratovanie 2/12 SKBB,BŠ,DT,KA,RA,LC, PT, RS, VK, ZV, ZC, ZH DF/0126/12 Vodné, stočné, zrážk.voda 16.11.2011-15.2.2012

Podrobnejšie

data.txt

data.txt Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-409 319309182 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Dodávku vody a ohrev 09-2018 11.10.2018 20.10.2018

Podrobnejšie

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011 Povinné zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv Zákon 11/00 ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 11 Došla dňa Celková suma Faktúra číslo Predmet fakturácie Dodávateľ IČO dodáv. JANUÁR 04.01.11 27,67 7011965376

Podrobnejšie

Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:

Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: Spojená škola 29.6.2 95301, Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 Číslo Obnos Mena

Podrobnejšie

Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou

Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph 142014 Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou 02.09.2014 1565,00 ochran.združenie zvierat na hrade Devín

Podrobnejšie

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan Faktúry 12-2016 e Názov Adresa IČO DFA160560 Program ALFA plus 2016-2017. 48,56 - - 09.11.16 Kros a.s. A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina 31635903 DFA160561 (ŠŠI BA) 111,76 - - 15.11.16 Wolters Kluwer s. r.

Podrobnejšie

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávk y s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čisl o zml uvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2016 predplatné 15,60

Podrobnejšie

dokf/fa_ms_14.xls

dokf/fa_ms_14.xls Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské Cena v EUR 1/2017 5.1.2017 18.1.2017 4792074962 35763469 telefónne hovory 30,58 2/2017 9.1.2017 17.1.2017 36350120 Dodávateľ Predmet 03680 Martin,

Podrobnejšie

(Microsoft Word - janu\341r 2016_faktury.doc)

(Microsoft Word - janu\341r 2016_faktury.doc) dodávateľa Z00012016 Zálohová platba na dodávku tepelnej energie na 1/2016 Z00022016 07512015/ 811 07522015/ 812 Zálohová platba na dodávku elektrickej energie na mesiac 1/2016 Prenájom puzdra typ 8805

Podrobnejšie

Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného

Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného plnenia bez DPH s DPH faktúra súvisí faktúra súvisí

Podrobnejšie

Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC Celková suma v Identifikačné údaje do

Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC Celková suma v Identifikačné údaje do Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC - 2015 Celková suma v Identifikačné údaje dodávateľa Adresa Údaje o FO objednáv. Identifikácia

Podrobnejšie

ZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

ZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 150 Jozef Igaz-Tlačivá-Papier 11,93 s DPH 2.9.2014 Mgr. Cernek Dusan Laminovacia folia Železničná

Podrobnejšie

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.

Podrobnejšie

OBJEDNÁVKY Január 2017 Číslo objednávky: Dátum vyhotovenia: Meno / názov / partnera : Adresa partnera : Popis objednaného plnenia: Suma: / / IČO : Men

OBJEDNÁVKY Január 2017 Číslo objednávky: Dátum vyhotovenia: Meno / názov / partnera : Adresa partnera : Popis objednaného plnenia: Suma: / / IČO : Men OBJEDNÁVKY Január 2017 Suma: 1/2017 01/27/2017 VAŠA Slovensko,s.r.o. Račianske mýto Bratislava stravné lístky 420 ks + poplatok 1427 35683813 Mgr. Šamajová Dagmar riaditeľka 02/06/2017 OBJEDNÁVKY - február

Podrobnejšie

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 26 Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3

Podrobnejšie

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763 Čís.fakt.: 3120190122 / 2019 Dátum doruč.: 02.01.2019 Identif. zmluvy: RIMI-SK s.r.o 35763329 Skalická cesta 17 831 02 Ochrana objektu 1Q/2019 79,68 95,62 79,68 95,62 Čís.fakt.: 4002866244 / 2019 Dátum

Podrobnejšie

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 26 Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA...

Podrobnejšie

ZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018

ZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018 Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-276 3018371422 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky zamestnancov

Podrobnejšie

F A K T Ú R Y poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA P

F A K T Ú R Y poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA P F A K T Ú R Y 2 0 1 3 poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA Plus, s.r.o. 849/2012 60,00 31.12.2012 07.01.2013 deratizácia

Podrobnejšie

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry p26/2015 51505242 35908718 RAABE Štefanovičova 20, 81104 Bratislava 63,85 predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD Položky: predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD, 1.000000

Podrobnejšie

dokf/fa_ms_14.xls

dokf/fa_ms_14.xls Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské 1/2015 31.12.2014 10.1.2015 2014125 43 Turč. Ďur, IČO : 41809475 Cena v EUR za 12/2014 13,28 10.1.2015 2/2015 2.1.2015 15.1.2015 6216334700 IČO

Podrobnejšie

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objedná vky s DPH v Eur Dátum vyhotoveni a objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2015 predplatné 13,20

Podrobnejšie

Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod

Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 2015663 0781014243 1781010428 5781014262 7102438793 0143008570 201606497 7418796823 7434220832

Podrobnejšie

Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100, Elektrická energia - MŠ

Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100, Elektrická energia - MŠ Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100,00 9100397239 2.11.2018 378 Elektrická energia - MŠ 83,33 100,00 9100397242 2.11.2018 379 Identifikačné

Podrobnejšie

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky:

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena Číslo Číslo faktúry: faktúry: s DPH zmluvy:

Podrobnejšie

Gymnazium , 11: , Kosice, Nam.L.Novomeskeho IČO: Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokla

Gymnazium , 11: , Kosice, Nam.L.Novomeskeho IČO: Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokla S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 14, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 1 / 5 1 Toner, s.r.o 0,00 s DPH 2.1.2014 2 Papier servis s.r.o

Podrobnejšie

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa dodávateľa / názov 3020190344 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623 19100040 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000001132 / Poláček / Dolné Srnie

Podrobnejšie

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. zm

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. zm Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 20151217 Potraviny 263,65 04/2014 771/2015 04.01.2016 Fatra TIP s.r.o., Priemyselná 20151218 Potraviny 527,00 08/2014 772/2015 04.01.2016 Mäsovýroba

Podrobnejšie

Faktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino

Faktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino Faktúry za rok 2019 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Milan Burgan, Dukelských hrdinov 1164/48, Zvolen, IČO: 41195663 3 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 4 ALEX s.r.o, Hadovská 870, Komárno, IČO: 36553859

Podrobnejšie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry dodávateľa / názov 2018097 05.10.2018 19.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182192 05.10.2018 19.11.2018 M 1000011048 / Radio Services a.s. / 21182250

Podrobnejšie

Faktúry rok 2012

Faktúry rok 2012 Faktúry rok 2017 Číslo fa/druh fa Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2017 2/2017 3/2017 4/2017 5/2017 6/2017 7/2017 8/2017 9/2016 10/2016 Vývoz TKO mes. mobilnej 22.11.2016-21.12.2016 23,18 03.01.2017

Podrobnejšie

faktury_

faktury_ FAKTÚRY 2012 február Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0059/12 Telefónne poplatky KÚ, SK DF/0060/12 Stravné lístky porada riaditeľov SK DF/0061/12 Stravné lístky za Katastrálny

Podrobnejšie

(Microsoft Word - j\372n 2015_faktury.doc)

(Microsoft Word - j\372n  2015_faktury.doc) dodávateľa Z00152015 /356 Z00162015 03262015/ 355 Zálohová platba za predplatné Online knižnica smernice pre nepodnikateľské organizácie Zálohová platba na dodávku tepelnej energie za obdobie 06/2015 155,52

Podrobnejšie

Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného pl

Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného pl Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ

Podrobnejšie

IFOsoft6

IFOsoft6 17088 1715016 89953932 171143 171811 003552017 2412656460 2412680386 102017 2017134 2102442997 625037254 1753459 1754792 117171620 1754725 1755939 1755928 117176275 1756482 1757335 1757853 1757884 1759035

Podrobnejšie

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 6 10113323 10113327 28715 35182015 510010941 20151570 131380 20151574 131396 2015087 2015088 7468288552

Podrobnejšie

Kniha DF za

Kniha DF za 45/2018 10002818 U.S.Steel s.r.o. vstupný areál U.S.Steel 0 Dodávka a rozvoz pitnej vody za 01/2018 Zmluva č. 40/2013 879,54 d. Dňa Doklad 879,54 07.02.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 07.02.2018 46/2018 7318840817

Podrobnejšie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo objednávky Dátu

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo objednávky Dátu Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010003179 01.06.2017 MPRV SR 1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D 821 01, Bratislava - Ružinov / 31396674 1010003180 05.06.2017 MPRV SR

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 449/2018 103/2018 46953248 I&Z Tender, s. r. o. Východná 7134/9A, 91108 Trenčín, 00000 Východná 7 1 100,00 Verejné obstarávanie - podlimitné zákazky na predmet" Zníženie emisií pri prevádzke MŠ

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 149/2016 7295007081 36211222 VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 42,56 Dobropis - za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 Položky: MŠ-dobropis - elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 42.56 Eur, 30.04.2016

Podrobnejšie

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 1 DF2019//171 201910627 11.03.2019 18.03.2019 22.18 IKARO s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov 31656544 zml. zmluvný servis kopírky - stav. úrad 2 DF2019//172 201910626

Podrobnejšie

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia Strana: 09 00008 65880 IURISTICO s.r.o. Štefánikova6, Košice.0.0 0.0.0 poskytnutie právnych služieb vykonaných v mesiaci Marec 0 898.00 00009 00009 67889 SPEEDCOM s.r.o. Kláštorná, Brehov 8.0.0 0.05.0

Podrobnejšie

vydavkova cast rozpoctu

vydavkova cast rozpoctu Obec Vyšná Myšľa Rozpočet na roky 2012-2014 (výdavková časť) v EUR Program/ podprogram FNC Položka Zdroj Text Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 1 Program 1: Podpora spoločenského života Podprogram 1.1: Kultúrny

Podrobnejšie

Obec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os

Obec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/00382 03.09.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 výkon zodpovednej osoby za 2018/09 42.00 2 DF2018/00383 03.09.2018 Čarná Mária 31241158 poradenstvo

Podrobnejšie

Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308,

Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308, Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 19007 CinemArt s.r.o. 308,7 5007125 1.2.19 kino 260117 81 03 cesta 8103 19008 CinemArt s.r.o. 55,86

Podrobnejšie

Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady

Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 71834902 71834901 9009 9013 9012 1810296 31654363 Tatranská mliekareň a.s. 6,72 s DPH 31654363

Podrobnejšie

KOMENTÁR K ROZPOČTU NA ROK 2015 / tabuľka č.1 / Návrh rozpočtu na rok 2015 bol tvorený na základe známych výsledkov k a z predpokladaných ná

KOMENTÁR K ROZPOČTU NA ROK 2015 / tabuľka č.1 / Návrh rozpočtu na rok 2015 bol tvorený na základe známych výsledkov k a z predpokladaných ná KOMENTÁR K ROZPOČTU NA ROK 2015 / tabuľka č.1 / Návrh rozpočtu na rok 2015 bol tvorený na základe známych výsledkov k 30.9.2014 a z predpokladaných nákladov a výnosov do konca roka 2014. Na základe týchto

Podrobnejšie

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 171000441 135338 2017031 2170206 234704414 234704416 234704420 234704436 234704442 102664034 700400

Podrobnejšie

Organizác Gymnázium,Jablonská 301/5,Myjava Adresa : Jablonská 301/5,90701 Myjava, Myjava, IČO : Druh PLP Číslo PLP Zaevidovaný BÚ debet

Organizác Gymnázium,Jablonská 301/5,Myjava Adresa : Jablonská 301/5,90701 Myjava, Myjava, IČO : Druh PLP Číslo PLP Zaevidovaný BÚ debet 1/6 DF DFB/1..21 SK1 SK211612..21 6,2 Eur 211211 DF DFB/21/1.2.21 SK1 SK112621222 1.2.21 1, Eur 216222 tepel.energia Bytový podnik Myjava 11 DFB//1 2/ servis kopírky Konica Minolta Slovakia 11 DFB/21/1

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj

Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/09/617 372.00 07.09.2017 Milan Kopáč EMIsoft Šoltésovej 3472, 058 01 Poprad 40605043 Ing. Edita Majerčáková, ekonóm Internetový technik 2 DF2017/09/618

Podrobnejšie

faktúryx

faktúryx 12323 Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 31561802 Potraviny 204,50 1/12/ÚOS 8.1.2013 11.1.2013 12324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Pevná linka 12/12, 1/13, internet 1/13 73,79 13/09/ÚR 7.1.2013 11.1.2013

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Jurské Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor

Základná škola s materskou školou Jurské Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/1 644.00 14.01.2014 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o Kežmarok 36492922 AJ 2 DF2014/2 14.98 14.01.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská, 81762 Bratislava

Podrobnejšie

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 8 1011 379,30 s DPH 2.10.2017 1012 44240104 Bohuš Šesták, s.r.o. 38,40 s DPH 2.10.2017 1013 12,18

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Makov 264, Makov Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Vyst

Základná škola s materskou školou Makov 264, Makov Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Vyst Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od 01.01.2014 do 31.12.2014 Vystavené b.o.: A Vystavené m.o.: A Vystavené m.r.: A Neuhradené b.o.: A Neuhradené m.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2014 0.00

Podrobnejšie

Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV

Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo

Podrobnejšie

MH Invest, s.r.o. - Dodávateľské faktúry za rok 2019 Interné č. Dodávateľ Sídlo dodávateľa IČO č. faktúry dodávateľa Dátum prijatia Celková suma v fak

MH Invest, s.r.o. - Dodávateľské faktúry za rok 2019 Interné č. Dodávateľ Sídlo dodávateľa IČO č. faktúry dodávateľa Dátum prijatia Celková suma v fak 7190001 O2 Business Services, a. s. Einsteinova 24, 50087487 190100067 03.01.2019 180,00 internet - kancelária NR 01/2019 01.02.2019 7190002 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2004 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informa

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2004 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informa ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2004 Vyhlásené: 11. 12. 2004 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.2013 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 656 Z Á K O N z 26. októbra 2004 o

Podrobnejšie

Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen

Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/85 679.20 02.03.2015 Continental film s.r.o. Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava 35730897 požičovné film Americký odstreľovač 2 DF2015/86 94.19 02.03.2015

Podrobnejšie

Microsoft Word - obj_knihy_ 2019_zoznam

Microsoft Word - obj_knihy_ 2019_zoznam Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2019 zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo

Podrobnejšie

Kúpna zmluva č. VZ 81/ 2011 v zmysle 409 a násl. ustanovení Obchodného zákonníka 1. Kupujúci : Názov: Mesto Kolárovo, MsÚ Sídlo: Kostolné námestie č.

Kúpna zmluva č. VZ 81/ 2011 v zmysle 409 a násl. ustanovení Obchodného zákonníka 1. Kupujúci : Názov: Mesto Kolárovo, MsÚ Sídlo: Kostolné námestie č. Kúpna zmluva č. VZ 81/ 2011 v zmysle 409 a násl. ustanovení Obchodného zákonníka 1. Kupujúci : Názov: Mesto Kolárovo, MsÚ Sídlo: Kostolné námestie č. 1 946 03 Kolárovo Zastúpený: Árpád Horváth, primátor

Podrobnejšie

P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodáva

P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodáva P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/15 7412069414 Telefónne poplatky 37,80

Podrobnejšie

Správa PDI 2015

Správa PDI 2015 Materiál č. 51/16 Mestská rada: 21.6.2016 Mestské zastupiteľstvo: 27.6.2016 Správa o činnosti spoločnosti Prievidza Invest s. r. o. za rok 2015 Predkladá: JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. konateľ Vypracoval:

Podrobnejšie

ZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č

ZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 36, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 10 19 31780334 ZUS Halkova 339,17 s DPH 09.02.2015 34 31780334 ZUS Halkova 385,10

Podrobnejšie

Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037, ,80 2/2018 Inzerát do nov

Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037, ,80 2/2018 Inzerát do nov Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018

Podrobnejšie

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo 9,000 KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo KHM - osobný počítač all in ONE:

Podrobnejšie

Výpis uznesení z riadneho zasadnutia Rozhlasovej rady

Výpis uznesení z riadneho zasadnutia Rozhlasovej rady Výpis uznesení z rokovania Rady Rozhlasu a televízie Slovenska 10. júna 2014 v zmysle zákona č. 532/2010 Z. z. o RTVS Uznesenie č. 80/2014: Rada RTVS schvaľuje program rokovania v navrhnutom znení: 1.

Podrobnejšie

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA Topolčianske 752, Chlieb pekárne

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA Topolčianske 752, Chlieb pekárne 161819 566107240 Topolčianske 752,61 30-12-2016 14-01-2017 05-01-2017 Chlieb pekárne 161820 9000990165 Sl. pošta poštovné 417,15 30-12-2016 25-01-2017 16-01-2017 Poštovné 161821 11609613 RM Gastro-JAZ

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow č. 154 08203 faktúry 596/2018 180293 45302197 PEKÁREŇ-Mirkovce,s.r.o. Mirkovce 0, 08206 Mirkovce 35,60 potraviny šj zš 31.12.2018 28.12.2018 11.01.2019 595/2018 222018 305,20 potraviny šj zš 31.12.2018

Podrobnejšie

Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni

Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/1 0.70 04.01.2016 MADE spol. s. r. o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ing. Martina Lapšanská Systémová podpora URBIS 2 DFE2016/2 1.07

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint VIP CENNÍK NA DODÁVKU ELEKTRINY PLATNÝ OD 1. FEBRUÁRA 2018 DOMÁCNOSTI 1. DD1-D1 Jednopásmová sadzba pre odberné miesta s nižšou spotrebou elektriny Mesačná platba za jedno odberné miesto ( /kwh) 0,03800

Podrobnejšie

Kúpna zmluva č. Z _Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obchodné meno: Sídlo: IČO: DIČ:

Kúpna zmluva č. Z _Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obchodné meno: Sídlo: IČO: DIČ: Kúpna zmluva č. Z0161487_Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obchodné meno: Sídlo: IČO: DIČ: IČ DPH: Číslo účtu: Tel: Centrum sociálnych služieb AMETYST

Podrobnejšie

VZN7-2007nájom bytov

VZN7-2007nájom bytov Mesto Spišská Stará Ves v súlade s ustanovením 6 ods. 1 a 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zák. č. 40/1964Zb. Občiansky zákonník v platnom

Podrobnejšie

Zmluva o dodaní tovaru a poskytovaní služieb členovi združenia uzavretá v zmysle ustanovenia 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník medzi

Zmluva o dodaní tovaru a poskytovaní služieb členovi združenia uzavretá v zmysle ustanovenia 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník medzi Zmluva o dodaní tovaru a poskytovaní služieb členovi združenia uzavretá v zmysle ustanovenia 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník medzi: Dodávateľ: Združenie obcí Bioenergia Bystricko Sídlo:

Podrobnejšie

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017//1043 3000109836 11.12.2017 15.12.2017 1 620.00 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 46113177 zml. platba za dodávku el.energie 12/2017-

Podrobnejšie

Faktúra číslo pohonné hmoty zemný plyn zemný plyn zemný plyn zemný plyn zemný plyn zdo

Faktúra číslo pohonné hmoty zemný plyn zemný plyn zemný plyn zemný plyn zemný plyn zdo Faktúra číslo 2019127 pohonné hmoty 2019128 2019129 zemný plyn 2019130 zemný plyn 2019131 zemný plyn 2019132 zemný plyn 2019133 zemný plyn 2019134 zdodávka elektriny 2019135 dodávka elektriny 2019136 dodávka

Podrobnejšie

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010002900 13.03.2017 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010002901 13.03.2017 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010002902 13.03.2017

Podrobnejšie

vzor listu adresa v ramceku_

vzor listu adresa v ramceku_ PAMIATKOVÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava Z A D Á V A N I E Z Á K A Z K Y V zmysle 9 ods.9 zákona č.25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

Číslo zmluvy: ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ZEMNÉHO PLYNU vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie plynu a súvi

Číslo zmluvy: ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ZEMNÉHO PLYNU vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie plynu a súvi Číslo zmluvy: 5100016851 ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ZEMNÉHO PLYNU vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie plynu a súvisiacich služieb, uzavretá podľa zákon č. 251/2012 Z.z.

Podrobnejšie

ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY S PREVZATÍM ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU

ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY S PREVZATÍM ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY S PREVZATÍM ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU MALOODBER č. 1111715 ( ďalej len Zmluva" ) uzavretá v zmysle 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších

Podrobnejšie

Faktury za jul2014

Faktury za jul2014 Domov dôchodcov 07.08.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za júl 2014 Číslo Cena s DPH Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ prijatia objednávk zmluvy

Podrobnejšie

Príloha č. 1 Ponukové konanie na odpredaj nehnuteľností, k. ú. Humenné Špecifikácia nehnuteľností STAVBY: Por. číslo Súpisné číslo Druh stavby Postave

Príloha č. 1 Ponukové konanie na odpredaj nehnuteľností, k. ú. Humenné Špecifikácia nehnuteľností STAVBY: Por. číslo Súpisné číslo Druh stavby Postave Príloha č. 1 Ponukové konanie na odpredaj nehnuteľností, k. ú. Humenné Špecifikácia nehnuteľností STAVBY: Por. Súpisné Druh stavby Postavené na parcele C KN/E KN: Katastrálne územie Číslo listu vlastníctva

Podrobnejšie

Nemocnica Snina, s. r. o., Sládkovičova 300 /3, Snina 1 Dodávateľské faktúry uhradené Interné DODÁVATEĽ Suma Dátum

Nemocnica Snina, s. r. o., Sládkovičova 300 /3, Snina 1 Dodávateľské faktúry uhradené Interné DODÁVATEĽ Suma Dátum Nemocnica Snina, s. r. o., Sládkovičova 300 /3, 069 01 Snina 1 Dodávateľské faktúry uhradené - 01. 09. 2017-17. 09. 2017 Interné DODÁVATEĽ Suma Dátum číslo Sídlo Plnenie Názov IČO doručenia faktúry Ulica,

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 64/2015 2119735812 45,08 vodné, stočné ZŠ 1-3/15 1.000000 ks, Suma položky 45.08 Eur, 31.03.2015 26.03.2015 15.04.2015 31.03.2015 63/2015 1506300 17310598 SLOVGRAM Jakubovo námestie 14, 81348 Bratislava-Staré

Podrobnejšie

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb  Nitra S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 764 145,66 s DPH 766 36343129 TORBIA,s.r.o. 478,61 s DPH Z201651_Z Ľ.Podjavorinskej 455/7 91401

Podrobnejšie

Štruktúrovaný prehľad údajov došlých faktúr za tovary , služieb a prác MsKS Komárno na zverejnenie

Štruktúrovaný prehľad údajov došlých faktúr za  tovary ,  služieb a prác MsKS Komárno na zverejnenie Štruktúrovaný prehľad údajov došlých faktúr za tovary, služieb a prác MsKS Komárno na zverejnenie podľa 5b, zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe informácií v z.n.p. Číslo FA Popis fakturovaného plnenia

Podrobnejšie

Strana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 P.č. Zákazka z finančného hľadiska Predmet zákazky Úspešný uchádzač Ponuková cena s DPH v Najvyšši

Strana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 P.č. Zákazka z finančného hľadiska Predmet zákazky Úspešný uchádzač Ponuková cena s DPH v Najvyšši Strana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 Ponuková cena v ponuková cena Dátum uzatvorenia zmluvy, ukončenia VO, ev. číslo 1. 2. Projektový manžér pre projekt Komunitná a terénna sociálna práca

Podrobnejšie

NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA 7 MESTO DUNAJSKÁ STREDA SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA 117 ODS. 2 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTAR

NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA 7 MESTO DUNAJSKÁ STREDA SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA 117 ODS. 2 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTAR NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA 7 MESTO DUNAJSKÁ STREDA SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA 117 ODS. 2 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ Od 1. októbra 2016 Do 31. decembra 2016 Zákazka

Podrobnejšie

Základná škola Kriváň , 16: , Kriváň č.435, Kriváň č.435 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť st

Základná škola Kriváň , 16: , Kriváň č.435, Kriváň č.435 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť st S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.01.2018 do: 31.10.2018 1 / 7 1 37922190 Asociácia správcov registratúry 39,00 s

Podrobnejšie

O b č i a n s k e Z d r u ž e n i e V ý c h o d i s k o p r e l e p š í ž i v o t Ponuka na upratovacie služby tel.:0911 2

O b č i a n s k e Z d r u ž e n i e V ý c h o d i s k o p r e l e p š í ž i v o t Ponuka na upratovacie služby   tel.:0911 2 O b č i a n s k e Z d r u ž e n i e V ý c h o d i s k o p r e l e p š í ž i v o t Ponuka na upratovacie služby e-mail: upratovanie@vplz.sk tel.:0911 244 069 Ponúkame Vám naše kompletné služby spojené s

Podrobnejšie

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľ

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľ Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010000811 02.09.2015 MPRV SR 6000000211 / Atos IT Solutions and Services s.r.o. / Vinohradnícka 6 971 01, Prievidza / 45650276 1010000811 02.09.2015 MPRV SR

Podrobnejšie