Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická -GE SzKI, Petőfiho 2,KN , 9: , Komárno, Petőfiho 2 IČO: Kniha dodávate

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická -GE SzKI, Petőfiho 2,KN , 9: , Komárno, Petőfiho 2 IČO: Kniha dodávate"

Prepis

1 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: do: 1 / DARTON s.r.o ,32 s DPH Ul.práce Komárno AQUA PRO, s.r.o. 69,60 s DPH Pod Furčou Košice ORANGE Slovensko, a.s. 40,00 s DPH Jozef Horváth-CONSTRUCT 288,00 s DPH Petöfiho 10/ Komárno LAMAR - Ľudovít Jenei 96,00 s DPH Pekárenská 1412/ Marcelová LAMAR - Ľudovít Jenei 450,00 s DPH Pekárenská 1412/ Marcelová T-COM,Slovak Telecom a.s. 50,40 s DPH ORANGE Slovensko, a.s. 23,90 s DPH FERRO 3000 SRO 23,02 s DPH Palatínova Komárno Bc. Jana Magdolenová 20,00 s DPH ZoPS č. 4/2017 Belek Podhájska KOMVaK, a.s. 194,50 s DPH KOMVaK, a.s. 872,10 s DPH KOMVaK, a.s. 198,70 s DPH KOMVaK, a.s. 386,72 s DPH KOMVaK, a.s. 369,62 s DPH ABeP, s.r.o. 90,00 s DPH ZoPS č. 2/2014 Havrania 2156/ Nitra SPP CNG s.r.o. 18,76 s DPH /16/CNG Mlynské nivy 44/a Bratislava rekonštrukcia priestorov šatní a soc.zariadení TV pramenitá voda AQUA PRO-ŠI tel.poplatky-šj,ši oprava v kúpelniach koberce do ŠI oprava výťahu - ŠJ tel.poplatky 12/2017-ŠI,ŠJ tel.poplatky-škola služby CO za 12/2017 zrážková voda za IV.Q.2017-ŠI,ŠJ zrážková voda za IV.Q.2017-škola vodné a stočné 12/2017 vodné a stočné 12/2017 vodné a stočné 12/2017 služby BOZP 12/2017 CNG do služ.auta

2 2 / T-COM,Slovak Telecom a.s. 131,41 s DPH ENERGO-SK a.s ,48 s DPH ENERGO-SK a.s. 67,44 s DPH ENERGO-SK a.s ,54 s DPH KOOPERATIVA poisťovňa a.s ,28 s DPH Agentúra Nitra, Farská Nitra INTA s.r.o. 48,60 s DPH 1 ZoPS 3/2014 Rybárska 758/ Trenčín AJFA+AVIS s.r.o. 54,90 s DPH Klemensova Žilina ALPWORK Tibor Csizmadia 100,00 s DPH Szinnyeiho Komárno BAJCSI Karol 72,00 s DPH Meštianska 24/ Komárno ORANGE Slovensko, a.s. 40,00 s DPH RAABE 119,00 s DPH Heydukova Bratislava Poradca podnikateľa,s.r.o. 7,45 s DPH Martina Rázusa 23A Žilina PCentrum - Prehoda, s.r.o. 60,00 s DPH J.G.Tajovského Dvory nad Žitavou Slovenská vedecká spoločnosť pre TV a šport 12,00 s DPH Nábr.arm.gen.L.Svobodu Bratislava ORANGE Slovensko, a.s. 20,95 s DPH tel.poplatky 12/2017-škola el.energia za 12/2017 MO plynu za 1-12/2017-vyúčtovanie tep.energia za 12/2017+vyúčtovanie poistenie majetku I.Q.2018 kuch.odpad za 12/2017 Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2018 výrobu stromu-ši autobusová preprava-pohreb Ing.Kecskésa služ.mobily-šj,ši predplatné Právny kuriér 2018/2019 vyúčtovanie predplatného Fin.spravodajca 2017 školenie elektrotechnika členský príspevok 2018 TVŠ služ.mobily-škola Tibor Bögi 250,00 s DPH ZoPS č. 3/2016 tlačiareň do ŠJ ENERGO-SK a.s. 114,50 s DPH BV-TV, Vincent Beke 289,00 s DPH Pohraničná Komárno MO plynu za 1/2018-ŠJ chladnička do ŠI

3 3 / Jozef Horváth-CONSTRUCT 180,00 s DPH oprava sprchovacieho kúta-ši Petöfiho 10/ Komárno SPOMAX s.r.o. 701,20 s DPH čistiace potreby-ši,šj Sídl. Žitava 1403/ Vráble ELCONT - Cseh František 102,97 s DPH elektro Mesačná Komárno FERRO 3000 SRO 58,61 s DPH 3 Palatínova Komárno FaxCopy a.s. 54,54 s DPH KZ 2/2015 náramky na ruky-noc v priemyslovke Domkárska Bratislava ARKA, a.s. 428,20 s DPH kanc Csaba Bíró-FIRE PROTECTION 75,00 s DPH 3 ZoPS č. 5/2017 technik PO za 1/2018 Košická 663/ Komárno Tibor Bögi 193,20 s DPH ZoPS č. 3/2016 obnova tonera, materiál VT-škola B2B Partner s.r.o. 199,20 s DPH kanc.kreslo do riaditeľne Šulekova Bratislava Tibor Bögi 1 050,00 s DPH ZoPS č. 3/2016 správca siete a IS za 1/ CWS-boco il Servis Slovensko 75,78 s DPH M.R. Štefánika Hlohovec LASER servis, spol. s 163,42 s DPH Lipová Šenkvice Peter Vörös - DOMIVO 200,00 s DPH Moča č Moča Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL 14,40 s DPH Šumperská Iža FERRO PARK 45,06 s DPH Alapyho Komárno Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. 60,00 s DPH Nová 308/ Šamorín CLEAN CITY, s.r.o. 262,06 s DPH Vnútorná Okružná Komárno Green Wave Recycling, s.r.o. 35,88 s DPH Ďurkova Nitra prenájom hyg.zariadení 1/2018 tonery rozpočet -sociálne zariadenia-oprava pí voda za 1/2018 spracovanie smernice o VO odvoz odpadu z kontajnera skartácia z archívu

4 4 / KOMVaK, a.s. 429,46 s DPH KOMVaK, a.s. 395,28 s DPH KOMVaK, a.s. 247,84 s DPH SPOMAX s.r.o. 417,72 s DPH Sídl. Žitava 1403/ Vráble Katarína ĎURIŠOVÁ-KATKA- ŠPORT 438,55 s DPH Ivana Krasku 488/ Púchov SANET, združenie použív.sads 33,00 s DPH Vazovova Bratislava SPP CNG s.r.o. 24,80 s DPH /16/CNG Mlynské nivy 44/a Bratislava KOLORCENTRUM s.r.o. 133,61 s DPH KZ 3/2014 Priateľstva Komárno Bc. Jana Magdolenová 20,00 s DPH ZoPS č. 4/2017 Belek Podhájska Petit Press a.s. Nitra 72,00 s DPH Sládkovičova Nitra T-COM,Slovak Telecom a.s. 132,14 s DPH Regionálne vzdel.centrum Senica n.o. 31,30 s DPH M.Nešpora 925/ Senica XM Net s.r.o. 17,10 s DPH Dopravná 2099/ Topoľčany T-COM,Slovak Telecom a.s. 48,98 s DPH NÚ CŽV 20,00 s DPH Tomášikova Bratislava PHARMACOPEA s.r.o. 155,08 s DPH Piesková Marcelová INTA s.r.o. 54,00 s DPH ZoPS 1/2018 Rybárska 758/ Trenčín ORANGE Slovensko, a.s. 40,00 s DPH vodné a stočné 1/2018 vodné a stočné 1/2018 vodné a stočné 1/2018 čistiace potreby-škola oprava športového náradia členský príspevok SANET 2018 CNG do služ.auta maliarsky materiál a čist.potreby-škola služby CO za 1/2018 inzercia My Naše Novosti-Noc v priemyslovke tel.poplatky-škola prac.publikácia-účtovné súvzťažnosti v samospráve utierky PVA-škola tel.poplatky-ši,šj školenie-mzdová účtovníčka lieky na LVVK kuchynský odpad za 1/2018 služobné mobily-šj,ši

5 5 / ŠEVT a.s. 130,91 s DPH Cementárska cesta Banská Bystrica ENERGO-SK a.s ,02 s DPH VIVIEN-Igarová Eva 74,50 s DPH Nám.Kossutha Komárno ELCONT - Cseh František 478,68 s DPH Mesačná Komárno ABeP, s.r.o. 90,00 s DPH ZoPS č. 2/2014 Havrania 2156/ Nitra Euline s.r.o. Komárno 44,00 s DPH Družstevná Komárno VIVIEN-Igarová Eva 69,60 s DPH Nám.Kossutha Komárno ENERGO-SK a.s ,99 s DPH Asociácia SOŠ Slovenska 30,00 s DPH SPŠ, Ulica F.Kráľa Nitra CWS-boco il Servis Slovensko 75,78 s DPH M.R. Štefánika Hlohovec Mgr. Peter Moško 72,00 s DPH Písecká Veľký Krtíš Vydavateľstvo KT spol. s r.o. 85,00 s DPH Mederčská Komárno DUEL - PRESS, s.r.o. 240,00 s DPH Bajkalská 19B Bratislava Regioport, s.r.o. 36,00 s DPH Hlavná 26/ Dunajská Streda SANET, združenie použív.sads 150,00 s DPH Vazovova Bratislava ORANGE Slovensko, a.s. 19,67 s DPH Zoltán Kovács - KAYZEE IT 80,00 s DPH Hlavná 11/9, Kava Komárno ENERGO-SK a.s. 114,50 s DPH tlačivá k maturitám tep.energia za 1/2018 závesy do tried elektro BOZP za 1/2018 potlač-fotoobraz-škola obrusy teflonové okrúhle el.energia za 1/2018 členský príspevok ASOŠ 2018 prenájom hyg.zariadení 2/2018 materiál na čistenie VT letáky - Noc v priemyslovke 2018 inzerát-propagácia školy inzercia-propagácia školy v Csallokoz SANET na I.Q.2018 služobné mobily-škola minipočítač s inf.systémom pre výdaj stravy-šj MO plynu 2/2018-ŠJ

6 6 / URBAN - Elektro 1 300,00 s DPH škrabka na zemiaky- ŠJ Jókaiho Komárno Hotely mládeže Slovakia, a.s ,09 s DPH ubytovanie a stravovanie-lyžiarsky kurz Pražská Bratislava VIK-TOM s.r.o ,00 s DPH preprava na lyžiarsky kurz Bodzianske Lúky Bodzianske Lúky GLS-WEB Design s.r.o. 48,00 s DPH registrácia domény 2018/2019 Záhradnícka Komárno Csaba Bíró-FIRE PROTECTION 75,00 s DPH ZoPS č. 5/2017 technik PO za 2/2018 Košická 663/ Komárno CZIBOR Zoltán, s.r.o. 15,48 s DPH sklenárske práce- zrkadlo Eötvösa Komárno ELCONT - Cseh František 40,50 s DPH elektro Mesačná Komárno FERRO 3000 SRO 92,88 s DPH Palatínova Komárno ARKA, a.s. 243,62 s DPH kanc.potreby-škola T-COM,Slovak Telecom a.s. 47,82 s DPH tel.poplatky-šj,ši Hotely mládeže Slovakia, a.s ,11 s DPH ubytovanie a stravovanie-lyžiarsky kurz Pražská Bratislava Tibor Bögi 266,90 s DPH materiál VT-škola Tibor Bögi 1 050,00 s DPH ZoPS č. 3/2016 správca siete a IS za 2/ Petit Press a.s. Nitra 132,00 s DPH Sládkovičova Nitra Fiesta Restaurant, s.r.o. 114,00 s DPH Súbežná 162/ Komárno KOOPERATIVA poisťovňa a.s. 41,83 s DPH Agentúra Nitra, Farská Nitra KOOPERATIVA poisťovňa a.s. 46,29 s DPH Agentúra Nitra, Farská Nitra INTA s.r.o. 72,00 s DPH ZoPS 1/2018 Rybárska 758/ Trenčín inzercia My Naše Novosti-odbory na štúdium stravovanie zamestnancov-jarné prázdniny úrazové poistenie osôb II.Q.2018 havarijné poistenie II.Q.2018 kuchynský odpad za 2/2018-ŠJ

7 7 / URBAN - Elektro 246,00 s DPH Jókaiho Komárno ENERGO-SK a.s ,02 s DPH T-COM,Slovak Telecom a.s. 134,28 s DPH ABeP, s.r.o. 90,00 s DPH ZoPS č. 2/2014 Havrania 2156/ Nitra SPP CNG s.r.o. 45,32 s DPH /16/CNG Mlynské nivy 44/a Bratislava KOMVaK, a.s. 224,35 s DPH KOMVaK, a.s. 391,00 s DPH KOMVaK, a.s. 444,41 s DPH Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL 14,40 s DPH Šumperská Iža Bc. Jana Magdolenová 20,00 s DPH ZoPS č. 4/2017 Belek Podhájska ELCONT - Cseh František 135,78 s DPH Mesačná Komárno ENERGO-SK a.s ,36 s DPH Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL 28,80 s DPH Šumperská Iža ORANGE Slovensko, a.s. 23,54 s DPH CWS-boco il Servis Slovensko 75,78 s DPH M.R. Štefánika Hlohovec BRISTON s.r.o. 352,03 s DPH Fučíkova 144/ Sládkovičovo LAMAR - Ľudovít Jenei 235,20 s DPH Pekárenská 1412/ Marcelová BELT SLOVAKIA s.r.o. 206,21 s DPH Šamorínska Bratislava 22 montáž,demontáž, skúška-škrabka-šj tep.energia za 2/2018 tel.poplatky-škola BOZP za 2/2018 CNG do služ.auta vodné a stočné 2/2018 vodné a stočné 2/2018 vodné a stočné 2/2018 pí voda za 2/2018_škola služby CO 2/2018 elektro el.energia za 2/2018 pí voda za 3/2018 služobné mobily-škola prenájom hyg.zariadení 3/2018 čistiace potreby-škola oprava prahov, obliečky na vankúše čistiace potreby-šj

8 8 / ORANGE Slovensko, a.s. 40,00 s DPH služobné mobily-ši, ŠJ LAMAR - Ľudovít Jenei 130,80 s DPH náhradné diely do izieb Pekárenská 1412/ Marcelová Csaba Bíró-FIRE PROTECTION 75,00 s DPH ZoPS č. 5/2017 technik PO za 3/2018 Košická 663/ Komárno KOOPERATIVA poisťovňa a.s ,28 s DPH poistenie majetku II.Q.2018 Agentúra Nitra, Farská Nitra ARKA, a.s. 355,79 s DPH kanc.potreby-škola Tibor Bögi 1 050,00 s DPH ZoPS č. 3/2018 spávca siete za 3/ Bc. Jana Magdolenová 20,00 s DPH ZoPS č. 4/2017 Belek Podhájska ELCONT - Cseh František 57,91 s DPH Mesačná Komárno FERRO 3000 SRO 132,80 s DPH Palatínova Komárno Disig a.s. 171,60 s DPH Záhradnícka Bratislava SPOMAX s.r.o. 338,34 s DPH Sídl. Žitava 1403/ Vráble T-COM,Slovak Telecom a.s. 46,75 s DPH IVES Košice 71,70 s DPH Čs.armády č Košice ENERGO-SK a.s. 12,26 s DPH ARKA, a.s. 155,18 s DPH KOLORCENTRUM s.r.o. 235,26 s DPH KZ 3/2014 Priateľstva Komárno SPP CNG s.r.o. 23,64 s DPH /16/CNG Mlynské nivy 44/a Bratislava T-COM,Slovak Telecom a.s. 128,71 s DPH služby CO za 3/2018 materiál mandátny certifikát čistiace potreby - ŠI,ŠJ tel.poplatky -ŠJ,ŠI licencia WinPaM na 2018/2019 MO plynu za kanc.materiál materiál CNG do služ.auta tel.poplatky-škola

9 9 / Tibor Bögi 96,10 s DPH materiál k VT KOMVaK, a.s. 213,66 s DPH KOMVaK, a.s. 354,68 s DPH KOMVaK, a.s. 397,40 s DPH KOMVaK, a.s. 868,49 s DPH DUMET, spol. s r.o. 504,00 s DPH Iža KOMVaK, a.s. 193,85 s DPH ORANGE Slovensko, a.s. 40,17 s DPH VESNA, n.o. 39,75 s DPH Smolenická Bratislava ENERGO-SK a.s ,44 s DPH ENERGO-SK a.s ,02 s DPH INTA s.r.o. 54,00 s DPH ZoPS 1/2018 Rybárska 758/ Trenčín ENERGO-SK a.s. 85,40 s DPH METAL SVIT, spol. s r.o. 189,41 s DPH Súdna Hurbanovo LASER servis, spol. s 231,05 s DPH Lipová Šenkvice FERRO PARK 74,10 s DPH Alapyho Komárno CLEAN CITY, s.r.o. 274,97 s DPH Vnútorná Okružná Komárno ABeP, s.r.o. 96,00 s DPH ZoPS č. 2/2014 Havrania 2156/ Nitra vodné a stočné 3/2018 vodné a stočné 3/2018 vodné a stočné 3/2018 zrážková voda I.Q.2018-škola slávnostný obed - Deň učiteľov zrážková voda I.Q.2018-ŠJ,ŠI tel.poplatky-šj,ši Archivníctvo a registratúrny poriadok-seminár el.energia za 3/2018 tepelná energia za 3/2018 kuchynský odpad za 3/2018 vyúčtovanie MO plynu za tonery odvoz odpadu z kontajnera služby BOZP za 3/2018

10 10 / Tlačiareň IRIS, s.r.o. 39,00 s DPH Žitavská Bratislava HOTEL ZOBOR s.r.o. 267,40 s DPH Štefánikova trieda Nitra ARKA, a.s. 254,52 s DPH ARKA, a.s. 18,17 s DPH Peter Vörös - DOMIVO 120,00 s DPH Moča č Moča Tibor Bögi 125,00 s DPH materiál VT DATASOFT CONSULTING, spol. s r.o. 55,00 s DPH ORANGE Slovensko, a.s. 18,90 s DPH Baračka Trenčianske Teplice Csaba Bíró-FIRE PROTECTION 150,00 s DPH Košická 663/ Komárno FERRO 3000 SRO 225,67 s DPH Palatínova Komárno ELCONT - Cseh František 194,94 s DPH Mesačná Komárno Csaba Bíró-FIRE PROTECTION 75,00 s DPH ZoPS č. 5/2017 Košická 663/ Komárno SPOMAX s.r.o. 538,58 s DPH Sídl. Žitava 1403/ Vráble Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL 14,40 s DPH Šumperská Iža CWS-boco il Servis Slovensko 34,08 s DPH M.R. Štefánika Hlohovec Bc. Jana Magdolenová 20,00 s DPH ZoPS č. 4/ Normy a receptúry pre šk.stravovanie ubytovanie -divad.krúžok-grant Mesto Komárno materiál materiál príprava rozpočtu Telocvičňa 2018 tel.poplatky-služ.mobily školenie-ochrana os.údajov technik PO-rozmiestnenie a montáž PHP materiál technik PO za 4/2018 čistiace potreby-škola pí voda za 4/2018 prenájom hyg.zariadení 4/2018 služby CO za 4/2018 Belek Podhájska Tibor Bögi 1 050,00 s DPH ZoPS č. 3/2018 správca siete a IS za 4/ Tibor Bögi 25,00 s DPH obnova tonera -škola

11 11 / KOMVaK, a.s. 429,46 s DPH KOMVaK, a.s. 452,96 s DPH KOMVaK, a.s. 217,92 s DPH Mesto Komárno 488,69 s DPH Nám.Gen.Klapku Komárno Mgr. Božidara Huláková 293,30 s DPH Hlavná 79/ Šrobárová Mesto Komárno 1 984,15 s DPH Nám.Gen.Klapku Komárno ENERGO-SK a.s. 98,40 s DPH Mesto Komárno 992,08 s DPH Nám.Gen.Klapku Komárno T-COM,Slovak Telecom a.s. 130,04 s DPH FERRO PARK 101,80 s DPH Alapyho Komárno SPP CNG s.r.o. 48,76 s DPH /16/CNG Mlynské nivy 44/a Bratislava KOLORCENTRUM s.r.o. 185,53 s DPH KZ 3/2014 Priateľstva Komárno ABeP, s.r.o. 96,00 s DPH ZoPS č. 2/2014 Havrania 2156/ Nitra Ing. Alžbeta Szalay - KOMDOOR 316,00 s DPH Lesná Komárno Lenka Rendošová 308,25 s DPH Dražkovcie Pardubice RZ pri SPŠ Komárno 1 500,00 s DPH Petőfiho Komárno Mgr. Katarína Sáfiová 2 203,88 s DPH Selyeho 15/ Komárno LASER servis, spol. s 83,35 s DPH Lipová Šenkvice vodné a stočné za 4/2018 vodné a stočné za 4/2018 vodné a stočné za 4/2018 daň z nehnuteľnosti 2018 exkurzia Nitra-divad.krúžok komunálny odpad 2018-ŠJ,ŠI MO plynu za 4/2018 komunálny odpad 2018-škola tel.poplatky-škola materiál CNG do služ.auta BOZP služby za 4/2018 inžinierks činnosti-stavebné úpravy-zateplenie vlnené súkno zelené vrátenie pôžičky-erasmus+ Crossover vyúčtovanie projektu ERASMUS+ Crossover tonery

12 12 / SANET, združenie použív.sads 150,00 s DPH SANET za II.Q.2018 Vazovova Bratislava ENERGO-SK a.s ,13 s DPH el.energia za 4/ ENERGO-SK a.s ,02 s DPH tepelná energia za 4/ PYROKOM spol s r.o. 103,30 s DPH OOPP-škola Á.Jedlika Komárno Marta Skuridinová 208,80 s DPH kancelárske kreslá-ši T-COM,Slovak Telecom a.s. 47,69 s DPH Aleš Poles 478,77 s DPH Moravská 1433/ Kopřivnice, ČR ORANGE Slovensko, a.s. 36,66 s DPH ŠEVT a.s. 168,65 s DPH Cementárska cesta Banská Bystrica FaxCopy a.s. 23,21 s DPH KZ 2/2015 Domkárska Bratislava BONSENS s.r.o. 336,00 s DPH M.R.Štefánika Nové Zámky TECH-LIT SK s.r.o. 433,20 s DPH Prielohy 1012/C Žilina ORANGE Slovensko, a.s. 40,01 s DPH ENERGO-SK a.s. 98,40 s DPH Marek Byrtus 199,95 s DPH Luběnice Luběnice, Česká republika INTA s.r.o. 54,00 s DPH ZoPS 1/2018 Rybárska 758/ Trenčín BELT SLOVAKIA s.r.o. 154,56 s DPH Šamorínska Bratislava 22 Ing. Lívia Farkasová 73,57 s DPH Meštianska 2725/ Komárno tel.poplatky-ši,šj post.prádlo-ši služobné mobily-škola tlačivá-škola a ŠI vizitky, pozvánky-škola tričká s logom, šiltovky čistiace potreby-škola služobné mobily-ši,šj MO plynu za 5/2018 parochne pre divad.krúžok kuch.odpad za 4/2018 čistiace potreby-šj cestovný príkaz č. 133 Bratislava-Erasmus+

13 13 / CWS-boco il Servis Slovensko 34,46 s DPH M.R. Štefánika Hlohovec ARKA, a.s. 342,83 s DPH ARES s.r.o. 45,92 s DPH Banšelova Bratislava AGRO - EKO group, s.r.o. 120,00 s DPH Nábrežná Nové Zámky HEPEX- Slovakia, s.r.o ,00 s DPH Rozmarínová Komárno Melinda Fitus - ME-GA Sport 170,00 s DPH Nová 84/ Tôň Mgr. Tibor Nešťák - TIME 422,60 s DPH mája 1811/ Sereď ELCONT - Cseh František 205,77 s DPH Mesačná Komárno FERRO 3000 SRO 32,70 s DPH Palatínova Komárno C-Service s.r.o. 54,00 s DPH Meštianska Komárno SPOMAX s.r.o. 426,66 s DPH Sídl. Žitava 1403/ Vráble BGnet s.r.o. 102,50 s DPH Priateľstva 1381/ Komárno T-COM,Slovak Telecom a.s. 46,76 s DPH ELKOV-Kršteňanský Pavol 246,84 s DPH Gen.Klapku 58/ Komárno DATASOFT CONSULTING, spol. s r.o. 288,00 s DPH DC00718 Baračka Trenčianske Teplice ENERGO-SK a.s. 98,40 s DPH EleSvit s.r.o ,62 s DPH Komárňanská cesta Nové Zámky BGnet s.r.o. 328,20 s DPH Priateľstva 1381/ Komárno prenájom hyg.zariadení 5/2018 predplatné časopisy 2019 odvoz nebezpečného odpadu prenájom rekr.zariadenia v Modre-Piesok lopty futsalové-grant športové potreby na Športový deň elektro materiál k údržbe-škola oprava kopír.stroja na vrátnici-škola čistiace potreby- ŠJ, ŠI monitor a myš-ši tel.poplatky-šj,ši odborná prehliadka a oprava výťahu-šj OOÚ - zmluva o poskytovaní komplexných služieb-5,6/2018 MO plynu za 6/2018 žiarivky, trubice-škola tonery-škola

14 14 / AGRO - EKO group, s.r.o. 117,60 s DPH odvoz nebezpečného odpadu Nábrežná Nové Zámky AGRO - EKO group, s.r.o. 42,72 s DPH odvoz nebezpečného odpadu Nábrežná Nové Zámky BRANOTI-Gabriel Timár 63,36 s DPH oprava brány -škola Nebojsa Galanta ALEX-kovový a šk.nábytok 19,20 s DPH školská lavica-oprava Hadovská cesta Komárno Csaba Bíró-FIRE PROTECTION 75,00 s DPH ZoPS č. 5/2017 technik PO za 5/2018 Košická 663/ Komárno CLEAN CITY, s.r.o. 286,25 s DPH odvoz odpadu z kontajnera-škola Vnútorná Okružná Komárno Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL 43,20 s DPH pí voda za 5/2018-škola Šumperská Iža SPP CNG s.r.o. 9,85 s DPH /16/CNG CNG do služ.auta Mlynské nivy 44/a Bratislava Bc. Jana Magdolenová 20,00 s DPH ZoPS č. 4/2017 služby CO za 5/2018 Belek Podhájska Tibor Bögi 1 050,00 s DPH ZoPS č. 3/2018 správca siete a IS za 5/ Tibor Bögi 51,00 s DPH oprava tlačiarne, toner ABeP, s.r.o. 96,00 s DPH ZoPS č. 2/2014 Havrania 2156/ Nitra Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. 30,00 s DPH Družstevná 232/ Košice T-COM,Slovak Telecom a.s. 137,60 s DPH Slovenská pošta a.s. 10,75 s DPH Partizánska cesta č Banská Bystrica KOOPERATIVA poisťovňa a.s. 46,29 s DPH Agentúra Nitra, Farská Nitra KOOPERATIVA poisťovňa a.s. 41,83 s DPH Agentúra Nitra, Farská Nitra KOMVaK, a.s. 222,20 s DPH BOZP služby za 5/2018 seminár pre mzdové účtovníčky tel.poplatky-škola predplatné Sdelovací technika 2018 havarijné poistenie III.Q.2018 úrazové poistenie III.Q.2018 vodné a stočné za 5/2018

15 15 / KOMVaK, a.s. 365,36 s DPH KOMVaK, a.s. 401,69 s DPH ASC Applied Software Cons 219,00 s DPH Svoradova Bratislava JurisDat-M.Medlen 25,00 s DPH Ondavská Bratislava ENERGO-SK a.s ,02 s DPH ELCONT - Cseh František 152,25 s DPH Mesačná Komárno KOOPERATIVA poisťovňa a.s. 112,92 s DPH Agentúra Nitra, Farská Nitra ENERGO-SK a.s ,50 s DPH KOVIMEX spol. s r.o. 21,82 s DPH Roľníckej školy Komárno INTA s.r.o. 72,00 s DPH ZoPS 1/2018 Rybárska 758/ Trenčín LAMAR - Ľudovít Jenei 864,00 s DPH Pekárenská 1412/ Marcelová Irena Veselá 86,40 s DPH Vnútorná Okružná 31/ Komárno ALBARÉGIA - Ubytovanie v súkromí 154,00 s DPH Nám. Priateľstva 2169/ Dunajská Streda Ing. Lívia Farkasová 31,44 s DPH Meštianska 2725/ Komárno Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnic 100,00 s DPH Petőfiho Komárno Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnic 34,85 s DPH Petőfiho Komárno BGnet s.r.o. 79,75 s DPH Priateľstva 1381/ Komárno ORANGE Slovensko, a.s. 42,11 s DPH vodné a stočné za 5/2018 vodné a stočné za 5/2018 update asc agendy šk. rok 2018/2019 predplatné ŠKOLA 2018 tep.energia za 5/2018 PZP pre služ.autá elektrická energia za 5/2018 kuchynský odpad za 5/2018 oprava prahov -ŠI,ŠJ prenájom hnut.vecí SF prenájom rekr.zariadenia - SF cestovný príkaz č. 134 Budapešť-Erasmus+ guláš na Ipari Cup potraviny na športový deň materiál VT, toner, tlač fotiek služ.mobily-šj,ši

16 16 / ARKA, a.s. 288,08 s DPH DATASOFT CONSULTING, spol. s r.o. 144,00 s DPH DC00718 Baračka Trenčianske Teplice ELCONT - Cseh František 66,76 s DPH Mesačná Komárno ARKA, a.s. 229,81 s DPH Csaba Bíró-FIRE PROTECTION 75,00 s DPH ZoPS č. 5/2017 Košická 663/ Komárno PYROKOM spol s r.o. 8,40 s DPH Á.Jedlika Komárno ORANGE Slovensko, a.s. 18,50 s DPH KOOPERATIVA poisťovňa a.s ,28 s DPH Agentúra Nitra, Farská Nitra Verlag Dashöfer 132,59 s DPH Železničiarska Bratislava COM-KLÍMA, s.r.o ,88 s DPH ZoD 1/2018 Á. Jedlíka Komárno T-COM,Slovak Telecom a.s. 46,54 s DPH KOMVaK, a.s. 196,01 s DPH SPP CNG s.r.o. 28,75 s DPH /16/CNG Mlynské nivy 44/a Bratislava Bc. Jana Magdolenová 20,00 s DPH ZoPS č. 4/2017 Belek Podhájska FERRO 3000 SRO 66,06 s DPH kanc.potreby-šj,ši OOÚ - zmluva o poskytovaní komplexných služieb-7/2018 elektro kanc.potreby-škola technik PO za 6/2018 tabule PO únikový východ služobné mobily-škola poistenie majetku III.Q.2018 predplatné Smernice a organ.predpisy 2018/2019 klimatizácie - škola tel.poplatky-ši, ŠJ zrážková voda za II.Q.2018-ŠJ, ŠI CNG do služ.auta služby CO za 6/2018 údržbársky Palatínova Komárno Tibor Bögi 1 050,00 s DPH ZoPS č. 3/2018 správca siete a IS za 6/ Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL 55,50 s DPH Šumperská Iža CWS-boco il Servis Slovensko 34,46 s DPH M.R. Štefánika Hlohovec pí voda za 6/2018-škola prenájom hyg.zariadení za 6/2018

17 17 / KOMVaK, a.s. 878,14 s DPH KORTINA COM s.r.o. 756,00 s DPH Lúčová 571/ Komárno T-COM,Slovak Telecom a.s. 128,62 s DPH CLEAN CITY, s.r.o. 93,97 s DPH Vnútorná Okružná Komárno ABeP, s.r.o. 96,00 s DPH ZoPS č. 2/2014 Havrania 2156/ Nitra FERRO PARK 146,27 s DPH Alapyho Komárno KOLORCENTRUM s.r.o. 255,17 s DPH KZ 3/2014 Priateľstva Komárno KOMVaK, a.s. 416,64 s DPH KOMVaK, a.s. 284,16 s DPH KOMVaK, a.s. 337,58 s DPH ENERGO-SK a.s ,02 s DPH ENERGO-SK a.s. 98,40 s DPH IMPULZ LIGHT s.r.o ,52 s DPH Vnútorná Okružná Komárno DomOnline s.r.o ,00 s DPH Školská Zvolen ENERGO-SK a.s ,58 s DPH FeroCAR, Horváth František 139,86 s DPH Mederčská Komárno URBAN - Elektro 85,20 s DPH Jókaiho Komárno LAMAR - Ľudovít Jenei 4 380,60 s DPH VO 3/2018 ŠI-PT Pekárenská 1412/ Marcelová zrážková voda za II.Q.2018-škola slávnostný obed tel.poplatky-škola odvoz odpadu z kontajnera-škola BOZP za 6/2018 kovový vodné a stočné za 6/2018 vodné a stočné za 6/2018 vodné a stočné za 6/2018 tepelná energia za 6/2018 MO plynu za 7/2018 elektroinštalačné práce- prípojka na klimatizáciu školenie MikroTik Academy elektrická energia za 6/2018 čistenie lapača tuku - ŠJ oprava automatickej pračky-ši podlahárske práce - ŠJ

18 18 / Fezamont spol., s r.o. 312,00 s DPH Eötvösová ul. 2513/ Komárno ŠEKO SHOP Ondrej Šeben 529,00 s DPH Jokaiho Komárno ORANGE Slovensko, a.s. 18,94 s DPH INTA s.r.o. 72,00 s DPH ZoPS 1/2018 Rybárska 758/ Trenčín Ing. Lívia Farkasová 37,56 s DPH Meštianska 2725/ Komárno Ing. Ján Vetter 9,00 s DPH Hrnčiarska 7/ Komárno ENERGO-SK a.s. 98,40 s DPH T-COM,Slovak Telecom a.s. 46,20 s DPH T-COM,Slovak Telecom a.s. 127,67 s DPH Bc. Jana Magdolenová 20,00 s DPH ZoPS č. 4/2017 Belek Podhájska KOMVaK, a.s. 83,33 s DPH KOMVaK, a.s. 111,11 s DPH KOMVaK, a.s. 166,66 s DPH Csaba Bíró-FIRE PROTECTION 75,00 s DPH ZoPS č. 5/ výmena oceľ.krytu šachty-ši automatická pračka-ši služobné mobily-škola kuchynský odpad za 6/2018-ŠJ cestovný príkaz č. 145 Budapešť-Erasmus+ cestovný príkaz č ERASMUS+ MO plynu 8/2018 tel.poplatky-ši,šj tel.poplatky-škola služby CO 7/2018 vodné a stočné 7/2018 vodné a stočné 7/2018 vodné a stočné 7/2018 technik PO za 7/2018 Košická 663/ Komárno Tibor Bögi 1 050,00 s DPH ZoPS č. 3/2018 správca siete a IS za 7/ KOLORCENTRUM s.r.o. 183,41 s DPH KZ 3/2014 Priateľstva Komárno Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL 14,40 s DPH Šumperská Iža ELCONT - Cseh František 187,47 s DPH Mesačná Komárno pí voda za 7/2018-škola elektro

19 19 / ORANGE Slovensko, a.s. 40,00 s DPH DATASOFT CONSULTING, spol. s r.o. 144,00 s DPH DC00718 Baračka Trenčianske Teplice ENERGO-SK a.s ,02 s DPH T/ Poradca podnikateľa,s.r.o. 117,00 s DPH Martina Rázusa 23A Žilina ABeP, s.r.o. 96,00 s DPH ZoPS č. 2/2014 Havrania 2156/ Nitra CLEAN CITY, s.r.o. 74,89 s DPH Vnútorná Okružná Komárno VOBYT s.r.o 604,90 s DPH Skalná Komárno Štefan György - PICTOR 1 680,00 s DPH Agátová Marcelová Modrócky podlahy, s.r.o ,28 s DPH Eotvosova 2512/ Komárno ENERGO-SK a.s ,18 s DPH T/ ŠEKO SHOP Ondrej Šeben 249,00 s DPH Jokaiho Komárno ORANGE Slovensko, a.s. 40,12 s DPH Zoltán Kovács - KAYZEE IT 70,00 s DPH Hlavná 11/9, Kava Komárno Karol Novák - TN DERAT 255,60 s DPH Holubárov 1933/ Komárno ASC Applied Software Cons 63,00 s DPH Svoradova Bratislava ŠEVT a.s. 131,60 s DPH Cementárska cesta Banská Bystrica CWS-boco il Servis Slovensko 34,46 s DPH M.R. Štefánika Hlohovec ARKA, a.s. 315,91 s DPH služ.mobily-šj,ši služby 8/2018 tepelná energia za 7/2018 predplatné Verejná správa SR-online prístup BOZP služby za 7/2018 odpad z kontajnera-škola nábytok do tried maľovanie tried-škola podlahárske práce-škola el. energia za 7/2018 chladnička-šj služobné mobily-šj,ši aktualizácia softvéru-šj deratizácia-šj asc Rozvrhy 2019 tlačivá-škola a ŠI prenájom za 8/2018 kanc.potreby-škola

20 20 / ARKA, a.s. 21,64 s DPH LASER servis, spol. s 84,74 s DPH Lipová Šenkvice ORANGE Slovensko, a.s. 24,50 s DPH Lucia Hucíková - Školáčik Majo 5 250,00 s DPH Z Pekárenská Brezovica SANET, združenie použív.sads 150,00 s DPH Vazovova Bratislava Európska cestovná poisťovňa 228,00 s DPH Pribinova 25, P.O.Box Bratislava Európska cestovná poisťovňa 45,60 s DPH Pribinova 25, P.O.Box Bratislava CKM Združenie pre študentov 85,50 s DPH Vysoká Bratislava CKM Združenie pre študentov 9,50 s DPH Vysoká Bratislava TransData s.r.o. 88,00 s DPH Jašíkova Bratislava DATASOFT CONSULTING, spol. s r.o. 144,00 s DPH DC00718 Baračka Trenčianske Teplice BRANOTI-Gabriel Timár 997,56 s DPH Nebojsa Galanta Peter Markó 4 490,00 s DPH Štúrová Okoličná na Ostrove EuroVolt s.r.o. 39,34 s DPH Záhradná 12/ Skalica Csaba Bíró-FIRE PROTECTION 75,00 s DPH ZoPS č. 5/2017 Košická 663/ Komárno ELCONT - Cseh František 24,58 s DPH Mesačná Komárno T-COM,Slovak Telecom a.s. 126,06 s DPH kanc.potreby-škola tonery-škola služobné mobily-škola školský nábytok SANET II.Q.2018 poistné na stáž v Budapešti poistné na stáž v Budapešti ISIC karty pre študentov na stáži v Budapešti ISIC karty pre študentov na stáži v Budapešti ISIC karty pre študentov na stáži v Budapešti služby 9/2018 oprava el.brány-škola elektrorevízia-škola technik PO za 8/2018 tel.poplatky-škola Tibor Bögi 1 050,00 s DPH ZoPS č. 3/2018 správca siete a IS za 8/2018

21 21 / KOMVaK, a.s. 177,34 s DPH KOMVaK, a.s. 64,10 s DPH KOMVaK, a.s. 138,89 s DPH Bc. Jana Magdolenová 50,00 s DPH Belek Podhájska FERRO 3000 SRO 151,43 s DPH Palatínova Komárno URBAN - Elektro 241,20 s DPH Jókaiho Komárno LAMAR - Ľudovít Jenei 243,00 s DPH Pekárenská 1412/ Marcelová ENERGO-SK a.s. 98,40 s DPH T-COM,Slovak Telecom a.s. 45,88 s DPH KAROL ADAMEK 435,00 s DPH Vodná 13/ Komárno BELT SLOVAKIA s.r.o. 296,98 s DPH Šamorínska Bratislava SPOMAX s.r.o. 806,47 s DPH Sídl. Žitava 1403/ Vráble KAROL ADAMEK 81,60 s DPH Vodná 13/ Komárno TECH-LIT SK s.r.o. 318,00 s DPH Prielohy 1012/C Žilina PYROKOM spol s r.o. 166,08 s DPH Á.Jedlika Komárno FaxCopy a.s. 210,48 s DPH KZ 2/2015 Domkárska Bratislava CLEAN CITY, s.r.o. 172,33 s DPH Vnútorná Okružná Komárno KOOPERATIVA poisťovňa a.s. 46,29 s DPH Agentúra Nitra, Farská Nitra vodné a stočné 8/2018 vodné a stočné 8/2018 vodné a stočné 8/2018 školenie CO a ŠI oprava chlad.boxu-šj podlahárske práce-ši MO plynu 9/2018 tel.poplatky-ši, ŠJ výmena vodovodného potrubia-šj-havária čistiace potreby- ŠJ čistace potreby-ši,šj montáž vodov.ventilov čistiace potreby - škola OOPP-škola vyhotovenie razítok školy odvoz odpadu z kontajnera poistenie havarijné IV.Q.

22 22 / KOOPERATIVA poisťovňa a.s ,28 s DPH Agentúra Nitra, Farská Nitra ARKA, a.s. 167,40 s DPH ARKA, a.s. 190,62 s DPH ARKA, a.s. 128,18 s DPH SPOMAX s.r.o. 530,35 s DPH Sídl. Žitava 1403/ Vráble ARKA, a.s. 100,16 s DPH ABeP, s.r.o. 96,00 s DPH ZoPS č. 2/2014 Havrania 2156/ Nitra Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL 14,40 s DPH Šumperská Iža SOZA 48,00 s DPH VP/14/39165/001 Rastislavova Bratislava ENERGO-SK a.s ,02 s DPH Peter Kuníček 1 161,00 s DPH Novozámocká cesta Komárno ELCONT - Cseh František 490,60 s DPH Mesačná Komárno ENERGO-SK a.s ,39 s DPH Vojtech Horváth-kominár 39,00 s DPH Štúrova Okoličná na Ostrove Ing. Dušan Ďurčovič 78,27 s DPH Ďulov Dvor 10/ Komárno Ing. Lívia Farkasová 73,61 s DPH Meštianska 2725/ Komárno BAJCSI Karol 280,00 s DPH Meštianska 24/ Komárno ORANGE Slovensko, a.s. 40,67 s DPH poistenie majetku IV.Q. kanc. kanc. kanc. čistace potreby-škola kanc. služby BOZP za 8/2018 pí voda za 8/2018 licenčné poplatky 2018/2019 tep.energia za 8/2018 stravovanie zamestnanci-letné prázdniny elektro el.energia za 8/2018 periodická kontrola komínov - ŠJ materiál do ŠD cestovné ERASMUS+ Budapesť autobus do Budapešti a späť-erasmus+ služ.mobily-šj,ši

23 23 / FaxCopy a.s. 105,24 s DPH KZ 2/2015 Domkárska Bratislava Hotel Banderium-DREAM, spol.s r.o. 169,35 s DPH Nám.M.R.Štefánika Komárno FaxCopy a.s. 37,80 s DPH KZ 2/2015 Domkárska Bratislava FaxCopy a.s. 26,30 s DPH KZ 2/2015 Domkárska Bratislava ORANGE Slovensko, a.s. 23,41 s DPH ARKA, a.s. 33,19 s DPH KOOPERATIVA poisťovňa a.s. 41,82 s DPH Agentúra Nitra, Farská Nitra Európska cestovná poisťovňa 91,20 s DPH Pribinova 25, P.O.Box Bratislava Ing. Lívia Farkasová 127,27 s DPH Meštianska 2725/ Komárno Bc. Jana Magdolenová 20,00 s DPH ZoPS č. 4/2017 Belek Podhájska FaxCopy a.s. 10,64 s DPH KZ 2/2015 Domkárska Bratislava BRISTON s.r.o. 239,95 s DPH Fučíkova 144/ Sládkovičovo FERRO PARK 246,07 s DPH Alapyho Komárno KOLORCENTRUM s.r.o. 242,99 s DPH KZ 3/2014 Priateľstva Komárno ELCONT - Cseh František 126,87 s DPH Mesačná Komárno CWS-boco il Servis Slovensko 34,46 s DPH M.R. Štefánika Hlohovec Csaba Bíró-FIRE PROTECTION 75,00 s DPH ZoPS č. 5/2017 Košická 663/ Komárno ARKA, a.s. 72,64 s DPH vyhotovenie razítok ŠJ,ŠI ubytovanie-evaluácia vyhotovenie gumených razítok-škola razítko pre ZO OZ služ.mobily-škola materiál kancelársky-škola poistenie úrazové IV.Q.2018 poistné na stáž v Brne cestovné ERASMUS+ Brno služby CO za 9/2018 podušky k razítkam čistiace potreby-škola materiál do ŠD údržb. prenájom hyg.zariadení 9/2018 technik PO za 9/2018 materál kancelársky - škola

24 24 / Tibor Bögi 1 050,00 s DPH ZoPS č. 3/2018 správca siete a IS za 9/ BGnet s.r.o. 152,60 s DPH Priateľstva 1381/ Komárno CZIBOR Zoltán, s.r.o. 85,20 s DPH Eötvösa Komárno ARKA, a.s. 193,09 s DPH Mária Vizváryová 216,00 s DPH Česká 4/ Komárno Zväz maďarských pedagógov na Slovensku 70,00 s DPH Elektrárenská Komárno Monika Zauková 49,49 s DPH Obchodná 691/ Komárno-Nová Stráž KOMVaK, a.s. 237,17 s DPH KOMVaK, a.s. 358,94 s DPH KOMVaK, a.s. 887,78 s DPH KOMVaK, a.s. 198,16 s DPH SPP CNG s.r.o. 37,80 s DPH /16/CNG Mlynské nivy 44/a Bratislava WELLNESS s.r.o. 31,82 s DPH č Patince Ing. Ákos Gurbicz-ANOEL 14,40 s DPH Šumperská Iža FERRO 3000 SRO 92,98 s DPH Palatínova Komárno Bc. Jana Magdolenová 20,00 s DPH ZoPS č. 4/2017 Belek Podhájska ENERGO-SK a.s. 98,40 s DPH T-COM,Slovak Telecom a.s. 47,23 s DPH materiál VT, obnova tonera zasklievanie tabla, zrkadlá kanc.potreby-ši kuchynské náčinie - ŠJ konferencia riaditeľov škôl ERASMUS+ cestovné vodné a stočné za 9/2018 vodné a stočné za 9/2018 zrážková voda za III.Q.-škola zrážková voda za III.Q.-ŠI,ŠJ CNG do služ.auta prac.porada riaditeľov pí voda za 9/2018-škola služby CO za 9/2018 MO plynu za 10/2018 tel.poplatky-šj,ši

25 25 / LASER servis, spol. s 101,69 s DPH Lipová Šenkvice VIVIEN-Igarová Eva 30,17 s DPH Nám.Kossutha Komárno Pindeš Sebastian 719,23 s DPH Hlboká Nitra BGnet s.r.o. 425,00 s DPH Priateľstva 1381/ Komárno T-COM,Slovak Telecom a.s. 128,90 s DPH ABeP, s.r.o. 96,00 s DPH ZoPS č. 2/2014 Havrania 2156/ Nitra CLEAN CITY, s.r.o. 98,30 s DPH Vnútorná Okružná Komárno Jókaiho divadlo v Komárne - Komáromi Jókai Színhá 180,00 s DPH Petőfiho Komárno TransData s.r.o. 57,00 s DPH Jašíkova Bratislava CKM Združenie pre študentov 57,00 s DPH Vysoká Bratislava Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. 30,00 s DPH Družstevná 232/ Košice Henrich Sonnenschein - ITSK 43,87 s DPH Z _Z Fraňa Mojtu Nitra INTA s.r.o. 54,00 s DPH ZoPS 1/2018 Rybárska 758/ Trenčín ORANGE Slovensko, a.s. 40,00 s DPH Ing. Lívia Farkasová 112,01 s DPH Meštianska 2725/ Komárno KOMVaK, a.s. 720,02 s DPH KT Brands, s.r.o. 14,40 s DPH Hlavná 26/ Dunajská Streda Petit Press a.s. Nitra 48,00 s DPH Sládkovičova Nitra tonery-škola závesy do učebne-škola oprava strechy materiál VT-škola tel.poplatky-škola BOZP služby za 9/2018 odpad z kontajnerov-škola permanentky na 2018/2019 sezónu - SF ISIC a ITIC - ERASMUS+ projekt ISIC a ITIC karty - ERASMUS+ projekt seminár - Mzdová účtovníčka materiál VT - ŠI kuchynský odpad za 9/2018-ŠJ služ.mobily-šj,ši cestovné ERASMUS+ Brno vodné a stočné za 9/2018 propagácia školy v Csallókoz propagácia školy - My Naše Novosti

26 26 / ENERGO-SK a.s ,00 s DPH el.energia za 9/ ORANGE Slovensko, a.s. 20,27 s DPH služobné mobily - škola Ľudovít GEREG-SERVIS 118,36 s DPH odborná prehlidka telocvičného náradia Ivana Krasku 488/ Púchov ENERGO-SK a.s ,02 s DPH tepelná energia za 9/ Vydavateľstvo KT spol. s r.o. 105,00 s DPH plagát v maď. jazyku-propagácia školy Mederčská Komárno Cipisek - Folkart, s.r.o. 148,00 s DPH krpce pre divad.krúžok Pod vežou Pohradík Prešov LASER servis, spol. s 16,13 s DPH tonery - škola Lipová Šenkvice Lucia Hucíková - Školáčik Majo 306,00 s DPH biela tabuľa do triedy Pekárenská Brezovica Lucia Hucíková - Školáčik Majo 100,00 s DPH doska Pekárenská Brezovica CWS-boco il Servis Slovensko 76,70 s DPH prenájom hyg.zariadení 10/2018 M.R. Štefánika Hlohovec LASER servis, spol. s 136,70 s DPH tonery - škola Lipová Šenkvice BGnet s.r.o. 33,00 s DPH materiál VT-škola Priateľstva 1381/ Komárno Tibor Bögi 1 050,00 s DPH ZoPS č. 3/2018 správa siete a IS za 10/ Katarína ĎURIŠOVÁ-KATKA- ŠPORT 516,34 s DPH Ivana Krasku 488/ Púchov BELT SLOVAKIA s.r.o. 154,56 s DPH Šamorínska Bratislava Slovak Ventures s.r.o ,00 s DPH Štefánikova trieda 15/ Nitra MR. PRINT, s.r.o. 120,00 s DPH Jókaiho 35/ Komárno ENERGO-SK a.s. 98,40 s DPH oprava telocvičného náradia čistiace potreby-šj učebnice AJ návrh a tlač plagátov pre divad.krúžky MO plynu 11/2018

document

document S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 465 33616591 Ing.Zoltán Keszeg - PRINT-K 79,80 s DPH 25.11.2015 tlač pamätnej knihy Martovce 381 94701

Podrobnejšie

Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod

Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 2015663 0781014243 1781010428 5781014262 7102438793 0143008570 201606497 7418796823 7434220832

Podrobnejšie

F A K T Ú R Y poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA P

F A K T Ú R Y poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA P F A K T Ú R Y 2 0 1 3 poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA Plus, s.r.o. 849/2012 60,00 31.12.2012 07.01.2013 deratizácia

Podrobnejšie

Základná škola Kriváň , 16: , Kriváň č.435, Kriváň č.435 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť st

Základná škola Kriváň , 16: , Kriváň č.435, Kriváň č.435 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť st S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.01.2018 do: 31.10.2018 1 / 7 1 37922190 Asociácia správcov registratúry 39,00 s

Podrobnejšie

Stredná odborná škola veterinárna Drážovská 14, Nitra Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T

Stredná odborná škola veterinárna Drážovská 14, Nitra Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.03.2019 do: 31.03.2019 1 / 6 134 44178450 Frape cataring s.r.o. 57,48 s DPH 26.2.2019

Podrobnejšie

Zoznam faktúr 2018 (3)

Zoznam faktúr 2018 (3) identifikácia : obchodné 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska

Podrobnejšie

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 8 1011 379,30 s DPH 2.10.2017 1012 44240104 Bohuš Šesták, s.r.o. 38,40 s DPH 2.10.2017 1013 12,18

Podrobnejšie

Faktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino

Faktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino Faktúry za rok 2019 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Milan Burgan, Dukelských hrdinov 1164/48, Zvolen, IČO: 41195663 3 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 4 ALEX s.r.o, Hadovská 870, Komárno, IČO: 36553859

Podrobnejšie

Gymnazium , 11: , Kosice, Nam.L.Novomeskeho IČO: Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokla

Gymnazium , 11: , Kosice, Nam.L.Novomeskeho IČO: Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokla S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 14, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 1 / 5 1 Toner, s.r.o 0,00 s DPH 2.1.2014 2 Papier servis s.r.o

Podrobnejšie

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011 Povinné zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv Zákon 11/00 ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 11 Došla dňa Celková suma Faktúra číslo Predmet fakturácie Dodávateľ IČO dodáv. JANUÁR 04.01.11 27,67 7011965376

Podrobnejšie

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 171000441 135338 2017031 2170206 234704414 234704416 234704420 234704436 234704442 102664034 700400

Podrobnejšie

Spojená škola , 12: , Dobšiná, Nová 803 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0

Spojená škola , 12: , Dobšiná, Nová 803 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 1 UNION poisťovňa a.s. 578,72 s DPH 2 35763469 Slovak telekom, a. s. 60,95 s DPH 3 35543752 ŠJ

Podrobnejšie

ZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

ZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 150 Jozef Igaz-Tlačivá-Papier 11,93 s DPH 2.9.2014 Mgr. Cernek Dusan Laminovacia folia Železničná

Podrobnejšie

faktúryx

faktúryx 12323 Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 31561802 Potraviny 204,50 1/12/ÚOS 8.1.2013 11.1.2013 12324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Pevná linka 12/12, 1/13, internet 1/13 73,79 13/09/ÚR 7.1.2013 11.1.2013

Podrobnejšie

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763 Čís.fakt.: 3120190122 / 2019 Dátum doruč.: 02.01.2019 Identif. zmluvy: RIMI-SK s.r.o 35763329 Skalická cesta 17 831 02 Ochrana objektu 1Q/2019 79,68 95,62 79,68 95,62 Čís.fakt.: 4002866244 / 2019 Dátum

Podrobnejšie

Zakladna skola J.A. s VJM , 15: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod

Zakladna skola J.A. s VJM , 15: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 1 35763469 Slovak Telecom, a.s. 31,03 s DPH 2 35763469 Slovak Telecom, a.s. 3 35763469 Slovak

Podrobnejšie

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 6 10113323 10113327 28715 35182015 510010941 20151570 131380 20151574 131396 2015087 2015088 7468288552

Podrobnejšie

Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.

Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo. Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia 20180635 4181256536 Brat.vodárenská spo. Prešovská 48, 82646 Bratislava 29, SK 35850370 EUR

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Makov 264, Makov Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Vyst

Základná škola s materskou školou Makov 264, Makov Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Vyst Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od 01.01.2014 do 31.12.2014 Vystavené b.o.: A Vystavené m.o.: A Vystavené m.r.: A Neuhradené b.o.: A Neuhradené m.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2014 0.00

Podrobnejšie

Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:

Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: Spojená škola 29.6.2 95301, Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 Číslo Obnos Mena

Podrobnejšie

IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia

IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia od : 1.9.2016 do : 31.10.2016 Variabilný Obnos Mena

Podrobnejšie

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávk y s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čisl o zml uvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2016 predplatné 15,60

Podrobnejšie

Obec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate

Obec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/547 120.00 O113/2017-OU 04.12.2017 PARM TRADE Bottova 26, 902 01 Pezinok 41030311 Mgr. Miriam Májeková, ekonóm Doprava-Mikuláš 2 DF2017/548 49.80 O114/2017-OU

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj

Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/09/617 372.00 07.09.2017 Milan Kopáč EMIsoft Šoltésovej 3472, 058 01 Poprad 40605043 Ing. Edita Majerčáková, ekonóm Internetový technik 2 DF2017/09/618

Podrobnejšie

Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH FAKTÚRY - APRÍL 2013 Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Obchodné meno

Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH FAKTÚRY - APRÍL 2013 Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Obchodné meno FAKTÚRY - APRÍL 2013 20130337 Za sluţby 4/2013 492,00 2/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130336 Tonery 267,00 3/2013 81/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130335 Stavebný materiál 124,04 30.4.2013

Podrobnejšie

dokf/fa_ms_14.xls

dokf/fa_ms_14.xls Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské Cena v EUR 1/2017 5.1.2017 18.1.2017 4792074962 35763469 telefónne hovory 30,58 2/2017 9.1.2017 17.1.2017 36350120 Dodávateľ Predmet 03680 Martin,

Podrobnejšie

Štruktúrovaný prehľad údajov došlých faktúr za tovary , služieb a prác MsKS Komárno na zverejnenie

Štruktúrovaný prehľad údajov došlých faktúr za  tovary ,  služieb a prác MsKS Komárno na zverejnenie Štruktúrovaný prehľad údajov došlých faktúr za tovary, služieb a prác MsKS Komárno na zverejnenie podľa 5b, zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe informácií v z.n.p. Číslo FA Popis fakturovaného plnenia

Podrobnejšie

CPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T

CPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1 36399493 DSI DATA, s.r.o 18,99 s DPH 16.1.2018 2 35763469 Slovak telekom, a.s.

Podrobnejšie

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. zm

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. zm Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 20151217 Potraviny 263,65 04/2014 771/2015 04.01.2016 Fatra TIP s.r.o., Priemyselná 20151218 Potraviny 527,00 08/2014 772/2015 04.01.2016 Mäsovýroba

Podrobnejšie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2018 4800005 záloha na tep. energiu 01/2018 15.300,00 4800006 záloha na tep. energiu 02/2018 13.330,00 4800009 záloha na tep. energiu

Podrobnejšie

GERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol ,20 IRESOFT

GERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol ,20 IRESOFT GERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol 1 07.01.2017 2317110 871,20 IRESOFT 2 16.12.2016 6050060916 1685,00 Wustenrot poisťovňa, a.s., 825 22 Bratislava

Podrobnejšie

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb  Nitra S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 764 145,66 s DPH 766 36343129 TORBIA,s.r.o. 478,61 s DPH Z201651_Z Ľ.Podjavorinskej 455/7 91401

Podrobnejšie

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: 37831127 Dátum: 10.09.2013 Strana: 1 8062 3001303690 Tatranská mliekáreň 142.66 07.06.2013 17.06.2013 21.06.2013 8063 201300010 Katarína Paksiová 67.89 11.06.2013 25.06.2013 26.06.2013

Podrobnejšie

ZUS Ivanka pri Dunaji , 8: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobra

ZUS Ivanka pri Dunaji , 8: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobra S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 9 1000 37695223 Slachtic Jan-tech.BOZP 49,80 s DPH 11.01.2016 všeob.sl.-bozp Kollarova

Podrobnejšie

Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného pl

Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného pl Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ

Podrobnejšie

ZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č

ZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 36, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 10 19 31780334 ZUS Halkova 339,17 s DPH 09.02.2015 34 31780334 ZUS Halkova 385,10

Podrobnejšie

,,BORINKA" 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2,

,,BORINKA 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 3 1 / 6 675 41647904 OHSAS - Ing.Lenka Pénzešová Švecová 90,00 s DPH BOZP-PO12013

Podrobnejšie

Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ

Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/433 13.73 02.11.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany 35743565 EE Ostrov 287 2 DF2015/434 43.20 02.11.2015 Ladisco, s.r.o. areál

Podrobnejšie

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan Faktúry 06-2016 e Názov Adresa IČO DFA160252 Vyúčtovanie PN za rok 2015. (ŠIC ZA, Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin) 70,01 III/146/G/2014-25.05.16 Mesto Martin Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01,

Podrobnejšie

Kópia - zmena stran_hodnín_ _ xls

Kópia - zmena stran_hodnín_ _ xls Bratislavský kraj Bratislava Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava II Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava III Račianska 153/A Bratislava 2561 Bratislava IV Lamačská cesta 1C (v budove OC Bratislava

Podrobnejšie

Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni

Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/1 0.70 04.01.2016 MADE spol. s. r. o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ing. Martina Lapšanská Systémová podpora URBIS 2 DFE2016/2 1.07

Podrobnejšie

Spojená škola internátna 01707, Považská Bystrica, SNP 1653/152 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklad

Spojená škola internátna 01707, Považská Bystrica, SNP 1653/152 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklad S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1100112017 20170408 6104082904 17108062 17108813 1701507115 1211700316 1211711303 2380297117 201703784

Podrobnejšie

faktury_

faktury_ FAKTÚRY 2012 marec Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0122/12 Upratovanie 2/12 SKBB,BŠ,DT,KA,RA,LC, PT, RS, VK, ZV, ZC, ZH DF/0126/12 Vodné, stočné, zrážk.voda 16.11.2011-15.2.2012

Podrobnejšie

Základná škola , 9: , Sečovce, Komenského 4 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T:

Základná škola , 9: , Sečovce, Komenského 4 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 63 35763469 T...Com. 12,50 s DPH 4.4.2016 Mgr. Hallér Gejza 64 35908718 RAABE 42,55 s DPH 65 35908718

Podrobnejšie

Centrum pedagogicko-psychologického pora , 10: , Levice, Mierová 1 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zo

Centrum pedagogicko-psychologického pora , 10: , Levice, Mierová 1 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zo S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 1 35763469 T-Slovak Telekom 53,84 s DPH 9.1.2012 2 35815256 Slovenský árenský priemysel 9.1.2012

Podrobnejšie

Obecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate

Obecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/116 6.78 05.01.2015 Orange Slovensko, a. s. Metodova, 82108 Bratislava 35697270 Telefonne poplatky 2 DF2014/117 11.51 05.01.2015 O2 Slovakia, s. r.

Podrobnejšie

Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady

Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 71834902 71834901 9009 9013 9012 1810296 31654363 Tatranská mliekareň a.s. 6,72 s DPH 31654363

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 449/2018 103/2018 46953248 I&Z Tender, s. r. o. Východná 7134/9A, 91108 Trenčín, 00000 Východná 7 1 100,00 Verejné obstarávanie - podlimitné zákazky na predmet" Zníženie emisií pri prevádzke MŠ

Podrobnejšie

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objedná vky s DPH v Eur Dátum vyhotoveni a objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2015 predplatné 13,20

Podrobnejšie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2012 4000040 fa ZSE energie 1.049,98 4000041 fa ZSE energie 704,05 4000115 Fa preddavok za elektrinu 12.500,00 4000120 Fa dod elektr.

Podrobnejšie

Zoznam objednávok 2013

Zoznam objednávok 2013 95/2013 počítač+windows 7, tlačiareň, 1120,06 s DPH 18.12.2013 Digital market MUDr. Iveta Šuleková toner, prepínač SWITCH 94/2013 koberec 189,00 s DPH 03.12.2013 Michaela Kostková MUDr. Iveta Šuleková

Podrobnejšie

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia Strana: 00003 09 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 4 400.57 4 400.57 000006 00 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 9 800.00 9 800.00 0085 040 3675706 Bytový podnik Trebišov,

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry DF 67/18 181300223 47457473 A Fresh, s.r.o. Medňanského 16, 03601 Martin 301,04 ŠJ FRP-potraviny 31.01.2018 31.01.2018 14.02.2018 PP 25/18 8004005856 31325416 ČSOB Poisťovňa, a.s. Žižkova 11, 81102

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 451/2013 050412 30923255 Jenei Zoltán - A+Z Mini Market Veľké Kosihy 0, 94621 Veľké Kosihy 206,60 reprezentačné - stretnutie ETE, Etéd 28.10.2013 28.10.2013 04.11.2013 450/2013 050411 30923255

Podrobnejšie

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č.

Podrobnejšie

Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037, ,80 2/2018 Inzerát do nov

Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037, ,80 2/2018 Inzerát do nov Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018

Podrobnejšie

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. z

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. z Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 20130333 Oprava ortuťových tonometrov 66,43 128/2013/šš 02.04.2013 MEDIOX, s.r.o., Horná Streda 64, 916 24 Horná Streda, IČO: 31416225 20130331

Podrobnejšie

Obec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os

Obec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/00382 03.09.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 výkon zodpovednej osoby za 2018/09 42.00 2 DF2018/00383 03.09.2018 Čarná Mária 31241158 poradenstvo

Podrobnejšie

Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO FOKUS Bar

Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO FOKUS Bar Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj. 12012 22012 32012 42012 52012 62012 72012 82012 92012 102012 Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO AR2, s.r.o. Sázavského 16, 08501 Bardejov 46402616 Obec Zborov

Podrobnejšie

faktury_

faktury_ FAKTÚRY 2012 február Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0059/12 Telefónne poplatky KÚ, SK DF/0060/12 Stravné lístky porada riaditeľov SK DF/0061/12 Stravné lístky za Katastrálny

Podrobnejšie

Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC Celková suma v Identifikačné údaje do

Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC Celková suma v Identifikačné údaje do Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC - 2015 Celková suma v Identifikačné údaje dodávateľa Adresa Údaje o FO objednáv. Identifikácia

Podrobnejšie

Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume (vrátane DPH alebo bez DPH) Identifikáciu zmluvy(a

Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume (vrátane DPH alebo bez DPH) Identifikáciu zmluvy(a Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume (vrátane DPH alebo bez DPH) Identifikáciu zmluvy(ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou) Identifikáciu

Podrobnejšie

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa dodávateľa / názov 3020190344 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623 19100040 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000001132 / Poláček / Dolné Srnie

Podrobnejšie

NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA 7 MESTO DUNAJSKÁ STREDA SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA 117 ODS. 2 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTAR

NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA 7 MESTO DUNAJSKÁ STREDA SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA 117 ODS. 2 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTAR NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA 7 MESTO DUNAJSKÁ STREDA SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA 117 ODS. 2 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ Od 1. októbra 2016 Do 31. decembra 2016 Zákazka

Podrobnejšie

ZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018

ZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018 Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-276 3018371422 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky zamestnancov

Podrobnejšie

Stredná priemyselná škola - Ipari Szakközépiskola, Petőfiho 2, KN , 8: , Komárno, Petőfiho 2 IČO: Kniha dodávateľských faktúr

Stredná priemyselná škola - Ipari Szakközépiskola, Petőfiho 2, KN , 8: , Komárno, Petőfiho 2 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.01.2017 do: 1 / 21 1720007 737000334 201703 670700236 670700237 670700238 201704

Podrobnejšie

dokf/fa_ms_14.xls

dokf/fa_ms_14.xls Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské 1/2015 31.12.2014 10.1.2015 2014125 43 Turč. Ďur, IČO : 41809475 Cena v EUR za 12/2014 13,28 10.1.2015 2/2015 2.1.2015 15.1.2015 6216334700 IČO

Podrobnejšie

Faktury za jul2014

Faktury za jul2014 Domov dôchodcov 07.08.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za júl 2014 Číslo Cena s DPH Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ prijatia objednávk zmluvy

Podrobnejšie

Materská škola , 12: , Nemšová, Odbojárov 177/8A IČO: Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť storno

Materská škola , 12: , Nemšová, Odbojárov 177/8A IČO: Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť storno S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1 SH systém spol. s.r.o. 32,16 s DPH 13.01.2017 - aktualizáciu programu WinPam v celkovej 2 45870730

Podrobnejšie

Schvaleny RO na web

Schvaleny RO na web Rozpočet obce Obišovce na roky 2012, 2013, 2014 Príjmová časť Dr Ekon.kl. Zdroj Názov položky Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Príjmová časť 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Výnos dane z príjmov - samospr. 91158,00

Podrobnejšie

Obec Slančík , 8: , Slančík č. 83, Obecný úrad IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady

Obec Slančík , 8: , Slančík č. 83, Obecný úrad IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2017001 do 2017104 1 / 6 2017001 34813616 R.D.TECH - R.Dugas 33,19 s DPH 2.1.2017

Podrobnejšie

Prehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného ú

Prehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného ú Prehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného útvaru Evidenčný počet útvar zamestnancov k 28. 2. 2011

Podrobnejšie

Číslo faktúry Dodávateľ Celk. suma IČO Dátum prijatia Číslo Poznámka objednávky Číslo zmluvy PSČ Ulica 1 Názov mesta Súpisné číslo Bratislava - Staré

Číslo faktúry Dodávateľ Celk. suma IČO Dátum prijatia Číslo Poznámka objednávky Číslo zmluvy PSČ Ulica 1 Názov mesta Súpisné číslo Bratislava - Staré Číslo faktúry Dodávateľ Celk. suma IČO Dátum prijatia Číslo Poznámka objednávky Číslo zmluvy PSČ Ulica 1 Názov mesta Súpisné číslo 2017405 T-COM 73,25 35763469 6.10.2017 t-com 20012017 817 62 Bajkalská

Podrobnejšie

Organizác Gymnázium,Jablonská 301/5,Myjava Adresa : Jablonská 301/5,90701 Myjava, Myjava, IČO : Druh PLP Číslo PLP Zaevidovaný BÚ debet

Organizác Gymnázium,Jablonská 301/5,Myjava Adresa : Jablonská 301/5,90701 Myjava, Myjava, IČO : Druh PLP Číslo PLP Zaevidovaný BÚ debet 1/6 DF DFB/1..21 SK1 SK211612..21 6,2 Eur 211211 DF DFB/21/1.2.21 SK1 SK112621222 1.2.21 1, Eur 216222 tepel.energia Bytový podnik Myjava 11 DFB//1 2/ servis kopírky Konica Minolta Slovakia 11 DFB/21/1

Podrobnejšie

Microsoft Word - obj 2018 zoznam

Microsoft Word - obj 2018 zoznam Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2018 zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo

Podrobnejšie

Základná škola Komenského 6, Sobrance IČO Kniha dodávateľských faktúr august 2014 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl

Základná škola Komenského 6, Sobrance IČO Kniha dodávateľských faktúr august 2014 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2014090 do 2014096 1 / 5 2014090 44483767 Východoslovenská energetika,

Podrobnejšie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo objednávky Dátu

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo objednávky Dátu Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010003179 01.06.2017 MPRV SR 1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D 821 01, Bratislava - Ružinov / 31396674 1010003180 05.06.2017 MPRV SR

Podrobnejšie

Spojená škola internátna , 8: , Tornaľa, Mierová 49 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod

Spojená škola internátna , 8: , Tornaľa, Mierová 49 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 245 do 333 1 / 5 245 35815256 SPP 246 35815256 SPP 295 36644030 Stredoslov. vodárenská

Podrobnejšie

Zoznam faktúr s položkami a údajmi z faktúr

Zoznam faktúr s položkami a údajmi z faktúr Firma: Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. Strana: 1 / 11 Dátum od: 01.04.2014 do: 30.04.2014 Číslo od: do: Stredisko: VŠETKY Dátum tlače: 8.8.2014 Zákazka: VŠETKY Číslo Dát. vyst. Firma Základ

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 149/2016 7295007081 36211222 VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 42,56 Dobropis - za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 Položky: MŠ-dobropis - elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 42.56 Eur, 30.04.2016

Podrobnejšie

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia Strana: 09067 000058 69000 DOXX - Stravné lístky, spol s r.o. Kálov 56, Žilina.05.0 0.06.0 nákup stravných lístkov v počte 400 ks á,0 na mesiac 6/0 - obj.č.007 poštovné 0.4 050 000059 656544 IKARO s.r.o.

Podrobnejšie

Základná škola, Tribečská 1653/22 Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.

Základná škola, Tribečská 1653/22 Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát. Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF1/144/18 205.32 O2018/115 04.04.2018 FOODSERVICE NITRA, s.r.o. Dolnozoborská 3335, 949 01 Nitra 50963511 potraviny-olej,mlieko trvanl.,maslo 2 DF1/145/18

Podrobnejšie

Základná škola Klátova Nová Ves Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Dodávateľ Faktúra Predm

Základná škola Klátova Nová Ves Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Dodávateľ Faktúra Predm Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od 01.01.2014 do 31.12.2014 Vystavené b.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2014 0.00 0.00 0.00 0.00 Doklady z bežného obdobia Sloven.plynáren.priemysel DF2014/1

Podrobnejšie

Strana 1 / 20 Stav účtu Názov a sídlo účastníka: Mesto Želiezovce, rozpočtová organizácia SNP Želiezovce IČO: Adresa platiteľa úhrad

Strana 1 / 20 Stav účtu Názov a sídlo účastníka: Mesto Želiezovce, rozpočtová organizácia SNP Želiezovce IČO: Adresa platiteľa úhrad Strana 1 / 20 Stav účtu Údaje potrebné na úhradu Variabilný symbol: 0025237363 Odporúčaný dátum úhrady: 27. 11. 2015 Dátum splatnosti: 30. 11. 2015 Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet

Podrobnejšie

Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308,

Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308, Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 19007 CinemArt s.r.o. 308,7 5007125 1.2.19 kino 260117 81 03 cesta 8103 19008 CinemArt s.r.o. 55,86

Podrobnejšie

Materská škola , 12: , Nemšová, Odbojárov 177/8A IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl

Materská škola , 12: , Nemšová, Odbojárov 177/8A IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 2 36006912 Verejná informačná služba, spol. s r. o. 220,80 s DPH 17.01.2017 poplatok za predĺženie

Podrobnejšie

ObjedZverej

ObjedZverej Obec Kysak 044 81 Kysak Kniha objednávok rok 2012 číslo Dátum vyhotovenia príjemca predmet Cena / jedn. [ ] 33/2012 5.12.2012 KERO, s.r.o., Skolska 9, 040 11, Kosice Počet Spolu s DPH merací prístroj DS2400T

Podrobnejšie

Číslo faktúry IČO Dodávateľ Celk. suma Dátum splat. Poznámka Stĺpec Stredisko sociálnych s 335, strava dôchodci 10/2017

Číslo faktúry IČO Dodávateľ Celk. suma Dátum splat. Poznámka Stĺpec Stredisko sociálnych s 335, strava dôchodci 10/2017 Číslo faktúry IČO Dodávateľ Celk. suma Dátum splat. Poznámka Stĺpec1 2017438 36119539 Stredisko sociálnych s 335,03 2.12.2017 strava dôchodci 10/2017 2017439 45998698 HD s.r.o. 3420 28.12.2017 Vypracovanie

Podrobnejšie

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA Topolčianske 752, Chlieb pekárne

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA Topolčianske 752, Chlieb pekárne 161819 566107240 Topolčianske 752,61 30-12-2016 14-01-2017 05-01-2017 Chlieb pekárne 161820 9000990165 Sl. pošta poštovné 417,15 30-12-2016 25-01-2017 16-01-2017 Poštovné 161821 11609613 RM Gastro-JAZ

Podrobnejšie

Číslo Obnos Mena Dátum Schválil Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávky zmluvy Text Telefónica Slovakia 67,09 s DPH 08.01

Číslo Obnos Mena Dátum Schválil Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávky zmluvy Text Telefónica Slovakia 67,09 s DPH 08.01 Číslo Obnos Mena Dátum Schválil Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávky zmluvy Text 1 35848863 Telefónica Slovakia 67,09 s DPH 08.01.2014 PaedDr Sopko Julian 35546042/1 Telefón 2 35763469

Podrobnejšie

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010003152 23.05.2017 MPRV SR 1000002955 / CLEAN TONERY s.r.o. / Za Toner XeroxPhaser 6600/WC 6605 106R02233 1010003152 23.05.2017 MPRV SR 1000002955 / CLEAN

Podrobnejšie

0 ROZPOČET OBCE GYŇOV NA R. 2016, 2017, 2018 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč

0 ROZPOČET OBCE GYŇOV NA R. 2016, 2017, 2018 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč 0 ROZPOČET OBCE GYŇOV NA R. 2016, 2017, 2018 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč. 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 Skutočnosť Skutočnosť Plán Skutočnosť

Podrobnejšie

Faktúry za rok 2016 január p.č. Číslo faktúry číslo Obchodný názov Adresa dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum Dátum Dátum objednávky prijatia splatnost

Faktúry za rok 2016 január p.č. Číslo faktúry číslo Obchodný názov Adresa dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum Dátum Dátum objednávky prijatia splatnost január p.č. Číslo faktúry číslo Obchodný názov Adresa dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum Dátum Dátum objednávky prijatia splatnosti úhrady 1. 62897553 UPC DTH S a.r.l. P.O.Box 111, 11,75 EUR Programy KTV

Podrobnejšie

Programovy_rozpocet_2014_2016 PROGRAMOVÝ_ROZPOČET_2014_2016_VÝDAJ_NÁVRH SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČ

Programovy_rozpocet_2014_2016 PROGRAMOVÝ_ROZPOČET_2014_2016_VÝDAJ_NÁVRH SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČ PROGRAMOVÝ_ROZPOČET_2014_2016_VÝDAJ_NÁVRH SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČTU 2011 SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČTU - 2012 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 UPRAVENÝ

Podrobnejšie

IFOsoft6

IFOsoft6 17088 1715016 89953932 171143 171811 003552017 2412656460 2412680386 102017 2017134 2102442997 625037254 1753459 1754792 117171620 1754725 1755939 1755928 117176275 1756482 1757335 1757853 1757884 1759035

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 160/2012 1392012 40438457 Bc. Mačanga Ďurkov 55, 04419 Košice 79,67 Prevádzkovanie pohrebiska Položky: Prevádzkovanie pohrebiska, 1.000000 ks, Suma položky 79.67 Eur, 27.12.2012 17.12.2012 16.01.2013

Podrobnejšie

KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2017 Číslo podľa IČO Celková Dátum Suma Dátum Dátum Meno Číslo dodávateľa Dodávateľ Adresa dodávateľa dodávateľa Popis

KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2017 Číslo podľa IČO Celková Dátum Suma Dátum Dátum Meno Číslo dodávateľa Dodávateľ Adresa dodávateľa dodávateľa Popis KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2017 Číslo podľa IČO Celková Dátum Suma Dátum Dátum Meno Číslo dodávateľa Dodávateľ Adresa dodávateľa dodávateľa Popis suma s DPH doručenia úhrady úhrady zverejnenia podpisujúceho

Podrobnejšie

GERIUM Kniha faktúr 2015 Číslo Dátum Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia splatnosti symbol ,94

GERIUM Kniha faktúr 2015 Číslo Dátum Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia splatnosti symbol ,94 GERIUM Kniha faktúr 2015 Číslo Dátum Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia splatnosti symbol 1 31.12.2014 14.01.2015 2014152 2650,94 Vojtech Miklos 2 31.12.2014 14.01.2015 2014153 3788,16

Podrobnejšie

OC Id_dokladu Dtyp_dokladu Cislo_dokladu Datum_vyhotovenia Variabilny_symbol Obnos_dokladu Nazov_partnera ,68 Sl

OC Id_dokladu Dtyp_dokladu Cislo_dokladu Datum_vyhotovenia Variabilny_symbol Obnos_dokladu Nazov_partnera ,68 Sl OC Id_dokladu Dtyp_dokladu Cislo_dokladu Datum_vyhotovenia Variabilny_symbol Obnos_dokladu Nazov_partnera 2113 2113 4 1 22.12.2016 7611445935 16,68 Slovak Telekom 2114 2114 4 2 22.12.2016 7611335547 37,27

Podrobnejšie