Prehľad uhradených faktúr v období Interné číslo Predmet faktúry Suma Mena Číslo objednávky Dátum prijatia Obchodný partner IČO subj

Podobné dokumenty
WEB-faktury xlsx

WEB-faktury xlsx

Prehľad uhradených faktúr v období Interné číslo Predmet faktúry Suma Mena Číslo objednávky Dátum prijatia Obchodný partner IČO subj

Prehľad uhradených faktúr v období Interné číslo Predmet faktúry Suma Mena Číslo objednávky Dátum prijatia Obchodný partner IČO subj

Prehľad uhr. FA xlsx

Zošit2

zoznam faktur na web2012.xls

Zoznam faktúr 2018 (3)

Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa

Objednávky tovarov, služieb a prác

Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.

a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA

Obecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate

Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: Strana : 1 z 5 Dátum od : do : 3

Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen

Objednávky 7/ /2018 Objedn. popis adresa dodávateľa Č. zmluvy Objednané MenaCelková hodnota 1000 zvieratá a materiál pre zvieratá AnLab, s.r.o.,

Kópia - 05_2014

Objednávky tovarov, služieb a prác

Základné sadzby pre rok 2018 Základné sadzby pre rok

Centrum pedagogicko-psychologického pora , 10: , Levice, Mierová 1 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zo

objednávky september 2014

Obec Ardovo Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763

Nemocnica Snina, s. r. o., Sládkovičova 300 /3, Snina 1 Dodávateľské faktúry uhradené Interné DODÁVATEĽ Suma Dátum

Objednávky

Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037, ,80 2/2018 Inzerát do nov

Organizácia: Centrum experimentálnej medicíny SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava Dodávateľské faktúry: Jún 2018 Druh Interné číslo Obchodný par

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry

Základné sadzby

Faktúry 2013 Interné číslo faktúry Predmet Suma DPHvrátane áno/nie Zmluva, objednávka Dátum doručenia faktúry IČO Partner Zverejnenie 1/13 Opakovaná d

(Microsoft Word - janu\341r 2016_faktury.doc)

Zošit2

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A

Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV

Kópia - zmena stran_hodnín_ _ xls

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA Topolčianske 752, Chlieb pekárne

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. zm

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A

Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni

Kniha DF za

Faktúry 7-12/2018 Interné číslo Obchodný partner IČO subj. Suma faktúry Mena Dátum úhrady Predmet faktúry DUVEL s.r.o ,80 EUR 2

Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. z

Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan

Faktury za jul2014

a. 6b. 6c. 7a. 7b. Identifikačný údaj zmluvy ak Identifikačný Celková hodnota Dátum Meno a priezvisko FO / obchodné Adresa trvalého po

Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308,

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

Č. obj. Popis objednaného plnenia Hodnota objednaného plnenia s DPH v Identifikácia so zmluvou Dátum vyhotovenia objednávky Dodávateľ Adresa dodávateľ

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno

Obec Ostrá Lúka Obecný úrad Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2016 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Faktúra Dátum Splatnosť Pre

Objednávky

Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100, Elektrická energia - MŠ

dokf/fa_ms_14.xls

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro

VOZUS04

Faktúry 2018 Interné číslo Obchodný partner Uhradené s DPH Mena Dátum úhrady Predmet faktúry číslo obj./zm EEMGS Conference 2018, c/o Affin

Zoznam vybraných žiadostí o finančné prostriedky na rozvojový projekt ENVIROPROJEKT 2019 Por. č. zriaďovateľ školy (názov, adresa s PSČ) predkladateľ

Objednávky 2013 Číslo objednávky Predmet Suma DPHvrátane áno/nie Dátum vyhotovenia objednávky IČO Partner Zverejnenie 1/2013 Posypová soľ 108,00 áno 2

DataWindow

OBEC KÚTY,OBECNÝ ÚRAD , 12: , KÚTY, NAM. RADLINSKÉHO 981 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť sto

IFOsoft6

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

,,BORINKA" 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2,

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky:

Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: Strana : 1 z 6 Dátum od : do : 3

Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

Microsoft Word - Faktúry 2011.doc

Obec H o n c e Čepanie rozpočtu výdavkov k a úprava rozpočtu č. 1/2018 /podrobné členenie/ Bežné výdavky Schválený rozpočet 2018 Čerpanie k

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro

GERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol ,20 IRESOFT

Faktúry 2012 Interné číslo faktúry Predmet Suma DPHvrátane áno/nie Zmluva, objednávka Dátum doručenia faktúry IČO Partner Zverejnenie 1/12 Služobný mo

DataWindow

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

faktury_

Faktúry final Číslo faktúry Číslo faktúry Identifikácia zmluvy/ Popis fakturovaného Cena v EUR s Dátum Dátum Dodávateľ IČO dodávateľa interné

(Microsoft Word - j\372n 2015_faktury.doc)

DataWindow

Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH FAKTÚRY - APRÍL 2013 Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Obchodné meno

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Objednávky tovarov, služieb a prác v druhom štvrťroku 2015 Číslo objednávky Popis Suma s DPH

Obec Mikulášová Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodáva

data.txt

Microsoft Word - obj 2018 zoznam

Stredná priemyselná škola - Ipari Szakközépiskola, Petőfiho 2, KN , 8: , Komárno, Petőfiho 2 IČO: Kniha dodávateľských faktúr

Obec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

DataWindow

Počet hospitalizačných prípadov PÚZS v systéme DRG a podiel prípadov v chybových DRG skupinách Centrum pre klasifikačný systém Všeobecné nemocnice 1 S

Základná škola Kriváň , 16: , Kriváň č.435, Kriváň č.435 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť st

faktúry xls

Zoznam faktúr s položkami a údajmi z faktúr

DataWindow

Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod

Prepis:

21700256 NZZ-diagnostiká-214111 880,00 EUR KZč.Z201716302 Z 08.6.2017 Biomedica Slovakia s.r.o. 21700257 NZZ-testy-214111 334,40 EUR KZč.Z201721755 Z 08.6.2017 Biomedica Slovakia s.r.o. 21700260 NZZ-diagnostiká-214111 1540,00 EUR KZ č.z201721753 Z 12.6.2017 Biomedica Slovakia s.r.o. 11800388 protilátky 1095,00 EUR 18/00230/119420/be 11.6.2018 LABOSHOP GmbH, Industriegebiet,D-97708, Grossenbrach, DE 11800394 lyzačný roztok 154,00 EUR 18/00237/119420/be 12.6.2018 BECKMAN COULTER Slovenská republika sro Vlárska 3 83007 Bratislava 25557858 35683546 11800402 odvoz sute 7075,00 EUR 18/00244/107041/be 12.6.2018 Peter Blina 11800406 elektrina za 5/2018 2237,59 EUR zmluva 14.6.2018 Východoslovenská energetika a.s. 11800408 opr. fa k fa č.7294410708 734,94 EUR zmluva 15.6.2018 Východoslovenská energetika a.s. 11800415 skúmavky, oč. kľučka,striekačka 132,19 EUR 18/00098/113400/be 18.6.2018 Lambda Life, a.s. Bojnická 20 11800433 audit projektu G-TwYST 3480,00 EUR zmluva 21.6.2018 INTEGRIA, s.r.o. Mliekarenská 10 11800434 pracovné oblečenie, obuv 555,00 EUR KZ č. Z201822060_Z 21.6.2018 ĽUBICA, s.r.o. Vajnorská 131/A 11800437 akredit. služba - dohľad 2164,80 EUR 25.6.2018 Slovenská národná akreditačná služba Karloveská 63,P.O.Box 74 84000 Bratislava 21800268 Vých.energ-elektrina-5/2018-L1 4136,16 EUR Vých.energ-elektrina-5/20 15.6.2018 Východoslovenská energetika a.s. 19180015 predplatné. Online knižnica 391,81 EUR ONLIBVZ_E973616 - JU 19.6.2018 VERLAG DASHOFER Vydaveteľstvo s.r.o. 21800265 Vých.energ-elektrina-5/2018-BB 1027,46 EUR Vých.energ-elektrina-5/20 14.6.2018 Východoslovenská energetika a.s. 11800401 búracie práce - 3.p. L14 9032,00 EUR 18/00243/107041/be 12.6.2018 Peter Blina 21800261 Vých.energ-elektrina-5/2018-MH 957,54 EUR Vých.energ-elektrina-5/20 13.6.2018 Východoslovenská energetika a.s. 11700658 teplo - 9/20017 17250,10 EUR zmluva 10.10.2017 CAMASE, a.s. Palisády 29/A 81106 Bratislava 11800496 on-line portál Verejné obstaráva 391,81 EUR Vyúčt. fa k zál. platbe 191 16.7.2018 VERLAG DASHOFER Vydaveteľstvo s.r.o. 11800574 Vyučt.FA k zál.1918/16 201,34 EUR 18/285/113200/be 09.8.2018 LABO-, s.r.o. 11800410 stomat. súprava, nábytok... 6000,00 EUR 18/00201/110052/be 01.6.2018 MUDr. Sylvia Deglovičová, CSc. Vígľašská 10 85107 Bratislava 19180016 laboratórny materiál 201,34 EUR 18/00285/113200/be 02.7.2018 LABO-, s.r.o. 35848189 35754052 50982516 30809673 46692291 31782710 Strana 1 z 5

11800423 centimeter, váha,náuatok 102,00 EUR 18/000240/111004/be 19.6.2018 MEDIHUM s.r.o. Šustekova 45 85102 Bratislava 35952580 11800447 panel QCMD 548,00 EUR 18/00221/114505/be 28.6.2018 QCMD Unit 5 Technology Terrace,Todd Campus West of Scotland Science Park Glasgow G20 0XA, GB GB 11800444 kopírovací papier 600,00 EUR KZ č. Z201824451_Z 26.6.2018 Xepap spol.s.r.o. Jesenského 4703 11800472 ventilátory 145,92 EUR 18/00255/114515/be 10.7.2018 NAY Holding a.s. Tuhovská 15 83006 Bratislava 11800462 prenájom chladiča vody 11,88 EUR zmluva 09.7.2018 dolphin Slovakia, s.r.o. Technická 7 82104 Bratislava 11800453 krv barania 13,42 EUR 18/00077/113400/be 02.7.2018 MVDr. Igor Krnáč Ul. Vladimíra Kunu 729/4 03101 Liptovský Mikuláš 21800288 NZZ - krv - 21 41 06 69,08 EUR 17/3/214106/be 02.7.2018 MVDr. Igor Krnáč Ul. Vladimíra Kunu 729/4 03101 Liptovský Mikuláš 11800457 náplň do lekárničky 18,00 EUR 18/00268/111001/be 03.7.2018 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb,a.s. Pod Krásnou hôrkou 1 83348 Bratislava 209044335 31628605 35739487 35784776 31901328 31901328 35971126 21800278 NZZ-test.súpravy-214111 500,00 EUR 18/211/214111/be 21.6.2018 Bio G spol. s r.o. 21800279 NZZ-test.súpravy-214110 186,00 EUR 18/227/214110/be 21.6.2018 Bio G spol. s r.o. 11800425 prenájom priestorov - štadion S 39,87 EUR zmluva 15.6.2018 Vojenské šport.centrum DUKLA Hutná 3 11800426 prenájom štadiona SNP v BB 1,56 EUR zmluva 15.6.2018 Vojenské šport.centrum DUKLA Hutná 3 21800272 NZZ-chemikália-214106 503,88 EUR 18/228/214106/be 18.6.2018 MEDIC LABOR, s.r.o. Zvolenská cesta 37 A 21800021 NZZ-colné služby-214110 141,60 EUR NZZ-colné služby-214110 24.1.2018 A.S.Logistic, spol.s r.o. Staviteľská 7 11800105 diagnostiká 201,72 EUR 18/00035/140006/be 27.2.2018 Bio G spol. s r.o. 11800126 antibiotické disky 193,05 EUR 18/00047/113400/be 12.3.2018 Bio G spol. s r.o. 11800192 diagnost. sety 76,17 EUR 18/00035/140006/be 04.4.2018 Bio G spol. s r.o. 11800372 vodné,stočné - 5/2018 4214,96 EUR zmluva 06.6.2018 Stredoslovenská vodárenská pre spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 11800463 tel. služby - 6/2018 30,59 EUR zmluva 09.7.2018 T Com a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 11800464 tel. služba - 6/2018 27,16 EUR zmluva 09.7.2018 T Com a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 11800465 tel. služby - 6/201/ 929,21 EUR zmluva 09.7.2018 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinová 24 85101 Bratislava 00800520 00800520 36015393 35783842 36644030 35763469 35763469 35848863 Strana 2 z 5

11800467 tel. služby - 6/2018 1221,16 EUR zmluva 10.7.2018 BENESTRA Einsteinova 24 85101 Bratislava 46303502 11800471 plachta 84,00 EUR 18/00270/111001/be 10.7.2018 Textile Trends, s.r.o. 51277701 11800459 vymaľovanie - stomatológia - B 4980,96 EUR 18/00286/107041/be 09.7.2018 Jan Csicsay 21800296 maliarske práce 6/2018-21411 2904,00 EUR 18/291/214111/BE 09.7.2018 Jan Csicsay 21800297 maliarske práce 6/2018-21411 3967,20 EUR 18/290/214111/BE 09.7.2018 Jan Csicsay 11800273 diagnostiká 500,00 EUR KZ č. Z201815400_Z 26.4.2018 Ecoli s.r.o. Studenohorská 12 84103 Bratislava - Lamač 11800395 kancelársky materiál 540,48 EUR obj. 417182 Rám. dohod 12.6.2018 Lamitec, spol. s r.o 11800313 kompresor k stomat. kreslu 4981,80 EUR 18/00153/107041/be 10.5.2018 STOMATODENT Močenok 664 95131 Močenok 11800420 dodanie a montáž ND 4750,00 EUR 18/00214/107041/be 19.6.2018 STOMATODENT Močenok 664 95131 Močenok 11800413 tech.zabezpečenie merania čas 300,00 EUR 18/00216/140000/be 18.6.2018 Sport Timing Slovakia s.r.o. Hlavné mámestie 37 06001 Kežmarok 11800531 gastrolístky - 7/2018 (ZF 1918/1 9548,34 EUR 18/00307/107021/be 31.7.2018 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 82101 Bratislava 19180018 gastrolístky - 7/201/ 9548,34 EUR 18/00307/107021/be 18.7.2018 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 82101 Bratislava 21800325 NZZ-prenájom prístr.-214101 390,00 EUR NZZ-prenájom prístr.-214 19.7.2018 Human Nature, s.r.o. Vihorlatská 22 08001 Prešov 11800483 oprava chlad.boxu 297,60 EUR 18/00231/114511/be 11.7.2018 Trigon, s.r.o. Štefunkova 13 82103 Bratislava 11800407 odvoz a zneškodnenie nebezpe 5700,00 EUR 18/00199/107041/be 15.6.2018 RNDr.Ervín Lazar EKOTECH Romanova 38 85102 Bratislava 11800439 protilátky 824,00 EUR 18/00250/119420/be 25.6.2018 Scintila, s.r.o. Mahlerova 25 58601 Jihlava CZ 11800458 steril. kryoskúmavky 126,72 EUR 18/00261/114511/be 03.7.2018 MED-ART, spol. s r.o. Hornočermánska 4 94901 Nitra 11800397 rukavice 252,00 EUR 18/00219/114506/be 12.6.2018 Lambda Life, a.s. Bojnická 20 21800127 NZZ-ochran.pomôcky-214122 403,20 EUR 18/117/214122/be 27.3.2018 KUSYN Žitavská 22 82107 Bratislava 11800298 spotreba plynu - 4/2018-118,27 EUR zmluva 09.5.2018 Energie2, a.s. 21800209 energie-plyn-l14-4/2018-vyučto -358,99 EUR energie-plyn-l14-4/2018-09.5.2018 Energie2, a.s. 11800371 preplatok - plyn BB - 5/2018-879,20 EUR zmluva 05.6.2018 Energie2, a.s. 21800248 Energie-plyn-L14-5/2018-2230,81 EUR Energie-plyn-L14-5/2018 05.6.2018 Energie2, a.s. 35815906 37246083 37246083 44564040 31396674 31396674 44329652 31340954 22666010 25557858 34113924 35848189 22677950 Strana 3 z 5

11700790 dodávka tepla - 10/2017 17250,10 EUR koncesná zmluva 13.11.2017 CAMASE, a.s. Palisády 29/A 81106 Bratislava 46692291 11800492 obedy- 6/2018 7352,39 EUR zmluva 16.7.2018 CAffe Zelený Štvorec s,r,o. Karpatské nám. 10 83106 Bratislava 11800526 Vyučt.FA k zál. 1918/19 238,80 EUR 100102 26.7.2018 Nakladatelství FORUM s.r.o. Záhradnícka 46 82108 Bratislava 19180019 školenie S.Salicová 238,80 EUR 100102 20.7.2018 Nakladatelství FORUM s.r.o. Záhradnícka 46 82108 Bratislava 11800487 výmena HEPA filtrov 2297,22 EUR 18/00151/119308/be 11.7.2018 CIUR s.r.o. Lamačská cesta 8 81104 Bratislava 11800488 zľava za frakostroj - 6/2018-64,48 EUR zmluva 12.7.2018 Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta č.9 97599 Banská Bystrica 11800498 kvapalný dusík - 2. kvartál 2018 172,20 EUR 18/0039/114508/be 17.7.2018 Elek. ústav SAV Dúbravská cesta 9 84104 Bratislava 11800481 pipet. štipce 262,00 EUR KZ č. Z20184460_Z 10.7.2018 Sarstedt spol. s r.o. Líščie údolie 124 84104 Bratislava 21800259 NZZ-diagnostiká-214110 756,58 EUR Z201820254 Z 12.6.2018 K TRADE spol. s r.o. Dúbravská cesta 9 84245 Bratislava 11800454 laboratórny materiál 2409,60 EUR 18/00271/114512/be 02.7.2018 LABO-, s.r.o. 11800446 kity 3729,00 EUR KZ č. Z_201821915_Z 28.6.2018 GeneTICA s.r.o. Dostojevského rad 19 81109 Bratislava 21800260 Vých.energ-elektrina-5/2018-L1 11570,92 EUR Vých.energ-elektrina-5/20 13.6.2018 Východoslovenská energetika a.s. 11800417 kancelár. a hygien. materiál 242,23 EUR Rám.dohoda č. Z201824 18.6.2018 Lamitec, spol. s r.o 11800442 stomatologický materiál 1822,68 EUR 18/00234/110052/be 26.6.2018 Adamcová-Selčanová Svetlana MU Mateja Bela 123 11800443 dezinf. čistič 199,80 EUR 18/00207/110052/be 26.6.2018 FANG-DENT s.r.o. Pod Kalváriou 1278 95501 Topoľčany 11800435 kancelár. potreby 243,23 EUR Rám.dohoda.č. Z201824 21.6.2018 Lamitec, spol. s r.o 11800400 stomatolog. materiál 88,98 EUR 18/0057/110052/be 12.6.2018 FANG-DENT s.r.o. Pod Kalváriou 1278 95501 Topoľčany 11800346 stomatolog. materiál 1095,53 EUR 18/00190/110052/be 24.5.2018 Adamcová-Selčanová Svetlana MU Mateja Bela 123 11800348 výmena klinatizácie 4710,00 EUR 18/00204/107020/be 28.5.2018 Systeming, s.r.o. 11700876 kv. dusík 1140,00 EUR zmluva 06.12.2017 MESSER TATRAGAS spol. s r.o. 11700884 nájom. fľaše 40,08 EUR zmluva 08.12.2017 MESSER TATRAGAS spol. s r.o. 11700949 prepravné za fľaše 1,80 EUR zmluva 21.12.2017 MESSER TATRAGAS spol. s r.o. 50134256 46490213 46490213 46538526 36631124 00598429 31359825 35848570 35874791 36531979 36531979 Strana 4 z 5

11700964 nájom. fľaše 49,98 EUR zmluva 31.12.2017 MESSER TATRAGAS spol. s r.o. 11700973 nájom. fľaše 649,08 EUR zmluva 31.12.2017 MESSER TATRAGAS spol. s r.o. 11700738 kv. dusík 1260,00 EUR zmluva 02.11.2017 MESSER TATRAGAS spol. s r.o. 11700749 nájom. fľaše 661,80 EUR zmluva 06.11.2017 MESSER TATRAGAS spol. s r.o. 11700779 nájom. fľaše 66,54 EUR zmluva 09.11.2017 MESSER TATRAGAS spol. s r.o. 11800278 výmens klimatizácie 1037,00 EUR ž.iad. 181/2018 02.5.2018 Systeming, s.r.o. 11800288 servis. pohotovosť - 4/201/ 300,00 EUR zmluva 03.5.2018 Systeming, s.r.o. 11800257 ortodontické kovové zámky 357,50 EUR 18/00101/110053/be 23.4.2018 SLOVAKIA ALTIS GROUP, s.r.o. 11800170 ortodontické kov. zámky 500,50 EUR 18/00101/110053/be 27.3.2018 SLOVAKIA ALTIS GROUP, s.r.o. 11800042 zdravotnícky materiál 1410,90 EUR 17/00428/110053/be 06.2.2018 SLOVAKIA ALTIS GROUP, s.r.o. 11800081 drôt v cievke 74,70 EUR 17/00428//110053/be 19.2.2018 SLOVAKIA ALTIS GROUP, s.r.o. 11800466 údržba a podpora IS MAIS - 6/2 10142,70 EUR zmluva 09.7.2018 ITernal, s.r.o. Sládkovičova 533/20 01841 Dubnica nad Váhom 11800473 oprava - Volvo S -BL-215GK 130,80 EUR 18/00236/107020/be 10.7.2018 AUTOSERVIS-M-AUTO s.r.o. 11800474 oprava Volvo S80 BL-215GK 298,80 EUR 118/00263/107020/be 10.7.2018 AUTOSERVIS-M-AUTO s.r.o. 11800475 oprava Mercedes Viano BA-793 800,40 EUR 18/00265/107020/be 10.7.2018 AUTOSERVIS-M-AUTO s.r.o. 11800512 vodoinšt.práce,l14 3.p-stomato 5640,05 EUR 18/319/107041/be 24.7.2018 Peter Blina 11800513 obkl.a murar..práce,l14 3.p-sto 7198,00 EUR 18/313/107041/be 24.7.2018 Peter Blina 19180020 predplatné na rok-učtovný a da 216,00 EUR 107021 24.7.2018 VERLAG DASHOFER Vydaveteľstvo s.r.o. 11800563 Vyučt.FA zál.1918/20 216,00 EUR 107021 07.8.2018 VERLAG DASHOFER Vydaveteľstvo s.r.o. 11800363 prenájom a vyhodnotenie dozim 205,13 EUR 18/00009/131322/be 04.6.2018 Slovenská legálna metrol ógia Hviezdoslavova 31 11800365 stomatolog. materiál 3239,30 EUR 18/00189/110052/be 04.6.2018 INTERDENT s.r.o. Svetlá 1 47991461 37954521 35838906 Strana 5 z 5