september2011

Podobné dokumenty
Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

MESTO STARÁ ĽUBOVŇA Mestský úrad, Obchodná č. 1, Stará Ľubovňa P O Ž I A D A V K A na verejné obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb v

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

CPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T

rozpocet ESF final.xls

Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni

Výzva na predkladanie ponúk zadávanie zákazky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v

Príl. č. 1 Podrobný popis predmetu obstarávania ČASŤ I. Dodávka počítačového vybavenia kancelárie Objednávateľa v Nowom Targu (Poľsko) I.1. Notebook s

Plan_verejneho_obstaravania 2. aktualizácia.rtf

Základná škola s materskou školou Makov 264, Makov Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Vyst

(Microsoft Word - pr\355loha smernice \ \232pecifik\341cia)

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo objednávky Dátu

Gymnazium , 11: , Kosice, Nam.L.Novomeskeho IČO: Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokla

Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO FOKUS Bar

GERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol ,20 IRESOFT

ZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

Zoznam objednávok 2013

Obec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os

Objednávka č strana: 1/ b Miesto dodania: Slovenská pošta, a.s. PoŠty v zmysle Iozpisu Fakturačná adresa: Slovenská pošta, a.s. Partizánsk

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011

Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037, ,80 2/2018 Inzerát do nov

DataWindow

Číslo objednávky / Č. zmluvy* / Z _ Z / Z _ Z Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

DataWindow

DataWindow

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV Číslo: 17 Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: Názov materiálu: Základná škola, M

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma

Čiastková kúpna zmluva č. Z uzavretá na základe Rámcovej dohody č. Z v zmysle ustanovení 409 a následne zákona č. 513/19

Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj

Mestská informačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen

F A K T Ú R Y poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA P

SADZOBNÍK PRODUKTOV A SLUŽIEB ÚNMS SR PLATNÝ OD Bratislava, máj

test z informatiky - hardvér Test vytvoril Stanislav Horváth Vstupno - výstupné zariadenia Otázka č.1: Aké zariadenie je na obrázku? (1 bod) a) vstupn

Zariadenie/ vybavenie projektu a didaktické prostriedky Obchodná akadémia, Stöcklova 24, Bardejov, ako verejný obstarávateľ podľa 6 zákona č. 2

Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry Dátum úhrady Objednávateľ Národné lesnícke centrum Prehľad dodávateľských faktúr Číslo dodávateľa / názov dodáva

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry

Bardejovská televízna spoločnosť, s. r. o. Radničné námestie 16, Bardejov Na rokovanie: Mestského zastupiteľstva dňa Materiál č.: 6c

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa

ZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018

Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady

3760_M_prevadzka_a_ekonomika_dopravy.rtf

Chráňme prírodu

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro

Zoznam faktúr 2018 (3)

Návod pre užívateľa elio P-101. Mobilná tlačiareň účteniek ELIO P-101 Užívateľský manuál -1-

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľ

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky:

P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodáva

V Ý Z V A na predkladanie ponúk bez využitia elektronického trhoviska podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení n

Velka_sutaz_1

Súhrnné špecifikácie

Faktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino

V Z O R

Na rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany dňa Názov materiálu: VYRADENIE MAJETKU V SPRÁVE SMP, p. o. PIEŠŤANY Obsah materiálu: - dôvodová sp

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763

Základná umelecká škola Liptovský Hrádok Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno

0 ROZPOČET OBCE GYŇOV NA R. 2016, 2017, 2018 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč

Hodnotenie plnenia programov obce Ružiná za rok 2014 V Ružinej, máj 2015

data.txt

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro

Obec Mojtín, Mojtín 242, IČO Smernica starostu obce Mojtín, ktorou sa upravujú poplatky za služby a úkony poskytované obcou Mojtín JANU

P O K L A D Ň A Január dátum číslo obsah suma Zrkadlo 2, cestovné 1, výroba kľúčov 12,

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

3765_M_technika_a_prevadzka_dopravy

Bod 4 Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2015 Účtovná závierka ČERPANIE ROZPOČTU SARAP Stav k (po závierke ) Stav pokladne k 1.1.

DataWindow

Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC Celková suma v Identifikačné údaje do

faktúryx

Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod

Názov zákazky č

Microsoft Word - Výzva kancelarske potreby.doc

Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou

Príjmy Mestská časť Košice-Lorinčík,Lorinčík 15, Košice A) Bežné príjmy Časť I. Čerpanie rozpočtu k Položka Podpoložka schválený upr

Vostro 3300 Technický hárok s informáciami o nastavení a funkciách

Obec Ostrá Lúka Obecný úrad Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2016 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Faktúra Dátum Splatnosť Pre

DataWindow

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Obecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate

1-kupna zmluva

Cenník výkupu použitých náplní do tlačiarní Marec 2012 ID Druh prázdnej kazety typ tlačiarne/kopírky/faxu Cena s DPH nerenovovaná kazeta T001 Brother

(Zaúčtovanie dokladov)

faktury_

Údajový list Tlačiareň HP Sprocket 200 Okamžite tlačte fotografie veľkosti 5 x 7,6 cm zo smartfónu. Tlač fotiek z párty sa môže začať. Podeľte sa o ak

Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: Strana : 1 z 6 Dátum od : do : 3

vyzva_PCzostava

POSTUP TVORBY NORMATÍVOV

Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:

Základná škola s materskou školou Jurské Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor

Základná škola Klátova Nová Ves Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Dodávateľ Faktúra Predm

Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie ponuky (

Č. obj. Popis objednaného plnenia Hodnota objednaného plnenia s DPH v Identifikácia so zmluvou Dátum vyhotovenia objednávky Dodávateľ Adresa dodávateľ

Prepis:

2050004966 6.9.2011 1000005705 SK-NIC, a.s. poplatok za doménu les.sk 19,90 EUR 2050004967 26.8.2011 1000006431 DAKRA Plus s.r.o. HDD 29,74 EUR 2050004968 7.9.2011 1000012336 Bratia Sabovci s.r.o. CTP - Atlas škôd hmyz a huby 2.994,90 EUR 2050004969 7.9.2011 1000012336 Bratia Sabovci s.r.o. Väzba - Atlas škôd hmyz a huby 2.950,00 EUR 2050004970 7.9.2011 1000012336 Bratia Sabovci s.r.o. tlač voľných hárkov - Atlas škôd hmyz... 5.075,00 EUR 2050004971 7.9.2011 1000005240 ASC s.r.o. obálka OKI C4 6,08 EUR 2050004972 6.9.2011 1000005240 ASC s.r.o. kancelárske potreby (žiad.č.3327) 17,18 EUR 2050004973 2.9.2011 1000010756 NOTÁRSKY ÚRAD JUDr. Želmíra BOBOROV overovanie listín 26,60 EUR 2050004973 2.9.2011 1000010756 NOTÁRSKY ÚRAD JUDr. Želmíra BOBOROV overovanie podpisov 13,14 EUR 2050004974 22.5.2011 1000006431 DAKRA Plus s.r.o. HDD 38,96 EUR 2050004975 5.9.2011 1000006431 DAKRA Plus s.r.o. adaptér 14,28 EUR 2050004976 6.9.2011 1000005240 ASC s.r.o. blok A5 30,45 EUR 2050004976 6.9.2011 1000005240 ASC s.r.o. pero guľôčkové modré 18,90 EUR 2050004976 6.9.2011 1000005240 ASC s.r.o. CD-R 17,43 EUR 2050004977 9.9.2011 1000005240 ASC s.r.o. kancelárske potreby (žiad.č.3243) 181,14 EUR 2050004977 9.9.2011 1000005240 ASC s.r.o. nabíjačka batérií 15,54 EUR 2050004977 9.9.2011 1000005240 ASC s.r.o. stojan pod monitor 43,20 EUR 2050004978 12.9.2011 1000005240 ASC s.r.o. tlačivo - Cestovný príkaz A4 100 listov 7,65 EUR 2050004978 12.9.2011 1000005240 ASC s.r.o. tlačivo - Dovolenkové lístky A6 2,82 EUR 2050004979 7.9.2011 1000005217 JURIGA, s.r.o. toner 69,00 EUR 2050004979 7.9.2011 1000005217 JURIGA, s.r.o. toner 68,40 EUR 2050004980 23.8.2011 1000006034 OF COURSE s.r.o. papierové tašky s logom 237,60 EUR 2050004981 5.9.2011 1000005778 DAND spol. s r.o. autosúčiastky (žiad.č.3007,3166) 156,71 EUR 2050004981 5.9.2011 1000005778 DAND spol. s r.o. autosúčiastky (žiad.č.3010,3257,3256 1.400,45 EUR 2050004981 5.9.2011 1000005778 DAND spol. s r.o. autosúčiastky (žiad.č.3339) 20,65 EUR 2050004981 5.9.2011 1000005778 DAND spol. s r.o. autosúčiastky Autodoprava 3.269,84 EUR 2050004982 14.9.2011 1000005040 BORTEX - Ing. V.Petriska čistiace potreby (žiad.č.3384) 9,63 EUR 2050004982 14.9.2011 1000005040 BORTEX - Ing. V.Petriska rukavice 1,06 EUR 2050004983 13.9.2011 1000005240 ASC s.r.o. toaletný papier 85,00 EUR 2050004984 13.9.2011 2000000041 Geometra vyhotovenie 3D scény 9.201,78 CZK 2050004985 27.8.2011 1000012613 SWISS, spol. s r. o. ventilátor na notebook 20,00 EUR 2050004986 14.9.2011 1000016588 CLEAN TONERY s.r.o. toner 132,02 EUR 2050004986 14.9.2011 1000016588 CLEAN TONERY s.r.o. toner 263,64 EUR

2050004987 13.9.2011 1000005040 BORTEX - Ing. V.Petriska monterky 24,79 EUR 2050004987 13.9.2011 1000005040 BORTEX - Ing. V.Petriska obuv pracovná 24,61 EUR 2050004987 13.9.2011 1000005040 BORTEX - Ing. V.Petriska čiapka 2,23 EUR 2050004987 13.9.2011 1000005040 BORTEX - Ing. V.Petriska rukavice pracovné 2,11 EUR 2050004987 13.9.2011 1000005040 BORTEX - Ing. V.Petriska čiapka zimná 3,92 EUR 2050004987 13.9.2011 1000005040 BORTEX - Ing. V.Petriska kabát 3/4 29,37 EUR 2050004987 13.9.2011 1000005040 BORTEX - Ing. V.Petriska spodné prádlo 14,13 EUR 2050004987 13.9.2011 1000005040 BORTEX - Ing. V.Petriska čižmy gumofilc.zelené 22,86 EUR 2050004988 12.9.2011 1000005240 ASC s.r.o. poradač pákový 17,85 EUR 2050004988 12.9.2011 1000005240 ASC s.r.o. obal závesný euro A4 2,83 EUR 2050004988 12.9.2011 1000005240 ASC s.r.o. obal závesný na CD 1,30 EUR 2050004989 9.9.2011 1000004538 Lesnícke náradie Grube, s.r.o. značkovací spray (20ks) 82,50 EUR 2050004990 12.9.2011 1000016588 CLEAN TONERY s.r.o. toner 133,20 EUR 2050004991 15.9.2011 1000006527 ANIMA Production s.r.o. reklamno-propagačný spot o MRL 1.500,00 EUR 2050004992 20.9.2011 1000005240 ASC s.r.o. kancelárske potreby (žiad.č.3372) 67,45 EUR 2050004993 20.9.2011 1000005240 ASC s.r.o. pero 0,76 EUR 2050004993 20.9.2011 1000005240 ASC s.r.o. náplň do pera 4,12 EUR 2050004994 22.9.2011 1000016588 CLEAN TONERY s.r.o. toner 222,00 EUR 2050004995 7.9.2011 1000006814 Technická univerzita vo Zvolene rešerš odbornej literatúry 15,20 EUR 2050004996 13.9.2011 1000005240 ASC s.r.o. blok A5 25,55 EUR 2050004996 13.9.2011 1000005240 ASC s.r.o. etikety 10,79 EUR 2050004996 13.9.2011 1000005240 ASC s.r.o. pero 15,75 EUR 2050004996 13.9.2011 1000005240 ASC s.r.o. CD-R 14,35 EUR 2050004997 12.9.2011 1000005217 JURIGA, s.r.o. toner 410,00 EUR 2050004997 12.9.2011 1000005217 JURIGA, s.r.o. toner 96,00 EUR 2050004998 13.9.2011 1000005918 SCP Papier a.s. kopírovací papier A3 266,00 EUR 2050004999 20.9.2011 1000006431 DAKRA Plus s.r.o. tlačiareň HP LJ 143,34 EUR 2050005000 22.9.2011 1000006345 Csibová Soňa, Ing. (Sókiová) montérky 62,49 EUR 2050005000 22.9.2011 1000006345 Csibová Soňa, Ing. (Sókiová) montérky 41,68 EUR 2050005001 22.9.2011 1000003397 CeWe Color a.s. púzdro na fotoaparát 21,00 EUR 2050005002 13.9.2011 1000008440 Združená stredná škola služieb obed účastníkov prac.stretnutia (11osôb) 44,70 EUR 2050005003 26.7.2011 1000014710 GAMO informačné technológie ND - HDD 300G 566,03 EUR 2050005003 26.7.2011 1000014710 GAMO informačné technológie ND HD 72GB 250,82 EUR 2050005004 20.9.2011 1000004366 TRIDO SLOVAKIA s.r.o. Motorček pohonu TWIST 200 79,20 EUR

2050005004 20.9.2011 1000004366 TRIDO SLOVAKIA s.r.o. Tiahlo odbloku TWIST 200 9,70 EUR 2050005005 23.9.2011 1000005240 ASC s.r.o. kancelárske potreby (žiad.č.3403) 58,56 EUR 2050005006 19.9.2011 1000005918 SCP Papier a.s. ofsetový papier 80g/m2 265,10 EUR 2050005007 22.9.2011 1000016588 CLEAN TONERY s.r.o. toner 88,80 EUR 2050005008 26.9.2011 1000004538 Lesnícke náradie Grube, s.r.o. krieda biela 27,36 EUR 2050005009 20.9.2011 1000006431 DAKRA Plus s.r.o. zdroj do PC ATX 400W Fortron 27,97 EUR 2050005010 29.7.2011 1000005240 ASC s.r.o. kancelárske potreby (žiad.č.3408) 43,45 EUR 2050005011 28.9.2011 1000005240 ASC s.r.o. kancelárske potreby (žiad.č.3434,3435) 12,27 EUR 2050005012 28.9.2011 1000005240 ASC s.r.o. obálka OKI C4 samolepiaca 10,95 EUR 2050005012 28.9.2011 1000005240 ASC s.r.o. obálka OKI C5 samolepiaca 2,88 EUR 2050005013 14.9.2011 1000005217 JURIGA, s.r.o. toner 111,60 EUR 2050005014 20.9.2011 1000005240 ASC s.r.o. kancelárske potreby (žiad.č.3351,3352 128,46 EUR 2050005015 12.9.2011 1000005918 SCP Papier a.s. kancelársky papier A4 78,00 EUR 2050005015 12.9.2011 1000005918 SCP Papier a.s. prepravné 0,30 EUR 2050005016 20.9.2011 1000006431 DAKRA Plus s.r.o. adaptér 17,58 EUR 2050005017 26.9.2011 1000005240 ASC s.r.o. CD-R 8,95 EUR 2050005017 26.9.2011 1000005240 ASC s.r.o. DVD-R 14,48 EUR 2050005019 30.9.2011 1000010193 DATALAN, a.s. Kabeláž - optické prepojenie NLC s TÚ ZV 17.700,19 EUR 2050005020 29.9.2011 1000010193 DATALAN, a.s. Modulárny ethernet prepínač L2,L3 do 19" 19.225,20 EUR 2050005020 29.9.2011 1000010193 DATALAN, a.s. Modul XFP - rozhranie pre konverziu 15.319,10 EUR 2050005021 12.9.2011 1000016657 Kevély Pavol občerstvenie 80,00 EUR 2050005022 20.9.2011 1000006431 DAKRA Plus s.r.o. pamäť DDR 1GB 17,91 EUR 2050005023 27.9.2011 1000005240 ASC s.r.o. kancelárske potreby (žiad.č.3422) 23,07 EUR 2050005024 21.9.2011 1000005217 JURIGA, s.r.o. toner 225,00 EUR

2050005025 13.9.2011 1000005217 JURIGA, s.r.o. toner 257,60 EUR 2050005025 13.9.2011 1000005217 JURIGA, s.r.o. toner 250,00 EUR 2050005025 13.9.2011 1000005217 JURIGA, s.r.o. toner 41,40 EUR 2050005025 13.9.2011 1000005217 JURIGA, s.r.o. toner 54,40 EUR 2050005025 13.9.2011 1000005217 JURIGA, s.r.o. toner 21,90 EUR 2050005026 27.9.2011 1000005217 JURIGA, s.r.o. toner 56,00 EUR 2050005027 29.9.2011 1000005481 PRAKTIK Kubinec Eduard vodoinštalačný materiál (žiad.č.3423) 22,60 EUR 2050005028 29.9.2011 1000005481 PRAKTIK Kubinec Eduard umývadlo 22,17 EUR 2050005029 9.9.2011 1000000032 MERKURY MARKET stôl 379,19 EUR 2050005029 9.9.2011 1000000032 MERKURY MARKET stolička 441,60 EUR 2050005030 31.8.2011 1000008531 IURA Edition spol sro Aktualizácia - Obchodný zákonník 26,84 EUR 2050005031 28.9.2011 1000010755 FAX A COPY ZVOLEN, spol. s r.o. oprava tlačiarne 96,45 EUR 2050005032 29.9.2011 1000016588 CLEAN TONERY s.r.o. toner 80,54 EUR 2050005032 29.9.2011 1000016588 CLEAN TONERY s.r.o. toner 80,55 EUR 2050005033 9.9.2011 2000000629 X-WEB publishing s.r.o. publikácia - Kompletní prúvodce 21,46 EUR 2050005034 26.9.2011 2000000059 Vectronic Aerospace GmbH GPS obojok PLUS-3Collar 2.237,50 EUR 2050005035 20.9.2011 1000005240 ASC s.r.o. kancelárske potreby (žiad.č.3385) 69,96 EUR 2050005036 23.9.2011 1000016913 ATAP s.r.o. výmena tyčky stabilizátora PN ZV615BF 61,84 EUR

2050005037 30.9.2011 2000000176 Jiří Kučera - meracie zariadenia Sap flow meter digitálny 12.645,00 EUR 2050005038 23.9.2011 2000000176 Jiří Kučera - meracie zariadenia Automatická meteorologická stanica 4.258,00 EUR 2050005039 26.10.2011 1000010193 DATALAN, a.s. software 2.370,16 EUR 2050005039 26.10.2011 1000010193 DATALAN, a.s. software 729,32 EUR 2050005039 26.10.2011 1000010193 DATALAN, a.s. software 364,64 EUR 2050005039 26.10.2011 1000010193 DATALAN, a.s. software 182,32 EUR 2050005040 20.7.2011 2000000176 Jiří Kučera - meracie zariadenia dendrometer 5.482,50 EUR 2050005040 20.7.2011 2000000176 Jiří Kučera - meracie zariadenia dendrometer 967,50 EUR 2050005040 20.7.2011 2000000176 Jiří Kučera - meracie zariadenia senzor 6.757,50 EUR 2050005040 20.7.2011 2000000176 Jiří Kučera - meracie zariadenia senzor 1.192,50 EUR 2050005041 27.9.2011 1000005918 SCP Papier a.s. papier kancelársky MAESTRO A4 522,00 EUR 2050005042 21.9.2011 1000005217 JURIGA, s.r.o. toner 45,60 EUR 2050005043 19.9.2011 1000008390 PRO POPULO Poprad, s. r. o. prenájom školiacich priestorov 60,00 EUR 2050005044 29.9.2011 1000016588 CLEAN TONERY s.r.o. toner 61,06 EUR 2050005044 29.9.2011 1000016588 CLEAN TONERY s.r.o. toner 200,58 EUR 2050005045 13.9.2011 1000016588 CLEAN TONERY s.r.o. toner 61,20 EUR 2050005045 13.9.2011 1000016588 CLEAN TONERY s.r.o. toner 228,00 EUR 2050005045 13.9.2011 1000016588 CLEAN TONERY s.r.o. toner 81,60 EUR 2050005046 7.10.2011 1000008531 IURA Edition spol sro predplatné mesačníka Účtovníctvo ROPO 51,60 EUR 2050005047 23.9.2011 1000005918 SCP Papier a.s. papier kancelársky A4 15,60 EUR 2050005047 23.9.2011 1000005918 SCP Papier a.s. prepravné 0,06 EUR 2050005048 7.9.2011 1000015885 STK ZVOLEN s.r.o. technická kontrola vozidla ZV615BF 20,00 EUR 2050005049 7.9.2011 1000015885 STK ZVOLEN s.r.o. emistná kontrola vozidla ZV615BF 18,33 EUR 2050005050 4.10.2011 1000005240 ASC s.r.o. kancelárske potreby (žiad.č.3452) 66,20 EUR 2050005051 6.10.2011 1000005240 ASC s.r.o. obálka OKI C6 samolep. 0,72 EUR 2050005051 6.10.2011 1000005240 ASC s.r.o. etikety 100ks 10,79 EUR 2050005052 4.10.2011 1000016588 CLEAN TONERY s.r.o. toner 55,32 EUR 2050005053 6.10.2011 1000005240 ASC s.r.o. kancelárske potreby (žiad.č.3456) 47,34 EUR 2050005054 29.9.2011 1000016588 CLEAN TONERY s.r.o. toner 98,88 EUR 2050005055 29.9.2011 1000016588 CLEAN TONERY s.r.o. toner 110,64 EUR 2050005056 30.9.2011 1000004364 VITTEK CENTRUM s.r.o. Slovakryl 13,64 EUR 2050005056 30.9.2011 1000004364 VITTEK CENTRUM s.r.o. kefa 2,38 EUR 2050005056 30.9.2011 1000004364 VITTEK CENTRUM s.r.o. štetec 5,35 EUR

2050005056 30.9.2011 1000004364 VITTEK CENTRUM s.r.o. brúska vibračná 29,79 EUR 2050005057 25.8.2011 1000006527 ANIMA Production s.r.o. reklamno-propagačný spot o MRL 1.500,00 EUR 2050005058 2.6.2011 1000010288 EUROKONZULT, s.r.o. služby VO pre projekt 619,00 EUR 2050005059 23.9.2011 1000012861 AUTOBAU s.r.o. uťahovačka pneumatická 200,00 EUR 2050005060 22.9.2011 1000016588 CLEAN TONERY s.r.o. toner podľa žiad.č. 3391 811,39 EUR 2050005060 22.9.2011 1000016588 CLEAN TONERY s.r.o. toner podľa žiad.č. 3391 143,19 EUR 2050005061 14.9.2011 1000010017 Slovak Telekom, a.s. SIM karta 0,04 EUR 2050005062 21.9.2011 1000005705 SK-NIC, a.s. poplatok za doménu ipoles.sk 23,88 EUR 2050005063 21.9.2011 1000005705 SK-NIC, a.s. poplatok za doménu los.sk 19,90 EUR 2050005064 16.8.2011 2000000622 Firma Wydawnicza "HARD" s.c. zverejnenie článku 250,00 EUR 2050005065 5.9.2011 2000000637 ALCHIMICA - Mgr. Pavel Jursík D-Limonen 78,00 EUR 2050005066 28.9.2011 1000006431 DAKRA Plus s.r.o. zdroj do PC 23,89 EUR 2050005067 28.9.2011 1000006431 DAKRA Plus s.r.o. myš PC 11,04 EUR 2050005067 28.9.2011 1000006431 DAKRA Plus s.r.o. klávesnica + myš 50,74 EUR 2050005068 26.8.2011 1000010028 Verlag Dashofer predplatné aktualizácií a doplnkov VO 116,16 EUR 2050005068 26.8.2011 1000010028 Verlag Dashofer predplatné aktualizácií a doplnkov VO 116,16 EUR 2050005069 3.8.2011 1000010193 DATALAN, a.s. mimozáručná oprava tlačiarne HP 63,00 EUR 2050005070 20.9.2011 1000016422 A-Consultatio s.r.o. audit projektu 3.600,00 EUR 2050005071 27.9.2011 1000005154 DROGÉRIA RT-Kovács Barnabás čistiace prostriedky 32,61 EUR 2050005072 10.10.2011 1000005240 ASC s.r.o. batéria nabíjacia 3,72 EUR 2050005072 10.10.2011 1000005240 ASC s.r.o. skartovací stroj 63,60 EUR 2050005073 10.10.2011 1000014710 GAMO informačné technológie HDD 180,00 EUR 2050005074 5.9.2011 1000014710 GAMO informačné technológie počítač s prislušenstvom 1.152,00 EUR 2050005075 4.10.2011 1000008435 Auto Unicom s.r.o. oprava vozidla ZV117BF 161,41 EUR 2050005076 27.9.2011 1000005476 Kevély Pavol stravné pre skúšobnú komisiu 19,00 EUR 2050005077 3.10.2011 1000008434 Magic Computers pamäťová karta 49,83 EUR 2050005077 3.10.2011 1000008434 Magic Computers pamäťová karta 49,84 EUR 2050005078 28.9.2011 1000006431 DAKRA Plus s.r.o. notebook 554,73 EUR 2050005078 28.9.2011 1000006431 DAKRA Plus s.r.o. software 160,59 EUR 2050005079 5.10.2011 1000006082 Lesmedium SK, s.r.o. medializácia nosných tematických blokov 980,00 EUR 2050005080 5.10.2011 1000006082 Lesmedium SK, s.r.o. uverejnenie prílohy - Lesnícke listy 5 503,25 EUR 2050005081 4.10.2011 1000005040 BORTEX - Ing. V.Petriska čistiace prostriedky (žiad.č.3471) 11,76 EUR 2050005082 30.9.2011 1000009865 Wurth,s.r.o. autosúčiastky (žiad.č.3464) 78,31 EUR