Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa

Podobné dokumenty
S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763

MH Invest, s.r.o. - Dodávateľské faktúry za rok 2019 Interné č. Dodávateľ Sídlo dodávateľa IČO č. faktúry dodávateľa Dátum prijatia Celková suma v fak

(Microsoft Word - janu\341r 2016_faktury.doc)

Objednávky tovarov, služieb a prác

DataWindow

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan

Zoznam faktúr s položkami a údajmi z faktúr

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry

a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA

VOZUS04

Objednávky tovarov, služieb a prác

Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj

ZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č

Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni

DataWindow

Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Základná škola Komenského 6, Sobrance IČO Kniha dodávateľských faktúr august 2014 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. z

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH FAKTÚRY - APRÍL 2013 Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Obchodné meno

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo objednávky Dátu

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

Obec Mikulášová Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodáva

Centrum pedagogicko-psychologického pora , 10: , Levice, Mierová 1 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zo

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra

ZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

Obec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os

WEB-faktury xlsx

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

Strana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 P.č. Zákazka z finančného hľadiska Predmet zákazky Úspešný uchádzač Ponuková cena s DPH v Najvyšši

zoznam faktur na web2012.xls

Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen

data.txt

Faktury za jul2014

Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ

Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA Topolčianske 752, Chlieb pekárne

(Microsoft Word - j\372n 2015_faktury.doc)

Microsoft Word - obj_knihy_ 2019_zoznam

faktury_

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry

Spojená škola internátna 01707, Považská Bystrica, SNP 1653/152 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklad

,,BORINKA" 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2,

Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:

Č. obj. Popis objednaného plnenia Hodnota objednanéh o plnenia Bez DPH v Identifikácia so zmluvou Dátum vyhotovenia objednávky Dodávateľ Adresa dodáva

Číslo objednávky / Č. zmluvy* / Z _ Z / Z _ Z Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2019 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno

Microsoft Word - Faktúry 2011.doc

Organizác Gymnázium,Jablonská 301/5,Myjava Adresa : Jablonská 301/5,90701 Myjava, Myjava, IČO : Druh PLP Číslo PLP Zaevidovaný BÚ debet

Č. obj. Popis objednaného plnenia Hodnota objednaného plnenia s DPH v Identifikácia so zmluvou Dátum vyhotovenia objednávky Dodávateľ Adresa dodávateľ

Microsoft Word - Faktury_2014

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. zm

Zoznam faktúr 2018 (3)

Organizácia: Centrum experimentálnej medicíny SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava Dodávateľské faktúry: Jún 2018 Druh Interné číslo Obchodný par

Objednávky 7/ /2018 Objedn. popis adresa dodávateľa Č. zmluvy Objednané MenaCelková hodnota 1000 zvieratá a materiál pre zvieratá AnLab, s.r.o.,

faktury_

Faktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino

faktúryx

Microsoft Word - september 2015_faktury.doc

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A

Základná škola s materskou školou Makov 264, Makov Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Vyst

Obecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate

Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308,

Gymnazium , 11: , Kosice, Nam.L.Novomeskeho IČO: Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokla

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľ

CPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T

Opis dokladov - Objednávky-kópia

Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100, Elektrická energia - MŠ

DataWindow

KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2017 Číslo podľa IČO Celková Dátum Suma Dátum Dátum Meno Číslo dodávateľa Dodávateľ Adresa dodávateľa dodávateľa Popis

DataWindow

Stredná odborná škola veterinárna Drážovská 14, Nitra Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T

Číslo MM faktúry Predmet VÚRV 206,vrecia+bigbagy, VÚPOP106,ND do analyzátora Skalar, VÚŽV 612,agrochemik

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen

Základná škola Kriváň , 16: , Kriváň č.435, Kriváň č.435 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť st

Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV

Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume (vrátane DPH alebo bez DPH) Identifikáciu zmluvy(a

Obec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate

Spojená škola internátna , 8: , Tornaľa, Mierová 49 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod

Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného pl

P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodáva

DataWindow

Firma : OBEC HODKOVCE Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: Strana : 1 z 14 Dátum od : do : Strediská : VŠETKY Číslo od

Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: Strana : 1 z 5 Dátum od : do : 3

Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.

Prepis:

dodávateľa / názov 3020190344 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623 19100040 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000001132 / Poláček / Dolné Srnie 71, 916 41 Dolné Srnie 71 / 30871271 201900441 25.03.2019 05.04.2019 ÚŠKVBL 1000003939 / REVIS-SERVIS spol. s.r.o. / Na Priehon 875/2A, 949 05 Nitra / 36657719 2489945006 27.03.2019 05.04.2019 ÚŠKVBL 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270 8620038309 19.03.2019 12.04.2019 ÚŠKVBL 1000013172 / Sigma-Aldrich, spol s r.o. / Dvořákovo nábrežie 4, 810 06 Bratislava / 51083523 35901211 19.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720 3091912097 08.03.2019 05.04.2019 ÚŠKVBL 1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000 35901282 21.03.2019 04.04.2019 ÚŠKVBL 1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720 3519 25.03.2019 05.04.2019 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 3719 27.03.2019 09.04.2019 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / servis, oprava a prehliad 77,04 77,04 EUR revízia detektorov plynu 1310001183 147,60 147,60 EUR kancelárske potreby 1310001182 345,37 345,37 EUR tel. poplatky 72,94 72,94 EUR chemikálie 1310001179 327,12 327,12 EUR podložka 1310001176 23,03 23,03 EUR stravné šeky 1.890,92 1.890,92 EUR stavebný materiál 1310001180 29,45 29,45 EUR notebok HP, Ext. HDD., US 1310001184 1.099,32 1.099,32 EUR toner HP 1310001185 100,20 100,20 EUR : 03.06.2019 Strana: 1 / 6

dodávateľa / názov 92019 29.03.2019 10.04.2019 ÚŠKVBL 1000002155 / Iván Récky / Tr. A. Hlinku 20, 949 01 Nitra / 33713332 19100780 01.04.2019 11.04.2019 ÚŠKVBL 1000001507 / Práčovne a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890 100050010 01.04.2019 11.04.2019 ÚŠKVBL 2000000309 / Merck spol. s r.o. / Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 - Nusle / 18626971 201968 01.04.2019 04.04.2019 ÚŠKVBL 2000000970 / Hotel Jičín s.r.o. / Havlíčkova 21, 506 01 Jičín / 27528278 6861395007 19.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852 1710501027 01.04.2019 12.04.2019 ÚŠKVBL 1000004821 / Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb / Továrenská 7, 828 55 Bratislava / 42355818 4591106039 08.03.2019 03.04.2019 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 2900113 01.04.2019 04.04.2019 ÚŠKVBL 2000000969 / IMPS a.s. / Hudcova 367/78, 612 00 Brno / 46345931 201911705 16.04.2019 23.04.2019 ÚŠKVBL 1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189 4719 15.04.2019 29.04.2019 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / elektromontážne práce 1310001189 282,76 282,76 EUR pranie prac. odevov 1310001187 46,13 46,13 EUR chemikálie 1310001188 222,84 222,84 EUR ubytovanie Vrchovská 1310001186 115,59 115,59 EUR nájomné oceľové fľaše 176,58 176,58 EUR frekvencie 10,80 10,80 EUR nákup PHM 239,12 239,12 EUR ubytovanie Vrchovská 48,47 48,47 EUR Sulfaclozine, Ninhydrin, 1310001200 239,16 239,16 EUR monitory 4 ks, taška Topl 1310001201 361,36 361,36 EUR : 03.06.2019 Strana: 2 / 6

dodávateľa / názov 201911865 17.04.2019 30.04.2019 ÚŠKVBL 1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189 3920012866 24.04.2019 26.04.2019 ÚŠKVBL 1000001605 / KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group / štefánikova 8, 811 05 Bratislava 1 / 31595545 3920012876 24.04.2019 26.04.2019 ÚŠKVBL 1000001605 / KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group / štefánikova 8, 811 05 Bratislava 1 / 31595545 3920012877 24.04.2019 26.04.2019 ÚŠKVBL 1000001605 / KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group / štefánikova 8, 811 05 Bratislava 1 / 31595545 6861407805 16.04.2019 30.04.2019 ÚŠKVBL 1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852 100050983 17.04.2019 26.04.2019 ÚŠKVBL 2000000309 / Merck spol. s r.o. / Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 - Nusle / 18626971 1710501027 08.01.2019 04.04.2019 ÚŠKVBL 1000004821 / Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb / Továrenská 7, 828 55 Bratislava / 42355818 1900017 04.04.2019 10.04.2019 ÚŠKVBL 1000004448 / Agrosoľ Margita Guľková / Nová ul. 10, 951 13 Branč / 40233383 ornidazole, dichloroquino 1310001203 210,00 210,00 EUR cest. poistenie MVDR. Hed 28,28 28,28 EUR cest. poistenie MVDr. Var 28,28 28,28 EUR cest. poistenie Hudec 28,28 28,28 EUR nájomné oceľ. flaše 176,58 176,58 EUR chlorid, boric 1310001202 160,20 160,20 EUR frekvencie 10,80 10,80 EUR krmivo 1310001191 13,60 13,60 EUR : 03.06.2019 Strana: 3 / 6

dodávateľa / názov 191112397 04.04.2019 10.04.2019 ÚŠKVBL 1000002684 / TUCAN, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300 35697300 04.04.2019 11.04.2019 ÚŠKVBL 1000002684 / TUCAN, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300 70572923 01.04.2019 12.04.2019 ÚŠKVBL 2000000364 / Gezondheidsdienst voor Dieren / Postbus 9, 7400 AA Deventer / 7131356409 08.04.2019 17.04.2019 ÚŠKVBL 1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281 4591112559 21.03.2019 17.04.2019 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 21900653 14.02.2019 12.04.2019 ÚŠKVBL 1000001379 / SARSTEDT spol.s.r.o. / Údernícka 11, 851 01 Bratislava / 31359825 8960023392 08.04.2019 18.04.2019 ÚŠKVBL 1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949 1917007 10.04.2019 12.04.2019 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 8619484924 02.04.2019 15.04.2019 ÚŠKVBL 1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256 2019009 05.04.2019 16.04.2019 ÚŠKVBL 1000002256 / Intermoto s.r.o. / Kmeťkova 1, 949 01 Nitra / 34097023 Letenka Kováčová 23.4.-26 1310001192 448,00 448,00 EUR letenka, ubytovanie Vrcho 1310001193 1.250,00 1.250,00 EUR PTS antibody detection 1310001190 215,00 215,00 EUR elek. energia 884,77 884,77 EUR nákup PHM 145,51 145,51 EUR skúmavka 1310001152 25,49 25,49 EUR vodné, stočné 137,24 137,24 EUR internet, ser. práce 1.055,48 1.055,48 EUR zemný plyn 835,00 835,00 EUR batéria, stierač 1310001194 89,00 89,00 EUR : 03.06.2019 Strana: 4 / 6

dodávateľa / názov 8230152255 08.04.2019 24.04.2019 ÚŠKVBL 1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469 8230168438 08.04.2019 24.04.2019 ÚŠKVBL 1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469 181910053 25.03.2019 12.04.2019 ÚŠKVBL 1000003111 / DYNEX Servis,s.r.o. / Gaštanova 10, 974 09 Banská Bystrica / 36030848 35901574 03.04.2019 17.04.2019 ÚŠKVBL 1000003780 / Farby-laky L+š / Novozámocká 199, 949 01 Nitra / 36555720 6861403056 04.04.2019 18.04.2019 ÚŠKVBL 1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852 39050235 18.03.2019 12.04.2019 ÚŠKVBL 1000003721 / Pharmagal Bio s.r.o. / Murgašova 5, 949 01 Nitra / 36528200 201900585 11.04.2019 25.04.2019 ÚŠKVBL 1000003939 / REVIS-SERVIS spol. s.r.o. / Na Priehon 875/2A, 949 05 Nitra / 36657719 101900299 11.04.2019 17.04.2019 ÚŠKVBL 1000003388 / Salusé, spol. s r.o. / Mudroňova 6636/66A, 921 01 Piešťany / 36274607 192000928 11.04.2019 15.04.2019 ÚŠKVBL 1000001726 / Letecká agen.kolumbus spol.s r.o. / Tyršovo nábrežie 1, 040 01 Košice / 31680356 telef. poplatky 87,01 87,01 EUR tel. poplatky 74,87 74,87 EUR validácia readra 1310001181 120,00 120,00 EUR spotrebný materiál 1310001195 31,07 31,07 EUR nájomné oceľ. fľaše 188,35 188,35 EUR vajíčka SPF 1310001175 550,80 550,80 EUR kancelárske potreby 1310001197 105,71 105,71 EUR prac. zdrav. služba 72,00 72,00 EUR letenka, ubytovanie Vargo 1310001196 659,17 659,17 EUR 192000956 12.04.2019 18.04.2019 ÚŠKVBL 1000001726 / Letecká ubytovanie Vargová 1310001198 276,00 276,00 EUR : 03.06.2019 Strana: 5 / 6

dodávateľa / názov agen.kolumbus spol.s r.o. / Tyršovo nábrežie 1, 040 01 Košice / 31680356 4419 12.04.2019 24.04.2019 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 1100032019 11.04.2019 17.04.2019 ÚŠKVBL 1000004822 / Finančné riaditeľstvo SR / Lazovná č. 63, 974 01 Banská Bystrica / 42499500 oprava zálož. zdroja 1310001199 69,00 69,00 EUR samozdanenie 43,00 43,00 EUR : 03.06.2019 Strana: 6 / 6