DataWindow

Podobné dokumenty
DataWindow

DataWindow

DataWindow

DataWindow

DataWindow

DataWindow

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763

Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj

DataWindow

DataWindow

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo objednávky Dátu

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. z

VOZUS04

OBJEDNÁVKY Január 2017 Číslo objednávky: Dátum vyhotovenia: Meno / názov / partnera : Adresa partnera : Popis objednaného plnenia: Suma: / / IČO : Men

Obec Turčiansky Peter , 15: , Turciansky Peter, Turčiansky Peter IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobr

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky:

Číslo objednávky / Č. zmluvy* / Z _ Z / Z _ Z Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 23, Sučany Objednávky tovarov, služieb a prác v prvom štvrťroku 2018 Číslo objednávky Popis Suma s DPH Č

Základná umelecká škola Liptovský Hrádok Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor

(Faktúry za december 2012)

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. zm

dokf/fa_ms_14.xls

Faktury za jul2014

Spojená škola internátna 01707, Považská Bystrica, SNP 1653/152 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklad

Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady

faktury_

Spojená škola , 11: , Turčianske Teplice, Horné Rakovce 1400/29 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobra

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Objednávky tovarov, služieb a prác v druhom štvrťroku 2015 Číslo objednávky Popis Suma s DPH

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľ

ZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č

DataWindow

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce vo štvrtom štvrťroku 2014 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č.

Základná škola s materskou školou Liptovský Hrádok Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednáv

Zoznam faktúr 2018 (3)

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 23, Sučany Faktúry a doklady za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2017 Číslo dokladu Popis Suma

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Objednávky tovarov, služieb a prác v druhom štvrťroku 2013 Číslo objednávky Popis Suma s DPH

Základná škola s materskou školou Makov 264, Makov Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Vyst

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod

Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného

dokf/fa_ms_14.xls

Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100, Elektrická energia - MŠ

Centrum pedagogicko-psychologického pora , 10: , Levice, Mierová 1 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zo

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 23, Sučany Faktúry a doklady za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2019 Číslo dokladu Popis Suma s

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011

IFOsoft6

Spojená škola internátna , 8: , Tornaľa, Mierová 49 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod

Organizác Gymnázium,Jablonská 301/5,Myjava Adresa : Jablonská 301/5,90701 Myjava, Myjava, IČO : Druh PLP Číslo PLP Zaevidovaný BÚ debet

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Objednávky tovarov, služieb a prác v treťom štvrťroku 2016 Číslo objednávky Popis Suma s DPH

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra

SPRÁVA podľa 21 O ZMLUVE UZAVRETEJ POSTUPOM zadávania pre podlimitné zákazky do 190 tis. eur v roku Verejný obstarávateľ Bratislavské kultúr

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA Topolčianske 752, Chlieb pekárne

OPIS dokladov/dodávateľské faktúry MÉDIA MODRA, s.r.o. č. faktúry IČO Dodávateľ - adresa Text Dátum vyst. Dátum splat. Január 2017 Suma

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa

9c1cd4f5a7cc7d2700b54a0e407f059a.xls

DataWindow

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

IFOsoft4

Mestská informačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Microsoft Word doc

Základná škola s materskou školou , 9: , ORAVSKÉ VESELÉ, 377 IČO: Kniha dodávateľských faktúr dátum vystavenia od : do : 31.1

Obec Ostrá Lúka Obecný úrad Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2016 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Faktúra Dátum Splatnosť Pre

CPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T

ZS J.Svermu , 9: , Michalovce, J.Svermu 6 IČO: Kniha dodávateľských faktúr dátum vystavenia od : do :

Zoznam faktúr s položkami a údajmi z faktúr

Obecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate

Faktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino

Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou

Microsoft Word - k180_1

faktury_

Číslo Popis Suma vrátane DPH Identif. zmluvy Identif. Objed. Dátum doručenia Dodávateľ Obchodné meno Adresa 1 Systémová podpora URBIS

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Microsoft Word - k180_1

Regionálny úrad verejného zdravotníctva

NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA 7 MESTO DUNAJSKÁ STREDA SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA 117 ODS. 2 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTAR

Základná škola Slovenského národného povstania Strečno Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obje

Bratislava - Žilina - (Košice) 50 Bratislava - Cífer km km Vlak 3351 W 3341 W 3371 RR 767 W 3343 W IDS BK Bratislava -

Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH FAKTÚRY - APRÍL 2013 Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Obchodné meno

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie ponuky (

ZUS Ivanka pri Dunaji , 8: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobra

faktúryx

Gymnazium , 11: , Kosice, Nam.L.Novomeskeho IČO: Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokla

V Z O R

Základná škola Kriváň , 16: , Kriváň č.435, Kriváň č.435 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť st

k180_1

Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC Celková suma v Identifikačné údaje do

Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308,

Prepis:

faktúry 274/2011 51,68 00196533 Poľnohospodárske družstvo GADER Karlová 0, 3815 Karlová 21.02.2011 07.03.2011 51,68 273/2011 110100997 36412741 Fatra TIP s.r.o. Košúty II, 3601 Martin 14.03.2011 22,84 272/2011 110100946 36412741 Fatra TIP s.r.o. Košúty II, 3601 Martin 24.02.2011 10.03.2011 26,21 271/2011 1020001318 31607438 AVET-C spol. s r.o. Priehradka 20, 3601 Martin 25.02.2011 03.03.2011 61,24 270/2011 10822011 22600183 FALCON ul. Nade Hejnej, 3601 Martin 16.02.2011 02.03.2011 127,52 269/2011 21103654 35908718 RAABE-odborné nakladateľstvo Štefanovičova 20, 81104 Bratislava 25.02.2011 11.03.2011 39,62 Právo v MŠ 2/2011 268/2011 3019006689 36391000 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 1001 Žilina 25.02.2011 11.03.2011 1 425,00 Strav.lístky-500ks/2,85 267/2011 0111024067 31396674 Le Cheque Dejeuner,s.r.o. Tomášikova 23 D, 82101 Bratislava 25.02.2011 27.03.2011 119,52 Strav.lístky-40ks/2,85 266/2011 0111024060 31396674 Le Cheque Dejeuner,s.r.o. Tomášikova 23 D, 82101 Bratislava 25.02.2011 27.03.2011 2 000,52 Strav.lístky-700ks/2,85 261/2011 201100070 44063555 PB Power Trade, a.s. Za plavárňou 3937/1, 1008 Žilina 25.02.2011 18.02.2011 1 187,83 Vyúčt.el. 01/2011 (1.1.-1.2.2011) 260/2011 201100069 44063555 PB Power Trade, a.s. Za plavárňou 3937/1, 1008 Žilina 25.02.2011 18.02.2011 1 347,98 Vyúčt.el. 01/2011 (1.1.-2.2.2011) 259/2011 201100068 44063555 PB Power Trade, a.s. Za plavárňou 3937/1, 1008 Žilina 25.02.2011 18.02.2011 661,74 Vyúčt.el. 01/2011 (1.1.-3.2.2011) 258/2011 201100067 44063555 PB Power Trade, a.s. Za plavárňou 3937/1, 1008 Žilina 25.02.2011 18.02.2011 146,58 Vyúčt.el. 01/2011 (1.1.-4.2.2011) 257/2011 201100066 44063555 PB Power Trade, a.s. Za plavárňou 3937/1, 1008 Žilina 25.02.2011 18.02.2011 1 810,35 Vyúčt.el. 01/2011 (1.1.-5.2.2011) Strana 1 / 6

faktúry 256/2011 2110063 35391201 Ing. Ján Humeny-MIZUPO Sučianska cesta 29, 3601 Martin 25.02.2011 02.02.2011 04.03.2011 211,10 Kanc.potreby-kultúra 255/2011 201118 40302296 Anna Táborecká - reštaurácia Gurmán Valča 368, 3835 Valča 25.02.2011 23.02.2011 03.03.2011 896,00 Ples-strava 70x12,8 265/2011 5096 00196533 Poľnohospodárske družstvo GADER Karlová 0, 3815 Karlová 25.02.2011 21.02.2011 07.03.2011 119,69 264/2011 20110029 44552483 KV-mont Martin,s.r.o. Langsfeldova 3, 3601 Martin 25.02.2011 18.02.2011 04.03.2011 129,68 Oprava VO ul.vajanského č.4,č.6 a ul. CaM č.50 263/2011 2010028 44552483 KV-mont Martin,s.r.o. Langsfeldova 3, 3601 Martin 25.02.2011 17.02.2011 03.03.2011 169,94 Opravu VO -ul.cam(kryt,poistka) 262/2011 20112502 35393629 MAYJA - drogéria 1.Čsl.brigády 4, 3861 Vrútky 25.02.2011 25.02.2011 04.03.2011 160,00 MŠ CaM-čistiace prostriedky 252/2011 771712 36226947 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. Podjavorinskej 455/7, 91401 Trenčianska Teplá 24.02.2011 24.02.2011 10.03.2011 118,37 Hyg.výbava WC-papier,mydlo,utierky 254/2011 6215578029 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4, 1001 Žilina 24.02.2011 21.02.2011 07.03.2011-222,29 MŠ FRP-preplatok 10/09-8/10 253/2011 6215578030 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4, 1001 Žilina 24.02.2011 21.02.2011 07.03.2011 222,46 MŠ FRP-vyučt.8-12/10 251/2011 71104786 31654363 TATRANSKÁ MLIEKAREN, a.s. Nad traťou 26, 6001 Kežmarok 23.02.2011 16.02.2011 02.03.2011 6,72 250/2011 110100900 36412741 Fatra TIP s.r.o. Košúty II, 3601 Martin 23.02.2011 22.02.2011 08.03.2011 19,28 249/2011 110100874 36412741 Fatra TIP s.r.o. Košúty II, 3601 Martin 23.02.2011 21.02.2011 07.03.2011 36,56 248/2011 110100887 36412741 Fatra TIP s.r.o. Košúty II, 3601 Martin 23.02.2011 21.02.2011 07.03.2011 5,04 247/2011 110100809 36412741 Fatra TIP s.r.o. Košúty II, 3601 Martin 23.02.2011 17.02.2011 03.03.2011 12,48 Strana 2 / 6

faktúry 246/2011 110100774 36412741 Fatra TIP s.r.o. Košúty II, 3601 Martin 23.02.2011 14.02.2011 15,62 245/2011 110100875 36412741 Fatra TIP s.r.o. Košúty II, 3601 Martin 23.02.2011 21.02.2011 07.03.2011 78,89 244/2011 110100858 36412741 Fatra TIP s.r.o. Košúty II, 3601 Martin 23.02.2011 21.02.2011 07.03.2011 44,70 243/2011 1020001293 31607438 AVET-C spol. s r.o. Priehradka 20, 3601 Martin 23.02.2011 18.02.2011 24.02.2011 55,73 242/2011 1020001292 31607438 AVET-C spol. s r.o. Priehradka 20, 3601 Martin 23.02.2011 18.02.2011 24.02.2011 79,37 241/2011 1020001289 31607438 AVET-C spol. s r.o. Priehradka 20, 3601 Martin 23.02.2011 18.02.2011 24.02.2011 57,22 240/2011 811101716 44982259 Salim SK s.r.o. Osloboditeľov 1, 3853 Turany 23.02.2011 22.02.2011 08.03.2011 54,37 239/2011 811101617 44982259 Salim SK s.r.o. Osloboditeľov 1, 3853 Turany 23.02.2011 17.02.2011 03.03.2011 55,78 238/2011 811101614 44982259 Salim SK s.r.o. Osloboditeľov 1, 3853 Turany 23.02.2011 17.02.2011 03.03.2011 38,56 237/2011 111150 31596651 Pekáreň Hruška spol. s r.o. Na Bystričku 34, 3601 Martin 23.02.2011 22.02.2011 01.03.2011 22,21 236/2011 111162 31596651 Pekáreň Hruška spol. s r.o. Na Bystričku 34, 3601 Martin 23.02.2011 22.02.2011 01.03.2011 27,56 234/2011 122011 14185601 PALIVÁ s.p. Nadežda HOLÁ 03842 Príbovce 22.02.2011 14.02.2011 25.02.2011 1 467,05 MŠ FRP-koks 233/2011 21101649 35908718 RAABE-odborné nakladateľstvo Štefanovičova 20, 81104 Bratislava 22.02.2011 18.02.2011 04.03.2011 36,77 Školské strav. v praxi-2/2011 235/2011 0006 43836526 TRADING COMPANY s.r.o. Kuzmányho 544/35, 3601 Martin 22.02.2011 19.02.2011 79,20 Ples balóny Strana 3 / 6

faktúry 232/2011 11620008 31595537 GEODIS SLOVAKIA,s.r.o. Medený Hámor 15, 97401 Banská Bystrica 21.02.2011 21.02.2011 07.03.2011 120,00 Digitálna ortofotomapa-licencia 231/2011 1067 41078829 Vladimíra Balážová s. Bystríka 1669/3, 01008 Žilina 21.02.2011 15.02.2011 01.03.2011 40,08 Repasované tonery HP CB-435A/1005/1006 1ks IJ HP 6615 čierny 1ks 230/2011 32011 33029113 PIANOSERVIS Damián MRVA D.Makovického 21, 03401 Ružomberok 21.02.2011 18.02.2011 60,00 Ladenie klavíra v kult.sále Kriváň 229/2011 201100687 31629784 MIP s.r.o. Lúčna 4, 97101 Prievidza 21.02.2011 18.02.2011 04.03.2011 27,48 Repas. toner 1ks (dane) 225/2011 2011035 36429261 Autoservis AJETO,s.r.o. Mokraď 12, 03861 Vrútky 18.02.2011 11.02.2011 25.02.2011 246,24 Výmena čel.skla F-fiesta 224/2011 1021100456 31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, 3601 Martin 18.02.2011 15.02.2011 01.03.2011 9 316,28 Zber a likvid.ko 01/11 223/2011 2120110181 36672084 Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 3680 Martin 18.02.2011 15.02.2011 01.03.2011 33,00 Čistenie priepustu ul.mlynská 222/2011 110100624 36412741 Fatra TIP s.r.o. Košúty II, 3601 Martin 18.02.2011 07.02.2011 21.02.2011 26,74 221/2011 110100726 36412741 Fatra TIP s.r.o. Košúty II, 3601 Martin 18.02.2011 11.02.2011 25.02.2011 36,44 220/2011 110100698 36412741 Fatra TIP s.r.o. Košúty II, 3601 Martin 18.02.2011 09.02.2011 23.02.2011 27,20 219/2011 110966 31596651 Pekáreň Hruška spol. s r.o. Na Bystričku 34, 3601 Martin 18.02.2011 12.02.2011 19.02.2011 21.02.2011 43,07 217/2011 2110085 35391201 Ing. Ján Humeny-MIZUPO Sučianska cesta 29, 3601 Martin 18.02.2011 15.02.2011 15.03.2011 1 482,46 Kanc.potreby 216/2011 2110082 35391201 Ing. Ján Humeny-MIZUPO Sučianska cesta 29, 3601 Martin 18.02.2011 15.02.2011 15.03.2011 1 335,89 Obálky, Xerox papier A4, A3 Strana 4 / 6

faktúry 228/2011 110940 31596651 Pekáreň Hruška spol. s r.o. Na Bystričku 34, 3601 Martin 18.02.2011 12.02.2011 25.02.2011 57,13 227/2011 71103789 31654363 TATRANSKÁ MLIEKAREN, a.s. Nad traťou 26, 6001 Kežmarok 18.02.2011 10.02.2011 24.02.2011 9,60 226/2011 110100756 36412741 Fatra TIP s.r.o. Košúty II, 3601 Martin 18.02.2011 14.02.2011 53,98 218/2011 71103495 31654363 TATRANSKÁ MLIEKAREN, a.s. Nad traťou 26, 6001 Kežmarok 18.02.2011 04.02.2011 21.02.2011 5,76 215/2011 621100204 35810734 DATALAN,a.s. Galvaniho 17, 82104 Bratislava 17.02.2011 31.01.2011 02.03.2011 125,95 Serv.služby 1/2011 214/2011 11100066 34382062 GEMINI-Mgr.Hupková Daniela Kollárova 90, 3601 Martin 17.02.2011 15.02.2011 01.03.2011 455,90 Prac.obuv-12 párov.(zimná) 212/2011 1020001263 31607438 AVET-C spol. s r.o. Priehradka 20, 3601 Martin 16.02.2011 11.02.2011 17.03.2011 36,95 211/2011 5040 00196533 Poľnohospodárske družstvo GADER Karlová 0, 3815 Karlová 16.02.2011 31.01.2011 21.02.2011 196,88 210/2011 1020001242 31607438 AVET-C spol. s r.o. Priehradka 20, 3601 Martin 16.02.2011 04.02.2011 19.02.2011-1,75 DOBROPIS- 209/2011 1020001226 31607438 AVET-C spol. s r.o. Priehradka 20, 3601 Martin 16.02.2011 04.02.2011 19.02.2011 74,92 208/2011 110929 31596651 Pekáreň Hruška spol. s r.o. Na Bystričku 34, 3601 Martin 16.02.2011 12.02.2011 19.02.2011 34,18 207/2011 110100775 36412741 Fatra TIP s.r.o. Košúty II, 3601 Martin 16.02.2011 14.02.2011 19.02.2011 15,62 206/2011 110100673 36412741 Fatra TIP s.r.o. Košúty II, 3601 Martin 16.02.2011 08.02.2011 22.02.2011 41,39 Strana 5 / 6

faktúry 205/2011 2011007 44446331 FOMI,s.r.o. P.Mudroňa 602/30, 3601 Martin 16.02.2011 15.02.2011 25.02.2011 17,02 Objednávame u Vás foto poslancov : 14 ks 12 x 15 cm, 2 ks 24 x 30 cm v celkovej hodnote 17,- eur vrátane DPH 204/2011 2011018 31647308 TELEVÍZIA TURIEC, s.r.o. Moskovská 0 1, Martin 16.02.2011 10.02.2011 24.02.2011 331,94 Služby Tv Turiec za 01/2011 203/2011 20110193 36000124 HAKOM,s.r.o. Československej armády 18, 03601 Martin 16.02.2011 11.02.2011 21.02.2011 23.02.2011 14,38 Popisné číslo 1ks 202/2011 1021100397 31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, 3601 Martin 16.02.2011 10.02.2011 24.02.2011 433,66 Zimná údržba 01/2011 201/2011 1021100362 31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, 3601 Martin 16.02.2011 09.02.2011 23.02.2011 790,14 Separ.zber 01/2011+náj.nádob 200/2011 11041 36387959 Turiec,a.s. Nám.S.H.Vajanského 1, 3601 Martin 16.02.2011 15.02.2011 01.03.2011 24.02.2011 40,00 Ročné park.karty Mesto Martin-2ks(Fordy) 199/2011 052011 41525159 Tibor Drengubiak 29.augusta 31/30, 3852 Sučany 16.02.2011 14.02.2011 416,00 Objednávame u Vás porevízne opravy elektroinštalácie v MŠ na Ulici nábrežnej vo Vrútkach, podľa bodov H revízie Ev.č.: JK 208/2010. 213/2011 2011019 36423106 TELESYSTÉM,s.r.o. Nám.S.H.Vajanského 1, 03601 Martin 16.02.2011 14.02.2011 75,00 Oprava routra+test (server) Spolu: 29 046,22 Strana 6 / 6