Zoznam dodávateľských faktúr za tovary, služby a práce dodané v r v zmysle 5b Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zm

Podobné dokumenty
KDF_ Z_O_PT_2014_AKTUALNA.xlsx

KDF_2014_ Z_O_PT_2014_2019_FINAL_SPOJENA-2019_07_29.xlsx

KDF_2014_ Z_O_PT_2014_2019_FINAL_SPOJENA_ xlsx

KDF_ Z_O_PT_2014_AKTUALNA.xlsx

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno

Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.

a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa

(Microsoft Word - janu\341r 2016_faktury.doc)

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry

MH Invest, s.r.o. - Dodávateľské faktúry za rok 2019 Interné č. Dodávateľ Sídlo dodávateľa IČO č. faktúry dodávateľa Dátum prijatia Celková suma v fak

Zoznam faktúr 2018 (3)

faktury_

CPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T

Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

DataWindow

Číslo objednávky / Č. zmluvy* / Z _ Z / Z _ Z Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

DataWindow

VOZUS04

dokf/fa_ms_14.xls

Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011

DataWindow

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO FOKUS Bar

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. zm

Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308,

NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA 7 MESTO DUNAJSKÁ STREDA SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA 117 ODS. 2 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTAR

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra

Obec Slančík , 8: , Slančík č. 83, Obecný úrad IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry

ZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018

ZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľ

Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ

faktury_

dokf/fa_ms_14.xls

Faktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

DataWindow

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo objednávky Dátu

Obec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os

GERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol ,20 IRESOFT

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky:

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj

Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni

REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM, ZDRUŽENIE OBCÍ, RIMAVSKÁ SOBOTA PONUKA VZDELÁVANIA I. polrok 2018 Vážení predstavitelia samosprávy, vážené dámy a páni

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

faktúryx

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2019 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno

Strana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 P.č. Zákazka z finančného hľadiska Predmet zákazky Úspešný uchádzač Ponuková cena s DPH v Najvyšši

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA Topolčianske 752, Chlieb pekárne

F A K T Ú R Y poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA P

Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného pl

Spojená škola internátna 01707, Považská Bystrica, SNP 1653/152 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklad

Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného

Základná škola Kriváň , 16: , Kriváň č.435, Kriváň č.435 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť st

Strana 1 / 20 Stav účtu Názov a sídlo účastníka: Mesto Želiezovce, rozpočtová organizácia SNP Želiezovce IČO: Adresa platiteľa úhrad

DataWindow

Strana 1 / 7 Stav účtu Názov a sídlo účastníka: Obec Komárovce Komárovce 22 Komárovce Veľká Ida IČ DPH / DIČ: IČO: Adresa p

Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100, Elektrická energia - MŠ

Spojená škola , 12: , Dobšiná, Nová 803 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Priebežné čerpanie a vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu V1 v roku Názov prijímateľa pro

IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia

O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava. Zapísaná v OR SR: OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka 27882/B IČO: IČ DPH: SK202021

Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Zoznam povinne zverejňovaných faktúr za tovary, služby a práce (podľa 5b ods. 2, zákona č. 211/2000 Z.z.) Číslo faktúry DF0001/2017 DF0002/2017 DF0003

Základná škola s materskou školou Makov 264, Makov Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Vyst

Bod 4 Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2015 Účtovná závierka ČERPANIE ROZPOČTU SARAP Stav k (po závierke ) Stav pokladne k 1.1.

ZUS Ivanka pri Dunaji , 8: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobra

Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou

DataWindow

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. z

OBEC KÚTY,OBECNÝ ÚRAD , 12: , KÚTY, NAM. RADLINSKÉHO 981 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť sto

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

Základná škola Komenského 6, Sobrance IČO Kniha dodávateľských faktúr august 2014 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl

OPIS dokladov/dodávateľské faktúry MÉDIA MODRA, s.r.o. č. faktúry IČO Dodávateľ - adresa Text Dátum vyst. Dátum splat. Január 2017 Suma

Organizác Gymnázium,Jablonská 301/5,Myjava Adresa : Jablonská 301/5,90701 Myjava, Myjava, IČO : Druh PLP Číslo PLP Zaevidovaný BÚ debet

Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie ponuky (

Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo 10/2017 uzatvorená podľa zákona číslo 11

Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady

Štruktúrovaný prehľad údajov došlých faktúr za tovary , služieb a prác MsKS Komárno na zverejnenie

Faktúry 2016 Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry Dátum poslednej úhrady objednávateľ Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma faktúry s DPH Uhradená sum

DataWindow

Strana 1 / 16 Stav účtu Názov a sídlo účastníka: Slovenské banské múzeum Kammerhofská Banská Štiavnica 1 IČ DPH / DIČ: 0 IČO: Adresa

Zoznam faktúr s položkami a údajmi z faktúr

/6 FAKTÚRA - daňový doklad číslo Riadna fakturácia SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Plynárenská 7A, Bratislava Zákaznícka linka: 0

P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodáva

Prepis:

Zoznam dodávateľských faktúr za tovary, služby a práce dodané v r. 2018 v zmysle 5b Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení: Č. faktúry 1/2018 2/2018 3/2018 Dodávateľ (obchodné meno, sídlo, IČO) Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 International Association for the Evaluation of Educational Achievement, Keizersgracht 311, 1016 EE Amsterdam, The Netherlands Dátum doručenia faktúry 5.1.2018 8.1.2018 Predmet fakturácie mesačný poplatok za pripojenie na internet Žehrianska 01/2018 ref. pomernej časti nákladov na energie v bezodplatne vypožičaných nebyt. priestoroch za 01/2018 Suma 666,00 s DPH 9.1.2018 členský poplatok na rok 2018 0,00 Faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou č. ** 01/580/2015, 580/2015 Faktúra bola vystavená na zák. obj. č. Poznámka 144,75 2/2016 kontrakt s MŠVVa Š SR 1 815,00 USD 4/2018 pelicantravel.com s.r.o., Námestie SNP 6, 811 06 Bratislava, IČO: 35897821 (www.letenky.sk) 17.1.2018 nákup spiatočnej letenky Viedeň - Helsinki + batožina (stretnutie zástupcov MŠVVaŠ SR so zástupcami Ministersva školstva Fínska, Helsinki, 25.01.-27.01.2018) (359,28 s 0,00 s DPH ID 3/2018; DPH 0% 5/2018 Apollo II, Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava, IČO: 31337147 19.1.2018 čiastková faktúra č. 21 4 194,19 s DPH 01/11/2016, 11/2016 6/2018 EDOS-PEM, s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava, IČO: 36287229 23.1.2018 účasť na seminári "Legislatívne zmeny od roku 2018 + Ukončenie roka 2017 v mzdovej a personálnej agende..." 23.01.2018 (55,00 s 0,00 s DPH ID 5/2018 7/2018 8/2018 9/2018 10/2018 NUPSESO, a.s., Golianova 42, 949 01 Nitra, IČO: 36525791 Vladimír Mezei - VDDOS, Nálepkova 2335/19, 90201 Pezinok, IČO: 40051102 (nie je platcom MOTOR PARTNER, s.r.o., Panónska cesta 22, 851 04 Bratislava, IČO: 35694866 24.1.2018 čiastková faktúra č. 6 za technickú a logistickú realizáciu NT na ZŠ - T5-2017 7 268,32 s DPH 01/05/2017, 05/2017 25.1.2018 školenia vodičov referentských vozidiel 65,10 4/2018 26.1.2018 oprava SMV 72,79 s DPH 19/2012 9/2018 29.1.2018 servisný zásah 15.01.2018 137,40 s DPH 654/2015 1/2018 11/2018 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124 30.1.2018 preddavok na výplatné za podanie zásielok na pošte (500,00 s 0,00 s DPH Povolenie č. 88/2008-RPCBA, 236/2015/AMBAT T-ORKZ ID 4/2018; DPH 0% 12/2018 13/2018 14/2018 15/2018 HOUR, spol. s r.o., M. R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina, IČO: 31586163 (do 31.07.2015: Veľký Diel 3323, 010 08 Žilina) DOMOSS TECHNIKA, a.s., Bratislavská 11/a, 921 01 Piešťany, IČO: 36228389 (www.domoss.sk) 30.1.2018 1.2.2018 2.2.2018 5.2.2018 účasť na školení "Ročné zúčtovanie dane" 30.01.2018 (96,00 s nákup PHM do služobných vozidiel + umytie 01/2018 nákup náradia + doprava a balné (72,97 s ref. pomernej časti nákladov na energie v bezodplatne vypožičaných nebyt. 02/2018 0,00 s DPH 335,11 s DPH 05/2009 0,00 s DPH 7/2018 el. ID 8/2018 144,75 2/2016

16/2018 17/2018 18/2018 19/2018 20/2018 21/2018 22/2018 23/2018 24/2018 25/2018 26/2018 27/2018 28/2018 DOXX Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000 Apollo II, Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava, IČO: 31337147 ) Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra, IČO: 36528170 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1, IČO: 36677281 2.2.2018 odber 700 ks stravných lístkov - zľava 2 421,79 s DPH 7/2017 5.2.2018 čiastková faktúra č. 22 26 004,00 s DPH 11/2016 6.2.2018 7.2.2018 zúčtovanie záloh. platby za dodávku tepel. energie Žehrianska 01/2018 - PREPLATOK - DOBROPIS mesačný poplatok za pripojenie na internet Žehrianska 02/2018-104,28 s DPH 04/2016 666,00 s DPH 01/580/2015, 580/2015 8.2.2018 ochrana objektu Žehrianska 01/2018 4 135,32 s DPH 6/2017 8.2.2018 odber el. energie Žehrianska 01/2018 1 095,92 s DPH 04/11/2011, 11/2011 102/2017, 47/2017 záloha uhradená na zák. ZF 1/2018 8.2.2018 servisný zásah 09.01.2018 76,80 s DPH 654/2015 1/2018 8.2.2018 servisný zásah 10.01.2018 60,60 s DPH 654/2015 1/2018 8.2.2018 servisný zásah 26.01.2018 68,70 s DPH 654/2015 1/2018 8.2.2018 servisný zásah 26.01.2018 2 086,80 s DPH 654/2015 1/2018 8.2.2018 servisný zásah 01.02.2018 466,80 s DPH 654/2015 12/2018 8.2.2018 servisný zásah 06.02.2018 93,00 s DPH 654/2015 1/2018 9.2.2018 servisný zásah 02.02.2018 76,80 s DPH 654/2015 1/2018 2 z 27

29/2018 30/2018 31/2018 BUDOVA s.r.o., Račianska 109/B, 831 02 Bratislava, IČO: 35826665 BUDOVA s.r.o., Račianska 109/B, 831 02 Bratislava, IČO: 35826665 9.2.2018 servisný zásah 17.01.2018 76,80 s DPH 654/2015 1/2018 9.2.2018 9.2.2018 nájomné + služby súvisiace s nájmom za 01/2018 nájomné + služby súvisiace s nájmom za 01/2018 137,20 s DPH 01/560/2015, 560/2015 286,80 s DPH 3/2017 (oslobod. od (oslobod. od 32/2018 9.2.2018 mobilné telefóny NÚCEM - hlasové a nehlasové služby za obdobie 01.01.2018-31.01.2018 433,57 s DPH 01/01/18/2016, 01/18/2016, 18/2016 Vítězslav Šigut, Rajčianska 14, 821 07 Bratislava, IČO: 33/2018 32093128 (nie je platcom HANNA, s.r.o., Čalovec 96, 34/2018 946 02 Čalovec, IČO: 44000855 O2 Business Services, a. s., 35/2018 Bratislava, IČO: 50087487 36/2018 NUPSESO, a.s., Golianova 42, 949 01 Nitra, IČO: 36525791 12.2.2018 služby technika PO a BOZP 01/2018 123,10 01/11/2012, 11/2012, 01/12/2012, 12/2012 12.2.2018 servisné práce 28,80 s DPH 13/2012 6/2018 13.2.2018 16.2.2018 pevná linka Žehrianska 01.01. - 31.01.2018 čiastková faktúra č. 7 za technickú a logistickú realizáciu NT na ZŠ - T9-2018 361,20 s DPH 19 780,32 s DPH 01/17/2016, 17/2016 01/05/2017, 05/2017 37/2018 Santa s Hotel Tunturi, Saariselän Tunturihotellit Oy, Lutontie 3, FIN-99830 SAARISELKÄ, Finland, Vat. reg Reg. no.: 570.555 FI 09420220 16.2.2018 ubytovanie s raňajkami v termíne 11./12.02. - 14./15.02.2018, Saariselkä, Fínsko (účasť na Meeting of the TALIS Governing Board) (472,00 s 0,00 s DPH ZF 2/2018; DPH 10% 38/2018 39/2018 40/2018 41/2018 42/2018 43/2018 44/2018 45/2018 46/2018 47/2018 48/2018 HOUR, spol. s r.o., M. R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina, IČO: 31586163 (do 31.07.2015: Veľký Diel 3323, 010 08 Žilina) MULTIMEX - PRODUKT s r.o., Kulíškova 15, 821 08 Bratislava, IČO: 31320040 Apollo II, Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava, IČO: 31337147 ELEKTROSPED, a. s., Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava, IČO: 35765038 (www.hej.sk) LUSKPRESS, spol. s r.o., Kupeckého 2, 821 08 Bratislava, IČO: 31361200 Apollo II, Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava, IČO: 31337147 DOXX Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000 16.2.2018 systémová údržba mzdového programu a dochádzkového systému v r. 2018 (2071,20 s 0,00 s DPH 11/04/2008, 40/2012 ZF 3/2018 16.2.2018 oprava SMV (materiál, práca) 168,00 s DPH 16/2018 19.2.2018 nákup PHM do služobných vozidiel + umytie 02/2018 346,47 s DPH 05/2009 19.2.2018 čiastková faktúra č. 23 9 324,00 s DPH 11/2016 13.2.2018 20.2.2018 nákup multifunkčných zariadení + osobný odber (603,60 s tlačiarenské a súvisiace služby (dotazník) 0,00 s DPH 97/2017_2 el. 1 142,40 s DPH 2/2018 23.2.2018 čiastková faktúra č. 24 9 324,00 s DPH 11/2016 23.2.2018 preprava balíkov pre potreby MS 2017/2018 3 361,61 s DPH 642/2015 23.2.2018 servisný zásah 08.02.2018 44,40 s DPH 654/2015 1/2018 28.2.2018 odber 700 ks stravných lístkov - zľava 2 421,79 s DPH 7/2017 1.3.2018 nákup PHM do služobných vozidiel 02/2018 466,37 s DPH 05/2009 3 z 27

49/2018 51/2018 52/2018 53/2018 54/2018 55/2018 56/2018 57/2018 58/2018 59/2018 60/2018 61/2018 62/2018 63/2018 64/2018 Noël Philipponnat, Račianska 3534/95, 831 02 Bratislava, IČO: 41166396 (do 14.01.2014: Trnovec nad Váhom 705, 925 71 Trnovec nad Váhom) (nie je platiteľom ) Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra, IČO: 36528170 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1, IČO: 36677281 O2 Business Services, a. s., Bratislava, IČO: 50087487 DISKUS, s.r.o., Víťazná 234, 958 04 Partizánske, IČO: 34098861 Vítězslav Šigut, Rajčianska 14, 821 07 Bratislava, IČO: 32093128 (nie je platcom 2.3.2018 korektúra a nahovorenie tetov k MS 2018 z FJ 110,00 8/2018 2.3.2018 servisný zásah 19.02.2018 1 036,80 s DPH 654/2015 1/2018 2.3.2018 servisný zásah 12.02.2018 141,60 s DPH 654/2015 1/2018 2.3.2018 servisný zásah 15.02.2018 44,40 s DPH 654/2015 1/2018 2.3.2018 servisný zásah 12.02.2018 141,60 s DPH 654/2015 1/2018 5.3.2018 7.3.2018 7.3.2018 zúčtovanie záloh. platby za dodávku tepel. energie Žehrianska 02/2018 - PREPLATOK - DOBROPIS mobilné telefóny NÚCEM - hlasové a nehlasové služby za obdobie 01.02.2018-28.02.2018 mesačný poplatok za pripojenie na internet Žehrianska 03/2018-25,53 s DPH 04/2016 454,88 s DPH 666,00 s DPH 01/01/18/2016, 01/18/2016, 18/2016 01/580/2015, 580/2015 8.3.2018 ochrana objektu Žehrianska 02/2018 4 462,56 s DPH 6/2017 9.3.2018 odber el. energie Žehrianska 02/2018 1 000,88 s DPH 9.3.2018 6.3.2018 pevná linka Žehrianska 01.02. - 28.02.2018 duplikácia zvukových nahrávok na CD, ich potlač, zabalenie do slim obalu a zaliatie do fólie 361,20 s DPH 12.3.2018 služby technika PO a BOZP 02/2018 123,10 04/11/2011, 11/2011 01/17/2016, 17/2016 102/2017, 47/2017 záloha uhradená na zák. ZF 4/2018 2 513,16 s DPH 13/2018 01/11/2012, 11/2012, 01/12/2012, 12/2012 14.3.2018 servisný zásah 12.03.2018 44,40 s DPH 654/2015 1/2018 19.3.2018 nákup PHM do služobných vozidiel + umytie 03/2018 357,82 s DPH 05/2009 4 z 27

65/2018 66/2018 67/2018 68/2018 69/2018 70/2018 71/2018 72/2018 73/2018 EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38/495, 040 11 16.3.2018 Košice, IČO: 44031483 EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38/495, 040 11 16.3.2018 Košice, IČO: 44031483 Juraj Lehotský - DOMPtronic, Bratislava, IČO: 17401585 (do 14.07.2015: Juraj Lehotský 20.3.2018 Megami-JL-DOMPtronic, Bratislava) Juraj Lehotský - DOMPtronic, Bratislava, IČO: 17401585 (do 14.07.2015: Juraj Lehotský 20.3.2018 Megami-JL-DOMPtronic, Bratislava) Apollo II, Mlynské Nivy 49, 20.03.2018, 821 09 Bratislava, IČO: 22.03.2018 31337147 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 BSP SOFTWAREDISTRIBUTION, a.s., K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava, IČO: 00685399 (do 31.12.2014: BSP Solutions, a.s., K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava, IČO: 35821108) výkon ND nad ochranou OÚ + whistleblowing 01/2018 výkon ND nad ochranou OÚ + whistleblowing 02/2018 komplená starostlivosť, servis, poradenská a konzultačná činnosť pre zabezpečenie funkčnosti telekom. zariadení 01/2018 komplená starostlivosť, servis, poradenská a konzultačná činnosť pre zabezpečenie funkčnosti telekom. zariadení 02/2018 145,44 s DPH 1/2017, 2/2017 145,44 s DPH 1/2017, 2/2017 216,00 s DPH 9/2016 216,00 s DPH 9/2016 čiastková faktúra č. 25 26 004,00 s DPH 11/2016 20.3.2018 nákup kancelárskych potrieb 1 438,74 s DPH 12/2016 14/2018 20.3.2018 nákup kancelárskych potrieb 576,00 s DPH 12/2016 21/2018 20.3.2018 nákup hygienických potrieb 180,00 s DPH 12/2016 22/2018 22.3.2018 nákup SW služieb 105,36 s DPH 20/2018 74/2018 22.3.2018 servisný zásah 21.03.2018 92,52 s DPH 654/2015 23/2018 75/2018 23.3.2018 preprava balíkov pre potreby MS 2017/2018 2 880,41 s DPH 642/2015 76/2018 77/2018 78/2018 79/2018 80/2018 81/2018 82/2018 83/2018 Apollo II, Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava, IČO: 31337147 NUPSESO, a.s., Golianova 42, 949 01 Nitra, IČO: 36525791 ) SYSKOS, s.r.o., Kúpeľná 3, 811 02 Bratislava, IČO: 35849517 DOXX Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000 23.3.2018 preprava balíkov pre potreby TIMSS 228,32 s DPH 642/2015 27.3.2018 čiastková faktúra č. 26 24 864,00 s DPH 11/2016 27.3.2018 28.3.2018 28.3.2018 čiastková faktúra č. 8 za technickú a logistickú realizáciu NT na ZŠ - T9-2018 vyúčtovanie dodávky tepel. energie Žehrianska 01/2017-12/2017 - PREPLATOK - DOBROPIS poplatok za správu domén na obdobie 1 roka 26 153,50 s DPH 01/05/2017, 05/2017-625,40 s DPH 04/2016 24,00 s DPH 1545/2014, 398/2014_2 29.3.2018 odber 650 ks stravných lístkov - zľava 2 248,80 s DPH 7/2017 3.4.2018 5.4.2018 nákup PHM do služobných vozidiel + umytie 03/2018 preprava balíkov pre potreby MS 2017/2018 105/2017 375,42 s DPH 05/2009 2 362,73 s DPH 642/2015 5 z 27

84/2018 85/2018 86/2018 87/2018 88/2018 89/2018 90/2018 91/2018 92/2018 93/2018 ) Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra, IČO: 36528170 O2 Business Services, a. s., Bratislava, IČO: 50087487 Diners Club CS, s.r.o., Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava, IČO:35757086 Apollo II, Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava, IČO: 31337147 Apollo II, Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava, IČO: 31337147 DIGICOM, s.r.o., Predmestská 81, 010 01 Žilina, IČO: 36003107 (www.digicom.sk) ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1, IČO: 36677281 5.4.2018 5.4.2018 zúčtovanie záloh. platby za dodávku tepel. energie Žehrianska 03/2018 - PREPLATOK - DOBROPIS mesačný poplatok za pripojenie na internet Žehrianska 04/2018-40,07 s DPH 04/2016 649,20 s DPH 01/04/2018, 4/2018 6.4.2018 ochrana objektu Žehrianska 03/2018 2 793,84 s DPH 6/2017 9.4.2018 9.4.2018 pevná linka Žehrianska 01.03. - 31.03.2018 uhrada transakcií firemných kariet (úhrady zrealizované v 04/2018): ubytovanie 364,15 s DPH 01/17/2016, 17/2016 102/2017, 47/2017 záloha uhradená na zák. ZF 5/2018 1 584,00 s DPH DPH 10% 10.4.2018 čiastková faktúra č. 27 26 004,00 s DPH 11/2016 10.4.2018 čiastková faktúra č. 28 24 864,00 s DPH 11/2016 10.4.2018 ref. pomernej časti nákladov na energie v bezodplatne vypožičaných nebyt. 04/2018 136,31 1/2018 9.4.2018 nákup tel. aparátov + doprava 153,82 s DPH 28/2018 el. 11.4.2018 odber el. energie Žehrianska 03/2018 954,61 s DPH 04/11/2011, 11/2011 94/2018 10.4.2018 mobilné telefóny NÚCEM - hlasové a nehlasové služby za obdobie 01.03.2018-31.03.2018 457,70 s DPH 01/01/18/2016, 01/18/2016, 18/2016 95/2018 11.4.2018 preprava balíkov pre potreby MS 2017/2018 518,83 s DPH 642/2015 96/2018 97/2018 98/2018 99/2018 100/2018 101/2018 Vítězslav Šigut, Rajčianska 14, 821 07 Bratislava, IČO: 32093128 (nie je platcom ) BUDOVA s.r.o., Račianska 109/B, 831 02 Bratislava, IČO: 35826665 BUDOVA s.r.o., Račianska 109/B, 831 02 Bratislava, IČO: 35826665 JUDr. Irena Bošanská, notárka, Haburská 16, 821 01 Bratislava (kanc.: Budatínska 1, 851 01 Bratislava), IČO: 31783902, DIČ: 1020458582, IČ DPH: SK1020458582 11.4.2018 preprava balíkov pre potreby TIMSS 132,91 s DPH 642/2015 12.4.2018 služby technika PO a BOZP 03/2018 123,10 13.4.2018 13.4.2018 13.4.2018 13.4.2018 vyúčtovanie dodávky tepel. energie Žehrianska 01/2017-12/2017 - PREPLATOK - DOBROPIS nájomné + služby súvisiace s nájmom za 02/2018 nájomné + služby súvisiace s nájmom za 03/2018 notárske overenie losovaní zadaní/tém PFIČ MS 2017/2018 - spísanie zápisníc a súvisiace úkony 01/11/2012, 11/2012, 01/12/2012, 12/2012-2,65 s DPH 04/2016 473,28 s DPH 2/2018 473,28 s DPH 2/2018 (oslobod. od (oslobod. od 391,20 s DPH 19/2018 102/2018 NUPSESO, a.s., Golianova 42, 949 01 Nitra, IČO: 36525791 17.4.2018 čiastková faktúra č. 9 za technickú a logistickú realizáciu NT na ZŠ - T9-2018 62 251,78 s DPH 01/05/2017, 05/2017 103/2018 ee, a.s., Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, IČO: 17321450 (do 20.02.2018: Slávičie údolie 6, 811 02 Bratislava) 17.4.2018 nákup SW 70,80 s DPH 27/2018 104/2018 17.4.2018 nákup PHM do služobných vozidiel + umytie 04/2018 197,94 s DPH 05/2009 6 z 27

105/2018 106/2018 Zahradnikova.SK s.r.o., Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, IČO: 50187309, DIČ: 2120199961, IČ DPH: SK2120199961 (do 30.06.2017: Šancová 48, 811 05 Bratislava) (od 10.03.2017 platca 19.4.2018 právne služby 12/2017 268,00 s DPH 01/650/2015, 650/2015 20.4.2018 preprava balíkov pre potreby PISA 1 804,13 s DPH 642/2015 107/2018 20.4.2018 preprava balíkov pre potreby MS 2017/2018 a T9-2018 819,82 s DPH 642/2015 108/2018 109/2018 110/2018 111/2018 112/2018 113/2018 114/2018 115/2018 116/2018 117/2018 118/2018 119/2018 120/2018 121/2018 122/2018 123/2018 124/2018 125/2018 126/2018 Grand hotel Permon, s.r.o., Pribylina 1486, 032 42 Pribylina, IČO: 44130651, IČ DPH: SK2022620941 (prevádzka: GRAND HOTEL PERMON****, Pribylina 1486, 032 42 Pribylina) MULTIMEX - PRODUKT s r.o., Kulíškova 15, 821 08 Bratislava, IČO: 31320040 DOXX Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124 HANNA, s.r.o., Čalovec 96, 946 02 Čalovec, IČO: 44000855 HANNA, s.r.o., Čalovec 96, 946 02 Čalovec, IČO: 44000855 pelicantravel.com s.r.o., Námestie SNP 6, 811 06 Bratislava, IČO: 35897821 (www.letenky.sk) PHC Slovakia, s.r.o., Kolmá 3670/4, 851 04 Bratislava, IČO: 35889781 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 NUPSESO, a.s., Golianova 42, 949 01 Nitra, IČO: 36525791 ) BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra, IČO: 36528170 BUDOVA s.r.o., Račianska 109/B, 831 02 Bratislava, IČO: 35826665 O2 Business Services, a. s., Bratislava, IČO: 50087487 20.4.2018 preprava balíkov pre potreby TIMSS 61,79 s DPH 642/2015 23.4.2018 ubytovanie + mestská daň + obed + i. v termíne 17./18.04.2018 (účasť na pracovnom seminári Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií SR) (381,30 s 0,00 s DPH ZF 7/2018; 20% a 24.4.2018 oprava SMV (materiál, práca) 79,00 s DPH 28/2018_2 27.4.2018 ref. pomernej časti nákladov na energie v bezodplatne vypožičaných nebyt. 05/2018 27.4.2018 odber 720 ks stravných lístkov - zľava 2 490,98 s DPH 27.4.2018 preddavok na výplatné za podanie zásielok na pošte (1200,00 s 136,31 1/2018 0,00 s DPH 02/07/2017, 01/07/2017, 7/2017 Povolenie č. 88/2008-RPCBA, 236/2015/AMBAT T-ORKZ ID 34/2018; DPH 0% 30.4.2018 kontrola PSN a PTV 258,00 s DPH 13/2012 30.4.2018 kontrola EPS 228,00 s DPH 17/2012 2.5.2018 3.5.2018 nákup PHM do služobných vozidiel + umytie 04/2018 nákup 1 spiatočnej letenky Viedeň - Barcelona - Sevilla vrátane batožiny v termíne 13.05.-17.05.2018 (1. stretnutie národných projektových koordinátorov OECD PIAAC) (464,17 s 683,04 s DPH 05/2009 0,00 s DPH ZF 8/2018; DPH 0% 3.5.2018 nájom PC (PISA 2018) 3 444,00 s DPH 7/2018 26/2018 4.5.2018 nákup hygienických potrieb 615,84 s DPH 12/2016 29/2018 4.5.2018 nákup kancelárskych potrieb 575,40 s DPH 12/2016 7.5.2018 7.5.2018 7.5.2018 mesačný poplatok za pripojenie na internet Žehrianska 05/2018 čiastková faktúra č. 10 za technickú a logistickú realizáciu NT na ZŠ - T9-2018 649,20 s DPH 16 789,62 s DPH 01/04/2018, 4/2018 01/05/2017, 05/2017 31/2018_2, 49/2018 zúčtovanie záloh. platby za dodávku tepel. energie Žehrianska 04/2018 - -129,49 s DPH 04/2016 PREPLATOK - DOBROPIS záloha uhradená na zák. ZF 6/2018 9.5.2018 ochrana objektu Žehrianska 04/2018 1 857,60 s DPH 6/2017 47/2017 9.5.2018 9.5.2018 nájomné + služby súvisiace s nájmom za 04/2018 pevná linka Žehrianska 01.04. - 30.04.2018 473,28 s DPH 2/2018 361,67 s DPH 01/17/2016, 17/2016 (oslobod. od 7 z 27

127/2018 128/2018 129/2018 130/2018 131/2018 132/2018 133/2018 134/2018 135/2018 Apollo II, Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava, IČO: 31337147 Zahradnikova.SK s.r.o., Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, IČO: 50187309, DIČ: 2120199961, IČ DPH: SK2120199961 (do 30.06.2017: Šancová 48, 811 05 Bratislava) (od 10.03.2017 platca Zahradnikova.SK s.r.o., Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, IČO: 50187309, DIČ: 2120199961, IČ DPH: SK2120199961 (do 30.06.2017: Šancová 48, 811 05 Bratislava) (od 10.03.2017 platca Zahradnikova.SK s.r.o., Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, IČO: 50187309, DIČ: 2120199961, IČ DPH: SK2120199961 (do 30.06.2017: Šancová 48, 811 05 Bratislava) (od 10.03.2017 platca ADVAL spol. s r. o., Tomášikova 12571/50C, 831 02 Bratislava - Nové Mesto, IČO: 45001154 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1, IČO: 36677281 Igor Vojtek - GRIF, Jasovská 4 11785217, IČ DPH: SK1020176036 NUPSESO, a.s., Golianova 42, 949 01 Nitra, IČO: 36525791 9.5.2018 čiastková faktúra č. 29 26 004,00 s DPH 11/2016 9.5.2018 právne služby 01/2018 198,00 s DPH 9.5.2018 právne služby 02/2018 198,00 s DPH 9.5.2018 právne služby 03/2018 662,40 s DPH 9.5.2018 10.5.2018 mobilné telefóny NÚCEM - hlasové a nehlasové služby za obdobie 01.04.2018-30.04.2018 poradenské služby v oblasti VO 04/2018 432,05 s DPH 01/650/2015, 650/2015 01/650/2015, 650/2015 01/650/2015, 650/2015 01/01/18/2016, 01/18/2016, 18/2016 465,00 s DPH 5/2016 10.5.2018 odber el. energie Žehrianska 04/2018 812,86 s DPH 04/11/2011, 11/2011 25/2018, 20/2017 5.5.2018 diagnostika a oprava okien + dopravné 192,00 s DPH 32/2018 11.5.2018 čiastková faktúra č. 11 za technickú a logistickú realizáciu NT na ZŠ - T8-2018 3 007,00 s DPH 02/05/2017, 05/2017 136/2018 14.5.2018 preprava balíkov pre potreby GS MS 2017/2018 a T9-2018 333,60 s DPH 642/2015 137/2018 138/2018 139/2018 140/2018 141/2018 142/2018 143/2018 144/2018 145/2018 146/2018 MOTOR PARTNER, s.r.o., Panónska cesta 22, 851 04 Bratislava, IČO: 35694866 ) KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava, IČO: 31595545 HM team s. r. o., Jasovská 39, 851 07 Bratislava, IČO: 51058944 MOTOR PARTNER, s.r.o., Panónska cesta 22, 851 04 Bratislava, IČO: 35694866 14.5.2018 preprava balíkov pre potreby PISA 1 600,54 s DPH 642/2015 14.5.2018 preprava balíkov pre potreby TALIS 861,61 s DPH 642/2015 15.5.2018 oprava SMV 731,04 s DPH 19/2012 39/2018 17.5.2018 18.5.2018 nákup PHM do služobných vozidiel 05/2018 vyúčtovanie dodávky tepel. energie Žehrianska 01/2017-12/2017 - PREPLATOK - DOBROPIS 18.5.2018 HP SMV 171,17 s DPH 22.5.2018 ref. pomernej časti dane zo stavieb na rok 2018 234,50 s DPH 05/2009-0,22 s DPH 04/2016 871,63 22.5.2018 oprava SMV 226,66 s DPH 02/648/2015, 01/648/2015, 648/2015 zák. č. 582/2004 Z.z.; 1/2018, 2/2016 02/648/2015, 648/2015 DPH 0% 38/2018 23.5.2018 oprava SMV 330,12 s DPH 19/2012 39/2018 24.5.2018 preprava balíkov pre potreby PISA 183,04 s DPH 642/2015 8 z 27

147/2018 148/2018 149/2018 150/2018 DOXX Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000 BSP Sizar, s. r. o., K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava, IČO: 31401813 29.5.2018 ref. pomernej časti nákladov na energie v bezodplatne vypožičaných nebyt. 06/2018 30.5.2018 odber 800 ks stravných lístkov - zľava 2 847,76 s DPH 1.6.2018 4.6.2018 nákup PHM do služobných vozidiel 05/2018 čiastková faktúra č. 2 za tech. zabezpečenie EČ MS 2017/2018 a pilotných testovaní na SŠ 136,31 1/2018 02/07/2017, 01/07/2017, 7/2017 380,22 s DPH 05/2009 86 619,19 s DPH 10/2017 151/2018 Apollo II, Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava, IČO: 31337147 4.6.2018 čiastková faktúra č. 30 26 856,00 s DPH 11/2016 152/2018 zúčtovanie záloh. platby za dodávku 5.6.2018 tepel. energie Žehrianska 05/2018 - NEDOPLATOK 81,64 s DPH 04/2016 ) 153/2018 O2 Business Services, a. s., pevná linka Žehrianska 01.05. - 01/17/2016, 6.6.2018 362,14 s DPH 31.05.2018 17/2016 Bratislava, IČO: 50087487 Juraj Lehotský - DOMPtronic, 154/2018 komplená starostlivosť, servis, Bratislava, IČO: 17401585 (do poradenská a konzultačná činnosť pre 14.07.2015: Juraj Lehotský 7.6.2018 zabezpečenie funkčnosti telekom. Megami-JL-DOMPtronic, zariadení 04/2018 216,00 s DPH 9/2016 Bratislava) BONUL, s.r.o., Novozámocká 155/2018 224, 949 05 Nitra, IČO: 7.6.2018 ochrana objektu Žehrianska 05/2018 1 919,04 s DPH 6/2017 47/2017 36528170 156/2018 Orange Slovensko, a.s., mesačný poplatok za pripojenie na 01/04/2018, Metodova 8, 821 08 7.6.2018 649,20 s DPH internet Žehrianska 06/2018 4/2018 Bratislava, IČO: 35697270 157/2018 BUDOVA s.r.o., Račianska nájomné + služby súvisiace s nájmom 109/B, 831 02 Bratislava, IČO: 7.6.2018 za 05/2018 35826665 473,28 s DPH 2/2018 mobilné telefóny NÚCEM - hlasové a 01/01/18/2016, 158/2018 8.6.2018 nehlasové služby za obdobie 433,36 s DPH 01/18/2016, 01.05.2018-31.05.2018 18/2016 159/2018 Apollo II, Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava, IČO: 8.6.2018 čiastková faktúra č. 31 26 004,00 s DPH 11/2016 31337147 160/2018 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 04/11/2011, 816 47 Bratislava 1, IČO: 8.6.2018 odber el. energie Žehrianska 05/2018 842,52 s DPH 11/2011 36677281 HANNA, s.r.o., Čalovec 96, 161/2018 946 02 Čalovec, IČO: 8.6.2018 kontrola EPS 360,00 s DPH 17/2012 44000855 HANNA, s.r.o., Čalovec 96, 162/2018 946 02 Čalovec, IČO: 8.6.2018 kontrola PSN a PTV 258,00 s DPH 13/2012 44000855 Radoslava Putnokiová, Povstania 1677/5, 979 01 163/2018 Rimavská Sobota, IČO: 11.6.2018 nákup autodielov + doprava 40,10 s DPH 41/2018 el. 50572890 (nie je platcom (www.autodielyrs.sk) 164/2018 04/1537/2014, KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 03/1537/2014, Vienna Insurance Group, 11.6.2018 PZP SMV 110,30 s DPH 02/1537/2014, Štefanovičova 4, 816 23 01/1537/2014, Bratislava, IČO: 00585441 1537/2014 72/2014 DPH 0% 165/2018 LUSKPRESS, spol. s r.o., Kupeckého 2, 821 08 Bratislava, IČO: 31361200 12.6.2018 166/2018 Education, s. r. o., Mlynarovičova 10, 851 03 14.6.2018 Bratislava, IČO: 35741058 vinte s. r. o., Flöglova 943/1, 167/2018 811 05 Bratislava, IČO: 50033875 (nie je platcom 15.6.2018 (Lukáš Zajac) 168/2018 17.6.2018 tlač a výroba prezentačných materiálov + doprava zadarmo služby v oblasti BOZP, PO a PZS na rok (1048,80 s hodnotenie úloh pre hlavné testovanie PISA 2018 nákup PHM do služobných vozidiel + umytie 06/2018 záloha uhradená na zák. ZF 9/2018 (oslobod. od 150,00 s DPH 34/2018 0,00 s DPH 5/2018 ZF 10/2018 385,04 37/2018 135,50 s DPH 05/2009 9 z 27

169/2018 170/2018 Juraj Lehotský - DOMPtronic, Bratislava, IČO: 17401585 (do 14.07.2015: Juraj Lehotský Megami-JL-DOMPtronic, Bratislava) Juraj Lehotský - DOMPtronic, Bratislava, IČO: 17401585 (do 14.07.2015: Juraj Lehotský Megami-JL-DOMPtronic, Bratislava) 22.6.2018 22.6.2018 komplená starostlivosť, servis, poradenská a konzultačná činnosť pre zabezpečenie funkčnosti telekom. zariadení 03/2018 komplená starostlivosť, servis, poradenská a konzultačná činnosť pre zabezpečenie funkčnosti telekom. zariadení 05/2018 216,00 s DPH 9/2016 216,00 s DPH 9/2016 171/2018 RATIO SERVICES s. r. o., Priehradná 59, 821 07 Bratislava, IČO: 45299391 26.6.2018 vypracovanie analýzy rizík a stavu spracovania dokumentácie a príprava plánu na zabezpečenie OOÚ a jej súladu s GDPR 9 360,00 s DPH 33/2018 172/2018 173/2018 174/2018 175/2018 176/2018 177/2018 178/2018 179/2018 180/2018 181/2018 182/2018 183/2018 184/2018 185/2018 186/2018 187/2018 188/2018 27.6.2018 preprava balíkov pre potreby PISA 9,40 s DPH 642/2015 DOXX Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000 29.6.2018 odber 760 ks stravných lístkov - zľava 2 705,37 s DPH 02/07/2017, 01/07/2017, 7/2017 nákup PHM do služobných vozidiel + 2.7.2018 umytie 06/2018 Ing. Marek Degro, Čordákova 1228/21, 040 23 Košice, IČO: 45868239 (nie je platca CLEAN TONERY, s.r.o., Za Hradbami 27, 902 01 Pezinok, IČO: 35891866 BUDOVA s.r.o., Račianska 109/B, 831 02 Bratislava, IČO: 35826665 ) Hotel Saffron s. r. o., Radlinského 27, 811 07 Bratislava, IČO: 45519587 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra, IČO: 36528170 ADVAL spol. s r. o., Tomášikova 12571/50C, 831 02 Bratislava - Nové Mesto, IČO: 45001154 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1, IČO: 36677281 O2 Business Services, a. s., Bratislava, IČO: 50087487 Krasovského 14, 851 01 Bratislava, IČO: 31337147 (do 15.06.2018: Apollo II, Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava) 2.7.2018 3.7.2018 3.7.2018 4.7.2018 4.7.2018 06.07.2018, 11.07.2018 6.7.2018 9.7.2018 hodnotenie úloh pre hlavné testovanie PISA 2018 ref. pomernej časti nákladov na energie v bezodplatne vypožičaných nebyt. 07/2018 dodanie originálnych tonerových náplní a zobrazovacích valcov do tlačiarní + doprava zadarmo nájomné + služby súvisiace s nájmom za 06/2018 zúčtovanie záloh. platby za dodávku tepel. energie Žehrianska 06/2018 - NEDOPLATOK organizovanie podujatia (nájom miestnosti, technické vybavenie, catering) v Hoteli Saffron, Radlinského 27, Bratislava, v termíne 27.06. 29.06.2018 (RELANG) mesačný poplatok za pripojenie na internet Žehrianska 07/2018 mobilné telefóny NÚCEM - hlasové a nehlasové služby za obdobie 01.06.2018-30.06.2018 191,02 s DPH 05/2009 661,50 36/2018 136,31 1/2018 14 610,00 s DPH 11/2018 (EKS_Z201827392 _Z) 473,28 s DPH 2/2018 101,10 s DPH 04/2016 (oslobod. od záloha uhradená na zák. ZF 11/2018 2 610,50 s DPH 75/2018 649,20 s DPH 460,55 s DPH 01/04/2018, 4/2018 01/01/18/2016, 01/18/2016, 18/2016 10.7.2018 ochrana objektu Žehrianska 06/2018 1 877,04 s DPH 6/2017 47/2017 10.7.2018 11.7.2018 poradenské služby v oblasti VO 06/2018 ref. pomernej časti nákladov na energie v bezodplatne vypožičaných nebyt. 08/2018 525,00 s DPH 5/2016 11.7.2018 odber el. energie Žehrianska 06/2018 863,81 s DPH 11.7.2018 pevná linka Žehrianska 01.06. - 30.06.2018 25/2018, 20/2017 136,31 1/2018 361,61 s DPH 04/11/2011, 11/2011 01/17/2016, 17/2016 12.7.2018 čiastková faktúra č. 32 26 004,00 s DPH 11/2016 10 z 27

189/2018 190/2018 191/2018 192/2018 193/2018 194/2018 195/2018 196/2018 197/2018 198/2018 199/2018 200/2018 201/2018 202/2018 203/2018 204/2018 205/2018 206/2018 207/2018 208/2018 209/2018 210/2018 Juraj Lehotský - DOMPtronic, Bratislava, IČO: 17401585 (do 14.07.2015: Juraj Lehotský Megami-JL-DOMPtronic, Bratislava) PhDr. Jana Bérešová - J A D, Veterná 11, 917 00 Trnava, IČO: 30755824 (nie je platcom (doc. PhDr., Jana 13.7.2018 komplená starostlivosť, servis, poradenská a konzultačná činnosť pre zabezpečenie funkčnosti telekom. zariadení 06/2018 216,00 s DPH 9/2016, 9/2018 13.7.2018 prekladateľské a tlmočnícke služby 1 250,00 40/2018 Bérešová, PhD.) 17.7.2018 umytie služobného vozidla 07/2018 9,99 s DPH 05/2009 refundácia prevádzkových nákladov 18.7.2018 (vodné, stočné - hlavná budova Žehrianska 9) vyúčtovanie k 30.06.2018 791,30 vyúčtovanie spotreby el. energie v 18.7.2018 bezodplatne vypožičaných nebytových priestoroch k 30.06.2018 3,01 1/2018, 2/2016 Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o., Dolnozemská 7, 01/1553/2014, 19.7.2018 oprava SMV 359,95 s DPH 851 04 Bratislava, IČO: 1553/2014 43/2018 31319459 Aglo Services s. r. o., Lužná 5, služby aplikačnej podpory prevádzky a 02/03/2016, 851 04 Bratislava, IČO: 26.7.2018 údržby webovej stránky 12/2017-406,00 01/03/2016, 44062443 (nie je platcom 06/2018 3/2016 DOXX Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000 ACCESS, spol. s r.o., Račianska 109/B, 831 02 Bratislava, IČO: 31331386 ) DOMINI. s.r.o., Hlaváčikova 2, 841 05 Bratislava, IČO: 50595636 (nie je platcom ASANISTA PLUS s.r.o., Dargovská 67, 851 01 Bratislava, IČO: 35737824 Krasovského 14, 851 01 Bratislava, IČO: 31337147 (do 15.06.2018: Apollo II, Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava) BUDOVA s.r.o., Račianska 109/B, 831 02 Bratislava, IČO: 35826665 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra, IČO: 36528170 EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38/495, 040 11 Košice, IČO: 44031483 EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38/495, 040 11 Košice, IČO: 44031483 EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38/495, 040 11 Košice, IČO: 44031483 ADVAL spol. s r. o., Tomášikova 12571/50C, 831 02 Bratislava - Nové Mesto, IČO: 45001154 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1, IČO: 36677281 31.7.2018 odber 840 ks stravných lístkov - zľava 2 990,15 s DPH 2.8.2018 1.8.2018 3.8.2018 nákup IT komponentov + doprava zadarmo nákup PHM do služobných vozidiel + umytie 07/2018 zúčtovanie záloh. platby za dodávku tepel. energie Žehrianska 07/2018 - NEDOPLATOK 02/07/2017, 01/07/2017, 7/2017 3 922,80 s DPH 42/2018 113,82 s DPH 05/2009 105,07 s DPH 04/2016 záloha uhradená na zák. ZF 12/2018 3.8.2018 nahrávanie tetov k úlohám T9 130,00 3/2018 3.8.2018 dezinsekčné služby 120,00 s DPH 44/2018 7.8.2018 čiastková faktúra č. 33 26 004,00 s DPH 11/2016 7.8.2018 7.8.2018 nájomné + služby súvisiace s nájmom za 07/2018 mesačný poplatok za pripojenie na internet Žehrianska 08/2018 473,28 s DPH 2/2018 649,20 s DPH 01/04/2018, 4/2018 (oslobod. od 7.8.2018 ochrana objektu Žehrianska 07/2018 1 961,04 s DPH 6/2017 47/2017 7.8.2018 7.8.2018 7.8.2018 8.8.2018 výkon ND nad ochranou OÚ + whistleblowing 03/2018 výkon ND nad ochranou OÚ + whistleblowing 04/2018 výkon ND nad ochranou OÚ + whistleblowing 05/2018 poradenské služby v oblasti VO 07/2018 145,44 s DPH 1/2017, 2/2017 145,44 s DPH 1/2017, 2/2017 145,44 s DPH 1/2017, 2/2017 1 500,00 s DPH 5/2016 8.8.2018 odber el. energie Žehrianska 07/2018 844,56 s DPH 04/11/2011, 11/2011 25/2018, 20/2017 11 z 27

211/2018 212/2018 213/2018 214/2018 215/2018 216/2018 217/2018 218/2018 219/2018 220/2018 221/2018 222/2018 223/2018 224/2018 225/2018 226/2018 227/2018 228/2018 229/2018 O2 Business Services, a. s., Bratislava, IČO: 50087487 EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38/495, 040 11 Košice, IČO: 44031483 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava, IČO: 31595545 EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38/495, 040 11 Košice, IČO: 44031483 MOTOR PARTNER, s.r.o., Panónska cesta 22, 851 04 Bratislava, IČO: 35694866 DOXX Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000 Zahradnikova.SK s.r.o., Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, IČO: 50187309, DIČ: 2120199961, IČ DPH: SK2120199961 (do 30.06.2017: Šancová 48, 811 05 Bratislava) (od 10.03.2017 10.8.2018 7.8.2018 pevná linka Žehrianska 01.07. - 31.07.2018 výkon ND nad ochranou OÚ + whistleblowing 06/2018 361,40 s DPH 20.8.2018 PZP SMV 106,55 s DPH 9.8.2018 09.08.2018, 14.09.2018 mobilné telefóny NÚCEM - hlasové a nehlasové služby za obdobie 01.07.2018-31.07.2018 výkon ND nad ochranou OÚ + whistleblowing 07/2018 01/17/2016, 17/2016 145,44 s DPH 1/2017, 2/2017 457,10 s DPH 02/10/2016, 10/2016, v nadväznosti na: 647/2015 01/01/18/2016, 01/18/2016, 18/2016 DPH 0% 145,44 s DPH 1/2017, 2/2017 22.8.2018 diagnostika SMV 20,51 s DPH 46/2018 23.8.2018 ref. pomernej časti nákladov na energie v bezodplatne vypožičaných nebyt. 09/2018 136,31 1/2018 DOXX Stravné lístky, spol. s 02/07/2017, 31.8.2018 odber 760 ks stravných lístkov - zľava 2 705,37 s DPH 01/07/2017, 7/2017 3.9.2018 nákup PHM do služobných vozidiel + umytie 08/2018 5.9.2018 právne služby 04/2018 198,00 s DPH 139,24 s DPH 05/2009 01/650/2015, 650/2015 platca Zahradnikova.SK s.r.o., Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, IČO: 50187309, DIČ: 2120199961, IČ DPH: 01/650/2015, 5.9.2018 právne služby 05/2018 198,00 s DPH SK2120199961 (do 650/2015 30.06.2017: Šancová 48, 811 05 Bratislava) (od 10.03.2017 platca Zahradnikova.SK s.r.o., Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, IČO: 50187309, DIČ: 2120199961, IČ DPH: 01/650/2015, 5.9.2018 právne služby 06/2018 549,00 s DPH SK2120199961 (do 650/2015 30.06.2017: Šancová 48, 811 05 Bratislava) (od 10.03.2017 platca Orange Slovensko, a.s., mesačný poplatok za pripojenie na 01/04/2018, Metodova 8, 821 08 5.9.2018 649,20 s DPH internet Žehrianska 09/2018 4/2018 Bratislava, IČO: 35697270 Prevencia a zdravie s.r.o., Záporožská 12, 851 01 Bratislava, IČO: 36756113 (nie preventívne lekárske prehliadky zam. 5.9.2018 je platcom (do vo vzťahu k práci 24,00 649/2015 19.04.2018: Holubyho 14, 811 03 Bratislava) Diners Club CS, s.r.o., Nám. uhrada transakcií firemných kariet Slobody 11, 811 06 Bratislava, 7.9.2018 (úhrady zrealizované v 08/2018): 941,95 s DPH DPH 12% IČO:35757086 ubytovanie BUDOVA s.r.o., Račianska nájomné + služby súvisiace s nájmom 109/B, 831 02 Bratislava, IČO: 10.9.2018 za 08/2018 35826665 473,28 s DPH 2/2018 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 04/11/2011, 816 47 Bratislava 1, IČO: 10.9.2018 odber el. energie Žehrianska 08/2018 880,57 s DPH 11/2011 36677281 zúčtovanie záloh. platby za dodávku 5.9.2018 tepel. energie Žehrianska 08/2018 - NEDOPLATOK 93,17 s DPH 04/2016 ) BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra, IČO: 7.9.2018 ochrana objektu Žehrianska 08/2018 1 886,76 s DPH 6/2017 47/2017 36528170 (oslobod. od záloha uhradená na zák. ZF 13/2018 12 z 27

230/2018 Krasovského 14, 851 01 Bratislava, IČO: 31337147 (do 15.06.2018: Apollo II, Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava) 10.9.2018 čiastková faktúra č. 34 26 004,00 s DPH 11/2016 231/2018 232/2018 233/2018 234/2018 235/2018 236/2018 237/2018 238/2018 239/2018 240/2018 241/2018 242/2018 243/2018 244/2018 245/2018 ADVAL spol. s r. o., Tomášikova 12571/50C, 831 02 Bratislava - Nové Mesto, IČO: 45001154 O2 Business Services, a. s., Bratislava, IČO: 50087487 Zahradnikova.SK s.r.o., Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, IČO: 50187309, DIČ: 2120199961, IČ DPH: SK2120199961 (do 30.06.2017: Šancová 48, 811 05 Bratislava) (od 10.03.2017 platca Juraj Lehotský - DOMPtronic, Bratislava, IČO: 17401585 (do 14.07.2015: Juraj Lehotský Megami-JL-DOMPtronic, Bratislava) Ľuboš Ryba - požiarny technik, Budatínska 11, 851 05 Bratislava, IČO: 34887776 EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38/495, 040 11 Košice, IČO: 44031483 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 SYSKOS, s.r.o., Kúpeľná 3, 811 02 Bratislava, IČO: 35849517 11.9.2018 11.9.2018 12.9.2018 poradenské služby v oblasti VO 08/2018 mobilné telefóny NÚCEM - hlasové a nehlasové služby za obdobie 01.08.2018-31.08.2018 pevná linka Žehrianska 01.08. - 31.08.2018 330,00 s DPH 5/2016 432,55 s DPH 361,20 s DPH 12.9.2018 právne služby 07/2018 198,00 s DPH 13.9.2018 13.9.2018 13.9.2018 14.9.2018 20.9.2018 preprava balíkov pre potreby MS 2017/2018 komplená starostlivosť, servis, poradenská a konzultačná činnosť pre zabezpečenie funkčnosti telekom. zariadení 07/2018 revízia prenosných hasiacich prístrojov a hydrantov výkon ND nad ochranou OÚ + whistleblowing 08/2018 preddavok na výplatné za podanie zásielok na pošte (100,00 s 01/01/18/2016, 01/18/2016, 18/2016 01/17/2016, 17/2016 01/650/2015, 650/2015 25/2018, 20/2017 282,32 s DPH 642/2015 216,00 s DPH 9/2018 80,30 s DPH 45/2018 145,44 s DPH 1/2017, 2/2017 0,00 s DPH Povolenie č. 88/2008-RPCBA, 236/2015/AMBAT T-ORKZ ID 77/2018; DPH 0% 21.9.2018 preprava balíkov pre potreby PISA 4,69 s DPH 642/2015 24.9.2018 20.9.2018 25.9.2018 ref. pomernej časti nákladov na energie v bezodplatne vypožičaných nebyt. 10/2018 nákup PHM do služobných vozidiel + umytie 09/2018 preprava balíkov pre potreby MS 2017/2018 27.9.2018 nákup hygienických potrieb 203,04 s DPH 27.09.2018, 01.10.2018 poplatok za správu domény na obdobie 1 roka 136,31 1/2018 137,53 s DPH 05/2009 187,82 s DPH 642/2015 01/12/2016, 12/2016 49/2018 12,00 s DPH 05/2008 48/2018 246/2018 DOXX Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000 28.9.2018 odber 920 ks stravných lístkov - zľava 3 274,92 s DPH 02/07/2017, 01/07/2017, 7/2017 247/2018 248/2018 249/2018 250/2018 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124 HANNA, s.r.o., Čalovec 96, 946 02 Čalovec, IČO: 44000855 HANNA, s.r.o., Čalovec 96, 946 02 Čalovec, IČO: 44000855 1.10.2018 1.10.2018 nákup PHM do služobných vozidiel + umytie 09/2018 preddavok na výplatné za podanie zásielok na pošte (150,00 s 329,70 s DPH 05/2009 Povolenie č. 0,00 s DPH 88/2008-RPCBA, 236/2015/AMBAT T-ORKZ ID 78/2018; DPH 0% 1.10.2018 kontrola EPS 228,00 s DPH 17/2012 1.10.2018 kontrola PSN a PTV 258,00 s DPH 13/2012 13 z 27

251/2018 252/2018 253/2018 254/2018 ) Juraj Lehotský - DOMPtronic, Bratislava, IČO: 17401585 (do 14.07.2015: Juraj Lehotský Megami-JL-DOMPtronic, Bratislava) Krasovského 14, 851 01 Bratislava, IČO: 31337147 (do 15.06.2018: Apollo II, Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava) EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38/495, 040 11 Košice, IČO: 44031483 3.10.2018 3.10.2018 zúčtovanie záloh. platby za dodávku tepel. energie Žehrianska 09/2018 - NEDOPLATOK komplená starostlivosť, servis, poradenská a konzultačná činnosť pre zabezpečenie funkčnosti telekom. zariadení 08/2018 80,52 s DPH 04/2016 záloha uhradená na zák. ZF 14/2018 216,00 s DPH 9/2018 5.10.2018 čiastková faktúra č. 35 26 004,00 s DPH 11/2016 8.10.2018 výkon ND nad ochranou OÚ + whistleblowing 09/2018 145,44 s DPH 1/2017, 2/2017 BONUL, s.r.o., Novozámocká 255/2018 224, 949 05 Nitra, IČO: 8.10.2018 ochrana objektu Žehrianska 09/2018 1 876,80 s DPH 6/2017 47/2017 36528170 256/2018 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 8.10.2018 mesačný poplatok za pripojenie na internet Žehrianska 10/2018 649,20 s DPH 01/04/2018, 4/2018 257/2018 Prevencia a zdravie s.r.o., Záporožská 12, 851 01 Bratislava, IČO: 36756113 (nie je platcom (do 19.04.2018: Holubyho 14, 811 9.10.2018 preventívne lekárske prehliadky zam. vo vzťahu k práci 36,00 649/2015 258/2018 O2 Business Services, a. s., Bratislava, IČO: 50087487 9.10.2018 pevná linka Žehrianska 01.09. - 30.09.2018 361,30 s DPH 01/17/2016, 17/2016 259/2018 9.10.2018 mobilné telefóny NÚCEM - hlasové a nehlasové služby za obdobie 01.09.2018-30.09.2018 455,68 s DPH 01/01/18/2016, 01/18/2016, 18/2016 260/2018 261/2018 262/2018 263/2018 264/2018 265/2018 266/2018 267/2018 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1, IČO: 36677281 BUDOVA s.r.o., Račianska 109/B, 831 02 Bratislava, IČO: 35826665 EXAM testing, spol. s r.o., Vranovská 6, 851 01 Bratislava, IČO: 35891726 EXAM testing, spol. s r.o., Vranovská 6, 851 01 Bratislava, IČO: 35891726 BSP Sizar, s. r. o., K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava, IČO: 31401813 Juraj Lehotský - DOMPtronic, Bratislava, IČO: 17401585 (do 14.07.2015: Juraj Lehotský Megami-JL-DOMPtronic, Bratislava) Educational Testing Service Global B.V. ("ETS Global"), 43-45 rue Taitbout, 75009 Paris, France, SIREN: 480 969 591, VAT NUMBER: FR29480969591 10.10.2018 odber el. energie Žehrianska 09/2018 845,76 s DPH 11.10.2018 16.10.2018 16.10.2018 10.10.2018 17.10.2018 17.10.2018 nájomné + služby súvisiace s nájmom za 09/2018 poplatok za účasť zam. a konferencii "EDUMETRIA" dňa 08.11.2018 (25,00 s poplatok za účasť zam. a konferencii "EDUMETRIA" dňa 08.11.2018 (25,00 s čiastková faktúra č. 3 za tech. zabezpečenie EČ MS 2017/2018 a pilotných testovaní na SŠ komplená starostlivosť, servis, poradenská a konzultačná činnosť pre zabezpečenie funkčnosti telekom. zariadení 09/2018 nákup PHM do služobných vozidiel + umytie 10/2018 04/11/2011, 11/2011 473,28 s DPH 2/2018 0,00 s DPH 0,00 s DPH 26.10.2018 nákup licencií 9 125,00 s DPH (oslobod. od uhradená na zák. ZF 17/2017 uhradená na zák. ZF 16/2018 2 389,16 s DPH 10/2017 216,00 s DPH 9/2018 171,79 s DPH 05/2009 59/2018- PIAAC el. 20% DPH (1825,00 ) odviedol NÚCEM (ID 101/2018); výsledná suma = 10950,00 268/2018 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700 10.10.2018 ročné HP SMV 1 382,44 s DPH 01/1553/2014, 1553/2014 + žiadosť o ukončenie HP MAZDA 323 DPH 0% 14 z 27

269/2018 270/2018 271/2018 272/2018 273/2018 274/2018 275/2018 276/2018 277/2018 278/2018 279/2018 280/2018 281/2018 282/2018 283/2018 284/2018 285/2018 286/2018 287/2018 Education, s. r. o., Mlynarovičova 10, 851 03 Bratislava, IČO: 35741058 smartcad s.r.o., Čajakova 19, 811 05 Bratislava, IČO: 44743289 DOXX Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000 OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development), Programme, Budget and Financial Management Service - Treasury Division, 2 Rue André-Pascal, 75775 Paris Cede 16, France ) EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38/495, 040 11 Košice, IČO: 44031483 NUPSESO, a.s., Golianova 42, 949 01 Nitra, IČO: 36525791 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 Prevencia a zdravie s.r.o., Záporožská 12, 851 01 Bratislava, IČO: 36756113 (nie je platcom (do 19.04.2018: Holubyho 14, 811 03 Bratislava) BUDOVA s.r.o., Račianska 109/B, 831 02 Bratislava, IČO: 35826665 TOP HOTELS GROUP a.s., Blažimská 1781/4, 14900 Praha 4 - Chodov, Česká republika, IČO: 26443392 (prevádzka: TOP HOTEL PRAHA, Blažimská 1781/4, 14900 Praha 4 - Chodov, ČR) ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1, IČO: 36677281 BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra, IČO: 36528170 MULTIMEX - PRODUKT s r.o., Kulíškova 15, 821 08 Bratislava, IČO: 31320040 MULTIMEX - PRODUKT s r.o., Kulíškova 15, 821 08 Bratislava, IČO: 31320040 MULTIMEX - PRODUKT s r.o., Kulíškova 15, 821 08 Bratislava, IČO: 31320040 26.10.2018 služby v oblasti BOZP (528,00 s 0,00 s DPH 29.10.2018, 02.11.2018 31.10.2018 2.11.2018 upgrade Kerio Control + Kerio Web Filter + SWM ref. pomernej časti nákladov na energie v bezodplatne vypožičaných nebyt. 11/2018 nákup PHM do služobných vozidiel 10/2018 2.11.2018 odber 860 ks stravných lístkov - zľava 3 061,34 s DPH 2.11.2018 29.10.2018 5.11.2018 05.11.2018, 06.11.2018 6.11.2018 7.11.2018 7.11.2018 8.11.2018 8.11.2018 nákup spotrebného materiálu do kopírovacieho zariadenia RICOH Aficio (tonery) poplatok za účasť na realizácii štúdie OECD TALIS zúčtovanie záloh. platby za dodávku tepel. energie Žehrianska 10/2018 - PREPLATOK - DOBROPIS výkon ND nad ochranou OÚ + whistleblowing 10/2018 čiastková faktúra č. 1 za technickú a logistickú realizáciu NT na ZŠ - T5-2017 mesačný poplatok za pripojenie na internet Žehrianska 11/2018 preventívne lekárske prehliadky zam. vo vzťahu k práci nájomné + služby súvisiace s nájmom za 10/2018 ubytovanie v termíne 04.-07.11.2018 za účelom účasti na 46th Meeting of the PGB (210,00 s v nadväznosti na 5/2018 57/2018 uhradená na zák. ZF 20/2018 1 344,00 s DPH 54/2018 136,31 1/2018 287,68 s DPH 05/2009 02/07/2017, 01/07/2017, 7/2017 5 040,00 s DPH 654/2015 57/2018_2 24 178,00 kontrakt s MŠVVa Š SR -37,55 s DPH 04/2016 záloha uhradená na zák. ZF 15/2018 145,44 s DPH 1/2017, 2/2017 51 791,86 s DPH 13/2018 649,20 s DPH 9.11.2018 odber el. energie Žehrianska 10/2018 912,59 s DPH 09.11.2018 - chybná; 16.11.2018 06.11.2018 - chybná; 04.12.2018 08.11.2018 - chybná; 04.12.2018 09.11.2018 - chybná; 04.12.2018 Bratislava, IČO: 31320040 04.12.2018 01/04/2018, 4/2018 24,00 649/2015 473,28 s DPH 2/2018 (oslobod. od 0,00 s DPH DPH 15% 04/11/2011, 11/2011 ochrana objektu Žehrianska 10/2018 2 003,28 s DPH 6/2017 47/2017 výmena a prezutie kolies SMV 50,44 s DPH výmena kolies SMV 34,36 s DPH výmena kolies SMV 19,92 s DPH 8/2018 + cenová ponuka 8/2018 + cenová ponuka cenová ponuka; 8/2018 58/2018 58/2018_2 58/2018_2 15 z 27

288/2018 289/2018 290/2018 291/2018 292/2018 293/2018 294/2018 295/2018 296/2018 297/2018 298/2018 299/2018 300/2018 301/2018 302/2018 303/2018 304/2018 305/2018 OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development), Programme, Budget and Financial Management Service - Treasury Division, 2 Rue André-Pascal, 75775 Paris Cede 16, France Krasovského 14, 851 01 Bratislava, IČO: 31337147 (do 15.06.2018: Apollo II, Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava) LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Gavlovičova 9, 040 17 Košice, IČO: 00692069 O2 Business Services, a. s., Bratislava, IČO: 50087487 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124 MULTIMEX - PRODUKT s r.o., Kulíškova 15, 821 08 Bratislava, IČO: 31320040 Ing. Pavol Regina - "REGINA", Hattalova 12, 831 00 Bratislava, IČO: 11636653 Juraj Lehotský - DOMPtronic, Bratislava, IČO: 17401585 (do 14.07.2015: Juraj Lehotský Megami-JL-DOMPtronic, Bratislava) Disig, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, IČO: 35975946 Krasovského 14, 851 01 Bratislava, IČO: 31337147 (do 15.06.2018: Apollo II, Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava) DOXX Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000 Websupport, s.r.o., Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava, IČO: 36421928 EDOS-PEM, s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava, IČO: 36287229 09.11.2018 - e-mail, 14.11.2018 - poštou 12.11.2018 poplatok za účasť na realizácii štúdie OECD PISA mobilné telefóny NÚCEM - hlasové a nehlasové služby za obdobie 01.10.2018-31.10.2018 50 014,00 439,31 s DPH kontrakt s MŠVVa Š SR 01/01/18/2016, 01/18/2016, 18/2016 12.11.2018 čiastková faktúra č. 36 26 004,00 s DPH 11/2016 14.11.2018 15.11.2018 16.11.2018 16.11.2018 20.11.2018 Upgrade bezpečnostného SW balíka ESET na obdobie 1 roka pevná linka Žehrianska 01.10. - 31.10.2018 refundácia prevádzkových nákladov (zrážky - hlavná budova Žehrianska 9) vyúčtovanie k 31.12.2017 refundácia prevádzkových nákladov (zrážky - hlavná budova Žehrianska 9) vyúčtovanie k 12.09.2018 preddavok na výplatné za podanie zásielok na pošte (500,00 s 1 996,80 s DPH 55/2018 361,29 s DPH 01/17/2016, 17/2016 99,90 227,25 0,00 s DPH 20.11.2018 servisný zásah na SMV 652,00 s DPH 21.11.2018 21.11.2018 nákup prípravku na umývanie podláh (doprava zadarmo) komplená starostlivosť, servis, poradenská a konzultačná činnosť pre zabezpečenie funkčnosti telekom. zariadení 10/2018 Povolenie č. 88/2008-RPCBA, 236/2015/AMBAT T-ORKZ cenová ponuka; 8/2018 62/2018_2 ID 91/2018; DPH 0% 78,30 s DPH 68/2018 el. 216,00 s DPH 9/2018 21.11.2018 nákup tokenov + osobný odber 201,02 s DPH 72/2018 21.11.2018 čiastková faktúra č. 37 24 864,00 s DPH 11/2016 18.10.2018 23.10.2018 21.11.2018 spätný odber 53 ks stravných lístkov - zľava nákup SSL certifikátu pre domenu (196,80 s účasť na seminári "Novela zákona o finančnej kontrole a audite" v termíne 21.11.2018 (79,00 s -183,36 s DPH Zahradnikova.SK s.r.o., Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, IČO: 50187309, DIČ: 2120199961, IČ DPH: SK2120199961 (do 22.11.2018 právne služby 08/2018 198,00 s DPH 30.06.2017: Šancová 48, 811 05 Bratislava) (od 10.03.2017 platca Zahradnikova.SK s.r.o., Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, IČO: 50187309, DIČ: 2120199961, IČ DPH: SK2120199961 (do 22.11.2018 právne služby 09/2018 198,00 s DPH 30.06.2017: Šancová 48, 811 05 Bratislava) (od 10.03.2017 platca 02/07/2017, 01/07/2017, 7/2017 0,00 s DPH 56/2018 el. 0,00 s DPH 01/650/2015, 650/2015 01/650/2015, 650/2015 uhradená na zák. ZF 18/2018 ID 95/2018 16 z 27

306/2018 307/2018 308/2018 309/2018 310/2018 311/2018 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 realshop.sk, s.r.o., Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava, IČO: 50262131 (www.realshop.sk) Mgr. Martin Merc MENZURAL, Čárskeho 3541/2, 841 04 Bratislava, IČO: 32639287 (do 01.12.2015: Veterná 1291/2, 900 31 Stupava) NUPSESO, a.s., Golianova 42, 949 01 Nitra, IČO: 36525791 DOXX Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000 Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 312/2018 Košice, IČO: 36212466 (logistický sklad: Tomášikova 37, 040 01 Košice) 313/2018 314/2018 315/2018 316/2018 BUDOVA s.r.o., Račianska 109/B, 831 02 Bratislava, IČO: 35826665 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 DIAMOND HOTELS SLOVAKIA, s.r.o., Hodžovo nám. 2, 816 25 Bratislava, IČO: 35838833 (prevádzka: Hotel Crowne Plaza, Hodžovo nám. 2, 816 25 Bratislava) MULTIMEX - PRODUKT s r.o., 317/2018 Kulíškova 15, 821 08 Bratislava, IČO: 31320040 Profesia, spol. s.r.o., Pribinova 19, 811 09 318/2018 Bratislava, IČO: 35800861 (do 30.09.2017: Pribinova 25, 811 09 Bratislava) 319/2018 320/2018 321/2018 322/2018 323/2018 324/2018 325/2018 326/2018 Krasovského 14, 851 01 Bratislava, IČO: 31337147 (do 15.06.2018: Apollo II, Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava) HANNA, s.r.o., Čalovec 96, 946 02 Čalovec, IČO: 44000855 HANNA, s.r.o., Čalovec 96, 946 02 Čalovec, IČO: 44000855 ACCESS, spol. s r.o., Račianska 109/B, 831 02 Bratislava, IČO: 31331386 BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra, IČO: 36528170 Krasovského 14, 851 01 Bratislava, IČO: 31337147 (do 15.06.2018: Apollo II, Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava) Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700 22.11.2018 nákup kancelárskych potrieb 120,00 s DPH 23.11.2018 27.11.2018 28.11.2018 nákup tašiek na NB + doprava (122,20 s realizácia nahrávok k testom a prenájom nahrávacieho štúdia čiastková faktúra č. 2 za technickú a logistickú realizáciu NT na ZŠ - T5-2018 30.11.2018 odber 800 ks stravných lístkov - zľava 2 847,76 s DPH 3.12.2018 nákup PHM do služobných vozidiel 11/2018 01/12/2016, 12/2016 0,00 s DPH 73/2018 el. 75/2018 ID 102/2018 8 190,00 s DPH 57/2017 31 815,89 s DPH 13/2018 02/07/2017, 01/07/2017, 7/2017 333,84 s DPH 05/2009 3.12.2018 nákup UPS + doprava (967,64 s 0,00 s DPH 76/2018 el. 4.12.2018 nájomné + služby súvisiace s nájmom za 11/2018 5.12.2018 nákup hygienických potrieb 1 385,04 s DPH 5.12.2018 30.11.2018, 05.12.2018 mesačný poplatok za pripojenie na internet Žehrianska 12/2018 nájom konferenčných priestorov s technickým vybavením a cateringové služby v termíne 28.11. 29.11.2018 pre potreby organizácie 5. Medzinárodnej konferencie PIAAC 473,28 s DPH 2/2018 649,20 s DPH 01/12/2016, 12/2016 01/04/2018, 4/2018 20 692,00 s DPH 6.12.2018 servisný zásah na SMV 624,01 s DPH 6.12.2018 predplatné balíka služieb zverejňovania pracovných pozícii cenová ponuka; 8/2018 ZF 24/2018 (oslobod. od 70/2018 71/2018- PIAAC 85/2018 682,80 s DPH el. 6.12.2018 čiastková faktúra č. 38 9 324,00 s DPH 11/2016 7.12.2018 kontrola EPS 228,00 s DPH 17/2012 7.12.2018 servis systému EPS 100,80 s DPH 17/2012 79/2018_2 7.12.2018 nákup batérií do UPS + doprava zadarmo 10.12.2018 ochrana objektu Žehrianska 11/2018 2 045,52 s DPH 3 161,04 s DPH 78/2018 01/06/2017, 6/2017 47/2017 10.12.2018 čiastková faktúra č. 39 26 004,00 s DPH 11/2016 10.12.2018 ref. pomernej časti nákladov na energie v bezodplatne vypožičaných nebyt. 12/2018 12.12.2018 ročné PZP SMV 195,49 s DPH 136,31 1/2018 02/1552/2014_C 5 (8060113870), 01/1553/2014, 1552/2014 DPH 0% 17 z 27