(Microsoft Word - j\372n 2015_faktury.doc)

Podobné dokumenty
(Microsoft Word - janu\341r 2016_faktury.doc)

Microsoft Word - september 2015_faktury.doc

(Microsoft Word - okt\363ber 2015_faktury.doc)

(Microsoft Word - febru\341r _faktury.doc)

Popis fakturovaného plnenia Hodnota faktúry plnenia s DPH v Identifikácia so zmluvou Identifikácia s objednávkou Dátum doručenia faktúry Dodávateľ Adr

Microsoft Word - december 2013_faktury.doc

Č. faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota faktúry plnenia s DPH v Identifikácia so zmluvou Identifikácia s objednávkou Dátum doručenia faktúry Do

Č. obj. Popis objednaného plnenia Hodnota objednanéh o plnenia Bez DPH v Identifikácia so zmluvou Dátum vyhotovenia objednávky Dodávateľ Adresa dodáva

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa

Č. obj. Popis objednaného plnenia Hodnota objednaného plnenia s DPH v Identifikácia so zmluvou Dátum vyhotovenia objednávky Dodávateľ Adresa dodávateľ

a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763

Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Zoznam faktúr s položkami a údajmi z faktúr

ZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č

Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

Zoznam faktúr 2018 (3)

OBEC KÚTY,OBECNÝ ÚRAD , 12: , KÚTY, NAM. RADLINSKÉHO 981 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť sto

Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH FAKTÚRY - APRÍL 2013 Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Obchodné meno

VOZUS04

faktury_

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan

Spojená škola internátna , 8: , Tornaľa, Mierová 49 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod

DataWindow

Základná škola Komenského 6, Sobrance IČO Kniha dodávateľských faktúr august 2014 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. zm

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra

Materská škola , 12: , Nemšová, Odbojárov 177/8A IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl

Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného

Objednávky tovarov, služieb a prác

,,BORINKA" 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2,

Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100, Elektrická energia - MŠ

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

faktury_

ZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo objednávky Dátu

MH Invest, s.r.o. - Dodávateľské faktúry za rok 2019 Interné č. Dodávateľ Sídlo dodávateľa IČO č. faktúry dodávateľa Dátum prijatia Celková suma v fak

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2019 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno

Číslo objednávky / Č. zmluvy* / Z _ Z / Z _ Z Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A

Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného pl

KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2017 Číslo podľa IČO Celková Dátum Suma Dátum Dátum Meno Číslo dodávateľa Dodávateľ Adresa dodávateľa dodávateľa Popis

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

OC Id_dokladu Dtyp_dokladu Cislo_dokladu Datum_vyhotovenia Variabilny_symbol Obnos_dokladu Nazov_partnera ,68 Sl

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Stredná odborná škola veterinárna Drážovská 14, Nitra Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A

DataWindow

Organizác Gymnázium,Jablonská 301/5,Myjava Adresa : Jablonská 301/5,90701 Myjava, Myjava, IČO : Druh PLP Číslo PLP Zaevidovaný BÚ debet

Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037, ,80 2/2018 Inzerát do nov

Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV

Objednavky a faktury komplet.xlsx

Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady

FA2015.xlsx

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2004 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informa

Strana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 P.č. Zákazka z finančného hľadiska Predmet zákazky Úspešný uchádzač Ponuková cena s DPH v Najvyšši

Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308,

data.txt

Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:

Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ

DataWindow

Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj

Microsoft Word - Faktúry 2011.doc

Microsoft Word - obj_knihy_ 2019_zoznam

Spojená škola , 12: , Dobšiná, Nová 803 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce vo štvrtom štvrťroku 2014 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č.

dokf/fa_ms_14.xls

Základná škola Kriváň , 16: , Kriváň č.435, Kriváň č.435 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť st

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DÚBRAVKA Žatevná 2, Bratislava podľa rozdeľovníka Váš list /zo dňa Naše číslo Vybavuje / linka v Bratislave

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro

WEB-faktury xlsx

Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod

Zoznam dodávate¾ských faktúr-web 2012

Zverejňovanie informácií o znečisťovaní životného prostredia podľa 33a zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov a vyhlá

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky:

Základná umelecká škola Liptovský Hrádok Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor

ZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

číslo faktúry popis celková hodnota faktúry bez celková hodnota faktúry s faktúra na základe zmluvy faktúra na základe objednávky DPH DPH názov/meno a

Prepis:

dodávateľa Z00152015 /356 Z00162015 03262015/ 355 Zálohová platba za predplatné Online knižnica smernice pre nepodnikateľské organizácie Zálohová platba na dodávku tepelnej energie za obdobie 06/2015 155,52 - OST-15-111 02.06.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo 10 060,00 010431099-02.06.2015 Bratislavská teplárenská, a.s. Konferenčný poplatok 480,00 - - 02.06.2015 GEMO sp. Z.o.o. Železničiarska 13 811 04 Bratislava Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava Ul. Wielopole 4 31-072 Krakow POLAND 35730129 35823542 gemo 03272015/ 357 Stravné poukážky na 06/2015 v počte 679 ks 2 376,50 02170008-02.06.2015 DOXX Stravné lístky spol. Kálov 356 010 01 Žilina 36391000 03282015/ 358 Kalibrácia pojazdných etalónových zariadení HE pre LPG, malé vozíky 1 121,40 - OST-15-055 02.06.2015 Český metrologický institut Okružní 31 638 00 Brno 00177016 03292015/ 360 Prenájom osobných dozimetrov za obdobie 05/2015 31,27 01025013-03.06.2015 Slovenská legálna metrológia, n.o. Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica 37954521 03302015/ 359 Prenájom 33 ks tlakových fliaš na špeciálne plyny za 05/2015 444,54 05560013-03.06.2015 AIR PRODUCTS Slovakia, Mlynské Nivy 74 821 05 Bratislava 35755326 03312015/ 361 Preprava zásielok v tuzemsku a zahraničí za mesiac 05/2015 (1.5.2015 15.5.2015) 23,30 03873009-03.06.2015 ReMax Courier Service. Cikkerova 2 841 05 Bratislava 35825456 03322015/ 362 Internet Optika 10 Mbit/s za obdobie 01.06.2015 30.6.2015 324,00 04810014-04.06.2015 SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava 35680202 03332015/ 363 Odber PHM, materiálu a služieb prostredníctvom odberových kariet Slovnaft 16.5.-31.5.2015 927,32 01370006-04.06.2015 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 31322832

a 03342015/ 364 Spiatočná letenka Viedeň Berlín, 22.6.2015 23.6.2015, Ing. Máriássy 178,21 - OST-15-112 04.06.2015 CK MALKO POLO, Nám.M.R.Štefánika 936 03352015/ 365 Spiatočná letenka Viedeň Madrid, 9.6.2015 11.6.2015, Ing. Slučiak 270,73 - OST-15-113 04.06.2015 CK MALKO POLO, Nám.M.R.Štefánika 936 03362015/ 366 Nákup stravných poukážok na obdobie 06/2015 v počte 506 ks 1 771,00 01210015 OST-15-110 04.06.2015 SEBA, Senator Banquets Saratovská 2/A 840 02 Bratislava 35715782 03372015/ 367 Denné a dodatkové nájpomné oceľových fliaš v počte 26 ks za obdobie 1..5.2015 31.5.2015 368,64 05660013 05460013-05.06.2015 Messer Tatragas, spol. Chalúpkova 9 819 44 Bratislava 00685852 03382015/ 368 obdobie od 1.5.2015 do 30.6.2015 1 064,53 04810014-05.06.2015 SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava 35680202 03392015/ 369 Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie 05/2015-149,55 10431099 10421099-05.06.2015 Bratislavská teplárenská, a.s. Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava 35823542 03402015/ 370 Nákup materiálu: Etikety Print, rozmer 210x297 mm, (100 hárkov) zelené, červené, žlté 79,33 - MTZ-15-056 05.06.2015 ŠEVT, a.s. Plynárenská 6 31331131 03412015/ 372 Nákup materiálu: Čítačka čiarových kódov Motorola LI4278 308,40 - INV-15-001 08.06.2015 J M S solid trade spol. Ľ.Štúra 1061 960 01 Zvolen 00615579 03422015/ 374 Výkon strážnej služby za mesiac 05/2015 (31 dníx24 hodx2 osoby) 8 035,20 05970013-08.06.2015 SLOVAKIA SECURITY, spol. Odborárska 3 830 03 Bratislava 35691034 03432015/ 375 Odplata za užívanie nebytových priestorov v objekte I za obdobie 1.6.2015 30.6.2015 957,58 03390005-08.06.2015 BIONT, a.s. Karloveská 63 842 29 Bratislava 35917571

a 300062015 /189 03442015/ 373 03452015/ 377 03462015/ 379 Modul majetok, pod modul inventarizácie pomocou ČK, implementačné práce Činnosť interných audítorov v akreditovaných skúšobných a kalibračných laboratóriách Úhrada transakcií prostredníctvom firemných kariet Diners Club za 05/2015 BVS Vodné a stočné za obdobie 1.5.2015 31.5.2015 11 820,00 02670014 INV-15-001 24.03.2015 J M S solid trade spol. Ľ. Štúra 1061/27 960 01 Zvolen 252,00 - OST-15-093 08.06.2015 SNAS Karloveská 63 842 55 Bratislava 41,90 05470004-08.06.2015 Diners Club Slovakia, Námestie Slobody 11 811 06 Bratislava 2 097,49 04490004 03231099 Dodatok 257-08.06.2015 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava 00615579 30809673 35757086 35850370 03472015/ 380 BVS zrážková voda za obdobie od 1.5.2015 do 31.5.2015 357,22 04490004-08.06.2015 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava 35850370 03482015/ 381 Nájomné za fľaše na špeciálne technické plyny za obdobie 05/2015 158,47 - OST-15-114 08.06.2015 Linde Gas, k.s. Tuhovská 3 831 06 Bratislava 31373861 03492015/ 382 Oprava snímača detektora úniku plynu (DPH3) 241,16 - OST-15-057 08.06.2015 REFLOW, spol. Nákovná 24 821 06 Bratislava 35683911 03502015/ 383 Nákup materiálu: Meracia prípojka STAUFF vrátane nerezovej krytky, SKK 12-G1/8-PC-V4A 513,96 - MTZ-15-051 08.06.2015 BIBUS SK, Trnavská cesta 31 949 01 Nitra 36534749 03512015/ 384 Darčekové predmety pre delegátov EURAMET GA 768,00 - MTZ-15-057 08.06.2015 Gustos, Šoltésovej 12 811 08 Bratislava 45303444 03522015/ 386 Spiatočná letenka Viedeň Paríž, 14.6.2015 16.6.2015, Ing. Peter Pavlásek 259,18 - OST-15-115 10.06.2015 CK MALKO POLO, Nám.M.R.Štefánika

a 03532015/ 387 Spiatočná letenka Viedeň- Kyjev, 16.6.2015 19.6.2015, RNDr. Roman Fíra 383,46 - OST-15-116 10.06.2015 CK MALKO POLO, Nám.M.R.Štefánika 03542015/ 388 Poplatok za účasť na Workshope TC-T NOTED 3-6.5 2015, Príkaz na cestu 125,00 - Príkaz č.39 10.06.2015 Federal Public Service Economy Boulevard du Roi Albert II 1000 Brussels Belgium 400003929 03552015/ 389 Správa a údržba IS za 05/2015 2 940,00 00610015-10.06.2015 Net Task, Šafárikovo námestie 1 811 02 Bratislava 36701262 03562015/ 390 Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 05/2015 5 087,48 05070014-11.06.2015 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 36677281 03572015/ 393 obdobie 05/2015 657,46 13370009-11.06.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 35763469 03582015/ 394 Telekomunikačné služby 01.05.2015 31.05.2015 65,45 13370009-11.06.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 35763469 03592015/ 395 Telefonika 02 telekomunikačné služby za obdobie 05/2015 156,19 006370013-D1-11.06.2015 Telefonica O2 Slovakia, Einsteinova 24 851 10 Bratislava 35848863 03602015/ 396 Štvrťročná revízia EPS: za II. štvrťrok 2015 453,67 08131096-11.06.2015 Jozef Marušinec Doľany 460 900 88 Doľany 47068213 03612015/ 397 Vyúčtovenie zálohovej platby za predplatné Online knižnica smernice pre nepodnikateľ.org. 155,52 - OST-15-111 11.06.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Železničiarska 13 811 04 Bratislava 35730129 03622015/ 398 Služby č. 04663014 v rámci projektu ENG 52 SmartGreid II Meracie nástroje pre stabilitu 23 940,00 04663014-15.06.2015 Slovenská technická univerzita Vazovova 5 812 43 Bratislava 00397687

a 03632015/ 400 Poskytnutie pravidelnej lekárskej prehliadky za 05/2015 pre 2 pracovníkov SMU 40,00 01610010-18.06.2015 Team Prevent Santé, Ružinovská 10 820 07 Bratislava 35945249 03642015/ 401 Preprava zásielok v tuzemsku a zahraničí za mesiac 05/2015 (od 16.05.2015 do 31.05.2015) 12,88 03873009-18.06.2015 ReMax Courier Service, Cikkerova 2 841 05 Bratislava 35825456 03652015/ 402 Poskytnutie služby v rámci projektu ENG 63 GridSens v zmysle čl.iiizmluvy o poskyt.slu. 900,00 01760015-18.06.2015 Výskumný ústav spojov, n.o. Zvolenská cesta 20 975 90 Banská Bystrica 37954156 03662015/ 403 Vyhodnocovanie prstových dozimetrov PD/M(4ks) za obdobie 1.5.2015 31.5.2015 23,50 - OST-15-015 18.06.2015 Slovenská legálna metrológia, n.o. Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica 37954521 03672015/ 404 Vyhodnocovanie osobných TL dozimetrov NBG/M (9ks) za obdobie 1.5.2015 31.5.2015 48,38 - OST-15-015 18.06.2015 Slovenská legálna metrológia, n.o. Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica 37954521 03682015/ 405 Odber PHM, materiálu a služieb prostredníctvom odberových kariet Slovnaft 1.6.-15.6.2015 774,46 01370006-24.06.2015 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava 31322832 03692015/ 406 Poskytnutie právnych služieb v zmysle prílohy v rozsahu 30,05 hod. za 05/2015 2 704,50 00710015-24.06.2015 SOUKENÍK - ŠTRPKA Šoltésovej 14 811 08 Bratislava 36862711 03702015/ 407 Preprava zásielok v tuzemsku a v zahraničí za mesiac 06/2015 (od 1.6.2015 do 15.6.2015) 51,28 03873009-24.06.2015 ReMax Courier Service, Cikkerova 2 841 05 Bratislava 35825456 03712015/ 408 Štvrťročná odborná prehliadka a mazanie výťahov za 2 Q/2015 132,00 00472015-24.06.2015 BARYT Agátová 7/A 841 01 Bratislava 35792175 03722015/ 409 Oprava žalúzií v miestnosti č.201 objekt H 60,00 - OST-15-121 25.06.2015 VENYS Farského 14 851 01 Bratislava 44761210

a 03732015/ 413 obdobie od 24.06.2015 do 23.7.2015 73,33 00870013 00970013-30.06.2015 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 35697270 03742015/ 414 obdobie od 24.6.2015 do 23.7.2015 127,42 00870013 00970013-30.06.2015 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 35697270 03752015/ 415 obdobie od 24.06.2015 do 23.7.2015 69,26 00870013 00970013-30.06.2015 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 35697270 03762015/ 411 Nájomné za primárny etalón na meranie objemu 9,96 04223002-30.06.2015 Elster Nám. Dr. A.Schweitzera 194 916 01 Stará Turá 31421482 03772015/ 412 Servisná prehliadka a kontrola zariadení chladiacej stanice na únik podľa zákona 286/2009 Z.z. 629,52 - OST-15-097 30.06.2015 INTERKONTAKT, spol. Mierová 129 821 05 Bratislava 17323843