Zoznam povinne zverejňovaných faktúr za tovary, služby a práce (podľa 5b ods. 2, zákona č. 211/2000 Z.z. ) (obdobie ) Číslo faktúry

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Zoznam povinne zverejňovaných faktúr za tovary, služby a práce (podľa 5b ods. 2, zákona č. 211/2000 Z.z. ) (obdobie ) Číslo faktúry"

Prepis

1 DF 0001/ kanc. potreby, tonery, ostatné 273,14 327,77 Lamitec, spol. s r.o. Plynárenská 2, Bratislava DF 0002/ Vizitky Ing. Kvetko 48,00 57,60 IMAGO DESIGN s.r.o. Pavla Horova 18, Bratislava DF 0003/ Brusel - spiatocna letenka, EGAOB, ZN 522,00 SETTOUR SLOVAKIA spol. s r.o. Lazaretská 29, Bratislava DF 0004/ Tonery, DB, LA tlaciaren 289,80 347,76 Lamitec, spol. s r.o. Plynárenská 2, Bratislava DF 0005/ Švantner - Mobilný internet 2 13,92 16,70 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava DF 0006/ Dolakova - mobil 2,53 3,16 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava DF 0007/ Magatova - mobilný internet 13,92 16,70 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava DF 0008/ GR mobil 83,32 99,98 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava DF 0009/ Kupec - mobilný internet 13,92 16,70 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava DF 0010/ Hrnčiar - mobilný internet 13,92 16,70 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava DF 0011/ Kupec - mobilný internet 13,92 16,70 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava DF 0012/ UDVA - mobilný internet 13,92 16,70 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava DF 0013/ UDVA - mobilný internet / 2 13,92 16,70 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava DF 0014/ Farkaš - mobilný internet 13,92 16,70 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava DF 0015/ Vizitky - Ing. Turčanová 40,00 48,00 IMAGO DESIGN s.r.o. Pavla Horova 18, Bratislava DF 0016/ UDVA - mobilný internet / 3 13,92 16,70 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava DF 0017/ Bilská - mobil 17,96 25,56 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava DF 0018/ Omega - Hromadné školenie 40,83 49,00 KROS a.s. A. Rudnaya 21, Žilina DF 0019/ 2.2. nebytových priestorov za mesiac január DF 0020/ 3.2. január DF 0021/ 3.2. IT služby za mesiac január 498,33 598,00 GreaTriX, s.r.o. Cabanova 30, Bratislava DF 0022/ 6.2. UDVA- pevná linka - január 152,07 182,48 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava DF 0023/ 9.2. oblasti PO a BOZP za mesiac január DF 0024/ 9.2. Vzdelávacie služby 37,50 45,00 EDOS-PEM, s.r.o. Tematínska 4, Bratislava DF 0025/ Letenky Abu Dhabi 2ks 999,32 CK MALKO POLO, s.r.o. Nám. M.R. Štefánika 936/38, Myjava DF 0026/ Kreditná karta GR - transakcie 1/ 525,92 Diners Club Slovakia s.r.o. Námestie slobody 11, Bratislava DF 0027/ Právne služby 1 540, ,00 Gritters a spol., s.r.o. Hattalova 12/B, Bratislava DF 0028/ Práce na projekte U2S 1/ DF 0029/ Kancelárske potreby, repre 200,01 240,01 Lamitec, spol. s r.o. Plynárenská 2, Bratislava DF 0030/ Mobilné služby ,89 328,47 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava DF 0031/ Nákup publikácií 165,00 Andra - vzdelávacie centrum n.o. Sídlisko Hanza 315/5, Galanta DF 0032/ IT služby za mesiac február 498,33 598,00 GreaTriX, s.r.o. Cabanova 30, Bratislava DF 0033/ Kufrík Pilot ,00 49,36 Exprestech s.r.o. Hlavná 41, Vinohrady nad Váhom DF 0034/ 1.3. nebytových priestorov za mesiac február 3 597, ,96 Národná banka Slovenska Imricha Karvaša 1, Bratislava DF 0035/ 2.3. UDVA- pevná linka - február 169,50 203,40 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava DF 0036/ 5.3. február DF 0037/ Zverejnenie pracovnej ponuky na portáli 5.3. spoločnosti Profesia, spol.s.r.o. 52,00 62,40 Profesia, spol.s.r.o. Pribinova 25, Bratislava DF 0038/ 7.3. oblasti PO a BOZP za mesiac január DF 0039/ 8.3. Letenka Busan 1 475,00 SETTOUR SLOVAKIA spol. s r.o. Lazaretská 29, Bratislava DF 0040/ 8.3. Doplatok k letenke Busan 32,00 SETTOUR SLOVAKIA spol. s r.o. Lazaretská 29, Bratislava DF 0041/ Odmena advokáta 50,00 60,00 Agner & partners, s.r.o. Špitálska 10, Bratislava DF 0042/ Transakcie firemných kariet Diners Club 140,23 Diners Club Slovakia s.r.o. Námestie slobody 11, Bratislava / 8

2 DF 0043/ Práce na projekte U2S 2/ DF 0044/ Poskytnutie právnych služieb 910, ,00 Gritters a spol., s.r.o. Hattalova 12/B, Bratislava DF 0045/ Členstvo v IFIAR na rok 9 000,00 IFIAR Verein Bundesgasse 18, 3011 Bern, Switzerland DF 0046/ Poplatok za vystavenie bankového potvrdenia na základe žiadosti 15,00 Všeobecná úverová banka, a.s. Krížna 54, Bratislava DF 0047/ Jedálne kupóny 3 076,48 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava DF 0048/ 2.4. Účastnícky poplatok za seminár 75,00 90,00 AGENTÚRA APPOLO, spol. s.r.o. Bazovského 19, Bratislava DF 0049/ 4.4. Poplatok za zmenu termínu letu 300,00 SETTOUR SLOVAKIA spol. s r.o. Lazaretská 29, Bratislava DF 0050/ 4.4. oblasti PO a BOZP za mesiac január DF 0051/ Telekomunikačné služby - marec 141,23 169,48 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava DF 0052/ 3.4. nebytových priestorov za mesiac marec 3 597, ,96 Národná banka Slovenska Imricha Karvaša 1, Bratislava DF 0053/ 4.4. marec DF 0054/ Transakcie firemných kariet Diners Club 197,68 Diners Club Slovakia s.r.o. Námestie slobody 11, Bratislava DF 0055/ Faktúra za služby - obdobie ,83 306,60 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava DF 0056/ Skutočne zhotovené kópie na zariadení AFICO RICOH 375,97 451,16 Impromat-Slov, spol. s.r.o. Koceľova 9, Bratislava DF 0057/ Aktualizácie programu ASPI za rok 719,84 863,81 IURA EDITION, spol. s.r.o. Oravská 17, Bratislava DF 0058/ Poskytovanie právnej pomoci 100,00 120,00 Agner & partners, s.r.o. Špitálska 10, Bratislava DF 0059/ ,00 570,00 Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, Bratislava / DF 0060/ Práce na projekte U2S 3/ DF 0061/ kancelárske potreby, papier 167,80 201,36 Lamitec, spol. s r.o. Plynárenská 2, Bratislava DF 0062/ Občerstvenie - školenie OVD 260,64 Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie 312,77 služby Hodská 1650, Galanta 0022 DF 0063/ Ubytovanie a raňajky 95,78 114,60 AST Odenwald, a.s. Jozefská 23, Bratislava DF 0064/ Faktúra za služby - obdobie ,57 297,08 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava DF 0065/ Konzultácie a školenie 99,00 118,80 KROS a.s. A. Rudnaya 21, Žilina DF 0066/ nebytových priestorov za mesiac apríl Faktúra za služby - obdobie DF 0067/ ,20 218,64 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava DF 0068/ 3.5. Faktúra za ubytovanie a raňajky 47,88 57,30 AST Odenwald, a.s. Jozefská 23, Bratislava DF 0069/ 3.5. oblasti PO a BOZP za mesiac január DF 0070/ 4.5. Myš Logitech MX Performance 3 ks 147,77 177,32 Alza.cz.a.s. Jateční 33, Praha DF 0071/ 7.5. Faktúra za poskytovanie právnych služieb 97,63 JUDr. Ing. Ľubomír Havlík Hattalova 12/B, Bratislava DF 0072/ apríl 4.5. DF 0073/ 9.5. Ubytovanie Regent and Co., spol. s.r.o., Hotel 186,60 Dominika Vlastenecké námestie 3, Bratislava DF 0074/ Paušál za aplikačný servis za obdobie apríl 9.5. DF 0075/ 9.5. Kreditná karta GR - transakcie 4/ 374,88 Diners Club Slovakia s.r.o. Námestie slobody 11, Bratislava DF 0076/ 9.5. Individuálne konzultácie a školenie 70,00 84,00 KROS a.s. A. Rudnaya 21, Žilina / 8

3 DF0077/ Kvalifikovaný certifikát 19,90 23,88 D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. Plynárenská 7/C, Bratislava DF0078/ Realizácia vyhradeného parkovania na ul. Fazu 168,33 202,00 Mobilita servis, spol. s.r.o. Technická 6, Bratislava DF0079/ Kancelárske potreby 187,16 224,59 Lamitec, spol. s r.o. Plynárenská 2, Bratislava DF0080/ ,00 570,00 Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, Bratislava / DF0081/ Poskytovanie právnej pomoci 50,00 60,00 Agner & partners, s.r.o. Špitálska 10, Bratislava DF0082/ Faktúra za mobilné služby - obdobie ,65 271,28 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava DF0083/ Audítorské služby prof. Ing. Anna Baštincová, CSc. Lužná 10, Bratislava /2011 DF0084/ Audítorské služby 1 666, ,00 Ing. Mária Sameková Š. Králika 43, Bratislava / DF0085/ Flash disk Corsair Voyager GT 16 GB 2ks doprava 37,98 45,58 Alza.cz.a.s. Jateční 33, Praha DF0086/ Servisné práce 20,00 24,00 RiN, s.r.o. Mierová 222, Bratislava DF0087/ DF0088/ nebytových priestorov za mesiac máj Materiál a servisné práce pri údržbe počítačovej techniky 9 789, ,88 SEAL IT Services, s.r.o. Topoľová 4, Bratislava DF0089/ ,13 349,36 Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, Bratislava / DF0090/ DF0091/ DF0092/ DF0093/ máj 5.6. Poskytovanie právnej pomoci za mesiac máj 7.6. Služby hotela Akademik, obdobie daň Magistrátu HM SR 171,09 205,31 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava ,00 agner & partners, s.r.o. Špitálska 10, Bratislava ,38 166,26 STU v Bratislave Vazovova 5, Bratislava DF0094/ 7.6. Kupóny CAD-HOC 657,00 658,40 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava DF0095/ DF0096/ Predplatné k sieti prémiových webov Piano Media, 2 prístupy, oblasti PO a BOZP za mesiac máj 65,00 78,00 Piano Media, a.s. Pribinova 25, Bratislava DF0097/ 8.6. Toner DELL RF223, black HC 1815DN 5000 str. 71,84 86,21 Lamitec, spol. s r.o. Plynárenská 2, Bratislava DF0098/ 8.6. Kancelárske potreby 209,33 251,20 Lamitec, spol. s r.o. Plynárenská 2, Bratislava DF0099/ Letenka + ubytovanie 361,67 371,00 SETTOUR SLOVAKIA spol. s r.o. Lazaretská 29, Bratislava DF0100/ Paušál za aplikačný servis za obdobie máj DF 0101/ Faktúra za poskytovanie právnych služieb 97,63 JUDr. Ing. Ľubomír Havlík Hattalova 12/B, Bratislava / DF 0102/ Club 357,64 Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, Bratislava DF0103/ Letenka Brusel 358,00 SETTOUR SLOVAKIA spol. s r.o. Lazaretská 29, Bratislava DF0104/ Office Home and Business 2010, 32bit/x64 Slovak DVD - pre podnikateľov 2 ks, Windows Small Business Server Standard Bit Czech DVD 5+10 Clt 1ks, Windows Professional 7 English VUP DVD 1ks 2 793, ,69 DIGITAL SOLUTIONS, s.r.o. Šándorova 8, Bratislava DF0105/ Ubytovanie Brusel 46,67 56,00 SETTOUR SLOVAKIA spol. s r.o. Lazaretská 29, Bratislava DF0106/ Knižné publikácie 28,41 31,91 SÚVAHA, spol. s r.o. Záhradnícka 95, Bratislava DF0107/ Kancelárske potreby 65,98 79,18 Lamitec, spol. s r.o. Plynárenská 2, Bratislava / 8

4 DF0108/ DF0109/ DFZ0001/ Faktúra za mobilné služby - obdobie ,03 267,44 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava Ubytovanie Hotel Akademik + daň magistrátu HM SR 166,67 208,25 STU v Bratislave Vazovova 5, Bratislava IFRS Foundation IFRS príručky 566,92 1 st Floor, 30 Cannon Street, London EC4M 6XH, United Kingdom DFZ0002/ 1 st Floor, 30 Cannon Street, London eifrs Online Subscription One Year (Start IFRS Foundation EC4M 6XH, United Kingdom ) 200 DF0110/ jedálne kupóny 3 070, ,48 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava DF 0111/ 2.7. Flash disk Corsair Voyager GT 16 GB 19,35 23,22 Alza.cz.a.s. Jateční 33a, Praha DF0112/ jún 3.7. DF0113/ 3.7. nebytových priestorov za mesiac jún DF 0114/ Program OMEGA: Balík podpory (verzia ) + manipulačný poplatok 175,67 210,80 Kros a.s. A. Rudnaya 21, Žilina DF0115/ 4.7. oblasti PO a BOZP za mesiac jún DF0116/ ,97 178,76 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava DF0117/ 9.7. Kancelárske potreby 53,91 64,69 Lamitec, spol. s r.o. Plynárenská 2, Bratislava DF0118/ Paušál za aplikačný servis za obdobie jún 9.7. DF0119/ TREND (31/-30/2013), Profit (17/ /) 61,20 73,44 TREND Representative, s.r.o. Tomášikova 23, Bratislava DF0120/ Penzión &Restaurant GRAND (Larex Kováčska 65-67, Košice (Humenská 5, Ubytovanie dohľad 80,00 100, s.r.o. Košice) Košice) DF0121/ ,00 570,00 Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava / DF0122/ Hospodárske noviny predplatné ,38 281,25 ECOPRESS a.s. Seberíniho 1, Bratislava DF0123/ Club 533,17 Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, Bratislava DF0124/ Mobilný telefón Nokia E5 146,09 175,31 Alza.cz.a.s. Jateční 33a, Praha DF0125/ Skutočne zhotovené kópie na zariadení AFICIO 2045 RICOH 276,30 331,56 Impromat-Slov, spol. s r.o. Koceľova 9, Bratislava DF0126/ Switch TP - LINK TL - SG ,48 212,98 Alza.cz.a.s. Jateční 33a, Praha DF0127/ Faktúra za mobilné služby - obdobie ,10 238,12 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava DF0128/ júl 2.8. DF0129/ 3.8. oblasti PO a BOZP za mesiac júl DF0130/ ,83 170,20 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava DF0131/ 3.8. nebytových priestorov za mesiac júl DF0132/ 8.8. Ubytovanie (medzinárodná konferencia) 156 Slovenská komora audítorov Záhradnícka 62, Bratislava DF0133/ 475,00 570,00 Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava / / 8

5 DF0134/ 9.8. Paušál za aplikačný servis za obdobie júl DF0135/ SWITch TP - LINK TL - SG1005D, Patch kabel Datacom, CAT6, UTP, 0.5m modrý 19,36 23,23 Alza.cz.a.s. Jateční 33a, Praha DF0136/ Club 418,88 Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, Bratislava DF0137/ Passat kontrola, STK, EK 284,90 341,88 BerCar s.r.o. Galvániho 14, Bratislava DF0138/ Zasadnutie EGAOB - spiatočná letenka Brusel 565,00 SETTOUR SLOVAKIA spol. s r.o. Lazaretská 29, Bratislava DF0139/ Samolepiace etikety A4, 105x37 biele 205,10 246,12 REALEX International SK, spol. s r.o. Škultétyho 12, Bratislava DF0140/ Ubytovanie - tuzemská PC 9/ ,32 41,65 Slovenská technická univerzita Vazovova 5, Bratislava DF0141/ Kancelárske potreby 283,83 354,79 Lamitec, spol. s r.o. Plynárenská 2, Bratislava DF0142/ Mobilné služby ,65 225,81 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava DF0143/ IFIAR, spiatočná letenka, Londýn 729,60 912,00 SETTOUR SLOVAKIA spol. s r.o. Lazaretská 29, Bratislava DF0144/ Passat 567TI výmena pneu 104,06 130,07 BerCar s.r.o. Galvániho 14, Bratislava DF0145/ Vypracovanie bezpečnostného projektu 2 750, ,00 EQS Slovakia, spol. s r.o. Furčianska 49, Košice DF0146/ 4.9. august DF0147/ 4.9. parkovacie miesto - dopravné značenie 90,00 108,00 SATES, a.s., Závod Bratislava Domové role 76, Bratislava DF0148/ ,71 178,45 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava DF0149/ 475,00 570,00 Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava / 5.9. DF0150/ Kancelárske potreby 65,40 78,48 Lamitec, spol. s r.o. Plynárenská 2, Bratislava DF0151/ 6.9. PCAOB, spiatočná letenka 4 891, ,18 SETTOUR SLOVAKIA spol. s r.o. Lazaretská 29, Bratislava DF0152/ oblasti PO a BOZP za mesiac august 6.9. DF01523/ 6.9. spiatočná letenka, ,65 134,00 VIP Wings, a.s. Ivánska cesta 30/B, Bratislava DF0154/ 7.9. Poskytovanie právnej pomoci agner & partners, s.r.o. Špitálska 10, Bratislava DF0155/ Club 551,21 Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, Bratislava Spiatočná letenka DF0156/ ubytovanie 604, SETTOUR SLOVAKIA spol. s r.o. Lazaretská 29, Bratislava , 0058 DF0157/ Spiatočná letenka SETTOUR SLOVAKIA spol. s r.o. Lazaretská 29, Bratislava DF0158/ spiatočná letenka SETTOUR SLOVAKIA spol. s r.o. Lazaretská 29, Bratislava Paušál za aplikačný servis za obdobie august DF0159/ nebytových priestorov za mesiac august DF0160/ Faktúra za služby mobilnej siete za obdobie DF0161/ ,43 267,33 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava DF0162/ Kancelárske potreby 94,42 113,30 Lamitec, spol. s r.o. Plynárenská 2, Bratislava Toner DELL DT 615, Black 1320C (2000 str.) 120,90 145,08 Lamitec, spol. s r.o. Plynárenská 2, Bratislava DF0163/ DF0164/ Ubytovanie dohľad + poplatok 403,33 495,00 Babyos, s.r.o., Hotel - Penzion "Kúria" Bakossova 2-4, Banská Bytrsica DF0165/ Letenka ,00 SETTOUR SLOVAKIA spol. s r.o. Lazaretská 29, Bratislava oblasti PO a BOZP za mesiac september DF0166/ DF0167/ Kancelársky papier A4 72,00 86,40 FaxCopy, a.s. Domkárska 15, Bratislava / 8

6 DF0168/ Kopírovacie zariadenie C2025i 2 499, ,80 FaxCopy, a.s. Domkárska 15, Bratislava nebytových priestorov za mesiac september DF0169/ DF0170/ september DF0171/ ,91 Slovak Telecom, a.s. 173,89 Karadžičova 10, Bratislava DF0172/ Ubytovanie dohľad + daň magistrátu HM SR 33,33 41,65 Slovenská technická univerzita Vazovova 5, Bratislava DF0173/ ,00 570,00 Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava / Skutočne zhotovené kópie na zariadení DF0174/ AFICIO 2045 RICOH 293,83 352,60 Impromat-Slov, spol. s r.o. Koceľova 9, Bratislava Asistencia pri otváraní trezora dňa DF0175/ dopravný paušál BA 49,00 trezorservis.sk, s.r.o. 58,80 Ipeľská 15, Bratislava DF0176/ Paušál Fix - mesačný servisný poplatok 4,00 4,80 FaxCopy, a.s. Domkárska 15, Bratislava / DF0177/ Club 550,40 Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, Bratislava Paušál za aplikačný servis za obdobie DF0178/ september údržba a oprava kancelárskych a účtovných DF0179/ strojov + dopravný paušál 43,33 FaxCopy, a.s. 52,00 Domkárska 15, Bratislava / DF0180/ Kancelárske potreby 266,67 320,00 Lamitec, spol. s r.o. Plynárenská 2, Bratislava DF0181/ Poskytovanie právnej pomoci agner & partners, s.r.o. Špitálska 10, Bratislava Faktúra za služby mobilnej siete za obdobie DF0182/ ,73 323,08 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava DF0183/ Diagnostika BOSCH KTS, reset závady 23,75 28,50 BerCar s.r.o. Galvániho 14, Bratislava Asistencia pri otváraní trezora dňa DF0184/ dopravný paušál BA 49,00 trezorservis.sk, s.r.o. 58,80 Ipeľská 15, Bratislava DF0185/ Asistencia pri otváraní trezora dňa dopravný paušál BA 49,00 trezorservis.sk, s.r.o. 58,80 Ipeľská 15, Bratislava Údržba a oprava kancelárskych a účtovných DF0186/ strojov + dopravný paušál 31,67 FaxCopy, a.s. 38,00 Domkárska 15, Bratislava / Servisné práce v dňoch , DF0187/ a ,00 248,40 Impromat-Slov, spol. s r.o. Koceľova 9, Bratislava Údržba a oprava kancelárskych a účtovných DF0188/ strojov + dopravný paušál 49,17 FaxCopy, a.s. 59,00 Domkárska 15, Bratislava / DF0189/ Ubytovanie dohľad 108,00 Apartmánový dom Topoľová 426/16, Košice 0070 DF0190/ október DF0191/ ,07 Slovak Telecom, a.s. 199,28 Karadžičova 10, Bratislava nebytových priestorov za mesiac október DF0192/ DF0193/ od do ,00 570,00 Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava / DF0194/ Predplatné časopisu Účtovníctvo-Audítorstvo, Daňovníctvo na rok poštovné a balné 81,41 97,70 SÚVAHA, spol. s r.o. Záhradnícka 95, Bratislava DF0195/ oblasti PO a BOZP za mesiac október 6 / 8

7 DF0196/ Osvedčenie o žrebovaní 675,91 Notársky úrad JUDr. Jany Horňákovej Štúrova 4, Bratislava 811, Preklad príručky na používanie medzinárodných audítorských štandardov pri výkone auditu v malých a stredných 5 751, ,60 IURA EDITION, spol. s r.o. Oravská 17, Bratislava /2011 DF0197/ podnikoch (doplatok) DF0198/ Úhrada nákladov (prenájom priestorov + poskytnuté občarstvenie) za audítorské skúšky ( , , ,08 Ekonomiká univerzita v Bratislave Dolnozemská cesta 1, Bratsilava , ) DF0199/ Spiatočná letenka , Brusel 572,98 572,98 SETTOUR SLOVAKIA spol. s r.o. Lazaretská 29, Bratislava DF0200/ Ubytovanie , Brusel 253,00 253,00 SETTOUR SLOVAKIA spol. s r.o. Lazaretská 29, Bratislava Paušál FIX - mesačný servisný poplatok, DF0201/ zhotovené kópie 54,97 65,96 FaxCopy, a.s. Domkárska 15, Bratislava / Paušál za aplikačný servis za obdobie október DF0202/ DF0203/ Club 3 886,13 Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, Bratislava INDEX NOSLUŠ s.r.o. Prešovská 38/B, Bratislava DF0204/ brigádnícke práce , , ,00 150,00 DF0205/ Passat 567TI (kontrola zavesenia náprav, podvozku a bŕzd, osvetlenia,kontrola a doplnenie prevádzkových kvalapín, výmena brzdových dosiek predných, brzdových kotúčov predných, D/M kolesa vozidla, vyzutie a obutie plášťa z disku a na disk, vyváženie kolies, montáž zink. závažia, uskladnenie kolies + materiál) 237,93 285,52 BerCar s.r.o. Galvaniho 14, Bratislava Canon Océ Standard Label (Copy) A4/80 g DF0206/ xerografický papier 120,00 144,00 FaxCopy, a.s. Domkárska 15, Bratislava / Údržba a oprava kancelárskych a účtovných DF0207/ strojov + dopravný paušál 31,67 38,00 FaxCopy, a.s. Domkárska 15, Bratislava / DF0208/ Toner DELL DT615 Black 1320C 120,90 145,08 Lamitec, spol. s r.o. Plynárenská 2, Bratislava DF0209/ Školenie , OMEGA, Uzávierka roka ,17 59,00 KROS a.s. A. Rudnaya 21, Žilina Faktúra za služby mobilnej siete za obdobie DF0210/ ,78 300,94 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava DF0211/ Jedálne kupóny 2 030, ,76 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava DF0212/ Darčekové kupóny 630,00 638,40 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava DF0213/ november nebytových priestorov za mesiac november DF0214/ DF0215/ Osobný automobil , ,00 Autoprofit, s.r.o. Šalská 743/2, Galanta / DF0216/ D/M kolesa z vozidla, obutie plášťa na disk, vyváženie kolesa, motáž nalepovacieho závažia lakovaného, montáž ventilu, sezónne uskladnenie kolies,bezpečnostné skrutky, zliatinové disky, plášte 935, ,37 BerCar s.r.o. Galvaniho 14, Bratislava DF0217/ Kancelárske potreby 334,36 401,23 Lamitec, spol. s r.o. Plynárenská 2, Bratislava DF0218/ Kancelárske potreby 131,60 157,92 Lamitec, spol. s r.o. Plynárenská 2, Bratislava /

8 DF0219/ Prenájom, kaviareň, parkovné 668,75 802,50 HOTEL DEVÍN,a.s. Riečna 4, Bratislava Paušál FIX - mesačný servisný poplatok, DF0220/ zhotovené kópie 19,29 23,15 FaxCopy, a.s. Domkárska 15, Bratislava / DF0221/ Club 4 191,23 Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, Bratislava Paušál za aplikačný servis za obdobie DF0222/ november oblasti PO a BOZP za mesiac november DF0223/ DF0224/ ,29 171,95 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava DF0225/ Prihlásenie vozidla 630,00 756,00 Autoprofit, s.r.o. Šalská 743/2, Galanta DF0226/ od do ,00 570,00 Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava / DF0227/ Predplatné FORBES V1 1/ / ,17 23,00 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica DF0228/ Predplatné SME 137,50 165,00 PETIT PRESS, a.s. Lazaretská 12, Bratislava DF0229/ I. diel Rozpočet verejného sektora, II. diel Účtovníctvo, účt. závierka a kons., III. diel Audit v št. správe a samospráve + súvisiace náklady 28,41 31,91 Súvaha, spol. s.r.o. Záhradnícka 95, Bratislava DF0230/ Vyžiadané IT služby 3 780, ,00 Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava / DF0231/ Diár Jazz mini modrý 80x140mm (7ks) 14,21 17,05 Lamitec, spol. s r.o. Plynárenská 2, Bratislava Vianočný pozdrav DL otvárací (50ks), Obálky DF0232/ DL (50ks), poštovné a balné 51,50 MaxCreative s.r.o. Bučinová 16, Bratislava Faktúra za služby mobilnej siete za obdobie DF0233/ ,32 420,78 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava Výmena brzdových dosiek zadných a DF0234/ brzdových kotúčov zadných 150,00 180,00 BerCar s.r.o. Galvaniho 14, Bratislava nebytových priestorov za mesiac december DF0235/ DF0236/ december DF0237/ od do ,00 570,00 Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava / Skutočne zhotovené kópie na zariadení DF0238/ AFICIO 2045 RICOH 366,33 439,60 Impromat-Slov, spol. s r.o. Koceľova 9, Bratislava DF0239/ Faktúra za poskytovanie právnych služieb 195,26 234,31 JUDr. Ing. Ľubomír Havlík Záhradnícka 46, Bratislava / DF0240/ Club 984,72 Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, Bratislava DF0241/ Poskytovanie právnej pomoci 200,00 240,00 agner & partners, s.r.o. Špitálska 10, Bratislava oblasti PO a BOZP za mesiac december DF0242/ Anglicko-slovenský a slovensko-anglický ekonomický slovník (Michal Klimik, Pavel 20,51 22,56 Martinus.sk, s.r.o. M.R.Štefánika 58, Martin DF0243/ Mokráň) + poštovné DF0244/ ,12 171,74 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava DF0245/ Archívne regály 409,20 Ing. Ľubomír Čarný Budimír 80, Budimír / 8

Zoznam povinne zverejňovaných faktúr za tovary, služby a práce (podľa 5b ods. 2, zákona č. 211/2000 Z.z.) Číslo faktúry DF0001/2017 DF0002/2017 DF0003

Zoznam povinne zverejňovaných faktúr za tovary, služby a práce (podľa 5b ods. 2, zákona č. 211/2000 Z.z.) Číslo faktúry DF0001/2017 DF0002/2017 DF0003 DF0001/2017 DF0002/2017 DF0003/2017 16.1.2017 3 821,50 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 31396674 Serenata Cafe 1 kg, Emozioni Cafe 1 kg, 16.1.2017 Romantica Cafe 2kg 78,83 94,60 Vávro

Podrobnejšie

Zoznam povinne zverejňovaných faktúr za tovary, služby a práce (podľa 5b ods. 2, zákona č. 211/2000 Z.z.) Číslo faktúry Dátum doručenia Predmet faktúr

Zoznam povinne zverejňovaných faktúr za tovary, služby a práce (podľa 5b ods. 2, zákona č. 211/2000 Z.z.) Číslo faktúry Dátum doručenia Predmet faktúr DF001/2015 16.1.2015 D/M Kolesá z vozidla nad 15" zliatinový disk, vyzutie plášťa z disku nad 15" zliatinový disk, obutie plášťa na disk nad 15" zliatonový disk, vyváženie kolesa nad 15" zliatinový disk,

Podrobnejšie

Zoznam povinne zverejňovaných faktúr za tovary, služby a práce (podľa 5b ods. 2, zákona č. 211/2000 Z.z.) Číslo faktúry DF0001/2017 DF0002/2017 DF0003

Zoznam povinne zverejňovaných faktúr za tovary, služby a práce (podľa 5b ods. 2, zákona č. 211/2000 Z.z.) Číslo faktúry DF0001/2017 DF0002/2017 DF0003 DF0001/2017 DF0002/2017 DF0003/2017 Jedálne kupóny, odplata, poplatok za doručenie a 16.1.2017 3 821,50 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 31396674 Serenata Cafe 1 kg, Emozioni Cafe 1 kg,

Podrobnejšie

Zoznam povinne zverejňovaných faktúr za tovary, služby a práce (podľa 5b zákona č. 211/2000 Z. z.) Číslo faktúry Dátum doručenia Predmet faktúry (tak

Zoznam povinne zverejňovaných faktúr za tovary, služby a práce (podľa 5b zákona č. 211/2000 Z. z.) Číslo faktúry Dátum doručenia Predmet faktúry (tak ZDF001/2018 17.1.2018 IFIAR Inspection Workshop 2018 - Nádaský 900,00 Sri Lanka Accounting and Auditing Standards Monitoring Board No 293, 3rd Floor, Galle Road, Colombo 03, Sri Lanka ZDF002/2018 17.1.2018

Podrobnejšie

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010001951 21.06.2016 MPRV SR 1000003401 / EDOS-PEM s.r.o. / Tematínska 4 851 05, Bratislava / 36287229 1010001952 21.06.2016 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o.

Podrobnejšie

a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA

a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA 1. 2. 3. 4. 5. 6a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FAKTÚRY ANTIDOPINGOVEJ AGENTÚRY SR ZA ROK 2017 Identifikácia

Podrobnejšie

Bod 4 Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2015 Účtovná závierka ČERPANIE ROZPOČTU SARAP Stav k (po závierke ) Stav pokladne k 1.1.

Bod 4 Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2015 Účtovná závierka ČERPANIE ROZPOČTU SARAP Stav k (po závierke ) Stav pokladne k 1.1. Bod 4 Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2015 Účtovná závierka ČERPANIE ROZPOČTU SARAP Stav k 1.1.2015 (po závierke 31.12.2014) Stav pokladne k 1.1.2015 50,27 Stav bankového účtu k 1.1.2015 51 723,71

Podrobnejšie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry dodávateľa / názov 2018097 05.10.2018 19.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182192 05.10.2018 19.11.2018 M 1000011048 / Radio Services a.s. / 21182250

Podrobnejšie

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011 Povinné zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv Zákon 11/00 ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 11 Došla dňa Celková suma Faktúra číslo Predmet fakturácie Dodávateľ IČO dodáv. JANUÁR 04.01.11 27,67 7011965376

Podrobnejšie

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia Strana: 00003 09 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 4 400.57 4 400.57 000006 00 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 9 800.00 9 800.00 0085 040 3675706 Bytový podnik Trebišov,

Podrobnejšie

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľ

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľ Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010000811 02.09.2015 MPRV SR 6000000211 / Atos IT Solutions and Services s.r.o. / Vinohradnícka 6 971 01, Prievidza / 45650276 1010000811 02.09.2015 MPRV SR

Podrobnejšie

Obecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate

Obecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/116 6.78 05.01.2015 Orange Slovensko, a. s. Metodova, 82108 Bratislava 35697270 Telefonne poplatky 2 DF2014/117 11.51 05.01.2015 O2 Slovakia, s. r.

Podrobnejšie

Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.

Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo. Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia 20180635 4181256536 Brat.vodárenská spo. Prešovská 48, 82646 Bratislava 29, SK 35850370 EUR

Podrobnejšie

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763 Čís.fakt.: 3120190122 / 2019 Dátum doruč.: 02.01.2019 Identif. zmluvy: RIMI-SK s.r.o 35763329 Skalická cesta 17 831 02 Ochrana objektu 1Q/2019 79,68 95,62 79,68 95,62 Čís.fakt.: 4002866244 / 2019 Dátum

Podrobnejšie

Faktúry rok 2012

Faktúry rok 2012 Faktúry rok 2017 Číslo fa/druh fa Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2017 2/2017 3/2017 4/2017 5/2017 6/2017 7/2017 8/2017 9/2016 10/2016 Vývoz TKO mes. mobilnej 22.11.2016-21.12.2016 23,18 03.01.2017

Podrobnejšie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2018 4800005 záloha na tep. energiu 01/2018 15.300,00 4800006 záloha na tep. energiu 02/2018 13.330,00 4800009 záloha na tep. energiu

Podrobnejšie

faktury_

faktury_ FAKTÚRY 2012 marec Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0122/12 Upratovanie 2/12 SKBB,BŠ,DT,KA,RA,LC, PT, RS, VK, ZV, ZC, ZH DF/0126/12 Vodné, stočné, zrážk.voda 16.11.2011-15.2.2012

Podrobnejšie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo objednávky Dátu

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo objednávky Dátu Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010003179 01.06.2017 MPRV SR 1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D 821 01, Bratislava - Ružinov / 31396674 1010003180 05.06.2017 MPRV SR

Podrobnejšie

Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037, ,80 2/2018 Inzerát do nov

Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037, ,80 2/2018 Inzerát do nov Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018

Podrobnejšie

Zoznam faktúr 2018 (3)

Zoznam faktúr 2018 (3) identifikácia : obchodné 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska

Podrobnejšie

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010005041 07.12.2018 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010005042 07.12.2018 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010005044 07.12.2018

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry DF 67/18 181300223 47457473 A Fresh, s.r.o. Medňanského 16, 03601 Martin 301,04 ŠJ FRP-potraviny 31.01.2018 31.01.2018 14.02.2018 PP 25/18 8004005856 31325416 ČSOB Poisťovňa, a.s. Žižkova 11, 81102

Podrobnejšie

Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni

Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/1 0.70 04.01.2016 MADE spol. s. r. o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ing. Martina Lapšanská Systémová podpora URBIS 2 DFE2016/2 1.07

Podrobnejšie

IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia

IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia od : 1.9.2016 do : 31.10.2016 Variabilný Obnos Mena

Podrobnejšie

Plan_verejneho_obstaravania 2. aktualizácia.rtf

Plan_verejneho_obstaravania  2. aktualizácia.rtf Plán verejného obstarávania počas realizácie aktivít projektu v období 02/2013 01/ 2015 (aktualizácia č. 2 s platnosťou od 23. 08. 2013) P. č. Org. zlož. 1. T1 Predmet zákazky Spotrebný, prevádzkový a

Podrobnejšie

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávk y s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čisl o zml uvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2016 predplatné 15,60

Podrobnejšie

ZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018

ZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018 Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-276 3018371422 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky zamestnancov

Podrobnejšie

Zoznam objednávok 2013

Zoznam objednávok 2013 95/2013 počítač+windows 7, tlačiareň, 1120,06 s DPH 18.12.2013 Digital market MUDr. Iveta Šuleková toner, prepínač SWITCH 94/2013 koberec 189,00 s DPH 03.12.2013 Michaela Kostková MUDr. Iveta Šuleková

Podrobnejšie

rozpocet ESF final.xls

rozpocet ESF final.xls TABUĽKA Č. 1. CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU (V TIS. SK) Oprávnené náklady 2007 2008 spolu % A B C A+B D 23 295 75 887 25 1 183 00 16,89 1 247 621,00 1 247 621,00 17,81 503 00 1 509 00 2 012 00 28,73 373 25

Podrobnejšie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry dodávateľa / názov 180101168 26.09.2018 13.11.2018 M 1000003366 / Faveo, s.r.o. / 2018098 03.10.2018 12.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182191

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 149/2016 7295007081 36211222 VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 42,56 Dobropis - za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 Položky: MŠ-dobropis - elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 42.56 Eur, 30.04.2016

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow č. 154 08203 faktúry 596/2018 180293 45302197 PEKÁREŇ-Mirkovce,s.r.o. Mirkovce 0, 08206 Mirkovce 35,60 potraviny šj zš 31.12.2018 28.12.2018 11.01.2019 595/2018 222018 305,20 potraviny šj zš 31.12.2018

Podrobnejšie

Obec Ardovo Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ

Obec Ardovo Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/2 55.00 05.01.2018 Eurobus a.s. Staničné námestie, 04204 Košice 36211079 DF-Dotácia z OÚ zmluva 1/04 2 DF2018/3 17.71 05.01.2018 Slovak Telecom Karadžičova

Podrobnejšie

Stredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka Saleziánska 18, Žilina tel.: 041/ , IČO: CENNÍK

Stredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka Saleziánska 18, Žilina tel.: 041/ , IČO: CENNÍK P N E U S E R V I S Cena EUR/ks Demontáž a montáž kolesa na os 12, 13 a 14 1,70 Demontáž a montáž kolesa na os 15, 16 a viac 1,90 Demontáž a montáž plášťa 12, 13 a 14 2,00 Demontáž a montáž plášťa 15,

Podrobnejšie

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.

Podrobnejšie

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010003152 23.05.2017 MPRV SR 1000002955 / CLEAN TONERY s.r.o. / Za Toner XeroxPhaser 6600/WC 6605 106R02233 1010003152 23.05.2017 MPRV SR 1000002955 / CLEAN

Podrobnejšie

Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV

Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo

Podrobnejšie

dokf/fa_ms_14.xls

dokf/fa_ms_14.xls Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské Cena v EUR 1/2017 5.1.2017 18.1.2017 4792074962 35763469 telefónne hovory 30,58 2/2017 9.1.2017 17.1.2017 36350120 Dodávateľ Predmet 03680 Martin,

Podrobnejšie

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.

Podrobnejšie

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia Strana: 740960958 000079 6 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská, Košice.0.0 5.04.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené verejné osvetlenie - el. energia od.4.-0.4.0 9.00 8000 000080 675706 Bytový podnik

Podrobnejšie

Obec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os

Obec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/00382 03.09.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 výkon zodpovednej osoby za 2018/09 42.00 2 DF2018/00383 03.09.2018 Čarná Mária 31241158 poradenstvo

Podrobnejšie

dokf/fa_ms_14.xls

dokf/fa_ms_14.xls Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské 1/2015 31.12.2014 10.1.2015 2014125 43 Turč. Ďur, IČO : 41809475 Cena v EUR za 12/2014 13,28 10.1.2015 2/2015 2.1.2015 15.1.2015 6216334700 IČO

Podrobnejšie

Organizác Gymnázium,Jablonská 301/5,Myjava Adresa : Jablonská 301/5,90701 Myjava, Myjava, IČO : Druh PLP Číslo PLP Zaevidovaný BÚ debet

Organizác Gymnázium,Jablonská 301/5,Myjava Adresa : Jablonská 301/5,90701 Myjava, Myjava, IČO : Druh PLP Číslo PLP Zaevidovaný BÚ debet 1/6 DF DFB/1..21 SK1 SK211612..21 6,2 Eur 211211 DF DFB/21/1.2.21 SK1 SK112621222 1.2.21 1, Eur 216222 tepel.energia Bytový podnik Myjava 11 DFB//1 2/ servis kopírky Konica Minolta Slovakia 11 DFB/21/1

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj

Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/09/617 372.00 07.09.2017 Milan Kopáč EMIsoft Šoltésovej 3472, 058 01 Poprad 40605043 Ing. Edita Majerčáková, ekonóm Internetový technik 2 DF2017/09/618

Podrobnejšie

Centrum pedagogicko-psychologického pora , 10: , Levice, Mierová 1 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zo

Centrum pedagogicko-psychologického pora , 10: , Levice, Mierová 1 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zo S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 1 35763469 T-Slovak Telekom 53,84 s DPH 9.1.2012 2 35815256 Slovenský árenský priemysel 9.1.2012

Podrobnejšie

(Zaúčtovanie dokladov)

(Zaúčtovanie dokladov) Zaúčtovanie dokladov Strana 1 01.01.2011 111100001 Var. symbol: 5110100056 Zaplatená záloha 321001 314004 Fakturujeme Vám poplatok za domény - viď 37,06 518003 321001 Fa za domény - Fa č.1 (NBO z SK-nic)

Podrobnejšie

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objedná vky s DPH v Eur Dátum vyhotoveni a objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2015 predplatné 13,20

Podrobnejšie

Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308,

Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308, Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 19007 CinemArt s.r.o. 308,7 5007125 1.2.19 kino 260117 81 03 cesta 8103 19008 CinemArt s.r.o. 55,86

Podrobnejšie

Číslo objednávky / Č. zmluvy* / Z _ Z / Z _ Z Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Číslo objednávky / Č. zmluvy* / Z _ Z / Z _ Z Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 1010005676 / 1010005676 / Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 27.05.2019 MPRV SR 1000002955 / CEAN TONERY s.r.o. / a 27.05.2019 MPRV SR 1000002955 / CEAN TONERY s.r.o. / a 1010005677 27.05.2019

Podrobnejšie

Priebežné čerpanie a vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu V1 v roku Názov prijímateľa pro

Priebežné čerpanie a vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu V1 v roku Názov prijímateľa pro Priebežné čerpanie a vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu V1 v roku 2019 25.01 Názov prijímateľa prostriedkov: 67 AAA BBB CCC DDD EEE FFF GGG Účel úhrady

Podrobnejšie

faktury_

faktury_ FAKTÚRY 2012 február Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0059/12 Telefónne poplatky KÚ, SK DF/0060/12 Stravné lístky porada riaditeľov SK DF/0061/12 Stravné lístky za Katastrálny

Podrobnejšie

P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodáva

P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodáva P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/15 7412069414 Telefónne poplatky 37,80

Podrobnejšie

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa dodávateľa / názov 3020190344 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623 19100040 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000001132 / Poláček / Dolné Srnie

Podrobnejšie

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010002187 12.09.2016 MPRV SR 1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, 1010002188 12.09.2016 MPRV SR 1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, 1010002189 12.09.2016 MPRV SR 1000002684

Podrobnejšie

OPIS dokladov/dodávateľské faktúry MÉDIA MODRA, s.r.o. č. faktúry IČO Dodávateľ - adresa Text Dátum vyst. Dátum splat. Január 2017 Suma

OPIS dokladov/dodávateľské faktúry MÉDIA MODRA, s.r.o. č. faktúry IČO Dodávateľ - adresa Text Dátum vyst. Dátum splat. Január 2017 Suma OPIS dokladov/dodávateľské faktúry MÉDIA MODRA, s.r.o. č. faktúry IČO Dodávateľ - adresa Text Dátum vyst. Dátum splat. Január 2017 Suma 2016121601 00685453 P.S.PRINT, s.r.o., 16965849 35850370 Bratislavská

Podrobnejšie

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo 9,000 KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo KHM - osobný počítač all in ONE:

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 96/2012 2/1200387 120100003 44522797 EAGLE s.r.o. Južná 6, 94901 Nitra 3 456,00 Služby - dotlač 24 ks podkladov pre verejné obstaranie "Výstavba nájomných bytov na Ul. 1. mája - ŠTVORLÍSTOK" 03.02.201

Podrobnejšie

WEB-faktury xlsx

WEB-faktury xlsx 11700183 paradontologická sonda 34,40 EUR 42817 08.3.2017 Jarident, s.r.o. Podtatranska 2501 05801 Poprad 44025726 11700088 spotr.elektr.-1/2017-bb 3571,13 EUR 42783 08.3.2017 Stredoslovenská energetika

Podrobnejšie

SPRÁVA podľa 21 O ZMLUVE UZAVRETEJ POSTUPOM zadávania pre podlimitné zákazky do 190 tis. eur v roku Verejný obstarávateľ Bratislavské kultúr

SPRÁVA podľa 21 O ZMLUVE UZAVRETEJ POSTUPOM zadávania pre podlimitné zákazky do 190 tis. eur v roku Verejný obstarávateľ Bratislavské kultúr SPRÁVA podľa 21 O ZMLUVE UZAVRETEJ POSTUPOM zadávania pre podlimitné zákazky do 190 tis. eur v roku 2014-2017 Verejný obstarávateľ Bratislavské kultúrne a informačné stredisko klasický sektor (podľa 6

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 64/2015 2119735812 45,08 vodné, stočné ZŠ 1-3/15 1.000000 ks, Suma položky 45.08 Eur, 31.03.2015 26.03.2015 15.04.2015 31.03.2015 63/2015 1506300 17310598 SLOVGRAM Jakubovo námestie 14, 81348 Bratislava-Staré

Podrobnejšie

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky:

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena Číslo Číslo faktúry: faktúry: s DPH zmluvy:

Podrobnejšie

Poradie najväčších lízingových spoločností v SR podľa typu predmetu za rok 2018 (v obstarávacích cenách bez DPH v tis. ) FINANCOVANIE NA CELKOVOM LÍZI

Poradie najväčších lízingových spoločností v SR podľa typu predmetu za rok 2018 (v obstarávacích cenách bez DPH v tis. ) FINANCOVANIE NA CELKOVOM LÍZI Poradie najväčších lízingových spoločností v SR podľa typu predmetu za rok 2018 (v obstarávacích cenách bez DPH v tis. ) FINANCOVANIE NA CELKOVOM LÍZINGOVOM TRHU 1 ČSOB Leasing, a.s. 616 858 2 UniCredit

Podrobnejšie

Mestská informačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen

Mestská informačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/169 252.99 O2016/59 01.07.2016 fb geoclub, s.r.o. Stará Vajnorská 11, 810 00 Bratislava 35965592 Ing. Martina Lapšanská Tovar - publikácie 2 DFE2016/170

Podrobnejšie

(Microsoft Word - janu\341r 2016_faktury.doc)

(Microsoft Word - janu\341r 2016_faktury.doc) dodávateľa Z00012016 Zálohová platba na dodávku tepelnej energie na 1/2016 Z00022016 07512015/ 811 07522015/ 812 Zálohová platba na dodávku elektrickej energie na mesiac 1/2016 Prenájom puzdra typ 8805

Podrobnejšie

Z á p i s n i c a z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 15.novembra

Z á p i s n i c a z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 15.novembra Z á p i s n i c a z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 15.novembra 2017 -------------------------------------------------------------------------------- Prítomní: Starosta obce:

Podrobnejšie

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia Strana: 09067 000058 69000 DOXX - Stravné lístky, spol s r.o. Kálov 56, Žilina.05.0 0.06.0 nákup stravných lístkov v počte 400 ks á,0 na mesiac 6/0 - obj.č.007 poštovné 0.4 050 000059 656544 IKARO s.r.o.

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry p26/2015 51505242 35908718 RAABE Štefanovičova 20, 81104 Bratislava 63,85 predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD Položky: predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD, 1.000000

Podrobnejšie

Faktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino

Faktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino Faktúry za rok 2019 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Milan Burgan, Dukelských hrdinov 1164/48, Zvolen, IČO: 41195663 3 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 4 ALEX s.r.o, Hadovská 870, Komárno, IČO: 36553859

Podrobnejšie

Základná umelecká škola Liptovský Hrádok Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor

Základná umelecká škola Liptovský Hrádok Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2017/148 22.66 1151473401-02 08.01.2018 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 fatelekomunikačné služky HO + VO12/2017 2 DF2017/149

Podrobnejšie

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017//1043 3000109836 11.12.2017 15.12.2017 1 620.00 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 46113177 zml. platba za dodávku el.energie 12/2017-

Podrobnejšie

Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod

Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 2015663 0781014243 1781010428 5781014262 7102438793 0143008570 201606497 7418796823 7434220832

Podrobnejšie

Č. obj. Popis objednaného plnenia Hodnota objednaného plnenia s DPH v Identifikácia so zmluvou Dátum vyhotovenia objednávky Dodávateľ Adresa dodávateľ

Č. obj. Popis objednaného plnenia Hodnota objednaného plnenia s DPH v Identifikácia so zmluvou Dátum vyhotovenia objednávky Dodávateľ Adresa dodávateľ OST-12-209 Stravné lístky na mesiac október 2012 5138,00 03070010-2 21.09.2012 SEBA Senator MTZ-12-116 Pečiatky SHINY S821 a polymérový štočok do pečiatky TRODAT Spiatočná letenka Viedeň-Londýn OST-12-213

Podrobnejšie

CPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T

CPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1 36399493 DSI DATA, s.r.o 18,99 s DPH 16.1.2018 2 35763469 Slovak telekom, a.s.

Podrobnejšie

Spojená škola internátna , 8: , Tornaľa, Mierová 49 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod

Spojená škola internátna , 8: , Tornaľa, Mierová 49 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 245 do 333 1 / 5 245 35815256 SPP 246 35815256 SPP 295 36644030 Stredoslov. vodárenská

Podrobnejšie

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010005009 03.12.2018 MPRV SR 1000011469 / Pamas-Trenčín, s.r.o. / egionárska 6419 911 01, Trenčín / 36317250 1010005010 03.12.2018 MPRV SR 1000013239 / Imrich

Podrobnejšie

Informácie v súlade s prílohou č. 2 Všeobecného povolenia č.1/2014

Informácie v súlade s prílohou č. 2 Všeobecného povolenia č.1/2014 Pripojenie k internetu v pevnej sieti (Mbit/s) užívateľa (Mbit/s) (MB) (Mbit/s) Magio Internet M ADSL 4 0,5 300 000 0,25/0,13 Magio Internet L ADSL 8 1 300 000 0,25/0,13 Magio Internet XL ADSL 15 (20)

Podrobnejšie

Objednávka č strana: 1/ b Miesto dodania: Slovenská pošta, a.s. PoŠty v zmysle Iozpisu Fakturačná adresa: Slovenská pošta, a.s. Partizánsk

Objednávka č strana: 1/ b Miesto dodania: Slovenská pošta, a.s. PoŠty v zmysle Iozpisu Fakturačná adresa: Slovenská pošta, a.s. Partizánsk Objednávka č. 4500364504 strana: 1/ b Miesto dodania: Slovenská pošta, a.s. PoŠty v zmysle Iozpisu Fakturačná adresa: Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9 975 99 eanská Bystrica Banka: Všeobecná

Podrobnejšie

Microsoft Word - AAC-UDVA-sprava o transparentnosti 2016

Microsoft Word - AAC-UDVA-sprava o transparentnosti 2016 S P R Á V A O T R A N S P A R E N T N O S T I ZA ROK 2016 v zmysle 24 zákona č. 540/2007 o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení

Podrobnejšie

Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady

Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 71834902 71834901 9009 9013 9012 1810296 31654363 Tatranská mliekareň a.s. 6,72 s DPH 31654363

Podrobnejšie

MH Invest, s.r.o. - Dodávateľské faktúry za rok 2019 Interné č. Dodávateľ Sídlo dodávateľa IČO č. faktúry dodávateľa Dátum prijatia Celková suma v fak

MH Invest, s.r.o. - Dodávateľské faktúry za rok 2019 Interné č. Dodávateľ Sídlo dodávateľa IČO č. faktúry dodávateľa Dátum prijatia Celková suma v fak 7190001 O2 Business Services, a. s. Einsteinova 24, 50087487 190100067 03.01.2019 180,00 internet - kancelária NR 01/2019 01.02.2019 7190002 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000

Podrobnejšie

Obec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate

Obec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/547 120.00 O113/2017-OU 04.12.2017 PARM TRADE Bottova 26, 902 01 Pezinok 41030311 Mgr. Miriam Májeková, ekonóm Doprava-Mikuláš 2 DF2017/548 49.80 O114/2017-OU

Podrobnejšie

Strana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 P.č. Zákazka z finančného hľadiska Predmet zákazky Úspešný uchádzač Ponuková cena s DPH v Najvyšši

Strana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 P.č. Zákazka z finančného hľadiska Predmet zákazky Úspešný uchádzač Ponuková cena s DPH v Najvyšši Strana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 Ponuková cena v ponuková cena Dátum uzatvorenia zmluvy, ukončenia VO, ev. číslo 1. 2. Projektový manžér pre projekt Komunitná a terénna sociálna práca

Podrobnejšie

data.txt

data.txt Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-409 319309182 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Dodávku vody a ohrev 09-2018 11.10.2018 20.10.2018

Podrobnejšie

Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO FOKUS Bar

Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO FOKUS Bar Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj. 12012 22012 32012 42012 52012 62012 72012 82012 92012 102012 Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO AR2, s.r.o. Sázavského 16, 08501 Bardejov 46402616 Obec Zborov

Podrobnejšie

Základná škola Komenského 6, Sobrance IČO Kniha dodávateľských faktúr august 2014 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl

Základná škola Komenského 6, Sobrance IČO Kniha dodávateľských faktúr august 2014 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2014090 do 2014096 1 / 5 2014090 44483767 Východoslovenská energetika,

Podrobnejšie

GERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol ,20 IRESOFT

GERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol ,20 IRESOFT GERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol 1 07.01.2017 2317110 871,20 IRESOFT 2 16.12.2016 6050060916 1685,00 Wustenrot poisťovňa, a.s., 825 22 Bratislava

Podrobnejšie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2012 4000040 fa ZSE energie 1.049,98 4000041 fa ZSE energie 704,05 4000115 Fa preddavok za elektrinu 12.500,00 4000120 Fa dod elektr.

Podrobnejšie

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. zm

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. zm Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 20151217 Potraviny 263,65 04/2014 771/2015 04.01.2016 Fatra TIP s.r.o., Priemyselná 20151218 Potraviny 527,00 08/2014 772/2015 04.01.2016 Mäsovýroba

Podrobnejšie

Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ

Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/433 13.73 02.11.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany 35743565 EE Ostrov 287 2 DF2015/434 43.20 02.11.2015 Ladisco, s.r.o. areál

Podrobnejšie

IFOsoft6

IFOsoft6 17088 1715016 89953932 171143 171811 003552017 2412656460 2412680386 102017 2017134 2102442997 625037254 1753459 1754792 117171620 1754725 1755939 1755928 117176275 1756482 1757335 1757853 1757884 1759035

Podrobnejšie

49. FÓRUM METROLÓGOV INTELIGENTNÝ PRIEMYSEL, REDEFINÍCIA JEDNOTIEK SI, ZÁKON O METROLÓGII, ZMENY NORMATÍVNYCH DOKUMENTOV, VÝSKUM A AVÝVOJ Hotel Partiz

49. FÓRUM METROLÓGOV INTELIGENTNÝ PRIEMYSEL, REDEFINÍCIA JEDNOTIEK SI, ZÁKON O METROLÓGII, ZMENY NORMATÍVNYCH DOKUMENTOV, VÝSKUM A AVÝVOJ Hotel Partiz 49. FÓRUM METROLÓGOV INTELIGENTNÝ PRIEMYSEL, REDEFINÍCIA JEDNOTIEK SI, ZÁKON O METROLÓGII, ZMENY NORMATÍVNYCH DOKUMENTOV, VÝSKUM A AVÝVOJ Hotel Partizán, Tále Bystrá 22. 23. Máj 2019 Organizátor Záštita

Podrobnejšie

Učebnice chémie pre základné školy po novom

Učebnice chémie pre základné školy po novom Združenie učiteľov chémie Spojená škola, Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava web: www.zuch.sk; e-mail: helena.vicenova@gmail.com VÝROČNÁ SPRÁVA OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA ZA ROK 2018 OBSAH 1 Úvod 2 Orgány občianskeho

Podrobnejšie

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 8 1011 379,30 s DPH 2.10.2017 1012 44240104 Bohuš Šesták, s.r.o. 38,40 s DPH 2.10.2017 1013 12,18

Podrobnejšie

Catalog

Catalog Plastová škrabka na odstránenie samolepiacich závaží 09338 09338-04-00-91 Cena bez DPH: 4.42 Plastová škrabka na odstránenie samolepiacich závaží 09339 09339-04-00-90 Cena bez DPH: 2.75 Vyvažovačka kolies

Podrobnejšie

Zoznam objednávok 2016

Zoznam objednávok 2016 : obchodné 1/2016 stravné lístky na 1/2016 2099,50 EUR s DPH z 30.12.1991 04.01.2016 44452519 NsP sv. Lukáša,, 2/2016 elektrikárske práce (havária) 20,56 EUR s DPH 08.01.2016 30018111 Galvalux-HJP, Matúškovo

Podrobnejšie

Template for PowerPoint

Template for PowerPoint 1 Stručne o spoločnosti 2 Asseco Solutions Spojenie troch lokálnych technologických lídrov v ERP Približne 720 zamestnancov v 5 krajinách Kľúčové ERP riešenia: APplus HELIOS SPIN Cloudové ERP riešenie:

Podrobnejšie

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 1 DF2019//171 201910627 11.03.2019 18.03.2019 22.18 IKARO s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov 31656544 zml. zmluvný servis kopírky - stav. úrad 2 DF2019//172 201910626

Podrobnejšie

Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen

Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/85 679.20 02.03.2015 Continental film s.r.o. Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava 35730897 požičovné film Americký odstreľovač 2 DF2015/86 94.19 02.03.2015

Podrobnejšie

Opis dokladov - Objednávky-kópia

Opis dokladov - Objednávky-kópia Opis dokladov - Objednávky Strana: 00 0 AŽD Praha s.r.o Ružínovska /G, Bratislava.0.0 Vybavená servis a revíziu svetelnej križovatky na ul. Čsl. armády v Trebišove.00 ks.000.0 (s DPH) 00 JUGOMA spol. s

Podrobnejšie

ZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

ZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 150 Jozef Igaz-Tlačivá-Papier 11,93 s DPH 2.9.2014 Mgr. Cernek Dusan Laminovacia folia Železničná

Podrobnejšie