Zverejňované faktúry za rok 2014 Číslo Celková Dátum Dátum Číslo zmluvy / Číslo faktúry Dodávateľ faktúry hodnota faktúry Predmet faktúry doručenia sp

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Zverejňované faktúry za rok 2014 Číslo Celková Dátum Dátum Číslo zmluvy / Číslo faktúry Dodávateľ faktúry hodnota faktúry Predmet faktúry doručenia sp"

Prepis

1 Dátum Dátum zmluvy / hodnota Predmet faktúra súvisí Klemensova 34 Publikácie čo má vedieť Ihneď 1/ AJFA+AVIS s. r. o Žilina ,50 mzdová účtovníčka zväzky /14 Bajkalská / Slovak Telekom a.s Bratislava ,72 Hlasové služby za 12/ ZNB Bytový podnik mesta Košice, Južné nábrežie 13 Predpis nájomného a zálohových k 5. dňu 3/ s. r. o Košice ,72 platieb, bež.mesiaca o nájme E. Belluša 4 Aktualizácia programu /14 SoftProgres, s. r. o Piešťany ,00 WinAmbulancia Profi o dielo Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a / Bytový podnik mesta Košice, Južné nábrežie 13 Predpis nájomného a zálohových k 5. dňu 6/ s. r. o Košice ,78 platieb bež.mesiaca o nájme Galvaniho 7/D / Softip, a. s Bratislava ,56 Podpora APV Hodžova 11 Poplatok za informácie / Prima banka Slovensko, a. s Žilina audítorovi 02/14 Východoslovenská energetika Mlynská / a.s Košice ,00 Elektrina - dodávka a distribúcia Východoslovenská energetika Mlynská 31 Elektrina - dodávka a distribúcia / a.s Košice ,00 Tajovského 2 Odbor.garancia na poskytovanie Ihneď o poskytovaní 11/ PhDr. Lukáčová Gabriela Košice ,00 psych. star. za jan hod. Tajovského 2 Psychologická a Ihneď o poskytovaní 12/ PhDr. Lukáčová Gabriela Košice ,74 psychoterapeutická činnosť Bajkalská / Slovak Telekom a.s Bratislava ,99 Hlasové služby za 01/2014 Bajkalská / Slovak Telekom a.s Bratislava ,18 Hlasové služby za 01/ ZNB Rastislavova / JUDr. Vladimíra Běhalová Košice ,00 Odmena za právny rozbor 03/14 Partizánska cesta č. 9 Tlač poštového peňažného / Slovenská pošta, a. s Banská Bystrica ,67 poukazu, manipulačný poplatok 04/14 Pri Celulózke / PORADCA s. r. o Žilina ,00 Publikácia PaM 1-12/ / Metodova 8 Hlasové služby / Orange Slovensko, a. s Bratislava ,79 Telefónica Slovakia, s. Einsteinova 24 Poplatky za extra balíčky a / r. o Bratislava ,00 ďalšie služby

2 Dátum Dátum zmluvy / hodnota Predmet faktúra súvisí Bajkalská / Slovak Telekom a.s Bratislava ,50 Hlasové služby - ZNB Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a / Madridská 2 Poplatok za seminár "Novela / EKONA SK s. r. o Košice ,00 zákona o soc. službách" 06/14 Pražská 4 Inštalácia programových verzií, / LLORANT, s. r. o Košice ,00 spracovanie výkazov 07/14 Východoslovenská energetika Mlynská 31 Elektrina - dodávka a distribúcia / a.s Košice ,00 Východoslovenská energetika Mlynská 31 Elektrina - dodávka a distribúcia / a.s Košice ,00 Pri Hati 7 Správa web stránky a servisné /14 FV Mazáková, s. r. o Košice ,75 služby za 01/ ZNB Pri Hati 7 Toner Q2612A pre HP LaserJet /14 FV Mazáková, s. r. o Košice ,00 M ZNB 08/14 Pri Hati 7 Zostava PC Windows7x64/SP /14 FV Mazáková, s. r. o Košice ,00 OEMSK/SSD120GB/4GB -ZNB 09/14 Pri Hati 7 Správa web stránky a servisné /14 FV Mazáková, s. r. o Košice ,80 služby za 01/2014 Pri Hati 7 Správa web stránky a servisné /14 FV Mazáková, s. r. o Košice ,00 služby za 02/2014 Pri Hati 7 Správa web stránky a servisné /14 FV Mazáková, s. r. o Košice ,50 služby za 02/ ZNB Pri Hati /14 FV Mazáková, s. r. o Košice ,00 Toner pre Canon E30 - ZNB 10/14 Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a / Bajkalská / Slovak Telekom, a.s Bratislava ,29 Hlasové služby za 02/2014 Bajkalská / Slovak Telekom, a.s Bratislava ,62 Hlasové služby za 02/2014-ZNB Pri Hati /14 FV Mazáková, s. r. o Košice ,01 Toner pre Lexmark X543 C - XL 11/14 Pri Hati 7 Optický valec pre Brother MFC /14 FV Mazáková, s. r. o Košice , n 12/14 Galvaniho 7/D / SOFTIP, a. s Bratislava ,00 Pripojenie prostredníctvom GTA Bajkalská / Slovak Telekom, a.s Bratislava ,95 Hlasové služby - ZNB

3 Dátum Dátum hodnota Predmet doručenia splatnosti Tajovského 2 Psychologická a Ihneď 40/ PhDr. Lukáčová Gabriela Košice ,38 psychoterapeutická činnosť Tajovského 2 Odbor.garancia na poskytovanie Ihneď 41/ PhDr. Lukáčová Gabriela Košice ,00 psych. star. za feb hod. zmluvy / objednávky, s ktorou faktúra súvisí o poskytovaní o poskytovaní Metodova 8 Hlasové služby / Orange Slovensko, a. s Bratislava ,50 Czambelova 9 Odborné prehliadky a odborné do 14 43/ Elektrokontrola FM, s. r. o Košice ,00 skúšky elektric. rozvodov - ZNB dní 14/14 Einsteinova 24 Poplatky za extra balíčky a / Telefónica Slovakia, s. r. o Bratislava ,00 ďalšie služby Heuréka Evolution Šoltésovej 9 Tabuľa 1,2 x 0,3 m, grafika, / Hospodárske stredisko o.z Košice ,60 plotrovaný text 15/14 ACCEPT AUDIT & Októbrová 35 Audítorské služby pre účtovný rok / CONSULTING, s. r. o Prešov , Východoslovenská energetika Mlynská 31 Elektrina - dodávka a distribúcia / a.s Košice ,00 Východoslovenská energetika Mlynská 31 Elektrina - dodávka a distribúcia / a.s Košice ,00 Vodná 6 Činnosť technika BOZP a PO za /14 031/2014 Filip Šamaj Košice ,00 1,2,3 /2014 Tajovského 2 Psychologická a Ihneď o poskytovaní 50/ PhDr. Lukáčová Gabriela Košice ,30 psychoterapeutická činnosť Tajovského 2 Odbor.garancia na poskytovanie Ihneď o poskytovaní 51/ PhDr. Lukáčová Gabriela Košice ,00 psych. star. za mar hod. Bajkalská / Slovak Telekom, a.s Bratislava ,51 Hlasové služby za 03/2014 Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a / Pri Hati 7 Správa web stránky a servisné /14 FV Mazáková, s. r. o Košice ,00 služby za 03/2014 Pri Hati 7 Správa web stránky a servisné /14 FV Mazáková, s. r. o Košice ,00 služby za 03/ ZNB Bajkalská / Slovak Telekom, a.s Bratislava ,38 Hlasové služby - ZNB Park Angelinum 4 Deratizácia objektu /14 FV ASANARATES s. r. o Košice ,00 13/

4 Názov Sídlo IČO hodnota vrátane DPH Predmet Dátum doručenia Dátum splatnosti zmluvy / objednávky, s ktorou faktúra súvisí Metodova 8 Hlasové služby / Orange Slovensko, a. s Bratislava ,26 Telefónica Slovakia, Einsteinova 24 Poplatky za extra balíčky a / s. r. o Bratislava ,00 ďalšie služby Kultúrna č. 19 Účast. poplatok na Medzinárod / A-CREDIT s. r. o Bratislava ,00 vedeckej konferencii 16/14 Galvaniho 7/D / SOFTIP, a. s Bratislava ,56 Podpora APV Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a / Pražská 4 Inštalácia programových verzií, / LLORANT, s. r. o Košice ,20 spracovanie výkazov 17/14 Bajkalská / Slovak Telekom a.s Bratislava ,69 Hlasové služby - ZNB Bajkalská / Slovak Telekom a.s Bratislava ,05 Hlasové služby - ZNB Bajkalská / Slovak Telekom, a.s Bratislava ,74 Hlasové služby za 04/2014 Východoslovenská energetika Mlynská 31 Elektrina - dodávka a distribúcia / a.s Košice ,00 Východoslovenská energetika Mlynská 31 Elektrina - dodávka a distribúcia / a.s Košice ,00 Bajkalská / Slovak Telekom, a.s Bratislava ,67 Hlasové služby - ZNB Tajovského 2 Psychologická a Ihneď o poskytovaní 70/ PhDr. Lukáčová Gabriela Košice ,30 psychoterapeutická činnosť Tajovského 2 Odbor.garancia na poskytovanie Ihneď o poskytovaní 71/ PhDr. Lukáčová Gabriela Košice ,00 psych. star. za apr hod. Vodná 6 Tlaková skúška hasiaceho /14 042/2014 Filip Šamaj Košice ,00 prístroja - 1 ks Metodova 8 Hlasové služby / Orange Slovensko, a. s Bratislava ,62 Telefónica Slovakia, Einsteinova 24 Poplatky za extra balíčky a / s. r. o Bratislava ,00 ďalšie služby Pri Hati 7 Správa web stránky a servisné /14 FV Mazáková, s. r. o Košice ,50 služby za 04/2014 Pri Hati 7 Správa web stránky a servisné /14 FV

5 Dátum Dátum zmluvy / hodnota Predmet faktúra súvisí 76/14 FV Mazáková, s. r. o Košice ,00 služby za 04/ ZNB REMPO UNIVERS EU, Trieda SNP 90/ / s. r. o Košice ,69 Ochranné pracovné odevy 19/14 Východoslovenská energetika Mlynská 31 Elektrina - dodávka a distribúcia / a.s Košice ,00 Východoslovenská energetika Mlynská 31 Elektrina - dodávka a distribúcia / a.s Košice ,00 Tajovského 2 Psychologická a Ihneď o poskytovaní 80/ PhDr. Lukáčová Gabriela Košice ,40 psychoterapeutická činnosť Tajovského 2 Odbor.garancia na poskytovanie Ihneď o poskytovaní 81/ PhDr. Lukáčová Gabriela Košice ,00 psych. star. za máj hod. Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a / Cabanova 42 Účasť na vzdelávaní na /14 63/14 Coachingplus, OZ Bratislava ,00 workshope pre 1 účastníčku 20/14 Rastislavova 79 Hrubé mzdy pracovníkov do 14 dní 84/14 1/2014 Správa mestskej zelene Košice ,23 Bajkalská / Slovak Telekom, a.s Bratislava ,58 Hlasové služby za 05/2014 Bajkalská / Slovak Telekom a.s Bratislava ,36 Hlasové služby za 05/ ZNB Trieda SNP 48/A Vyúčtovanie prevádzkových / MESTO Košice Košice ,67 nákladov za rok 2013 Vansovej 6533/ / Kreatívny raj, s. r. o Prešov ,10 Arteterapeutický materiál 21/ Metodova 8 Hlasové služby / Orange Slovensko, a. s Bratislava ,13 O2 Slovakia, s. Einsteinova 24 Poplatky za extra balíčky a / r. o Bratislava ,00 ďalšie služby EDUCO - CONSULT, Vysokoškolákov 4 Účasť na odbornom seminári / /6 s. r. o Žilina ,00 pre 1 účastníka 22/14 Pri Hati 7 Správa web stránky a servisné /14 FV Mazáková, s. r. o Košice ,75 služby za 05/2014 Pri Hati 7 Správa web stránky a servisné /14 FV Mazáková, s. r. o Košice ,25 služby za 05/ ZNB Heuréka Evolution Šoltésovej 9 Leták A4, 125 g papier, lesklý, / Hospodárske stredisko, o.z Košice ,20 druhy/ 1000 ks 23/14 Heuréka Evolution Šoltésovej / /14

6 Dátum Dátum zmluvy / hodnota Predmet faktúra súvisí 95/ Hospodárske stredisko, o.z Košice ,92 Tričká - 10 ks 24/14 Vodná 6 Činnosť technika BOZP a PO za /14 067/2014 Filip Šamaj Košice ,00 4,5,6 /2014 Slovenskej jednoty 15 Notebook Lenovo IdeaPad B590, / DUSKO, s. r. o Košice ,00 predl. záruky, tlačiareň Brother 25/14 Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A Verejná správa SR - ročný prístup / s. r. o Žilina ,00 + aktualizácie 26/14 Tajovského 2 Psychologická a Ihneď o poskytovaní 99/ PhDr. Lukáčová Gabriela Košice ,92 psychoterapeutická činnosť Tajovského 2 Odbor.garancia na poskytovanie Ihneď o poskytovaní 100/ PhDr. Lukáčová Gabriela Košice ,00 psych. star. za jún hod. Východoslovenská energetika Mlynská 31 Elektrina - dodávka a distribúcia / a.s Košice ,00 Východoslovenská energetika Mlynská 31 Elektrina - dodávka a distribúcia / a.s Košice ,00 Bajkalská / Slovak Telekom, a.s Bratislava ,86 Hlasové služby za 06/ ZNB Bajkalská / Slovak Telekom, a.s Bratislava ,44 Hlasové služby za 06/2014 Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a / SZILCAR PARTNERS Nová Rožňavská 134/A FORD Focus,Spirit X 5-dver / s. r. o Bratislava ,45 EcoBoost 125 k M6 Kúpna zmluva Rastislavova 79 Hrubé mzdy pracovníkov do 14 dní 107/14 2/2014 Správa mestskej zelene Košice ,18 Nevädzová 3 Zváračské práce - zváranie / Strojzvar BaP, s. r. o Košice ,00 pántov 27/14 Pri Hati 7 Správa web stránky a servisné /14 FV Mazáková, s. r. o Košice ,25 služby za 06/2014 Pri Hati 7 Správa web stránky a servisné /14 FV Mazáková, s. r. o Košice ,00 služby za 06/ ZNB Bajkalská / Slovak Telekom, a.s Bratislava ,74 Hlasové služby - ZNB Pribinova 25 Zverejnenie pracovnej ponuky na / Profesia, s. r. o Bratislava ,80 portáloch spoloč. Profesia 28/14 Bajkalská / Slovak Telekom, a.s Bratislava ,96 Hlasové služby - ZNB Pražská 2 Zneškodnenie a odvoz odpadu / AGB ekoservis, s. r. o Košice ,60 1 kg

7 Názov Sídlo IČO hodnota vrátane DPH Predmet Dátum doručenia Dátum splatnosti zmluvy / objednávky, s ktorou faktúra súvisí Metodova 8 Hlasové služby / Orange Slovensko, a. s Bratislava ,98 O2 Slovakia, s. Einsteinova 24 Poplatky za extra balíčky a / r. o Bratislava ,00 ďalšie služby Galvaniho 7/D / SOFTIP, a. s Bratislava ,56 Podpora APV Rastislavova 79 Hrubé mzdy pracovníkov do 14 dní 118/14 3/2014 Správa mestskej zelene Košice ,94 Východoslovenská energetika Mlynská 31 Elektrina - dodávka a distribúcia / a.s Košice ,00 Východoslovenská energetika Mlynská 31 Elektrina - dodávka a distribúcia / a.s Košice ,00 Kopčianska 94 Licencia na užívanie programu / ZONER, s. r. o Bratislava ,00 Zoner Photo Studio 29/14 Pri Hati 7 Správa web stránky a servisné /14 FV Mazáková, s. r. o Košice ,50 služby za 07/2014 Pri Hati 7 Správa web stránky a servisné /14 FV Mazáková, s. r. o Košice ,25 služby za 07/ ZNB Bajkalská / Slovak Telekom, a.s Bratislava ,03 Hlasové služby za 07/2014 Bajkalská / Slovak Telekom, a.s Bratislava ,86 Hlasové služby za 07/ ZNB Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a / Bajkalská / Slovak Telekom, a.s Bratislava ,40 Hlasové služby - ZNB Tajovského 2 Psychologická a Ihneď o poskytovaní 128/ PhDr. Lukáčová Gabriela Košice ,10 psychoterapeutická činnosť Tajovského 2 Odbor.garancia na poskytovanie Ihneď o poskytovaní 129/ PhDr. Lukáčová Gabriela Košice ,00 psych. star. za júl hod Metodova 8 Hlasové služby / Orange Slovensko, a. s Bratislava ,40 Slovenskej jednoty 15 Tlačiareň Brother MFP / DUSKO, s. r. o Košice ,00 duplex + LAN + ADF 30/14 Slovenskej jednoty / DUSKO, s. r. o Košice ,00 Toner pre Brother TN325 čierny 31/14

8 Dátum Dátum zmluvy / hodnota Predmet faktúra súvisí O2 Slovakia, s. Einsteinova 24 Poplatky za extra balíčky a / r. o Bratislava ,22 ďalšie služby Pri Hati /14 FV Mazáková, s. r. o Košice ,81 Toner pre Brother DPC /14 Heuréka Evolution Šoltésovej 9 Návrhy, výroba, tlač plagátov a / Hospodárske stredisko, o.z Košice ,00 letákov 35/14 Východoslovenská energetika Mlynská 31 Elektrina - dodávka a distribúcia / a.s Košice ,00 Východoslovenská energetika Mlynská 31 Elektrina - dodávka a distribúcia / a.s Košice ,00 Tolstého 11 Polep pobočky na Južnej triede č /14 14VF1019 ANYONE spol. s r. o Košice , /14 Tajovského 2 Psychologická a Ihneď o poskytovaní 139/ PhDr. Lukáčová Gabriela Košice ,84 psychoterapeutická činnosť Tajovského 2 Odbor.garancia na poskytovanie Ihneď o poskytovaní 140/ PhDr. Lukáčová Gabriela Košice ,00 psych. star. za aug hod. Bajkalská / Slovak Telekom, a.s Bratislava ,51 Hlasové služby za 08/2014 Bajkalská / Slovak Telekom, a.s Bratislava ,99 Hlasové služby za 08/ ZNB Rastislavova 79 Hrubé mzdy pracovníkov do 14 dní 143/14 4/2014 Správa mestskej zelene Košice ,72 Tolstého 11 Rollup - grafic. sprac., rollup /14 14VF1021 ANYONE spol. s r. o Košice ,00 85x200 cm, výlep do rollupu, tlač 33/14 Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a / Metodova 8 Hlasové služby / Orange Slovensko, a. s Bratislava ,62 Tolstého 11 Grafické návrhy plagátov, /14 14VF1025 ANYONE spol. s r. o Košice ,04 pozvánok a tlač všetkých mater. 39/14 Vansovej 6533/ / Kreatívny raj, s. r. o Prešov ,06 Arteterapeutický materiál 38/14 O2 Slovakia, s. Einsteinova 24 Poplatky za extra balíčky a / r. o Bratislava ,00 ďalšie služby OC Cassovia Práčka h.whir. AWE A / Ing. František Sarik - ELSATEX Pri prachárni 4, Košice ,00 4 ks 42/14 Pri Hati 7 Správa web stránky a servisné /14 FV Mazáková, s. r. o Košice ,75 služby za 08/2014

9 Dátum Dátum zmluvy / hodnota Predmet faktúra súvisí Pri Hati 7 Správa web stránky a servisné /14 FV Mazáková, s. r. o Košice ,00 služby za 08/ ZNB Tuhovská 15 Dvojdverová chladnička INDESIT / NAY, a. s Bratislava ,00 RAA 28-3 ks 43/14 Krajná / OKAY Slovakia, spol. s r. o Bratislava ,00 EE-Práčka EWT0862TDW 45/14 Slovenskej jednoty 15 Počítačová zostava - monitor, OS, / DUSKO, spol. s r. o Košice ,00 antivír. softvér - 4 ks 46/14 Anton Stolár-Junior Národná trieda 72 Cateringové služby zo dňa /14 108/2014 JUSTÍNA - CATERING Košice , /14 Wurmova 1122/17 Preprava osôb a materiálu v rámci /14 FO Ing. Radovan ŠTEFKO Košice ,00 mesta Košice 48/14 Hlavná 21 Tričká pre deti a mládež na / CC CREATIVE, spol. s r. o Košice ,00 vystúpenie 49/14 Komenského 4980/2 Montáž, zapojenie a nastavenie /14 FV3514 EXIM SERVIS spol. s r. o Prešov ,12 kamerového systému 50/14 Pražská 4 Inštalácia programových verzií, / LLORANT, spol. s r. o Košice ,00 spracovanie výkazov 51/14 Východoslovenská energetika Mlynská 31 Elektrina - dodávka a distribúcia / a.s Košice ,00 Východoslovenská energetika Mlynská 31 Elektrina - dodávka a distribúcia / a.s Košice ,00 Bajkalská / Slovak Telekom, a.s Bratislava ,63 Hlasové služby za 09/ ZNB Bajkalská / Slovak Telekom, a.s Bratislava ,39 Hlasové služby za 09/2014 Hagleitner Hygiene Slovensko Diaľničná cesta 27 MultiROLL kot. utierky-3 kartóny, /14 FA spol. s r. o Senec ,22 multiroll toal. papier- 8 karton. 55/14 Študentská 1 Kancel.nábytok- stôl 1700*1700, / CHEOPS nábytok, spol. s r.o Košice ,60 stôl 1400*1500, skriňa /14 Vodná 6 Činnosť technika BOZP a PO za /14 095/2014 Filip Šamaj Košice ,00 7,8,9 /2014 Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a / TOPSET Solutions, spol. Hollého 2366/25B Program WinCITY Majetok / s r. o Stupava ,00 Licencia s viazanosťou 5 rokov 44/14 Sokoľ / Ing. Mikuláš Štec Sokoľ ,00 Fotografické služby 40/14 Hlavná / CC CREATIVE, spol. s r. o Košice ,52 Reklamné predmety s potlačou 37/14

10 Dátum Dátum hodnota Predmet doručenia splatnosti Tajovského 2 Psychologická a Ihneď 172/ PhDr. Lukáčová Gabriela Košice ,34 psychoterapeutická činnosť Tajovského 2 Odbor.garancia na poskytovanie Ihneď 173/ PhDr. Lukáčová Gabriela Košice ,00 psych. star. za sep hod. Rastislavova 79 Hrubé mzdy pracovníkov do 14 dní 174/14 5/2014 Správa mestskej zelene Košice ,55 Pri Hati 7 Príslušenstvo na sprevádzkovanie /14 FV Mazáková, s. r. o Košice ,20 počítačov 58/2014 Pri Hati 7 Obnova domény a prevádzka /14 FV Mazáková, s. r. o Košice ,50 webhostingu 66/2014 Pri Hati 7 Obnova domény a prevádzka /14 FV Mazáková, s. r. o Košice ,50 webhostingu - ZNB 67/2014 Bajkalská / Slovak Telekom, a.s Bratislava ,25 Hlasové služby - ZNB zmluvy / objednávky, s ktorou faktúra súvisí o poskytovaní o poskytovaní Metodova 8 Hlasové služby / Orange Slovensko, a. s Bratislava ,73 Bytový podnik mesta Košice, Južné nábrežie 13 Prenájom priestorov Veľkej sály / s. r. o Košice ,96 historickej radnice, dňa /2014 Pri Hati 7 Správa web stránky a servisné /14 FV Mazáková, s. r. o Košice ,70 služby za 09/2014 Pri Hati 7 Správa web stránky a servisné /14 FV Mazáková, s. r. o Košice ,20 služby za 09/ ZNB Pri Hati 7 Správa web stránky a servisné /14 FV Mazáková, s. r. o Košice ,35 služby za 08/2014-cenový rozdiel Pri Hati 7 Správa web stránky a servisné /14 FV Mazáková, s. r. o Košice ,20 služby za 08/14-ZNB-cen.rozdiel Pri Hati 7 Toner TN-328 pre Brother-1 ks /14 FV Mazáková, s. r. o Košice ,00 Toner TN-2220/420 pre Brother 56/2014 Kurská 27 Preprava tovaru v rámci mesta / Ladislav Demčák Košice ,00 Košice 57/2014 Košické Olšany 82 Výroba a montáž nápisu PSC / Oždy production, s. r. o Košické Olšany ,80 logo a plastovej výstrčky 53/2014 O2 Slovakia, s. Einsteinova 24 Poplatky za extra balíčky a / r. o Bratislava ,00 ďalšie služby J. Halašu 2698/4 Uverejnenie prednostnej /14 JOB, s. r. o Trenčín ,40 pracovnej ponuky 59/2014 Galvaniho 7/D / SOFTIP, a. s Bratislava ,56 Podpora APV

11 Dátum Dátum zmluvy / hodnota Predmet faktúra súvisí Škultétyho 52/ / ABZ Trio, s. r. o Bratislava ,27 Arteterapeutický materiál 68/2014 Pri Hati 7 Toner Q2612X pre HP Laser 1 ks, /14 FV Mazáková, s. r. o Košice ,00 Toner F pre Canon 62/2014 Park Angelinum 4 Deratizácia objektu /14 FV ASANARATES s. r. o Košice ,00 52/2014 PROCESNÁ AUTOMATIZÁCIA Strojárenská 1 USB klúč 2.0 DT SE9 32GB / a. s. Košice Košice ,99 Kingston - 14 ks 61/2014 Budimír 321 Prac. obleč.-bunda zimná dámska / H.M.J., s. r. o Budimír ,00 10 ks, zateplená vesta 1 ks 63/2014 Východoslovenská energetika Mlynská 31 Elektrina - dodávka a distribúcia / a.s Košice ,00 Východoslovenská energetika Mlynská 31 Elektrina - dodávka a distribúcia / a.s Košice ,00 Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a / Bajkalská / Slovak Telekom, a.s Bratislava ,06 Hlasové služby za 10/2014 Bajkalská / Slovak Telekom, a.s Bratislava ,64 Hlasové služby za 10/ ZNB UNIJUNIOR-ŠPORT Nám. sv. Egídia 50/58 Prac. obleč. zimné dámske 4ks, / Ing. Juraj Pavličko Poprad ,00 prac. obleč. zimné pánske 5ks 64/2014 Tajovského 2 Psychologická a Ihneď o poskytovaní 202/ PhDr. Lukáčová Gabriela Košice ,10 psychoterapeutická činnosť Tajovského 2 Odbor.garancia na poskytovanie Ihneď o poskytovaní 203/ PhDr. Lukáčová Gabriela Košice ,00 psych. star. za okt hod. Bajkalská / Slovak Telekom, a.s Bratislava ,09 Hlasové služby - ZNB O2 Slovakia, s. Einsteinova 24 Poplatky za extra balíčky a / r. o Bratislava ,00 ďalšie služby Metodova 8 Hlasové služby / Orange Slovensko, a. s Bratislava ,81 Pri Hati 7 Správa web stránky a servisné /14 FV Mazáková, s. r. o Košice ,20 služby za 10/2014 Pri Hati 7 Správa web stránky a servisné /14 FV Mazáková, s. r. o Košice ,10 služby za 10/ ZNB Pri Hati 7 VGA kábel, ethernetový kábel /14 FV Mazáková, s. r. o Košice ,00 ks, LAN spojka RJ45 69/2014

12 Dátum Dátum zmluvy / hodnota Predmet faktúra súvisí Pri Hati 7 Toner TN580 a TN450 pre Brother /14 FV Mazáková, s. r. o Košice ,00 2 ks,toner TN580 pre Minoltu1ks 70/2014 Pri Hati 7 Tvorba bezpečnostného projektu /14 FV Mazák, s. r. o Košice ,00 s prílohami 71/2014 Knižnica pre mládež mesta Kukučínova 2 Hrubé mzdy pracovníkov / Košice Košice ,23 Slovenskej jednoty 15 Počítačová zostava - monitor, OS, / DUSKO, spol. s r. o Košice ,00 antivír. softvér - 1 ks 73/2014 MERKURY MARKET Pri Prachárni 15 Kuchynská linka Berlin 28 s /14 6/FK/11/2014 SLOVAKIA, s. r. o Košice ,29 príslušenstvom - 1 ks 74/2014 Irkutská 5 Služby individuálnej supervízie / PhDr. Judita Varcholová Košice ,00 dňa hod. 75/2014 Pri Prachárni 4/E Ležadlo-16ks,sedák-12ks,pos Ihneď 216/14 XCV119 Möbelix SK, s. r. o Košice ,95 tieľka-2ks, stoličky, dvojplatničky 41/2014 Pri Celulózke 40 Predplatné mesačníka " / PORADCA s. r. o Žilina ,60 riešení", ročník /2014 Pri Celulózke 40 Balíček zrážky zo mzdy a / PORADCA s. r. o Žilina ,70 exekúcia - 1 ks 81/2014 Pri Celulózke 40 Periodikum "Poradca 2015" / PORADCA s. r. o Žilina ,90 čísel mesačníka + prílohy 82/2014 Pri Prachárni 4/E Ihneď 220/14 XCV312 Möbelix SK, s. r. o Košice ,50 Stolička NINA - 10 ks 83/2014 Pri Prachárni 4/E Nábytok do Zariadenia núdzového Ihneď 221/14 XCV2X2 Möbelix SK, s. r. o Košice ,70 bývania 54/2014 Táborská 17/1665 NB Toshiba C55-A-1H9 s MS /14 FV ORPEK, spol. s r. o Košice ,90 Win8.1 84/2014 Táborská 17/1665 NB Lenovo IdeaPad B /14 FV ORPEK, spol. s r. o Košice , s MS Win8.1+prísluš. 85/2014 Pri Hati 7 Intel 530 SSD 240GB bulk - 1 ks, /14 FV Mazák, s. r. o Košice ,80 4GB DDR3 SODIMM - 1ks 86/2014 BLACK RED WHITE Nižné Kapustníky 2 Kancelársky nábytok do / SLOVAKIA, a. s Košice ,70 Psychologickej ambulancie 87/2014 E. Belluša 4 Program WinAmbulancia -sieťový / SoftProgres, s. r. o Piešťany ,00 klient - 1 ks 88/2014 Pražská 4 Inštalácia programových verzií, / LLORANT, spol. s r. o Košice ,00 spracovanie výkazov 89/2014 Kika Nábytok Slovensko, Moldavská cesta 34 Sedacia súprava - 1 ks, 228/14 spol. s r. o Košice ,96 jedálenský stôl + 4 stoličky -1 ks 91/2014 Kika Nábytok Slovensko, Moldavská cesta 34 Rokovacia stolička Visitor - biela Ihneď 229/14 641/4/ spol. s r. o Košice ,82 2 ks 90/2014

13 Dátum Dátum zmluvy / hodnota Predmet faktúra súvisí Hrabkov 236 Vertikálna žalúzia - 1ks a jej /14 FVR Sizal, spol. s r. o Hrabkov ,00 montáž 78/2014 Východoslovenská energetika Mlynská 31 Elektrina - dodávka a distribúcia / a.s Košice ,00 Pri pracharni 18 Koberec interiérový š. 4m, 2m, / DIEGO Košice, spol. s r. o Košice ,26 3m, behúň š. 90 cm a 120 cm 65/2014 Brusnicová /14 39/2014 DANKO Štefan Košice ,00 Montáž a demontáž svietidiel 92/2014 Východoslovenská energetika Mlynská 31 Elektrina - dodávka a distribúcia / a.s Košice ,00 Bajkalská / Slovak Telekom, a.s Bratislava ,51 Hlasové služby za 11/2014 Bajkalská / Slovak Telekom, a.s Bratislava ,76 Hlasové služby za 11/ ZNB Študentský servis, spol. s r. o. - Jedlíkova 5 Manipulácia s nákladom od / pracovná agentúra Košice , /2014 Textilná 23 Preprava náb. z Malej Lučivnej do / NEMČEK, spol. s r. o Ružomberok ,00 Košíc,dňa /2014 Rastislavova 79 Hrubé mzdy pracovníkov do 14 dní 239/14 6/2014 Správa mestskej zelene Košice ,39 Južná trieda /14 27/2014 Jozef Horniak - ELCAS Košice ,00 Revízia elektrických spotrebičov 94/2014 Južná trieda 15 Revízia elektrických spotrebičov v /14 28/2014 Jozef Horniak - ELCAS Košice ,00 ZNB 95/2014 Cesta pod Hradovou 40 Svietidlo Modus-20ks, svietidlo / IN kom, spol. s r. o Košice ,65 Leon Par-2ks,svietidlo Zepo-3ks 97/2014 Plynárenská / ŠEVT, a. s Bratislava ,52 Kancelársky materiál 98/2014 Bajkalská / Slovak Telekom, a.s Bratislava ,80 Hlasové služby - ZNB Tajovského 2 Odbor.garancia na poskytovanie Ihneď 245/ PhDr. Lukáčová Gabriela Košice ,00 psych. star. za nov hod. Rámcová dohoda Metodova 8 Hlasové služby / Orange Slovensko, a. s Bratislava ,13 Vodná 6 Činnosť technika BOZP a PO za /14 136/2014 Filip Šamaj Košice ,00 10,11,12 /2014 Ďurďošík 96 Preprava nákladka - výkladka v /14 7/2014 Mgr. Martina Szemenyáková Ďurďošík ,00 rámci Košíc 99/2014

14 Dátum Dátum zmluvy / hodnota Predmet faktúra súvisí Národný ústav celoživotného Tomášikova 4 Účasť na seminári o účtovníctve /14 vzdelávania Bratislava ,00 pre 2 účastníkov 100/2014 Pri Hati 7 Správa web stránky a servisné /14 FV Mazáková, s. r. o Košice ,60 služby za 11/2014 Pri Hati 7 Správa web stránky a servisné /14 FV Mazáková, s. r. o Košice ,60 služby za 11/ ZNB Irkutská 5 Služby individuálnej supervízie / PhDr. Judita Varcholová Košice ,00 dňa hod. 101/2014 Irkutská 5 Služby individuálnej supervízie / PhDr. Judita Varcholová Košice ,00 dňa hod. 102/2014 Plynárenská 6 Kopírovací papier MAESTRO / ŠEVT, a. s Bratislava ,00 standard - 35 Bal. 103/2014 V Úvoze 11 Šatníková skriňa - 2 ks, vešiak / JGV trade, s. r. o Košice ,00 VIN - čerešňa - 1 ks 93/2014 V Úvoze 11 Kancelársky stôl GEK 1800, / JGV trade, s. r. o Košice ,00 rohový, čerešňa - 1 ks 79/2014 O2 Slovakia, s. Einsteinova 24 Poplatky za extra balíčky a / r. o Bratislava ,00 ďalšie služby Brusnicová 26 Montáž a demontáž svietidiel, /14 43/2014 DANKO Štefan Košice ,96 svietidlá MODUS 7ks, svorky 104/2014 Opatovská cesta 10 Predvianočné posedenie pre / Cool Plus, spol. s r. o Košice ,00 pracov. Psychosociálneho centra 105/2014 Tolstého 11 Grafický návrh a tlač vizitiek /14 14VF1046 ANYONE spol. s r. o Košice , ks 96/2014 DATART INTERNATIONAL Zadunajská cesta 10 Kombinovaná chladnička STATIC / a. s Bratislava , l - 1 ks 106/2014 Bratislavská 1617/27 Odborné školenie v oblasti verej /14 FV MARBU, spol. s r. o Košice ,00 obstarávania - EKS 107/2014 E. Belluša / SoftProgres, s. r. o Piešťany ,00 Modul Validácia dát elslp 108/2014 Bajkalská / Slovak Telekom, a.s Bratislava ,88 Hlasové služby za 12/ ZNB Bajkalská / Slovak Telekom, a.s Bratislava ,24 Hlasové služby za 12/2014 Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a / Tajovského 2 Odbor.garancia na poskytovanie Ihneď 267/ PhDr. Lukáčová Gabriela Košice ,00 psych. star. za dec hod. Rámcová dohoda Rastislavova 79 Hrubé mzdy pracovníkov do 14 dní 268/14 7/2014 Správa mestskej zelene Košice ,68

15 Dátum Dátum zmluvy / hodnota Predmet faktúra súvisí Beniakovce č. 141 Vykonané stavebné práce v /14 1/2014 Branislav Biacovský Beniakovce ,00 decembri /2014 E. Belluša 4 Program WinAmbulancia - 1 ks, / SoftProgres, s. r. o Piešťany ,00 sieťový klient programu - 1 ks 110/2014 Pri Hati 7 Správa web stránky a servisné /14 FV Mazáková, s. r. o Košice ,47 služby za 12/2014 Pri Hati 7 Správa web stránky a servisné /14 FV Mazáková, s. r. o Košice ,41 služby za 12/ ZNB Študentský servis, Jedlíkova 5 Manipulácia s nákladom od / spol. s r. o Košice , /2014 ACCEPT AUDIT & Októbrová 35 Audítorské služby k účtovnej / CONSULTING, s. r. o Prešov ,00 závierke k Božčice 43 Vysoko záťažový koberec GRIJS / Alla Danilko - master JA Parchovany ,90 š.400cm, odstránenie kobercov 112/2014 Obchodná 182 Záťažový koberec OROTEC / DONNA, spol. s r. o Sečovce ,71 MOCA G4, demontáž kobercov 113/2014 Pri Hati 7 Tonery pre Brother-3ks,pre /14 FV Mazáková, s. r. o Košice ,00 Minoltu-1ks, pre Lexmark-1ks Táborská 17/1665 Laserova tlačiareň Brother HL /14 FV ORPEK, spol. s r. o Košice ,00 L2360DN - 1 ks 114/2014 Pražská 2 Zneškodnenie a odvoz odpadu / AGB ekoservis, s. r. o Košice ,60 1 kg o dielo Východoslovenská energetika Mlynská 31 Elektrina - dodávka a distribúcia / a.s Košice ,00 - preplatok Východoslovenská energetika Mlynská 31 Elektrina - dodávka a distribúcia / a.s Košice ,65 - nedoplatok Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a Zemný plyn,, / priemysel, a. s Bratislava ,28 nedoplatok

Číslo faktúry interné Názov Sídlo IČO Klemensova 34 Publikácie čo má vedieť / AJFA+AVIS s.r.o Žilina mzdová ú

Číslo faktúry interné Názov Sídlo IČO Klemensova 34 Publikácie čo má vedieť / AJFA+AVIS s.r.o Žilina mzdová ú Názov Sídlo IČO Klemensova 34 Publikácie čo má vedieť 3.1.2012 1/12 20123291 AJFA+AVIS s.r.o. 010 01 Žilina 31602436 49 mzdová účtovníčka 2/12 2012VFA0003 Arnica Plus s.r.o. 080 01 Prešov 31711863 3/12

Podrobnejšie

Číslo faktúry interné Číslo faktúry externé Dodávateľ Názov Sídlo IČO Zverejňované faktúry za rok 2013 Celková hodnota faktúry vrátane DPH Predmet fak

Číslo faktúry interné Číslo faktúry externé Dodávateľ Názov Sídlo IČO Zverejňované faktúry za rok 2013 Celková hodnota faktúry vrátane DPH Predmet fak Zverejňované za rok 2013 vrátane Predmet Dátum doručenia Dátum splatnosti Metodova 8 16.01.2013 29.01.2013 5191549866 5191423534 1/13 5191424361 Orange Slovensko, a.s. 35697270 71,17 Galvaniho 7/D 21.01.2013

Podrobnejšie

Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.

Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo. Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia 20180635 4181256536 Brat.vodárenská spo. Prešovská 48, 82646 Bratislava 29, SK 35850370 EUR

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry p26/2015 51505242 35908718 RAABE Štefanovičova 20, 81104 Bratislava 63,85 predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD Položky: predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD, 1.000000

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 160/2012 1392012 40438457 Bc. Mačanga Ďurkov 55, 04419 Košice 79,67 Prevádzkovanie pohrebiska Položky: Prevádzkovanie pohrebiska, 1.000000 ks, Suma položky 79.67 Eur, 27.12.2012 17.12.2012 16.01.2013

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 449/2018 103/2018 46953248 I&Z Tender, s. r. o. Východná 7134/9A, 91108 Trenčín, 00000 Východná 7 1 100,00 Verejné obstarávanie - podlimitné zákazky na predmet" Zníženie emisií pri prevádzke MŠ

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj

Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/09/617 372.00 07.09.2017 Milan Kopáč EMIsoft Šoltésovej 3472, 058 01 Poprad 40605043 Ing. Edita Majerčáková, ekonóm Internetový technik 2 DF2017/09/618

Podrobnejšie

ZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č

ZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 36, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 10 19 31780334 ZUS Halkova 339,17 s DPH 09.02.2015 34 31780334 ZUS Halkova 385,10

Podrobnejšie

Obecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate

Obecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/116 6.78 05.01.2015 Orange Slovensko, a. s. Metodova, 82108 Bratislava 35697270 Telefonne poplatky 2 DF2014/117 11.51 05.01.2015 O2 Slovakia, s. r.

Podrobnejšie

Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného

Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného plnenia bez DPH s DPH faktúra súvisí faktúra súvisí

Podrobnejšie

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia Strana: 00003 09 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 4 400.57 4 400.57 000006 00 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 9 800.00 9 800.00 0085 040 3675706 Bytový podnik Trebišov,

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow č. 154 08203 faktúry 596/2018 180293 45302197 PEKÁREŇ-Mirkovce,s.r.o. Mirkovce 0, 08206 Mirkovce 35,60 potraviny šj zš 31.12.2018 28.12.2018 11.01.2019 595/2018 222018 305,20 potraviny šj zš 31.12.2018

Podrobnejšie

Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308,

Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308, Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 19007 CinemArt s.r.o. 308,7 5007125 1.2.19 kino 260117 81 03 cesta 8103 19008 CinemArt s.r.o. 55,86

Podrobnejšie

Gymnazium , 11: , Kosice, Nam.L.Novomeskeho IČO: Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokla

Gymnazium , 11: , Kosice, Nam.L.Novomeskeho IČO: Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokla S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 14, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 1 / 5 1 Toner, s.r.o 0,00 s DPH 2.1.2014 2 Papier servis s.r.o

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 149/2016 7295007081 36211222 VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 42,56 Dobropis - za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 Položky: MŠ-dobropis - elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 42.56 Eur, 30.04.2016

Podrobnejšie

Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100, Elektrická energia - MŠ

Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100, Elektrická energia - MŠ Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100,00 9100397239 2.11.2018 378 Elektrická energia - MŠ 83,33 100,00 9100397242 2.11.2018 379 Identifikačné

Podrobnejšie

Kniha DF za

Kniha DF za 45/2018 10002818 U.S.Steel s.r.o. vstupný areál U.S.Steel 0 Dodávka a rozvoz pitnej vody za 01/2018 Zmluva č. 40/2013 879,54 d. Dňa Doklad 879,54 07.02.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 07.02.2018 46/2018 7318840817

Podrobnejšie

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 1 DF2019//171 201910627 11.03.2019 18.03.2019 22.18 IKARO s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov 31656544 zml. zmluvný servis kopírky - stav. úrad 2 DF2019//172 201910626

Podrobnejšie

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763 Čís.fakt.: 3120190122 / 2019 Dátum doruč.: 02.01.2019 Identif. zmluvy: RIMI-SK s.r.o 35763329 Skalická cesta 17 831 02 Ochrana objektu 1Q/2019 79,68 95,62 79,68 95,62 Čís.fakt.: 4002866244 / 2019 Dátum

Podrobnejšie

Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady

Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 71834902 71834901 9009 9013 9012 1810296 31654363 Tatranská mliekareň a.s. 6,72 s DPH 31654363

Podrobnejšie

CPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T

CPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1 36399493 DSI DATA, s.r.o 18,99 s DPH 16.1.2018 2 35763469 Slovak telekom, a.s.

Podrobnejšie

Obec Mikulášová Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodáva

Obec Mikulášová Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodáva Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/3001 15.00 03.01.2012 Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256 plyn 1/2012 2 DF2012/3002 15.94 10.01.2012

Podrobnejšie

Obec Ardovo Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ

Obec Ardovo Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/2 55.00 05.01.2018 Eurobus a.s. Staničné námestie, 04204 Košice 36211079 DF-Dotácia z OÚ zmluva 1/04 2 DF2018/3 17.71 05.01.2018 Slovak Telecom Karadžičova

Podrobnejšie

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan Faktúry 06-2016 e Názov Adresa IČO DFA160252 Vyúčtovanie PN za rok 2015. (ŠIC ZA, Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin) 70,01 III/146/G/2014-25.05.16 Mesto Martin Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01,

Podrobnejšie

Obec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os

Obec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/00382 03.09.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 výkon zodpovednej osoby za 2018/09 42.00 2 DF2018/00383 03.09.2018 Čarná Mária 31241158 poradenstvo

Podrobnejšie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2018 4800005 záloha na tep. energiu 01/2018 15.300,00 4800006 záloha na tep. energiu 02/2018 13.330,00 4800009 záloha na tep. energiu

Podrobnejšie

Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ

Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/433 13.73 02.11.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany 35743565 EE Ostrov 287 2 DF2015/434 43.20 02.11.2015 Ladisco, s.r.o. areál

Podrobnejšie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2012 4000040 fa ZSE energie 1.049,98 4000041 fa ZSE energie 704,05 4000115 Fa preddavok za elektrinu 12.500,00 4000120 Fa dod elektr.

Podrobnejšie

ZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018

ZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018 Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-276 3018371422 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky zamestnancov

Podrobnejšie

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011 Povinné zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv Zákon 11/00 ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 11 Došla dňa Celková suma Faktúra číslo Predmet fakturácie Dodávateľ IČO dodáv. JANUÁR 04.01.11 27,67 7011965376

Podrobnejšie

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia Strana: 09067 000058 69000 DOXX - Stravné lístky, spol s r.o. Kálov 56, Žilina.05.0 0.06.0 nákup stravných lístkov v počte 400 ks á,0 na mesiac 6/0 - obj.č.007 poštovné 0.4 050 000059 656544 IKARO s.r.o.

Podrobnejšie

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky:

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena Číslo Číslo faktúry: faktúry: s DPH zmluvy:

Podrobnejšie

Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037, ,80 2/2018 Inzerát do nov

Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037, ,80 2/2018 Inzerát do nov Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018

Podrobnejšie

data.txt

data.txt Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-409 319309182 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Dodávku vody a ohrev 09-2018 11.10.2018 20.10.2018

Podrobnejšie

ZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

ZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 150 Jozef Igaz-Tlačivá-Papier 11,93 s DPH 2.9.2014 Mgr. Cernek Dusan Laminovacia folia Železničná

Podrobnejšie

Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO FOKUS Bar

Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO FOKUS Bar Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj. 12012 22012 32012 42012 52012 62012 72012 82012 92012 102012 Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO AR2, s.r.o. Sázavského 16, 08501 Bardejov 46402616 Obec Zborov

Podrobnejšie

Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou

Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph 142014 Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou 02.09.2014 1565,00 ochran.združenie zvierat na hrade Devín

Podrobnejšie

Obec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate

Obec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/547 120.00 O113/2017-OU 04.12.2017 PARM TRADE Bottova 26, 902 01 Pezinok 41030311 Mgr. Miriam Májeková, ekonóm Doprava-Mikuláš 2 DF2017/548 49.80 O114/2017-OU

Podrobnejšie

Strana 1 / 20 Stav účtu Názov a sídlo účastníka: Mesto Želiezovce, rozpočtová organizácia SNP Želiezovce IČO: Adresa platiteľa úhrad

Strana 1 / 20 Stav účtu Názov a sídlo účastníka: Mesto Želiezovce, rozpočtová organizácia SNP Želiezovce IČO: Adresa platiteľa úhrad Strana 1 / 20 Stav účtu Údaje potrebné na úhradu Variabilný symbol: 0025237363 Odporúčaný dátum úhrady: 27. 11. 2015 Dátum splatnosti: 30. 11. 2015 Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet

Podrobnejšie

Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:

Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: Spojená škola 29.6.2 95301, Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 Číslo Obnos Mena

Podrobnejšie

Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV

Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo

Podrobnejšie

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávk y s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čisl o zml uvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2016 predplatné 15,60

Podrobnejšie

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objedná vky s DPH v Eur Dátum vyhotoveni a objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2015 predplatné 13,20

Podrobnejšie

faktury_

faktury_ FAKTÚRY 2012 marec Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0122/12 Upratovanie 2/12 SKBB,BŠ,DT,KA,RA,LC, PT, RS, VK, ZV, ZC, ZH DF/0126/12 Vodné, stočné, zrážk.voda 16.11.2011-15.2.2012

Podrobnejšie

ZUS Ivanka pri Dunaji , 8: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobra

ZUS Ivanka pri Dunaji , 8: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobra S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 9 1000 37695223 Slachtic Jan-tech.BOZP 49,80 s DPH 11.01.2016 všeob.sl.-bozp Kollarova

Podrobnejšie

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa dodávateľa / názov 3020190344 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623 19100040 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000001132 / Poláček / Dolné Srnie

Podrobnejšie

dokf/fa_ms_14.xls

dokf/fa_ms_14.xls Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské Cena v EUR 1/2017 5.1.2017 18.1.2017 4792074962 35763469 telefónne hovory 30,58 2/2017 9.1.2017 17.1.2017 36350120 Dodávateľ Predmet 03680 Martin,

Podrobnejšie

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia Strana: 09 00008 65880 IURISTICO s.r.o. Štefánikova6, Košice.0.0 0.0.0 poskytnutie právnych služieb vykonaných v mesiaci Marec 0 898.00 00009 00009 67889 SPEEDCOM s.r.o. Kláštorná, Brehov 8.0.0 0.05.0

Podrobnejšie

Faktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino

Faktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino Faktúry za rok 2019 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Milan Burgan, Dukelských hrdinov 1164/48, Zvolen, IČO: 41195663 3 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 4 ALEX s.r.o, Hadovská 870, Komárno, IČO: 36553859

Podrobnejšie

Centrum pedagogicko-psychologického pora , 10: , Levice, Mierová 1 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zo

Centrum pedagogicko-psychologického pora , 10: , Levice, Mierová 1 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zo S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 1 35763469 T-Slovak Telekom 53,84 s DPH 9.1.2012 2 35815256 Slovenský árenský priemysel 9.1.2012

Podrobnejšie

IFOsoft6

IFOsoft6 17088 1715016 89953932 171143 171811 003552017 2412656460 2412680386 102017 2017134 2102442997 625037254 1753459 1754792 117171620 1754725 1755939 1755928 117176275 1756482 1757335 1757853 1757884 1759035

Podrobnejšie

Základná škola Kriváň , 16: , Kriváň č.435, Kriváň č.435 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť st

Základná škola Kriváň , 16: , Kriváň č.435, Kriváň č.435 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť st S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.01.2018 do: 31.10.2018 1 / 7 1 37922190 Asociácia správcov registratúry 39,00 s

Podrobnejšie

Faktúry rok 2012

Faktúry rok 2012 Faktúry rok 2017 Číslo fa/druh fa Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2017 2/2017 3/2017 4/2017 5/2017 6/2017 7/2017 8/2017 9/2016 10/2016 Vývoz TKO mes. mobilnej 22.11.2016-21.12.2016 23,18 03.01.2017

Podrobnejšie

Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni

Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/1 0.70 04.01.2016 MADE spol. s. r. o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ing. Martina Lapšanská Systémová podpora URBIS 2 DFE2016/2 1.07

Podrobnejšie

faktúryx

faktúryx 12323 Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 31561802 Potraviny 204,50 1/12/ÚOS 8.1.2013 11.1.2013 12324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Pevná linka 12/12, 1/13, internet 1/13 73,79 13/09/ÚR 7.1.2013 11.1.2013

Podrobnejšie

Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen

Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/85 679.20 02.03.2015 Continental film s.r.o. Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava 35730897 požičovné film Americký odstreľovač 2 DF2015/86 94.19 02.03.2015

Podrobnejšie

Organizác Gymnázium,Jablonská 301/5,Myjava Adresa : Jablonská 301/5,90701 Myjava, Myjava, IČO : Druh PLP Číslo PLP Zaevidovaný BÚ debet

Organizác Gymnázium,Jablonská 301/5,Myjava Adresa : Jablonská 301/5,90701 Myjava, Myjava, IČO : Druh PLP Číslo PLP Zaevidovaný BÚ debet 1/6 DF DFB/1..21 SK1 SK211612..21 6,2 Eur 211211 DF DFB/21/1.2.21 SK1 SK112621222 1.2.21 1, Eur 216222 tepel.energia Bytový podnik Myjava 11 DFB//1 2/ servis kopírky Konica Minolta Slovakia 11 DFB/21/1

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 64/2015 2119735812 45,08 vodné, stočné ZŠ 1-3/15 1.000000 ks, Suma položky 45.08 Eur, 31.03.2015 26.03.2015 15.04.2015 31.03.2015 63/2015 1506300 17310598 SLOVGRAM Jakubovo námestie 14, 81348 Bratislava-Staré

Podrobnejšie

a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA

a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA 1. 2. 3. 4. 5. 6a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FAKTÚRY ANTIDOPINGOVEJ AGENTÚRY SR ZA ROK 2017 Identifikácia

Podrobnejšie

Zverejňované faktúry za rok 2018 Číslo Celková hodnota Dátum Dátum Číslo faktúry Dodávateľ faktúry faktúry vrátane Predmet faktúry doručenia splatnost

Zverejňované faktúry za rok 2018 Číslo Celková hodnota Dátum Dátum Číslo faktúry Dodávateľ faktúry faktúry vrátane Predmet faktúry doručenia splatnost Zverejňované faktúry za rok 2018 Číslo Celková hodnota Dátum Dátum Číslo faktúry Dodávateľ faktúry faktúry vrátane Predmet faktúry doručenia splatnosti externé interné Názov Sídlo IČO DPH faktúry faktúry

Podrobnejšie

Základná škola Komenského 6, Sobrance IČO Kniha dodávateľských faktúr august 2014 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl

Základná škola Komenského 6, Sobrance IČO Kniha dodávateľských faktúr august 2014 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2014090 do 2014096 1 / 5 2014090 44483767 Východoslovenská energetika,

Podrobnejšie

Výzva na predkladanie ponúk zadávanie zákazky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v

Výzva na predkladanie ponúk zadávanie zákazky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v Výzva na predkladanie ponúk zadávanie zákazky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1. Identifikácia obstarávateľa

Podrobnejšie

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo 9,000 KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo KHM - osobný počítač all in ONE:

Podrobnejšie

dokf/fa_ms_14.xls

dokf/fa_ms_14.xls Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské 1/2015 31.12.2014 10.1.2015 2014125 43 Turč. Ďur, IČO : 41809475 Cena v EUR za 12/2014 13,28 10.1.2015 2/2015 2.1.2015 15.1.2015 6216334700 IČO

Podrobnejšie

Zoznam faktúr 2018 (3)

Zoznam faktúr 2018 (3) identifikácia : obchodné 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska

Podrobnejšie

ObjedZverej

ObjedZverej Obec Kysak 044 81 Kysak Kniha objednávok rok 2012 číslo Dátum vyhotovenia príjemca predmet Cena / jedn. [ ] 33/2012 5.12.2012 KERO, s.r.o., Skolska 9, 040 11, Kosice Počet Spolu s DPH merací prístroj DS2400T

Podrobnejšie

Základná škola s MŠ Ráztočno , 7: , Ráztocno, Komenského 428/43 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

Základná škola s MŠ Ráztočno , 7: , Ráztocno, Komenského 428/43 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 1 44291809 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 1 900,00 s DPH 8.1.2014 Mgr. Mittašová Otília 2 35763469

Podrobnejšie

OBJEDNÁVKY Január 2017 Číslo objednávky: Dátum vyhotovenia: Meno / názov / partnera : Adresa partnera : Popis objednaného plnenia: Suma: / / IČO : Men

OBJEDNÁVKY Január 2017 Číslo objednávky: Dátum vyhotovenia: Meno / názov / partnera : Adresa partnera : Popis objednaného plnenia: Suma: / / IČO : Men OBJEDNÁVKY Január 2017 Suma: 1/2017 01/27/2017 VAŠA Slovensko,s.r.o. Račianske mýto Bratislava stravné lístky 420 ks + poplatok 1427 35683813 Mgr. Šamajová Dagmar riaditeľka 02/06/2017 OBJEDNÁVKY - február

Podrobnejšie

Faktúry za rok 2016 január p.č. Číslo faktúry číslo Obchodný názov Adresa dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum Dátum Dátum objednávky prijatia splatnost

Faktúry za rok 2016 január p.č. Číslo faktúry číslo Obchodný názov Adresa dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum Dátum Dátum objednávky prijatia splatnost január p.č. Číslo faktúry číslo Obchodný názov Adresa dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum Dátum Dátum objednávky prijatia splatnosti úhrady 1. 62897553 UPC DTH S a.r.l. P.O.Box 111, 11,75 EUR Programy KTV

Podrobnejšie

Microsoft Word - AAC-UDVA-sprava o transparentnosti 2016

Microsoft Word - AAC-UDVA-sprava o transparentnosti 2016 S P R Á V A O T R A N S P A R E N T N O S T I ZA ROK 2016 v zmysle 24 zákona č. 540/2007 o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení

Podrobnejšie

Mestská informačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen

Mestská informačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/169 252.99 O2016/59 01.07.2016 fb geoclub, s.r.o. Stará Vajnorská 11, 810 00 Bratislava 35965592 Ing. Martina Lapšanská Tovar - publikácie 2 DFE2016/170

Podrobnejšie

Spojená škola , 12: , Dobšiná, Nová 803 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0

Spojená škola , 12: , Dobšiná, Nová 803 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 1 UNION poisťovňa a.s. 578,72 s DPH 2 35763469 Slovak telekom, a. s. 60,95 s DPH 3 35543752 ŠJ

Podrobnejšie

Štruktúrovaný prehľad údajov došlých faktúr za tovary , služieb a prác MsKS Komárno na zverejnenie

Štruktúrovaný prehľad údajov došlých faktúr za  tovary ,  služieb a prác MsKS Komárno na zverejnenie Štruktúrovaný prehľad údajov došlých faktúr za tovary, služieb a prác MsKS Komárno na zverejnenie podľa 5b, zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe informácií v z.n.p. Číslo FA Popis fakturovaného plnenia

Podrobnejšie

Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC Celková suma v Identifikačné údaje do

Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC Celková suma v Identifikačné údaje do Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC - 2015 Celková suma v Identifikačné údaje dodávateľa Adresa Údaje o FO objednáv. Identifikácia

Podrobnejšie

Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod

Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 2015663 0781014243 1781010428 5781014262 7102438793 0143008570 201606497 7418796823 7434220832

Podrobnejšie

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010003152 23.05.2017 MPRV SR 1000002955 / CLEAN TONERY s.r.o. / Za Toner XeroxPhaser 6600/WC 6605 106R02233 1010003152 23.05.2017 MPRV SR 1000002955 / CLEAN

Podrobnejšie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo objednávky Dátu

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo objednávky Dátu Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010003179 01.06.2017 MPRV SR 1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D 821 01, Bratislava - Ružinov / 31396674 1010003180 05.06.2017 MPRV SR

Podrobnejšie

Microsoft Word - AAC-U2-sprava o transparentnosti 2017

Microsoft Word - AAC-U2-sprava o transparentnosti 2017 S P R Á V A O T R A N S P A R E N T N O S T I ZA ROK 2017 v zmysle 1 odsek 2 zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

Podrobnejšie

Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen

Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/29 38.88 01.02.2016 Západoslovenská vodáren. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra 36550949 vodné KD M. Bedzany 23.9.-31.12.2015 vodné KD V.Bedzany

Podrobnejšie

NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA 7 MESTO DUNAJSKÁ STREDA SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA 117 ODS. 2 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTAR

NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA 7 MESTO DUNAJSKÁ STREDA SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA 117 ODS. 2 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTAR NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA 7 MESTO DUNAJSKÁ STREDA SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA 117 ODS. 2 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ Od 1. októbra 2016 Do 31. decembra 2016 Zákazka

Podrobnejšie

Spojená škola internátna 01707, Považská Bystrica, SNP 1653/152 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklad

Spojená škola internátna 01707, Považská Bystrica, SNP 1653/152 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklad S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1100112017 20170408 6104082904 17108062 17108813 1701507115 1211700316 1211711303 2380297117 201703784

Podrobnejšie

MESTO STARÁ ĽUBOVŇA Mestský úrad, Obchodná č. 1, Stará Ľubovňa P O Ž I A D A V K A na verejné obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb v

MESTO STARÁ ĽUBOVŇA Mestský úrad, Obchodná č. 1, Stará Ľubovňa P O Ž I A D A V K A na verejné obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb v P O Ž I A D A V K A na verejné obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2004 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informa

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2004 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informa ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2004 Vyhlásené: 11. 12. 2004 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.2013 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 656 Z Á K O N z 26. októbra 2004 o

Podrobnejšie

Zoznam faktúr s položkami a údajmi z faktúr

Zoznam faktúr s položkami a údajmi z faktúr Firma: Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. Strana: 1 / 11 Dátum od: 01.04.2014 do: 30.04.2014 Číslo od: do: Stredisko: VŠETKY Dátum tlače: 8.8.2014 Zákazka: VŠETKY Číslo Dát. vyst. Firma Základ

Podrobnejšie

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017//1043 3000109836 11.12.2017 15.12.2017 1 620.00 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 46113177 zml. platba za dodávku el.energie 12/2017-

Podrobnejšie

Nemocnica Snina, s. r. o., Sládkovičova 300 /3, Snina 1 Dodávateľské faktúry uhradené Interné DODÁVATEĽ Suma Dátum

Nemocnica Snina, s. r. o., Sládkovičova 300 /3, Snina 1 Dodávateľské faktúry uhradené Interné DODÁVATEĽ Suma Dátum Nemocnica Snina, s. r. o., Sládkovičova 300 /3, 069 01 Snina 1 Dodávateľské faktúry uhradené - 01. 09. 2017-17. 09. 2017 Interné DODÁVATEĽ Suma Dátum číslo Sídlo Plnenie Názov IČO doručenia faktúry Ulica,

Podrobnejšie

Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume (vrátane DPH alebo bez DPH) Identifikáciu zmluvy(a

Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume (vrátane DPH alebo bez DPH) Identifikáciu zmluvy(a Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume (vrátane DPH alebo bez DPH) Identifikáciu zmluvy(ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou) Identifikáciu

Podrobnejšie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry dodávateľa / názov 2018097 05.10.2018 19.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182192 05.10.2018 19.11.2018 M 1000011048 / Radio Services a.s. / 21182250

Podrobnejšie

Objednávkový formulár Dokumentácia zákazky č. Z I. Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky Názov: Kľúčové slová: CPV: Druh/y: Kancelársky náb

Objednávkový formulár Dokumentácia zákazky č. Z I. Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky Názov: Kľúčové slová: CPV: Druh/y: Kancelársky náb Objednávkový formulár Dokumentácia zákazky č. Z07640 I. Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky Názov: Kľúčové slová: CPV: Druh/y: Kancelársky nábytok do školy Nábytok, kancelária, škola, kancerálsky nábytok,

Podrobnejšie

Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného pl

Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného pl Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ

Podrobnejšie

OBEC KÚTY,OBECNÝ ÚRAD , 12: , KÚTY, NAM. RADLINSKÉHO 981 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť sto

OBEC KÚTY,OBECNÝ ÚRAD , 12: , KÚTY, NAM. RADLINSKÉHO 981 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť sto S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 192, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 8677475225 8677474830 8677475199 745975949 3081084238 9190011 1020190003 2019000172

Podrobnejšie

Microsoft Word - obj_knihy_ 2019_zoznam

Microsoft Word - obj_knihy_ 2019_zoznam Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2019 zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo

Podrobnejšie

Obec Slančík , 8: , Slančík č. 83, Obecný úrad IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady

Obec Slančík , 8: , Slančík č. 83, Obecný úrad IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2017001 do 2017104 1 / 6 2017001 34813616 R.D.TECH - R.Dugas 33,19 s DPH 2.1.2017

Podrobnejšie

Faktury za jul2014

Faktury za jul2014 Domov dôchodcov 07.08.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za júl 2014 Číslo Cena s DPH Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ prijatia objednávk zmluvy

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Jurské Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor

Základná škola s materskou školou Jurské Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/1 644.00 14.01.2014 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o Kežmarok 36492922 AJ 2 DF2014/2 14.98 14.01.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská, 81762 Bratislava

Podrobnejšie

F A K T Ú R Y poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA P

F A K T Ú R Y poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA P F A K T Ú R Y 2 0 1 3 poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA Plus, s.r.o. 849/2012 60,00 31.12.2012 07.01.2013 deratizácia

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Makov 264, Makov Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Vyst

Základná škola s materskou školou Makov 264, Makov Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Vyst Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od 01.01.2014 do 31.12.2014 Vystavené b.o.: A Vystavené m.o.: A Vystavené m.r.: A Neuhradené b.o.: A Neuhradené m.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2014 0.00

Podrobnejšie

P.č. Číslo zmluvy ŽSk podľa Fabasoft Názov zmluvy Názov zmluvnéj strany obchodné meno, sídlo, IČO práv. osoby/obchodné meno, miesto podnikania, IČO fy

P.č. Číslo zmluvy ŽSk podľa Fabasoft Názov zmluvy Názov zmluvnéj strany obchodné meno, sídlo, IČO práv. osoby/obchodné meno, miesto podnikania, IČO fy sídlo, meno a priezvisko 1. 114-E.4/2016 Kúpna zmluva Bohuš Chromiak - SAFIM, Teplická ul.27/100, 921 01 Piešťany, IČO:30727880 IČ DPH: SK 2020552083 operačný stôl 9 500,00 2.5.2016 3.5.2016 2. 122-E.4/2016

Podrobnejšie

WEB-faktury xlsx

WEB-faktury xlsx 11700183 paradontologická sonda 34,40 EUR 42817 08.3.2017 Jarident, s.r.o. Podtatranska 2501 05801 Poprad 44025726 11700088 spotr.elektr.-1/2017-bb 3571,13 EUR 42783 08.3.2017 Stredoslovenská energetika

Podrobnejšie

Plan_verejneho_obstaravania 2. aktualizácia.rtf

Plan_verejneho_obstaravania  2. aktualizácia.rtf Plán verejného obstarávania počas realizácie aktivít projektu v období 02/2013 01/ 2015 (aktualizácia č. 2 s platnosťou od 23. 08. 2013) P. č. Org. zlož. 1. T1 Predmet zákazky Spotrebný, prevádzkový a

Podrobnejšie