REJA CATERING s.r.o. Jantárova 30, Košice-Juh ,99 Potraviny Položky: Potraviny, ks, Suma položky 1559.

Podobné dokumenty
Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj

DataWindow

Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod

Spojená škola , 12: , Dobšiná, Nová 803 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0

Faktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino

DataWindow

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763

Základná škola s materskou školou Liptovský Hrádok Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednáv

Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan

Základná škola Komenského 6, Sobrance IČO Kniha dodávateľských faktúr august 2014 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl

faktúryx

DataWindow

KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2017 Číslo podľa IČO Celková Dátum Suma Dátum Dátum Meno Číslo dodávateľa Dodávateľ Adresa dodávateľa dodávateľa Popis

Spojená škola internátna 01707, Považská Bystrica, SNP 1653/152 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklad

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011

Základná škola s materskou školou Motešice Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.d

Štruktúrovaný prehľad údajov došlých faktúr za tovary , služieb a prác MsKS Komárno na zverejnenie

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

Organizác Gymnázium,Jablonská 301/5,Myjava Adresa : Jablonská 301/5,90701 Myjava, Myjava, IČO : Druh PLP Číslo PLP Zaevidovaný BÚ debet

Základná škola Kriváň , 16: , Kriváň č.435, Kriváň č.435 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť st

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky:

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A

Kópia - zmena stran_hodnín_ _ xls

Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume (vrátane DPH alebo bez DPH) Identifikáciu zmluvy(a

Zakladna skola J.A. s VJM , 15: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A

NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2018 až P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2015 Skutočné plnenie rozpočtu v

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Obec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma

DataWindow

Základná škola s MŠ Ráztočno , 7: , Ráztocno, Komenského 428/43 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno

DataWindow

faktury_

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

ZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č

Obec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate

DataWindow

Faktury za jul2014

Obec Trenčianske Bohuslavice , 17: , Bošáca, Trenčianske Bohuslavice č.135 IČO: Kniha dodávateľských faktúr Číslo Obnos Dátum

Centrum pedagogicko-psychologického pora , 10: , Levice, Mierová 1 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zo

Faktúry 2016 Celková Dátum Dodávateľ EČ faktúry Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia hodnota s DPH doručenia faktúry Názov Adresa IČO 03/

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Obec Mikulášová Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodáva

Zoznam faktúr s položkami a údajmi z faktúr

dokf/fa_ms_14.xls

a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA

Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH FAKTÚRY - APRÍL 2013 Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Obchodné meno

DataWindow

Prehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného ú

Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100, Elektrická energia - MŠ

Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.

Spojená škola internátna , 8: , Tornaľa, Mierová 49 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod

Faktúry rok 2012

NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA 7 MESTO DUNAJSKÁ STREDA SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA 117 ODS. 2 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTAR

document

Základná škola s materskou školou Makov 264, Makov Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Vyst

Programovy_rozpocet_2014_2016 PROGRAMOVÝ_ROZPOČET_2014_2016_VÝDAJ_NÁVRH SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČ

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A

Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

DataWindow

Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume (vrátane DPH alebo bez DPH) Identifikáciu zmluvy(a

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO FOKUS Bar

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodáva

Číslo_objed návky IČO Obchodný_názov adresa dátum Suma Mena Predmet podpisal Objednávame si u Vás Dodávku montáž a usadenie hracieho prvku Modrý autob

Tabuľka č.1 Prehľad výsledkov vnútornej kontroly vykonanej v roku 2007 podľa jednotlivých dávok sociálneho poistenia dávka sociálneho poistenia počet

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno

ZŠ Andreja Radlinského , 8: , Kúty, Školská 694 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady

Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan

Evidenčný počet zamestnancov Sociálnej poisťovne v roku 2019 Sociálna poisťovňa, Počet Priemerný evidenčný počet zamestnancov Evidenčný počet zamestna

Obec Trenčianske Bohuslavice , 20: , Bošáca, Trenčianske Bohuslavice č.135 IČO: Kniha dodávateľských faktúr 1 / 11 Číslo Obn

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Základná škola , 9: , Sečovce, Komenského 4 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T:

Základné sadzby

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra

Obec Turčiansky Peter , 15: , Turciansky Peter, Turčiansky Peter IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobr

Faktúry 2015 Dátum Celková hodnota Dodávateľ EČ faktúry Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia doručenia s DPH Názov Adresa IČO faktúry 17/

Základné sadzby pre rok 2018 Základné sadzby pre rok

ZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

Gymnazium , 11: , Kosice, Nam.L.Novomeskeho IČO: Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokla

Základná škola s MŠ Ráztočno , 11: , Ráztocno, Komenského 428/43 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobra

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A

Faktúry za rok 2016 január p.č. Číslo faktúry číslo Obchodný názov Adresa dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum Dátum Dátum objednávky prijatia splatnost

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo objednávky Dátu

Obec Ardovo Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. z

faktury_

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A

Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou

Prepis:

faktúry 404/2015 530526176 474,78 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 474.78 Eur, 28.10.2015 16.10.2015 30.10.2015 403/2015 530524418 399,99 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 399.99 Eur, 28.10.2015 02.10.2015 16.10.2015 402/2015 150531 36601128 REJA CATERING s.r.o. Jantárova 30, 04001 Košice-Juh 1 559,99 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 1559.99 Eur, 28.10.2015 01.10.2015 15.10.2015 p50/2015 5190023299 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insur Štefánikova 17, 81105 Bratislava-Staré Mesto 33,20 Úrazové poistenie - dobrovoľ. služba Položky: Úraz.poistenie-dobrov.služba, 1.000000 ks, Suma položky 33.20 Eur, 28.10.2015 28.10.2015 01.11.2015 398/2015 115228208 34152199 BIDVest Slovakia, s.r.o. Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom 830,26 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 830.26 Eur, 27.10.2015 12.10.2015 401/2015 8/1500105 150822 36502731 ELEKTROMONT J.M.P., s.r.o. Kľušovská Zábava 243, 08622 Kľušov 44,82 Materiál na údržbu pre školníka Položky: Materiál na údržbu pre školníka, 0.000000 ks, Suma položky 44.82 Eur, 27.10.2015 21.10.2015 31.10.2015 400/2015 8/1500104 20150222 48066257 Kristián Petro - Polygra Plus Uralská 15, 04012 Košice-Nad jazerom 72,00 Údržba kopírovacieho stroja v zborovni Položky: Údržba kopírovacieho stroja, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur, 27.10.2015 21.10.2015 04.11.2015 399/2015 70739578 43908977 KOMENSKY, s.r.o. Park mládeže 1, 04001 Košice 6,00 Samolepky s prihlasovacími údajmi pre žiakov Položky: Samolepky s prihlasov.údajmi, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur, 27.10.2015 22.10.2015 04.11.2015 397/2015 8/1500101 32015 34516123 VELIČOVÁ VALÉRIA, obchodná činnosťbardejov 0, 08501 Bardejov 51,00 Kytice pri príležitosti životného jubilea a svadby zo SF Položky: Kytice zo SF, 3.000000 ks, Suma položky 51.00 Eur, 26.10.2015 23.10.2015 06.11.2015 396/2015 150107603 14,00 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur, 26.10.2015 21.10.2015 28.10.2015 395/2015 150107602 64,00 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 64.00 Eur, 26.10.2015 21.10.2015 28.10.2015 Strana 1 / 6

faktúry 394/2015 115233489 34152199 BIDVest Slovakia, s.r.o. Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom 432,12 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 432.12 Eur, 26.10.2015 21.10.2015 11.11.2015 393/2015 15341444 35920203 MAKOS a.s. Mičkova 31, 08501 Bardejov 146,52 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 146.52 Eur, 26.10.2015 20.10.2015 03.11.2015 p49/2015 2400673353 35709332 Generali Slovensko poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3, 84104 Bratislava-Staré Mesto 777,60 Úrazové poistenie žiakov 16.10.2015-15.10.2016 Položky: Úraz. poistenie žiakov r. 2015, 1.000000 ks, Suma položky 164.04 Eur, Úraz. poistenie žiakov r. 2016, 1.000000 ks, Suma položky 613.56 Eur, 22.10.2015 15.10.2015 29.10.2015 392/2015 15024346 36226947 ILLE - Papier - Service SK spol. s r.o. Lichardova 16, 91401 Skalica 55,08 Údržba prevádzkových prístrojov ŠJ Položky: Údržba prevádz. prístrojov ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 55.08 Eur, 22.10.2015 22.10.2015 05.11.2015 391/2015 15024347 36226947 ILLE - Papier - Service SK spol. s r.o. Lichardova 16, 91401 Skalica 39,28 Údržba prevádzkových prístrojov ZŠ Položky: Údržba prevádz. prístrojov ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 39.28 Eur, 22.10.2015 22.10.2015 05.11.2015 390/2015 1152208179 31331131 ŠEVT, a.s. Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica 151,92 Školské tlačivá Položky: Školské tlačivá, 1.000000 ks, Suma položky 151.92 Eur, 22.10.2015 16.10.2015 30.10.2015 389/2015 1550194 89,70 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 89.70 Eur, 21.10.2015 19.10.2015 388/2015 1550104 105,44 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 105.44 Eur, 21.10.2015 19.10.2015 387/2015 1549576 68,51 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 68.51 Eur, 21.10.2015 15.10.2015 29.10.2015 386/2015 8/1500100 322015 36691623 HORST BIZNIS s.r.o. Makov 220, 02356 Makov 98,00 Knihy Položky: Knihy, 0.000000 ks, Suma položky 98.00 Eur, 16.10.2015 15.10.2015 29.10.2015 385/2015 1010048541 35954612 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava-Ružinov 15,89 Telefón 9/2015 Položky: Telefón 9/2015, 1.000000 ks, Suma položky 15.89 Eur, 16.10.2015 09.10.2015 23.10.2015 Strana 2 / 6

faktúry 384/2015 8/1500094 20151006 44266677 F&M CATERING s.r.o. Štefánikova 724/ 61, 08501 Bardejov 361,00 Vstupenky na vystúpenie Jána Krausa zo SF Položky: Vstupenky na vystúpenie - SF, 1.000000 ks, Suma položky 361.00 Eur, 16.10.2015 13.10.2015 20.10.2015 383/2015 20150603 36476277 Bardterm s.r.o. Moyzesova 7, 08501 Bardejov 3 661,91 Dodávka tepla 9/2015 Položky: Dodávka tepla 9/2015, 1.000000 ks, Suma položky 3661.91 Eur, 15.10.2015 13.10.2015 27.10.2015 382/2015 150107085 20,00 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, 14.10.2015 14.10.2015 21.10.2015 381/2015 150107086 3,00 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 3.00 Eur, 14.10.2015 14.10.2015 21.10.2015 380/2015 15341334 35920203 MAKOS a.s. Mičkova 31, 08501 Bardejov 61,37 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 61.37 Eur, 14.10.2015 12.10.2015 26.10.2015 379/2015 8/1500099 62015 41550480 Jaroslav Hvizda STOLÁRSTVO Wolkerova 7, 08501 Bardejov 2 178,40 Interiérové vybavenie do učební Položky: Interiérové vybavenie, 14.000000 ks, Suma položky 2178.40 Eur, 14.10.2015 14.10.2015 23.10.2015 378/2015 8/1500098 20155250 36470431 GOLDEN GATES, s.r.o. Partizánska 44, 08501 Bardejov 293,20 Keramická tabuľa a materiál Položky: Keramická abuľa, 1.000000 ks, Suma položky 269.00 Eur, Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 24.20 Eur, 13.10.2015 13.10.2015 23.10.2015 374/2015 20150275 34905162 MarcoDia Ing. Miroslav Jaršinský Sibírska 9, 08001 Prešov 385,78 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 385.78 Eur, 12.10.2015 07.10.2015 17.10.2015 373/2015 150106601 8,50 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 8.50 Eur, 12.10.2015 07.10.2015 14.10.2015 372/2015 150106600 64,00 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 64.00 Eur, 12.10.2015 07.10.2015 14.10.2015 377/2015 7509008695 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov 55,46 Telefón 08.09.2015-07.10.2015 Položky: Telefón 08.09.15-07.10.15 ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 39.49 Eur, Telefón 08.09.15-07.10.15 ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 15.97 Eur, 12.10.2015 08.10.2015 26.10.2015 Strana 3 / 6

faktúry 376/2015 20151969 46754768 ESPIK Group s.r.o. Orlov 133, 06543 Orlov 84,00 Zber a odvoz odpadu 9/2015 ŠJ Položky: Zber a odvor odpadu 9/2015, 1.000000 ks, Suma položky 84.00 Eur, 12.10.2015 05.10.2015 19.10.2015 371/2015 0778225351 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov 44,99 Telefón 9/2015 Položky: Telefón 9/2015 ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 36.66 Eur, Telefón 9/2015 ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 8.33 Eur, 08.10.2015 03.10.2015 19.10.2015 370/2015 2120383898 36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnokomenského 50, 04248 Košice 421,14 Voda z povrchového odtoku 9/2015 Položky: Voda z povr.odtoku 9/15 ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 320.07 Eur, Voda z povr.odtoku 9/15 ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 101.07 Eur, 08.10.2015 05.10.2015 26.10.2015 369/2015 8/1500097 15294 28938593 OXYGENIC s.r.o. Zahradní 396, 25225 Jinočany 347,27 Sušič vlasov - plávanie CVČ Položky: Sušič vlasov - plávanie CVČ, 1.000000 ks, Suma položky 347.27 Eur, 08.10.2015 08.10.2015 13.10.2015 368/2015 8/1500096 15293 28938593 OXYGENIC s.r.o. Zahradní 396, 25225 Jinočany 347,27 Sušič vlasov - plávanie CVČ Položky: Sušič vlasov - plávanie CVČ, 1.000000 ks, Suma položky 347.27 Eur, 08.10.2015 08.10.2015 13.10.2015 367/2015 8/1500095 15292 28938593 OXYGENIC s.r.o. Zahradní 396, 25225 Jinočany 347,27 Sušič vlasov - plávanie CVČ Položky: Sušič vlasov - plávanie CVČ, 1.000000 ks, Suma položky 347.27 Eur, 08.10.2015 08.10.2015 13.10.2015 366/2015 5201501698 45702942 EASTFOOD spol. s r. o. Jazdecká 5236/ 1, 94002 Nové Zámky 662,87 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 662.87 Eur, 06.10.2015 02.09.2015 16.09.2015 365/2015 5201501697 45702942 EASTFOOD spol. s r. o. Jazdecká 5236/ 1, 94002 Nové Zámky 686,88 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 686.88 Eur, 06.10.2015 02.09.2015 16.09.2015 364/2015 530523080 31,75 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 31.75 Eur, 06.10.2015 23.09.2015 07.10.2015 363/2015 530523177 642,85 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 642.85 Eur, 06.10.2015 23.09.2015 07.10.2015 362/2015 1547466 157,34 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 157.34 Eur, 06.10.2015 05.10.2015 19.10.2015 Strana 4 / 6

faktúry 361/2015 1547329 131,77 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 131.77 Eur, 06.10.2015 05.10.2015 19.10.2015 360/2015 115221045 34152199 BIDVest Slovakia, s.r.o. Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom 162,36 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 162.36 Eur, 06.10.2015 28.09.2015 19.10.2015 359/2015 1911510468 34144579 AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10, 90201 Pezinok 252,75 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 252.75 Eur, 06.10.2015 30.09.2015 14.10.2015 358/2015 4662015 41851145 Ján Onduš J. Jesenského 9/0 14, 97101 Prievidza 375,60 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 375.60 Eur, 06.10.2015 09.09.2015 09.10.2015 357/2015 8/1500093 1509222 33686793 UNIKOV - Bľanda Ján Mlynská 13, 08501 Bardejov 34,66 Materiál na údržbu Položky: Materiál na údržbu, 1.000000 ks, Suma položky 34.66 Eur, 06.10.2015 30.09.2015 14.10.2015 356/2015 8/1500092 67415 31320007 PAMIKO spol. s r.o. Račianska 89, 83102 Bratislava 3 15,00 Časopis Naša škola Položky: Časopis Naša škola r. 2015, 1.000000 ks, Suma položky 5.01 Eur, Časopis Naša škola r. 2016, 1.000000 ks, Suma položky 9.99 Eur, 05.10.2015 01.10.2015 15.10.2015 355/2015 8/1500090 5558720930 36320439 DAFFER spol. s.r.o. Včelárska 1, 97101 Prievidza 415,00 Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi Položky: Škols. potreby pre žiakov v HN, 25.000000 ks, Suma položky 415.00 Eur, 05.10.2015 30.09.2015 14.10.2015 354/2015 2120380119 36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnokomenského 50, 04248 Košice 344,76 Vodné, stočné 22.08.2015-25.09.2015 Položky: Stočné 22.08.15-25.09.15 ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 106.70 Eur, Stočné 22.08.15-25.09.15 ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 33.70 Eur, Vodné 22.08.15-25.09.15 ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 155.31 Eur, Vodné 22.08.15-25.09.15 ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 49.05 Eur, 02.10.2015 29.09.2015 19.10.2015 353/2015 82062955 36184683 AQUA PRO, s.r.o. Pod Furčou 7, 04001 Košice 14,76 Pramenitá voda do zborovne Položky: Pramenitá voda do zborovne, 1.000000 ks, Suma položky 14.76 Eur, 01.10.2015 01.10.2015 14.10.2015 352/2015 2015003478 44742479 RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. M. R. Štefánika 3570/ 129, 01001 Žilina 106,00 Elektrická energia 10/2015 Položky: Elektrická energia 10/2015 ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 106.00 Eur, 01.10.2015 01.10.2015 15.10.2015 Strana 5 / 6

faktúry 351/2015 2015003454 44742479 RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. M. R. Štefánika 3570/ 129, 01001 Žilina Elektrická energia 10/2015 Položky: Elektrická energia 10/2015 ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 913.38 Eur, Elektrická energia 10/2015 ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 257.62 Eur, 350/2015 621504174 Servisné služby APV Korwin 9/2015 Položky: Serv.služby APV Korwin 9/15, 1.000000 ks, Suma položky 15.60 Eur, 349/2015 8/1500089 2015250 01.10.2015 01.10.2015 15.10.2015 35810734 DATALAN, a.s. Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov 01.10.2015 30.09.2015 30.10.2015 41549708 RENTON - Viliam Štafurik Pod Kalváriou 2542/ 19, 08501 Bardejov Renovácia tonerov Položky: Renovácia tonerov ZŠ, 4.000000 ks, Suma položky 67.00 Eur, Renovácia tonerov ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 22.00 Eur, 30.09.2015 30.09.2015 07.10.2015 1 171,00 15,60 89,00 Spolu: 19 524,61 Strana 6 / 6