Číslo objednávky / Č. zmluvy* / Z _ Z / Z _ Z Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Podobné dokumenty
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo objednávky Dátu

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľ

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry

DataWindow

DataWindow

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa

Komisionárska zmluva 12K Uzatvorená v zmysle ust. 577 a nasl. Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) medzi t

Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.

Spojená škola internátna 01707, Považská Bystrica, SNP 1653/152 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklad

DataWindow

VOZUS04

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

ZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

Rámcová dohoda č. Z _Z I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obchodné meno: Sídlo: Bratislavský samosprávny kraj Sabinovská 16, Bratislava

Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky:

MH Invest, s.r.o. - Dodávateľské faktúry za rok 2019 Interné č. Dodávateľ Sídlo dodávateľa IČO č. faktúry dodávateľa Dátum prijatia Celková suma v fak

Kúpna zmluva č. VZ 81/ 2011 v zmysle 409 a násl. ustanovení Obchodného zákonníka 1. Kupujúci : Názov: Mesto Kolárovo, MsÚ Sídlo: Kostolné námestie č.

Faktúry rok 2012

DataWindow

(Microsoft Word - janu\341r 2016_faktury.doc)

Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037, ,80 2/2018 Inzerát do nov

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

OBJEDNÁVKY Január 2017 Číslo objednávky: Dátum vyhotovenia: Meno / názov / partnera : Adresa partnera : Popis objednaného plnenia: Suma: / / IČO : Men

Obec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011

Strana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 P.č. Zákazka z finančného hľadiska Predmet zákazky Úspešný uchádzač Ponuková cena s DPH v Najvyšši

SPRÁVA podľa 21 O ZMLUVE UZAVRETEJ POSTUPOM zadávania pre podlimitné zákazky do 190 tis. eur v roku Verejný obstarávateľ Bratislavské kultúr

Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308,

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO FOKUS Bar

ZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018

data.txt

Obec Ostrá Lúka Obecný úrad Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2016 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Faktúra Dátum Splatnosť Pre

Z M L U V A

Zoznam objednávok 2013

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro

CPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T

(Microsoft Word - j\372n 2015_faktury.doc)

faktury_

Cenník výkupu použitých náplní do tlačiarní Marec 2012 ID Druh prázdnej kazety typ tlačiarne/kopírky/faxu Cena s DPH nerenovovaná kazeta T001 Brother

Zoznam faktúr 2018 (3)

OPIS dokladov/dodávateľské faktúry MÉDIA MODRA, s.r.o. č. faktúry IČO Dodávateľ - adresa Text Dátum vyst. Dátum splat. Január 2017 Suma

V Z O R

Popis fakturovaného plnenia Hodnota faktúry plnenia s DPH v Identifikácia so zmluvou Identifikácia s objednávkou Dátum doručenia faktúry Dodávateľ Adr

rozpocet ESF final.xls

GERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol ,20 IRESOFT

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra

Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou

(Microsoft Word - okt\363ber 2015_faktury.doc)

Obec Turčiansky Peter , 15: , Turciansky Peter, Turčiansky Peter IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobr

Mesto Pezinok Radni č né námestie č.7, Pezinok Mestský úrad - majetkovoprávne oddelenie tel.: 033 / V Pezinku, Zn.: 5/2-5/

Názov spoločnosti/name of company Obdobie platnosti/ Period of validity Druh hazardnej hry/type of gamble 1 Epermiso,s.r.o., Bratislava

Firma : OBEC HODKOVCE Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: Strana : 1 z 14 Dátum od : do : Strediská : VŠETKY Číslo od

faktury_

DataWindow

NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA 7 MESTO DUNAJSKÁ STREDA SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA 117 ODS. 2 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTAR

document

Mesto Krásno nad Kysucou 02302, Krásno nad Kysucou, 1. maja 1255 IČO: Kniha dodávateľských faktúr Účel dokladu: neinvestičné faktúry dátum vys

Zoznam objednávok 2016

Faktúry 2016 Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry Dátum poslednej úhrady objednávateľ Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma faktúry s DPH Uhradená sum

IFOsoft6

Kniha DF za

Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie ponuky (

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan

Microsoft Word - september 2015_faktury.doc

OBJEDNÁVKY 2015 Obecný úrad Červená Voda Číslo objednávky Popis objednaného plnenia 01/2015 Rozbor pitnej vody na rok 2015: 1 x ročne úplný rozbor vod

Výzva na predloženie ponuky

Faktúra číslo pohonné hmoty zemný plyn zemný plyn zemný plyn zemný plyn zemný plyn zdo

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

Základná umelecká škola Tibora Sládkoviča, Námestie hrdinov 10, Šurany M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o Š U R A N Y Materiál: č. C/10/5/2019

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763

Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:

Bod 4 Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2015 Účtovná závierka ČERPANIE ROZPOČTU SARAP Stav k (po závierke ) Stav pokladne k 1.1.

p. č. obj. popis objednaného tovaru suma s DPH dátum dodávateľ podpis objednávky číslo zmluvy 0/ vodoinštalačný materiál 191, /20

a. 6b. 6c. 7a. 7b. Identifikačný údaj zmluvy ak Identifikačný Celková hodnota Dátum Meno a priezvisko FO / obchodné Adresa trvalého po

Služobný úrad Odbor verejného obstarávania Podľa rozdeľovníka Váš list/zo dňa Naše číslo Vybavuje/Linka V Bratislave 9116/2018 Mgr. Pavel Piliar/230 2

Faktúry final Číslo faktúry Číslo faktúry Identifikácia zmluvy/ Popis fakturovaného Cena v EUR s Dátum Dátum Dodávateľ IČO dodávateľa interné

Gymnazium , 11: , Kosice, Nam.L.Novomeskeho IČO: Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokla

Bratislava - Žilina - (Košice) 50 Bratislava - Cífer km km Vlak 3351 W 3341 W 3371 RR 767 W 3343 W IDS BK Bratislava -

OBEC KÚTY,OBECNÝ ÚRAD , 12: , KÚTY, NAM. RADLINSKÉHO 981 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť sto

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma

Zverejnenie súhrnnej správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,- bez DPH v zmysle 99 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obs

Číslo faktúry Prehľad faktúr za rok 2019 zverejňovaných v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Popis plnenia Celková hodn

Prepis:

1010005676 / 1010005676 / Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 27.05.2019 MPRV SR 1000002955 / CEAN TONERY s.r.o. / a 27.05.2019 MPRV SR 1000002955 / CEAN TONERY s.r.o. / a 1010005677 27.05.2019 MPRV SR 1000005828 / MIENNIUM TRAVE, Bratislava / 35772271 1010005680 27.05.2019 MPRV SR 1000010925 / FENIX GASS design s.r.o. / imná 3 821 02, Bratislava - Ružinov / 45312737 1010005681 27.05.2019 MPRV SR 1000013852 / Communication Services, s. r. o. / Bošániho 3139/5 841 01, Bratislava / 52290441 1010005681 27.05.2019 MPRV SR 1000013852 / Communication Services, s. r. o. / Bošániho 3139/5 841 01, Bratislava / 52290441 1010005678 27.05.2019 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010005679 27.05.2019 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická Toner Xerox Phaser 3330 Toner Xerox Work Centre6400 106R01321 sklenené umelecké dielo "Cena ministra" 3,000 audit-rozbor pôsobenia OP RH 2014-2020 manuál pre info a komunikáciu na FB 1010005682 28.05.2019 MPRV SR 1000009336 / SPEDOS - Slovensko, spol. diaľkové ovládača brány AB Trenčín s r.o. / Kamenná 2827/4 010 01, Žilina / 31708587 1010005684 28.05.2019 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická letenka VIE - OTP - VIE economy 2 KS 360,00 775,20 EUR KS 415,20 775,20 EUR JV 1.510,82 1.510,82 EUR JV 4.500,00 4.500,00 EUR JV 2.000,00 4.500,00 EUR JV 2.500,00 4.500,00 EUR JV 585,00 585,00 EUR JV 639,00 639,00 EUR JV 765,60 765,60 EUR JV 165,00 165,00 EUR 1010005686 28.05.2019 MPRV SR 1000005828 / MIENNIUM TRAVE, letenka VIE -MUC - CTA - VIE economy JV 369,25 369,25 EUR vystavenia: 07.06.2019 1 / 6

Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010005687 28.05.2019 MPRV SR 1000005828 / MIENNIUM TRAVE, Bratislava / 35772271 1010005683 / 136/2017-240/MPRV SR 1010005690 / 201914541 _ 1010005690 / 201914541 _ Bratislava / 35772271 letenka VIE - SOF - VIE economy 28.05.2019 MPRV SR 1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. stravné poukážky s r. o / Kálov 356 010 01, Žilina / 36391000 29.05.2019 MPRV SR 1000012209 / KASON, s.r.o. / KHM - kávovar SES 7010NP SENCOR Dvorčianska 815 949 05, Nitra / 51662787 34.000,000 29.05.2019 MPRV SR 1000012209 / KASON, s.r.o. / KHM - kávovar kapsulový KP100B31 Dvorčianska 815 949 05, Nitra / 51662787 KRUPS 29.05.2019 MPRV SR 1000002955 / CEAN TONERY s.r.o. / a 29.05.2019 MPRV SR 1000002955 / CEAN TONERY s.r.o. / a 29.05.2019 MPRV SR 1000002955 / CEAN TONERY s.r.o. / a 29.05.2019 MPRV SR 1000002955 / CEAN TONERY s.r.o. / a Toner HP M477 CF410A black Toner HP M477 CF411A azúr Toner HP M477 CF412A žltý Toner HP M477 CF413A purpur 3,000 2 19,000 19,000 19,000 JV 556,36 556,36 EUR JV 149600,00 149600,00 EUR JV 766,80 828,00 EUR JV 61,20 828,00 EUR KS 1.866,48 11.958,00 EUR KS 2.081,64 11.958,00 EUR KS 2.081,64 11.958,00 EUR KS 2.081,64 11.958,00 EUR 29.05.2019 MPRV SR 1000002955 / CEAN TONERY s.r.o. / a Toner HP m506dn CF287X black KS 860,40 11.958,00 EUR vystavenia: 07.06.2019 2 / 6

Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 29.05.2019 MPRV SR 1000002955 / CEAN TONERY s.r.o. / a 29.05.2019 MPRV SR 1000002955 / CEAN TONERY s.r.o. / a 29.05.2019 MPRV SR 1000002955 / CEAN TONERY s.r.o. / a 29.05.2019 MPRV SR 1000002955 / CEAN TONERY s.r.o. / a 29.05.2019 MPRV SR 1000002955 / CEAN TONERY s.r.o. / a 29.05.2019 MPRV SR 1000002955 / CEAN TONERY s.r.o. / a 29.05.2019 MPRV SR 1000002955 / CEAN TONERY s.r.o. / a 29.05.2019 MPRV SR 1000002955 / CEAN TONERY s.r.o. / a 29.05.2019 MPRV SR 1000002955 / CEAN TONERY s.r.o. / a Toner HP m254dw CF540A black toner HP M254dw CF541A azúr toner HP M254dw CF542A žltý toner HP M254dw CF543A purpur toner HP J P2055dn CE 505X 3,000 8,000 106R02233 106R02234 106R02235 106R02236 3,000 KS 127,20 11.958,00 EUR KS 75,84 11.958,00 EUR KS 75,84 11.958,00 EUR KS 75,84 11.958,00 EUR KS 1.300,80 11.958,00 EUR KS 206,76 11.958,00 EUR KS 206,76 11.958,00 EUR KS 413,52 11.958,00 EUR KS 503,64 11.958,00 EUR vystavenia: 07.06.2019 3 / 6

201910600 _ 201910600 _ 201910600 _ 201910600 _ Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010005691 29.05.2019 MPRV SR 1000009532 / creatio eu, s.r.o. / Drieňová 34 921 02, Bratislava / 50242032 1010005692 / 51/2019/MPR VSR-240 29.05.2019 MPRV SR 1000004102 / MIPE Invest, s.r.o. / P. O. Hviezdoslava 551 013 03, Varín / 36837075 1010005693 29.05.2019 MPRV SR 1000010271 / EMIS s.r.o. / Ulica Jána Hoolého 8479/5 917 01, Trnava / 35708816 1010005694 / 201914541 _ 1010005698 / 201842869 _ Sťahovacie práce (96 hod - á 11,00 /hod) Brigádnické práce(96 hod - á 11,00 /hod) preprava (600 JV - á 0,13 /JV) odvoz odpadu 7m3 (20 ks - á 55,00 /ks) Účastnícky poplatok - seminár Realizácia zníženia spotreby energie soft. podpora ERDAS IMAGINE Profess. 29.05.2019 MPRV SR 1000012209 / KASON, s.r.o. / KHM - mikrovlnná rúra ECG MTM Dvorčianska 815 949 05, Nitra / 51662787 2070W 30.05.2019 MPRV SR 1000001969 / Tibor Varga TSV papier / 70,000 JV 1.056,00 3.290,00 EUR JV 1.056,00 3.290,00 EUR JV 78,00 3.290,00 EUR JV 1.100,00 3.290,00 EUR JV 144,00 144,00 EUR JV 290640,00 290640,00 EUR JV 5.520,00 5.520,00 EUR JV 46,80 46,80 EUR 260,40 260,40 EUR 1010005702 30.05.2019 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická JV 619,00 619,00 EUR vystavenia: 07.06.2019 4 / 6

Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010005706 30.05.2019 MPRV SR 1000005828 / MIENNIUM TRAVE, Bratislava / 35772271 1010005699 / 201842869 _ 30.05.2019 MPRV SR 1000001969 / Tibor Varga TSV papier / 1010005700 30.05.2019 MPRV SR 1000009457 / Rodex Car s.r.o. / Komárňanská 83 821 05, Bratislava / 35860251 1010005700 30.05.2019 MPRV SR 1000009457 / Rodex Car s.r.o. / Komárňanská 83 821 05, Bratislava / 35860251 1010005701 / 201842869 _ 30.05.2019 MPRV SR 1000001969 / Tibor Varga TSV papier / 1010005703 30.05.2019 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010005704 30.05.2019 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010005705 30.05.2019 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010005707 31.05.2019 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010005697 / NET201924_ 31.05.2019 MPRV SR 1000013855 / evservis, s.r.o. / Nám. E. M. Šoltésovej 5096/5 931 01, evice / 36499951 vystavenia: 07.06.2019 letenka VIE - OTP - VIE economy kancelárske potreby oprava vozidla STK kancelárske potreby KHM-tlačiareň ČB A4 XeroxPhaser3330V_DNI 10,000 JV 194,10 194,10 EUR KS 1.499,54 1.499,54 EUR JV 497,23 593,23 EUR JV 96,00 593,23 EUR KS 219,96 219,96 EUR JV 619,00 619,00 EUR JV 1.238,00 1.238,00 EUR JV 1.238,00 1.238,00 EUR JV 605,00 605,00 EUR JV 2.976,00 10.800,00 EUR 5 / 6

1010005697 / NET201924_ 1010005697 / NET201924_ 1010005708 / 201842869 _ 1010005709 / 201842869 _ 1010005710 / 201842869 _ Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 31.05.2019 MPRV SR 1000013855 / evservis, s.r.o. / Nám. E. M. Šoltésovej 5096/5 931 01, evice / 36499951 31.05.2019 MPRV SR 1000013855 / evservis, s.r.o. / Nám. E. M. Šoltésovej 5096/5 931 01, evice / 36499951 31.05.2019 MPRV SR 1000001969 / Tibor Varga TSV papier / 31.05.2019 MPRV SR 1000001969 / Tibor Varga TSV papier / 31.05.2019 MPRV SR 1000001969 / Tibor Varga TSV papier / * ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou KHM-fareb.MF A4 XeroxWorkCentre6515V_DN 10,000 KHM-tlačiareň plast.kariet EvolisPrimacy 200,000 100,000 50,000 JV 6.384,00 10.800,00 EUR JV 1.440,00 10.800,00 EUR 744,00 744,00 EUR 372,00 372,00 EUR 186,00 186,00 EUR vystavenia: 07.06.2019 6 / 6