Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Podobné dokumenty
Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľ

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo objednávky Dátu

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky / Č. zmluvy* / Z _ Z / Z _ Z Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa

test z informatiky - hardvér Test vytvoril Stanislav Horváth Vstupno - výstupné zariadenia Otázka č.1: Aké zariadenie je na obrázku? (1 bod) a) vstupn

DataWindow

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011

Výzva na predkladanie ponúk zadávanie zákazky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

data.txt

ZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018

DataWindow

Strana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 P.č. Zákazka z finančného hľadiska Predmet zákazky Úspešný uchádzač Ponuková cena s DPH v Najvyšši

NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA 7 MESTO DUNAJSKÁ STREDA SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA 117 ODS. 2 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTAR

Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037, ,80 2/2018 Inzerát do nov

CPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T

Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj

(Microsoft Word - janu\341r 2016_faktury.doc)

vyzva_PCzostava

VOZUS04

Komisionárska zmluva 12K Uzatvorená v zmysle ust. 577 a nasl. Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) medzi t

Zoznam objednávok 2013

ZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra

Objednávateľ: Obec Veľký Biel Dodávateľ: FREBRYS s.r.o. OBJEDNÁVKA č.63/2018 Železničná 76 Južná trieda Veľký Biel Košice IČO:

(Microsoft Word - pr\355loha smernice \ \232pecifik\341cia)

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763

OPIS dokladov/dodávateľské faktúry MÉDIA MODRA, s.r.o. č. faktúry IČO Dodávateľ - adresa Text Dátum vyst. Dátum splat. Január 2017 Suma

Priebežné čerpanie a vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu V1 v roku Názov prijímateľa pro

Spojená škola internátna , 8: , Tornaľa, Mierová 49 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod

06/ POČÍTAČ ZA VYSVEDČENIE v COMFOR-e aj s 3 ročnou predĺženou zárukou zdarma na vybrané notebooky Acer Aspire Výkon, efektivita

SPRÁVA podľa 21 O ZMLUVE UZAVRETEJ POSTUPOM zadávania pre podlimitné zákazky do 190 tis. eur v roku Verejný obstarávateľ Bratislavské kultúr

KÚPNA ZMLUVA č.8/2014 číslo predávajúceho MC2014/032 uzavretá v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka Kupujúci: názov: Gymnázium Krompachy sídlo: Lo

Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO FOKUS Bar

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Prezentace aplikace PowerPoint

DataWindow

OBJEDNÁVKY Január 2017 Číslo objednávky: Dátum vyhotovenia: Meno / názov / partnera : Adresa partnera : Popis objednaného plnenia: Suma: / / IČO : Men

web-cs_vdi_link_slovanet

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

Popis fakturovaného plnenia Hodnota faktúry plnenia s DPH v Identifikácia so zmluvou Identifikácia s objednávkou Dátum doručenia faktúry Dodávateľ Adr

MESTO STARÁ ĽUBOVŇA Mestský úrad, Obchodná č. 1, Stará Ľubovňa P O Ž I A D A V K A na verejné obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb v

Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV

MH Invest, s.r.o. - Dodávateľské faktúry za rok 2019 Interné č. Dodávateľ Sídlo dodávateľa IČO č. faktúry dodávateľa Dátum prijatia Celková suma v fak

Faktúry 2016 Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry Dátum poslednej úhrady objednávateľ Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma faktúry s DPH Uhradená sum

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Č. obj. Popis objednaného plnenia Hodnota objednaného plnenia s DPH v Identifikácia so zmluvou Dátum vyhotovenia objednávky Dodávateľ Adresa dodávateľ

Kúpna zmluva č. Z _Z uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obchodné meno: Žilinský samosprá

(Microsoft Word - j\372n 2015_faktury.doc)

Vyzva IT sluzby 2019

Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry Dátum úhrady Objednávateľ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Číslo

RozpoĊet na roky

Na rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany dňa Názov materiálu: VYRADENIE MAJETKU V SPRÁVE SMP, p. o. PIEŠŤANY Obsah materiálu: - dôvodová sp

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV Číslo: 17 Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: Názov materiálu: Základná škola, M

Z M L U V A

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno

DataWindow

Č. faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota faktúry plnenia s DPH v Identifikácia so zmluvou Identifikácia s objednávkou Dátum doručenia faktúry Do

Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:

Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky:

Základná umelecká škola Tibora Sládkoviča, Námestie hrdinov 10, Šurany M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o Š U R A N Y Materiál: č. C/10/5/2019

rozpocet ESF final.xls

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.

Názov zákazky č

Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308,

Služobný úrad Odbor verejného obstarávania Podľa rozdeľovníka Váš list číslo/ zo dňa: Naše číslo: Vybavuje/Klapka V Bratislave 4188/2018 Lipták/298 15

Špeciálna základná škola, Odborárska 2, Košice V ý z v a na predloženie cenovej ponuky - Dodávka stravných poukážok Zákazka je zadávaná postupo

WEB-faktury xlsx

Zápisnica RADA - 11_02_2019 WEB

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma

faktury_

Čiastková kúpna zmluva č. Z uzavretá na základe Rámcovej dohody č. Z v zmysle ustanovení 409 a následne zákona č. 513/19

Obecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate

Microsoft Word - obj_knihy_ 2019_zoznam

Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: Strana : 1 z 6 Dátum od : do : 3

Služobný úrad Odbor verejného obstarávania Podľa rozdeľovníka Váš list/zo dňa Naše číslo Vybavuje/Linka V Bratislave 9116/2018 Mgr. Pavel Piliar/230 2

Faktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino

Microsoft Word - Kniha dodávateľských objednávok r doc

Bardejovská televízna spoločnosť, s. r. o. Radničné námestie 16, Bardejov Na rokovanie: Mestského zastupiteľstva dňa Materiál č.: 6c

ZÁPIS VYRAĎOVACEJ KOMISIE MESTA LEOPOLDOV k Vyraďovacia komisia Mesta Leopoldov v zložení: Ing. Zuzana Pelzlová Alena Molnárová Gabriela

SERVISNÁ ZMLUVA

Materská škola , 12: , Nemšová, Odbojárov 177/8A IČO: Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť storno

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno

Obec Turčiansky Peter , 15: , Turciansky Peter, Turčiansky Peter IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobr

(Faktúry za december 2012)

Prepis:

Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo 9,000 KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo KHM - LCD monitor k PC typ 1 a typ 2 KHM - LCD monitor k PC typ 1 a typ 2 KHM - LCD monitor k PC typ 1 a typ 2 KHM - LCD monitor k PC typ 1 a typ 2 klávesnica a myš k PC 7,000 7,000 KS 11.286,00 56.005,20 EUR KS 1.254,00 56.005,20 EUR KS 1.254,00 56.005,20 EUR KS 1.254,00 56.005,20 EUR KS 1.386,00 56.005,20 EUR KS 198,00 56.005,20 EUR KS 198,00 56.005,20 EUR KS 198,00 56.005,20 EUR KS 344,40 56.005,20 EUR klávesnica a myš k PC KS 49,20 56.005,20 EUR vystavenia: 13.11.2018 1 / 8

Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / vystavenia: 13.11.2018 klávesnica a myš k PC klávesnica a myš k PC KHM - dok. stanica k PC typ 1 Lenovo KHM - dok. stanica k PC typ 2 Lenovo KHM - dok. stanica k PC typ 2 Lenovo KHM - dok. stanica k PC typ 2 Lenovo KHM - dok. stanica k PC typ 2 Lenovo 5,000 KHM - prenosný PC typ 1 Lenovo Thinkpad Prenosný PC typ 2 Lenovo X1 Carbon 5,000 KS 49,20 56.005,20 EUR KS 49,20 56.005,20 EUR KS 504,00 56.005,20 EUR KS 1.230,00 56.005,20 EUR KS 246,00 56.005,20 EUR KS 246,00 56.005,20 EUR KS 246,00 56.005,20 EUR KS 3.216,00 56.005,20 EUR KS 10.020,00 56.005,20 EUR 2 / 8

Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / vystavenia: 13.11.2018 Prenosný PC typ 2 Lenovo X1 Carbon Prenosný PC typ 2 Lenovo X1 Carbon Prenosný PC typ 2 Lenovo X1 Carbon Prenosný PC typ 3 Lenovo Notebook fareb. MTZ A3 Thriumph Adler 2506ci KHM-tablet Lenovo Tab 4 10 Plus KHM-tablet Lenovo Tab 4 10 Plus KHM-čb tlačiareň A4 HP LaserJet KHM-čb tlačiareň A4 HP LaserJet 4,000 KS 2.004,00 56.005,20 EUR KS 2.004,00 56.005,20 EUR KS 2.004,00 56.005,20 EUR KS 6.864,00 56.005,20 EUR KS 4.788,00 56.005,20 EUR KS 288,00 56.005,20 EUR KS 288,00 56.005,20 EUR KS 648,00 56.005,20 EUR KS 648,00 56.005,20 EUR 3 / 8

Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / KHM-fareb. MTZ A4 HP 477 KHM-Externý HDD Western Digital KHM-Externý HDD Western Digital KHM-Epson projektor EB-U42 KHM-Epson projektor EB-U42 KHM-prezenter s laserovým ukazovátkom KHM-digtafón Olympus WS-852 KS 706,80 56.005,20 EUR KS 168,00 56.005,20 EUR KS 84,00 56.005,20 EUR KS 984,00 56.005,20 EUR KS 984,00 56.005,20 EUR KS 38,40 56.005,20 EUR KS 57,60 56.005,20 EUR KS 15,60 56.005,20 EUR KS 15,60 56.005,20 EUR KS 15,60 56.005,20 EUR vystavenia: 13.11.2018 4 / 8

Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010004831 26.10.2018 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 20 851 06, Bratislava / 36249254 1010004832 26.10.2018 MPRV SR 1000012921 / Weishaupt spol. s r.o. / Rákoš 8835/1 960 01, Zvolen / 31605893 1010004833 26.10.2018 MPRV SR 1000004808 / APUeN SK / Zámocká 8 811 08, Bratislava / 42262755 1010004825 26.10.2018 MPRV SR 1000009695 / Altrinia s. r. o. / Kopčianska 3759/15 851 01, Bratislava - Petržalka / 47907266 letenka VIE - STR - VIE economy oprava horákov registrácia NPK 1010004826 26.10.2018 MPRV SR 1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. stravné poukážky s r. o / Kálov 356 010 01, Žilina / 36391000 KNM-licencia SW Adobe Acrobat Pro DC 1010004827 26.10.2018 MPRV SR 6000000025 / Robinco Slovakia s.r.o. / Na cartridge do frankov. stroja modrý Pantoch 22 831 06, Bratislava 35 / 31611630 1010004827 26.10.2018 MPRV SR 6000000025 / Robinco Slovakia s.r.o. / Na samolep. štítky do frankov. stroja vystavenia: 13.11.2018 9,000 10.300,000 15,000 KS 15,60 56.005,20 EUR KS 15,60 56.005,20 EUR KS 140,40 56.005,20 EUR JV 557,00 557,00 EUR JV 473,88 473,88 EUR JV 200,00 200,00 EUR JV 460,80 460,80 EUR JV 41.200,00 41.200,00 EUR KS 204,24 395,40 EUR BA L 191,16 395,40 EUR 5 / 8

Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / Pantoch 22 831 06, Bratislava 35 / 31611630 1010004828 26.10.2018 MPRV SR 2000000912 / COMGUARD a.s. / Žabovřesky, Sochorova 3209/38 616 00, Brno / 04305426 1010004829 26.10.2018 MPRV SR 1000008239 / HAI, spol. s r.o. / Trnavska cesta 82/D 82/D 821 02, Bratislava / 31335217 1010004829 26.10.2018 MPRV SR 1000008239 / HAI, spol. s r.o. / Trnavska cesta 82/D 82/D 821 02, Bratislava / 31335217 1010004829 26.10.2018 MPRV SR 1000008239 / HAI, spol. s r.o. / Trnavska cesta 82/D 82/D 821 02, Bratislava / 31335217 1010004834 29.10.2018 MPRV SR 1000002664 / OTIS Výťahy, s r.o. / Rožňavská 2 830 00, Bratislava / 35683929 1010004835 29.10.2018 MPRV SR 1000010671 / MR SERVIS spol. s r.o. / Mäsiarska 30 040 01, Košice / 36170305 1010004835 29.10.2018 MPRV SR 1000010671 / MR SERVIS spol. s r.o. / Mäsiarska 30 040 01, Košice / 36170305 1010004835 29.10.2018 MPRV SR 1000010671 / MR SERVIS spol. s r.o. / Mäsiarska 30 040 01, Košice / 36170305 1010004836 29.10.2018 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 20 851 06, Bratislava / 36249254 1010004837 29.10.2018 MPRV SR 1000000098 / Agroinštitút Nitra, štátny podnik / Akademická 4 949 01, Nitra / ATC kurz ESET Endpoint Protection Standard 953,000 ESET Mail Security for Microsoft Exchang 770,000 ESET Endpoint Security for Android Oprava výťahu Deratizácia Dobrovičova 12 Deratizácia Krížna 52 Deratizácia ubytovňa organizačné zabezpečenie seminára 30,000 JV 1.857,60 1.857,60 EUR JV 7.490,58 9.625,41 EUR JV 1.940,71 9.625,41 EUR JV 194,12 9.625,41 EUR JV 1.785,60 1.785,60 EUR JV 59,23 177,69 EUR JV 59,23 177,69 EUR JV 59,23 177,69 EUR JV 672,00 672,00 EUR JV 4.343,00 4.343,00 EUR vystavenia: 13.11.2018 6 / 8

Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 36858749 1010004838 29.10.2018 MPRV SR 1000000282 / Technická univerzita vo Zvolene / T. G. Masaryka 2117/24 960 53, ZVOLEN / 00397440 1010004839 29.10.2018 MPRV SR 1000002684 / TUCAN, cestovná 1010004840 29.10.2018 MPRV SR 1000002684 / TUCAN, cestovná 1010004841 29.10.2018 MPRV SR 1000002684 / TUCAN, cestovná 1010004842 29.10.2018 MPRV SR 1000002684 / TUCAN, cestovná 1010004843 29.10.2018 MPRV SR 1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. / Námestie 1. mája 2 811 06, Bratislava / 35772271 1010004844 29.10.2018 MPRV SR 1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. / Námestie 1. mája 2 811 06, Bratislava / 35772271 1010004845 29.10.2018 MPRV SR 1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. / Námestie 1. mája 2 811 06, Bratislava / 35772271 1010004846 31.10.2018 MPRV SR 1000002684 / TUCAN, cestovná vystavenia: 13.11.2018 Prenájom priestorov letenka VIE - HAJ - VIE economy letenka VIE - DUB - VIE economy JV 225,00 225,00 EUR JV 690,00 690,00 EUR JV 1.150,00 1.150,00 EUR JV 808,00 808,00 EUR JV 545,00 545,00 EUR JV 669,08 669,08 EUR JV 498,43 498,43 EUR JV 1.250,08 1.250,08 EUR JV 577,00 577,00 EUR 7 / 8

Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010004847 31.10.2018 MPRV SR 1000002684 / TUCAN, cestovná 1010004848 31.10.2018 MPRV SR 1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. / Námestie 1. mája 2 811 06, Bratislava / 35772271 JV 577,00 577,00 EUR JV 791,74 791,74 EUR vystavenia: 13.11.2018 8 / 8