Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Podobné dokumenty
Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľ

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo objednávky Dátu

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky / Č. zmluvy* / Z _ Z / Z _ Z Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry

DataWindow

Bod 4 Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2015 Účtovná závierka ČERPANIE ROZPOČTU SARAP Stav k (po závierke ) Stav pokladne k 1.1.

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A

Cenník pravidelnej predpísanej údržby Land Cruiser V8 4,6 DualVVT-i (benzín) Autorizovaný servis: MOTOR CAR TRNAVA Model: Land Cruiser URJ202 Platnosť

Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry Dátum úhrady Objednávateľ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Číslo

Zverejnenie súhrnnej správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,- bez DPH v zmysle 99 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obs

Mesto Pezinok Radni č né námestie č.7, Pezinok Mestský úrad - majetkovoprávne oddelenie tel.: 033 / V Pezinku, Zn.: 5/2-5/

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO Junácka č. 1, Bratislava 3 V Bratislave HOMJ/8524/2017 Záp

ObjedZverej

Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037, ,80 2/2018 Inzerát do nov

DataWindow

Priebežné čerpanie a vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu V1 v roku Názov prijímateľa pro

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa

IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno

Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.

ZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO NLC / DAKRA Plus s.

Strana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 P.č. Zákazka z finančného hľadiska Predmet zákazky Úspešný uchádzač Ponuková cena s DPH v Najvyšši

Organizác Gymnázium,Jablonská 301/5,Myjava Adresa : Jablonská 301/5,90701 Myjava, Myjava, IČO : Druh PLP Číslo PLP Zaevidovaný BÚ debet

DataWindow

Cenník pravidelnej predpísanej údržby Yaris 130-1,0 VVT-i (benzín) Autorizovaný servis: MOTOR CAR TRNAVA Model: Yaris KSP130 Platnosť od: Mo

vyzva_servis motorového vozidla_Trebišov

Služobný úrad Odbor verejného obstarávania Podľa rozdeľovníka Váš list číslo/ zo dňa: Naše číslo: Vybavuje/Klapka V Bratislave 4188/2018 Lipták/298 15

Spojená škola internátna 01707, Považská Bystrica, SNP 1653/152 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklad

(Microsoft Word - janu\341r 2016_faktury.doc)

Cenník pravidelnej predpísanej údržby C-HR 1,2 (manual) [2WD] Autorizovaný servis: MOTOR CAR TRNAVA Model: C-HR 1.2 turbo [NGX10] Platnosť od:

Zmluva o vedení účtovníctva /uzavretá podľa 269 ods.2 Obchodného zákonníka, zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov/ /ďalej len zmluva / m

Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou

Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni

Zoznam objednávok 2013

Základná škola Východná Východná Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia D

Faktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino

ZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

Objednávky tovarov, služieb a prác

Obecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate

Polyfunkčné centrum EUROVEA v Bratislave Projektový list č. 5 Silnoprúdová elektroinštalácia v súbore budov.

Nemocnica Snina, s. r. o., Sládkovičova 300 /3, Snina 1 Dodávateľské faktúry uhradené Interné DODÁVATEĽ Suma Dátum

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - objednávky za rok 2019 Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota plneni

document

Objednávky a faktúry č. projektu: PLSK SK-0016/16 Účtovný doklad Číslo Typ Dátum vyhotovenia Vystavený na základe OBJ Rámco

REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: Stavba: Rekonštrukcia budovy - materská škôlka Grun JKSO: KS: Miesto: Osada Grun, Nálepkovo Dátum: Objednávateľ: Obec

Faktúry rok 2012

Objednávateľ: Obec Veľký Biel Dodávateľ: FREBRYS s.r.o. OBJEDNÁVKA č.63/2018 Železničná 76 Južná trieda Veľký Biel Košice IČO:

data.txt

september2011

ORACLE

STAROSTA

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

Číslo faktúry Prehľad faktúr za rok 2019 zverejňovaných v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Popis plnenia Celková hodn

faktury_

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

GERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol ,20 IRESOFT

TE Inv

Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC Celková suma v Identifikačné údaje do

Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro

Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV

Stavba: Objekt: Investor: ROZPOČET - informatívny List1 Príloha: P.05 Dom kultúry Kvakovce, okres Vranov nad Topľou SO 01 Dom kultúry vnútorná elektro

RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB uzatvorená podľa 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene

Základná škola s materskou školou Motešice Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.d

Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod

NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA 7 MESTO DUNAJSKÁ STREDA SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA 117 ODS. 2 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTAR

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011

Faktúry 2016 Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry Dátum poslednej úhrady objednávateľ Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma faktúry s DPH Uhradená sum

Štruktúrovaný prehľad údajov došlých faktúr za tovary , služieb a prác MsKS Komárno na zverejnenie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Faktúry 2018 Interné číslo Obchodný partner Uhradené s DPH Mena Dátum úhrady Predmet faktúry číslo obj./zm EEMGS Conference 2018, c/o Affin

DataWindow

ZUS Ivanka pri Dunaji , 8: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobra

Kúpna zmluva č. VZ 81/ 2011 v zmysle 409 a násl. ustanovení Obchodného zákonníka 1. Kupujúci : Názov: Mesto Kolárovo, MsÚ Sídlo: Kostolné námestie č.

DataWindow

Cenník originálneho príslušenstva Proace Van Autorizovaný servis: AUTOCENTRUM NITRA 2016/02 Platnosť od: INTERIÉR Názov dielu Poznámky Číslo

KNIHA_FAKTUR

KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2017 Číslo podľa IČO Celková Dátum Suma Dátum Dátum Meno Číslo dodávateľa Dodávateľ Adresa dodávateľa dodávateľa Popis

Agentúra správy majetku Č. p.: ASM-660-3/2019-OdSHM Bratislava 21. augusta 2019 Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku,

Zmluva o združení finančných prostriedkov 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany 1. Bratislavská organizácia cestovn

Základná škola Kriváň , 16: , Kriváň č.435, Kriváň č.435 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť st

Slovenský pohár mládeže Konečné výsledky turnaja Dátum: Usporiadateľ: MŠK VSTK Vranov Kategória: mladšie žiačky Hrací systém a Typ pavúka dr

DataWindow

OC Id_dokladu Dtyp_dokladu Cislo_dokladu Datum_vyhotovenia Variabilny_symbol Obnos_dokladu Nazov_partnera ,68 Sl

a. 6b. 6c. 7a. 7b. Identifikačný údaj zmluvy ak Identifikačný Celková hodnota Dátum Meno a priezvisko FO / obchodné Adresa trvalého po

(Microsoft Word - Zverej\362ovanie \372dajov o objedn\341vkach)

DataWindow

Strana: 1 Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Prešov, Jána Bottu 9, Prešo Dátum tlače : :51:42 OBRATOVKA za obdobie

Dom tretieho veku

Prepis:

Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010002187 12.09.2016 MPRV SR 1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, 1010002188 12.09.2016 MPRV SR 1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, 1010002189 12.09.2016 MPRV SR 1000002684 / TUCAN, cestovná 1010002190 12.09.2016 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010002191 12.09.2016 MPRV SR 1000009457 / Rodex Car s.r.o. / 1010002192 12.09.2016 MPRV SR 1000002684 / TUCAN, cestovná 1010002193 12.09.2016 MPRV SR 1000002684 / TUCAN, cestovná 1010002194 13.09.2016 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010002205 13.09.2016 MPRV SR 1000009892 / Webmaxx Slovakia s.r.o. / Družstevný rad 958/10 943 01, Štúrovo / 48076571 1010002196 13.09.2016 MPRV SR 1000002958 / Euro VKM, s.r.o. / Nám. vystavenia: 18.10.2016 letenka VIE - TLL - TAY - VIE economy oprava lišty dverí samolep.adhesívna plast. karta Konzekutívne tlmočenie JV 1.076,06 1.076,06 EUR JV 425,24 425,24 EUR JV 655,00 655,00 EUR JV 76,97 76,97 EUR JV 663,00 663,00 EUR JV 518,00 518,00 EUR JV 230,40 230,40 EUR JV 316,80 316,80 EUR 1 / 5

Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010002197 13.09.2016 MPRV SR 1000008024 / MAC-GASTRO spol. s.r.o. / Dulovo námestie 1 821 08, Bratislava / 31320589 1010002195 13.09.2016 MPRV SR 1000002687 / DOLIS s.r.o. / Grösslingova 45 811 09, Bratislava / 35698586 1010002195 13.09.2016 MPRV SR 1000002687 / DOLIS s.r.o. / Grösslingova 45 811 09, Bratislava / 35698586 1010002198 13.09.2016 MPRV SR 1000002684 / TUCAN, cestovná 1010002199 13.09.2016 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010002200 13.09.2016 MPRV SR 1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, 1010002201 13.09.2016 MPRV SR 1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, 1010002202 13.09.2016 MPRV SR 1000003523 / AutoCont SK a.s. / 1010002203 13.09.2016 MPRV SR 1000002958 / Euro VKM, s.r.o. / Nám. 1010002204 13.09.2016 MPRV SR 1000003523 / AutoCont SK a.s. / 2. zasadnutie MV Interreg AT Tlač obojstran.fareb.vizitiek- ŠT 100,000 Tlač obojstran.fareb.vizitiek-št SK PRES 100,000 letenka BRU - VIE - BRU inštalácia a konfigurácia sieť. zar. Prekladateľské služby batéria do notebooku Lenovo 4,500 JV 3.523,62 3.523,62 EUR JV 46,38 92,76 EUR JV 46,38 92,76 EUR JV 543,00 543,00 EUR JV 297,03 297,03 EUR JV 557,02 557,02 EUR JV 513,00 513,00 EUR JV 2.745,60 2.745,60 EUR JV 180,00 180,00 EUR vystavenia: 18.10.2016 2 / 5

Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010002208 14.09.2016 MPRV SR 1000002684 / TUCAN, cestovná 1010002209 14.09.2016 MPRV SR 1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, 1010002206 14.09.2016 MPRV SR 1000002684 / TUCAN, cestovná 1010002207 14.09.2016 MPRV SR 1000002684 / TUCAN, cestovná 1010002212 19.09.2016 MPRV SR 1000002684 / TUCAN, cestovná 1010002213 19.09.2016 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010002220 19.09.2016 MPRV SR 1000009457 / Rodex Car s.r.o. / 3,000 letenka VIE - FCO - VIE economy Pravidelná servisná prehliadka vozidla Sťahovacie práce Rača Sťahovacie a manipul. práce Dobrovičova Odvoz odpadu z Dobrovičovej JV 1.575,00 1.575,00 EUR JV 748,04 748,04 EUR JV 1.050,00 1.050,00 EUR JV 658,00 658,00 EUR JV 289,00 289,00 EUR JV 640,00 640,00 EUR JV 281,42 281,42 EUR JV 782,40 1.270,32 EUR JV 234,72 1.270,32 EUR JV 253,20 1.270,32 EUR 1010002292 20.09.2016 MPRV SR 1000002684 / TUCAN, cestovná JV 670,00 670,00 EUR vystavenia: 18.10.2016 3 / 5

Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010002257 20.09.2016 MPRV SR 1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, 1010002229 20.09.2016 MPRV SR 1000002958 / Euro VKM, s.r.o. / Nám. 1010002211 20.09.2016 MPRV SR 1000002958 / Euro VKM, s.r.o. / Nám. 1010002214 20.09.2016 MPRV SR 1000009893 / HS stav group s.r.o. / Mánesovo námestie 1 851 01, Bratislava / 50461389 1010002215 21.09.2016 MPRV SR 1000005148 / PcProfi, s. r. o. / Fintická 14050/119 080 06, Prešov / 44685173 1010002216 21.09.2016 MPRV SR 1000003523 / AutoCont SK a.s. / 1010002217 21.09.2016 MPRV SR 1000003523 / AutoCont SK a.s. / 1010002218 21.09.2016 MPRV SR 1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, 1010002219 21.09.2016 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická Simultánne tlmočenie Simultánne tlmočenie, vr. techniky Oprava a údržba elektroinštalácie Projektor EPSON EB-1430 Wi inštalácia a konfigurácia sieť. zar. 0,750 KHM-multifunkč.zar.XeroxWorkCentre 6605 JV 618,04 618,04 EUR JV 288,00 288,00 EUR JV 2.040,00 2.040,00 EUR JV 220,00 220,00 EUR JV 1.916,40 1.916,40 EUR JV 85,50 85,50 EUR KS 1.899,26 1.899,26 EUR JV 1.276,08 1.276,08 EUR JV 639,00 639,00 EUR 1010002221 21.09.2016 MPRV SR JV 60,00 60,00 EUR vystavenia: 18.10.2016 4 / 5

Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1000009457 / Rodex Car s.r.o. / 1010002222 21.09.2016 MPRV SR 1000009457 / Rodex Car s.r.o. / STK vozidiel kontrola a doplnenie klimatizácie hradbami 27 902 01, Pezinok / 35891866 106R02236 3,000 hradbami 27 902 01, Pezinok / 35891866 106R02235 3,000 hradbami 27 902 01, Pezinok / 35891866 106R02234 3,000 hradbami 27 902 01, Pezinok / 35891866 106R02233 3,000 1010002223 21.09.2016 MPRV SR 1000002955 / CLEAN TONERY s.r.o. / Za Toner HP CB 436A hradbami 27 902 01, Pezinok / 35891866 1010002224 21.09.2016 MPRV SR 1000002684 / TUCAN, cestovná 1010002225 21.09.2016 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická JV 116,70 116,70 EUR KS 414,00 2.073,60 EUR KS 93,60 2.073,60 EUR JV 1.530,00 1.530,00 EUR JV 639,00 639,00 EUR vystavenia: 18.10.2016 5 / 5