Príloha zoznamu pre zverejňovanie faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č

Podobné dokumenty
Zoznam faktúr za organizáciu v kalendárnych týždňoch Číslo FA Dátum doručeni a FA Názov zmluvy/objednávky Dodávateľ Celá Adresa IČO

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Prehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného ú

a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA

Evidenčný počet zamestnancov Sociálnej poisťovne v roku 2019 Sociálna poisťovňa, Počet Priemerný evidenčný počet zamestnancov Evidenčný počet zamestna

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo objednávky Dátu

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno

Tabuľka č.1 Prehľad výsledkov vnútornej kontroly vykonanej v roku 2007 podľa jednotlivých dávok sociálneho poistenia dávka sociálneho poistenia počet

ZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

DataWindow

P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodáva

Číslo objednávky / Č. zmluvy* / Z _ Z / Z _ Z Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky:

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Obec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os

ZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

data.txt

faktury_

IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia

Zoznam objednávok 2013

untitled

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro

Zmluva o poskytovaní služieb č. Z _Z Uzatvorená v zmysle 269 ods. 2 Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obchodné meno: Sí

Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:

Strana 1 / 20 Stav účtu Názov a sídlo účastníka: Mesto Želiezovce, rozpočtová organizácia SNP Želiezovce IČO: Adresa platiteľa úhrad

Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni

Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037, ,80 2/2018 Inzerát do nov

DataWindow

Centrum pedagogicko-psychologického pora , 10: , Levice, Mierová 1 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zo

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO FOKUS Bar

Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod

Spojená škola internátna , 8: , Tornaľa, Mierová 49 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod

DataWindow

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturova

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma

0 ROZPOČET OBCE GYŇOV NA R. 2016, 2017, 2018 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry

Nemocnica Snina, s. r. o., Sládkovičova 300 /3, Snina 1 Dodávateľské faktúry uhradené Interné DODÁVATEĽ Suma Dátum

DataWindow

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan

faktury_

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry

vydavkova cast rozpoctu

IFOsoft6

SLOVENSKÝ ZVÄZ BIATLONU VALNÉ ZHROMAŽDENIE SZB 2018 ROZPOČET SLOVENSKÉHO ZVÄZU BIATLONU NA ROK 2018 Schválilo Valné zhromaždenie SZB, v Banskej Bystri

Faktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., s a.s. Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom spoločnosti k

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa

CPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T

Register CMP 2007

Snímek 1

MH Invest, s.r.o. - Dodávateľské faktúry za rok 2019 Interné č. Dodávateľ Sídlo dodávateľa IČO č. faktúry dodávateľa Dátum prijatia Celková suma v fak

Obec Slančík , 8: , Slančík č. 83, Obecný úrad IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady

Základná škola s materskou školou Makov 264, Makov Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Vyst

F A K T Ú R Y poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA P

ORACLE

Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308,

dokf/fa_ms_14.xls

Zoznam objednávok 2016

Faktúry rok 2012

Strana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 P.č. Zákazka z finančného hľadiska Predmet zákazky Úspešný uchádzač Ponuková cena s DPH v Najvyšši

Uhradené faktúry 2011

Základné sadzby

vyzva_servis motorového vozidla_Trebišov

Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj

Bod 4 Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2015 Účtovná závierka ČERPANIE ROZPOČTU SARAP Stav k (po závierke ) Stav pokladne k 1.1.

Plyn dodávka - ŠK ( Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Evidencia štandardov kvality za oblasť PLYN - DODÁVKA Číslo

Plyn dodávka - ŠK ( Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Evidencia štandardov kvality za oblasť PLYN - DODÁVKA Čísl

Microsoft Word - inzerat web doc

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra

Záverečný účet obce za rok 2015

Základné sadzby pre rok 2018 Základné sadzby pre rok

Rozpočet obce Lipt. Michal na r NÁVRH List1 Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Schválený 2016 Bežné príjmy Daňové príjmy dane z príjmov, dane z maj

(Microsoft Word - janu\341r 2016_faktury.doc)

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

OBJEDNÁVKY Január 2017 Číslo objednávky: Dátum vyhotovenia: Meno / názov / partnera : Adresa partnera : Popis objednaného plnenia: Suma: / / IČO : Men

Záverečný účet Obce Luhyňa za rok 2018 Návrh Záverečný účet obce za rok 2018 vyvesený dňa: Návrh Záverečný účet obce za rok 2018 zvesený dňa:

Zoznam faktúr 2018 (3)

DataWindow

F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2017 Fa č. Popis fakturovaného plnenia Hodnota /s,bez DPH/ Zmluva Objednávka Doručenie Fa Dodávateľ faktur

RozpoĊet na roky

Moje leto musí byť výnimočné Sme radi, že využívate služby Orangeu, a veríme, že ste s nimi spokojný. Aby však bolo vaše leto naozaj výnimočné, prináš

Kópia - zmena stran_hodnín_ _ xls

Faktúry 2016 Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry Dátum poslednej úhrady objednávateľ Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma faktúry s DPH Uhradená sum

Príjmy Mestská časť Košice-Lorinčík,Lorinčík 15, Košice A) Bežné príjmy Časť I. Čerpanie rozpočtu k Položka Podpoložka schválený upr

(Návrh) 453 ZÁKON z 30. októbra 2003 o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorý

BILANCIA AKTÍV A PÁSÍV MESTA VEĽKÝ KRTÍŠ

Zoznam povinne zverejňovaných faktúr za tovary, služby a práce (podľa 5b ods. 2, zákona č. 211/2000 Z.z.) Číslo faktúry DF0001/2017 DF0002/2017 DF0003

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava Tel.: 02/ , Web: Dovoľujeme si Vás pozva

Prepis:

Zoznamu faktúr za organizáciu v kalendárnom týždni č. 50-52 Číslo faktúry Dátum úhrady Objednávateľ Dodávateľ Uhradená suma s DPH Predmet 222011 12.12.2011 PPA Artext 7 950,77 *0308**Nájom nebyt. priest. 12/2011- Trnavská 112 2112402989 12.12.2011 PPA ASC 597,43 *0008**Nákup tónerov,trebišov 2112402899 12.12.2011 PPA ASC 241,03 *0008**Nákup tónerov.michalovce 20110125 12.12.2011 PPA AUTOFLEX s. r. o. 44,21 *0308**Servis BA 834 MG a BA 927JX RP Žilina 1490016521 12.12.2011 PPA Daniel Jantošík - CYDA 21,05 *0308**Výmena pneumatík BA 736 ZU, RP Levice 114266 12.12.2011 PPA Danubiaservice 670,69 *0308**Servis vozidla BA316NM, Bratislava 114248 12.12.2011 PPA Danubiaservice 25,44 *0308**Prezutie vozidla BA685GA - Bratislava 1015251 12.12.2011 PPA KVT- Kurzy, Vzdelávanie, Tréningy 864,00 *0308**Školenie MS Access I-základy 211010671 12.12.2011 PPA Lazar Consulting 39,83 *0308**Poplatok za IS V.O. 12/2011 422011 12.12.2011 PPA Milan Jurčiak 100,00 *0308**Upratovacie práce 11/2011 - Rim. Sobota 1187 12.12.2011 PPA MP SR 818,85 *0308**Strav lístky 11/2011 (štátna služba)- 309ks 1189 12.12.2011 PPA MP SR 292,60 *0308**Strav lístky 11/2011 (dôchod)- 140ks 1188 12.12.2011 PPA MP SR 251,23 *0308**Strav lístky 11/2011 (verej služba)- 97ks 860101816 12.12.2011 PPA Nicholtrackt 227,58 *0308**Výmena pneu 4 vozidlá - Prešov 2011108 12.12.2011 PPA Pneuservis-Geometria *0308**Výmena pneumatík BA 298 10,00 NM,Rim.Sobota 4122011 12.12.2011 PPA Rastislav Bašista 230,53 *0308**Upratovacie práce 11/2011 - Michalovce 2559 12.12.2011 PPA REAL-N 27,50 *0308**Servis BA -314 NM,Komárno 2651 12.12.2011 PPA REAL-N 20,64 *0308**Výmena pneumatík BA-205 JZ,Komárno *0308**SAS-programovanie 2 Techniky práce s 64211016 12.12.2011 PPA SAS Slovakia 2 376,00 dátami 63211104 12.12.2011 PPA SAS Slovakia 2 072,47 *0308**Odborný koučing pre tvorbu rizik. analýzy 2011154 12.12.2011 PPA Security Agency s. r. o. 8 366,50 *0308**Bezpečnostné služby 11/2011 820318 12.12.2011 PPA Slovakia Servis 538,68 *0308**Upratovanie 11/2011 - Dobrovičova 9 820316 12.12.2011 PPA Slovakia Servis 203,15 *0308**Upratovanie 11/2011 - Trnava 2011305 12.12.2011 PPA Slovrestav 617,10 *0308**Stravné lístky 11/2011-187 ks- Nitra *0308**Technická kontrola BA 319 NM,Nové Zámky 20110201 12.12.2011 PPA STK N.Z. František Kliský 24,40 201110202 12.12.2011 PPA STK N.Z. František Kliský 20,70 *0308**Emisná kontrola BA319NM 4295047944 12.12.2011 PPA Uniqa poisťovňa 32,96 *0308**Poistenie zam.ppa na ZPC 11/2011 3611101465 12.12.2011 PPA Versity / K + K 918,67 *0008**Nákup výpočt. tech., Ext.HDD,

DVD/RAM.. 3611101466 12.12.2011 PPA Versity / K + K 453,60 *0308**SafeNet ikey - licencia - 10ks *0308**Atramentová náplň 3ks + Film Panasonic 2ks 3611101464 12.12.2011 PPA Versity / K + K 120,72 0932011 12.12.2011 PPA Vlamon 62,16 *0308**Pomocné práce - brigádnici 12539450112 13.12.2011 PPA Informa UK Ltd 5 434,00 *0008**Časopis Agra Europe na rok 2012 41110352 20.12.2011 PPA Agroinštitút Nitra 7 598,83 *0308**Prenájom nebyt priestorov 11/2011 - Nitra 411006199 20.12.2011 PPA Allianz - Slovenská poisťovňa 4 469,30 *0308**Poistenie majetku na rok 2012 2112403005 20.12.2011 PPA ASC 649,10 *0308**Tonery 6ks - Prešov 2112302516 20.12.2011 PPA ASC 422,62 *0308**Kancelársky materiál - Levice 2112403013 20.12.2011 PPA ASC 419,23 *0008**Nákup tonerov - 10ks,Košice 21123026011 20.12.2011 PPA ASC 252,60 *0008**Nákup tonerov - 2ks RP Zvolen 2112302525 20.12.2011 PPA ASC 150,24 *0308**Tonery - 3ks - Levice 2112403004 20.12.2011 PPA ASC 74,40 *0308**Toner 1ks - Trebišov 2112205704 20.12.2011 PPA ASC 32,02 *0008**Nákup kancelárskych potrieb RP Komárno 2112403014 20.12.2011 PPA ASC 19,80 *0308**Kancelársky materiál - Poprad 1100511 20.12.2011 PPA Cleanex-Cleanex 142,32 *0308**Upratovacie práce 11/2011,Žilina 1490017081 20.12.2011 PPA Daniel Jantošík - CYDA 29,04 *0308**Výmena pneumatík BA 576KZ, RP Levice 114426 20.12.2011 PPA Danubiaservice 449,08 *0308**Servis BA 306NM - (Sekcia kontroly) 201127 20.12.2011 PPA DOSS real 1 545,49 *0308**Náklady na prevádzku 12/2011,Žilina 1110362 20.12.2011 PPA E.D.T. 131,45 *0308**Podporné služby príst. systému 10/2011 1110418 20.12.2011 PPA E.D.T. 131,45 *0308**Podporné služby príst.sys. 11/2011 4110175 20.12.2011 PPA Edos - Pem 225,00 *0308**Školenie-IS ŠP v závere roka 2011 4110149 20.12.2011 PPA Edos - Pem 45,00 *0308**Školenie majetok - p. Tomačovič 0921100667 20.12.2011 PPA FaxCopy 2 900,53 *0308**Kopírovacie služby 11/2011 1110001668 20.12.2011 PPA GOPAS 4 200,00 *0308**Školenie-PRINCE2 (p.dvořák,gučik) 11124289 20.12.2011 PPA KANEX Slovakia s.r.o. 33,13 *0308**Hygienické potreby - Levice 11124071 20.12.2011 PPA KANEX Slovakia s.r.o. 32,11 *0308**Hygienické potreby - Žilina 11124067 20.12.2011 PPA KANEX Slovakia s.r.o. 26,60 *0308**Hygienické potreby - Lučenec 11124069 20.12.2011 PPA KANEX Slovakia s.r.o. 20,39 *0308**Hygienické potreby - Košice 11124072 20.12.2011 PPA KANEX Slovakia s.r.o. 18,64 *0308**Hygienické potreby - Trnava 11124068 20.12.2011 PPA KANEX Slovakia s.r.o. 11,68 *0308**Hygienické potreby - Poprad 11124070 20.12.2011 PPA KANEX Slovakia s.r.o. 6,50 *0308**Hygienické potreby - Dolný Kubín KVT- Kurzy, Vzdelávanie, 1015270 20.12.2011 PPA Tréningy 504,00 *0308**Školenie MS Access II-pokročilý 11100 20.12.2011 PPA MP SR 312,70 *0008**Stravné lístky 12/11-118ks(štátna služba)

11102 20.12.2011 PPA MP SR 175,56 *0008**Stravné lístky 12/11-84ks(dôchodcovia) 11101 20.12.2011 PPA MP SR 165,76 *0008**Stravné lístky 12/11-64ks(verejná služba) 860101829 20.12.2011 PPA Nicholtrackt 219,82 *0308**Výmena+nákup pneu BA305NM - Prešov 7031333250 20.12.2011 PPA OMV Slovensko 5 368,88 *0308**PHM+ FOS popl. 15.-30. 11.2011 *0308**Servisná prehliadka+prezutie pneu. 1433106007 20.12.2011 PPA Porsche Inter Slovakia 325,49 BA117RC *0308**Školenie-Apli.povinného zverejňovania zmlúv 110101038 20.12.2011 PPA Proeko 207,00 110100937 20.12.2011 PPA Proeko 138,00 *0308**Školenie-Inventarizácia majetku a záväzkov 110100945 20.12.2011 PPA Proeko 69,00 *0308**Školenie-Účtovná a konsolid.účt.závierka 110051 20.12.2011 PPA R and M 70,00 *0308**Výmena pneumatík na 4 vozidiel,košice 1111198 20.12.2011 PPA Realstav - Am 908,34 *0308**Prevádzkové náklady 11/2011 - Trebišov 20110098 20.12.2011 PPA Robert Kusenda 351,48 *0308**Prevádzka motorgenerátora 11/2011 20110101 20.12.2011 PPA Robert Kusenda 199,56 *0308**Údržbárske práce 6319005983 20.12.2011 PPA SAP Slovensko 13 777,34 *0308**Standard Support 4Q/2011 6319006011 20.12.2011 PPA SAP Slovensko 378,83 *0308**SAP Standard Support 4.Q.2011 201123481 20.12.2011 PPA Settour Slovakia 1 034,00 *0308**Letenky p.kramplová,sykorová 201123374 20.12.2011 PPA Settour Slovakia 714,06 *0308**Letenky p. Gajdoš. A., a p. Rataj A. 1011134925 20.12.2011 PPA Slovak parcel Service 304,69 *0308**Preprava zásielok 28.11.2011-30.11.2011 1011137775 20.12.2011 PPA Slovak parcel Service 254,03 *0308**Preprava zásielok 1.12.2011-4.12.2011 9000566519 20.12.2011 PPA Slovenská pošta 1 698,00 *0308**Poštový úver 11/2011 3080171225 20.12.2011 PPA Slovnaft 773,24 *0308**PHM 16.11.2011-30.11.2011 201194 20.12.2011 PPA STK s.r.o. 45,00 *0308**Tech. a emis. kontr. BA590 XP, RP Prešov 7700007211 20.12.2011 PPA SWAN 30 292,70 *0308**Pripojenie MPLS VPN 12/2011 1111214525 20.12.2011 PPA SWAN 1 350,32 *0308**INTERNET 12/2011 4733170351 20.12.2011 PPA T...Com 614,68 *0308**Faxové linky 11/2011 7733170341 20.12.2011 PPA T...Com 17,44 *0308**Telefónne hovory 10/2011(odkazovač) 2733170803 20.12.2011 PPA T...Com 14,34 *0308**Telefónne hovory 11/2011,Nitra 1198000936 20.12.2011 PPA Vaša Slovensko 34 903,90 *0008**Stravné lístky 12/2011-9103 ks 3611101632 20.12.2011 PPA Versity / K + K 3 407,70 *0308**Profylaktika LAN WAN serverov 11/2011 3611101502 20.12.2011 PPA Versity / K + K 912,14 *0308**Servis tlačiarne RICOH - Bratislava 3611101491 20.12.2011 PPA Versity / K + K 441,83 *0308**Servis a výmena HDD - 2 ks 3611101501 20.12.2011 PPA Versity / K + K 343,66 *0308**Servis kopírky Toshiba estudio 111968 20.12.2011 PPA VH Autoservis 46,16 *0308**Výmena pneumatík BA 952 MG,Zvolen 2011232 20.12.2011 PPA Vladimír Hanus 27,60 *0308**Nákup strav lístkov 10ks - Žilina 4202001863 20.12.2011 PPA VÚPOP 34 533,00 *0308**Delegované činnosti 10/2011

4202001886 20.12.2011 PPA VÚPOP 30 609,00 *0308**Delegované činnosti 11/2011 1121800054 21.12.2011 PPA AXASOFT 182 810,47 *0308**IACS úprava IACS pre autor.platieb a pok 1121800053 21.12.2011 PPA AXASOFT *0308**Upgrade aplikačných serverov Oracle 166 614,46 2.časť 1121800052 21.12.2011 PPA AXASOFT *0308**Upgrate databázových serverov Oracle 75 961,94 1.časť 1121800055 21.12.2011 PPA AXASOFT *0308**IACS úprava výpočtu platby AE,AEZ a 47 361,43 ZPZP 1121800056 21.12.2011 PPA AXASOFT 9 105,86 *0308**IACS úprava vykazovania X-tabuliek 1121800057 21.12.2011 PPA AXASOFT 8 046,26 *0308**IACS úprava systému pre lesnícke opatren 9520043309 21.12.2011 PPA Generali Slovensko poisťovňa 34 488,87 *0308**Havarijné poistenie 2012-95 vozdiel 1100513 21.12.2011 PPA Geotech 7 684,32 *0008**Meracia technika, laserové diaľkomery 1111104482 21.12.2011 PPA Italmarket Slovakia 5 005,60 *0008**Nákup diaľničných nálepiek-emisia 2012 12067 21.12.2011 PPA Microsoft Slovakia 38 292,00 *0308**Asistenčná podpora Sharepoint 2010 110363 21.12.2011 PPA Servodata Bratislava s.r.o. 8 851,20 *0008**Digitálne fotoaparáty + príslušenstvo *0008**Ochranné prac.pomôcky(pracovná 711466 21.12.2011 PPA Trekland 7 115,46 obuv,čižmy) 1100831 22.12.2011 PPA AXA penzijní fond 80 500,18 *0308**Nájom+prevádzkové náklady 11/2011 1110451 22.12.2011 PPA E.D.T. 7 821,60 *0308**Kamerový bezpečnost systém+inštalácia 4211017721 22.12.2011 PPA GTS Slovakia 1 200,00 *0308**INTERNET 01.11.2011-30.11 2011 211010669 22.12.2011 PPA Lazar Consulting 19 914,74 *0308**Servisná podpora IS AGIS 11/2011 5311004471 22.12.2011 PPA OFFICE DEPOT s.r.o. 1 209,01 *0008**Nákup kanc. papiera- združ. faktúra 2011120209 22.12.2011 PPA Proced Consulting s.r.o. 11 940,00 *0308**Bezpoečnostné testy IT - certifikát SSL 3611101812 22.12.2011 PPA Versity / K + K 11 901,60 *0308**CISCO - licencie, inštalácia a podpora 3611101813 22.12.2011 PPA Versity / K + K 11 891,52 *0308**Electronic Vacuum; kompresor, náradie 3611101798 22.12.2011 PPA Versity / K + K 9 992,16 *0008**Prenosné PC - ACER 9ks, APPLE 1ks 3611101780 22.12.2011 PPA Versity / K + K 1 440,00 *0308**Náhradné diely pre RICOH Aficio - Ú PPA 3611101782 22.12.2011 PPA Versity / K + K 1 440,00 *0308**Náhradné diely pre RICOH Aficio - Nitra 3611101784 22.12.2011 PPA Versity / K + K 1 440,00 *0308**Náhradné diely pre RICOH Aficio - Zvolen 3611101809 22.12.2011 PPA Versity / K + K 1 440,00 *0308**Náhradné diely pre RICOH Aficio - Žilina 3611101785 22.12.2011 PPA Versity / K + K 1 440,00 *0308**Náhradné diely pre RICOH Aficio - Prešov 3611101781 22.12.2011 PPA Versity / K + K 1 440,00 *0308**Náhradné diely pre RICOH Aficio - Trnava *0308**Náhradné diely pre RICOH Aficio - Dobro 9 3611101779 22.12.2011 PPA Versity / K + K 1 440,00 3611101663 22.12.2011 PPA Versity / K + K 313,34 *0008**XER. Papier A4, A3 - RP NR 3611101667 22.12.2011 PPA Versity / K + K 224,30 *0308**Servis kopírovac. stroja, riešený výmenou

3611101666 22.12.2011 PPA Versity / K + K 65,64 *0308**Servis HP dx2400, Sekcia 900 11124073 23.12.2011 PPA KANEX Slovakia s.r.o. 2,06 *0308**Hygienické potreby - Lučenec 2111396 23.12.2011 PPA Liptovské autodružstvo 269,95 *0308**Servis BA 297 PT, RP Dolný Kubín 16122011 23.12.2011 PPA Panta Rhei-Swedish Board of Agr. 3 000,00 *0308**Členský poplatok Panta Rhei 2012 *0308**Prezutie pneum.+ závaž BA 580 KZ, RP Zvolen 111994 23.12.2011 PPA VH Autoservis 363,20 111504 23.12.2011 PPA VH Autoservis 139,00 *0308**Servisná prehliadka BA 915 JX,Zvolen 2112302651 29.12.2011 PPA ASC 22,99 *0308**Kancelársky materiál - Rimavská Sobota 20111597 29.12.2011 PPA Auto - Zobor 229,33 *0308**Servis BA818 KZ RP Nitra 11154748 29.12.2011 PPA Autocomodex 227,64 *0308**Servis BA 911JX, RP Trnava 40112707 29.12.2011 PPA Autonova 810,80 *0308**Servis BA 811KZ, RP Poprad 114469 29.12.2011 PPA Danubiaservice 1 341,90 *0308**Servis BA 829 MG, Sekcia 200 88570000 29.12.2011 PPA Diners Club Slovakia 1 018,08 *0308**Vyúčtovanie fiermných kariet 11/2011 9050205598 29.12.2011 PPA Generali Slovensko poisťovňa 2 630,70 *0008**Havarijné poistenie na rok 2012 4107002312 29.12.2011 PPA Krajský pozemkový úrad v Nitre 1 061,57 *0308**Prevádzkové náklady 11/2011 - Komárno 113008 29.12.2011 PPA Pergament 2 012,43 *0308**Úschova a registratúra záznamov 4.Q.2011 *0308**Výmena pneumatík+geometria BA 194 MH,Prešov 302640 29.12.2011 PPA PO CAR 636,43 111312452 29.12.2011 PPA Renault - Kestler 80,77 *0308**Servis a údrža BA 032 IY 10111 29.12.2011 PPA SASIB 133,00 *0308**Poplatok za členstvo v SASIB na rok 2012 1011139839 29.12.2011 PPA Slovak parcel Service 351,91 *0308**Preprava zásielok od 5.12-11.12.2011 2112205742 30.12.2011 PPA ASC 1 307,17 *0008**Nákup kanc.materiálu,ú PPA 110100483 30.12.2011 PPA Principium 50,00 *0308**Seminár -Zák. o slobod. prístupe informáci