Popis fakturovaného plnenia Hodnota faktúry plnenia s DPH v Identifikácia so zmluvou Identifikácia s objednávkou Dátum doručenia faktúry Dodávateľ Adr

Podobné dokumenty
Microsoft Word - september 2015_faktury.doc

(Microsoft Word - janu\341r 2016_faktury.doc)

(Microsoft Word - j\372n 2015_faktury.doc)

(Microsoft Word - okt\363ber 2015_faktury.doc)

Č. obj. Popis objednaného plnenia Hodnota objednanéh o plnenia Bez DPH v Identifikácia so zmluvou Dátum vyhotovenia objednávky Dodávateľ Adresa dodáva

(Microsoft Word - febru\341r _faktury.doc)

Č. obj. Popis objednaného plnenia Hodnota objednaného plnenia s DPH v Identifikácia so zmluvou Dátum vyhotovenia objednávky Dodávateľ Adresa dodávateľ

Č. faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota faktúry plnenia s DPH v Identifikácia so zmluvou Identifikácia s objednávkou Dátum doručenia faktúry Do

Microsoft Word - december 2013_faktury.doc

Zoznam faktúr s položkami a údajmi z faktúr

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

MH Invest, s.r.o. - Dodávateľské faktúry za rok 2019 Interné č. Dodávateľ Sídlo dodávateľa IČO č. faktúry dodávateľa Dátum prijatia Celková suma v fak

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno

OBEC KÚTY,OBECNÝ ÚRAD , 12: , KÚTY, NAM. RADLINSKÉHO 981 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť sto

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno

a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH FAKTÚRY - APRÍL 2013 Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Obchodné meno

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry

Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry

Microsoft Word - Faktúry 2011.doc

DataWindow

Objednávky tovarov, služieb a prác

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo objednávky Dátu

Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného

WEB-faktury xlsx

Číslo objednávky / Č. zmluvy* / Z _ Z / Z _ Z Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľ

ZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

DataWindow

Počet strán: 2 CERTIFIKÁT TYPU MERADLA č. 015/1/132/18 zo dňa 28. septembra 2018 Slovenský metrologický ústav v súlade s ustanovením 30 písm. b) a 32

DataWindow

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou

data.txt

zoznam faktur na web2012.xls

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

Strana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 P.č. Zákazka z finančného hľadiska Predmet zákazky Úspešný uchádzač Ponuková cena s DPH v Najvyšši

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky:

DataWindow

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

Microsoft Word - Faktury_2014

Základná škola Komenského 6, Sobrance IČO Kniha dodávateľských faktúr august 2014 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl

faktury_

OPIS dokladov/dodávateľské faktúry MÉDIA MODRA, s.r.o. č. faktúry IČO Dodávateľ - adresa Text Dátum vyst. Dátum splat. Január 2017 Suma

Stredná odborná škola veterinárna Drážovská 14, Nitra Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T

Organizácia: Centrum experimentálnej medicíny SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava Dodávateľské faktúry: Jún 2018 Druh Interné číslo Obchodný par

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Obec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

Objednávky tovarov, služieb a prác

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2019 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra

Faktúry rok 2012

Zoznam faktúr 2018 (3)

Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného pl

Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj

Štruktúrovaný prehľad údajov došlých faktúr za tovary , služieb a prác MsKS Komárno na zverejnenie

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Obec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate

DataWindow

Spojená škola internátna 01707, Považská Bystrica, SNP 1653/152 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklad

ZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

DataWindow

GENERÁLNY ŠTÁB

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan

Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady

Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume (vrátane DPH alebo bez DPH) Identifikáciu zmluvy(a

DataWindow

Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO FOKUS Bar

Obecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate

Kniha DF za

Mestslcá časť Bratislava-Staré Mesto 2251/30220/2019/DŽV/Čim Verejná vyhláška Starostka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto podľa zákona NR SR č. 24

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011

Spojená škola , 12: , Dobšiná, Nová 803 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

DataWindow

Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: Strana : 1 z 5 Dátum od : do : 3

DataWindow

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:

VOZUS04

Plyn dodávka - ŠK ( Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Evidencia štandardov kvality za oblasť PLYN - DODÁVKA Číslo

Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100, Elektrická energia - MŠ

Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA 7 MESTO DUNAJSKÁ STREDA SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA 117 ODS. 2 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTAR

Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume (vrátane DPH alebo bez DPH) Identifikáciu zmluvy(a

Prepis:

dodávateľa 04512016/ 451 Prepravný obal na tlakovú nádobu gravimetrického etalónu hustoty plynov 815,00 - MTZ-16-065 03.10.2016 Ústav merania SAV Dúbravská cesta 9 00598411 04522016/ 452 04532016/ 453 Výroba chladiaceho zariadenia pre TBV (Trojný bod vody) Cestná preprava tlakovej nádoby s primárnou zmesou bioplynu z SMU do CEM, SPAIN 300,00 - MTZ-16-056 03.10.2016 Ústav merania SAV Dúbravská cesta 9 88,80 - OST-16-174 03.10.2016 SCHENKER, Kopčianska 94 851 01 Bratislava 00598411 31327222 04542016/ 454 04552016/ 455 Spiatočná letenka Viedeň Turín v termíne 17.10.2016, Ing. Slučiak Spiatočná letenka Viedeň Amsterdam v termíne 16.10.2016 21.10.2016, RNDr. Fíra 242,76 - OST-16-182 04.10.2016 pelicantravel.com, Námestie SNP 6 156,33 - OST-16-183 04.10.2016 pelicantravel.com, Námestie SNP 6 35897821 35897821 04562016/ 456 Pozlátené vidličky s lisovanou dutinkou pre SPRT 180,00 - MTZ-16-073 04.10.2016 Tectra, Pod amfiteátrom 7 934 01 Levice 34132708 04572016/ 457 Kvapalný dusík za III. Kvartál 2016 78,66 - MTZ-16-031 04.10.2016 Elektrotechnický ústav SAV Dúbravská cesta 9 842 39 Bratislava 00598429 04582016/ 458 Oprava výťahu č.25750143 v objekte H 3 999,40 00970016 OST-16-155 04.10.2016 STRABAG Property and Facility Services, Dunajská 32 817 85 Bratislava 36361127 04592016/ 459 Stravné poukáţky na obdobie 10/2016 v celkovom počte 548 ks 1 918,00 02170008-05.10.2016 DOXX Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Ţilina 36391000 04602016/ 460 Hlasové sluţby za obdobie 01.09.2016 30.09.2016 a doplnkové sluţby za 10/2016 738,28 04810014-05.10.2016 SWAN, a.s. Borská 6 47258314

a 04612016/ 461 Náklady spojené s pouţitím zasadacej miestnosti obj. F č.112 a B010 za mesiac 09/2016 828,88 - OST-16-203 06.10.2016 ÚNMS SR Štefanovičova 3 810 05 Bratislava 30810710 04622016/ 462 Prenájom tlakových fliaš na špeciálne plyny za mesiac 09/2016 392,88 05460013 00760016-06.10.2016 Messer Tatragas, spol. Chalúpkova 9 819 44 Bratislava 00685852 04632016/ 463 Úhrada PHM, materiálu a sluţieb prostredníctvom kariet Slovnaft za obdobie 09/2016 184,71 01370006-06.10.2016 SLOVNAFT, a.s. Vlčie Hrdlo 1 824 12 Bratislava 31322832 04642016/ 464 PC HP 490 G3 MT i7-6700/4gb/1tb/int/w7 + 10P, monitor ASUS, myš 1 042,44 - MTZ-16-076 06.10.2016 AGEM Computers, spol. Panónska 42 851 01 Bratislava 35692715 04652016/ 465 Odplata za uţívanie nebytových priestorov v objekte I za mesiac 10/2016 957,58 03670014-07.10.2016 BIONT, a.s. Karloveská 63 842 29 Bratislava 35917571 04662016/ 466 Prenájom tlakových fliaš na špeciálne plyny na mesiac 09/2016 162,00 - OST-16-188 07.10.2016 Linde Gas, k.s. Tuhovská 3 831 06 Bratislava 31373861 04672016/ 467 Stravné lístky na mesiac 10/2016 v celkovom počte 416 ks 1 456,00 01210015 OST-16-184 07.10.2016 SEBA Senator Banquets, Saratovská 2/A 840 02 Bratislava 35715782 04682016/ 468 Internet Optika 10 Mbit/s za obdobie 10/2016 324,00 04810014-10.10.2016 SWAN, a.s. Borská 6 47258314 04692016/ 469 Dodávka tepelnej energie za 09/2016 - vyúčtovanie -435,96 010431099-06.10.2016 Bratislavská teplárenská, a.s. Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava 35823542 04702016/ 470 Prenájom tlakových fliaš na špeciálne plyny za mesiac 09/2016 204,73 05560013 00660016 OST-16-190 10.10.2016 AIR PRODUCTS Slovakia, Mlynské Nivy 74 821 05 Bratislava 35755326

a 04712016/ 471 Kalibrácia mnohofunkčného kalibrátora typ 4226 1 731,60 - OST-16-164 10.10.2016 B ϧ K, Palisády 20 31361021 04722016/ 472 Telekomunikačné sluţby za obdobie 09/2016 56,12 013670009-10.10.2016 Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28 817 62 Bratislava 35763469 04732016/ 473 04742016/ 474 04752016/ 475 04762016/ 476 04772016/ 477 04782016/ 478 Z001620 16 04792016/ 479 Odvoz 2 ks veľkokapacitných kontajnerov a likvidácia odpadu Visitor rozšírenie dochádzkového systému o 2 klientov, konfigurácia SW Visitor Prenájom puzdra k TLD kartám, prenájom TLD karty, prenájom disku a prsteňa k dozimetru Oprava čerpadla GRUNDFOS a frekvenčného meniča DANFOSS Komponenty pre realizáciu DPB zinku (ventily, regulátory, prívodné hadice, tesnenia) Elektromontáţne práce montáţ nových zásuvkových obvodov v kanceláriách objekt L Zálohová platba na dodávku tepelnej energie za obdobie 010/2016 Prenájom multifunkčných zariadení a snimi spojený servis, zhotovovanie kópií 360,00 - OST-16-179 10.10.2016 MAROT, Cabanova 15 841 02 Bratislava 199,20 - MTZ-16-075 10.10.2016 APIS spol. Lazovná 12 48,98 01025013-12.10.2016 SLM, n.o. Hviezdoslavova 31 874,80 - MTZ-16-008 12.10.2016 Marek Finta Malokýrska 41 941 07 Veľký Kýr 706,37 - MTZ-16-074 12.10.2016 GASOTECH, Štefánikova 385 908 45 Gbely 4 968,00 - OST-16-167 12.10.2016 MK elektro, Starobystrická 294/73 900 28 Zálesie 18 180,00 010431099-06.10.2016 Bratislavská teplárenská, a.s. Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava 528,22 00472016-14.10.2016 TREND Slovakia, Rumančekova 28 821 01 Bratislava 35861754 30222575 37954521 31415679 36263869 45405085 35823542 35787414

a 04802016/ 480 Výmena oleja na sluţobnom motorovom vozidle Peugeot 308 ev.č.ba174ux 155,50 - OST-16-185 14.10.2016 STEFA TRADE, Popovova 34 04812016/ 481 Telekomunikačné sluţby za obdobie 09/2016 69,60 06370013-14.10.2016 O2 Slovakia, Einsteinova 24 851 01 Bratislava 35848863 04822016/ 482 Prepravné náklady spojené s prepravou zásielok za obdobie 22.09.2016-29.09.2016 21,70 03873009-14.10.2016 ReMax Courier Services, spol. Albína Brunovského 6 841 05 Bratislava 35825456 04832016/ 483 Vyhodnotenie prstového dozimetra PD/M za obdobie 01.09.2016 30.09.2016 62,09 01025013 OST-16-019 18.10.2016 SLM, n.o. Hviezdoslavova 31 37954521 04842016/ 484 Servis 6 ks akumulátorov Panasonic HHR-210AH pre analyzátory dychu 486,79 - MTZ-16-072 18.10.2016 Drager Slovensko, Radlinského 40a 921 01 Piešťany 31439446 04852016/ 485 Norma IEC 62401:2007 Radation protection instrumentation 137,97 - MTZ-16-077 18.10.2016 UNMS SR Štefanovičova 3 810 05 Bratislava 30810710 04862016/ 486 Vyhodnotenie neutrónového TL dozimetra za obdobie 01.09.2016 30.09.2016 37,63 01025013 OST-16-019 19.10.2016 SLM, n.o. Hviezdoslavova 31 37954521 04872016/ 487 Úhrada PHM, materiálu a sluţieb prostredníctvom kariet Slovnaft za obdobie 3.10.-12.10.2016 368,06 01370006-19.10.2016 SLOVNAFT Vlčie Hrdlo 1 824 12 Bratislava 31322832 04882016/ 488 Poskytnuté sluţby Facility managementu za obdobie 10/2016 57 159,23 00970016-19.10.2016 STRABAG Property and Facility Services, Dunajská 32 817 85 Bratislava 36361127 04892016/ 489 Prevádzkové náklady (elektrická energia, vodné, stočné, zráţková voda) za obd.01.07.-30.09.2016 38 138,07 02570016-19.10.2016 UNMS SR Štefanovičova 3 810 05 Bratislava 30810710

a 04902016/ 490 Kalibrácia referenčného zdroja Fluke 753B 595,00 - OST-16-159 20.10.2016 Český metrologický institut Okruţní 31 638 00 Brno ČR 00177016 04912016/ 491 Spiatočná letenka Viedeň Londýn v termíne 25.10.2016 27.10.2016, Ing. Slučiak 211,00 - OST-16-202 20.10.2016 pelicantravel.com, Námestie SNP 6 35897821 04922016/ 492 Olej loţiskový PARAMO OL-J3, olej loţiskový PARAMO OL-J32 66,96 - MTZ-16-085 21.10.2016 E Oil, Mlynské Nivy 70 821 05 Bratislava 45257256 04932016/ 493 Injekčné jednorázové ihly - 3 balenia do rádiochemického laboratória 11,70 - MTZ-16-084 21.10.2016 HERBIA Podunajská 27 821 06 Bratislava 47235225 04942016/ 494 Toner HP Black Cartridge 28 ml k tlačiarni Štátna pokladnica 1 ks 12,60 - MTZ-16-091 21.10.2016 Lamitec, spol. Plynárenská 2 821 09 Bratislava 35710691 04952016/ 495 Oprava NDIR analyzátora AO Uras 14 na meranie C2H5OH 76,80 - MTZ-16-080 25.10.2016 3D Lombardiniho 22/A 831 03 Bratislava 17310377 04962016/ 496 Spotreba elektrickej energie v prenajatých priestoroch v objekte I za 09/2016 658,06 03670014-25.10.2016 BIONT, a.s. Karloveská 63 842 29 Bratislava 35917571 04972016/ 497 Výmena uloţenia predných tlmičov s loţiskom (2ks) na sluţobnom vozidle Peugeot 319,14 02610016 OST-16-141 25.10.2016 STEFA TRADE Popovova 34 04982016/ 498 Vykonanie TK a EK na sluţobnom motorovom vozidle Peugeot 308 SW, ev.č.bl117fz 178,83 02610016 OST-16-193 25.10.2016 STEFA TRADE Popovova 34 04992016/ 499 Počítačová zostava Dell Vostro 3650 MT i56400, DVDRW WLAN, bezdrôtový set 802,80 - MTZ-16-078 25.10.2016 Net Task, Šafárikovo nám. 1 811 02 Bratislava 36701262

a 05002016/ 500 Telekomunikačné sluţby za obdobie 24.10.2016 23.11.2016 105,61 00870013 00970013-27.10.2016 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava 35697270 05012016/ 501 Kontrola sluţobného vozidla Peugeot 308 WS pred vykonaním TK a EK 135,50 02610016 OST-16-193 26.10-2016 STEFA TRADE, Popovova 34 05022016/ 502 Toner HP Black Cartridge 28 ml k tlačiarni Štátna pokladnica 1 ks 12,60 - MTZ-16-091 19.10.2016 Lamitec, spol. Plynárenská 2 821 09 Bratislava 35710691 05032016/ 503 Odmena za vyhotovenie Znaleckého posudku č.21/2016 Stanovenie hodnoty majetku 11 760,00-26.10.2016 RSM TACOMA Consulting, Galvaniho 7/D 821 04 Bratislava 44152841 05042016/ 504 Náklady spojené s odťahom vozidla z areálu SMU 115,20 00970016-26.10.2016 STRABAG Property and Facility Services, Dunajská 32 817 85 Bratislava 36361127 05052016/ 505 Chemikálie: Etanol, Síran horečnatý 43,97 - MTZ-16-082 26.10.2016 SLAVUS, Nákovná 22 821 06 Bratislava 31337414 05062016/ 506 Prepravné náklady spojené s prepravou zásielok za obdobie 04.10.2016 12.10.2016 67,39 03873009-26.10.2016 ReMax Courier Services, spol. Albína Brunovského 6 841 05 Bratislava 35825456 05072016/ 507 Odmena za poskytnuté právne sluţby 135,00 00310016-27.10.2016 SOUKENÍK - ŠTRPKA Šoltésovej 14 811 08 Bratislava 36862711 05082016/ 508 Kontrola vozidla pre TK a EK na sluţobnom vozidle Peugeot 308 SW, ev.č.ba174ux 164,00 02610016 OST-16-193 28.10.2016 STEFA TRADE, Popovova 34 05092016/ 509 Prepravné náklady spojené s prepravou zásielky (Mexiko) 64,01 04073009-28.10.2016 INSPEKTA SLOVAKIA, a.s. Zelinárska 2 820 05 Bratislava 31340911

a 05102016/ 510 Vykonanie pravidelného servisu na SMV ev.č.bl117fz 155,50 02610016 OST-16-206 28.10.2016 STEFA TRADE, Popovova 34