DataWindow

Podobné dokumenty
DataWindow

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

DataWindow

DataWindow

Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.

Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

DataWindow

DataWindow

Faktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino

Zoznam faktúr 2018 (3)

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky:

Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo objednávky Dátu

DataWindow

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A

F A K T Ú R Y poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA P

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

DataWindow

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. z

DataWindow

Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady

Číslo objednávky / Č. zmluvy* / Z _ Z / Z _ Z Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Základná škola Komenského 6, Sobrance IČO Kniha dodávateľských faktúr august 2014 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl

Obec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate

DataWindow

Organizác Gymnázium,Jablonská 301/5,Myjava Adresa : Jablonská 301/5,90701 Myjava, Myjava, IČO : Druh PLP Číslo PLP Zaevidovaný BÚ debet

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno

Obec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

DataWindow

ZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A

Gymnazium , 11: , Kosice, Nam.L.Novomeskeho IČO: Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokla

Spojená škola , 12: , Dobšiná, Nová 803 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0

ZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

Faktury za jul2014

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A

VOZUS04

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa

data.txt

Faktúry rok 2012

Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou

Základná škola Komenského 2, Svit Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2011 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Faktúra Dátum Splatno

Obec Mikulášová Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodáva

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

faktúryx

Obec Ardovo Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra

Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného pl

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763

Základná škola s materskou školou Makov 264, Makov Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Vyst

Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného

Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308,

ROZPOČET 2019

Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100, Elektrická energia - MŠ

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. zm

(Microsoft Word - janu\341r 2016_faktury.doc)

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

KOMENTÁR K ROZPOČTU NA ROK 2015 / tabuľka č.1 / Návrh rozpočtu na rok 2015 bol tvorený na základe známych výsledkov k a z predpokladaných ná

Kniha DF za

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2004 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informa

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry

Opis dokladov - Objednávky-kópia

Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH FAKTÚRY - APRÍL 2013 Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Obchodné meno

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma

Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod

NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2018 až P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2015 Skutočné plnenie rozpočtu v

faktury_

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan

Spojená škola internátna 01707, Považská Bystrica, SNP 1653/152 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklad

Základná umelecká škola Liptovský Hrádok Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor

DataWindow

Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

DF

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

rozpocet ESF final.xls

DataWindow

Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037, ,80 2/2018 Inzerát do nov

Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: Strana : 1 z 5 Dátum od : do : 3

document

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce vo štvrtom štvrťroku 2014 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č.

Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A

Obecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate

Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO FOKUS Bar

IFOsoft6

Faktúry za rok 2016 január p.č. Číslo faktúry číslo Obchodný názov Adresa dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum Dátum Dátum objednávky prijatia splatnost

Programovy_rozpocet_2014_2016 PROGRAMOVÝ_ROZPOČET_2014_2016_VÝDAJ_NÁVRH SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČ

DataWindow

Prepis:

faktúry 683/2012 2/1200087 2405407 Odvoz a neškodné odstránenie kadáverov počas celého roka 2012 Položky: Odvoz a neškodné odstránenie kadáverov počas celého roka 2012, 1.000000 ks, Suma položky 2.40 Eur, 684/2012 2/1200197 82012 Oprava motorovej píly Dolmar PS-45 Položky: Oprava motorovej píly Dolmar PS-45, 1.000000 ks, Suma položky 104.00 Eur, 650/2012 POSKYT_SL_008/27211016065 36750204 Asanácia, s.r.o. Trebostovo 117, 03841 Trebostovo 41711688 Jozef Jovan Banícka 60, 05601 Gelnica 08.11.2012 30.10.2012 30.10.2012 30.10.2012 07.11.2012 06.11.2012 06.11.2012 15.10.2012 Mobily od 22. 9. 2012 do 21. 10. 2012 Položky: Mobily od 22. 9. 2012 do 21. 10. 2012, 1.000000 ks, Suma položky 94.76 Eur, Mobily od 22. 9. 2012 do 21. 10. 2012, 1.000000 ks, Suma položky 13.91 Eur, 646/2012 POSKYT_SL_008/27210837445 Mobil Banícke múzeum Položky: Mobil Banícke múzeum, 1.000000 ks, Suma položky 11.90 Eur, 648/2012 2/1200183 20120340 Toner do kopírky Minolta EP 1054 Položky: Toner do kopírky Minolta EP 1054, 1.000000 ks, Suma položky 46.80 Eur, 643/2012 4590264148 26.10.2012 22.10.2012 09.11.2012 29.10.2012 24.10.2012 15.10.2012 03.11.2012 29.10.2012 36598836 FORGY, s.r.o. Lomonosovova 14, 04001 Košice-Juh 24.10.2012 15.10.2012 29.10.2012 24.10.2012 31322832 Slovnaft a.s. Bratislava Bratislava 0, 82412 Bratislava Pohonné hmoty MsP a Mshasičský zbor Položky: Pohonné hmoty MsP, 1.000000 ks, Suma položky 28.64 Eur, Pohonné hmoty Ms hasičský zbor, 1.000000 ks, Suma položky 221.56 Eur, 641/2012 20121122 Školské potreby ŠZŠ Položky: Školské potreby ŠZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 498.00 Eur, 642/2012 2/1200186 1276167 Oprav vozidla mestskej polície Položky: Oprav vozidla mestskej polície, 1.000000 ks, Suma položky 165.97 Eur, 640/2012 DAR_001/2012 0014618136 Mobily Položky: Mobily, 1.000000 ks, Suma položky 100.09 Eur, Mobily, 1.000000 ks, Suma položky 0.29 Eur, 637/2012 POSKYT_SL_006/2412118876 23.10.2012 17.10.2012 24.10.2012 19.10.2012 33056277 Peter Jenčík Soof Lorencova 1, 05342 Krompachy 22.10.2012 05.10.2012 19.10.2012 23.10.2012 31721796 Autoves s.r.o. Duklianska 55, 05201 Spišská Nová Ves 19.10.2012 15.10.2012 29.10.2012 22.10.2012 35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 19.10.2012 15.10.2012 26.10.2012 29.10.2012 Vodné a stočné Klub dôchodcov Ban.námestie Položky: Vodné Klub dôchodcov Ban.námestie, 1.000000 ks, Suma položky 2.50 Eur, Stočné Klub dôchodcov Ban.námestie, 1.000000 ks, Suma položky 2.40 Eur, 18.10.2012 16.10.2012 30.10.2012 22.10.2012 2,40 104,00 108,67 11,90 46,80 250,20 498,00 165,97 100,38 4,90 Strana 1 / 9

faktúry 633/2012 POSKYT_SL_008/27210433005 Mobil majetkové oddelenie Položky: Mobil majetkové oddelenie, 1.000000 ks, Suma položky 11.20 Eur, 632/2012 216121451 Overenie digit. tachografu Položky: Overenie digit. tachografu, 1.000000 ks, Suma položky 94.80 Eur, 34P/2012 Zelenina- ŠJ 2 Položky: Zelenina- ŠJ 2, 1.000000 ks, Suma položky 55.63 Eur, 631/2012 2/1200086 12102451 2012244 Gelničan 9-10/2012 Položky: Gelničan 9-10/2012, 1.000000 ks, Suma položky 328.00 Eur, 629/2012 2/1200182 20120339 Tonery pre tlačiareň HP Color Laser Jet 1600 Q6000A, Q6001A, Q6002A, Q6003A, toner do tlačiarne Xerox Phaser 3121 Položky: Tonery pre tlačiareň HP Color Laser Jet 1600 Q6000A, Q6001A, Q6002A, Q6003A, toner do tlačiarne Xerox Phaser 3121, 1.000000 ks, Suma položky 210.00 Eur, 625/2012 1259631 17.10.2012 08.10.2012 25.10.2012 22.10.2012 31712380 Tempus Trans s.r.o. Železiarenska 49, 04015 Košice-Šaca 17.10.2012 11.10.2012 11.10.2012 10.10.2012 37714660 Gallovič-Agroplus Tomašikova 24, 08001 Prešov 44866445 PISKOVÁ ERIKA Hlavná 29, 05601 Gelnica 17.10.2012 15.10.2012 22.10.2012 18.10.2012 16.10.2012 05.10.2012 10.10.2012 16.10.2012 36598836 FORGY, s.r.o. Lomonosovova 14, 04001 Košice-Juh 3574364 Lindstrőm s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava Prenájom rohoží Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 5.53 Eur, Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 14.81 Eur, Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 22.21 Eur, 624/2012 1261356 Prenájom rohoží - VPI Položky: Prenájom rohoží - VPI, 1.000000 ks, Suma položky 15.24 Eur, 622/2012 2/1200158 4211002664 Školenie pracovníka pre odchyt a zbehnutých zvierat Položky: Školenie pracovníka pre odchyt a zbehnutých zvierat, 1.000000 ks, Suma položky 170.00 Eur, 628/2012 DIEL_005/2012 12100002 3574364 Lindstrőm s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava 15.10.2012 12.10.2012 26.10.2012 15.10.2012 12.10.2012 09.10.2012 23.10.2012 18.10.2012 12.10.2012 09.10.2012 23.10.2012 18.10.2012 00493546 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekáro Cesta pod Hradovou 13/a, 04001 Košice-Sever 11.10.2012 30.09.2012 14.10.2012 22.10.2012 Stav.práce Zámčisko Gelnica - revitalizácia hradného kopca -publicita projektu - propagačno trvalo vysvetľujúca tabuľa, kultivácia a presvetlenie svahu Položky: Stav.práce Zámčisko Gelnica - revitalizácia hradného kopca -publicita projektu - propagačno trvalo vysvetľujúca tabuľa, kultivácia a presvetlenie svahu, 1.000000 ks, Suma položky 1258.58 Eur, Stav.práce Zámčisko Gelnica - revitalizácia hradného kopca -publicita projektu - propagačno trvalo vysvetľujúca tabuľa, kultivácia a presvetlenie svahu, 1.000000 ks, Suma položky 190.90 Eur, 10.10.2012 10.10.2012 24.10.2012 29.10.2012 11,20 94,80 55,63 328,00 210,00 42,55 15,24 170,00 1 449,48 Strana 2 / 9

faktúry 627/2012 DIEL_005/2012 12100001 Prevedené stav.práce na stavbe Zámčisko Gelnica - revitalizácia hradného koppca,zábradlie Položky: Prevedené stav.práce na stavbe Zámčisko Gelnica - revitalizácia hradného koppca,zábradlie, 1.000000 ks, Suma položky 2617.04 Eur, Prevedené stav.práce na stavbe Zámčisko Gelnica - revitalizácia hradného koppca,zábradlie, 1.000000 ks, Suma položky 396.94 Eur, 620/2012 4590260037 10.10.2012 10.10.2012 24.10.2012 29.10.2012 31322832 Slovnaft a.s. Bratislava Bratislava 0, 82412 Bratislava Pohonné hmoty MsP a poplatok za vydanie karty Položky: Pohonné hmoty MsP a poplatok za vydanie karty, 1.000000 ks, Suma položky 64.28 Eur, Poplatok za vydanie karty, 1.000000 ks, Suma položky 1.39 Eur, Poplatok za vydanie karty, 1.000000 ks, Suma položky 1.39 Eur, 619/2012 POSKYT_SL_008/29743131062 Telefón VPI Položky: Telefón VPI, 1.000000 ks, Suma položky 32.38 Eur, 618/2012 POSKYT_SL_008/29743131048 09.10.2012 03.10.2012 10.10.2012 08.10.2012 09.10.2012 03.10.2012 17.10.2012 11.10.2012 Telefóny Položky: Telefóny MŠ 2, 1.000000 ks, Suma položky 20.83 Eur, Telefóny MŠ 3, 1.000000 ks, Suma položky 20.71 Eur, Telefón DOS, 1.000000 ks, Suma položky 14.26 Eur, Telefón MsP, 1.000000 ks, Suma položky 14.89 Eur, Telefóny knižnica, 1.000000 ks, Suma položky 39.06 Eur, Telefóny MsÚ, 1.000000 ks, Suma položky 135.78 Eur, 617/2012 POSKYT_SL_008/25743131042 Telefón Banícke múzeum Položky: Telefón Banícke múzeum, 1.000000 ks, Suma položky 26.41 Eur, 616/2012 0412090809 Zúčtovacia faktúra -Zbierka zákonov na r. 2013 l. preddavok Položky: 2013Zúčtovacia faktúra -Zbierka zákonov na r. 2013 l. preddavok, 1.000000 ks, Suma položky 112.86 Eur, 611/2012 Obnovs plomby na merači el. energie. 2270001062 09.10.2012 03.10.2012 17.10.2012 18.10.2012 09.10.2012 03.10.2012 17.10.2012 17.10.2012 31592503 Poradca podnikateľa s.r.o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 1 36211222 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 09.10.2012 02.10.2012 24.09.2012 09.10.2012 08.10.2012 03.10.2012 17.10.2012 15.10.2012 3 013,98 67,06 32,38 245,53 26,41 112,86 8,40 Položky: Obnovs plomby na merači el. energie., 1.000000 ks, Suma položky 8.40 Eur, 609/2012 POSKYT_SL_007/22300194430 36211222 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 138,90 Elektrina za 9/2012 Položky: Elektrina za 9/2012, 1.000000 ks, Suma položky 138.90 Eur, 08.10.2012 04.10.2012 18.10.2012 18.10.2012 Strana 3 / 9

faktúry 613/2012 2/1200161 120201265 14280205 CORA združenie fyzických osôb Traktorová 1, 05801 Poprad 589,88 DKP pre VŠJ pri MŠ Hlavná 117 08.10.2012 05.10.2012 12.10.2012 22.10.2012 Položky: DKP pre VŠJ pri MŠ Hlavná 117, 1.000000 ks, Suma položky 589.88 Eur, 612/2012 2/1200160 120201266 14280205 CORA združenie fyzických osôb Traktorová 1, 05801 Poprad 247,98 DKP pre ŠJ pri MŠ Slovenská 08.10.2012 05.10.2012 12.10.2012 18.10.2012 Položky: DKP pre ŠJ pri MŠ Slovenská, 1.000000 ks, Suma položky 247.98 Eur, 606/2012 1288022 Strava zamestnancov MŠ Hlavná 117 za 9/2012 Položky: Strava zamestnancov MŠ Hlavná 117 za 9/2012, 1.000000 ks, Suma položky 314.88 Eur, 604/2012 POSKYT_SL_009/2412118447 Vodné a stočné Priemyselný park Položky: Vodné, 1.000000 ks, Suma položky 11.24 Eur, Stočné, 1.000000 ks, Suma položky 10.82 Eur, 603/2012 POSKYT_SL_009/2412118441 Vodné a stočné MŠ Hlavná 117 Položky: Vodné, 1.000000 ks, Suma položky 71.24 Eur, Stočné, 1.000000 ks, Suma položky 68.44 Eur, 602/2012 POSKYT_SL_009/2412118423 Vodné a stočné ŠJ 2 Položky: Vodné, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur, Stočné, 1.000000 ks, Suma položky 14.41 Eur, 601/2012 POSKYT_SL_009/2412118419 Vodné a stočné Knižnica Položky: Vodné, 1.000000 ks, Suma položky 8.75 Eur, Stočné, 1.000000 ks, Suma položky 8.40 Eur, 600/2012 POSKYT_SL_009/2412118418 Vodné a stočné Cintorín Položky: Vodné, 1.000000 ks, Suma položky 12.50 Eur, Stočné, 1.000000 ks, Suma položky 0.00 Eur, 599/2012 POSKYT_SL_009/2412118416 Vodné a stočné AB MsÚ Položky: Vodné, 1.000000 ks, Suma položky 57.49 Eur, Stočné, 1.000000 ks, Suma položky 55.24 Eur, 598/2012 POSKYT_SL_009/2412221126 Vodné a stočné Položky: Vodné, 1.000000 ks, Suma položky 3.74 Eur, Stočné, 1.000000 ks, Suma položky 3.60 Eur, 35543906 Základná škola - GRUNDSCHULE Gelnica 0, 05601 Gelnica 05.10.2012 02.10.2012 12.10.2012 22.10.2012 314,88 22,06 139,68 29,41 17,15 12,50 112,73 7,34 Strana 4 / 9

faktúry 597/2012 POSKYT_SL_009/2412221125 Vodné a stočné Položky: Vodné, 1.000000 ks, Suma položky 48.74 Eur, Stočné, 1.000000 ks, Suma položky 46.83 Eur, 614/2012 DIEL_004/2012 20120903 36776637 G-Atelier, sro, Banícke námestie 10, 05601 Gelnica Projekčné služby súvisiace so stavebnými úpravami Ban. múzea v Gelnici Položky: Projekčné služby súvisiace so stavebnými úpravami Ban. múzea v Gelnici, 1.000000 ks, Suma položky 570.00 Eur, Projekčné služby súvisiace so stavebnými úpravami Ban. múzea v Gelnici, 1.000000 ks, Suma položky 5130.00 Eur, 33P/2012 1288021 35543906 Základná škola - GRUNDSCHULE Gelnica 0, 05601 Gelnica Vydané obedy pre zamestnancov a deti MŠ Hlavná 117, za september 2012 Položky: Vydané obedy pre zamestnancov a deti MŠ Hlavná 117, za september 2012, 1.000000 ks, Suma položky 1656.33 Eur, 595/2012 POSKYT_SL_004/27297583559 05.10.2012 28.09.2012 08.10.2012 17.10.2012 05.10.2012 02.10.2012 12.10.2012 10.10.2012 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/A, 82511 Bratislava Plyn za 10/2012 Položky: Plyn za 10/2012, 1.000000 ks, Suma položky 569.00 Eur, Plyn za 10/2012, 1.000000 ks, Suma položky 883.00 Eur, Plyn za 10/2012, 1.000000 ks, Suma položky 1111.00 Eur, Plyn za 10/2012, 1.000000 ks, Suma položky 278.00 Eur, Plyn za 10/2012, 1.000000 ks, Suma položky 1157.00 Eur, Plyn za 10/2012, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur, Plyn za 10/2012, 1.000000 ks, Suma položky 230.00 Eur, 594/2012 2/1200173 2090002 Oprava zatekajúcej strechy v objekte VPI - budova Elektroconnectu Položky: Oprava zatekajúcej strechy v objekte VPI - budova Elektroconnectu, 1.000000 ks, Suma položky 417.60 Eur, 32P/2012 Potraviny ŠJ 2 Položky: Potraviny ŠJ 2, 1.000000 ks, Suma položky 628.38 Eur, 31P/2012 Mäso ŠJ 2 Položky: Mäso ŠJ 2, 1.000000 ks, Suma položky 183.07 Eur, 588/2012 241281220 12031 1107110 04.10.2012 01.10.2012 15.10.2012 22.10.2012 03.10.2012 30.09.2012 14.10.2012 04.10.2012 17147786 MILK-AGRO, s.r.o. Čapajevova 36, 08046 Prešov 34602411 JANOŠKO ROBERT Gelnica 0, 05601 Gelnica 36576662 G-COMP, s.r.o. Hlavná 29, 05601 Gelnica Internet MŠ Slovenská a MŠ Hlavná za 10/12 Položky: Internet MŠ Slovenská a MŠ Hlavná za 10/12, 1.000000 ks, Suma položky 8.30 Eur, Internet MŠ Slovenská a MŠ Hlavná za 10/12, 1.000000 ks, Suma položky 8.30 Eur, 03.10.2012 28.09.2012 08.10.2012 03.10.2012 03.10.2012 30.09.2012 07.10.2012 03.10.2012 02.10.2012 01.10.2012 15.10.2012 15.10.2012 95,57 5 700,00 1 656,33 4 242,00 417,60 628,38 183,07 16,60 Strana 5 / 9

faktúry 591/2012 DIEL_005/2012 12090004 Stavebné práce Zámčisko Gelnica - revitalizácia hradného kopca -lavičky,informačné tabule Položky: Stavebné práce Zámčisko Gelnica - revitalizácia hradného kopca -lavičky, 1.000000 ks, Suma položky 1294.93 Eur, Stavebné práce Zámčisko Gelnica - revitalizácia hradného kopca -lavičky, 1.000000 ks, Suma položky 196.41 Eur, Stavebné práce zámčisko-informačné tabule, 1.000000 ks, Suma položky 629.75 Eur, Stavebné práce zámčisko-informačné tabule, 1.000000 ks, Suma položky 95.51 Eur, 590/2012 DIEL_005/2012 12090003 02.10.2012 30.09.2012 14.10.2012 08.10.2012 Stavebné práce na stavabe Zámčisko Gelnica - revitalizácia hradného kopca - zábradlie Položky: Stavebné práce na stavabe Zámčisko Gelnica - revitalizácia hradného kopca - zábradlie, 1.000000 ks, Suma položky 6009.38 Eur, Stavebné práce na stavabe Zámčisko Gelnica - revitalizácia hradného kopca - zábradlie, 1.000000 ks, Suma položky 911.48 Eur, 589/2012 2/1200175 2122209481 Tlačivá pre evidenciu v materských školách - MŠ Slovenská Položky: Tlačivá pre evidenciu v materských školách - MŠ Slovenská, 1.000000 ks, Suma položky 38.70 Eur, 586/2012 DODA_014/2011 20121043 02.10.2012 30.09.2012 12.10.2012 29.10.2012 31331131 Ševt, a.s. Plynárenská 0, 82109 Bratislava-Ružinov 36721166 SPRÁVA DOMOV GELNICA, s.r.o. Športová 14, 05601 Gelnica Za Služby spojené s nájmom nebytových priestorov hlavná 146 za 9/2012 Položky: Za Služby spojené s nájmom nebytových priestorov hlavná 146 za 9/2012, 1.000000 ks, Suma položky 243.68 Eur, 581/2012 20121019 Správa nehnuteľnosti - nebytové priestory VPI za 9/2012 Položky: Správa nehnuteľnosti - nebytové priestory VPI za 9/2012, 1.000000 ks, Suma položky 74.98 Eur, 580/2012 POSKYT_SL_006/2412116593 Zrážková voda AB MsÚ Položky: Zrážková voda AB MsÚ, 1.000000 ks, Suma položky 18.01 Eur, 579/2012 POSKYT_SL_006/2412116592 Zrážková voda parkoviská Položky: Zrážková voda parkoviská, 1.000000 ks, Suma položky 159.70 Eur, 578/2012 POSKYT_SL_006/2412116726 Zrážková voda priemyselný park Položky: Zrážková voda priemyselný park, 1.000000 ks, Suma položky 171.71 Eur, 577/2012 POSKYT_SL_006/2412116714 Zrážková voda MŠ Hlavná 117 Položky: Zrážková voda MŠ Hlavná 117, 1.000000 ks, Suma položky 189.71 Eur, 576/2012 POSKYT_SL_006/2412116665 Zrážková voda - MŠ Slovenská 49 Položky: Zrážková voda - MŠ Slovenská 49, 1.000000 ks, Suma položky 112.87 Eur, 36721166 SPRÁVA DOMOV GELNICA, s.r.o. Športová 14, 05601 Gelnica 02.10.2012 19.09.2012 18.09.2012 02.10.2012 01.10.2012 28.09.2012 14.10.2012 02.10.2012 01.10.2012 28.09.2012 14.10.2012 02.10.2012 01.10.2012 28.09.2012 12.10.2012 15.10.2012 01.10.2012 28.09.2012 12.10.2012 15.10.2012 01.10.2012 28.09.2012 12.10.2012 04.10.2012 01.10.2012 28.09.2012 12.10.2012 15.10.2012 01.10.2012 28.09.2012 12.10.2012 15.10.2012 2 216,60 6 920,86 38,70 243,68 74,98 18,01 159,70 171,71 189,71 112,87 Strana 6 / 9

faktúry 575/2012 12624235 35730129 Verlag Dashőfer, vydavateľstvo s.r.o. Železničiarska 13, 81104 Bratislava Zúčtovacia faktúra za elektronický právnik Položky: 2012Zúčtovacia faktúra za elektronický právnik, 1.000000 ks, Suma položky 109.09 Eur, 2013Zúčtovacia faktúra za elektronický právnik, 1.000000 ks, Suma položky 109.09 Eur, 574/2012 POSKYT_SL_008/27209951460 Mobily Položky: Mobily MsÚ, 1.000000 ks, Suma položky 97.67 Eur, Mobil MsP, 1.000000 ks, Suma položky 9.98 Eur, 573/2012 POSKYT_SL_007/22270001062 Elektrina - dodávka za 10/2012-Banícke múzeum Položky: Elektrina - dodávka za 10/2012-Banícke múzeum, 1.000000 ks, Suma položky 575.00 Eur, 572/2012 DODA_002/2011 20120930 Náklady za poskytnutie stravy žiakom ŠZŠ v Gelnici za 9/2012 Položky: Náklady za poskytnutie stravy žiakom ŠZŠ v Gelnici za 9/2012, 1.000000 ks, Suma položky 385.82 Eur, 570/2012 2/1200168 2122301156 01.10.2012 24.09.2012 24.09.2012 01.10.2012 36211222 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 28.09.2012 22.09.2012 09.10.2012 03.10.2012 28.09.2012 20.09.2012 15.10.2012 22.10.2012 523461 Spojená škola internátna Breziny 256, 05562 Prakovce 28.09.2012 28.09.2012 08.10.2012 04.10.2012 31331131 Ševt, a.s. Plynárenská 0, 82109 Bratislava-Ružinov Dodávka kancelárskeho papiera A4 Maestro Standard v počte 100 balíkov a kancelárskeho papiera A3 Maestro Standard v počte 5 balíkov Položky: Dodávka kancelárskeho papiera A4 Maestro Standard v počte 100 balíkov a kancelárskeho papiera A3 Maestro Standard v počte 5 balíkov, 1.000000 ks, Suma položky 306.78 Eur, 571/2012 Servisné služby za 8/2012 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 242.98 Eur, 621202424 568/2012 POSKYT_SL_001/23029028284 Stravné lístky október 2012 Položky: Stravné lístky október 2012, 1.000000 ks, Suma položky 3900.00 Eur, 567/2012 2/1200172 582012 Dodávka 30 ks obrubník LEIER 100x20x5cm na ul. Nemocničnú Položky: Dodávka 30 ks obrubník LEIER 100x20x5cm na ul. Nemocničnú, 1.000000 ks, Suma položky 57.00 Eur, 565/2012 2/1200039 120100297 Učebné pomôcky - pastelky Položky: Učebné pomôcky - pastelky, 1.000000 ks, Suma položky 35.42 Eur, 564/2012 20121004 Revízia komína v kotolni Amfiteáter Gelnica Položky: Revízia komína v kotolni Amfiteáter Gelnica, 1.000000 ks, Suma položky 46.80 Eur, 27.09.2012 26.09.2012 26.10.2012 22.10.2012 35810734 Datalan a.s. Gaslvaniho 17, 82104 Bratislava-Staré Mesto 36391000 DOXX-Stravné lístky s.r.o. Murgašova 3, 01001 Žilina 26.09.2012 31.08.2012 30.09.2012 22.10.2012 25.09.2012 21.09.2012 05.10.2012 22.10.2012 45402752 TRIPA, s.r.o. Slovenská 71, 05601 Gelnica 25.09.2012 21.09.2012 04.10.2012 15.10.2012 36336050 DAPP Slovakia, s.r.o. Rozkvet 2061, 01701 Považská Bystrica 36721166 SPRÁVA DOMOV GELNICA, s.r.o. Športová 14, 05601 Gelnica 24.09.2012 04.09.2012 11.09.2012 15.10.2012 24.09.2012 24.09.2012 08.10.2012 18.10.2012 218,18 107,65 575,00 385,82 306,78 242,98 3 900,00 57,00 35,42 46,80 Strana 7 / 9

faktúry 563/2012 20121003 Revízia komína v kotolni AB VPI Gelnica Položky: Revízia komína v kotolni AB VPI Gelnica, 1.000000 ks, Suma položky 46.80 Eur, 560/2012 7209771871 Mobil Banícke múzeum Položky: Mobil Banícke múzeum, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur, 558/2012 2/1200152 2201270 36721166 SPRÁVA DOMOV GELNICA, s.r.o. Športová 14, 05601 Gelnica 24.09.2012 24.09.2012 08.10.2012 02.10.2012 36185728 P.P., spol. s r.o., KOŠICE Gelnica 0, 05601 Gelnica Kancelárska stolička - 2 ks Položky: Kancelárska stolička FO1 ks, 1.000000 ks, Suma položky 62.00 Eur, Kancelárska stolička - OV 1 ks, 1.000000 ks, Suma položky 62.00 Eur, 555/2012 0014618136 Mobily Položky: Mobily, 1.000000 ks, Suma položky 96.97 Eur, Mobily, 1.000000 ks, Suma položky 0.70 Eur, 553/2012 1209101967 Vysielanie TV Markíza za III.Q 2012 Položky: Vysielanie TV Markíza za III.Q 2012, 1.000000 ks, Suma položky 674.98 Eur, 552/2012 1209101953 Vysielanie TV Markíza za III.Q 2012 Položky: Vysielanie TV Markíza za III.Q 2012, 1.000000 ks, Suma položky 674.99 Eur, 547/2012 2/1200167 01092012 Vystúpenie "Sila tanca" na deň 14.09.2012 v dohodnutej cene 400. Položky: Vystúpenie "Sila tanca" na deň 14.09.2012 v dohodnutej cene 400., 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur, 542/2012 2/1200165 22012 Zhotovenie DVD záznamu z XXI. ročníka Gelnického jarmoku Položky: Zhotovenie DVD záznamu z XXI. ročníka Gelnického jarmoku, 1.000000 ks, Suma položky 220.00 Eur, 538/2012 2/1200146 2812 20.09.2012 15.09.2012 03.10.2012 03.10.2012 20.09.2012 18.09.2012 03.10.2012 18.10.2012 35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 19.09.2012 15.09.2012 29.09.2012 03.10.2012 36364568 Towercom, a.s. Cesta na Kamzík 14, P.O.BOX 51, 81751 Bratislava 1 19.09.2012 14.09.2012 05.10.2012 22.10.2012 36364568 Towercom, a.s. Cesta na Kamzík 14, P.O.BOX 51, 81751 Bratislava 1 19.09.2012 14.09.2012 05.10.2012 22.10.2012 42243262 Konzervatórium Košice Exnárova 8, 04022 Košice-Dargovských hrdinov 17.09.2012 14.09.2012 30.09.2012 18.10.2012 43450784 LORINC VLADIMÍR Nová 704/14, 05333 Nálepkovo 14.09.2012 12.09.2012 24.09.2012 22.10.2012 3718016 Solartech Viliam Oriňák Partizánska 14, 05342 Krompachy Výmena a opravu vykurovacieho telesa - gamatky v MŠ Slovenská 49 Položky: Výmena a opravu vykurovacieho telesa - gamatky v MŠ Slovenská 49, 1.000000 ks, Suma položky 349.60 Eur, 30P/2012 Zelenina- ŠJ 2 Položky: Zelenina- ŠJ 2, 1.000000 ks, Suma položky -5.40 Eur, 12101976 12.09.2012 09.09.2012 23.09.2012 22.10.2012 37714660 Gallovič-Agroplus Tomašikova 24, 08001 Prešov 11.09.2012 05.09.2012 12.09.2012 22.10.2012 46,80 12,00 124,00 97,67 674,98 674,99 400,00 220,00 349,60-5,40 Strana 8 / 9

faktúry 524/2012 2/1200151 20120006 42112907 Záchranná služba východ Pod brehom 6, 05601 Gelnica Poskytnutie prvej predlekárskej pomoci na oslavách SNP - Gelnica - Kojšovská hoľa dňa 29.08.2012 v celkovej sume 100. Položky: Poskytnutie prvej predlekárskej pomoci na oslavách SNP - Gelnica - Kojšovská hoľa dňa 29.08.2012 v celkovej sume 100., 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur, 7C/2012 12060009 06.09.2012 30.08.2012 13.09.2012 22.10.2012 31685226 REKOM sro Stromová 6, 04442 Rozhanovce ČOV Gelnica Položky: ČOV Gelnica, 1.000000 ks, Suma položky 21230.28 Eur, ČOV Gelnica, 1.000000 ks, Suma položky 2497.68 Eur, ČOV Gelnica, 1.000000 ks, Suma položky 1248.84 Eur, 4P/2011 11040009 16.07.2012 05.07.2012 03.10.2012 02.10.2012 31685226 REKOM sro Stromová 6, 04442 Rozhanovce Priemyselný park v meste Gelnica, rekonštrukcia Položky: Priemyselný park v meste Gelnica, rekonštrukcia, 1.000000 ks, Suma položky 237303.37 Eur, Priemyselný park v meste Gelnica, rekonštrukcia, 1.000000 ks, Suma položky 27918.05 Eur, Priemyselný park v meste Gelnica, rekonštrukcia, 1.000000 ks, Suma položky 13959.02 Eur, 09.05.2011 02.05.2011 16.05.2011 31.10.2012 200,00 24 976,80 279 180,44 Spolu: 344 723,13 Strana 9 / 9