DataWindow

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "DataWindow"

Prepis

1 faktúry 402/ ,16 Položky: ks, Suma položky Eur, / ,44 vývoz fekálií Položky: ks, Suma položky Eur, / ,37 Položky: ks, Suma položky Eur, / ,92 Položky: ks, Suma položky Eur, / ,58 Položky: ks, Suma položky Eur, / ,00 Položky: ks, Suma položky 6.00 Eur, / ,00 Položky:, ks, Suma položky Eur, / Ing. Ladislav Billik - ABP Michalská 10, Hlohovec 168,00 Služby BOZP Položky: Služby BOZP, ks, Suma položky Eur, / ,89 Položky: ks, Suma položky Eur, / ,94 Elektrická energia Položky: ks, Suma položky Eur, / Kommunal kontakt - Ing. Ondej Csanda Krajná 5, Nové Zámky 302,52 Servisná činnosť KORWIN Položky: ks, Suma položky Eur, Strana 1 / 37

2 faktúry 391/ KANÁL SERVIS Novozámocká 349/349, Ivanka pri Nitre 100,00 prenájom mobilnej toalety Položky: prenájom mobilnej toalety, ks, Suma položky Eur, / Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44 a, Bratislava-Ružinov 1 594,00 zemný plyn Položky: ks, Suma položky Eur, / Le Cheque Dejeuner s.r.o. Vajnorská 32, Bratislava-Nové Mesto 3 386,04 stravné lístky Položky: stravné listky, ks, Suma položky Eur, doručenie a balne, ks, Suma položky Eur, / REAL - K s.r.o Novozámocká cesta 3946/3946, Komárno 929,54 Pohonné hmoty Položky: ks, Suma položky Eur, / Braun - Pavlík MDŽ 52, Šurany 156,00 Oprava motora ČOV Položky: ks, Suma položky Eur, / ZŠ a MŠ O. Cabana Nám. A.Cabana 1180/36, Komjatice 198,00 Hmotná núdza Položky: ks, Suma položky Eur, / ZŠ a MŠ O. Cabana Nám. A.Cabana 1180/36, Komjatice 247,00 Hmotná núdza Položky: ks, Suma položky Eur, / SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava-Ružinov 113,85 pohonné hmoty Položky: ks, Suma položky Eur, / K-CENTRUM, spol. s r.o. Komoča 372/372, Komoča 131,76 Zabezpečenie zdravotnej služby na kult. podujatí Položky: ks, Suma položky Eur, / Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100/100, Bratislava-Ružinov 763,00 Odmeny delegovaných osôb, štartovné Položky: Odmeny delegovaných osôb, štartovné, ks, Suma položky Eur, / Fi DRGON - Ing. Vít Drgon Slovenská 9, Palárikovo 779,00 Oprava krovinorezu Položky: ks, Suma položky Eur, Strana 2 / 37

3 faktúry 383/ WOOD-B s.r.o Považská 30/30, Nové Zámky 145,44 kancelárske potreby Položky: ks, Suma položky Eur, / Fi DRGON - Ing. Vít Drgon Slovenská 9, Palárikovo 329,62 oprava kosačky Položky: oprava kosačky, ks, Suma položky Eur, / GEOPROJEKT NR, s.r.o Cabajská 11/11, Nitra 756,00 vypracovanie geometrického plánu Položky: ks, Suma položky Eur, / Ing. Bohumil Poláček - KUPAS Kubrická 39/39, Trenčín 2 200,00 Fun box s kurbom /skejt park/ Položky: Fun box s kurbom, ks, Suma položky Eur, / STAVMEX Komjatice s.r.o. Gen. Svobodu 1009/17, Komjatice 72,00 likvidácia odpadu Položky: likvidácia odpadu, ks, Suma položky Eur, / PETIT PRESS a.s. Námestie SNP 30, Bratislava-Staré Mesto 180,00 Inzercia My Naše novosti Položky: Inzercia My Naše novosti, ks, Suma položky Eur, / Colormika s.r.o Ž. bosniakovej 2/2, Šurany 784,39 Položky:, ks, Suma položky Eur, / UNIMONT Zdenko Maďar Síd. Kaška 920, Vráble 3 735,50 oprava obecného rozhlasu Položky: oprava obecného rozhlasu, ks, Suma položky Eur, / ,09 Položky:, ks, Suma položky Eur, / Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, Bratislava-Ružinov 202,59 Položky: ks, Suma položky Eur, / Ing. arch. Juraj Krumpolec Toplianska 28/28, Bratislava-Vrakuňa 1 300,00 prepracovanie UPN Položky: ks, Suma položky Eur, Strana 3 / 37

4 faktúry 370/ Šlechta Pavol Radava 410, Radava 880,00 vývoz fekálií Položky: ks, Suma položky Eur, / Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava 18,79 výmena rohoží Položky: ks, Suma položky Eur, / Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT Kráľov Brod 56/56, Kráľov Brod 69,60 Tlačivá Položky: Tlačivá, ks, Suma položky Eur, / ,08 Položky:, ks, Suma položky Eur, / Hydroservice. spol. s r.o Bernolákova 57/57, Zlaté Moravce 2 762,40 realizácia prác sacím bagrom na ČOV Položky: realizácia prác sacím bagrom na ČOV, ks, Suma položky Eur, / Starmont, Jozef Kóša Štúrova 944/1, Komjatice 358,48 Položky: ks, Suma položky Eur, / Braun - Pavlík MDŽ 52, Šurany 972,48 oprava frekvenčného meniča ČOV Položky: ks, Suma položky Eur, / Braun - Pavlík MDŽ 52, Šurany 526,44 oprava otoču mamutky v nádrži ČOV Položky: ks, Suma položky Eur, / Mária Vrabcová - BLESK Hradská 509/2, Komjatice 115,56 oprava kotla na bytovkách Položky: ks, Suma položky Eur, / REAL - K s.r.o Novozámocká cesta 3946/3946, Komárno 1 269,74 pohonné hmoty Položky: pohonné hmoty, ks, Suma položky Eur, / ,12 Položky:, ks, Suma položky Eur, Strana 4 / 37

5 faktúry 358/ VEPOS, spol. s.r.o Štúrova 516/1, Vráble 972,26 uloženie komunálneho odpadu Položky: ks, Suma položky Eur, / NR Trans s.r.o Nitra 4/4 A, Nitra 162,00 preprava futbalistov Položky: ks, Suma položky Eur, / EcoLed Solutions a.s. Zámocká 20, Bratislava-Staré Mesto 2 281,45 Správa verejného osvetlenia Položky: Správa verejného osvetlenia, ks, Suma položky Eur, / ,33 rozbor vody Položky: rozbor vody, ks, Suma položky Eur, / Brantner Nové Zámky s.r.o Viničná 23, Nové Zámky 1 671,12 uloženie komunálneho odpadu Položky: ks, Suma položky Eur, / ,88 Položky: ks, Suma položky Eur, / ,92 Položky: ks, Suma položky Eur, / ,77 Položky: ks, Suma položky Eur, / ,33 Položky: ks, Suma položky Eur, / ,77 Položky: ks, Suma položky Eur, / ,40 Položky: ks, Suma položky Eur, Strana 5 / 37

6 faktúry 347/ ,71 Položky: ks, Suma položky Eur, / ,37 Položky: ks, Suma položky Eur, / Fi DRGON - Ing. Vít Drgon Slovenská 9, Palárikovo 471,40 na opravu kosačky Položky: na opravu kosačky, ks, Suma položky Eur, / Kommunal kontakt - Ing. Ondej Csanda Krajná 5, Nové Zámky 548,10 PC HP Pro Desk 400 G4 Položky: PC HP Pro Desk 400 G4, ks, Suma položky Eur, / ,89 Položky: ks, Suma položky Eur, / ,94 Položky: ks, Suma položky Eur, / ,00 Položky: ks, Suma položky 6.00 Eur, / ,49 Položky:, ks, Suma položky Eur, / Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 30,00 predplatné časopisu -Klub dôchodcov transfér Položky: / BYTKOMFORT s.r.o SNP 9, Nové Zámky 166,61 správa bytových domov Položky: ks, Suma položky Eur, / ,90 Položky: ks, Suma položky Eur, Strana 6 / 37

7 faktúry 336/ ,92 Položky:, ks, Suma položky Eur, / ,05 Položky: ks, Suma položky Eur, / SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava-Ružinov 56,61 pohonné hmoty Položky: pohonné hmoty, ks, Suma položky Eur, / Kommunal kontakt - Ing. Ondej Csanda Krajná 5, Nové Zámky 302,52 servisná činnosť KORWIN Položky: ks, Suma položky Eur, / CLEERIO SK s.r.o Staré Mesto 346/3, Košice-Staré Mesto 240,00 aktualizácia UP Položky: aktualizácia UP, ks, Suma položky Eur, / ZŠ a MŠ O. Cabana Nám. A.Cabana 1180/36, Komjatice 252,00 Hmotná núdza ŠZŠ Položky: ks, Suma položky Eur, / ZŠ a MŠ O. Cabana Nám. A.Cabana 1180/36, Komjatice 192,00 Hmotná núdza Položky: Hmotná núdza, ks, Suma položky Eur, / Hakom s.r.o. Československej armády 18, Martin 399,60 Dopravné značky Položky: Dopravné značky, ks, Suma položky Eur, / SPP - Distribúcia a.s., Bratislava Mlynské nivy 44 b, Bratislava-Ružinov 1 594,00 zemný plyn Položky: zemný plyn, ks, Suma položky Eur, / Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100/100, Bratislava-Ružinov 939,00 odmeny delegovaných osôb Položky: odmeny delegovaných osôb, ks, Suma položky Eur, / REAL - K s.r.o Novozámocká cesta 3946/3946, Komárno 1 528,57 pohonné hmoty Položky: pohonné hmoty, ks, Suma položky Eur, Strana 7 / 37

8 faktúry 325/ Dušan Klučka-Klučkastav Vinohradská 125/125, Komjatice 2 447,88 Rekonštrukcia a výstavba chodníka Hradská ul. Položky: Rekonštrukcia a výstavba chodníka Hradská ul., ks, Suma položky Eur, / WOOD-B s.r.o Považská 30/30, Nové Zámky 203,39 Položky: ks, Suma položky Eur, / Le Cheque Dejeuner s.r.o. Vajnorská 32, Bratislava-Nové Mesto 2 756,04 stravné lístky Položky: stravné lístky, ks, Suma položky Eur, stravné lístky, ks, Suma položky Eur, / NR Trans s.r.o Nitra 4/4 A, Nitra 265,20 preprava futbalistov Položky: ks, Suma položky Eur, / Kominárstvo NZ s.r.o Komárňanská 336/22, Nové Zámky 140,00 Ročná kontrola komínov Položky: ks, Suma položky Eur, / VHT projekt, s.r.o Kusalova 69/39, Nitra 2 500,00 Projektová dokumentácia kanalizácia II.etapa Položky: Projektová dokumentácia kanalizácia II.etapa, ks, Suma položky Eur, / Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, Bratislava-Ružinov 198,85 Položky:, ks, Suma položky Eur, / Motor-Car Nitra s.r.o Bratislavská cesta 1/1, Nitra 33,83 snímač spojky Položky: snímač spojky, ks, Suma položky Eur, / Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava 18,79 výmena rohoží Položky: výmena rohoží, ks, Suma položky Eur, / ,09 poplatky za telefón Položky: poplatky za telefón, ks, Suma položky Eur, / ,70 Položky: ks, Suma položky Eur, Strana 8 / 37

9 faktúry 313/ Silvia Kálaziová ART Devínska 24, Nové Zámky 300,00 etikety na kuka nádoby Položky: ks, Suma položky Eur, / Marta Fialová-Kníhkupectvo Nám. Hrdinov 10/10, Šurany 447,60 Knihy do knižnice Položky: ks, Suma položky Eur, / Dušan Klučka-Klučkastav Vinohradská 125/125, Komjatice ,13 Rekonštrukcia a výstavba chodníka Hradská ulica Položky: Rekonštrukcia a výstavba chodníka Hradská ulica, ks, Suma položky Eur, / LEGA, a.s Gen. Svobodu 1009/17, Komjatice ,54 Chodník, oplotenie Položky: ks, Suma položky Eur, / STAVMEX Komjatice s.r.o. Gen. Svobodu 1009/17, Komjatice 295,80 Piesok Položky: Piesok, ks, Suma položky Eur, / Ján Kmeti, inštalatér vodo - ÚK Fraňa Kráľa 498/21, Komjatice 999,06 Oprava zdravotechniky Položky: ks, Suma položky Eur, / Jozef Smrhola-OLYMP Madarovska 103/71, Santovka 143,88 Perá + kazety Položky: ks, Suma položky Eur, / SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava-Ružinov 116,27 pohonné hmoty Položky: pohonné hmoty, ks, Suma položky Eur, / REAL - K s.r.o Novozámocká cesta 3946/3946, Komárno 1 028,11 pohonné hmoty Položky: ks, Suma položky Eur, / Fi DRGON - Ing. Vít Drgon Slovenská 9, Palárikovo 185,00 oprava kosačky Položky: oprava kosačky, ks, Suma položky Eur, / Brantner Nové Zámky s.r.o Viničná 23, Nové Zámky 1 668,84 Uloženie komunálneho odpadu Položky: Uloženie komunálneho odpadu, ks, Suma položky Eur, Strana 9 / 37

10 faktúry 301/ EcoLed Solutions a.s. Zámocká 20, Bratislava-Staré Mesto 2 281,45 správa verejného osvetlenia Položky: ks, Suma položky Eur, / ,33 Položky: ks, Suma položky Eur, / ,78 Položky: ks, Suma položky Eur, / ,63 Položky: ks, Suma položky Eur, / ,08 Položky: ks, Suma položky Eur, / ,56 Položky: ks, Suma položky Eur, / ,74 Položky: ks, Suma položky Eur, / ,62 Položky: ks, Suma položky Eur, / ,11 Položky:, ks, Suma položky Eur, / VEPOS, spol. s.r.o Štúrova 516/1, Vráble 486,14 Uloženie odpadu Položky: Uloženie odpadu, ks, Suma položky Eur, / Pisoň Oto, Ing. Vozová 6/10, Komárno 90,00 Činnosť poradcu a ralitná činnosť Položky: ks, Suma položky Eur, Strana 10 / 37

11 faktúry 290/ ,89 Položky:, ks, Suma položky Eur, / ,70 rozbor vody Položky: ks, Suma položky Eur, / BYTKOMFORT s.r.o SNP 9, Nové Zámky 166,61 správa bytových domov Položky: správa bytových domov, ks, Suma položky Eur, / NR Trans s.r.o Nitra 4/4 A, Nitra 224,40 preprava futbalistov Položky: preprava futbalistov, ks, Suma položky Eur, / GARDEN KOMJATICE s.r.o. Hradská 1186/75, Komjatice 46,54 Položky:, ks, Suma položky Eur, / Pisoň Oto, Ing. Vozová 6/10, Komárno 70,00 vypracovanie znaleckého posudku Položky: vypracovanie znaleckého posudku, ks, Suma položky Eur, / IVES Organizácia pre informatiku verejnčs. armády č. 20, Košice 25,09 Aktualizácia programu IVES Položky: Aktualizácia programu IVES, ks, Suma položky Eur, / ,92 Položky: ks, Suma položky Eur, / ,85 Položky: ks, Suma položky Eur, / ,67 Položky: ks, Suma položky Eur, / AK Csanda-Piterka, s.r.o. Riečna 2, Nitra 1 400,00 Vypracovanie energetického auditu Položky: ks, Suma položky Eur, Strana 11 / 37

12 faktúry 280/ AK Csanda-Piterka, s.r.o. Riečna 2, Nitra 550,00 Vypracovanie nového hodnotenia stavby Položky: ks, Suma položky Eur, / AK Csanda-Piterka, s.r.o. Riečna 2, Nitra 790,00 Úpava PD pre potreby dotácie Položky: ks, Suma položky Eur, / IQ House, s.r.o Štúrova 1649/46, Komjatice 906,60 aktualizácia webovej stránky Položky: ks, Suma položky Eur, / SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava-Ružinov 200,00 dialničné známky + mýto Položky: ks, Suma položky Eur, / OVIA SK, a.s. Ulica Osloboditeľov 66, Košice-Barca ,20 Oprava miestnej komunikácie Položky: ks, Suma položky Eur, / ,89 Položky: ks, Suma položky Eur, / EUFC s.r.o.. Družstevná 2, Bratislava-Nové Mesto 2 400,00 Poradenské služby-projekt Rekonštrukcia OcÚ Položky: Poradenské služby-projekt Rekonštrukcia OcÚ, ks, Suma položky Eur, / ,00 Položky: ks, Suma položky 6.00 Eur, / ,94 Položky: ks, Suma položky Eur, / Kommunal kontakt - Ing. Ondej Csanda Krajná 5, Nové Zámky 302,52 Servisná činnosť KORWIN Položky: ks, Suma položky Eur, / OVIA SK, a.s. Ulica Osloboditeľov 66, Košice-Barca 4 823,00 oprava ciest a výtlkov Položky: oprava ciest a výtlkov, ks, Suma položky Eur, ks, Suma položky Eur, Strana 12 / 37

13 faktúry 270/ ZŠ a MŠ O. Cabana Nám. A.Cabana 1180/36, Komjatice 144,00 Hmotná núdza ZŠ Položky: ks, Suma položky Eur, / ZŠ a MŠ O. Cabana Nám. A.Cabana 1180/36, Komjatice 190,00 Hmotná núdza ŠZŠ Položky: Hmotná núdza ŠZŠ, ks, Suma položky Eur, / AK Csanda-Piterka, s.r.o. Riečna 2, Nitra ,00 Realizačný projekt - Obytná zóna Položky: Realizačný projekt - Obytná zóna, ks, Suma položky Eur, / SPP - Distribúcia a.s., Bratislava Mlynské nivy 44 b, Bratislava-Ružinov 1 594,00 zemný plyn Položky: ks, Suma položky Eur, / Braun - Pavlík MDŽ 52, Šurany 1 871,28 Oprava čerpadiel - kanalizácia Položky: ks, Suma položky Eur, / ,61 Položky: ks, Suma položky Eur, / ,63 Položky: ks, Suma položky Eur, / REAL - K s.r.o Novozámocká cesta 3946/3946, Komárno 1 198,29 Pohonné hmoty Položky: Pohonné hmoty, ks, Suma položky Eur, / Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava 18,79 výmena rohoží Položky: ks, Suma položky Eur, / Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100/100, Bratislava-Ružinov 789,00 súťažné poplatky Položky: ks, Suma položky Eur, / Le Cheque Dejeuner s.r.o. Vajnorská 32, Bratislava-Nové Mesto 2 796,54 Stravné lístky Položky: Stravné lístky, ks, Suma položky Eur, Stravné lístky, ks, Suma položky Eur, Strana 13 / 37

14 faktúry 262/ Marek Klein Černík 366/366, Černík 1 269,00 výroba montáž dverí do KD Položky: výroba montáž dverí do KD, ks, Suma položky Eur, / UNIMONT Zdenko Maďar Síd. Kaška 920, Vráble 2 523,80 oprava obecného rozhlasu Položky: oprava obecného rozhlasu, ks, Suma položky Eur, / Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, Bratislava-Ružinov 202,79 Položky: ks, Suma položky Eur, / EUFC s.r.o.. Družstevná 2, Bratislava-Nové Mesto 2 400,00 Poradenské služby Položky: Poradenské služby, ks, Suma položky Eur, / Ing. Darina Palatická č. 1072, Mojmírovce 1 500,00 Audítorské overenie ÚZ Položky: Audítorské overenie ÚZ, ks, Suma položky Eur, / WOOD-B s.r.o Považská 30/30, Nové Zámky 342,20 Kancelárske potreby Položky: ks, Suma položky Eur, / ,78 Položky:, ks, Suma položky Eur, / Fi DRGON - Ing. Vít Drgon Slovenská 9, Palárikovo 91,90 Položky:, ks, Suma položky Eur, / NR Trans s.r.o Nitra 4/4 A, Nitra 547,20 preprava futbalistov Položky: ks, Suma položky Eur, / ,18 Položky: ks, Suma položky Eur, / STAVMEX Komjatice s.r.o. Gen. Svobodu 1009/17, Komjatice 458,40 pílenie tují Položky: pílenie tují, ks, Suma položky Eur, Strana 14 / 37

15 faktúry 248/ IVES Organizácia pre informatiku verejnčs. armády č. 20, Košice 25,09 Aktualizácia programu IVES Položky: / AK Csanda-Piterka, s.r.o. Riečna 2, Nitra 600,00 Architektonická štúdia "Cintorín Komjatice" Položky: Architektonická štúdia "Cintorín Komjatice", ks, Suma položky Eur, / TOPSET Solutions s.r.o Hollého 2366/25, Stupava 151,94 Zverejňovanie cintorínov na potáli Položky: Zverejňovanie cintorínov na potáli, ks, Suma položky Eur, / TOPSET Solutions s.r.o Hollého 2366/25, Stupava 102,00 aktualizácia programov Položky: ks, Suma položky Eur, / PROTEUS s.r.o Pažitná 68/68, Trnava 960,00 Poradenské a konzultačné služby Položky: Poradenské a konzultačné služby, ks, Suma položky Eur, / Wolters Kluwer s.r.o Oravská 17, Bratislava-Ružinov 538,80 aktualizácia programu ASPI Položky: ks, Suma položky Eur, / EcoLed Solutions a.s. Zámocká 20, Bratislava-Staré Mesto 2 281,45 služba správy verejného osvetlenia Položky: ks, Suma položky Eur, / OIL SLOVAKIA, spol. s r.o. Palackého 3/3, Nitra 25,80 Olej 10 l Položky: Olej 10 l, ks, Suma položky Eur, / PlanPrint, s.r.o Farská 4/4, Nitra 87,95 kompletizácia PD Položky: kompletizácia PD, ks, Suma položky Eur, / REAL - K s.r.o Novozámocká cesta 3946/3946, Komárno 1 448,55 pohonné hmoty Položky: ks, Suma položky Eur, / VEPOS, spol. s.r.o Štúrova 516/1, Vráble 246,16 uloženie odpadu Položky: ks, Suma položky Eur, Strana 15 / 37

16 faktúry 238/ Brantner Nové Zámky s.r.o Viničná 23, Nové Zámky 1 813,17 Uloženie komunálneho odpadu Položky: ks, Suma položky Eur, / JELLFYSH Plynárenská 1/1, Bratislava-Staré Mesto 18,00 vedenie účtu v CDCP Položky: vedenie účtu v CDCP, ks, Suma položky Eur, / ,66 Položky: ks, Suma položky Eur, / ,04 Položky:, ks, Suma položky Eur, / ,33 Položky: ks, Suma položky Eur, / ,48 Položky: ks, Suma položky Eur, / ,74 Položky: ks, Suma položky Eur, / ,33 Položky: ks, Suma položky Eur, / ,18 Položky: ks, Suma položky Eur, / ,48 Položky: ks, Suma položky Eur, / ,00 Položky: ks, Suma položky Eur, Strana 16 / 37

17 faktúry 227/ ,29 Položky:, ks, Suma položky Eur, / GARDEN KOMJATICE s.r.o. Hradská 1186/75, Komjatice 170,90 Položky: ks, Suma položky Eur, / STAVMEX Komjatice s.r.o. Gen. Svobodu 1009/17, Komjatice 1 104,00 úprava čiernych skládok odpadu Položky: úprava čiernych skládok odpadu, ks, Suma položky Eur, / BYTKOMFORT s.r.o SNP 9, Nové Zámky 166,61 správa bytových domov Položky: ks, Suma položky Eur, / ,16 Položky:, ks, Suma položky Eur, / ,89 Položky: ks, Suma položky Eur, / ,23 Položky:, ks, Suma položky Eur, / Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100/100, Bratislava-Ružinov 647,00 súťažné poplatky Položky: súťažné poplatky, ks, Suma položky Eur, / ZŠ a MŠ O. Cabana Nám. A.Cabana 1180/36, Komjatice 276,00 hmotná núdza ŠZŠ Položky: ks, Suma položky Eur, / ZŠ a MŠ O. Cabana Nám. A.Cabana 1180/36, Komjatice 203,00 hmotná núdza ZŠ Položky: hmotná núdza ZŠ, ks, Suma položky Eur, / ,69 Položky:, ks, Suma položky Eur, Strana 17 / 37

18 faktúry 215/ Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, Bratislava-Staré Mesto 481,61 Položky: ks, Suma položky Eur, / Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, Bratislava-Staré Mesto 204,78 Položky: ks, Suma položky Eur, / Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, Bratislava-Staré Mesto 6,00 Položky:, ks, Suma položky 6.00 Eur, / Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, Bratislava-Staré Mesto 1 963,94 Položky:, ks, Suma položky Eur, / NR Trans s.r.o Nitra 4/4 A, Nitra 364,80 preprava futbalistov Položky: preprava futbalistov, ks, Suma položky Eur, / SPP - Distribúcia a.s., Bratislava Mlynské nivy 44 b, Bratislava-Ružinov 540,00 Poplatok za pripojenie Položky: Poplatok za pripojenie, ks, Suma položky Eur, / STATUS ALFA, s.r.o Ľ. Okánika 88/4, Nitra 2 156,58 oprava parkiet v kultúrnom dome Položky: oprava parkiet v kultúrnom dome, ks, Suma položky Eur, / ,08 telefonické poplatky Položky: ks, Suma položky Eur, / ,98 telefonické poplatky Položky: telefonické poplatky, ks, Suma položky 9.98 Eur, / ,27 telefonické poplatky Položky: telefonické poplatky, ks, Suma položky Eur, / JABLOTRON Slovakia Sasinkova 14/14, Žilina 10,76 bezpečnostná SIM Položky: bezpečnostná SIM, ks, Suma položky Eur, Strana 18 / 37

19 faktúry 204/ Kommunal kontakt - Ing. Ondej Csanda Krajná 5, Nové Zámky 302,52 servisná činnosť KORWIN Položky: ks, Suma položky Eur, / SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava-Ružinov 98,92 Pohonné hmoty Položky: Pohonné hmoty, ks, Suma položky Eur, / UNIMONT Zdenko Maďar Síd. Kaška 920, Vráble 2 660,70 oprava obecného rozhlasu Položky: ks, Suma položky Eur, / Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44 a, Bratislava-Ružinov 1 594,00 plyn Položky: ks, Suma položky Eur, / Braun - Pavlík MDŽ 52, Šurany 759,90 Oprava čerpadla - kanalizácia Položky: ks, Suma položky Eur, / ,65 Položky: ks, Suma položky 0.65 Eur, / ,50 Položky: ks, Suma položky Eur, / ,09 Položky: ks, Suma položky Eur, / ,82 Položky: ks, Suma položky Eur, / ,71 Položky: ks, Suma položky Eur, / REAL - K s.r.o Novozámocká cesta 3946/3946, Komárno 772,79 pohonné hmoty Položky: pohonné hmoty, ks, Suma položky Eur, Strana 19 / 37

20 faktúry 193/ ,16 Položky:, ks, Suma položky 2.16 Eur, / ,08 Položky:, ks, Suma položky Eur, / ,96 Položky:, ks, Suma položky Eur, / ,20 Položky:, ks, Suma položky Eur, / ,96 Položky: ks, Suma položky Eur, / Ing. Ladislav Billik - ABP Michalská 10, Hlohovec 168,00 služby BOZP Položky: služby BOZP, ks, Suma položky Eur, / Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava 18,79 výmena rohoží Položky: výmena rohoží, ks, Suma položky Eur, / PROFI-SERVIS Peter Straňák Dolný Vinodol 452, Vinodol 65,20 Náplne do tlačiarni Položky: Náplne do tlačiarni, ks, Suma položky Eur, / Le Cheque Dejeuner s.r.o. Vajnorská 32, Bratislava-Nové Mesto 2 693,04 Stravné lístky Položky: Stravné lístky, ks, Suma položky Eur, Stravné lístky, ks, Suma položky Eur, / PROFI-SERVIS Peter Straňák Dolný Vinodol 452, Vinodol 588,00 Oprava kopírky Položky: Oprava kopírky, ks, Suma položky Eur, / NR Trans s.r.o Nitra 4/4 A, Nitra 369,60 Preprava futbalistov Položky: Preprava futbalistov, ks, Suma položky Eur, Strana 20 / 37

21 faktúry 182/ EUFC s.r.o.. Družstevná 2, Bratislava-Nové Mesto 2 400,00 Poradenské služby, Rekonštrukcia OCU Položky: ks, Suma položky Eur, / Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, Bratislava-Ružinov 2,05 poplatky za telefón Položky: poplatky za telefón, ks, Suma položky 2.05 Eur, / Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, Bratislava-Ružinov 222,96 Položky:, ks, Suma položky Eur, / UNIMONT Zdenko Maďar Síd. Kaška 920, Vráble 1 428,06 oprava obecného rozhlasu Položky: ks, Suma položky Eur, / EcoLed Solutions a.s. Zámocká 20, Bratislava-Staré Mesto 530,50 správa verejného osvetlenia-nadspotreba Položky: ks, Suma položky Eur, / Win Zet s.r.o Račianska 88/88, Bratislava-Nové Mesto ,50 Fekálne vozidlo Položky: Fekálne vozidlo, ks, Suma položky Eur, / Braun - Pavlík MDŽ 52, Šurany 299,76 Oprava výtlačného potrubia na ČS Položky: Oprava výtlačného potrubia na ČS, ks, Suma položky Eur, / Jozef Smrhola-OLYMP Madarovska 103/71, Santovka 173,89 Plakety a šablóny Položky: Plakety a šablóny, ks, Suma položky Eur, / Slovgram Jakubovo nám. 14, Bratislava-Staré Mesto 38,50 verejný prenos prostr. rozhlasu Položky: ks, Suma položky Eur, / EcoLed Solutions a.s. Zámocká 20, Bratislava-Staré Mesto 2 281,45 Správa verejného osvetlenia Položky: Správa verejného osvetlenia, ks, Suma položky Eur, / ,67 Materiál Položky: ks, Suma položky Eur, Strana 21 / 37

22 faktúry 170/ ,30 Materiál Položky: Materiál, ks, Suma položky Eur, / STATUS ALFA, s.r.o Ľ. Okánika 88/4, Nitra 2 156,58 oprava parkiet v kultúrnom dome Položky: / DOR-SPORT s.r.o Bruzovice 247/247, Bruzovice 44,00 tenisové karabínky Položky: ks, Suma položky Eur, / SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava-Ružinov 117,57 pohonné hmoty Položky: pohonné hmoty, ks, Suma položky Eur, / REAL - K s.r.o Novozámocká cesta 3946/3946, Komárno 1 250,94 Pohonné hmoty Položky: ks, Suma položky Eur, / PROFI-SERVIS Peter Straňák Dolný Vinodol 452, Vinodol 70,80 Náplne do tlačiarne Položky: Náplne do tlačiarne, ks, Suma položky Eur, / NR Trans s.r.o Nitra 4/4 A, Nitra 122,40 preprava futbalistov Položky: preprava futbalistov, ks, Suma položky Eur, / PORADCA s.r.o. Pri celulózke 40, Žilina 66,00 Práce a mzdy bez chýb Položky: Práce a mzdy bez chýb, ks, Suma položky Eur, / Wolters Kluwer s.r.o Oravská 17, Bratislava-Ružinov 55,80 časopis Právo pre ROPO a OBCE Položky: časopis Právo pre ROPO a OBCE, ks, Suma položky Eur, / Futbalový klub Slovan Duslo Šaľa Nitrianska 1727/1, Šaľa 160,00 prenájom ihriska Položky: ks, Suma položky Eur, / ST. FLORIAN Štúrovo SV.Štefana 41/41, Štúrovo 651,60 kontrola hasiacich prístrojov Položky: ks, Suma položky Eur, Strana 22 / 37

23 faktúry 160/ ,33 rozbor vody Položky: ks, Suma položky Eur, / ,55 Položky: ks, Suma položky Eur, / ,19 Položky: ks, Suma položky Eur, / ,22 Položky: ks, Suma položky Eur, / ,67 Položky: ks, Suma položky Eur, / ,96 Položky: ks, Suma položky Eur, / ,44 Položky: ks, Suma položky Eur, / ,70 Položky: ks, Suma položky Eur, / ,51 Položky: ks, Suma položky Eur, / Geoprojekt, s.r.o Levická 9/9, Nitra 240,00 geometrický plán Položky: ks, Suma položky Eur, / Geoprojekt, s.r.o Levická 9/9, Nitra 198,00 geometrický plán Položky: geometrický plán, ks, Suma položky Eur, Strana 23 / 37

24 faktúry 148/ ,65 Položky:, ks, Suma položky Eur, / ,14 prepl. elektrickej energie Položky: prepl. elektrickej energie, ks, Suma položky Eur, / Auto-Gaves, s.r.o Krškanská 21/21 A, Nitra 551,52 oprava motorových vozidiel Položky: ks, Suma položky Eur, / LEGA, a.s Gen. Svobodu 1009/17, Komjatice 3 842,12 Soc. výpomoc Bridišová, Hviezdoslavova 23 Položky: Soc. výpomoc Bridišová, ks, Suma položky Eur, / VEPOS, spol. s.r.o Štúrova 516/1, Vráble 638,78 uloženie odpadu Položky: ks, Suma položky Eur, / Brantner Nové Zámky s.r.o Viničná 23, Nové Zámky 1 105,98 uloženie komunálneho odpadu Položky: uloženie komunálneho odpadu, ks, Suma položky Eur, / MEGGY s.r.o. Staničná 26, Jelenec 199,20 školské potreby Položky: školské potreby, ks, Suma položky Eur, / MVDR. Inštitorisová Ildi Remeselnícka 2,, Nitra 406,80 odchyt psov Položky: odchyt psov, ks, Suma položky Eur, / ,36 Položky: ks, Suma položky Eur, / ,40 Položky: ks, Suma položky Eur, / ,31 Položky: ks, Suma položky Eur, Strana 24 / 37

25 faktúry 138/ ,09 Položky: ks, Suma položky Eur, / ,23 Položky: ks, Suma položky Eur, / GARDEN KOMJATICE s.r.o. Hradská 1186/75, Komjatice 44,88 Materiál Položky: ks, Suma položky Eur, / ZŠ a MŠ O. Cabana Nám. A.Cabana 1180/36, Komjatice 124,00 Hmotná núdza Položky: ks, Suma položky Eur, / ZŠ a MŠ O. Cabana Nám. A.Cabana 1180/36, Komjatice 144,00 Hmotná núdza ŠZŠ Položky: Hmotná núdza ŠZŠ, ks, Suma položky Eur, / ,18 Položky: ks, Suma položky Eur, / BYTKOMFORT s.r.o SNP 9, Nové Zámky 166,61 správa bytových domov Položky: ks, Suma položky Eur, / Kommunal kontakt - Ing. Ondej Csanda Krajná 5, Nové Zámky 302,52 servisná činnosť KORWIN Položky: ks, Suma položky Eur, / Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava 18,79 výmena rohoží Položky: ks, Suma položky Eur, / Braun - Pavlík MDŽ 52, Šurany 502,74 Oprava miešadla ČOV Položky: ks, Suma položky Eur, / Peter Jurík - LISA Čierna Voda 390/390, Čierna Voda 27,88 Prezentácia obce na informačnom portáli Položky: ks, Suma položky Eur, Strana 25 / 37

26 faktúry 127/ ,00 Položky:, ks, Suma položky 6.00 Eur, / ,44 Položky: ks, Suma položky Eur, / Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44 a, Bratislava-Ružinov 1 594,00 zemný plyn Položky: ks, Suma položky Eur, / Mária Vrabcová - BLESK Hradská 509/2, Komjatice 86,00 oprava kotla na bytovkách Položky: ks, Suma položky Eur, / MEGGY s.r.o. Staničná 26, Jelenec 199,20 školské potreby Položky: školské potreby, ks, Suma položky Eur, / ,58 Položky:, ks, Suma položky Eur, / Le Cheque Dejeuner s.r.o. Vajnorská 32, Bratislava-Nové Mesto 2 085,54 stravné lístky Položky: stravné lístky, ks, Suma položky Eur, pošt. balné, ks, Suma položky Eur, / REAL - K s.r.o Novozámocká cesta 3946/3946, Komárno 454,15 pohonné hmoty Položky: pohonné hmoty, ks, Suma položky Eur, / P Centrum - Prehoda s.r.o Dvory nad Žitavou 11, Dvory nad Žitavou 244,80 školenie pracovníkov BOZP Položky: ks, Suma položky Eur, / WOOD-B s.r.o Považská 30/30, Nové Zámky 373,18 Položky:, ks, Suma položky Eur, / Fi DRGON - Ing. Vít Drgon Slovenská 9, Palárikovo 763,70 oprava krovinorezu Položky: oprava krovinorezu, ks, Suma položky Eur, Strana 26 / 37

ROZPOČET 2019

ROZPOČET 2019 Návrh rozpočtu na rok 2019 Príjmy 2019 2019 Bežné Daň z príjmov fyzickej osoby 518025,00 Daň z pozemkov FO 3012,00 Daň z pozemkov PO 8900,00 Daň zo stavieb FO 3796,00 Daň zo stavieb PO 18942,00 Daň za

Podrobnejšie

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763 Čís.fakt.: 3120190122 / 2019 Dátum doruč.: 02.01.2019 Identif. zmluvy: RIMI-SK s.r.o 35763329 Skalická cesta 17 831 02 Ochrana objektu 1Q/2019 79,68 95,62 79,68 95,62 Čís.fakt.: 4002866244 / 2019 Dátum

Podrobnejšie

Obec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate

Obec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/547 120.00 O113/2017-OU 04.12.2017 PARM TRADE Bottova 26, 902 01 Pezinok 41030311 Mgr. Miriam Májeková, ekonóm Doprava-Mikuláš 2 DF2017/548 49.80 O114/2017-OU

Podrobnejšie

Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod

Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 2015663 0781014243 1781010428 5781014262 7102438793 0143008570 201606497 7418796823 7434220832

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 64/2015 2119735812 45,08 vodné, stočné ZŠ 1-3/15 1.000000 ks, Suma položky 45.08 Eur, 31.03.2015 26.03.2015 15.04.2015 31.03.2015 63/2015 1506300 17310598 SLOVGRAM Jakubovo námestie 14, 81348 Bratislava-Staré

Podrobnejšie

Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného

Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného plnenia bez DPH s DPH faktúra súvisí faktúra súvisí

Podrobnejšie

vydavkova cast rozpoctu

vydavkova cast rozpoctu Obec Vyšná Myšľa Rozpočet na roky 2012-2014 (výdavková časť) v EUR Program/ podprogram FNC Položka Zdroj Text Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 1 Program 1: Podpora spoločenského života Podprogram 1.1: Kultúrny

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 149/2016 7295007081 36211222 VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 42,56 Dobropis - za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 Položky: MŠ-dobropis - elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 42.56 Eur, 30.04.2016

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 96/2012 2/1200387 120100003 44522797 EAGLE s.r.o. Južná 6, 94901 Nitra 3 456,00 Služby - dotlač 24 ks podkladov pre verejné obstaranie "Výstavba nájomných bytov na Ul. 1. mája - ŠTVORLÍSTOK" 03.02.201

Podrobnejšie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2018 4800005 záloha na tep. energiu 01/2018 15.300,00 4800006 záloha na tep. energiu 02/2018 13.330,00 4800009 záloha na tep. energiu

Podrobnejšie

Faktúry rok 2012

Faktúry rok 2012 Faktúry rok 2017 Číslo fa/druh fa Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2017 2/2017 3/2017 4/2017 5/2017 6/2017 7/2017 8/2017 9/2016 10/2016 Vývoz TKO mes. mobilnej 22.11.2016-21.12.2016 23,18 03.01.2017

Podrobnejšie

Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ

Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/433 13.73 02.11.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany 35743565 EE Ostrov 287 2 DF2015/434 43.20 02.11.2015 Ladisco, s.r.o. areál

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 160/2012 1392012 40438457 Bc. Mačanga Ďurkov 55, 04419 Košice 79,67 Prevádzkovanie pohrebiska Položky: Prevádzkovanie pohrebiska, 1.000000 ks, Suma položky 79.67 Eur, 27.12.2012 17.12.2012 16.01.2013

Podrobnejšie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry dodávateľa / názov 2018097 05.10.2018 19.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182192 05.10.2018 19.11.2018 M 1000011048 / Radio Services a.s. / 21182250

Podrobnejšie

Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:

Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: Spojená škola 29.6.2 95301, Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 Číslo Obnos Mena

Podrobnejšie

Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.

Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo. Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia 20180635 4181256536 Brat.vodárenská spo. Prešovská 48, 82646 Bratislava 29, SK 35850370 EUR

Podrobnejšie

Obec Ardovo Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ

Obec Ardovo Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/2 55.00 05.01.2018 Eurobus a.s. Staničné námestie, 04204 Košice 36211079 DF-Dotácia z OÚ zmluva 1/04 2 DF2018/3 17.71 05.01.2018 Slovak Telecom Karadžičova

Podrobnejšie

OBEC KÚTY,OBECNÝ ÚRAD , 12: , KÚTY, NAM. RADLINSKÉHO 981 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť sto

OBEC KÚTY,OBECNÝ ÚRAD , 12: , KÚTY, NAM. RADLINSKÉHO 981 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť sto S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 192, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 8677475225 8677474830 8677475199 745975949 3081084238 9190011 1020190003 2019000172

Podrobnejšie

Faktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino

Faktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino Faktúry za rok 2019 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Milan Burgan, Dukelských hrdinov 1164/48, Zvolen, IČO: 41195663 3 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 4 ALEX s.r.o, Hadovská 870, Komárno, IČO: 36553859

Podrobnejšie

Obec Mikulášová Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodáva

Obec Mikulášová Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodáva Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/3001 15.00 03.01.2012 Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256 plyn 1/2012 2 DF2012/3002 15.94 10.01.2012

Podrobnejšie

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa dodávateľa / názov 3020190344 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623 19100040 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000001132 / Poláček / Dolné Srnie

Podrobnejšie

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan Faktúry 06-2016 e Názov Adresa IČO DFA160252 Vyúčtovanie PN za rok 2015. (ŠIC ZA, Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin) 70,01 III/146/G/2014-25.05.16 Mesto Martin Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01,

Podrobnejšie

Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308,

Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308, Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 19007 CinemArt s.r.o. 308,7 5007125 1.2.19 kino 260117 81 03 cesta 8103 19008 CinemArt s.r.o. 55,86

Podrobnejšie

Kópia - zmena stran_hodnín_ _ xls

Kópia - zmena stran_hodnín_ _ xls Bratislavský kraj Bratislava Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava II Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava III Račianska 153/A Bratislava 2561 Bratislava IV Lamačská cesta 1C (v budove OC Bratislava

Podrobnejšie

IFOsoft6

IFOsoft6 17088 1715016 89953932 171143 171811 003552017 2412656460 2412680386 102017 2017134 2102442997 625037254 1753459 1754792 117171620 1754725 1755939 1755928 117176275 1756482 1757335 1757853 1757884 1759035

Podrobnejšie

data.txt

data.txt Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-409 319309182 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Dodávku vody a ohrev 09-2018 11.10.2018 20.10.2018

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry DF 67/18 181300223 47457473 A Fresh, s.r.o. Medňanského 16, 03601 Martin 301,04 ŠJ FRP-potraviny 31.01.2018 31.01.2018 14.02.2018 PP 25/18 8004005856 31325416 ČSOB Poisťovňa, a.s. Žižkova 11, 81102

Podrobnejšie

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.

Podrobnejšie

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky:

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena Číslo Číslo faktúry: faktúry: s DPH zmluvy:

Podrobnejšie

Obecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate

Obecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/116 6.78 05.01.2015 Orange Slovensko, a. s. Metodova, 82108 Bratislava 35697270 Telefonne poplatky 2 DF2014/117 11.51 05.01.2015 O2 Slovakia, s. r.

Podrobnejšie

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.

Podrobnejšie

Kniha DF za

Kniha DF za 45/2018 10002818 U.S.Steel s.r.o. vstupný areál U.S.Steel 0 Dodávka a rozvoz pitnej vody za 01/2018 Zmluva č. 40/2013 879,54 d. Dňa Doklad 879,54 07.02.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 07.02.2018 46/2018 7318840817

Podrobnejšie

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE TULČÍK č. 301 zo dňa Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e : p. Jozefa Grohoľa a p. Jaroslava Tomeč

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE TULČÍK č. 301 zo dňa Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e : p. Jozefa Grohoľa a p. Jaroslava Tomeč č. 31 zo dňa 15.1.21 p. Jozefa Grohoľa a p. Jaroslava Tomečka za overovateľov zápisnice č. 32 zo dňa 15.1.21 p. Jozefa Frimera za navrhovateľa uznesení č. 33 zo dňa 15.1.21 Úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ v Tulčíku

Podrobnejšie

a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA

a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA 1. 2. 3. 4. 5. 6a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FAKTÚRY ANTIDOPINGOVEJ AGENTÚRY SR ZA ROK 2017 Identifikácia

Podrobnejšie

ROZPOČET NA ROK 2018 Obec Dúbrava 1. Bežný rozpočet Bežné príjmy Rozpočtová org. ZŠ s MŠ Transfery zo ŠR PRÍJMY VÝDAVKY , ,12 originál

ROZPOČET NA ROK 2018 Obec Dúbrava 1. Bežný rozpočet Bežné príjmy Rozpočtová org. ZŠ s MŠ Transfery zo ŠR PRÍJMY VÝDAVKY , ,12 originál ROZPOČET NA ROK 2018 Obec Dúbrava 1. Bežný rozpočet Bežné príjmy Rozpočtová org. ZŠ s MŠ Transfery zo ŠR PRÍJMY VÝDAVKY 451 807,56 255 255,12 originálne kompet. 18 259,56 118 120,00 prenesené kompet. 78

Podrobnejšie

Rozpočet obce Lipt. Michal na r NÁVRH List1 Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Schválený 2016 Bežné príjmy Daňové príjmy dane z príjmov, dane z maj

Rozpočet obce Lipt. Michal na r NÁVRH List1 Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Schválený 2016 Bežné príjmy Daňové príjmy dane z príjmov, dane z maj Rozpočet obce Lipt. Michal na r. 2017 NÁVRH 2014 2015 Schválený 2016 Bežné príjmy Daňové príjmy dane z príjmov, dane z majetku 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 44312,62 50524,41

Podrobnejšie

OBEC MALÝ LAPÁŠ Rozpočet obce Malý Lapáš na rok 2019 a nasledujúce roky 2020 a 2021 Návrh rozpočtu obce Malý Lapáš na rok 2019 vyvesený: Vy

OBEC MALÝ LAPÁŠ Rozpočet obce Malý Lapáš na rok 2019 a nasledujúce roky 2020 a 2021 Návrh rozpočtu obce Malý Lapáš na rok 2019 vyvesený: Vy OBEC MALÝ LAPÁŠ Rozpočet obce Malý Lapáš na a nasledujúce roky 2020 a 2021 Návrh rozpočtu obce Malý Lapáš na vyvesený: 22.11.2018 Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu obce: 07.12.2018 Návrh rozpočtu

Podrobnejšie

rozpočet

rozpočet R O Z P O Č E T na rok 2015 P r í j m y : rozpočet Daň z príjmov fyzickej osoby 01.Daňový úrad podielové dane 359 000 s p o l u : 359 000 Daň z nehnuteľnosti 01.Daň z pozemkov FO 3 011,59 02.Daň z pozemkov

Podrobnejšie

ZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018

ZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018 Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-276 3018371422 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky zamestnancov

Podrobnejšie

VOZUS04

VOZUS04 Záznam o vykonaní prieskumu trhu zapísaná v zmysle 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. podľa Smernice upravujúcej

Podrobnejšie

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 26 Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3

Podrobnejšie

Rozpočet 2010

Rozpočet 2010 NÁVRH R O Z P O Č T U na rok 2011 ------------------------------------------------------------------- BEŽNÉ PRÍJMY : Transfery zo štátneho rozpočtu 111-312001 Matrika 3 741,- 111-312001 Stavebný úrad 1

Podrobnejšie

Centrum pedagogicko-psychologického pora , 10: , Levice, Mierová 1 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zo

Centrum pedagogicko-psychologického pora , 10: , Levice, Mierová 1 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zo S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 1 35763469 T-Slovak Telekom 53,84 s DPH 9.1.2012 2 35815256 Slovenský árenský priemysel 9.1.2012

Podrobnejšie

0 ROZPOČET OBCE GYŇOV NA R. 2016, 2017, 2018 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč

0 ROZPOČET OBCE GYŇOV NA R. 2016, 2017, 2018 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč 0 ROZPOČET OBCE GYŇOV NA R. 2016, 2017, 2018 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč. 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 Skutočnosť Skutočnosť Plán Skutočnosť

Podrobnejšie

Obec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os

Obec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/00382 03.09.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 výkon zodpovednej osoby za 2018/09 42.00 2 DF2018/00383 03.09.2018 Čarná Mária 31241158 poradenstvo

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry p26/2015 51505242 35908718 RAABE Štefanovičova 20, 81104 Bratislava 63,85 predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD Položky: predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD, 1.000000

Podrobnejšie

Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100, Elektrická energia - MŠ

Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100, Elektrická energia - MŠ Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100,00 9100397239 2.11.2018 378 Elektrická energia - MŠ 83,33 100,00 9100397242 2.11.2018 379 Identifikačné

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 449/2018 103/2018 46953248 I&Z Tender, s. r. o. Východná 7134/9A, 91108 Trenčín, 00000 Východná 7 1 100,00 Verejné obstarávanie - podlimitné zákazky na predmet" Zníženie emisií pri prevádzke MŠ

Podrobnejšie

Zoznam faktúr 2018 (3)

Zoznam faktúr 2018 (3) identifikácia : obchodné 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska

Podrobnejšie

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 26 Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA...

Podrobnejšie

ZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č

ZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 36, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 10 19 31780334 ZUS Halkova 339,17 s DPH 09.02.2015 34 31780334 ZUS Halkova 385,10

Podrobnejšie

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia Strana: 09 00008 65880 IURISTICO s.r.o. Štefánikova6, Košice.0.0 0.0.0 poskytnutie právnych služieb vykonaných v mesiaci Marec 0 898.00 00009 00009 67889 SPEEDCOM s.r.o. Kláštorná, Brehov 8.0.0 0.05.0

Podrobnejšie

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 171000441 135338 2017031 2170206 234704414 234704416 234704420 234704436 234704442 102664034 700400

Podrobnejšie

Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH FAKTÚRY - APRÍL 2013 Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Obchodné meno

Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH FAKTÚRY - APRÍL 2013 Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Obchodné meno FAKTÚRY - APRÍL 2013 20130337 Za sluţby 4/2013 492,00 2/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130336 Tonery 267,00 3/2013 81/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130335 Stavebný materiál 124,04 30.4.2013

Podrobnejšie

Stredná odborná škola veterinárna Drážovská 14, Nitra Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T

Stredná odborná škola veterinárna Drážovská 14, Nitra Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.03.2019 do: 31.03.2019 1 / 6 134 44178450 Frape cataring s.r.o. 57,48 s DPH 26.2.2019

Podrobnejšie

Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady

Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 71834902 71834901 9009 9013 9012 1810296 31654363 Tatranská mliekareň a.s. 6,72 s DPH 31654363

Podrobnejšie

Príloha Tabuľka č. 2: Detailný programový rozpočet na r podľa rozpočtovej klasifikácie Rozpočet 2019 Program Názov Funkčná klasifikácia Bež

Príloha Tabuľka č. 2: Detailný programový rozpočet na r podľa rozpočtovej klasifikácie Rozpočet 2019 Program Názov Funkčná klasifikácia Bež 1 Plánovanie, manažment a kontrola 01.1.1. 84 355 46 003 72 087 15 585 0 218 030 113 000 0 113 000 0 0 0 331 030 1.1 Výkon funkcie starostu 01.1.1. 41 676 14 670 5 000 15 585 0 76 931 0 0 0 0 0 0 76 931

Podrobnejšie

Strana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 P.č. Zákazka z finančného hľadiska Predmet zákazky Úspešný uchádzač Ponuková cena s DPH v Najvyšši

Strana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 P.č. Zákazka z finančného hľadiska Predmet zákazky Úspešný uchádzač Ponuková cena s DPH v Najvyšši Strana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 Ponuková cena v ponuková cena Dátum uzatvorenia zmluvy, ukončenia VO, ev. číslo 1. 2. Projektový manžér pre projekt Komunitná a terénna sociálna práca

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 683/2012 2/1200087 2405407 Odvoz a neškodné odstránenie kadáverov počas celého roka 2012 Položky: Odvoz a neškodné odstránenie kadáverov počas celého roka 2012, 1.000000 ks, Suma položky 2.40 Eur,

Podrobnejšie

Číslo faktúry Dodávateľ Celk. suma IČO Dátum prijatia Číslo Poznámka objednávky Číslo zmluvy PSČ Ulica 1 Názov mesta Súpisné číslo Bratislava - Staré

Číslo faktúry Dodávateľ Celk. suma IČO Dátum prijatia Číslo Poznámka objednávky Číslo zmluvy PSČ Ulica 1 Názov mesta Súpisné číslo Bratislava - Staré Číslo faktúry Dodávateľ Celk. suma IČO Dátum prijatia Číslo Poznámka objednávky Číslo zmluvy PSČ Ulica 1 Názov mesta Súpisné číslo 2017405 T-COM 73,25 35763469 6.10.2017 t-com 20012017 817 62 Bajkalská

Podrobnejšie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry dodávateľa / názov 180101168 26.09.2018 13.11.2018 M 1000003366 / Faveo, s.r.o. / 2018098 03.10.2018 12.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182191

Podrobnejšie

Programovy_rozpocet_2014_2016 PROGRAMOVÝ_ROZPOČET_2014_2016_VÝDAJ_NÁVRH SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČ

Programovy_rozpocet_2014_2016 PROGRAMOVÝ_ROZPOČET_2014_2016_VÝDAJ_NÁVRH SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČ PROGRAMOVÝ_ROZPOČET_2014_2016_VÝDAJ_NÁVRH SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČTU 2011 SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČTU - 2012 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 UPRAVENÝ

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Jurské Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor

Základná škola s materskou školou Jurské Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/1 644.00 14.01.2014 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o Kežmarok 36492922 AJ 2 DF2014/2 14.98 14.01.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská, 81762 Bratislava

Podrobnejšie

Zoznam faktúr s položkami a údajmi z faktúr

Zoznam faktúr s položkami a údajmi z faktúr Firma: Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. Strana: 1 / 11 Dátum od: 01.04.2014 do: 30.04.2014 Číslo od: do: Stredisko: VŠETKY Dátum tlače: 8.8.2014 Zákazka: VŠETKY Číslo Dát. vyst. Firma Základ

Podrobnejšie

faktury_

faktury_ FAKTÚRY 2012 marec Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0122/12 Upratovanie 2/12 SKBB,BŠ,DT,KA,RA,LC, PT, RS, VK, ZV, ZC, ZH DF/0126/12 Vodné, stočné, zrážk.voda 16.11.2011-15.2.2012

Podrobnejšie

Uhradené faktúry 2011

Uhradené faktúry 2011 Uhradené faktúry január 2011 RVC Michalovce 2011 členské 11,38 14.1.2011 RVC Michalovce seminár 18012011 20,00 14.1.2011 0721849928 telefón+ internet Oú 80,10 18.1.2011 telefón MŠ 5721951794 15,86 18.1.2011

Podrobnejšie

Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037, ,80 2/2018 Inzerát do nov

Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037, ,80 2/2018 Inzerát do nov Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018

Podrobnejšie

I. úprava rozpočtu 2014 BEŽNÉ VÝDAVKY: PROGRAM 10 Granty a transfery Kód zdroja 111 Por. č. prog ramu Por. č. podp rogr amu Funkčná klasifikácia Ekono

I. úprava rozpočtu 2014 BEŽNÉ VÝDAVKY: PROGRAM 10 Granty a transfery Kód zdroja 111 Por. č. prog ramu Por. č. podp rogr amu Funkčná klasifikácia Ekono I. úprava rozpočtu 2014 BEŽNÉ VÝDAVKY: PROGRAM 10 Granty a transfery Kód zdroja 111 Por. č. prog ramu Por. č. podp rogr amu Funkčná klasifikácia Ekonomická klasifikácia Názov programu/podprogramu 2014

Podrobnejšie

Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen

Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/85 679.20 02.03.2015 Continental film s.r.o. Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava 35730897 požičovné film Americký odstreľovač 2 DF2015/86 94.19 02.03.2015

Podrobnejšie

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011 Povinné zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv Zákon 11/00 ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 11 Došla dňa Celková suma Faktúra číslo Predmet fakturácie Dodávateľ IČO dodáv. JANUÁR 04.01.11 27,67 7011965376

Podrobnejšie

Rozpočet programový návrh

Rozpočet programový návrh Obec Zákamenné, Námestie J. Vojtaššáka 1002/12, 029 56 Zákamenné Návrh programového rozpočtu na roky - Program: 1 Plánovanie, rozvoj obce a kontrola Podprogram: 1.1 Plánovanie Prvok: 1.1.1. Strategický

Podrobnejšie

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. zm

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. zm Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 20151217 Potraviny 263,65 04/2014 771/2015 04.01.2016 Fatra TIP s.r.o., Priemyselná 20151218 Potraviny 527,00 08/2014 772/2015 04.01.2016 Mäsovýroba

Podrobnejšie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2012 4000040 fa ZSE energie 1.049,98 4000041 fa ZSE energie 704,05 4000115 Fa preddavok za elektrinu 12.500,00 4000120 Fa dod elektr.

Podrobnejšie

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objedná vky s DPH v Eur Dátum vyhotoveni a objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2015 predplatné 13,20

Podrobnejšie

Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: Strana : 1 z 5 Dátum od : do : 3

Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: Strana : 1 z 5 Dátum od : do : 3 Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 6. 10. 2017 Strana : 1 z 5 Dátum od : 01.08.2017 do : 31.08.2017 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky

Podrobnejšie

MH Invest, s.r.o. - Dodávateľské faktúry za rok 2019 Interné č. Dodávateľ Sídlo dodávateľa IČO č. faktúry dodávateľa Dátum prijatia Celková suma v fak

MH Invest, s.r.o. - Dodávateľské faktúry za rok 2019 Interné č. Dodávateľ Sídlo dodávateľa IČO č. faktúry dodávateľa Dátum prijatia Celková suma v fak 7190001 O2 Business Services, a. s. Einsteinova 24, 50087487 190100067 03.01.2019 180,00 internet - kancelária NR 01/2019 01.02.2019 7190002 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000

Podrobnejšie

ZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

ZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 150 Jozef Igaz-Tlačivá-Papier 11,93 s DPH 2.9.2014 Mgr. Cernek Dusan Laminovacia folia Železničná

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2004 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informa

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2004 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informa ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2004 Vyhlásené: 11. 12. 2004 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.2013 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 656 Z Á K O N z 26. októbra 2004 o

Podrobnejšie

Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: Strana : 1 z 6 Dátum od : do : 3

Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: Strana : 1 z 6 Dátum od : do : 3 Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 5. 12. 2016 Strana : 1 z 6 Dátum od : 01.10.2016 do : 31.10.2016 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky

Podrobnejšie

OBEC PREDMIER ROZPOČET OBCE PREDMIER NA ROKY R E K A P I T U L Á C I A Rekapitulácia príjmov Bežné príjmy obce Bilančný prevod OcÚ Matrika S

OBEC PREDMIER ROZPOČET OBCE PREDMIER NA ROKY R E K A P I T U L Á C I A Rekapitulácia príjmov Bežné príjmy obce Bilančný prevod OcÚ Matrika S OBEC PREDMIER ROZPOČET OBCE PREDMIER NA ROKY 2019 2021 R E K A P I T U L Á C I A Rekapitulácia príjmov Bežné príjmy obce Bilančný prevod OcÚ Matrika Stavebný úrad REGOP Zariadenie opatrovateľskej služby

Podrobnejšie

Bratislava - Štúrovo - Szob ; Palárikovo - Šurany 60/ 65 Bratislava - Reca km km Vlak R IDS BK Bratisla

Bratislava - Štúrovo - Szob ; Palárikovo - Šurany 60/ 65 Bratislava - Reca km km Vlak R IDS BK Bratisla 70 130 Bratislava - Štúrovo - Szob ; Palárikovo - Šurany 60/ 65 Bratislava - Reca km km Vlak 4641 4903 4603 4905 477 1 R 831 4809 4705 IDS BK Bratislava - Reca 4651 4607 4707 271 130 Zo stanice Břeclav

Podrobnejšie

NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2018 až P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2015 Skutočné plnenie rozpočtu v

NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2018 až P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2015 Skutočné plnenie rozpočtu v NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky až - P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v Skutočné plnenie rozpočtu v Schválený rozpočet na rok Očakávaná skutočnosť Návrh rozpočtu na rok Návrh

Podrobnejšie

Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni

Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/1 0.70 04.01.2016 MADE spol. s. r. o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ing. Martina Lapšanská Systémová podpora URBIS 2 DFE2016/2 1.07

Podrobnejšie

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia Strana: 09067 000058 69000 DOXX - Stravné lístky, spol s r.o. Kálov 56, Žilina.05.0 0.06.0 nákup stravných lístkov v počte 400 ks á,0 na mesiac 6/0 - obj.č.007 poštovné 0.4 050 000059 656544 IKARO s.r.o.

Podrobnejšie

Obec Kaľava Návrh rozpočtu obce Kaľava na rok skutočnosť 2016 skutočnosť 2017 rozpočet 2018 rozpočet očakávaná skutočnosť 2019 rozpočet

Obec Kaľava Návrh rozpočtu obce Kaľava na rok skutočnosť 2016 skutočnosť 2017 rozpočet 2018 rozpočet očakávaná skutočnosť 2019 rozpočet Obec Kaľava Návrh rozpočtu obce Kaľava na rok 2019-2021 2015 skutočnosť 2016 skutočnosť 2017 rozpočet 2018 rozpočet očakávaná skutočnosť 2019 rozpočet 2020 rozpočet 2021 rozpočet Príjmy 141 065,05 136

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 451/2013 050412 30923255 Jenei Zoltán - A+Z Mini Market Veľké Kosihy 0, 94621 Veľké Kosihy 206,60 reprezentačné - stretnutie ETE, Etéd 28.10.2013 28.10.2013 04.11.2013 450/2013 050411 30923255

Podrobnejšie

Obec Slančík , 8: , Slančík č. 83, Obecný úrad IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady

Obec Slančík , 8: , Slančík č. 83, Obecný úrad IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2017001 do 2017104 1 / 6 2017001 34813616 R.D.TECH - R.Dugas 33,19 s DPH 2.1.2017

Podrobnejšie

rozpočet po RO 2 REKAPITULÁCIA ROZPOČTU spolu v tom: Bežné Kapitál. Fin.oper. ZDROJE CELKOM : VÝDAVKY CELKOM:

rozpočet po RO 2 REKAPITULÁCIA ROZPOČTU spolu v tom: Bežné Kapitál. Fin.oper. ZDROJE CELKOM : VÝDAVKY CELKOM: EK FK KZ Podprogram 1.1: Mzdy, odvody, odmeny 342 025 342 025 0 0 611 01.141 1.1.1. Mzda primátor 43 900 43 900 0 0 614 01.141 1.1.2. Odmeny primátor 0 0 0 0 61 01.141 1.1.3. Mzdy MsÚ 175 000 175 000 0

Podrobnejšie

dokf/fa_ms_14.xls

dokf/fa_ms_14.xls Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské 1/2015 31.12.2014 10.1.2015 2014125 43 Turč. Ďur, IČO : 41809475 Cena v EUR za 12/2014 13,28 10.1.2015 2/2015 2.1.2015 15.1.2015 6216334700 IČO

Podrobnejšie

Obec Trenčianske Bohuslavice , 17: , Bošáca, Trenčianske Bohuslavice č.135 IČO: Kniha dodávateľských faktúr Číslo Obnos Dátum

Obec Trenčianske Bohuslavice , 17: , Bošáca, Trenčianske Bohuslavice č.135 IČO: Kniha dodávateľských faktúr Číslo Obnos Dátum Obec Trenčianske Bohuslavice 2. 4. 2012, 17:32 91307, Bošáca, Trenčianske Bohuslavice č.135 IČO:00312061 Kniha dodávateľských faktúr Číslo Obnos Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávky

Podrobnejšie

IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia

IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia od : 1.9.2016 do : 31.10.2016 Variabilný Obnos Mena

Podrobnejšie

Kategória Položka Bežné príjmy Skutočné plnenie Skutočné plnenie Skutočné plnenie Schválený rozpočet Očakávaná skutočnosť Skutočné plnenie

Kategória Položka Bežné príjmy Skutočné plnenie Skutočné plnenie Skutočné plnenie Schválený rozpočet Očakávaná skutočnosť Skutočné plnenie Kategória Položka Bežné príjmy Skutočné plnenie Skutočné plnenie Skutočné plnenie Schválený rozpočet Očakávaná skutočnosť Skutočné plnenie 2014 2015 2016 2017 2017 2017 100 Daňové príjmy - dane z príjmov,

Podrobnejšie

I. zmena rozpočtu prehľad v zmysle zákona 583/2004 Príjmy v : Schválený rozpočet 2018 Rozpočtové opatrenie č Daňové príjmy

I. zmena rozpočtu prehľad v zmysle zákona 583/2004 Príjmy v : Schválený rozpočet 2018 Rozpočtové opatrenie č Daňové príjmy I. zmena 2018 - prehľad v zmysle zákona 583/2004 Príjmy v : Schválený rozpočet 2018 Rozpočtové opatrenie č. 1 100 Daňové príjmy 3 517 800 3 608 500 200 Nedaňové príjmy 504 200 554 200 300 Granty a transfery

Podrobnejšie

Microsoft Word - obj_knihy_ 2019_zoznam

Microsoft Word - obj_knihy_ 2019_zoznam Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2019 zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo

Podrobnejšie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo objednávky Dátu

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo objednávky Dátu Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010003179 01.06.2017 MPRV SR 1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D 821 01, Bratislava - Ružinov / 31396674 1010003180 05.06.2017 MPRV SR

Podrobnejšie

Základná škola Kriváň , 16: , Kriváň č.435, Kriváň č.435 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť st

Základná škola Kriváň , 16: , Kriváň č.435, Kriváň č.435 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť st S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.01.2018 do: 31.10.2018 1 / 7 1 37922190 Asociácia správcov registratúry 39,00 s

Podrobnejšie

NÁVRH Programový rozpočet

NÁVRH Programový rozpočet NÁVRH - PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE BABÍN NA ROKY 2018-2020 Výdavky PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA 2015 S 2016 S 2017 R 2017PS 2018 2019 2020 PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola 11411,52

Podrobnejšie

OBEC TERŇA, TERŇA NÁVRH Rozpočet obce na rok výdavky Účet 221,211 Bežné výdavky OdSTP Položka KZdr Popis Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 rok

OBEC TERŇA, TERŇA NÁVRH Rozpočet obce na rok výdavky Účet 221,211 Bežné výdavky OdSTP Položka KZdr Popis Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 rok OBEC TERŇA, 082 67 TERŇA NÁVRH Rozpočet obce na rok 2018 - výdavky Účet 221,211 Bežné výdavky OdSTP Položka KZdr Popis Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 rok 2017 rok 2018 Rok 2018 Rok 2019 rozpočet rozpočet rozpočet

Podrobnejšie