Obec Rohov IČO : Rohov 75 DIČ : Rohov Strana č.: 1 Hlavná činnosť K n i h a z á v ä z k o v Číslo záväzku Dodávateľ Číslo fa

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Obec Rohov IČO : Rohov 75 DIČ : Rohov Strana č.: 1 Hlavná činnosť K n i h a z á v ä z k o v Číslo záväzku Dodávateľ Číslo fa"

Prepis

1 Strana č.: 1 Uhradená FOÚ/2015/217 Technické služby Senica, , BÚ /2016/ , Železničná Senica Vývoz KO - december 2015 FOÚ/2015/218 Technické služby Senica, , BÚ /2016/004 66, Železničná Senica VO - oprava FOÚ/2015/219 Technické služby Senica, , BÚ /2016/006 65, Železničná Senica Separovaný zber - II. polrok FOÚ/2015/220 Technické služby Senica, , BÚ /2016/ , Železničná Senica Vývoz KO - december 2015 FOÚ/2015/221 Slovak Telekom, a. s , BÚ /2016/008 19, Karadžičova Bratislava Internet - mesačný paušál 12/15 FOÚ/2015/222 Technické služby Senica, , BÚ /2016/008 16, Železničná Senica vývoz KO - zmesový poplatok FOÚ/2015/223 DSS pre deti a dospelých , BÚ /2016/ , Rohov 27 Zabezpečenie obedov - december 2015 FOÚ/2015/225 RAABE - odborné , BÚ /2016/008 90, nakladateľstvo Heydoukova Bratislava Odborná literatúra MŠ FOÚ/2015/226 INTA s.r.o , BÚ /2016/016 28, Rybárska 758/ Trenčín Vývoz KO - ŠJ MŠ december FOÚ/2015/227 SPP - Distribúcia , BÚ /2016/ , Mlynské Nivy Bratislava Vyúčtovacia faktúra - plyn 2015 FOÚ/2015/228 Mesto Senica , BÚ /2016/024 48, Štefánikova 1408/ Senica Činnosť SOU 2015 FŠJ/2015/011 Syráreň Havran, a.s , BÚ /2015/074 16, Priemyselná Senica FŠJ/2015/048 Ing. Jozef Hurta , BÚ /2016/002 35, Aquaservis.sk Balassiho Štúrovo Voda ŠJ MŠ FŠJ/2015/049 COOP Jednota Senica, SD , BÚ /2016/006 3, Nám. oslobodenia Senica

2 Strana č.: 2 Uhradená FOÚ/2016/001 Internet Mail Slovakia, s.r.o , , Pasienkova 12599/2G Bratislava Vysavač OÚ FOÚ/2016/002 Slovak Telekom, a. s , BÚ /2016/013 29, Telefónne poplatky OÚ FOÚ/2016/003 SPP - Distribúcia , BÚ /2016/ , Mlynské Nivy Bratislava Mesačná záloha - plyn OÚ FOÚ/2016/004 Orange Slovensko, a.s , BÚ /2016/016 9, Metodova Bratislava Telefónne poplatky OÚ FOÚ/2016/005 Kelcom International , BÚ /2016/010 37, Čáčov Senica Údržba poplašného systému FOÚ/2016/006 Technické služby Senica, , BÚ /2016/016 19, Vývoz KO - zmesový poplatok FOÚ/2016/007 CAMEA computer systems, , BÚ /2016/ , a.s. Sabinovský 67/ Prešov Príslušenstvo OKI + toner FOÚ/2016/008 SPP - Distribúcia , BÚ /2016/ , Mlynské Nivy Bratislava Mesačná záloha - plyn OÚ FOÚ/2016/009 Datacomp s.r.o , , Tomášiková Košice Skartovačka FOÚ/2016/010 Technické služby Senica, , BÚ /2016/022 16, Vývoz KO - zmesový poplatok FOÚ/2016/011 Poľnohospodárske družstvo , VOÚ/2016/ , Čáčov Senica Potraviny - Fašiangová veselica FOÚ/2016/012 DSS pre deti a dospelých 1 206, BÚ /2016/ , Rohov 27 Obedy dôchodci - január 2016 FOÚ/2016/013 Slovak Telekom, a. s , BÚ /2016/026 19, Internet - mesačný paušál OÚ FOÚ/2016/014 INTA s.r.o , BÚ /2016/026 21, Rybárska 758/ Trenčín Vývoz KO ŠJ MŠ FOÚ/2016/015 Technické služby Senica, , BÚ /2016/ , Vývoz KO - január 2016

3 Strana č.: 3 Uhradená FOÚ/2016/016 Technické služby Senica, , BÚ /2016/ , Vývoz KO - január 2016 FOÚ/2016/017 V-Elektra , , Vyúčtovacia faktúra - el. energia FOÚ/2016/018 CAMEA computer systems, , BÚ /2016/042 82, a.s. Sabinovský 67/ Prešov Toner + prílušenstvo OKI FOÚ/2016/019 Byt-Centrum FV , BÚ /2016/ , Hurbanova Senica Drez + materiál ŠJ MŠ FOÚ/2016/020 armik.sk , BÚ /2016/021 15, Pražská Žatec Vlajky "Voľby NR SR 2016" FOÚ/2016/021 Topset solutions, s.r.o , BÚ /2016/029 12, Hollého 2366/25B Stupava Aktualizácia CD FOÚ/2016/022 Slovak Telekom, a. s , BÚ /2016/032 28, Telefónne poplatky - mobil FOÚ/2016/023 Technické služby Senica, , BÚ /2016/ , Vývoz VOK - zmesový poplatok FOÚ/2016/024 Technické služby Senica, , BÚ /2016/ , Vývoz VOK FOÚ/2016/025 Orange Slovensko, a.s , BÚ /2016/034 9, Metodova Bratislava Tel. poplatky OÚ FOÚ/2016/026 EMANDER, s.r.o , BÚ /2016/ , Farského 1270/ Bratislava PHSR FOÚ/2016/ , BÚ /2016/034 20, Autorská odmena za použitie hudobných diel FOÚ/2016/028 Prima banka Slovensko, a.s. SEB/465/2016 6, BÚ /2016/027 6, Hodžova Žilina Poplatky banke FOÚ/2016/029 Topset solutions, s.r.o , BÚ /2016/034 24, Hollého 2366/25B Stupava Aktualizácia programov FOÚ/2016/030 Topset solutions, s.r.o , BÚ /2016/034 36, Hollého 2366/25B Stupava Aktualizácia programov

4 Strana č.: 4 Uhradená FOÚ/2016/031 Technické služby Senica, , BÚ /2016/034 32, Vývoz KO - zmesový poplatok FOÚ/2016/032 Asociácia správcov registratúry , BÚ /2016/021 39, M.R.Štefánika Nováky Školenie FOÚ/2016/033 RAABE - odborné , BÚ /2016/036 40, nakladateľstvo Heydoukova Bratislava Odborná literatúra MŠ FOÚ/2016/034 National Pen SK , BÚ /2016/ , Perá FOÚ/2016/035 Obec Rybky , BÚ /2016/042 40, Rybky Rybky Prenájom KD FOÚ/2016/036 SPP - Distribúcia , BÚ /2016/ , Mlynské Nivy Bratislava Mesačná záloha - marec FOÚ/2016/037 DEMA Senica, a.s , BÚ /2016/042 33, Dlhá Senica nožičky na stolíky FOÚ/2016/038 JurisDAT-M. Mendel , BÚ /2016/213 23, Ondavská Bratislava 2 Odborná literatúra FOÚ/2016/039 Marián Ivanov - ROUZZ , BÚ /2016/041 21, Sv. Štefana Piešťany Školenie FOÚ/2016/040 DSS pre deti a dospelých 5 198, BÚ /2016/ , Rohov 27 Zabezpečenie obedov dôchodci - február 2016 FOÚ/2016/041 Technické služby Senica, , BÚ /2016/044 17, Zmesový poplatok - vývoz KO FOÚ/2016/042 Technické služby Senica, , BÚ /2016/ , Vývoz KO - február 2016 FOÚ/2016/043 Technické služby Senica, , BÚ /2016/ , Vývoz KO - február 2016 FOÚ/2016/044 Topset solutions, s.r.o , BÚ /2016/ , Hollého 2366/25B Stupava Aktualizácia programov 2016 FOÚ/2016/045 RVC s.r.o. Urbanová , BÚ /2016/049 25, M. Nešpora 925/ Senica Účtovné súvsťažnosti - samospráva

5 Strana č.: 5 Uhradená FOÚ/2016/046 Slovak Telekom, a. s , BÚ /2016/046 19, Internet - mesačný paušál FOÚ/2016/047 Reg. rozvojová agentúra 2016/02 600, BÚ /2016/ , Senica Nám. Oslobodenia 9/ Senica Vypracovanie prílohy ŽoNFP FOÚ/2016/048 FI-Stamont Plus s.r.o 12/ , BÚ /2016/ , S.Jurkoviča 1203/ Senica Poradenské služby VO FOÚ/2016/049 V-Elektra , BÚ /2016/050 14, Vyúčtovanie el. energia - MŠ FOÚ/2016/050 INTA s.r.o , BÚ /2016/050 28, Rybárska 758/ Trenčín Vývoz KO ŠJ MŠ FOÚ/2016/051 Websupport, s.r.o , , Staré grunty Bratislava hosting rohov.sk FOÚ/2016/052 Orange Slovensko, a.s , BÚ /2016/056 21, Metodova Bratislava Telefónne poplatky - OÚ FOÚ/2016/053 Slovak Telekom, a. s , BÚ /2016/049 33, Telef. poplatky OÚ - mobil FOÚ/2016/054 ROJA GROUP s.r.o , , Petrova Ves Petrova Ves Okná - kaviareň FOÚ/2016/055 Technické služby Senica, , ,21 Vývoz KO - zmesový poplatok FOÚ/2016/056 ŠEVT, a.s , , Cementárenská Banská Bystrica Tlačivá MŠ FOÚ/2016/057 DDD Chem servis , BÚ /2016/056 93, Cerová Cerová Jarná deratizácia FOÚ/2016/058 MIchal Nosek SM - výškovky 2016/ , BÚ /2016/ , Bratislavská 22/ Kopčany Výrub stromov FOÚ/2016/059 SPP, a. s , BÚ /2016/ , Mlynské Nivy 44/a Bratislava Mesačný záloha - plyn apríl 2016 FOÚ/2016/060 Slovgram , , Jakubovo nám Bratislava Odmeny výkonným umelcom

6 Strana č.: 6 Uhradená FOÚ/2016/061 RAABE - odborné , BÚ /2016/067 90, nakladateľstvo Heydoukova Bratislava Odborná literatúra MŠ FOÚ/2016/062 Technické služby Senica, , BÚ /2016/062 17, Vývoz KO - zmesový poplatok FOÚ/2016/063 Technické služby Senica, , BÚ /2016/ , Vývoz KO - marec 2016 FOÚ/2016/064 Technické služby Senica, , BÚ /2016/ , Vývoz KO - marec 2016 FOÚ/2016/065 Technické služby Senica, , BÚ /2016/064 43, Zmesový poplatok - vývoz VOK FOÚ/2016/066 Technické služby Senica, , BÚ /2016/064 82, Vývoz VOK FOÚ/2016/067 DSS pre deti a dospelých 7 212, BÚ /2016/ , Rohov 27 Obedy - dôchodci marec 2016 FOÚ/2016/068 VVTech, s.r.o , , Hviezdoslavova Rimavská Sobota Switch FOÚ/2016/069 Slovak Telekom, a. s , BÚ /2016/064 19, Internet - mesačný paušál FOÚ/2016/070 ORION zásielkový obchod , VOÚ/2016/070 41, Nedošín Litomyšl Zostava odpadkových košov FOÚ/2016/071 Roman Babčan INkarus 16VF , VOÚ/2016/071 87, Medená Banská Bystrica Tonery FOÚ/2016/072 Technické služby Senica, , BÚ /2016/067 4, Vývoz VOK - zmesový poplatok FOÚ/2016/073 Technické služby Senica, , BÚ /2016/067 88, Vývoz VOK FOÚ/2016/074 INTA s.r.o , BÚ /2016/070 28, Rybárska 758/ Trenčín Vývoz KO ŠJ MŠ FOÚ/2016/075 ROJA GROUP s.r.o , BÚ /2016/ , Petrova Ves Petrova Ves Okná + dvere - kaviareň

7 Strana č.: 7 Uhradená FOÚ/2016/076 Slovak Telekom, a. s , BÚ /2016/071 31, Telefónne poplatky OÚ - mobil FOÚ/2016/077 V-Elektra , BÚ /2016/071 2, Vyúčtovanie el. energia MŠ FOÚ/2016/078 Orange Slovensko, a.s , BÚ /2016/072 12, Metodova Bratislava Telefónne poplatky OÚ FOÚ/2016/079 Technické služby Senica, , BÚ /2016/075 54, Vývoz KO - zmesový poplatok FOÚ/2016/080 Ivan Ravas 4/ , VOÚ/2016/ , Rohov 30 Vodoinštalačné práce - kaviareň FOÚ/2016/081 RAABE - odborné , BÚ /2016/080 40, nakladateľstvo Heydoukova Bratislava Odborná literatúra MŠ FOÚ/2016/082 SPP - Distribúcia , BÚ /2016/ , Mlynské Nivy Bratislava Mesačná záloha - plyn OÚ FOÚ/2016/083 DSS pre deti a dospelých , BÚ /2016/ , Rohov 27 Zabezpečenie obedov dôchodci - apríl 2016 FOÚ/2016/084 Be design, s.r.o FV , VMŠ/2016/023 47, Čavoj Čavoj Všeobecný materiál MŠ FOÚ/2016/085 PaedDr. Barbora Kováčová, 2016/100 3, , PhD, Školská Hliník nad Hronom Odborná literatúra MŠ FOÚ/2016/086 Jaroslav Blanárik , BÚ /2016/078 59, L. Svobodu 1360/ Senica Úprava terénu - ihrisko FOÚ/2016/087 Technické služby Senica, , BÚ /2016/083 17, Vývoz KO - zmesový poplatok FOÚ/2016/088 Technické služby Senica, , BÚ /2016/ , Vývoz KO - apríl FOÚ/2016/089 Technické služby Senica, , BÚ /2016/ , Vývoz KO - apríl FOÚ/2016/090 Technické služby Senica, , BÚ /2016/083 71, Vývoz NO - zmesový poplatok

8 Strana č.: 8 Uhradená FOÚ/2016/091 Miestny podnik služieb-bm 2016/ , BÚ /2016/ , s.r.o Smuha Borský Mikuláš Vývoz žumpy FOÚ/2016/092 Slovak Telekom, a. s , BÚ /2016/087 19, Mesačný paušál - internet FOÚ/2016/093 INTA s.r.o , BÚ /2016/091 28, Rybárska 758/ Trenčín Vývoz KO ŠJ MŠ FOÚ/2016/094 AVE SK odpadové , BÚ /2016/ , hospodárstvo, s.r.o Osvetová Bratislava Odvoz pneumatík FOÚ/2016/095 V-Elektra , BÚ /2016/092 1, vyúčtovanie el. energia - MŠ FOÚ/2016/096 Orange Slovensko, a.s , BÚ /2016/092 17, Metodova Bratislava Tel. poplatky - OÚ FOÚ/2016/097 Slovak Telekom, a. s , BÚ /2016/092 24, Tel. poplatky - mobil FOÚ/2016/098 Technické služby Senica, , BÚ /2016/092 21, Vývoz KO - zmesový poplatok FOÚ/2016/099 Hobla H , BÚ /2016/096 98, Ku Bratke Levice Didaktické pomôcky FOÚ/2016/100 MIchal Nosek SM - výškovky 2016/ , BÚ /2016/ , Bratislavská 22/ Kopčany Výrub stromov FOÚ/2016/101 SPP - Distribúcia , BÚ /2016/ , Mlynské Nivy Bratislava Mesačná záloha - plyn OÚ FOÚ/2016/102 DSS pre deti a dospelých , BÚ /2016/ , Rohov 27 Obedy dôchodci - máj 2016 FOÚ/2016/103 Slovak Telekom, a. s , BÚ /2016/108 19, Internet - mesačný paušál FOÚ/2016/104 MALUNET, s.r.o , BÚ /2016/101 62, Nádražní Mořkov Didaktické pomôcky MŠ FOÚ/2016/105 Technické služby Senica, , BÚ /2016/ , Vývoz KO - máj 2016

9 Strana č.: 9 Uhradená FOÚ/2016/106 Technické služby Senica, , BÚ /2016/ , Vývoz KO - máj 2016 FOÚ/2016/107 Technické služby Senica, , BÚ /2016/106 20, zmesový poplatok FOÚ/2016/108 Technické služby Senica, , BÚ /2016/111 82, Vývoz VOK FOÚ/2016/109 Technické služby Senica, , BÚ /2016/110 71, Vývoz KO - zmesový poplatok FOÚ/2016/110 SOFT-GL, s.r.o , BÚ /2016/114 39, Belehradská Košice Aktualizácia ŠJ FOÚ/2016/111 RVC s.r.o. Urbanová , BÚ /2016/ , M. Nešpora 925/ Senica Overenie UZ 2015 FOÚ/2016/112 Poľnohospodárske družstvo , BÚ /2016/ , Čáčov Senica Vývoz žúmp MŠ FOÚ/2016/113 INTA s.r.o , BÚ /2016/112 36, Rybárska 758/ Trenčín Vývoz KO - ŠJ MŠ FOÚ/2016/114 Orange Slovensko, a.s , BÚ /2016/114 9, Metodova Bratislava Tel. poplatky - OÚ FOÚ/2016/115 V-Elektra , , Vyúčtovanie el. energia - MŠ FOÚ/2016/116 Slovak Telekom, a. s , BÚ /2016/114 27, Tel. poplatky - mobil FOÚ/2016/117 RVC s.r.o. Urbanová , BÚ /2016/117 84, M. Nešpora 925/ Senica Overenie súladu ÚZ a VS FOÚ/2016/118 CBS apol. s r.o , BÚ /2016/113 45, Rudohorská Banská Bystrica Kniha Slovensko FOÚ/2016/119 Technické služby Senica, , BÚ /2016/117 22, Vývoz KO - zmesový poplatok FOÚ/2016/120 RAABE - odborné , BÚ /2016/123 40, nakladateľstvo Heydoukova Bratislava Odborná literatúra - MŠ

10 Strana č.: 10 Uhradená FOÚ/2016/121 Websupport, s.r.o , , Staré grunty Bratislava sk.doména FOÚ/2016/122 ZVES s.r.o , VOÚ/2016/141 45, Bernolákova Banská Bystrica Toner OÚ FOÚ/2016/123 Technické služby Senica, , BÚ /2016/125 16, Vývoz KO - zmesový poplatok FOÚ/2016/124 Technické služby Senica, , BÚ /2016/ , Vývoz KO - jún 2016 FOÚ/2016/125 Technické služby Senica, , BÚ /2016/125 65, Vývoz KO - separovaný zber I. polrok 2016 FOÚ/2016/126 Technické služby Senica, , BÚ /2016/ , Vývoz KO - jún 2016 FOÚ/2016/127 INTA s.r.o , BÚ /2016/127 21, Rybárska 758/ Trenčín Vývoz KO -ŠJ MŠ FOÚ/2016/128 SPP - Distribúcia , BÚ /2016/ , Mlynské Nivy Bratislava Mesačný paušál - plyn OÚ FOÚ/2016/129 Štefan Rehuš , BÚ /2016/ , Železničná Senica Materiál + dovoz chodník KD FOÚ/2016/130 Slovak Telekom, a. s , BÚ /2016/127 19, Mesačný paušál - internet OÚ FOÚ/2016/131 DSS pre deti a dospelých , BÚ /2016/ , Rohov 27 Obedy - dôchodci jún 2016 FOÚ/2016/132 Digital River Ireland, Ltd , , Unit 153 Shannon Free Zone Shannon Avast FOÚ/2016/133 Technické služby Senica, , BÚ /2016/130 16, Vývoz KO - zmesový poplatok FOÚ/2016/134 Slovak Telekom, a. s , BÚ /2016/132 32, Tel. poplatky - mobil FOÚ/2016/135 V-Elektra , ,55 El. energia MŠ

11 Strana č.: 11 Uhradená FOÚ/2016/136 DOMSTAV Senica, spol. s.r.o 916/029 28, BÚ /2016/128 28, Priemyselná Senica Dovoz materiálu - ihrisko FOÚ/2016/137 Uhoľné sklady , BÚ /2016/ , Pri bitúnku Šaštín Stráže Kamenivo - ihrisko FOÚ/2016/138 Uhoľné sklady , BÚ /2016/ , Pri bitúnku Šaštín Stráže Uhlie - MŠ FOÚ/2016/139 Orange Slovensko, a.s , BÚ /2016/132 9, Metodova Bratislava Tel. poplatky - OÚ FOÚ/2016/140 SPP - Distribúcia , BÚ /2016/ , Mlynské Nivy Bratislava Mesačná záloha - plyn OÚ FOÚ/2016/141 Technické služby Senica, , BÚ /2016/183 20, skládkovanie FOÚ/2016/142 INTA s.r.o , BÚ /2016/142 7, Rybárska 758/ Trenčín Vývoz KO ŠJ MŠ FOÚ/2016/143 Štefan Rehuš , BÚ /2016/ , Železničná Senica Betón - ihrisko FOÚ/2016/144 Technické služby Senica, , BÚ /2016/ , Vývoz KO - júl 2016 FOÚ/2016/145 Technické služby Senica, , BÚ /2016/ , Vývoz KO - júl 2016 FOÚ/2016/146 SIETE-RYBY, s.r.o , BÚ /2016/ , Kubrická 82/ Trenčín Sieť - ihrisko FOÚ/2016/147 Technické služby Senica, , BÚ /2016/133 99, Vývoz VOK FOÚ/2016/148 Technické služby Senica, , BÚ /2016/ , Vývoz VOK - poplatok skládkovanie FOÚ/2016/149 Slovak Telekom, a. s , BÚ /2016/144 19, Mesačný paušál - internet OÚ FOÚ/2016/150 DSS pre deti a dospelých , BÚ /2016/ , Rohov 27 Obedy dôchodci - júl 2016

12 Strana č.: 12 Uhradená FOÚ/2016/151 SEKOV spol. s.r.o , VOÚ/2016/ , Štefániková Senica Materiál - ihrisko FOÚ/2016/152 Ing. Fratišek Pos - Geodetické , BÚ /2016/ , činn Štefanov Štefanov Geometrický plán - rozčlenenie par. č. 4/3 FOÚ/2016/153 V-Elektra , , Vyúčtovanie el. energia - MŠ júl FOÚ/2016/154 MIchal Nosek SM - výškovky 2016/ , BÚ /2016/ , Bratislavská 22/ Kopčany Ošetrenie stromov - cintorín FOÚ/2016/155 Slovak Telekom, a. s , BÚ /2016/145 25, Tel. poplatky OÚ - mo bil FOÚ/2016/156 Orange Slovensko, a.s , BÚ /2016/148 9, Metodova Bratislava Tel. poplatky OÚ FOÚ/2016/157 B2Bpartner , BÚ /2016/ , Šulekova Bratislava Lavičky - cintorín FOÚ/2016/158 PARTNER Retail s.r.o , , Klincova Bratislava Seagate - disk kamerový systém FOÚ/2016/159 Technické služby Senica, , BÚ /2016/149 36, FOÚ/2016/160 ROC TOOLS - Robert Orság , , Sama Chalupku Lipany Kamerový systém FOÚ/2016/161 Soft-tech, s.r.o , BÚ /2016/ , Krátka 1653/ Stropkov Toner OÚ - MŠ FOÚ/2016/162 Technické služby Senica, , BÚ /2016/152 91, Vývoz VOK FOÚ/2016/163 Technické služby Senica, , BÚ /2016/152 44, Vývoz VOK - poplatok FOÚ/2016/164 KRON SK, s.r.o , , Dolné Suroviny 996/ Senica Obklad MŠ FOÚ/2016/165 Datacomp s.r.o , , Tomášiková Košice Disk - kamerový systém

13 Strana č.: 13 Uhradená FOÚ/2016/166 SPP - Distribúcia , BÚ /2016/ , Mlynské Nivy Bratislava Mesačný paušál - plyn OÚ FOÚ/2016/167 Slovak Telekom, a. s , BÚ /2016/157 19, Mesačný paušál - internet OÚ FOÚ/2016/168 RAABE - odborné , BÚ /2016/157 40, nakladateľstvo Heydoukova Bratislava Odborná literatúra MŠ FOÚ/2016/169 Baribal, s.r.o , BÚ /2016/ , Kežmarská cesta 2134/ Levoča Sedačka MŠ FOÚ/2016/170 INSGRAF s.r.o , VOÚ/2016/ , Nešporová 1012/ Šaľa Posteľná súprava MŠ FOÚ/2016/171 INSGRAF s.r.o , VMŠ/2016/ , Nešporová 1012/ Šaľa Posteľná súprava MŠ - dar FOÚ/2016/172 DSS pre deti a dospelých , BÚ /2016/ , Rohov 27 Obedy dôchodci - august 2016 FOÚ/2016/173 Technické služby Senica, , BÚ /2016/156 17, FOÚ/2016/174 Technické služby Senica, , BÚ /2016/ , Vývoz KO - august 2016 FOÚ/2016/175 Technické služby Senica, , BÚ /2016/ , Vývoz KO - august 2016 FOÚ/2016/176 Technické služby Senica, , , FOÚ/2016/177 Hilti Slovakia spol. s.r.o , VOÚ/2016/175 28, Galvaniho Bratislava materiál FOÚ/2016/178 V-Elektra , ,96 El. energia MŠ FOÚ/2016/179 KOTULIČ PETR VS-210/ , BÚ /2016/ , kpt. Nálepky 1071 Kopřivnice Výukové tabule MŠ FOÚ/2016/180 Orange Slovensko, a.s , BÚ /2016/163 9, Metodova Bratislava Tel. poplatky OÚ

14 Strana č.: 14 Uhradená FOÚ/2016/181 Slovak Telekom, a. s , BÚ /2016/163 25, Tel. poplatky - mobil FOÚ/2016/182 Technické služby Senica, , BÚ /2016/168 21, FOÚ/2016/183 mobil online, s.r.o , , Železničná Lučenec 1 Tlačiareň FOÚ/2016/184 SPP - Distribúcia , BÚ /2016/ , Mlynské Nivy Bratislava Mesačná záloha - plyn OÚ FOÚ/2016/185 DSS pre deti a dospelých , BÚ /2016/ , Rohov 27 Obedy dôchodci - september FOÚ/2016/186 Slovak Telekom, a. s , BÚ /2016/178 19, Mesačný paušál - internet OÚ FOÚ/2016/187 Ecoder s.r.o , BÚ /2016/179 96, cerová cerová Jesenná deratizácia FOÚ/2016/188 Technické služby Senica, , BÚ /2016/175 16, FOÚ/2016/189 Technické služby Senica, , BÚ /2016/ , Vývoz KO - september 2016 FOÚ/2016/190 Technické služby Senica, , BÚ /2016/ , Vývoz KO - september 2016 FOÚ/2016/191 Technické služby Senica, , BÚ /2016/175 18, FOÚ/2016/192 FORZA SLOVAKIA, s.r.o , BÚ /2016/178 67, Hurbanova 725/61 Kopčany Kalendáre FOÚ/2016/193 INTA s.r.o , BÚ /2016/178 22, Rybárska 758/ Trenčín Vývoz KO ŠJ FOÚ/2016/194 V-Elektra , , El. energia MŠ FOÚ/2016/195 Slovak Telekom, a. s , BÚ /2016/183 26, Tel. poplatky - mobil

15 Strana č.: 15 Uhradená FOÚ/2016/196 Orange Slovensko, a.s , BÚ /2016/183 9, Metodova Bratislava Tel. poplatky - OU FOÚ/2016/197 Technické služby Senica, , BÚ /2016/183 55, FOÚ/2016/198 Technické služby Senica, , BÚ /2016/187 19, FOÚ/2016/199 Technické služby Senica, , BÚ /2016/ , Vývoz VOK - poplatok FOÚ/2016/200 Technické služby Senica, , BÚ /2016/ , Vývoz VOK FOÚ/2016/201 Technické služby Senica, , BÚ /2016/187 84, Vývoz VOK FOÚ/2016/202 Tibor Farkaš - BELIVIE 14/ , BÚ /2016/ , Vinohrady 992/ Vráble Obrusy FOÚ/2016/203 INSGRAF s.r.o , , Nešporová 1012/ Šaľa Posteľná súprava MŠ FOÚ/2016/204 SPP - Distribúcia , BÚ /2016/ , Mlynské Nivy Bratislava Mesačný paušál - plyn OU FOÚ/2016/205 Slovak Telekom, a. s , BÚ /2016/197 19, Mesačný paušál - internet OU FOÚ/2016/206 RAABE - odborné , BÚ /2016/195 9, nakladateľstvo Heydoukova Bratislava Odborná literatúra MŠ FOÚ/2016/207 Technické služby Senica, , BÚ /2016/ , Vývoz KO - október FOÚ/2016/208 Technické služby Senica, , BÚ /2016/ , Vývoz KO - október FOÚ/2016/209 Technické služby Senica, , BÚ /2016/193 21, FOÚ/2016/210 DSS pre deti a dospelých , BÚ /2016/ , Rohov 27 Obedy dôchodci - október 2016

16 Strana č.: 16 Uhradená FOÚ/2016/211 V-Elektra , ,37 El. energia - MŠ FOÚ/2016/212 Slovak Telekom, a. s , BÚ /2016/200 26, Tel. poplatky - mobil FOÚ/2016/213 JurisDAT-M. Mendel , , Ondavská Bratislava 2 Odborná literatúra MŠ FOÚ/2016/214 INTA s.r.o , BÚ /2016/199 28, Rybárska 758/ Trenčín Vývoz KO ŠJ FOÚ/2016/215 Technické služby Senica, , BÚ /2016/199 7, FOÚ/2016/216 Orange Slovensko, a.s , BÚ /2016/201 9, Metodova Bratislava Tel. poplatky OU FOÚ/2016/217 Technické služby Senica, , BÚ /2016/200 88, Vývoz VOK FOÚ/2016/218 Technické služby Senica, , BÚ /2016/200 33, Vývoz VOK - poplatok FOÚ/2016/219 Technické služby Senica, , BÚ /2016/200 21, FOÚ/2016/220 Slovak Telekom, a. s , VOÚ/2016/205 9, Mobil FOÚ/2016/221 Ing. Juraj Piroha - PROJECT 02-11/ , BÚ /2016/ , STUDIO Hradište pod Vrátnom Hradište pod Urbanistická štúdia - zmena ÚP FOÚ/2016/222 Ing. Juraj Piroha - PROJECT 03-11/ , BÚ /2016/ , STUDIO Hradište pod Vrátnom Hradište pod Projektová dokumentácia - ihrisko FOÚ/2016/223 Ing. Juraj Piroha - PROJECT 04-11/ , BÚ /2016/ , STUDIO Hradište pod Vrátnom Hradište pod Projektová dokumentácia - obnova budovy OÚ FOÚ/2016/224 RAABE - odborné , BÚ /2016/203 41, nakladateľstvo Heydoukova Bratislava Odborná literatúra MŠ FOÚ/2016/225 Technické služby Senica, , BÚ /2016/211 16,

17 Strana č.: 17 Uhradená FOÚ/2016/226 Technické služby Senica, , BÚ /2016/ , Vývoz KO - november 2016 FOÚ/2016/227 Technické služby Senica, , BÚ /2016/ , Vývoz KO - november FOÚ/2016/228 Slovenská pošta, a.s , , Partizánska cesta Banská Bystrica Predplatné - časopisy MŠ FOÚ/2016/229 DSS pre deti a dospelých , BÚ /2016/ , Rohov 27 Obedy - dôchodci november FOÚ/2016/230 SPP - Distribúcia , BÚ /2016/ , Mlynské Nivy Bratislava Mesačný paušál - plyn OÚ FOÚ/2016/231 Inprost, s. r. o , BÚ /2016/208 67, Smrečianska Bratislava Predplatné - Obecné noviny FOÚ/2016/232 Slovak Telekom, a. s , BÚ /2016/215 19, Internet - mesačný paušál FOÚ/2016/233 Slovak Telekom, a. s , BÚ /2016/216 26, Tel. poplatky - mobil FOÚ/2016/234 INTA s.r.o , BÚ /2016/216 21, Rybárska 758/ Trenčín Vývoz kuchynského odpadu FOÚ/2016/235 VEGA-TAKÁČ, s.r.o , BÚ /2016/212 58, Kráľovská 828/ Šaľa Trofeje - stolnotenisový turnaj FOÚ/2016/236 Technické služby Senica, , BÚ /2016/ , Oprava VO FOÚ/2016/237 Orange Slovensko, a.s , BÚ /2016/216 11, Metodova Bratislava Tel. poplatky OÚ FOÚ/2016/238 RÚVZ so sídlom v Trnave , BÚ /2016/ , Limbová Trnava Laboratórne vyšetrenie vody - MŠ FOÚ/2016/239 V-Elektra , ,96 El. energia FOÚ/2016/240 Technické služby Senica, , BÚ /2016/221 19,

18 Strana č.: 18 Uhradená FOÚ/2016/241 Krimar, s.r.o , , hálková 1456/ Havířov Volejbalové stĺpiky FOÚ/2016/242 Poradca podnikateľa, spol , BÚ /2016/211 96, Martina Rázusa 23A Žilina Ročný prístup vssr.sk FOÚ/2016/243 Agilu s.r.o , VOÚ/2016/ , Budatinska 3063/ Bratislava Sedenie - kaviareň FOÚ/2016/244 Prima banka Slovensko, a.s. OPS/2357/201 49, , Hodžova Žilina Vedenie účtu CP FOÚ/2016/245 Technické služby Senica, , ,08 Vývoz KO - december 2016 FOÚ/2016/246 Technické služby Senica, , ,42 Vývoz KO - december 2016 FOÚ/2016/247 Websupport, s.r.o , BÚ /2016/216 14, Staré grunty Bratislava The Hosting MAS_Zahorie FOÚ/2016/248 Technické služby Senica, , ,14 FOÚ/2016/249 DSS pre deti a dospelých , , Rohov 27 Zabezpečenie obedov - december 2016 FOÚ/2016/250 Websupport, s.r.o , BÚ /2016/217 11, Staré grunty Bratislava eu doména maszahorie.eu FOÚ/2016/251 RÚVZ so sídlom v Trnave , , Limbová Trnava Odber vzorky vody FOÚ/2016/252 Autodoprava Mráz , , Novomeského Senica Doprava - nábytok FOÚ/2016/253 Slovak Telekom, a. s , ,99 Internet - mesačný paušál FOÚ/2016/254 INTA s.r.o , , Rybárska 758/ Trenčín Vývoz KO - ŠJ FOÚ/2016/255 Topset solutions, s.r.o , , Hollého 2366/25B Stupava Aktualizácia programov - CD

19 Strana č.: 19 Uhradená FOÚ/2016/256 Slovak Telekom, a. s , ,71 Tel. poplatky - mobil FOÚ/2016/257 SPP - Distribúcia , , Mlynské Nivy Bratislava Vyúčtovanie plyn - rok 2016 FOÚ/2016/258 Baribal, s.r.o 2016 Kežmarská cesta 2134/ Levoča 177, , FŠJ/2016/001 Syráreň Havran, a.s , BÚ /2016/019 34, FŠJ/2016/002 Syráreň Havran, a.s , BÚ /2016/019 8, Školské mlieko FŠJ/2016/003 COOP Jednota Senica, SD , BÚ /2016/029 71, FŠJ/2016/004 Ing. Jozef Hurta , BÚ /2016/024 40, Aquaservis.sk Balassiho Štúrovo Voda ŠJ MŠ FŠJ/2016/005 COOP Jednota Senica, SD , BÚ /2016/032 27, FŠJ/2016/006 Syráreň Havran, a.s , BÚ /2016/038 20, FŠJ/2016/007 Syráreň Havran, a.s , BÚ /2016/038 8, Školské mlieko FŠJ/2016/008 Ing. Jozef Hurta , BÚ /2016/044 40, Aquaservis.sk Balassiho Štúrovo Voda ŠJ MŠ FŠJ/2016/009 COOP Jednota Senica, SD , BÚ /2016/046 19, FŠJ/2016/010 COOP Jednota Senica, SD , BÚ /2016/049 20, FŠJ/2016/011 COOP Jednota Senica, SD , , FŠJ/2016/012 Syráreň Havran, a.s , BÚ /2016/062 14,

20 Strana č.: 20 Uhradená FŠJ/2016/013 Syráreň Havran, a.s , BÚ /2016/062 8, Školské mlieko FŠJ/2016/014 Ing. Jozef Hurta , BÚ /2016/062 37, Aquaservis.sk Balassiho Štúrovo Voda ŠJ MŠ FŠJ/2016/015 COOP Jednota Senica, SD , BÚ /2016/068 36, FŠJ/2016/016 COOP Jednota Senica, SD , BÚ /2016/073 29, FŠJ/2016/017 COOP Jednota Senica, SD , BÚ /2016/083 35, FŠJ/2016/018 Syráreň Havran, a.s , BÚ /2016/085 11, Školské mlieko FŠJ/2016/019 Syráreň Havran, a.s , BÚ /2016/085 26, FŠJ/2016/020 Ing. Jozef Hurta , BÚ /2016/085 32, Aquaservis.sk Balassiho Štúrovo Voda ŠJ MŠ FŠJ/2016/021 COOP Jednota Senica, SD , BÚ /2016/088 23, FŠJ/2016/022 COOP Jednota Senica, SD , BÚ /2016/096 40, FŠJ/2016/023 COOP Jednota Senica, SD , BÚ /2016/102 31, FŠJ/2016/024 COOP Jednota Senica, SD , BÚ /2016/108 27, FŠJ/2016/025 Syráreň Havran, a.s , BÚ /2016/107 11, Školské mlieko FŠJ/2016/026 Syráreň Havran, a.s , BÚ /2016/107 35, FŠJ/2016/027 Ing. Jozef Hurta , BÚ /2016/106 45, Aquaservis.sk Balassiho Štúrovo Voda ŠJ MŠ

21 Strana č.: 21 Uhradená FŠJ/2016/028 COOP Jednota Senica, SD , BÚ /2016/114 10, FŠJ/2016/029 COOP Jednota Senica, SD , BÚ /2016/115 9, FŠJ/2016/030 COOP Jednota Senica, SD , BÚ /2016/123 19, FŠJ/2016/031 COOP Jednota Senica, SD , BÚ /2016/123 18, FŠJ/2016/032 COOP Jednota Senica, SD , BÚ /2016/130 48, FŠJ/2016/033 Ing. Jozef Hurta , BÚ /2016/125 90, Aquaservis.sk Balassiho Štúrovo Voda ŠJ MŠ FŠJ/2016/034 COOP Jednota Senica, SD , BÚ /2016/132 13, FŠJ/2016/035 COOP Jednota Senica, SD , BÚ /2016/137 18, FŠJ/2016/036 COOP Jednota Senica, SD , BÚ /2016/173 43, FŠJ/2016/037 Ing. Jozef Hurta , BÚ /2016/175 40, Aquaservis.sk Balassiho Štúrovo Voda ŠJ MŠ FŠJ/2016/038 AGFOODS , BÚ /2016/ , Bratislavská Piešťany FŠJ/2016/039 COOP Jednota Senica, SD , BÚ /2016/180 23, FŠJ/2016/040 BONI FRUCTI s.r.o , BÚ /2016/191 5, Lipnická 3035/ Dunajská Lužná Školské ovocie FŠJ/2016/041 Syráreň Havran, a.s , BÚ /2016/187 11, Školské mlieko FŠJ/2016/042 Syráreň Havran, a.s , BÚ /2016/187 14,

22 Strana č.: 22 Uhradená FŠJ/2016/043 COOP Jednota Senica, SD , BÚ /2016/187 50, FŠJ/2016/044 COOP Jednota Senica, SD , BÚ /2016/193 12, FŠJ/2016/045 Ing. Jozef Hurta , BÚ /2016/193 40, Aquaservis.sk Balassiho Štúrovo Voda ŠJ MŠ FŠJ/2016/046 BONI FRUCTI s.r.o , BÚ /2016/199 5, Lipnická 3035/ Dunajská Lužná Školské ovocie FŠJ/2016/047 COOP Jednota Senica, SD , BÚ /2016/199 12, FŠJ/2016/048 COOP Jednota Senica, SD , BÚ /2016/200 7, FŠJ/2016/049 Syráreň Havran, a.s , BÚ /2016/200 11, ŠKolské mlieko FŠJ/2016/050 Syráreň Havran, a.s , BÚ /2016/200 7, FŠJ/2016/051 COOP Jednota Senica, SD , BÚ /2016/217 54, FŠJ/2016/052 Ing. Jozef Hurta , BÚ /2016/217 40, Aquaservis.sk Balassiho Štúrovo Voda ŠJ MŠ FŠJ/2016/053 BONI FRUCTI s.r.o , BÚ /2016/216 5, Lipnická 3035/ Dunajská Lužná Školské ovocie FŠJ/2016/054 COOP Jednota Senica, SD , BÚ /2016/217 22, FŠJ/2016/055 Syráreň Havran, a.s , BÚ /2016/221 6, PotravinySJ MŠ FŠJ/2016/056 Syráreň Havran, a.s , BÚ /2016/221 9, Školské mlieko FŠJ/2016/057 Ing. Jozef Hurta , , Aquaservis.sk Balassiho Štúrovo Voda ŠJ MŠ

23 Strana č.: 23 Uhradená FŠJ/2016/058 COOP Jednota Senica, SD , ,24 ZAV/2016/001 RVC s.r.o. Urbanová , BÚ /2016/021 27, M. Nešpora 925/ Senica Školenie účtovníctvo ZAV/2016/002 V-Elektra , BÚ /2016/ , Mesačná záloha el. energia - január 2016 ZAV/2016/003 V-Elektra _2 342, BÚ /2016/ , Mesačná záloha el. energia - február 2016 ZAV/2016/004 V-Elektra _3 342, BÚ /2016/ , Mesačná záloha el. energia - marec 2016 ZAV/2016/005 V-Elektra _4 342, BÚ /2016/ , Mesačná záloha el. energia - apríl 2016 ZAV/2016/006 V-Elektra _5 342, BÚ /2016/ , Mesačná záloha el. energia - máj 2016 ZAV/2016/007 V-Elektra _6 342, BÚ /2016/ , Mesačná záloha el. energia - jún 2016 ZAV/2016/008 V-Elektra _7 342, BÚ /2016/ , Mesačná záloha el. energia - júl 2016 ZAV/2016/009 V-Elektra _8 342, BÚ /2016/ , Mesačná záloha el. energia - august 2016 ZAV/2016/010 V-Elektra _9 342, BÚ /2016/ , Mesačná záloha el. energia - september 2016 ZAV/2016/011 V-Elektra _1 342, BÚ /2016/ , Mesačná záloha el. energia - október 2016 ZAV/2016/012 V-Elektra _1 342, BÚ /2016/ , Mesačná záloha el. energia - november 2016 ZAV/2016/013 Komunálna poisťovňa, a. s , BÚ /2016/030 27, Dr. Vladimíra Clementisa Bratislava 2 Poistenie strojov ZAV/2016/014 Mesto Senica , BÚ /2016/077 72, Štefánikova 1408/ Senica Dotácia CVČ

DataWindow

DataWindow faktúry 449/2018 103/2018 46953248 I&Z Tender, s. r. o. Východná 7134/9A, 91108 Trenčín, 00000 Východná 7 1 100,00 Verejné obstarávanie - podlimitné zákazky na predmet" Zníženie emisií pri prevádzke MŠ

Podrobnejšie

dokf/fa_ms_14.xls

dokf/fa_ms_14.xls Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské Cena v EUR 1/2017 5.1.2017 18.1.2017 4792074962 35763469 telefónne hovory 30,58 2/2017 9.1.2017 17.1.2017 36350120 Dodávateľ Predmet 03680 Martin,

Podrobnejšie

Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ

Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/433 13.73 02.11.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany 35743565 EE Ostrov 287 2 DF2015/434 43.20 02.11.2015 Ladisco, s.r.o. areál

Podrobnejšie

Obec Mikulášová Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodáva

Obec Mikulášová Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodáva Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/3001 15.00 03.01.2012 Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256 plyn 1/2012 2 DF2012/3002 15.94 10.01.2012

Podrobnejšie

Obec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate

Obec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/547 120.00 O113/2017-OU 04.12.2017 PARM TRADE Bottova 26, 902 01 Pezinok 41030311 Mgr. Miriam Májeková, ekonóm Doprava-Mikuláš 2 DF2017/548 49.80 O114/2017-OU

Podrobnejšie

Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného

Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného plnenia bez DPH s DPH faktúra súvisí faktúra súvisí

Podrobnejšie

Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100, Elektrická energia - MŠ

Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100, Elektrická energia - MŠ Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100,00 9100397239 2.11.2018 378 Elektrická energia - MŠ 83,33 100,00 9100397242 2.11.2018 379 Identifikačné

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 64/2015 2119735812 45,08 vodné, stočné ZŠ 1-3/15 1.000000 ks, Suma položky 45.08 Eur, 31.03.2015 26.03.2015 15.04.2015 31.03.2015 63/2015 1506300 17310598 SLOVGRAM Jakubovo námestie 14, 81348 Bratislava-Staré

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 149/2016 7295007081 36211222 VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 42,56 Dobropis - za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 Položky: MŠ-dobropis - elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 42.56 Eur, 30.04.2016

Podrobnejšie

Materská škola , 12: , Nemšová, Odbojárov 177/8A IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl

Materská škola , 12: , Nemšová, Odbojárov 177/8A IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 2 36006912 Verejná informačná služba, spol. s r. o. 220,80 s DPH 17.01.2017 poplatok za predĺženie

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Makov 264, Makov Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Vyst

Základná škola s materskou školou Makov 264, Makov Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Vyst Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od 01.01.2014 do 31.12.2014 Vystavené b.o.: A Vystavené m.o.: A Vystavené m.r.: A Neuhradené b.o.: A Neuhradené m.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2014 0.00

Podrobnejšie

Uhradené faktúry 2011

Uhradené faktúry 2011 Uhradené faktúry január 2011 RVC Michalovce 2011 členské 11,38 14.1.2011 RVC Michalovce seminár 18012011 20,00 14.1.2011 0721849928 telefón+ internet Oú 80,10 18.1.2011 telefón MŠ 5721951794 15,86 18.1.2011

Podrobnejšie

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011 Povinné zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv Zákon 11/00 ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 11 Došla dňa Celková suma Faktúra číslo Predmet fakturácie Dodávateľ IČO dodáv. JANUÁR 04.01.11 27,67 7011965376

Podrobnejšie

Zoznam faktúr 2018 (3)

Zoznam faktúr 2018 (3) identifikácia : obchodné 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry DF 67/18 181300223 47457473 A Fresh, s.r.o. Medňanského 16, 03601 Martin 301,04 ŠJ FRP-potraviny 31.01.2018 31.01.2018 14.02.2018 PP 25/18 8004005856 31325416 ČSOB Poisťovňa, a.s. Žižkova 11, 81102

Podrobnejšie

Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:

Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: Spojená škola 29.6.2 95301, Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 Číslo Obnos Mena

Podrobnejšie

IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia

IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia od : 1.9.2016 do : 31.10.2016 Variabilný Obnos Mena

Podrobnejšie

Základná škola Kriváň , 16: , Kriváň č.435, Kriváň č.435 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť st

Základná škola Kriváň , 16: , Kriváň č.435, Kriváň č.435 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť st S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.01.2018 do: 31.10.2018 1 / 7 1 37922190 Asociácia správcov registratúry 39,00 s

Podrobnejšie

Faktúry rok 2012

Faktúry rok 2012 Faktúry rok 2017 Číslo fa/druh fa Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2017 2/2017 3/2017 4/2017 5/2017 6/2017 7/2017 8/2017 9/2016 10/2016 Vývoz TKO mes. mobilnej 22.11.2016-21.12.2016 23,18 03.01.2017

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj

Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/09/617 372.00 07.09.2017 Milan Kopáč EMIsoft Šoltésovej 3472, 058 01 Poprad 40605043 Ing. Edita Majerčáková, ekonóm Internetový technik 2 DF2017/09/618

Podrobnejšie

Gymnazium , 11: , Kosice, Nam.L.Novomeskeho IČO: Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokla

Gymnazium , 11: , Kosice, Nam.L.Novomeskeho IČO: Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokla S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 14, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 1 / 5 1 Toner, s.r.o 0,00 s DPH 2.1.2014 2 Papier servis s.r.o

Podrobnejšie

Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH FAKTÚRY - APRÍL 2013 Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Obchodné meno

Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH FAKTÚRY - APRÍL 2013 Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Obchodné meno FAKTÚRY - APRÍL 2013 20130337 Za sluţby 4/2013 492,00 2/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130336 Tonery 267,00 3/2013 81/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130335 Stavebný materiál 124,04 30.4.2013

Podrobnejšie

Obec Trenčianske Bohuslavice , 8: , Bošáca, Trenčianske Bohuslavice č.135 IČO: Kniha dodávateľských faktúr 1 / 8 Číslo Obnos

Obec Trenčianske Bohuslavice , 8: , Bošáca, Trenčianske Bohuslavice č.135 IČO: Kniha dodávateľských faktúr 1 / 8 Číslo Obnos Obec Trenčianske Bohuslavice 2. 4. 2013, 8:46 91307, Bošáca, Trenčianske Bohuslavice č.135 IČO:00312061 Kniha dodávateľských faktúr 1 / 8 Číslo Obnos Dátum Schválil Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu

Podrobnejšie

OBEC KÚTY,OBECNÝ ÚRAD , 12: , KÚTY, NAM. RADLINSKÉHO 981 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť sto

OBEC KÚTY,OBECNÝ ÚRAD , 12: , KÚTY, NAM. RADLINSKÉHO 981 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť sto S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 192, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 8677475225 8677474830 8677475199 745975949 3081084238 9190011 1020190003 2019000172

Podrobnejšie

Evidenčný počet zamestnancov Sociálnej poisťovne v roku 2019 Sociálna poisťovňa, Počet Priemerný evidenčný počet zamestnancov Evidenčný počet zamestna

Evidenčný počet zamestnancov Sociálnej poisťovne v roku 2019 Sociálna poisťovňa, Počet Priemerný evidenčný počet zamestnancov Evidenčný počet zamestna Evidenčný počet zamestnancov Sociálnej poisťovne v roku 2019 Sociálna poisťovňa, Počet Priemerný evidenčný počet zamestnancov Evidenčný počet zamestnancov pobočka zamestnancov prepočítaný za vo fyzických

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow č. 154 08203 faktúry 596/2018 180293 45302197 PEKÁREŇ-Mirkovce,s.r.o. Mirkovce 0, 08206 Mirkovce 35,60 potraviny šj zš 31.12.2018 28.12.2018 11.01.2019 595/2018 222018 305,20 potraviny šj zš 31.12.2018

Podrobnejšie

Prehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného ú

Prehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného ú Prehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného útvaru Evidenčný počet útvar zamestnancov k 28. 2. 2011

Podrobnejšie

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 1 DF2019/1231/118 190103431 02.05.2019 6.5.2019 53.91 HOOK, s.r.o. Toryská 6, 04011 Košice 36216224 S2015/05840 ovocie a výrobky z ovocia 2 DF2019/1231/119

Podrobnejšie

F A K T Ú R Y poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA P

F A K T Ú R Y poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA P F A K T Ú R Y 2 0 1 3 poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA Plus, s.r.o. 849/2012 60,00 31.12.2012 07.01.2013 deratizácia

Podrobnejšie

dokf/fa_ms_14.xls

dokf/fa_ms_14.xls Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské 1/2015 31.12.2014 10.1.2015 2014125 43 Turč. Ďur, IČO : 41809475 Cena v EUR za 12/2014 13,28 10.1.2015 2/2015 2.1.2015 15.1.2015 6216334700 IČO

Podrobnejšie

Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod

Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 2015663 0781014243 1781010428 5781014262 7102438793 0143008570 201606497 7418796823 7434220832

Podrobnejšie

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan Faktúry 06-2016 e Názov Adresa IČO DFA160252 Vyúčtovanie PN za rok 2015. (ŠIC ZA, Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin) 70,01 III/146/G/2014-25.05.16 Mesto Martin Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01,

Podrobnejšie

Spojená škola internátna 01707, Považská Bystrica, SNP 1653/152 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklad

Spojená škola internátna 01707, Považská Bystrica, SNP 1653/152 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklad S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1100112017 20170408 6104082904 17108062 17108813 1701507115 1211700316 1211711303 2380297117 201703784

Podrobnejšie

Zoznam faktúr s položkami a údajmi z faktúr

Zoznam faktúr s položkami a údajmi z faktúr Firma: Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. Strana: 1 / 11 Dátum od: 01.04.2014 do: 30.04.2014 Číslo od: do: Stredisko: VŠETKY Dátum tlače: 8.8.2014 Zákazka: VŠETKY Číslo Dát. vyst. Firma Základ

Podrobnejšie

Centrum pedagogicko-psychologického pora , 10: , Levice, Mierová 1 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zo

Centrum pedagogicko-psychologického pora , 10: , Levice, Mierová 1 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zo S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 1 35763469 T-Slovak Telekom 53,84 s DPH 9.1.2012 2 35815256 Slovenský árenský priemysel 9.1.2012

Podrobnejšie

ZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

ZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 150 Jozef Igaz-Tlačivá-Papier 11,93 s DPH 2.9.2014 Mgr. Cernek Dusan Laminovacia folia Železničná

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 1321/2017 1709092 ŠJ CaM-potraviny 13.10.2017 10.10.2017 18.10.2017 1320/2017 170080 34700307 Jana Zacharová P.V.Rovnianka 10, 03601 Martin ŠJ CaM-potraviny 13.10.2017 03.10.2017 1319/2017 321712

Podrobnejšie

Obec Ardovo Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ

Obec Ardovo Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/2 55.00 05.01.2018 Eurobus a.s. Staničné námestie, 04204 Košice 36211079 DF-Dotácia z OÚ zmluva 1/04 2 DF2018/3 17.71 05.01.2018 Slovak Telecom Karadžičova

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry p26/2015 51505242 35908718 RAABE Štefanovičova 20, 81104 Bratislava 63,85 predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD Položky: predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD, 1.000000

Podrobnejšie

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763 Čís.fakt.: 3120190122 / 2019 Dátum doruč.: 02.01.2019 Identif. zmluvy: RIMI-SK s.r.o 35763329 Skalická cesta 17 831 02 Ochrana objektu 1Q/2019 79,68 95,62 79,68 95,62 Čís.fakt.: 4002866244 / 2019 Dátum

Podrobnejšie

IFOsoft6

IFOsoft6 17088 1715016 89953932 171143 171811 003552017 2412656460 2412680386 102017 2017134 2102442997 625037254 1753459 1754792 117171620 1754725 1755939 1755928 117176275 1756482 1757335 1757853 1757884 1759035

Podrobnejšie

Tabuľka č.1 Prehľad výsledkov vnútornej kontroly vykonanej v roku 2007 podľa jednotlivých dávok sociálneho poistenia dávka sociálneho poistenia počet

Tabuľka č.1 Prehľad výsledkov vnútornej kontroly vykonanej v roku 2007 podľa jednotlivých dávok sociálneho poistenia dávka sociálneho poistenia počet Tabuľka č.1 Prehľad výsledkov vnútornej kontroly vykonanej v roku 2007 podľa jednotlivých sociálneho poistenia dávka sociálneho poistenia počet skontrolovaných počet zistených nedostatkov preplatky nedoplatky

Podrobnejšie

Faktúry za rok 2016 január p.č. Číslo faktúry číslo Obchodný názov Adresa dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum Dátum Dátum objednávky prijatia splatnost

Faktúry za rok 2016 január p.č. Číslo faktúry číslo Obchodný názov Adresa dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum Dátum Dátum objednávky prijatia splatnost január p.č. Číslo faktúry číslo Obchodný názov Adresa dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum Dátum Dátum objednávky prijatia splatnosti úhrady 1. 62897553 UPC DTH S a.r.l. P.O.Box 111, 11,75 EUR Programy KTV

Podrobnejšie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2012 4000040 fa ZSE energie 1.049,98 4000041 fa ZSE energie 704,05 4000115 Fa preddavok za elektrinu 12.500,00 4000120 Fa dod elektr.

Podrobnejšie

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 1 DF2019//171 201910627 11.03.2019 18.03.2019 22.18 IKARO s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov 31656544 zml. zmluvný servis kopírky - stav. úrad 2 DF2019//172 201910626

Podrobnejšie

Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.

Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo. Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia 20180635 4181256536 Brat.vodárenská spo. Prešovská 48, 82646 Bratislava 29, SK 35850370 EUR

Podrobnejšie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2018 4800005 záloha na tep. energiu 01/2018 15.300,00 4800006 záloha na tep. energiu 02/2018 13.330,00 4800009 záloha na tep. energiu

Podrobnejšie

ZUS Ivanka pri Dunaji , 8: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobra

ZUS Ivanka pri Dunaji , 8: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobra S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 9 1000 37695223 Slachtic Jan-tech.BOZP 49,80 s DPH 11.01.2016 všeob.sl.-bozp Kollarova

Podrobnejšie

Obec Trenčianske Bohuslavice , 17: , Bošáca, Trenčianske Bohuslavice č.135 IČO: Kniha dodávateľských faktúr Číslo Obnos Dátum

Obec Trenčianske Bohuslavice , 17: , Bošáca, Trenčianske Bohuslavice č.135 IČO: Kniha dodávateľských faktúr Číslo Obnos Dátum Obec Trenčianske Bohuslavice 2. 4. 2012, 17:32 91307, Bošáca, Trenčianske Bohuslavice č.135 IČO:00312061 Kniha dodávateľských faktúr Číslo Obnos Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávky

Podrobnejšie

Obec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os

Obec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/00382 03.09.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 výkon zodpovednej osoby za 2018/09 42.00 2 DF2018/00383 03.09.2018 Čarná Mária 31241158 poradenstvo

Podrobnejšie

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017//1043 3000109836 11.12.2017 15.12.2017 1 620.00 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 46113177 zml. platba za dodávku el.energie 12/2017-

Podrobnejšie

Faktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino

Faktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino Faktúry za rok 2019 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Milan Burgan, Dukelských hrdinov 1164/48, Zvolen, IČO: 41195663 3 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 4 ALEX s.r.o, Hadovská 870, Komárno, IČO: 36553859

Podrobnejšie

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa dodávateľa / názov 3020190344 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623 19100040 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000001132 / Poláček / Dolné Srnie

Podrobnejšie

OBEC Slavošovce , 12: , Slavošovce, č.113 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T:

OBEC Slavošovce , 12: , Slavošovce, č.113 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 1 10688218 Juraj Cap Industrial 895,00 s DPH Ždiarska 7 04012 KOŠICE 591 3570511 T--- 201,68 s

Podrobnejšie

Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037, ,80 2/2018 Inzerát do nov

Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037, ,80 2/2018 Inzerát do nov Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018

Podrobnejšie

Spojená škola , 12: , Dobšiná, Nová 803 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0

Spojená škola , 12: , Dobšiná, Nová 803 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 1 UNION poisťovňa a.s. 578,72 s DPH 2 35763469 Slovak telekom, a. s. 60,95 s DPH 3 35543752 ŠJ

Podrobnejšie

vydavkova cast rozpoctu

vydavkova cast rozpoctu Obec Vyšná Myšľa Rozpočet na roky 2012-2014 (výdavková časť) v EUR Program/ podprogram FNC Položka Zdroj Text Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 1 Program 1: Podpora spoločenského života Podprogram 1.1: Kultúrny

Podrobnejšie

CPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T

CPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1 36399493 DSI DATA, s.r.o 18,99 s DPH 16.1.2018 2 35763469 Slovak telekom, a.s.

Podrobnejšie

Obec Ostrá Lúka Obecný úrad Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2016 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Faktúra Dátum Splatnosť Pre

Obec Ostrá Lúka Obecný úrad Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2016 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Faktúra Dátum Splatnosť Pre Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2016 Obdobie: od 01.01.2016 do 31.12.2016 Vystavené b.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Doklady z bežného obdobia DF2016/1 08.01.2016 18.01.2016

Podrobnejšie

Spojená škola internátna , 8: , Tornaľa, Mierová 49 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod

Spojená škola internátna , 8: , Tornaľa, Mierová 49 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 245 do 333 1 / 5 245 35815256 SPP 246 35815256 SPP 295 36644030 Stredoslov. vodárenská

Podrobnejšie

Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady

Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 71834902 71834901 9009 9013 9012 1810296 31654363 Tatranská mliekareň a.s. 6,72 s DPH 31654363

Podrobnejšie

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: 37831127 Dátum: 10.09.2013 Strana: 1 8062 3001303690 Tatranská mliekáreň 142.66 07.06.2013 17.06.2013 21.06.2013 8063 201300010 Katarína Paksiová 67.89 11.06.2013 25.06.2013 26.06.2013

Podrobnejšie

KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2017 Číslo podľa IČO Celková Dátum Suma Dátum Dátum Meno Číslo dodávateľa Dodávateľ Adresa dodávateľa dodávateľa Popis

KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2017 Číslo podľa IČO Celková Dátum Suma Dátum Dátum Meno Číslo dodávateľa Dodávateľ Adresa dodávateľa dodávateľa Popis KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2017 Číslo podľa IČO Celková Dátum Suma Dátum Dátum Meno Číslo dodávateľa Dodávateľ Adresa dodávateľa dodávateľa Popis suma s DPH doručenia úhrady úhrady zverejnenia podpisujúceho

Podrobnejšie

Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni

Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/1 0.70 04.01.2016 MADE spol. s. r. o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ing. Martina Lapšanská Systémová podpora URBIS 2 DFE2016/2 1.07

Podrobnejšie

Kniha DF za

Kniha DF za 45/2018 10002818 U.S.Steel s.r.o. vstupný areál U.S.Steel 0 Dodávka a rozvoz pitnej vody za 01/2018 Zmluva č. 40/2013 879,54 d. Dňa Doklad 879,54 07.02.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 07.02.2018 46/2018 7318840817

Podrobnejšie

Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen

Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/85 679.20 02.03.2015 Continental film s.r.o. Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava 35730897 požičovné film Americký odstreľovač 2 DF2015/86 94.19 02.03.2015

Podrobnejšie

Kópia - zmena stran_hodnín_ _ xls

Kópia - zmena stran_hodnín_ _ xls Bratislavský kraj Bratislava Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava II Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava III Račianska 153/A Bratislava 2561 Bratislava IV Lamačská cesta 1C (v budove OC Bratislava

Podrobnejšie

Obec Slančík , 8: , Slančík č. 83, Obecný úrad IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady

Obec Slančík , 8: , Slančík č. 83, Obecný úrad IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2017001 do 2017104 1 / 6 2017001 34813616 R.D.TECH - R.Dugas 33,19 s DPH 2.1.2017

Podrobnejšie

Číslo_objed návky IČO Obchodný_názov adresa dátum Suma Mena Predmet podpisal Objednávame si u Vás Dodávku montáž a usadenie hracieho prvku Modrý autob

Číslo_objed návky IČO Obchodný_názov adresa dátum Suma Mena Predmet podpisal Objednávame si u Vás Dodávku montáž a usadenie hracieho prvku Modrý autob Číslo_objed návky IČO Obchodný_názov adresa dátum Suma Mena Predmet podpisal Dodávku montáž a usadenie hracieho prvku Modrý autobus, Húskova 1284/19, dodávku montáž a usadenie 04023 Košice- hracieho prvku

Podrobnejšie

faktury_

faktury_ FAKTÚRY 2012 marec Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0122/12 Upratovanie 2/12 SKBB,BŠ,DT,KA,RA,LC, PT, RS, VK, ZV, ZC, ZH DF/0126/12 Vodné, stočné, zrážk.voda 16.11.2011-15.2.2012

Podrobnejšie

OC Id_dokladu Dtyp_dokladu Cislo_dokladu Datum_vyhotovenia Variabilny_symbol Obnos_dokladu Nazov_partnera ,68 Sl

OC Id_dokladu Dtyp_dokladu Cislo_dokladu Datum_vyhotovenia Variabilny_symbol Obnos_dokladu Nazov_partnera ,68 Sl OC Id_dokladu Dtyp_dokladu Cislo_dokladu Datum_vyhotovenia Variabilny_symbol Obnos_dokladu Nazov_partnera 2113 2113 4 1 22.12.2016 7611445935 16,68 Slovak Telekom 2114 2114 4 2 22.12.2016 7611335547 37,27

Podrobnejšie

Základná škola s MŠ Ráztočno , 7: , Ráztocno, Komenského 428/43 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

Základná škola s MŠ Ráztočno , 7: , Ráztocno, Komenského 428/43 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 1 44291809 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 1 900,00 s DPH 8.1.2014 Mgr. Mittašová Otília 2 35763469

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 160/2012 1392012 40438457 Bc. Mačanga Ďurkov 55, 04419 Košice 79,67 Prevádzkovanie pohrebiska Položky: Prevádzkovanie pohrebiska, 1.000000 ks, Suma položky 79.67 Eur, 27.12.2012 17.12.2012 16.01.2013

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Jurské Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor

Základná škola s materskou školou Jurské Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/1 644.00 14.01.2014 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o Kežmarok 36492922 AJ 2 DF2014/2 14.98 14.01.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská, 81762 Bratislava

Podrobnejšie

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky:

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena Číslo Číslo faktúry: faktúry: s DPH zmluvy:

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 1400/2017 7550060052 31364501 Železnice Slovenskej republiky, BratislavKlemensova 8, 81361 Bratislava MŠ CaM-nájom 4.Q.2017 30.10.2017 30.10.2017 13.11.2017 1399/2017 2017106 43586171 Martin Košík

Podrobnejšie

ZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č

ZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 36, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 10 19 31780334 ZUS Halkova 339,17 s DPH 09.02.2015 34 31780334 ZUS Halkova 385,10

Podrobnejšie

P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodáva

P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodáva P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/15 7412069414 Telefónne poplatky 37,80

Podrobnejšie

faktúryx

faktúryx 12323 Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 31561802 Potraviny 204,50 1/12/ÚOS 8.1.2013 11.1.2013 12324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Pevná linka 12/12, 1/13, internet 1/13 73,79 13/09/ÚR 7.1.2013 11.1.2013

Podrobnejšie

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 171000441 135338 2017031 2170206 234704414 234704416 234704420 234704436 234704442 102664034 700400

Podrobnejšie

Faktury za jul2014

Faktury za jul2014 Domov dôchodcov 07.08.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za júl 2014 Číslo Cena s DPH Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ prijatia objednávk zmluvy

Podrobnejšie

dokf/fa_ms_14.xls

dokf/fa_ms_14.xls Dátum Dátum Číslo Číslo Dodávateľ Predmet vystavenia splatnosti dodávateľské 1/2018 05.01.2018 18.01.2018 8200012827 62 Bratislava, IČO : 35763469 telefónne hovory + internet 44,02 16.02.2018 služba BPO

Podrobnejšie

ZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018

ZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018 Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-276 3018371422 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky zamestnancov

Podrobnejšie

untitled

untitled 2. VIDIECKOSŤ KRAJINY Pri definícii vidieckosti územia sa vychádza z rozhodnutia Rady č. 2006/144/ES o strategických usmerneniach Spoločenstva pre rozvoj vidieka (programovacie obdobie 2007 2013), ktoré

Podrobnejšie

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. zm

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. zm Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 20151217 Potraviny 263,65 04/2014 771/2015 04.01.2016 Fatra TIP s.r.o., Priemyselná 20151218 Potraviny 527,00 08/2014 772/2015 04.01.2016 Mäsovýroba

Podrobnejšie

Obecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate

Obecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/116 6.78 05.01.2015 Orange Slovensko, a. s. Metodova, 82108 Bratislava 35697270 Telefonne poplatky 2 DF2014/117 11.51 05.01.2015 O2 Slovakia, s. r.

Podrobnejšie

Firma : OBEC HODKOVCE Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: Strana : 1 z 14 Dátum od : do : Strediská : VŠETKY Číslo od

Firma : OBEC HODKOVCE Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: Strana : 1 z 14 Dátum od : do : Strediská : VŠETKY Číslo od Firma : OBEC HODKOVCE Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 13.5.2019 Strana : 1 z 14 Dátum od : 01.01.2018 do : 31.12.2018 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky : VŠETKY DF2017164 31.01.2018 NIC Hosting

Podrobnejšie

faktury_

faktury_ FAKTÚRY 2012 február Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0059/12 Telefónne poplatky KÚ, SK DF/0060/12 Stravné lístky porada riaditeľov SK DF/0061/12 Stravné lístky za Katastrálny

Podrobnejšie

Rozpočet obce Lipt. Michal na r NÁVRH List1 Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Schválený 2016 Bežné príjmy Daňové príjmy dane z príjmov, dane z maj

Rozpočet obce Lipt. Michal na r NÁVRH List1 Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Schválený 2016 Bežné príjmy Daňové príjmy dane z príjmov, dane z maj Rozpočet obce Lipt. Michal na r. 2017 NÁVRH 2014 2015 Schválený 2016 Bežné príjmy Daňové príjmy dane z príjmov, dane z majetku 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 44312,62 50524,41

Podrobnejšie

a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA

a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA 1. 2. 3. 4. 5. 6a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FAKTÚRY ANTIDOPINGOVEJ AGENTÚRY SR ZA ROK 2017 Identifikácia

Podrobnejšie

Príloha Tabuľka č. 2: Detailný programový rozpočet na r podľa rozpočtovej klasifikácie Rozpočet 2019 Program Názov Funkčná klasifikácia Bež

Príloha Tabuľka č. 2: Detailný programový rozpočet na r podľa rozpočtovej klasifikácie Rozpočet 2019 Program Názov Funkčná klasifikácia Bež 1 Plánovanie, manažment a kontrola 01.1.1. 84 355 46 003 72 087 15 585 0 218 030 113 000 0 113 000 0 0 0 331 030 1.1 Výkon funkcie starostu 01.1.1. 41 676 14 670 5 000 15 585 0 76 931 0 0 0 0 0 0 76 931

Podrobnejšie

NÁVRH Programový rozpočet

NÁVRH Programový rozpočet NÁVRH - PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE BABÍN NA ROKY 2018-2020 Výdavky PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA 2015 S 2016 S 2017 R 2017PS 2018 2019 2020 PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola 11411,52

Podrobnejšie

Obec Turčiansky Peter , 15: , Turciansky Peter, Turčiansky Peter IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobr

Obec Turčiansky Peter , 15: , Turciansky Peter, Turčiansky Peter IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 6 1000 31938434 RVC 19,00 s DPH 1001 31938434 RVC 19,00 s DPH 2000 31575951 Prima

Podrobnejšie

Základná škola s MŠ Ráztočno , 11: , Ráztocno, Komenského 428/43 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobra

Základná škola s MŠ Ráztočno , 11: , Ráztocno, Komenského 428/43 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobra S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 1 44291809 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 2 283,00 s DPH 7.1.2015 Mgr. Mittašová Otília 2 35763469

Podrobnejšie

Microsoft Word - obj_knihy_ 2019_zoznam

Microsoft Word - obj_knihy_ 2019_zoznam Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2019 zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo

Podrobnejšie

Základná škola , 9: , Sečovce, Komenského 4 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T:

Základná škola , 9: , Sečovce, Komenského 4 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 63 35763469 T...Com. 12,50 s DPH 4.4.2016 Mgr. Hallér Gejza 64 35908718 RAABE 42,55 s DPH 65 35908718

Podrobnejšie

Obec Ladomirová - faktúry za rok 2016 Číslo faktúry Dodávateľ IČO Predmet Suma Zverejnené 001 FURA s.r.o., SNP 77, Rozhanovce Fa za spracov

Obec Ladomirová - faktúry za rok 2016 Číslo faktúry Dodávateľ IČO Predmet Suma Zverejnené 001 FURA s.r.o., SNP 77, Rozhanovce Fa za spracov Obec Ladomirová - faktúry za rok 2016 Číslo faktúry Dodávateľ IČO Predmet Suma Zverejnené 001 FURA s.r.o., SNP 77, Rozhanovce 36 211 451 Fa za spracovanie hlásení o vzniku odpadu 14,40 21.1.2016 002 Slovak

Podrobnejšie

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. z

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. z Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 20130333 Oprava ortuťových tonometrov 66,43 128/2013/šš 02.04.2013 MEDIOX, s.r.o., Horná Streda 64, 916 24 Horná Streda, IČO: 31416225 20130331

Podrobnejšie

I. úprava rozpočtu 2014 BEŽNÉ VÝDAVKY: PROGRAM 10 Granty a transfery Kód zdroja 111 Por. č. prog ramu Por. č. podp rogr amu Funkčná klasifikácia Ekono

I. úprava rozpočtu 2014 BEŽNÉ VÝDAVKY: PROGRAM 10 Granty a transfery Kód zdroja 111 Por. č. prog ramu Por. č. podp rogr amu Funkčná klasifikácia Ekono I. úprava rozpočtu 2014 BEŽNÉ VÝDAVKY: PROGRAM 10 Granty a transfery Kód zdroja 111 Por. č. prog ramu Por. č. podp rogr amu Funkčná klasifikácia Ekonomická klasifikácia Názov programu/podprogramu 2014

Podrobnejšie