Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Podobné dokumenty
Číslo objednávky / Č. zmluvy* / Z _ Z / Z _ Z Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo objednávky Dátu

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľ

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

p. č. obj. popis objednaného tovaru suma s DPH dátum dodávateľ podpis objednávky číslo zmluvy 0/ vodoinštalačný materiál 191, /20

ObjedZverej

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky:

Zoznam faktúr 2018 (3)

Microsoft Word - Výzva kancelarske potreby.doc

Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037, ,80 2/2018 Inzerát do nov

Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308,

1

Na rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany dňa Názov materiálu: VYRADENIE MAJETKU V SPRÁVE SMP, p. o. PIEŠŤANY Obsah materiálu: - dôvodová sp

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra

0 ROZPOČET OBCE GYŇOV NA R. 2016, 2017, 2018 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro

GERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol ,20 IRESOFT

Catalog

Regionálny úrad verejného zdravotníctva

DataWindow

Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.

Rámcová dohoda č. Z _Z I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obchodné meno: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Sídlo: Primaciálne náme

P O K L A D Ň A Január dátum číslo obsah suma Zrkadlo 2, cestovné 1, výroba kľúčov 12,

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa

Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO FOKUS Bar

Faktúry rok 2012

ZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

OBJEDNÁVKY Január 2017 Číslo objednávky: Dátum vyhotovenia: Meno / názov / partnera : Adresa partnera : Popis objednaného plnenia: Suma: / / IČO : Men

Kúpna zmluva č. Z _Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obchodné meno: Sídlo: IČO: DIČ:

Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ

Kúpna zmluva č. Z _Z uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obchodné meno: Žilinský samosprá

2014_X_vyzva_na_predkladanie_ponuk_cistiace prostriedky

Obecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate

DataWindow

Microsoft Word - výzva na predloženie cenovej ponuky hyg potreby.doc

Objednávky 2013 Číslo objednávky Predmet Suma DPHvrátane áno/nie Dátum vyhotovenia objednávky IČO Partner Zverejnenie 1/2013 Posypová soľ 108,00 áno 2

Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen

METALLIC LINE BURGUNDY EDITION VYSOKO KVALITNÉ PRODUKTY NA VARENIE Z KOVANÉHO HLINÍKA

DataWindow

Kniha DF za

DataWindow

Strana: 1 Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Prešov, Jána Bottu 9, Prešo Dátum tlače : :51:42 OBRATOVKA za obdobie

Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady

DataWindow

AKO SPRÁVNE TRIEDIŤ ODPAD

zmluva KM 2012

Microsoft Word - VÝZVA -OP revízie.doc

Zmluva o poskytovaní účtovných a ekonomických služieb

Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry Dátum úhrady Objednávateľ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Číslo

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011

NORMATÍV

DataWindow

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A

OptiGrill Snacking & Baking FR EN DE NL DA SV NO FI ES PT IT EL RU UK TR AR FA PL KO JP TH CS SK HU Compatible with: Compatible avec : Kompatibel mit:

DataWindow

a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA

DataWindow

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č Z.z.

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia

CPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T

ZUS Ivanka pri Dunaji , 8: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobra

Obec Ostrá Lúka Obecný úrad Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2016 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Faktúra Dátum Splatnosť Pre

NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA 7 MESTO DUNAJSKÁ STREDA SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA 117 ODS. 2 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTAR

Objednávateľ: Obec Veľký Biel Dodávateľ: FREBRYS s.r.o. OBJEDNÁVKA č.63/2018 Železničná 76 Južná trieda Veľký Biel Košice IČO:

Chráňme prírodu

Spojená škola internátna 01707, Považská Bystrica, SNP 1653/152 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklad

Kópia - zmena stran_hodnín_ _ xls

Správa

Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100, Elektrická energia - MŠ

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA Topolčianske 752, Chlieb pekárne

Zoznam objednávok 2016

METALLIC LINE ROSE GOLD EDITION VYSOKO KVALITNÉ PRODUKTY NA VARENIE Z KOVANÉHO HLINÍKA

Správa

Príloha č. 2 Program PODPORA mládežníckych organizácií USMERNENIE K POUŽITIU DOTÁCIE Podpora systematickej práce s mládežou 1. Prijímateľ dotácie v rá

OBEC KÚTY,OBECNÝ ÚRAD , 12: , KÚTY, NAM. RADLINSKÉHO 981 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť sto

Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. z

Cenník pravidelnej predpísanej údržby Land Cruiser V8 4,6 DualVVT-i (benzín) Autorizovaný servis: MOTOR CAR TRNAVA Model: Land Cruiser URJ202 Platnosť

Systém nakladania s komunálnymi odpadmi, vrátane triedeného zberu

Kúpna zmluva č. VZ 81/ 2011 v zmysle 409 a násl. ustanovení Obchodného zákonníka 1. Kupujúci : Názov: Mesto Kolárovo, MsÚ Sídlo: Kostolné námestie č.

Microsoft Word - Výzva na dodanie cenovej ponuky hygienické potreby.doc

Cenník pravidelnej predpísanej údržby C-HR 1,2 (manual) [2WD] Autorizovaný servis: MOTOR CAR TRNAVA Model: C-HR 1.2 turbo [NGX10] Platnosť od:

Rozpocet2018-vydavky

RozpoĊet na roky

ZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO TOPOĽČANY Nám. Ľ. Štúra 2357/2, Topoľčany Rozpočet Mestského kultúrneho strediska Topoľčany na roky Príjmy

Identifikačný údaj objednávkyčislo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného Mena plnenia bez DPH Dátum vystavenia OBJ Dátum sc

C~~ AJRPORT $ FF" SLIAČ Letisko Sliač, a.s. Letisko Sliač SLIAČ IČO: IČ DPH: 8K OBJEDNÁVKA číslo:136/2015 Prima Invest, s.r,o

II. Ventilátory a príslušenstvo Klimatom a Vents VENTILÁTORY KLIMATOM KÓD NÁZOV CENA/1 KS BALENIE m3/h V EURO / KS VENTILÁTOR ARES S KLZNÝM LOŽISKOM 2

CENNÍK č. 2 platný od 15. marca 2019 ODSÁVAČE PÁR, ĎALŠIE SPOTREBIČE A OSTATNÉ PRÍSLUŠENSTVO URGELA, spol. s r.o. výhradný dovozca pre SR a ČR SHOWROO

Prepis:

Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010005009 03.12.2018 MPRV SR 1000011469 / Pamas-Trenčín, s.r.o. / egionárska 6419 911 01, Trenčín / 36317250 1010005010 03.12.2018 MPRV SR 1000013239 / Imrich Horňák elektromechanik / Vlčany 626 925 84, Vlčany / 41843185 1010005011 03.12.2018 MPRV SR 1000009457 / Rodex Car s.r.o. / Komárňanská 83 821 05, Bratislava / 35860251 1010005012 03.12.2018 MPRV SR 1000003523 / Autocont s.r.o. / Einsteinova 24 851 01, Bratislava / 36396222 1010005013 03.12.2018 MPRV SR 1000013182 / Fanny s.r.o. / Pribinova 1166/1 903 01, Senec / 50701789 vystavenia: 10.12.2018 novoročenky OZK Oprava hliníkového el. vedenia Pravidelná servisná prehliadka vozidla KHM - Sophos RED 50 Appliance Skener EPSON WorkForce DS-70000N Guličkové pero Guličkové pero farebné Guličkové pero na pružine Zošit A4 s tvrdými doskami 100 list. obálky A4 Doporučene/250 ks 3,000 950,000 100,000 3,000 JV 84,00 84,00 EUR JV 120,00 120,00 EUR JV 838,49 838,49 EUR KS 966,00 966,00 EUR KS 14.391,00 14.391,00 EUR KS 159,60 476,94 EUR KS 294,00 476,94 EUR KS 3,24 476,94 EUR KS 3,78 476,94 EUR 16,32 476,94 EUR 1 / 9

Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010004998 03.12.2018 MPRV SR 1000011205 / BEGA s.r.o. / PD ehota 951 36, ehota / 36547654 1010004999 03.12.2018 MPRV SR 1000001969 / Tibor Varga TSV papier / 1010004999 03.12.2018 MPRV SR 1000001969 / Tibor Varga TSV papier / 1010005000 03.12.2018 MPRV SR 1000002955 / CEAN TONERY s.r.o. / Za 1010005000 03.12.2018 MPRV SR 1000002955 / CEAN TONERY s.r.o. / Za 1010005000 03.12.2018 MPRV SR 1000002955 / CEAN TONERY s.r.o. / Za 1010005000 03.12.2018 MPRV SR 1000002955 / CEAN TONERY s.r.o. / Za 1010005000 03.12.2018 MPRV SR 1000002955 / CEAN TONERY s.r.o. / Za 1010005000 03.12.2018 MPRV SR 1000002955 / CEAN TONERY s.r.o. / Za 1010005000 03.12.2018 MPRV SR 1000002955 / CEAN TONERY s.r.o. / Za 1010005001 03.12.2018 MPRV SR 1000004205 / ITSK - Henrich Sonnenschein / Fraňa Mojtu 22 949 01, Nitra / 37212931 KHM-automat. kávovar ECAM 22.110B Kancelársky papier A4 / 80g Kancelársky papier A3 / 80g 400,000 1 006R01517 006R01518 006R01519 006R01520 odpadová nádoba Xerox 7855 008R13061 10,000 Toner Xerox Phaser 3330 Toner Xerox Work centre3320 106R02304 3,000 KHM - osobná kamera Transcend DrivePro 7,000 KS 392,21 392,21 EUR 1.488,00 1.610,58 EUR 122,58 1.610,58 EUR KS 636,00 3.327,60 EUR KS 648,00 3.327,60 EUR KS 648,00 3.327,60 EUR KS 648,00 3.327,60 EUR KS 294,00 3.327,60 EUR KS 180,00 3.327,60 EUR KS 273,60 3.327,60 EUR KS 975,94 975,94 EUR 1010005002 03.12.2018 MPRV SR 1000002955 / CEAN TONERY s.r.o. / Za Toner XeroxPhaser 6600/WC 6605 KS 3.288,00 9.228,00 EUR vystavenia: 10.12.2018 2 / 9

Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 106R02236 1010005002 03.12.2018 MPRV SR 1000002955 / CEAN TONERY s.r.o. / Za 1010005002 03.12.2018 MPRV SR 1000002955 / CEAN TONERY s.r.o. / Za 1010005002 03.12.2018 MPRV SR 1000002955 / CEAN TONERY s.r.o. / Za 1010005003 03.12.2018 MPRV SR 1000002955 / CEAN TONERY s.r.o. / Za 1010005003 03.12.2018 MPRV SR 1000002955 / CEAN TONERY s.r.o. / Za 1010005003 03.12.2018 MPRV SR 1000002955 / CEAN TONERY s.r.o. / Za 1010005003 03.12.2018 MPRV SR 1000002955 / CEAN TONERY s.r.o. / Za 1010005003 03.12.2018 MPRV SR 1000002955 / CEAN TONERY s.r.o. / Za 1010005003 03.12.2018 MPRV SR 1000002955 / CEAN TONERY s.r.o. / Za 1010005003 03.12.2018 MPRV SR 1000002955 / CEAN TONERY s.r.o. / Za 1010005003 03.12.2018 MPRV SR 1000002955 / CEAN TONERY s.r.o. / Za 1010005003 03.12.2018 MPRV SR 1000002955 / CEAN TONERY s.r.o. / Za 20,000 Toner XeroxPhaser 6600/WC 6605 106R02235 10,000 Toner XeroxPhaser 6600/WC 6605 106R02234 10,000 Toner XeroxPhaser 6600/WC 6605 106R02233 10,000 Toner Xerox Phaser 3330 Toner Xerox Work centre3320 106R02304 3,000 006R01517 006R01518 006R01519 006R01520 odpadová nádoba Xerox 7855 008R13061 10,000 Toner Xerox c405/106r03532 Toner Xerox c405/106r03533 KS 1.980,00 9.228,00 EUR KS 1.980,00 9.228,00 EUR KS 1.980,00 9.228,00 EUR KS 360,00 4.917,60 EUR KS 273,60 4.917,60 EUR KS 636,00 4.917,60 EUR KS 648,00 4.917,60 EUR KS 648,00 4.917,60 EUR KS 648,00 4.917,60 EUR KS 294,00 4.917,60 EUR KS 276,00 4.917,60 EUR KS 378,00 4.917,60 EUR 1010005003 03.12.2018 MPRV SR 1000002955 / CEAN TONERY s.r.o. / Za Toner Xerox c405/106r03534 KS 378,00 4.917,60 EUR vystavenia: 10.12.2018 3 / 9

Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010005003 03.12.2018 MPRV SR 1000002955 / CEAN TONERY s.r.o. / Za 1010005004 03.12.2018 MPRV SR 1000009801 / PRESS & BURG s.r.o. / Hrobákova 1633/1 851 02, Bratislava / 36445550 1010005005 03.12.2018 MPRV SR 1000001969 / Tibor Varga TSV papier / 1010005005 03.12.2018 MPRV SR 1000001969 / Tibor Varga TSV papier / Toner Xerox c405/106r03535 občerstvenie Kancelársky papier A4 / 80g Kancelársky papier A3 / 80g odvápňovací prostriedok tekuté mydlo Jar tabletky do umývačky/110ks filter do kávovaru JURA Blue 1.000,000 50,000 10,000 100,000 100,000 1 KS 378,00 4.917,60 EUR JV 361,26 361,26 EUR 3.720,00 4.128,60 EUR 408,60 4.128,60 EUR KS 120,00 1.347,00 EUR KS 204,00 1.347,00 EUR KS 156,00 1.347,00 EUR 378,00 1.347,00 EUR KS 120,00 1.347,00 EUR vystavenia: 10.12.2018 4 / 9

Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010005007 03.12.2018 MPRV SR 1000001969 / Tibor Varga TSV papier / odvápňovacie tablety čistiace tablety plastové poháre 200ml/100ks servítky biele soľ do umývačky riadu papierové utierky priemyselné XI2/2 ks špongia utierka/5 ks kancelárske potreba 1010005008 03.12.2018 MPRV SR 1000004916 / MO Group, s. r. o. / Ľudové vypratanie a odvoz starej unimobunky Námestie 4 831 03, Bratislava / 43788238 1010005016 04.12.2018 MPRV SR 1000006120 / Hauerland spol. s r.o. / Matúšova 56 811 04, Bratislava / vystavenia: 10.12.2018 štítky 100,000 10,000 20,000 1.000,000 KS 114,00 1.347,00 EUR KS 90,00 1.347,00 EUR 7,80 1.347,00 EUR KS 72,00 1.347,00 EUR KS 12,00 1.347,00 EUR 49,20 1.347,00 EUR 24,00 1.347,00 EUR KS 3.046,23 3.046,23 EUR JV 1.344,00 1.344,00 EUR KS 72,00 510,00 EUR 5 / 9

Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 35777885 1010005016 04.12.2018 MPRV SR 1000006120 / Hauerland spol. s r.o. / Matúšova 56 811 04, Bratislava / 35777885 1010005017 04.12.2018 MPRV SR 1000001969 / Tibor Varga TSV papier / 1010005017 04.12.2018 MPRV SR 1000001969 / Tibor Varga TSV papier / 1010005017 04.12.2018 MPRV SR 1000001969 / Tibor Varga TSV papier / 1010005017 04.12.2018 MPRV SR 1000001969 / Tibor Varga TSV papier / 1010005018 04.12.2018 MPRV SR 6000000078 / Centrum účelových zariadení stredisko Inštitút pre verej.správu / Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a 844 10, Bratislava / 42137004 1010005019 04.12.2018 MPRV SR 1000005828 / MIENNIUM TRAVE, s.r.o. / Námestie 1. mája 2 811 06, Bratislava / 35772271 1010005020 04.12.2018 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010005021 04.12.2018 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická vystavenia: 10.12.2018 rollup banner Kalendár nástenný trojmesačný modrý Diár denný Kalendár stolový pracovný veľký Diár týždenný Účastnícky poplatok - seminár 50,000 230,000 930,000 200,000 KS 438,00 510,00 EUR KS 122,40 4.993,80 EUR KS 1.010,16 4.993,80 EUR KS 2.332,44 4.993,80 EUR KS 1.528,80 4.993,80 EUR JV 90,00 90,00 EUR JV 639,80 639,80 EUR JV 515,00 515,00 EUR JV 481,00 481,00 EUR 6 / 9

Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010005022 04.12.2018 MPRV SR 1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Krížna 8 811 07, Bratislava / 35697300 1010005023 04.12.2018 MPRV SR 1000011205 / BEGA s.r.o. / PD ehota 951 36, ehota / 36547654 1010005023 04.12.2018 MPRV SR 1000011205 / BEGA s.r.o. / PD ehota 951 36, ehota / 36547654 1010005023 04.12.2018 MPRV SR 1000011205 / BEGA s.r.o. / PD ehota 951 36, ehota / 36547654 1010005023 04.12.2018 MPRV SR 1000011205 / BEGA s.r.o. / PD ehota 951 36, ehota / 36547654 1010005024 04.12.2018 MPRV SR 1000011205 / BEGA s.r.o. / PD ehota 951 36, ehota / 36547654 1010005024 04.12.2018 MPRV SR 1000011205 / BEGA s.r.o. / PD ehota 951 36, ehota / 36547654 1010005024 04.12.2018 MPRV SR 1000011205 / BEGA s.r.o. / PD ehota 951 36, ehota / 36547654 1010005025 04.12.2018 MPRV SR 1000011205 / BEGA s.r.o. / PD ehota 951 36, ehota / 36547654 1010005025 04.12.2018 MPRV SR 1000011205 / BEGA s.r.o. / PD ehota 951 36, ehota / 36547654 1010005025 04.12.2018 MPRV SR 1000011205 / BEGA s.r.o. / PD ehota 951 36, ehota / 36547654 1010005025 04.12.2018 MPRV SR 1000011205 / BEGA s.r.o. / PD ehota 951 36, ehota / 36547654 1010005025 04.12.2018 MPRV SR 1000011205 / BEGA s.r.o. / PD ehota 951 36, ehota / 36547654 KHM-chladnička ZANUSSI ZRG15805WA 6,000 KHM-televízor TEEFUNKEN43FB5151 KHM-rýchlovarná kanvica Esperanza 1 KHM-stolová lampa Emos ED DE - 1321B 2 KHM - kancelárska stolička MAYA KHM - kancelárska stolička AANA KHM - kancelárska stolička MIAMI 10,000 7,000 7,000 KHM-skartovač REXE Promax RSS1535 10,000 KHM-mikrosystém SMC 2100B s BT SENCOR KHM-stolový ventilátor VAUEINE 23cm KHM-stojanový ventilátor VIVAX FS-40T KHM-kalkulačka JF 120 ECO CASIO 10,000 JV 738,00 738,00 EUR KS 1.407,60 2.764,79 EUR KS 349,84 2.764,79 EUR KS 173,85 2.764,79 EUR KS 833,50 2.764,79 EUR KS 724,80 2.265,22 EUR KS 1.024,80 2.265,22 EUR KS 515,62 2.265,22 EUR KS 1.670,10 2.055,73 EUR KS 59,18 2.055,73 EUR KS 84,85 2.055,73 EUR KS 125,00 2.055,73 EUR KS 116,60 2.055,73 EUR vystavenia: 10.12.2018 7 / 9

Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010005026 05.12.2018 MPRV SR 1000011469 / Pamas-Trenčín, s.r.o. / egionárska 6419 911 01, Trenčín / 36317250 1010005027 05.12.2018 MPRV SR 1000009030 / Multigrafika s. r. o. / novoročenky (110 ks) Rajecká 13 821 07, Bratislava / 35684798 1010005028 05.12.2018 MPRV SR 1000009030 / Multigrafika s. r. o. / novoročenky (230 ks) Rajecká 13 821 07, Bratislava / 35684798 1010005029 05.12.2018 MPRV SR 1000010158 / HWG SERVICE s.r.o. / Orechová 1/A 821 06, Bratislava - Podunajské Biskupice / 50511459 1010005030 05.12.2018 MPRV SR 1000009532 / creatio eu, s.r.o. / Drieňová 34 921 02, Bratislava / 50242032 1010005031 05.12.2018 MPRV SR 1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Krížna 8 811 07, Bratislava / 35697300 1010005032 05.12.2018 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010005033 05.12.2018 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010005034 05.12.2018 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010005036 06.12.2018 MPRV SR 1000001532 / Tatry mountain resorts, a.s. / Demänovská dolina č.72 031 01, iptovský Mikuláš / 31560636 1010005039 06.12.2018 MPRV SR 1000009468 / MaxWay,s.r.o. / Vinohradnícka 3 821 06, Bratislava / 47542730 novoročenky GR a RO Oprava kúrenia Účastnícky poplatok - seminár strava a občerstvenie Prepravné služby JV 1.008,00 1.008,00 EUR JV 207,60 207,60 EUR JV 458,88 458,88 EUR JV 345,00 345,00 EUR JV 90,00 90,00 EUR JV 497,00 497,00 EUR JV 628,00 628,00 EUR JV 787,00 787,00 EUR JV 555,00 555,00 EUR JV 2.880,00 2.880,00 EUR JV 1.077,60 1.077,60 EUR vystavenia: 10.12.2018 8 / 9

Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010005035 06.12.2018 MPRV SR 1000001101 / Dimano, a.s. / Prievozská 14 821 09, Bratislava / 30775094 1010005037 06.12.2018 MPRV SR 1000013247 / Priestor na rozvoj o.z. / Cesta na Klanec 42D 841 03, Bratislava - amač / 42361681 1010005040 06.12.2018 MPRV SR 1000012181 / Architekt Dzurco s.r.o. / Nám. slobody 1492 093 01, Vranov nad Topľou / 45973008 úprava obsahu databázy IS NUNTIO 3,000 školenie+priestory vyhotovenie DSP a DRS JV 2.340,00 2.340,00 EUR JV 2.490,00 2.490,00 EUR JV 41.280,00 41.280,00 EUR vystavenia: 10.12.2018 9 / 9