IČO : Názov : Obecné kultúrne centru Sídlo : Smižany Kniha došlých faktúr 1-Hlavná kniha DF (EUR) Od do Čís.fak
|
|
- Jitka Petrovičová
- pred 4 rokmi
- Prehliadani:
Prepis
1 1/ / /2019 Key IT Solutionbs s.r.o. Letná 32/38 NOVES, s.r.o., Spišská nová Ves Kamenárska /2019 5/ / / / / / Portál - komorné divadlo bez opony Októbrová 46 Prešov Surgent Ondrej Iliašovská SLOVGRAM Jakubovo námestie internet ročná revízia protipož. signalizácie 99, zodpov. osoba 36, spotreba EE 84, Rozprávkový hrniec toner kopírovací stroj 42, prevádzka verejný rozhlas 38, spotreba plynu 674, stravne listky 603, spotreba plynu -734,96 Áno d. Suma Dňa Doklad Slovenská sporiteľňa, a.s , Slovenská sporiteľňa, a.s , Slovenská sporiteľňa, a.s , Slovenská sporiteľňa, a.s , Slovenská sporiteľňa, a.s , POKL. KNIHA 10, PPD 51 84, Slovenská sporiteľňa, a.s , Slovenská sporiteľňa, a.s , Slovenská sporiteľňa, a.s , Slovenská sporiteľňa, a.s , Slovenská sporiteľňa, a.s , Slovenská sporiteľňa, a.s Strana 1 / 13
2 11/ / / / / / / Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/0 A Obec Námestie M. Pajdušáka 50 Dušan Slaninka Družstevná 216/54 Harichovce Tatra Clima, s.r.o. Dlhé hony 4991 Ľuvá hudba Štefana Cínu, o.z. Hámor 0 Hnilec Telefónne poplatky 108, dávka tepla január , spotreba plynu 674, spotreba EE 84, servisné práce kotolna 291, servisné práce kotolna 294, účinkovanie kapely d. Suma Dňa Doklad 108, Slovenská sporiteľňa, a.s , Slovenská sporiteľňa, a.s , Slovenská sporiteľňa, a.s , POKL. KNIHA 10, VPD , Slovenská sporiteľňa, a.s , Slovenská sporiteľňa, a.s Slovenská sporiteľňa, a.s /2019 DATALAN, a.s. licencia UCTO 15,60 15, Slovenská sporiteľňa, a.s /2019 Poľnohospodárske družsvo "Čingov starostovská zabijačka 337,39 337, Slovenská sporiteľňa, a.s Tatranská /2019 SPIŠ-VIEW-TRADING spol. s r.o. reklama 97,34 97, Slovenská sporiteľňa, a.s Starosaská 15 15/ Strana 2 / 13
3 d. Suma 21/2019 Divadelný svet vystúpenie Slovenská sporiteľňa, a.s Nižná 1 1 Kurima / spotreba EE 430, Dňa Doklad 430, Slovenská sporiteľňa, a.s /2019 Dušan Slaninka servisné práce kotolna 410,21 410, Slovenská sporiteľňa, a.s Družstevná 216/54 Harichovce / / / / / / / EUROTRADING SK s.r.o. Slovenského raja Spišské Tomášovce Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/0 A Obec Námestie M. Pajdušáka zodpov. osoba 36, cateringové služby zabíjačka 748, stravne listky 529, zodpov. osoba 36, Telefónne poplatky 106, dávka tepla január , spotreba plynu 674, , Slovenská sporiteľňa, a.s , Slovenská sporiteľňa, a.s , Slovenská sporiteľňa, a.s , Slovenská sporiteľňa, a.s , Slovenská sporiteľňa, a.s , Slovenská sporiteľňa, a.s , Slovenská sporiteľňa, a.s Strana 3 / 13
4 31/ / / / / / / / / / Pegas Magic s.r.o. Brezová 2362/29 DATALAN, a.s. L&L Creatives s.r.o. Brezová 729 Dunajská Lužná PUĽS s.r.o. Námestie legionárov 0 6 Prešov kúzelný karneval Objednávam si u Vás záverečné 118,80 1 práce a prechod nového roku spotreba EE 84, vystúpenie Simona Martausová spotreba EE 469, pásmo "kráčali pod nami" Slovenský ochranný zväz autorských poplatok Sima Martausová 483,60 Rastislavova V3 soun Slovenského raja 15 Hrabušice oprava 214, Podtatranská vodárenská prevádzko spotreba vody 157,06 Hraničná 662/ Podtatranská vodárenská prevádzko spotreba vody 369,49 Hraničná 662/ d Slovenská sporiteľňa, a.s , Slovenská sporiteľňa, a.s , Slovenská sporiteľňa, a.s Slovenská sporiteľňa, a.s , Slovenská sporiteľňa, a.s Slovenská sporiteľňa, a.s , Slovenská sporiteľňa, a.s , Slovenská sporiteľňa, a.s , Slovenská sporiteľňa, a.s , Slovenská sporiteľňa, a.s Strana 4 / 13
5 41/ / / / / / / / / / DATALAN, a.s. Benko Vla ul. Mládeže 2358 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/0 A Džubák Ján Tatranská 393 KOCZKOVÁ Mária Gorazva 1 Divadelný svet Nižná 1 1 Kurima Key IT Solutionbs s.r.o. Letná 32/ licencia účto 15, stravne listky 451, Divadelné predstavenie "Zabijačka" deň učiteľov Telefónne poplatky 121, Catering - Deň učiteľov spotreba plynu 674, služby bezpečnostného technika / zodpov. osoba 36, vystúpenie webová stránka d. 15, Slovenská sporiteľňa, a.s , Slovenská sporiteľňa, a.s POKL. KNIHA 10, VPD , Slovenská sporiteľňa, a.s Slovenská sporiteľňa, a.s , Slovenská sporiteľňa, a.s Slovenská sporiteľňa, a.s , Slovenská sporiteľňa, a.s Slovenská sporiteľňa, a.s Slovenská sporiteľňa, a.s Strana 5 / 13
6 51/ / / / / / / / / / VF / Obec Námestie M. Pajdušáka 50 Emil Hovanec Orín 61 Orín DATALAN, a.s. spotreba EE 84, dávka tepla január , revízia tlakových náb 283, spotreba EE 557,16 licencia účto 15,60 Slovenský ochranný zväz autorských poplatok Sima Martausová 20,40 Rastislavova 3 Bábkové divadlo spod Spišského Hr Cirkus Pinka Levočská 162/1 Harichovce IML s.r.o. Námestie M. Pajdušáka 48/10 RUPKKI, s.r.o. Iliašovská 33 Rasť až na kosť Horná Domovina 823/823 Zbehy ubytovanie Smižančanka - nahrávanie 234,00 CD router bezdrôtový 39, Divadelné predstavenie Studio DVA o lásce d. 84, Slovenská sporiteľňa, a.s , Slovenská sporiteľňa, a.s , Slovenská sporiteľňa, a.s , Slovenská sporiteľňa, a.s , Slovenská sporiteľňa, a.s , Slovenská sporiteľňa, a.s Slovenská sporiteľňa, a.s , Slovenská sporiteľňa, a.s , Slovenská sporiteľňa, a.s Slovenská sporiteľňa, a.s Strana 6 / 13
7 61/ / / / / / / / / / PÁRTYSTANY JIČIN Hrušňová 21 Jičín Surgent Ondrej Iliašovská Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/0 A Slovenská komora exekútorov Šusteková 49 DATALAN, a.s. MIVA Market, spol. s r.o. Mlynská 1323 Party Stan 703, toner kopírovací stroj 283, stravne listky 529, Telefónne poplatky 121, zodpov. osoba 36, potvrdenie služby 6, spotreba plynu 674, licencia účto 15, spotreba EE 84, nákup spot. materiálu - Deň rodiny 80, d. 703, POKL. KNIHA 10, VPD , Slovenská sporiteľňa, a.s , Slovenská sporiteľňa, a.s , Slovenská sporiteľňa, a.s , Slovenská sporiteľňa, a.s , Slovenská sporiteľňa, a.s , Slovenská sporiteľňa, a.s , Slovenská sporiteľňa, a.s , Slovenská sporiteľňa, a.s , Slovenská sporiteľňa, a.s Strana 7 / 13
8 71/ / / / / / / / / / Obec Námestie M. Pajdušáka 50 Štrauchová Svetlana J.Wolkera 16 Divadelný svet Nižná 1 1 Kurima Cvengroš Peter Brezová 1856/ dávka tepla január , fotografické služby Deň rodiny Klaunsko-žonglérska show - Deň 30 rodiny vystúpenie hubnej skupiny The 30 Colt Deň rodiny SALEMARK - sales marketing mana hodina aerobiku - Deň rodiny 12 Moyzesová Portál - komorné divadlo bez opony Októbrová 46 Prešov TOI TOI DIXI s.r.o. Stará Vajnorská 37 Bratislava-Nové Mesto Divadlo _ Rozprávkový hrniec - Deň 20 rodiny akcia Deň rodiny 144,00 Poľnohospodárske družsvo "Čingov akcia Deň rodiny 195,24 Tatranská 126 Jedinák Teor - ORAN Agátová GibART s.r.o. Pavlovičovo námestie Prešov Balonový stlp - Deň rodiny 8 technické a produkčné zabezpečenie 2 00 Deň rodiny d. 483, POKL. KNIHA 10, VPD Slovenská sporiteľňa, a.s Slovenská sporiteľňa, a.s Slovenská sporiteľňa, a.s Slovenská sporiteľňa, a.s Slovenská sporiteľňa, a.s , Slovenská sporiteľňa, a.s , Slovenská sporiteľňa, a.s Slovenská sporiteľňa, a.s Slovenská sporiteľňa, a.s Strana 8 / 13
9 81/ / / / / / / / / / V3 soun Slovenského raja 15 Hrabušice TAKATA s.r.o. Hviezslavova Surgent Ondrej Iliašovská Poľnohospodárske družsvo "Čingov Tatranská 126 NOVES, s.r.o., Spišská nová Ves Kamenárska 5 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/0 A Muzika s.r.o. Kuková 111/111 Kuková prenájom elektrických rozvov Triclandia - Deň rodiny výmena odpavej náby akcia Deň rodiny stravne listky 376, ročná revízia protipož. signalizácie 144, Telefónne poplatky 124, spotreba plynu 674, zodpov. osoba 36, Koncert Koščová d POKL. KNIHA 10, VPD POKL. KNIHA 10, VPD Slovenská sporiteľňa, a.s Slovenská sporiteľňa, a.s , Slovenská sporiteľňa, a.s , Slovenská sporiteľňa, a.s , Slovenská sporiteľňa, a.s , Slovenská sporiteľňa, a.s , Slovenská sporiteľňa, a.s Slovenská sporiteľňa, a.s Strana 9 / 13
10 91/ / / / / / / / / / Euroko, spol. s r.o. Hlavná 116/116 Veľké Kapušany JL music Danišovce Danišovce Obec Námestie M. Pajdušáka 50 Obec Námestie M. Pajdušáka 50 Babič Miroslav - Dami Hlavné námestie 5 Kežmarok Jalč Marek, Mgr. V.Nezvala 3526 DATALAN, a.s. identifikačné pásky 61, držiak na mikrofony 33, spotreba EE 84, dávka tepla máj , spotreba EE 403, poistenie nehnuteľnosti 1 381, Deň rodiny atrakcie Deň rodiny ozvučenie licencia UCTO 15, spotreba EE 598, d. 61, Slovenská sporiteľňa, a.s , Slovenská sporiteľňa, a.s , Slovenská sporiteľňa, a.s , Slovenská sporiteľňa, a.s , Slovenská sporiteľňa, a.s , Slovenská sporiteľňa, a.s Slovenská sporiteľňa, a.s Slovenská sporiteľňa, a.s , Slovenská sporiteľňa, a.s , Slovenská sporiteľňa, a.s Strana 10 / 13
11 101/ / / / / / / / / / Podtatranská vodárenská prevádzko spotreba vody 402,37 Hraničná 662/ Podtatranská vodárenská prevádzko spotreba vody 271,76 Hraničná 662/ Gužák Richard, Agentúra RUNNER ozvučenie SFS 95 Tri vody IV, 1539/19 Malinovo Gama print, s.r.o. Nová 1150/5 Ruthenia ensemble Hálova 16/16 Bratislava-Petržalka Džubák Ján Tatranská 393 Základná škola Komenského 3 eurobus, a.s. Duklianska 47 TOI TOI DIXI s.r.o. Stará Vajnorská 37 Bratislava-Nové Mesto Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/0 A darčeky pre účastníkov SFS 100, honorár pre účinkujúcich SFS Ubytovanie a strava pre účinkujúcich 529, podaná strava pre účinkujúcich SFS 594, preprava účinkujúcich SFS akcia SFS 144, Telefónne poplatky 122,37 d. Suma Dňa Doklad 402, Slovenská sporiteľňa, a.s , Slovenská sporiteľňa, a.s POKL. KNIHA 10, VPD Slovenská sporiteľňa, a.s , Slovenská sporiteľňa, a.s Slovenská sporiteľňa, a.s , Slovenská sporiteľňa, a.s , Slovenská sporiteľňa, a.s Slovenská sporiteľňa, a.s , Slovenská sporiteľňa, a.s , Slovenská sporiteľňa, a.s Strana 11 / 13
12 111/ stravne listky 440,01 d. 440, Slovenská sporiteľňa, a.s / / / / / / / / KOCZKOVÁ Mária Gorazva 1 DATALAN, a.s. NOVES, s.r.o., Spišská nová Ves Kamenárska 5 Pižem Martin, Mgr. Rázusova spotreba EE 84,00 84,00 spotreba plynu 674,00 služby bezpečnostného technika /2018 licencia UCTO 15, spotreba EE 396, ročná revízia protipož. signalizácie 99, vystúpenie kapely Freetimers zodpov. osoba 36, , Slovenská sporiteľňa, a.s Slovenská sporiteľňa, a.s , Slovenská sporiteľňa, a.s , Slovenská sporiteľňa, a.s , Slovenská sporiteľňa, a.s Slovenská sporiteľňa, a.s , Slovenská sporiteľňa, a.s Strana 12 / 13
13 120/ Z toho: stravne listky 447, Celková fakturovaná suma : , d. Uhradené : ,99 dávateľovi: Uhradené : Suma faktúr zaúčtovaných : Uhradené : 447, Slovenská sporiteľňa, a.s : 84,00 : : Suma platných faktúr : ,99 Uhradené : ,99 : 84,00 Strana 13 / 13
Číslo Obnos Mena Dátum Schválil Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávky zmluvy Text Telefónica Slovakia 67,09 s DPH 08.01
Číslo Obnos Mena Dátum Schválil Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávky zmluvy Text 1 35848863 Telefónica Slovakia 67,09 s DPH 08.01.2014 PaedDr Sopko Julian 35546042/1 Telefón 2 35763469
PodrobnejšieDataWindow
faktúry 449/2018 103/2018 46953248 I&Z Tender, s. r. o. Východná 7134/9A, 91108 Trenčín, 00000 Východná 7 1 100,00 Verejné obstarávanie - podlimitné zákazky na predmet" Zníženie emisií pri prevádzke MŠ
Podrobnejšie(Faktúry za december 2012)
Domov dôchodcov 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul. IČO:00691909 FAKTÚRY ZA DECEMBER 2012 Číslo Celková hodnota Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ v s DPH prijatia objednávk zmluvy Popis fakturovaného
PodrobnejšieFaktury za jul2014
Domov dôchodcov 07.08.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za júl 2014 Číslo Cena s DPH Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ prijatia objednávk zmluvy
PodrobnejšieMicrosoft Word - 185
u 185 Poprad-Tatry - Plaveč; Studený Potok - Tatranská Lomnica km km Vlak 8301 8401 8303 8403 8305 8307 8405 0 Poprad-Tatry 180,183 4 15 5 35 W 6 35 7 35 1 Poprad-Spišská Sobota 4 17 5 37 Ý 6 37 7 37 4
PodrobnejšieCelk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308,
Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 19007 CinemArt s.r.o. 308,7 5007125 1.2.19 kino 260117 81 03 cesta 8103 19008 CinemArt s.r.o. 55,86
PodrobnejšieDataWindow
faktúry p26/2015 51505242 35908718 RAABE Štefanovičova 20, 81104 Bratislava 63,85 predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD Položky: predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD, 1.000000
Podrobnejšiefaktury_
FAKTÚRY 2012 marec Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0122/12 Upratovanie 2/12 SKBB,BŠ,DT,KA,RA,LC, PT, RS, VK, ZV, ZC, ZH DF/0126/12 Vodné, stočné, zrážk.voda 16.11.2011-15.2.2012
PodrobnejšieZákladná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/09/617 372.00 07.09.2017 Milan Kopáč EMIsoft Šoltésovej 3472, 058 01 Poprad 40605043 Ing. Edita Majerčáková, ekonóm Internetový technik 2 DF2017/09/618
PodrobnejšieOpis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 00003 09 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 4 400.57 4 400.57 000006 00 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 9 800.00 9 800.00 0085 040 3675706 Bytový podnik Trebišov,
PodrobnejšieZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011
Povinné zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv Zákon 11/00 ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 11 Došla dňa Celková suma Faktúra číslo Predmet fakturácie Dodávateľ IČO dodáv. JANUÁR 04.01.11 27,67 7011965376
PodrobnejšieObec Mikulášová Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodáva
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/3001 15.00 03.01.2012 Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256 plyn 1/2012 2 DF2012/3002 15.94 10.01.2012
PodrobnejšieKniha DF za
45/2018 10002818 U.S.Steel s.r.o. vstupný areál U.S.Steel 0 Dodávka a rozvoz pitnej vody za 01/2018 Zmluva č. 40/2013 879,54 d. Dňa Doklad 879,54 07.02.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 07.02.2018 46/2018 7318840817
PodrobnejšieZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018
Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-276 3018371422 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky zamestnancov
Podrobnejšiedata.txt
Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-409 319309182 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Dodávku vody a ohrev 09-2018 11.10.2018 20.10.2018
PodrobnejšiePoprad-Tatry - Plaveč; Studený Potok - Tatranská Lomnica km km Vlak Zo stanice 0 Poprad-Tatry 180,183
180 185 Poprad-Tatry - Plaveč; Studený Potok - Tatranská Lomnica km km Vlak 8301 8401 8303 8403 8305 8405 8307 8407 0 Poprad-Tatry 180,183 4 02 5 46 6 46 8 46 1 Poprad-Spišská Sobota 4 04 5 48 6 48 8 48
PodrobnejšieDataWindow
faktúry 149/2016 7295007081 36211222 VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 42,56 Dobropis - za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 Položky: MŠ-dobropis - elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 42.56 Eur, 30.04.2016
PodrobnejšieObecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/116 6.78 05.01.2015 Orange Slovensko, a. s. Metodova, 82108 Bratislava 35697270 Telefonne poplatky 2 DF2014/117 11.51 05.01.2015 O2 Slovakia, s. r.
PodrobnejšieDataWindow
faktúry 274/2011 51,68 00196533 Poľnohospodárske družstvo GADER Karlová 0, 3815 Karlová 21.02.2011 07.03.2011 51,68 273/2011 110100997 36412741 Fatra TIP s.r.o. Košúty II, 3601 Martin 14.03.2011 22,84
PodrobnejšieObec Ardovo Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/2 55.00 05.01.2018 Eurobus a.s. Staničné námestie, 04204 Košice 36211079 DF-Dotácia z OÚ zmluva 1/04 2 DF2018/3 17.71 05.01.2018 Slovak Telecom Karadžičova
PodrobnejšieMestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/1 0.70 04.01.2016 MADE spol. s. r. o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ing. Martina Lapšanská Systémová podpora URBIS 2 DFE2016/2 1.07
PodrobnejšieMestské kultúrne stredisko Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/85 679.20 02.03.2015 Continental film s.r.o. Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava 35730897 požičovné film Americký odstreľovač 2 DF2015/86 94.19 02.03.2015
PodrobnejšieMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry
dodávateľa / názov 2018097 05.10.2018 19.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182192 05.10.2018 19.11.2018 M 1000011048 / Radio Services a.s. / 21182250
PodrobnejšieDF
381/2019 10111819 382/2019 0152019 383/2019 8696936302 384/2019 20190006 385/2019 542019 386/2019 442019 387/2019 642019 388/2019 542019 389/2019 20192022 390/2019 20192021 U. S. Steel, s.r.o. vstupný
PodrobnejšieObec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/433 13.73 02.11.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany 35743565 EE Ostrov 287 2 DF2015/434 43.20 02.11.2015 Ladisco, s.r.o. areál
PodrobnejšieDataWindow
č. 154 08203 faktúry 596/2018 180293 45302197 PEKÁREŇ-Mirkovce,s.r.o. Mirkovce 0, 08206 Mirkovce 35,60 potraviny šj zš 31.12.2018 28.12.2018 11.01.2019 595/2018 222018 305,20 potraviny šj zš 31.12.2018
PodrobnejšieZákladná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 71834902 71834901 9009 9013 9012 1810296 31654363 Tatranská mliekareň a.s. 6,72 s DPH 31654363
PodrobnejšieFaktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino
Faktúry za rok 2019 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Milan Burgan, Dukelských hrdinov 1164/48, Zvolen, IČO: 41195663 3 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 4 ALEX s.r.o, Hadovská 870, Komárno, IČO: 36553859
Podrobnejšie,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 171000441 135338 2017031 2170206 234704414 234704416 234704420 234704436 234704442 102664034 700400
PodrobnejšieDataWindow
faktúry 49/2019 1051920770 110,82 elektrina A.Dubčeka 6/2019 - nedoplatok 17.07.2019 30.06.2019 22.07.2019 01.07.2019 44/2019 2192204095 87,18 tlačivá 02.07.2019 21.06.2019 05.07.2019 21.06.2019 41/2019
PodrobnejšieMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry
dodávateľa / názov 180101168 26.09.2018 13.11.2018 M 1000003366 / Faveo, s.r.o. / 2018098 03.10.2018 12.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182191
PodrobnejšieMinisterstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2018 4800005 záloha na tep. energiu 01/2018 15.300,00 4800006 záloha na tep. energiu 02/2018 13.330,00 4800009 záloha na tep. energiu
PodrobnejšieŠtruktúrovaný prehľad údajov došlých faktúr za tovary , služieb a prác MsKS Komárno na zverejnenie
Štruktúrovaný prehľad údajov došlých faktúr za tovary, služieb a prác MsKS Komárno na zverejnenie podľa 5b, zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe informácií v z.n.p. Číslo FA Popis fakturovaného plnenia
PodrobnejšieZverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. dátum Identifikačné údaje dodávateľa: dátum celková
PodrobnejšieMestská informačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/169 252.99 O2016/59 01.07.2016 fb geoclub, s.r.o. Stará Vajnorská 11, 810 00 Bratislava 35965592 Ing. Martina Lapšanská Tovar - publikácie 2 DFE2016/170
Podrobnejšiefaktury_
FAKTÚRY 2012 február Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0059/12 Telefónne poplatky KÚ, SK DF/0060/12 Stravné lístky porada riaditeľov SK DF/0061/12 Stravné lístky za Katastrálny
PodrobnejšieS ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763
Čís.fakt.: 3120190122 / 2019 Dátum doruč.: 02.01.2019 Identif. zmluvy: RIMI-SK s.r.o 35763329 Skalická cesta 17 831 02 Ochrana objektu 1Q/2019 79,68 95,62 79,68 95,62 Čís.fakt.: 4002866244 / 2019 Dátum
PodrobnejšieObec Turčiansky Peter , 15: , Turciansky Peter, Turčiansky Peter IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 6 1000 31938434 RVC 19,00 s DPH 1001 31938434 RVC 19,00 s DPH 2000 31575951 Prima
PodrobnejšieObec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/00382 03.09.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 výkon zodpovednej osoby za 2018/09 42.00 2 DF2018/00383 03.09.2018 Čarná Mária 31241158 poradenstvo
PodrobnejšieZoznam faktúr 2018 (3)
identifikácia : obchodné 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska
PodrobnejšieČíslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037, ,80 2/2018 Inzerát do nov
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018
PodrobnejšieŠtátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan
Faktúry 06-2016 e Názov Adresa IČO DFA160252 Vyúčtovanie PN za rok 2015. (ŠIC ZA, Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin) 70,01 III/146/G/2014-25.05.16 Mesto Martin Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01,
PodrobnejšieZákladná škola s materskou školou Makov 264, Makov Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Vyst
Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od 01.01.2014 do 31.12.2014 Vystavené b.o.: A Vystavené m.o.: A Vystavené m.r.: A Neuhradené b.o.: A Neuhradené m.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2014 0.00
PodrobnejšieČíslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou
Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph 142014 Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou 02.09.2014 1565,00 ochran.združenie zvierat na hrade Devín
PodrobnejšieOpis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 09067 000058 69000 DOXX - Stravné lístky, spol s r.o. Kálov 56, Žilina.05.0 0.06.0 nákup stravných lístkov v počte 400 ks á,0 na mesiac 6/0 - obj.č.007 poštovné 0.4 050 000059 656544 IKARO s.r.o.
PodrobnejšieObec Slančík , 8: , Slančík č. 83, Obecný úrad IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2017001 do 2017104 1 / 6 2017001 34813616 R.D.TECH - R.Dugas 33,19 s DPH 2.1.2017
PodrobnejšieFirma : MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO Zoznam prijatých faktúr Dátum od : do : Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Ad
Firma : MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO Dátum od : 01.01.2015 do : 11.09.2015 P2015H/484 P2015H/485 P2015H/486 P2015H/487 P2015H/488 P2015H/489 P2015H/490 P2015H/491 EK2015/142 31.08.2015 Záujmové združenie
Podrobnejšie(Microsoft Word - janu\341r 2016_faktury.doc)
dodávateľa Z00012016 Zálohová platba na dodávku tepelnej energie na 1/2016 Z00022016 07512015/ 811 07522015/ 812 Zálohová platba na dodávku elektrickej energie na mesiac 1/2016 Prenájom puzdra typ 8805
PodrobnejšieMicrosoft Word - obj_knihy_ 2019_zoznam
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2019 zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo
PodrobnejšieIFOsoft6
17088 1715016 89953932 171143 171811 003552017 2412656460 2412680386 102017 2017134 2102442997 625037254 1753459 1754792 117171620 1754725 1755939 1755928 117176275 1756482 1757335 1757853 1757884 1759035
PodrobnejšieInterné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného pl
Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ
PodrobnejšieZoznam faktúr s položkami a údajmi z faktúr
Firma: Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. Strana: 1 / 11 Dátum od: 01.04.2014 do: 30.04.2014 Číslo od: do: Stredisko: VŠETKY Dátum tlače: 8.8.2014 Zákazka: VŠETKY Číslo Dát. vyst. Firma Základ
PodrobnejšieZ Á P I S N I C A
Z Á P I S N I C A z XII. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 18.1.2016 v Pečovskej Novej Vsi Program: podľa pozvánky v prílohe Prítomní: podľa prezenčnej listiny Neprítomní: Peter Novický,
PodrobnejšieMesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 1 DF2019/1231/118 190103431 02.05.2019 6.5.2019 53.91 HOOK, s.r.o. Toryská 6, 04011 Košice 36216224 S2015/05840 ovocie a výrobky z ovocia 2 DF2019/1231/119
PodrobnejšieÚstav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa
dodávateľa / názov 3020190344 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623 19100040 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000001132 / Poláček / Dolné Srnie
Podrobnejšie,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 8 1011 379,30 s DPH 2.10.2017 1012 44240104 Bohuš Šesták, s.r.o. 38,40 s DPH 2.10.2017 1013 12,18
PodrobnejšieDataWindow
faktúry 64/2015 2119735812 45,08 vodné, stočné ZŠ 1-3/15 1.000000 ks, Suma položky 45.08 Eur, 31.03.2015 26.03.2015 15.04.2015 31.03.2015 63/2015 1506300 17310598 SLOVGRAM Jakubovo námestie 14, 81348 Bratislava-Staré
PodrobnejšieSLOVENSKÝ ZVÄZ BIATLONU VALNÉ ZHROMAŽDENIE SZB 2018 ROZPOČET SLOVENSKÉHO ZVÄZU BIATLONU NA ROK 2018 Schválilo Valné zhromaždenie SZB, v Banskej Bystri
SLOVENSKÝ ZVÄZ BIATLONU VALNÉ ZHROMAŽDENIE SZB 2018 ROZPOČET SLOVENSKÉHO ZVÄZU BIATLONU NA ROK 2018 Schválilo Valné zhromaždenie SZB, v Banskej Bystrici, 28. apríla 2018 Návrh uznesenia: Názov Návrh rozpočtu
PodrobnejšieČíslo faktúry Dodávateľ Celk. suma IČO Dátum prijatia Číslo Poznámka objednávky Číslo zmluvy PSČ Ulica 1 Názov mesta Súpisné číslo Bratislava - Staré
Číslo faktúry Dodávateľ Celk. suma IČO Dátum prijatia Číslo Poznámka objednávky Číslo zmluvy PSČ Ulica 1 Názov mesta Súpisné číslo 2017405 T-COM 73,25 35763469 6.10.2017 t-com 20012017 817 62 Bajkalská
PodrobnejšieSpojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:
Spojená škola 29.6.2 95301, Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 Číslo Obnos Mena
PodrobnejšieCPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1 36399493 DSI DATA, s.r.o 18,99 s DPH 16.1.2018 2 35763469 Slovak telekom, a.s.
PodrobnejšieMinisterstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2012 4000040 fa ZSE energie 1.049,98 4000041 fa ZSE energie 704,05 4000115 Fa preddavok za elektrinu 12.500,00 4000120 Fa dod elektr.
PodrobnejšieOrganizác Gymnázium,Jablonská 301/5,Myjava Adresa : Jablonská 301/5,90701 Myjava, Myjava, IČO : Druh PLP Číslo PLP Zaevidovaný BÚ debet
1/6 DF DFB/1..21 SK1 SK211612..21 6,2 Eur 211211 DF DFB/21/1.2.21 SK1 SK112621222 1.2.21 1, Eur 216222 tepel.energia Bytový podnik Myjava 11 DFB//1 2/ servis kopírky Konica Minolta Slovakia 11 DFB/21/1
PodrobnejšieMicrosoft Word - Faktúry 2011.doc
Faktúry 2011 Faktúry zverejnené od 1.1.2011 do 31.12.2011. Od 1.5.2011 sa zverejňujú iba faktúry v sume presahujúcej 3.000,- EUR bez DPH (Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 118/2011 Z.z.). Číslo
PodrobnejšieZákladná škola Komenského 6, Sobrance IČO Kniha dodávateľských faktúr august 2014 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2014090 do 2014096 1 / 5 2014090 44483767 Východoslovenská energetika,
PodrobnejšieBardejovská televízna spoločnosť, s. r. o. Radničné námestie 16, Bardejov Na rokovanie: Mestského zastupiteľstva dňa Materiál č.: 6c
Bardejovská televízna spoločnosť, s. r. o. Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov Na rokovanie: Mestského zastupiteľstva dňa 25.6.2015 Materiál č.: 6c Výročná správa o činnosti a hospodárení Bardejovskej
PodrobnejšiePrehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma
ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: 37831127 Dátum: 31.10.2014 Strana: 1 1 1410067 ULTRASTAV s.r.o 84 021.22 08.10.2014 17.10.2014 08.10.2014 1 rekonštrukcia strechy 1 Ks 0.000 8073 144755 Anton Antol 25.20 10.09.2014
PodrobnejšieSpojená škola , 12: , Dobšiná, Nová 803 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 1 UNION poisťovňa a.s. 578,72 s DPH 2 35763469 Slovak telekom, a. s. 60,95 s DPH 3 35543752 ŠJ
PodrobnejšieMestské kultúrne stredisko Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/29 38.88 01.02.2016 Západoslovenská vodáren. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra 36550949 vodné KD M. Bedzany 23.9.-31.12.2015 vodné KD V.Bedzany
PodrobnejšieBleskovky E-noviny Odborového zväzu drevo, lesy, voda Máj 2019 Vyhodnotenie súťaže Bezpečné dni v práci OZ DLV! Súťaž Stredných odborných
Bleskovky www.ozdlv.sk E-noviny Odborového zväzu drevo, lesy, voda Máj 2019 Vyhodnotenie súťaže Bezpečné dni v práci OZ DLV! Súťaž Stredných odborných škôl o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v pôsobnosti
PodrobnejšieSpojená škola internátna , 8: , Tornaľa, Mierová 49 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 245 do 333 1 / 5 245 35815256 SPP 246 35815256 SPP 295 36644030 Stredoslov. vodárenská
PodrobnejšieNÁVRH Programový rozpočet
NÁVRH - PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE BABÍN NA ROKY 2018-2020 Výdavky PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA 2015 S 2016 S 2017 R 2017PS 2018 2019 2020 PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola 11411,52
PodrobnejšieKniha DF za
177/2018 7323840247 178/2018 1800006 179/2018 20180116 180/2018 820180188 181/2018 532018 182/2018 432018 183/2018 732017 184/2018 632018 185/2018 2018008 186/2018 1801175 Slovenský plynárenský priemysel,
PodrobnejšieGERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol ,20 IRESOFT
GERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol 1 07.01.2017 2317110 871,20 IRESOFT 2 16.12.2016 6050060916 1685,00 Wustenrot poisťovňa, a.s., 825 22 Bratislava
PodrobnejšieMesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/1231/200 17080047 04.09.2017 29.08.2017 109.39 TIS Slovakia, s.r.o. Levočská 36B/1613, 064 01 Stará Ľubovňa 36470066 OB2017/1231/6 Potraviny 2 DF2017//695
PodrobnejšieZverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO FOKUS Bar
Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj. 12012 22012 32012 42012 52012 62012 72012 82012 92012 102012 Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO AR2, s.r.o. Sázavského 16, 08501 Bardejov 46402616 Obec Zborov
PodrobnejšieDF
269/2019 20190302 270/2019 201900597 271/2019 19811017 272/2019 191057 273/2019 4032019 274/2019 5032019 275/2019 7032019 276/2019 6032019 277/2019 621901230 278/2019 10190035 LEDAS, s. r. o. Trnavská
PodrobnejšieOpis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 04 0040078 3554469 Materská škola Komenského 964/, Trebišov 0.03.04.03.04 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené stravovanie - voľby prezidenta SR r. 04 - obj.č. 040086 87.90 7004084 0040079 36 Východoslovenská
PodrobnejšieČíslo_faktúry Ičo Obchodný_názov Suma Mena Predmet Dátum_vystavenia 304/ Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 599,73 EUR spotreba vody
Číslo_faktúry Ičo Obchodný_názov Suma Mena Predmet Dátum_vystavenia 304/2017 36550949 Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s. 599,73 EUR spotreba vody 30.6.2017 303/2017 36550949 Zsl. vodárenská spoločnosť.,a.s.
PodrobnejšieŠtvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 26 Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3
PodrobnejšieIČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia
IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia od : 1.9.2016 do : 31.10.2016 Variabilný Obnos Mena
PodrobnejšieFaktúry rok 2012
Faktúry rok 2017 Číslo fa/druh fa Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2017 2/2017 3/2017 4/2017 5/2017 6/2017 7/2017 8/2017 9/2016 10/2016 Vývoz TKO mes. mobilnej 22.11.2016-21.12.2016 23,18 03.01.2017
PodrobnejšieZákladná škola s materskou školou Liptovský Hrádok Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednáv
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/4 252.10 086 05.01.2017 Bidvest, 91501 Nové Mesto nad Váhom 34152199 dodávka potravín 2 DF2017/18 242.35 017 05.01.2017 ATC-JR s. r. o., 02001 Košice
PodrobnejšieFaktúry za rok 2016 január p.č. Číslo faktúry číslo Obchodný názov Adresa dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum Dátum Dátum objednávky prijatia splatnost
január p.č. Číslo faktúry číslo Obchodný názov Adresa dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum Dátum Dátum objednávky prijatia splatnosti úhrady 1. 62897553 UPC DTH S a.r.l. P.O.Box 111, 11,75 EUR Programy KTV
PodrobnejšieČíslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100, Elektrická energia - MŠ
Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100,00 9100397239 2.11.2018 378 Elektrická energia - MŠ 83,33 100,00 9100397242 2.11.2018 379 Identifikačné
PodrobnejšieFaktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.
Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia 20180635 4181256536 Brat.vodárenská spo. Prešovská 48, 82646 Bratislava 29, SK 35850370 EUR
PodrobnejšieMergedFile
Návrh finančného rozpočtu na rok 2019 Strana 1 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Podielové dane 612 600.00 121001 41 Daň z pozemkov 25 900.00 121002 41 Daň zo stavieb 81 200.00 121003 41 Daň z bytov
PodrobnejšieŠtvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.
PodrobnejšieZoznam dodávate¾ských faktúr-web 2012
5522016 0012016 Spoločenstvo bytov domu 49 150.69 06.04.2016 6702016 0016229684 Orange Slovensko, a. s. 111.18 20.04.2016 5412016 00317586 ASOCIÁCIA KOMUNÁLNYCH EKONÓMOV 120.00 06.04.2016 6932016 0116046714
PodrobnejšieLetné aktivity 2019 Motto letných aktivít : Čo môžem urobiť ja, aby som pretváral svet okolo seba? Júl 2019 Prvý týždeň: prihlasovanie sa na
Letné aktivity 2019 Motto letných aktivít : Čo môžem urobiť ja, aby som pretváral svet okolo seba? Júl 2019 Prvý týždeň: 1.7.2019 prihlasovanie sa na jednotlivé aktivity CSPR, predstavenie aktivít priestor
PodrobnejšieStrana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 P.č. Zákazka z finančného hľadiska Predmet zákazky Úspešný uchádzač Ponuková cena s DPH v Najvyšši
Strana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 Ponuková cena v ponuková cena Dátum uzatvorenia zmluvy, ukončenia VO, ev. číslo 1. 2. Projektový manžér pre projekt Komunitná a terénna sociálna práca
Podrobnejšiedátum spracovania: XI.2016 Strana č.1 Program Register investícií Mesta Dunajská Streda na rok Návrh Názov stavebnej akcie / HM Obstaráv. Rozpo
dátum spracovania: XI.2016 Strana č.1 1 Správa mesta 120 000 120 000 0 1 1 6 Výmena časti okien na budove MsÚ 19 000 19 000 0 1 1 6 Projektové dokumentácie- Projekty EÚ 71 000 71 000 0 1 1 6 Územný plán
PodrobnejšieŠtvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.
PodrobnejšieStrana 1 / 5 Stav účtu Názov a sídlo účastníka: Obec Kvakovce Kvakovce Slovenská Kajňa IČ DPH / DIČ: IČO: Adresa platiteľa
Strana 1 / 5 Stav účtu IČ DPH / DIČ: 0000000000 IČO: 00332518 Údaje potrebné na úhradu Variabilný symbol: 0040223562 Odporúčaný dátum úhrady: 28. 06. 2017 Dátum splatnosti: 01. 07. 2017 Najneskôr tento
PodrobnejšiePoradie najväčších lízingových spoločností v SR podľa typu predmetu za rok 2018 (v obstarávacích cenách bez DPH v tis. ) FINANCOVANIE NA CELKOVOM LÍZI
Poradie najväčších lízingových spoločností v SR podľa typu predmetu za rok 2018 (v obstarávacích cenách bez DPH v tis. ) FINANCOVANIE NA CELKOVOM LÍZINGOVOM TRHU 1 ČSOB Leasing, a.s. 616 858 2 UniCredit
PodrobnejšieStrana 1 / 6 Stav účtu Názov a sídlo účastníka: Obecný úrad Diviacka Nová Ves Diviacka Nová Ves Diviacka Nová Ves IČO: Adresa platiteľ
Strana 1 / 6 Stav účtu 972 24 972 24 Údaje potrebné na úhradu Variabilný symbol: 0027212802 Odporúčaný dátum úhrady: 13. 04. 2016 Dátum splatnosti: 16. 04. 2016 Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná
Podrobnejšiedocument
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 465 33616591 Ing.Zoltán Keszeg - PRINT-K 79,80 s DPH 25.11.2015 tlač pamätnej knihy Martovce 381 94701
Podrobnejšiefaktury_uhradene_2016
číslo faktúry interné číslo evidencie splatnosti úhrady predmet faktúry vystavenia mena finálna/zá lohová/d obropis úhrady 20154011 1215009300 31.12.2015 22.1.2016 31.12.2015 vyúčtovanie elektriky 31.12.2015
Podrobnejšie