faktury 2016.xlsx

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "faktury 2016.xlsx"

Prepis

1 Vých.vod.spoločnosť a.s. Komenského 50,Košice / Poplatok za vodné + stočne od , JUDr.Lenka Močanová,Hlavná 10,Prešov / Poplatok za právne služby za 12/ , Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28,Bratislava / Poplatok za telefón od , Hispa s.r.o. Bancíkovej 1/A,Bratislava / Nákup potravín 89, DFB/16/0001 Slovak Telocom poplatok za telefón 131, DFB/16/0002 AMM Prešov Oprava auta Citroen Jumper 375, DFB/16/0003 Kooperatíva a.s Havarijné poistenie Citroen Jumper 415, DFB/16/0004 Repros-M.Kokoruďová Nákup-papiera 168, DFB/16/0005 Repros-M.Kokoruďová Nákup - čist.+dezinf.tovar 931, MIlk Agro s.r.o. Čapajevová36,Prešov / Nákup potravín 15, Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28,Bratislava / Poplatok za telefón od , DFB/16/0006 Slovnaft a.s. Bratislava Nákup PHM - platobná karta 300, Espo Group s.r.o. Orlov 133 / Zber a odvoz kuch.odpadu 12/ , Lindstrom s.r.o.,orešianská 3,Trnava / Poplatok za pranie+prenájom rohoží od , BTS-POs.r.o. Rumanova 22,Prešov / Poplatok za výkon technika PO,BOZP 4.Q , BTS-PO s.r.o. Rumanova 22,Prešov / Poplatok za výkon PZP 4.Q , DFB/16/0007 VSE a.s. Košice Poplatok za el.energiu 1/ , DFB/16/0008 VSE a.s. Košice Poplatok za el.energiu 1/ , DFB/16/0009 Asseco a.s. Bratislava Poplatok za služby na rok , DFB/16/0010 Inmedia s.r.o. Nám.SNP 11, Zvolen Nákup potravín 606, DFB/16/0011 Pekáreň Pod Hájom, Ľubotice Nákup potravín 98, DFB/16/0012 Pekáreň Pod Hájom, Ľubotice Nákup potravín 80, DFB/16/0013 Ryba s.r.o. Košice / Nákup potravín 210, DFB/16/0014 Ryba s.r.o. Košice / Nákup potravín 203, DFB/16/0015 Reg.vzdel.centrum Prešov/ Členský poplatok za rok , DFB/16/0016 PD Tulčik, Tulčik 323 / Nákup potravín 252, VSE a.s. Mlynská 31,Košice / Poplatok za el.energiu za 12/2015-vyučtovanie 626, VSE a.s. Mlynská 31,Košice / Poplatok za el.energiu za 12/2015-vyučtovanie 392, Spravbytkomfort a.s.,volgogradská 88,Prešov / Poplatok za tep.energiu za 12/2015-vyučtovanie 3 886, Spravbytkomfort a.s. Volgogradská 88,Prešov DFB/16/0033 / Poplatok za tep.energiu 1/2016-preddavok , DFB/16/0069 VSE a.s. Mlynská 31,Košice / Poplatok za el.energiu 1/ vyučtovanie 24, DFB/16/0073 Spravbytkomfort a.s.,volgogradská 88,Prešov/ Platba za odber tep.energie za 1/2016-vyučtovanie 885, DFB/16/0017 JukoNet Slovenská 65,Prešov/ Poplatok za Internet 1/ , DFB/16/0018 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a Bratislava 1 / Poplatok za zemný plyn 1/ , DFB/16/0019 SPP a.s. Mlynské Nivy 44 a, Bratislava 1 Preplatok za zemný plyn od , DFB/16/0020 Asseco a.s. Plynárenska 7/C Bratislava / Poplatok za servisné služby od , DFB/16/0021 Fecupral s.r.o. Ľ.Štúra 17 V.Šariš / Poplatok za odber ekol.nez.odpadu 49, DFB/16/0022 Webnode AG,6304 Zug/Ch Poplatok za projekt dssvolgo.webnode.sk 190, DFB/16/0023 Webnode AG 6304 Zug / Ch Poplatok za registráciu domény cssvolgpo.sk 45, DFB/16/0024 Inmedia s.r.o. Nám.SNP 11, Zvolen / Nákup potravín 128, DFB/16/0025 Hispa s.r.o. Bancíkovej 1/A, Bratislava / Nákup potravín 681,

2 DFB/16/0026 Zdravá výživa,hlavná 39,Prešov/ Nákup potravín 65, DFB/16/0079 Ryba s.r.o.,južná trieda, Košice / Nákup potravín 260, DFB/16/0027 Alza cz,jateční 33,Praha 7, Nákup-tlačiareň 221, DFB/16/0028 Ryba s.r.o. Južná trieda,košice / Nákup potravín 160, DFB/16/0029 TSlovak Telecom,Bajkalská 28,Bratislava / Poplatok za telefón od , Poradca podnikateľa s.r.o. M.Rázusa 23A,Žilina / DFB/16/ Poplatok za fin.spravodajca-vyučt. rok , Allianz Slov.poisťovňa,Dostojevského rad 4,Bratislava / DFB/16/ Poplatok za hav.poistenie os.auta Škoda Rapid od , Repros-M.Kokoruďová,Ľubochnianská 2,Prešov / DFB/16/ Nákup - čistiaci + dezinf. tovar 1 390, DFB/16/0035 Ryba s.r.o., Južná trieda, Košice/ Nákup potravín 127, Repros-M.Kokoruďová, Ľubochnianská DFB/16/0040 2,Prešov/ Nákup-fixinela 97, DFB/16/0067 Spravbytkomfort a.s. Volgogradská 88,Prešov/ Platba za tep.energiu 12/2015-doučtovanie 0, DFB/16/0036 Hurka s.r.o. Bardejovská 66,Ľubotice/ Nákup potravín 510, DFB/16/0037 Hurka s.r.o., Bardejovská 66,Ľubotice/ Nákup potravín 1 208, DFB/16/0038 Hispa s.r.o.,bancíkovej 1/A,Bratislava/ Nákup potravín 743, DFB/16/0039 Vých.vod.spoločnosť,Komenského 50, Košice/ Platba za vodné+stočne , DFB/16/0041 IFOSOFT s.r.o.,sabinovská 36,Prešov/ Programové vybavenie-mzdy 148, DFB/16/0042 SlovakT a.s. Bajkalská 28,Bratislava/ Platba za telefón od , DFB/16/0043 Tuchyňa výťahys.r.o.,letná 27,Košice/ Poplatok za servis a revízia výťahov za 12/ , DFB/16/0093 Hurka s.r.o. NA Tablách 1,Prešov/ Nákup potravín 1 323, JUDr.Lenka Molčanová advokát, Hlavná10, DFB/16/0096 Prešov/ Platba za právne služby za 2/ , DFB/16/0044 NÚCŽV,Zadielská 1,Košice/ Poplatok za školenie-ročne zúčt.dane , DFB/16/0045 Tampex s.r.o.,košická 32A,Prešov/ Informačná tabuľa 39, DFB/16/0046 Ryba s.r.o. Južná trieda,košice/ Nákup potravín 9, DFB/16/0047 Rybas.r.o.,Južná trieda,košice/ Nákup potravín 85, DFB/16/0048 Milk Agro, Čapajevová 36, Prešov/ Nákup potravín 2 048, DFB/16/0049 MilkaAgro s.r.o., Čapajevová36,Prešov/ Nákup potravín 173, Pekáreň Pod Hájom s.r.o.pod Hájom DFB/16/ ,Prešov/ Nákup potravín 125, DFB/16/0051 Pekáreň Pod Hájom s.r.o. Pod Hájom 22, Ľubotice Nákup potravín 687, HOPE Femily s.r.o.,priemyselná 4947,Poprad- DFB/16/0052 Matejovce/ Nákup potravín 609, DFB/16/0053 JUDr.L.Molčanová,Hlavná 10,Prešov / Poplatok za právne služby 1/ , DFB/16/0054 SPP a.s.mlynské Nivy 44/a,Bratislava/ Platba za zemný plyn , DFB/16/0055 Marton servis,baštová 47/B,Prešov/ Oprava žehliac.stroja 324, DFB/16/0056 VSEa.s.,Mlynská 31,Košice/ Preddavok za el.energiu za 2/ , DFB/16/0057 VSEa.s. Mlynská31,Košice/ Preddavok za el.energiu za 2/ , DFB/16/0058 Štempeľs.r.o.,Nám.legionárov 5,Prešov/ Platba za zhotovenie pečiatok 2 ks ZFK 118, DFB/16/0059 PEJTR-vydavateľstvo,Vajanského 57,Prešov Platba-zhotovenie pečiatok 161, DFB/16/0060 Lindstroms.r.o.,Orešianka 3,Trnava / Poplatok za nájom+pranie rohoží od , DFB/16/0061 EspikGroup/Orlov nad Popradom/ Vývoz kuch.odpadu za 1/ ,

3 DFB/16/0062 IFOSOFT s.r.o. Sabinovská 36,Prešov/ Poplatok - inšt.update mzdy 11, DFB/16/0063 Slovak T,Bajkalská 28,Bratislava/ Poplatok za VUCNET , DFB/16/0064 INMEDIA s.r.o.,nám.snp 11,Zvolen/ Nákup potravín 157, DFB/16/0065 Ryba s.r.o.južná Trieda,Košice/ Nákup potravín 342, DFB/16/0066 Slovak T,Bajkalská 28,Bratislava / Poplatok za telefón , DFB/16/0072 Brašnárstvo-Ontková,Bajkalská 10, Prešov/ Oprava remeňov na zdvih.zariadenie 90, DFB/16/0068 PD Tulčik,Tulčik 323/ Nákup potravín 252, DFB/16/0070 VSE a.s. Mlynská 31,Košice / Preplatok za el.energiu 1/ vyučtovanie -10, Poradca podnikateľa s.r.o., DFB/16/0071 M.Rázusa23A,Žilina/ Preddavok Zbierka zákonov ročník , DFB/16/0074 IKARO s.r.o. Okružná 32, Prešov/ Oprava kop. stroja, oprava tlačiarne HP Color 105, DFB/16/0075 Zdravá výživa, Hlavná 39, Prešov/ Nákup potravín 71, DFB/16/0076 Inmedia s.r.o.,nám.snp 11,Zvolen/ Nákup potravín 352, DFB/16/0077 JUKO-NET s.r.o. Slovenská 65,Prešov/ Poplatok za INTERNET 2/ , Merkury Market Slovakia s.r.o.,duklianska DFB/16/ ,Prešov/ Nákup prechodovej lišty+spoj.materiál 67, DFB/16/0080 Hispa s.r.o.bancíkovej 1/A, Bratislava / Nákup potravín 1 097, DFB/16/0081 Tribiano s.r.o. Prostejovská 6325/97,Prešov / Nákup - tonér 230, DFB/16/0082 Komun.poisťovňaa.s.Štefaniková 17,Bratislava Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu od , DFB/16/0085 Krotuchens.r.o. Hlavná 36,Prešov/ Nákup potravín 365, MicroSpin s.r.o. Pod Táborom2793/13, DFB/16/0087 Prešov/ Oprava dátovej siete v SB CSS 4 561, DFB/16/0088 Spravbytkomfort a.s. Volgogradská 88,Prešov/ Platba za odber tep.energie 2/2016/preddavok , DFB/16/0083 Slovak Telecom,Bajkalská 28,Bratislava/ Poplatok za telefón od , DFB/16/0084 Inmedia s.r.o.,nám.snp 11,Zvolen/ Nákup potravín 373, DFB/16/0086 Spravbytkomfort a.s.volgogradská 88,Prešov/ Vyučtovanie tep.energie za rok , DFB/16/0034 Tribiano s.r.o.,prostejovská 6325/97, Prešov/ Nákup-tonér 35, DFB/16/0089 Pekáreň Pod Hájom s.r.o./ Nákup potravín 172, DFB/16/0090 Inmedia s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen/ Nákup potravín 67, DFB/16/0091 Slovak Telecom a.s. Bajkalska 28,Bratislava/ Platba za telefón od , DFB/16/0092 Hispa s.r.o. Bancíkovej 1/A,Bratislava/ Nákup potravín 802, DFB/16/0094 Hurka s.r.o. Na Tablách 1,Prešov/ Nákup potravín 728, Pekáreň Pod Hájom s.r.o. POd Hájom DFB/16/ /7110,Ľubotice/ Nákup potravín 804, Vých.vod. spoločnosť a.s. Komenského 50, DFB/16/0097 Košice/ Poplatok za vodné+stočne od , DFB/16/0098 Tuchyňa-výťahy s.r.o. Letná 27, Košice/ Platba za servis a údržbu výťahov za 2/ , DFB/16/0099 HOPE FAMILY s.r.o.poprad - Matejovce / Nákup potravín 886, DFB/16/0100 PD Tulčik / Nákup zemiakov 180, DFB/16/0101 SPP a.s.mlynské Nivy 44/a,Bratislava Platba za odber zem.plynu od , DFB/16/0102 Tribiano s.r.o.prostejovská 6325/97,Prešov/ Nákup - tonéry 211, DFB/16/0161 JUDr.L:Molčanová,Hlavná 10,08001 Prešov/ Poplatok za právne služby za 3/ ,

4 DFB/16/0103 Lindstrom s.r.o.,orešianská 3,Trnava/ Prenájom a pranie rohoží od , DFB/16/0104 Espik Group s.r.o. Orlov 133/ Zber a odvoz kuch.odpadu za 2/ , DFB/16/0105 Milk Agro s.r.o. Čapajevová 36,Prešov/ Nákup potravín 4 018, DFB/16/0106 Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36,Prešov/ Nákup potravín 647, DFB/16/0107 Milk Agro s.r.o. Čapajevová 36,Prešov/ Nákup potravín 108, DFB/16/0108 VSEa.s. Mlynska 31,Košice/ Poplatok za el.energiu preddavok za 3/ , DFB/16/0109 VSEa.s. Mlynska 31,Košice/ Poplatok za el.energiu preddavok 3/ , DFB/16/0110 Slovak T a.s. Bajkalská 28,Bratislava/ Poplatok za telefón od , DFB/16/0111 Slovak T a.s. Bajkalská 28,Bratislava/ Poplatok za VUCNET od , DFB/16/0112 Zdravá výživa Hlavná17, Prešov/ Nákup potravín 89, DFB/16/0113 Ryba s.r.o.,južná trieda 54,Košice/ Nákup potravín 195, DFB/16/0114 VSE a.s. MLynská 31,Košice/ Preplatok za el.energiu - vyučtovanie za 2/ , DFB/16/0115 VSEa.s. Mlynská 31,Košice/ Preplatok za el.energiu vyučtovanie za 2/ , DFB/16/0116 Spravbytkomfort a.s. Volgogradská 88,Prešov/ Dodávka tep.energie za 2/2016-vyučtovanie 847, Allianz-Slov.poisťovňa a.s. Račianska DFB/16/ ,Bratislava/ Poistenie vozidla Škoda Rapid od , DFB/16/0176 Ryba s.r.o. Južná trieda, Košice/ Nákup potravín 188, Movyrob -Ing.Mularčik, Železničiarska DFB/16/0118 4,Prešov/ Oprava nájazdovej plošiny 5 249, DFB/16/0119 JUKO-NET s.r.o. Slovenská 65,Prešov/ Poplatok za INTERNET 3/ , Spravbytkomfort a.s.,volgogradská 88,08001 DFB/16/0152 Prešov/ Preddavok za odber tep.energie za 3/ , Poradca podnikateľa s.r.o M.Rázusa 23A Žilina DFB/16/ / Zbierka zákonov SR 2 preddavok 108, DFB/16/0121 PD Tulčik 323/ Nákup potravín 252, DFB/16/0122 Inmedia s.r.o. Nám.SNP 11 Zvolen/ Nákup potravín 453, DFB/16/0123 Marton Servis,Baštova 47/B Prešov/ Opravy práčky 2ks 315, DFB/16/0124 Hispa SK s.r.o.,bancíkovej 1/A Bratislava/ Nákup potravín 927, Movyrob Ing.Mularčík, Železničiarska DFB/16/0125 4,Prešov/ Nákup elektro materiál 148, DFB/16/0126 Virba s.r.o.,jilemnického 3C,Prešov/ Nákup-údrž.materiál 192, DFB/16/0127 Pehaes a.s. Bardejovská 15,Prešov/ Nákup - vodar.materiál 568, DFB/16/0139 Inmedia s.r.o.námestie SNP 11,Zvolen/ Nákup potravín 138, DFB/16/0128 Slovak T a.s.,bajkalská 28,Bratislava/ Poplatok za telefon od , DFB/16/0129 Inmedia s.r.o.námestie SNP 11/ Nákup potravín 96, Repros-M. Kokoruďová,Ľubochnianska DFB/16/0133 2,Ľubotice/ Nákup - čist.+dez.tovar 2 373, DFB/16/0130 Ryba s.r.o. Južná trieda 54,Košice/ Nákup potravín 499, DFB/16/0131 Solivary Trade s.r.o. Jilemnického 1,Prešov/ Nákup - tabletová soľ 55, DFB/16/0132 Repros -M.Kokoruďova-Repros Nákup-kancelársky tovar 374, Repros-M. Kokoruďová,Ľubochnianska DFB/16/0134 2,Ľubotice/ Nákup-sáčky+papier 66, Repros-M. Kokoruďová,Ľubochnianska DFB/16/0135 2,Ľubotice/ Nákup - toal.papier+obrúsky 444,

5 Hagleitner Hygiene Sl.Dialničná cesta DFB/16/ ,Senec/ Nákup - HAVON A3,B1-prac.prostr. 231, DFB/16/0137 Eurogastrop s.r.o. Čergovská 7002/10,Prešov/ Nákup-umývaci a oplachový prostr. 120, DFB/16/0138 Ecolab s.r.o.čajakova 18/Bratislava/ Nákup-TAXAT STAR 347, DFB/16/0140 RYBA s.r.o. Južná Trieda 54,Košice/ Nákup potravín 281, DFB/16/0141 PD Tulčik 323/ Nákup potravín 252, DFB/16/0142 MILK AGRO s.r.o., Čapajevova 36,Prešov/ Nákup potravín 146, DFB/16/0143 MILK AGRO s.r.o., Čapajevova 36,Prešov/ Nákup potravín 2 459, DFB/16/0144 MILK AGRO s.r.o., Čapajevova 36,Prešov/ Nákup potravín 73, DFB/16/0145 Hispa s.r.o. Bancíkovej1/A, Bratislava/ Nákup potravín 680, DFB/16/0146 Repros-Kokoruďová,Ľubochnianská 2,Prešov/ Nákup-pracovná odev, obuv 1 341, DFB/16/0147 Tribiano s.r.o. Prostejovská 6325/97,Prešov/ Nákup - tonér 196, DFB/16/0148 Hurka s.r.o.bardejovská 66,Ľubotice/ Nákup potravín 596, DFB/16/0149 Hurka s.r.o.bardejovská 66,Ľubotice/ Nákup potravín 1 021, Pekáreň Pod Hájom s.r.o. Pod Hájom DFB/16/ ,Ľubotice/ Nákup potravín 793, HOPE FAMILY s.r.o Priemyselná 1, Poprad DFB/16/0151 Matejovce/ Nákup potravín 520, Vých.vod.spol. a.s. Komenského 50,04248 DFB/16/0153 Košice/ Poplatok za vodné+stočne od , Slovak Telecom a.s.bajkalská 28,81762 DFB/16/0154 Bratislava/ Platba za telefón od , RusnačkováV.-LIFTEX,Exnárová DFB/16/0155 Košice/ Mesačný poplatok-servis + odborná prehliadka výťahov za 3/ , DFB/16/0156 Pekáreň Pod Hájom,Pod Hájom 22,08006 Ľubotice Nákup potravín 172, DFB/16/0157 Lindstrom s.r.o./orešianska 3, Trnava/ Poplatok za pranie+prenájom rohoží od , DFB/16/0158 BTS PO s.r.o.rumanova 22,08001 Prešov/ Poplatok za výkon BOZP + PO za I.Q , DFB/16/0159 BTS PO s.r.o. Rumanova 22,08001 Prešov/ Poplatok za výkon činnosti PZS I.Q , DFB/16/0160 Tucgyňa výťahy s.r.o.,letná 27,04000 Košice/ Servis + údržba výťahov za 3/ , DFB/16/0162 SPP a.s.,mlynské Nivy 44/a82511 Bratislava/ Poplatok za zemný plyn od , DFB/16/0163 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava/ Nákup PHM-platobná karta 300, Slovak Telecom a,s, Bajkalská 28,81762 DFB/16/0164 Bratislava/ Poplatok za VUCNET , DFB/16/0165 Espik Group s.r.o. Orlov 133/ Zber a odvoz kuch. odpadu 3/ , Asoc.správcov reg.,m.r.štefanika 310,97271 DFB/16/0166 Nováky/ Poplatok za školenie 39, Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,81762 DFB/16/0167 Bratislava/ Poplatok za telefón od , DFB/16/0168 Marton Servis Baštová 47/B,08001 Prešov/ Oprava konvektomatu 392, DFB/16/0169 VSE a.s. Mlynská 31,04291 Košice/ Poplatok za el.energiu preddavok 4/ , DFB/16/0170 VSE a.s. Mlynská 31,04291 Košice/ Poplatok za el.energiu preddavok 4/ ,

6 DFB/16/0178 VSE a.s. Mlynská 31,Košice/ preplatok za el.energiu -vyučtovanie za 3/ , DFB/16/0179 VSE a.s. Mlynská 31,Košice/ Preplatok za el.energiu -vyučtovanie za 3/ , DFB/16/0171 Zdravá výživa,hlavná 17,08001 Prešov/ Nákup potravín 103, DFB/16/0172 Ryba s.r.o., Južná trieda 54,Košice/ Nákup potravín 336, DFB/16/0173 Hagleitner s.r.o.dialničná cesta 27,90301 Senec Nákup HAVON - pracie prášky 466, Asseco Solutions a.s.plynárenska 7/c,82109 DFB/16/0174 Bratislava/ Platba za serv.služby od , Pekáreň POd Hájom s.r.o.,pod Hájom 22/7110,08006 DFB/16/0175 Ľubotice/ Nákup potravín 127, DFB/16/0177 JUKO NET s.r.o. Slovenska 65,08001 Prešov/ Poplatok za internet 4/ , DFB/16/0180 Spravbytkomfort a.s.,volgogradska 88,Prešov/ Platba za odber tep.energie -vyučtovanie za 3/ , DFB/16/0181 IKARO s.r.o.,okružná 32, Prešov/ Údržba kop.stroja Bizhub , Spravbytkomfort a.s. Volgogradská 88, Prešov / DFB/16/ Platba za odber tep.energie - preddavok za 4/ , DFB/16/0182 INMEDIA s.r.o.,námestie SNP 11,Zvolen Nákup potravín 497, DFB/16/0183 Ryba s.r.o., Južná trieda 54, Košice/ Nákup potravín 200, DFB/16/0184 HISPA SK s.r.o.,bancíkovej 1/A,Bratislava/ Nákup potravín 917, Ratokill DDD A.Šarišský,Vrbová 24,Prešov Haniska / DFB/16/ Platba za deratizačné práce 430, DFB/16/0186 Krotuchen s.r.o.hlavná 36, Prešov / Nákup potravín 396, DFB/16/0187 Slovak T a.s. Bajkalská 28, Bratislava / Platba za telefón od , DFB/16/0189 Slovak T a.s. Bajkalská28,Bratislava / Platba za telefón od , DFB/16/0190 PD Tulčik,Tulčik 323 / Nákup potravín 72, DFB/16/0191 Ryba s.r.o. Južná trieda 54, Košice / Nákup potravín 185, DFB/16/0192 HISPA SK s.r.o. Bancíkovej 1/A,Bratislava / Nákup potravín 771, HOPE FAMILY s.r.o., Priemzselná 1, Poprad Matejovce DFB/16/0193 / Nákup potravín 749, Pekáreň Pod Hájom s.r.o., Pod Hájom 22/7110, 0806 DFB/16/0194 Ľubotice / Nákup potravín 141, Reg.vzdel.centrum Prešov,Nám.mieru 2,Prešov DFB/16/0195 / Platba za školenie 36, DFB/16/0196 Milk Agro s.r.o. Čapajevová 36,Prešov/ Nákup potravín 91, DFB/16/0197 MILK AGRO s.r.o., Čapajevová 36, Prešov / Nákup potravín 2 712, DFB/16/0198 Vých.vod.spol. a.s. Komenského 50, Košice / Platba za vodné +stočne , Pekáreň Pod Hájom s.r.o.,pod Hájom 22, Prešov DFB/16/0205 / Nákup potravín 935, DFB/16/0199 HURKA s.r.o. Bardejovská 66, Ľubotice / Nákup potravín 318, DFB/16/0200 HURKA s.r.o. Bardejovská 66, Ľubotice / Nákup potravín 1 420, DFB/16/0201 Ryba s.r.o. Južná trieda,košice / Nákup potravín 209, DFB/16/0202 LIFTEX -Rusnačková, Exnárová 6, Košice / Za vykonané služby prehliadka a mazanie výťahov 223, DFB/16/0203 IKARO s.r.o. Okružná 32, Prešov Oprava kop.stroja 66, DFB/16/0204 SPP a.s.mlynské Nivy 44/a,Bratislava / Platba za zemný plyn od , DFB/16/0206 Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava / Platba za pranie + prenájom rohoží od ,

7 DFB/16/0207 Biado - Rejta,Čapajevová 16, Prešov / Prezutie + vyváženie kolesa Citroen Jumper, ŠKODA RAPID 40, DFB/16/0208 VSE a.s. Mlynská 31, Košice / Platba za odber el.energie za 5/2016-preddavok 1 560, DFB/16/0209 VSE a.s. Mlynská 31, Košice / Platba za odber el.energie za 5/2016- preddavok 2 470, Mesto Prešov, Hlavná 2907/73,Prešov / Platba za daň z nehnuteľnosti k , DFB/16/0210 JUDr.L.Molčanoválavná 10, Prešov / Platba za právne služby za 4/ , DFB/16/0211 Tuchyňa výťahy s.r.o. Letná 27,Košice / Servis a údržba výťahov za 4/ , Mesto Prešov, Hlavná 73, Prešov / Platba za kom. odpad k , DFB/16/0212 Mobelix SK s.r.o. Rožňavská 32, Bratislava / Nákup - nast.polica, komoda 958, DFB/16/0213 Igneus s.r.o. Novostrašnická 46, Praha 10 / Nákup - skrinka nad umývadlo 1 023, DFB/16/0214 Slovak T a.s. Bajkalská 28, Bratislava / Platba za telefón od , DFB/16/0215 Slovak T a.s. Bajkalská 28, Bratislava / Platba za VUCNET od , DFB/16/0216 Pekáreň POd Hájom s.r.o., Pod Hájom 22/7110 Nákup potravín 81, DFB/16/0217 Ryba s.r.o. Južná trieda 54, Košice / Nákup potravín 506, DFB/16/0218 Kom.poisťovňa a.s. Hlavná 34/62, Košice / Poistenie majetku a zodpov. za škodu od , DFB/16/0219 Espik Group s.r.o. Orlov 133/ Zber a odvoz kuch.odpadu za , Repros -Kokoruďová,Ľubochnianska 2,Prešov- DFB/16/0220 Ľubotice/ Nákup čistiaci + dezinfekčný tovar 1 557, DFB/16/0221 AMM Citroen s.r.o.,petrovanská 1,Prešov/ Oprava na vozidle Citroen Jumper 567, Movyrob -Ing.Mularčík,Železničiarska DFB/16/0222 4,Prešov/ Platba za lepenie solárnej fólie 480, DFB/16/0223 MOB Interier s.r.o.,opatovská 651/33,Trenčín/ Nákup nábytku-jed.stôl 1 033, DFB/16/0224 JUKO NET s.r.o.,slovenská 65,Prešov/ Poplatok za Internet , DFB/16/0225 Marton servis,bašťová 47/B,Prešov/ Oprava žehliac pultu, parn.generátor 97, DFB/16/0226 VSE a.s. Mlynská 31,Košice / Preplatok za el.energiu za , DFB/16/0227 VSE a.s. Mlynská 31,Košice / Preplatok za odber el. energie za , DFB/16/0229 Ryba s.r.o.južná trieda,košice/ Nákup potravín 91, Spravbytkomfort a.s. Volgogradská DFB/16/ ,Prešov/ Platba za dodávku tep. energie za vyúčtovanie 558, DFB/16/0231 Virba s.r.o.jilemnického 3C,Prešov/ Nákup - zámočnícky materiál 47, DFB/16/0232 Pehaes a.s.,slovenská 69, Prešov / Nákup - vodárenský materiál 31, Spravbytkomfort a.s. Volgogradská 88,Prešov / DFB/16/ Platba za dodávku tepel. energie preddavok za , DFB/16/0235 Krotuchen s.r.o. Hlavná 36,Prešov / Nákup potravín 403, DFB/16/0233 Ing.V. Pastrnák, Stará Baštová2, Košice / Odborné prehliadky a skúšky prenosných elektrospotrebičov 1 769, DFB/16/0234 Ing.V. Pastrnák, Stará Baštová2, Košice / Odborné prehliadky a skúšky pevnej inštal. vlhkých a mokrých prostredí 787, DFB/16/0236 Inmedia s.r.o., Nám.SNP 11, Zvolen / Nákup potravín 388, DFB/16/0237 Hispa s.r.o., Bancíkovej 1/A,Bratislava / Nákup potravín 964, DFB/16/0238 Hispa s.r.o., Bancíkovej 1/A,Bratislava / Nákup potravín 103, DFB/16/0239 Ryba s.r.o.,južná trieda, Košice / Nákup potravín 248, DFB/16/0240 Movyrob - Železničiarska 4, Prešov Nákup - elektroinšt. materiál 81, DFB/16/0241 Slovak T a.s. Bajkalská 28,Bratislava / Poplatok za telefón od , DFB/16/0242 Slovnaft a.s. Vlčie Hrdlo 1, Bratislava / Nákup PHM-platobná karta 300,

8 Poradca podnikateľa s.r.o.,m.rázuza 23A, Žilina / DFB/16/ Zbierka zákonov SR , DFB/16/0245 MCK,Pod Kalváriou52/A, Prešov / Nákup potravín 88, DFB/16/0246 MCK s.r.o. Pod Kalváriou 52/A, Prešov / Nákup potravín 192, DFB/16/0247 Inmedia s.r.o. Námestie SNP 11, Zvolen / Nákup potravín 61, DFB/16/0249 Lindstroms.r.o. Orešianská uliva 3,Trnava / Poplatok za pranie a prenájom rohoží od , DFB/16/0248 T Slovak a.s. Bajkalská 28, Bratislava / Poplatok za telefón od , DFB/16/0250 MILKA AGRO s.r.o., Čapajevová 36,Prešov / Nákup potravín 3 132, DFB/16/0251 MILKA AGRO s.r.o., Čapajevová 36,Prešov / Nákup potravín 139, DFB/16/0252 MILKA AGRO s.r.o., Čapajevová 36,Prešov / Nákup potravín 204, DFB/16/0253 Hispa s.r.o., Bancíkovej 1/A,Bratislava / Nákup potravín 993, DFB/16/0254 Zdravá výživa,hlavná 17, Prešov / Nákup potravín 116, HOPE FAMILY s.r.o., Priemyselná 4947, Poprad / DFB/16/ Nákup potravín 472, DFB/16/0256 HURKA s.r.o.,na Tablách 1, Prešov / Nákup potravín 572, DFB/16/0257 HURKA s.r.o.,na Tablách 1, Prešov / Nákup potravín 1 422, Vých.vod.spoločnosť a.s. Komenského 50, Košice / DFB/16/ Poplatok za vodné a stočné od , DFB/16/0260 Tlačiareň Kušnír,Sabinovská 55, Prešov / Nákup stravné lístky 184, DFB/16/0261 Rusnačková-LIFTEX, Exnárová 6,Košice / Platba za vykonané služby servis+revízia výťahov za , DFB/16/0262 IKARO s.r.o. Okružná 32, Prešov / Oprava PC Pentium G , DFB/16/0263 Marton servis, Baštová 47/B, Prešov Nákup - prac.stôl 4ks, koše do umývačky riadu 2 ks 2 985, RATOKILL DDD, Vŕbová 24-Haniska, Prešov / DFB/16/ Platba za vykonanie deratizácie 612, DFB/16/0265 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava / Platba za odber zem.plynu od , Manutan Slovakia s.r.o. Galvániho 7/B,Bratislava DFB/16/0266 / Nákup stoličky 38 ks 1 005, DFB/16/0267 JUDr.L.Molčanová,Hlavná 10, Prešov / Poplatok za právne služby za 5/ , DFB/16/0268 Inmedia s.r.o.,námestie SNP 11,Zvolen Nákup potravín 366, DFB/16/0269 Inmedia s.r.o.,námestie SNP 11,Zvolen Nákup potravín 266, DFB/16/0270 Ryba s.r.o.,južná trieda 54, Košice / Nákup potravín 232, DFB/16/0271 MCK s.r.o., Pod Kalváriou 52/A, Prešov / / Nákup potravín 263, DFB/16/0272 VSE a.s.lynská 31,Košice / Platba za odber el. energie preddavok za 6/ , DFB/16/0273 VSE a.s.lynská 31,Košice / Platba za odber el. energie preddavok za 6/ , DFB/16/0274 Slovak T Bajkalská 28, Bratislava / Poplatok za telefón od , DFB/16/0275 Slovak T a.s. Bajkalská 28, Bratislava / Poplatok za VUCNET od , DFB/16/0276 Espik Group s.r.o. Orlov 133 / Odvoz a zber kuch. odpadu za , DFB/16/0277 Tribiano s.r.o. Prostejovská 6325/97, Prešov / Nákup - 4 ks toner 211, DFB/16/0278 Husqvarna, Masaryková 23A/ Prešov / Oprava kosačky 53, DFB/16/0279 VSE a.s. Mlynská 31, Košice / Vyúčtovanie el. energie za 5/ , DFB/16/0280 VSE a.s. Mlynská 31, Košice / Vyúčtovanie el. energie za 5/ ,

9 Spravbytkomfort a.s.,volgogradska č.88, Prešov / DFB/16/ Poplatok za tep. energiu preddavok za 6/ , Spravbytkomfort a.s. Volgogradská 88, Prešov / DFB/16/ Vyúčtovanie tep. energie za 5/ , DFB/16/0283 Tuchyňa výťahy s.r.o. Letná 27, Košice / Servis a údržba výťahov za 5/ , Hagleitner Hyg.Slovensko s.r.o. Dialničná c esta 27, DFB/16/0284 Senec / Nákup-pracie prášky 1 227, DFB/16/0228 PD,Tulčik 323 / Nákup potravín 144, Allianz-Slov.spor. a.s. Dostojevského rad 4, Bratislava / DFB/16/ Poistenie vozidla ŠKODA Rapid od , DFB/16/0286 MCK s.r.o. Pod Kalváriou 52/A,Prešov / Nákup potravín 203, DFB/16/0287 JUKO NET s.r.o. Slovenská 65, Prešov/ Poplatok za Internet za 6/ , DFB/16/0288 Ekonomix Soft s.r.o.,vinne 23 / Platba za Update na 3 PC 50, DFB/16/0289 Mountlield SK s.r.o. Červ.armády 1, Martin / Oprava krovinorezu OM , DFB/16/0290 RYBA s.r.o., Južná trieda s.r.o.,košice / Nákup potravín 158, DFB/16/0291 HISPA s.r.o. Bancíkovej 1/A, Bratislava / Nákup potravín 974, DFB/16/0292 RYBA s.r.o. Južná trieda 54, Košice / Nákup potravín 481, DFB/16/0293 Reg.vzd.centrum Prešov / Poplatok za seminár 18, DFB/16/0294 Slovak T,Bajkalská 28,Bratislava / Poplatok za telefón , DFB/16/0295 Repros,Ľubochnianská 2,Ľubotice / Nákup kanc. mat. 519, Eurogastrop s.r.o. Strojnícka 11360/7, Prešov / DFB/16/ Nákup - oplachový + umývací prostriedok 120, DFB/16/0297 Lindstrom s.r.o.,orešianská 3, Trnava / Prenájom + pranie rohoží od , DFB/16/0299 Repros Ľubochnianska 2,Prešov-Ľubotice / Nákup-toal.papier, obrúsky biele 444, HOPE FEMILY s.r.o. Priemyselná 4947, Poprad DFB/16/0298 Matejovce/ Nákup potravín 1 057, DFB/16/0300 Krotuchen s.r.o. Hlavná 36,Prešov / Nákup potravín 383, DFB/16/0301 Inmedia s.r.o. Námestie SNP, Zvolen / Nákup potravín 582, DFB/16/0302 Reproma,Bardejovská 76,Ľubotice / Nákup tlačiva 225, DFB/16/0303 Hagleitner s.r.o.,dialničná cesta 27,Senec / Dobropis vrátený plast.kanister -36, DFB/16/0304 Hagleitner s.r.o.,dialničná cesta 27,Senec / Dobropis vrátený plast.kanister -18, DFB/16/0305 Hagleitner s.r.o.,dialničná cesta 27,Senec / Dobropis vrátený plast. kanister -18, DFB/16/0306 Ryba s.r.o., Južná trieda, Košice / Nákup potravín 411, DFB/16/0307 MCK s.r.o. Pod Kalváriou 52/A,Prešov / Nákup potravín 122, DFB/16/0308 MCK s.r.o. Pod Kalváriou 52/A,Prešov / Nákup potravín 211, DFB/16/0309 Milk Agro s.r.o.,čapajevová 36,Prešov / Nákup potravín 3 317, DFB/16/0310 Milk Agro s.r.o.,čapajevová 36,Prešov / Nákup potravín 128, DFB/16/0311 Hispa s.r.o., Bancíkovej 1A,Bratislava / Nákup potravín 990, DFB/16/0312 Hurka s.r.o., Bardejovská 66, Ľubotice / Nákup potravín 351, DFB/16/0313 Hurka s.r.o. Bardejovská 66, Ľubotice / Nákup potravín 1 355, Pekáreň Pod Hájom s.r.o., Pod Hájom 22,Ľubotice / DFB/16/ Nákup potravín 682, ARJO HUMANIC s.r.o. Školská 428,Batizovce / DFB/16/ Nákup - dezin. prostr. ArjoClean 3l 107, DFB/16/0316 Repros, Ľubochnianska 2,Ľubotice / Nákup - prac.obuv 190, DFB/16/0317 Tribiano s.r.o. Prostejovská6325/9,Prešov / Nákup - tonéry 490,

10 DFB/16/0318 Tribiano s.r.o. Prostejovská6325/9,Prešov / Nákup - tonéry 45, DFB/16/0258 Pekáreň Pod Hájom, Pod Hájom 22,Ľubotice / Nákup potravín 766, DFB/16/0319 Slovak T a.s. Bajkalská 28, Bratislava / Poplatok za telefon od , DFB/16/0321 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a,Bratislava / Platba za odber zem.plynu od , DFB/16/0320 JUDr.L.Molčanová, Hlavná 10, Prešov / Poplatok za právne služby 6/ , Vých.vod.spoločnosť a.s. Komenského 50, Košice / DFB/16/ Poplatok za vodné+stočne od , DFB/16/0323 Tuchyňa výťahy s.r.o. Letná 27, Košice / Servis a údržba výťahov za 6/ , DFB/16/0324 MIlka Agro s.r.o. Čapajevová 36, Prešov / Nákup potravín 221, DFB/16/0325 Milk Agro s.r.o. Čapajevová 36, Prešov / Nákup potravín 1 162, DFB/16/0326 Slovak T a.s. Bajkalská 28, Bratislava / Poplatok za telefón od , DFB/16/0327 Fecupral s.r.o. Ľ.Štúra 17, Veľký Šariš / Platba za odber a ekol.nezávadné nakladanie s odpadmi 40, DFB/16/0328 Slovak T a.s. Bajkalská 28, Bratislava / Poplatok za VUCNET od , DFB/16/0329 HISPA s.r.o. Bancíkovej 1/A, Bratislava / Nákup potravín 288, DFB/16/0330 Ryba s.r.o Južná trieda 54, Košice/ Nákup potravín 163, DFB/16/0331 VSE a.s. Mlynská 31, Košice / Platba za odber el.energ. - preddavok za 7/ , DFB/16/0332 VSE a.s. Mlynská 31, Košice / Platba za odber ele.energie - preddavok za 7/ , Spravbytkomfort a.s. Volgogradská 88,Prešov DFB/16/0333 / Platba za odber tep.energie - preddavok za 7/ , DFB/16/0334 BTS-PO s.r.o.,rumanová22,prešov / Platba za výkonppo+bozp za.q 358, DFB/16/0335 BTS-PO s.r.o.,rumanová22,prešov / Platba za výkon PZS za 2.Q 90, Repros-M.Kokoruďová Ľubochnianska DFB/16/0336 2,Ľubotice/ Nákup prac.odev+obuv 88, DFB/16/0337 Espik Group s.r.o., Orlov/ Zber a odvoz odpadu 6/ kuch.odpad 64, Asseco Solutions a.s.,plynarenská 7/C, Bratislava / DFB/16/ Platba za službu SPIN , Repros-M.Kokoruďová Ľubochnianska DFB/16/0339 2,Ľubotice/ Nákup čist.+dezinf. tovar 447, DFB/16/0340 VSE a.s.,mlynská 31,Košice / Preplatok el.energie za 6/2016-vyučtovanie -97, DFB/16/0341 VSE a.s.,mlynská 31,Košice / Preplatok el.energie za 6/2016-vyučtovanie -97, DFB/16/0342 VSE a.s.,mlynská 31,Košice / Preplatok za odber el.energie za 6/2016-vyučtovanie 106, DFB/16/0343 JUKO NET s.r.o. Slovenská 65, Prešov / Platba za 7/2016 Internet 39, DFB/16/0344 Spravbytkomfort a.s. Volgogradská 88,Prešov/ Platba za odber tep.energie-vyučtovanie za 6/ , DFB/16/0345 Ing.Škrobánek O.P.C.D. Teplička nad Váhom / Úradne meranie spotreby paliva 330, DFB/16/0346 LIFTEX-Rusnáčková, Exnárová 6,Košice / Servis a mazanie výťahov za 6/ , OKAY Slovakia s.r.o. Arm.gen.L.Svobodu, DFB/16/0347 Prešov/ Nákup - mikrovlna rúra 48, LIFTEX -Rusnačková Veronika,Exnárová 6,Košice / DFB/16/ Platba za servis a mazanie výťahov za 6/ , DFB/16/0349 MARTON-SERVIS,Baštova 47/B, Prešov / Oprava umývačky riadu T , DFB/16/0350 Zdravá výživa,j.bača,hlavná 39,Prešov / Nákup potravín 101, DFB/16/0351 Pekáreň Pod Hájom, Pod Hájom 22,Ľubotice / Nákup potravín 149,

11 DFB/16/0352 GAMATEX, H.Hnátová,kpt.Nálepku 5,Prešov / Nákup mater. pre krajčírsku dielňu 84, DFB/16/0353 HISPA s.r.o.,bancíkovej 1/A,Bratislava / Nákup potravín 1 477, DFB/16/0354 Lindstrom s.r.o.,orešianskáč.3,trnava / Poplatok za pranie a prenájom rohoží 32, DFB/16/0355 Slovak T a.s., Bajkalsá 28, Bratislava / Poplatok za telefón od , DFB/16/0356 Ryba s.r.o.,južná trieda 54, Košice / Nákup potravín 286, DFB/16/0357 BIT STEAK, Terňa / Nákup potravín 194, DFB/16/0358 Inmedia s.r.o.nám.snp 11, Zvolen / Nákup potravín 296, DFB/16/0359 HISPA s.r.o.bancíkovej 1/A,Bratislava / Nákup potravín 345, MicroSpin s.r.o., Pod Táborom 2793/13 Prešov / DFB/16/ Oprava signalizačného zariadenia 7 612, DFB/16/0361 Tribiano s.r.o. Prostejovská 6325/97, Prešov / Nákup - tonér 264, HOPE FAMILY s.r.o.,priemyselná 4947, Poprad / DFB/16/ Nákup potravín 607, DFB/16/0363 HURKA s.r.o. Bardejovská 66, Ľubotice / Nákup potravín 505, DFB/16/0364 HURKA s.r.o. Bardejovská 66, Ľubotice / Nákup potravín 1 133, DFB/16/0365 HISPA s.r.o.bancíkovej 1/A,Bratislava / Nákup potravín 981, DFB/16/0366 RYBA s.r.o.,južná trieda 54,Košice / Nákup potravín 156, DFB/16/0367 Ryba s.r.o. Južná trieda54, Košice / Nákup potravín 77, DFB/16/0368 MILK AGRO s.r.o. Čapajevová 36, Prešov / Nákup potravín 238, DFB/16/0369 MILK AGRO s.r.o. Čapajevová 36, Prešov / Nákup potravín 1 715, Repros,M.Kokoruďová, Ľubochnianská DFB/16/0371 2,Ľubotice/ Nákup utierka riadová 99, OBJ. OV/16/100 Vých.vodar.spoločnosť a.s.komenského 50,Košice / DFB/16/ Poplatok za vodné+stočne , DFB/16/0370 Pekáreň Pod Hájom, POd Hájom 22,Ľubotice/ Nákup potravín 726, / SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A,Bratislava / Platba za odber zemného plynu za 8/ , JUDr.L.Molčanová Hlavná 10, Prešov / Poplatok za právne služby za 7/ , MZ DFB/16/0375 LIFTEX-V.Rusnačková,Exnárová 6,Košice Poplatok za servis a mazanie výťahov 7/ , /2016 DFB/16/0376 Tuchyňa výťahy s.r.o. Letná 27, Košice / Poplatok za servis a údržbu výťahov 7/ , /2013 DFB/16/0377 Slovak T a.s. Bajkalská 28,Bratislava / Poplatok za telefón od , DFB/16/0378 VSE a.s. Mlynská 31,Košice / Preddavok za el.energiu za 8/ , DFB/16/0379 VSE a.s. Mlynská 31,Košice / Preddavok za el.energiu za 8/ , Spravbytkomfort a.s.,volgogradská 88,Prešov / DFB / 16 / Preddavok za odber tep.energie 8/ , OFD /16/295 Mesto Prešov Hlavná 73,Prešov / Miestný poplatok za kom.odpad k , rozhodnutie 592/2016 OFD /16 / 296 Mesto Prešov Hlavná 73,Prešov / Poplatok za daň z nehnuteľnosti k , rozhodn.65322/2016 DFB/16/381 Dopravný podnik a.s. Bardejovská 7, Prešov / služby za prepravu 258, OBJ. OV/16/0095 DFB/16/0382 Inmedia s.r.o.námestie SNP 11, Zvolen / Nákup potravín 389, /13 DFB/16/0384 Kom.poisťovňa a.s. Hlavná 34/62, Košice / Poistenie majetku od , DFB/16/0385 Slovnaft a.s. Vlčie Hrdlo 1, Bratislava / Dofinancovanie PHM - pl.karta 300, DFB/16/0383 Espik Group s.r.o. Orlov 133 / Vývoz kuch.odpadu za 7/ , /2016 DFB/16/0386 Ryba s.r.o. Južná trieda, Košice / Nákup potravín 406, /2016 DFB/16/0387 Slovak T a.s. Bajkalská 28, Bratislava / Poplatok za VUCNET od , ,0611E+12

12 DFB/16/2016 Slovak T a.s. Bajkalská 28, Bratislava / Poplatok za telefón od , ,0611E+12 Spravbytkomfort a.s. Volgogradská 88, Prešov / DFB/16/ Dodávka tep.energie vyučtovanie za 7/ , DFB/16/0390 VSE a.s.mlynská 31,Košice / Vyučtovanie el.energie za 7/ preplatok -95, DFB/16/0391 VSE a.s.mlynská 31,Košice / Vyučtovanie el.energie za 7/2016-preplatok -173, DFB/16/0392 Hispa s.r.o. Bancíkovej 1/A,Bratislava/ Nákup potravín 1 062, /2016 Hispa s.r.o. Bancíkovej 1/A,Bratislava/ Hispa DFB/16/0393 s.r.o. Bancíkovej 1/A,Bratislava/ Nákup potravín 252, OBJ OV/16/0098 DFB/16/0394 Lindstrom s.r.o.orešianska č.3, Trnava / Prenájom a pranie rohoží od , /2005 DFB/16/0395 JUKO NET s.r.o. Slovenská 65, Prešov / Poplatok za Internet za 8/ , /2012 Repros-M.Kokoruďová Prešov-Ľubotice / Nákup prac.odev 646, / MP Kanal service s.r.o. Mojmírová 7,Prešov / Čistenie lapača tukov 147, OBJ.OV/16/ Slovak T a.s. Bajkalská 28,Bratislava / Poplatok za telefón od , ,0611E+12 Ratokill DDD A.Šarišský,Prešov-Haniska,Vrbová 24 / Deratizácia priestorov CSS 240, /2013 Movyrob Ing.Mularčík,Železničiarska 4,Prešov / Maľba kuchyne 1 300, /2015 Movyrob Ing.Mularčík,Železničiarska 4,Prešov / Maľba izieb 8 095, OV/16/088 Movyrob Ing.Mularčík,Železničiarska 4,Prešov / Oprava PVC podlah 469, OV/16/ Pehaes a.s. Bardejovská 15, Ľubotice / Nákup vodárenský materiál 440, OV/16/ Vod.spoločnosť a.s.,komenského 50,Košice / Poplatok za vodne + stočne 2 356, Marton-servis Nákup vozík servirovací 595, OV/16/ Ryba a.r.o. Južná trieda 54,KOšice / Nákup potravín 210, / Hispa SK s.r.o. Bancíkovej 1/A,Bratislava / Nákup potravín 1 069, / Hurka s.r.o. Na Tablách 1,Prešov / Nákup potravín 1 486, / Hurka s.r.o. Na Tablách 1/A Prešov / 305/2014 Nákup potravín 448, / MIlk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov / Nákup potravín 97, / Milka Agro s.r.o. Čapajevová 36,Prešov / Nákup potravín 3 023, / Ryba s.r.o. Južná trieda 54,Košice, / Nákup potravín 217, / Zdravá výživa Hlavná 17,Prešov / Nákup potravín 95, OV/16/ HOPE FEmily,Priemyselná 4947,Poprad / Nákup potravín 1 003, /2014 Pekáreň POd Hájom POd Hájom 22, Ľubotice / Nákup potravín 161, OV/16/ Pekáreň POd Hájom, Pod Hájom 22,Prešov / Nákup potravín 656, /2014 Repros, M.Kokoruďová, Prešov - Ľubotice, Ľubochnianska 2 / Nákup čist.prostriedky 309, OV/16/0106 Repros, M.Kokoruďová, Prešov - Ľubotice, Ľubochnianska 2 / Nákup hyg.mat. 378, OV/16/0107 Repros, M.Kokoruďová, Prešov - Ľubotice, Ľubochnianska 2 / Nákup rukavíc 461, OV/16/0105

13 Repros, M.Kokoruďová, Prešov - Ľubotice, Ľubochnianska 2 / Nákup čist.prostr. 315, OV/16/0108 REPROS-M.Kokoruďová Prešov-Ľubotice / Nákup - prac.polokošeľa 166, / Ryba s.r.o. Južná trieda 54,Košive / Nákup potravín 145, / Slovak T Bajkalská 28, Bratislava / Platba za telefón , ,0611E Tuchyňa výťahy s.r.o. Letná 27,Košice/ Servis a údržba výťahov za 8/ , /2013 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava / Platba za zemný plyn od , JUDr.L.Molčanová Hlavná 10, Prešov / Platba za právne služby za 8/ , MZ VSE a.s. Mlynská 31,04291 Košice / Platba za odber el.energie za 9/2016-preddavok 1 260, VSE a.s. Mlynská 31,04291 Košice / Platba za odber el.energie za 9/2016-preddavok 2 160, Spravbytkomfort a.s. Volgogradská 88, Prešov / Platba za odber tep.energie za 9/2016/preddavok 4 340, Espik Group s.r.o, Orlov 133 / Vývoz kuch.odpadu za 8/ , / Slovak T a.s. Bajkalská 28, Bratislava / Poplatok za telefón od , ,0611E Slovak T a.s. Bajkalsá 28,81762 Bratislava / Platba za VUCNET , ,0611E Marton servis Bašťová 47/B Prešov/ Oprava ohrievacieho pultu 11, / Marton servis Bašťová 47/B Prešov/ Oprava konvektomatu 11, / Marton servis Bašťová 47/B Prešov/ Nákup - vozík plošinový 75, OV/16/ Virba s.r.o. Jilemnického 3C, Prešov / Nákup - údržb.materiál 512, OV/16/ Centrum šport.trofejí Hendrichovce 66 / Nákup materiálu PSK olympiáda 567, OV/16/ Sport s.r.o. Jazdecká 1/a,Prešov / Platba za občerstvenie PSK - olympiáda 1 175, OV/16/ SPORT s.r.o. Jazdecká 1/A, Prešov / Poplatok za prenájom priestorov 1 802, OV/ V.Rusnačková - Liftex, Exnárová 6, Košice / Platba za servis a mazanie výťahov za 8/ , / RYBA s.r.o. Južná trieda 54,Košice / Nákup potravín 372, / Inmedia s.r.o. Námestie SNP 11, Zvolen / Nákup potravín 439, / Movyrob, Železničiarska 4, Prešov / Nákup - elektro mat. 474, OV/16/ Marton servis, Baštová 47, Prešov / Nákup - sprcha 105, /2016 Arjo Humanic SK s.r.o. Školská 428, Batozovce / Oprava dezinfekcie vani 115, OV/16/0089 Spravbytkomfort a.s. Volgogradská 88,Prešov / Platba za odber tep.energie 8/ vyučtovanie 1 240, JUKO NET s.r.o. Slovenská č.65, Prešov / Platba za Internet 9/ , / Hispa s.r.o. Bancíkovej 1/A, Bratislava / Nákup potravín 237, OV/16/ Slovak T a.s. Bajkalská 28, Bratislava / Poplatok za telefón od , ,0611E LIndstrom s.r.o.orešianska 3 Trnava / Poplatok za pranie a prenájom rohoží od , /2005 Allianz a.s. Sl.poisťovňa,Dostojevského rad 4,Bratislava / Poistenie vozidla ŠKODA RAPID od , Internet Mall Slovakia s.r.o. Galvaniho 6, Bratislava / Nákup - kávovar 408, OV/16/ Ryba s.r.o. Južná trieda, Košice / Nákup potravín 285, / Hispa s.r.o. Bancíkovej 1/A,Bratislava / Nákup potravín 1 222, / Marton servis Baštova 47/B Prešov / Oprava veľkoprač.zar. 432, /2016

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 1 DF2019//171 201910627 11.03.2019 18.03.2019 22.18 IKARO s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov 31656544 zml. zmluvný servis kopírky - stav. úrad 2 DF2019//172 201910626

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow č. 154 08203 faktúry 596/2018 180293 45302197 PEKÁREŇ-Mirkovce,s.r.o. Mirkovce 0, 08206 Mirkovce 35,60 potraviny šj zš 31.12.2018 28.12.2018 11.01.2019 595/2018 222018 305,20 potraviny šj zš 31.12.2018

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj

Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/09/617 372.00 07.09.2017 Milan Kopáč EMIsoft Šoltésovej 3472, 058 01 Poprad 40605043 Ing. Edita Majerčáková, ekonóm Internetový technik 2 DF2017/09/618

Podrobnejšie

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763 Čís.fakt.: 3120190122 / 2019 Dátum doruč.: 02.01.2019 Identif. zmluvy: RIMI-SK s.r.o 35763329 Skalická cesta 17 831 02 Ochrana objektu 1Q/2019 79,68 95,62 79,68 95,62 Čís.fakt.: 4002866244 / 2019 Dátum

Podrobnejšie

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017//1043 3000109836 11.12.2017 15.12.2017 1 620.00 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 46113177 zml. platba za dodávku el.energie 12/2017-

Podrobnejšie

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia Strana: 09067 000058 69000 DOXX - Stravné lístky, spol s r.o. Kálov 56, Žilina.05.0 0.06.0 nákup stravných lístkov v počte 400 ks á,0 na mesiac 6/0 - obj.č.007 poštovné 0.4 050 000059 656544 IKARO s.r.o.

Podrobnejšie

Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.

Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo. Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia 20180635 4181256536 Brat.vodárenská spo. Prešovská 48, 82646 Bratislava 29, SK 35850370 EUR

Podrobnejšie

faktúryx

faktúryx 12323 Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 31561802 Potraviny 204,50 1/12/ÚOS 8.1.2013 11.1.2013 12324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Pevná linka 12/12, 1/13, internet 1/13 73,79 13/09/ÚR 7.1.2013 11.1.2013

Podrobnejšie

P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodáva

P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodáva P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/15 7412069414 Telefónne poplatky 37,80

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 149/2016 7295007081 36211222 VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 42,56 Dobropis - za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 Položky: MŠ-dobropis - elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 42.56 Eur, 30.04.2016

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry p26/2015 51505242 35908718 RAABE Štefanovičova 20, 81104 Bratislava 63,85 predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD Položky: predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD, 1.000000

Podrobnejšie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2012 4000040 fa ZSE energie 1.049,98 4000041 fa ZSE energie 704,05 4000115 Fa preddavok za elektrinu 12.500,00 4000120 Fa dod elektr.

Podrobnejšie

Obec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate

Obec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/547 120.00 O113/2017-OU 04.12.2017 PARM TRADE Bottova 26, 902 01 Pezinok 41030311 Mgr. Miriam Májeková, ekonóm Doprava-Mikuláš 2 DF2017/548 49.80 O114/2017-OU

Podrobnejšie

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. z

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. z Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 20130333 Oprava ortuťových tonometrov 66,43 128/2013/šš 02.04.2013 MEDIOX, s.r.o., Horná Streda 64, 916 24 Horná Streda, IČO: 31416225 20130331

Podrobnejšie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2018 4800005 záloha na tep. energiu 01/2018 15.300,00 4800006 záloha na tep. energiu 02/2018 13.330,00 4800009 záloha na tep. energiu

Podrobnejšie

Základná škola Komenského 2, Svit Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2011 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Faktúra Dátum Splatno

Základná škola Komenského 2, Svit Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2011 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Faktúra Dátum Splatno Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2011 Obdobie: od 01.01.2011 do 30.04.2011 Vystavené b.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2011 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Doklady z bežného obdobia DF2011/001 03.01.2011 05.01.2011

Podrobnejšie

Faktury za jul2014

Faktury za jul2014 Domov dôchodcov 07.08.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za júl 2014 Číslo Cena s DPH Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ prijatia objednávk zmluvy

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 49/2019 1051920770 110,82 elektrina A.Dubčeka 6/2019 - nedoplatok 17.07.2019 30.06.2019 22.07.2019 01.07.2019 44/2019 2192204095 87,18 tlačivá 02.07.2019 21.06.2019 05.07.2019 21.06.2019 41/2019

Podrobnejšie

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016//752 9000960632 12.09.2016 21.09.2016 1 006.15 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica 36631124 zml. poštové služby za mesiac

Podrobnejšie

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia Strana: 440867 0050000 449809 RWE Gas Slovensko s.r.o. Mlynská, Košice 0.0.05 6.0.05 plyn - MsHS ul. Gorkého 57 odb.miesto 66 od..-..05 99.00 44089 0050000 449809 RWE Gas Slovensko s.r.o. Mlynská, Košice

Podrobnejšie

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 171000441 135338 2017031 2170206 234704414 234704416 234704420 234704436 234704442 102664034 700400

Podrobnejšie

IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia

IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia od : 1.9.2016 do : 31.10.2016 Variabilný Obnos Mena

Podrobnejšie

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia Strana: 740960958 000079 6 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská, Košice.0.0 5.04.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené verejné osvetlenie - el. energia od.4.-0.4.0 9.00 8000 000080 675706 Bytový podnik

Podrobnejšie

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia Strana: 09 00008 65880 IURISTICO s.r.o. Štefánikova6, Košice.0.0 0.0.0 poskytnutie právnych služieb vykonaných v mesiaci Marec 0 898.00 00009 00009 67889 SPEEDCOM s.r.o. Kláštorná, Brehov 8.0.0 0.05.0

Podrobnejšie

Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH FAKTÚRY - APRÍL 2013 Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Obchodné meno

Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH FAKTÚRY - APRÍL 2013 Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Obchodné meno FAKTÚRY - APRÍL 2013 20130337 Za sluţby 4/2013 492,00 2/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130336 Tonery 267,00 3/2013 81/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130335 Stavebný materiál 124,04 30.4.2013

Podrobnejšie

ZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018

ZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018 Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-276 3018371422 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky zamestnancov

Podrobnejšie

Gymnazium , 11: , Kosice, Nam.L.Novomeskeho IČO: Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokla

Gymnazium , 11: , Kosice, Nam.L.Novomeskeho IČO: Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokla S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 14, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 1 / 5 1 Toner, s.r.o 0,00 s DPH 2.1.2014 2 Papier servis s.r.o

Podrobnejšie

Faktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino

Faktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino Faktúry za rok 2019 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Milan Burgan, Dukelských hrdinov 1164/48, Zvolen, IČO: 41195663 3 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 4 ALEX s.r.o, Hadovská 870, Komárno, IČO: 36553859

Podrobnejšie

Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného

Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného plnenia bez DPH s DPH faktúra súvisí faktúra súvisí

Podrobnejšie

Spojená škola , 12: , Dobšiná, Nová 803 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0

Spojená škola , 12: , Dobšiná, Nová 803 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 1 UNION poisťovňa a.s. 578,72 s DPH 2 35763469 Slovak telekom, a. s. 60,95 s DPH 3 35543752 ŠJ

Podrobnejšie

Zoznam faktúr 2018 (3)

Zoznam faktúr 2018 (3) identifikácia : obchodné 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska

Podrobnejšie

Obec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os

Obec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/00382 03.09.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 výkon zodpovednej osoby za 2018/09 42.00 2 DF2018/00383 03.09.2018 Čarná Mária 31241158 poradenstvo

Podrobnejšie

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. zm

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. zm Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 20151217 Potraviny 263,65 04/2014 771/2015 04.01.2016 Fatra TIP s.r.o., Priemyselná 20151218 Potraviny 527,00 08/2014 772/2015 04.01.2016 Mäsovýroba

Podrobnejšie

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 1 DF2019/1231/118 190103431 02.05.2019 6.5.2019 53.91 HOOK, s.r.o. Toryská 6, 04011 Košice 36216224 S2015/05840 ovocie a výrobky z ovocia 2 DF2019/1231/119

Podrobnejšie

a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA

a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA 1. 2. 3. 4. 5. 6a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FAKTÚRY ANTIDOPINGOVEJ AGENTÚRY SR ZA ROK 2017 Identifikácia

Podrobnejšie

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/464/4 2018174210 13.03.2018 16.3.2018 5.60, Školská Komenského 14, 082 71 Lipany 00327379 režijné náklady za 1.3.2018-- 2.3.2018- za MŠ -Nám.sv.Martina

Podrobnejšie

ZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

ZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 150 Jozef Igaz-Tlačivá-Papier 11,93 s DPH 2.9.2014 Mgr. Cernek Dusan Laminovacia folia Železničná

Podrobnejšie

Organizác Gymnázium,Jablonská 301/5,Myjava Adresa : Jablonská 301/5,90701 Myjava, Myjava, IČO : Druh PLP Číslo PLP Zaevidovaný BÚ debet

Organizác Gymnázium,Jablonská 301/5,Myjava Adresa : Jablonská 301/5,90701 Myjava, Myjava, IČO : Druh PLP Číslo PLP Zaevidovaný BÚ debet 1/6 DF DFB/1..21 SK1 SK211612..21 6,2 Eur 211211 DF DFB/21/1.2.21 SK1 SK112621222 1.2.21 1, Eur 216222 tepel.energia Bytový podnik Myjava 11 DFB//1 2/ servis kopírky Konica Minolta Slovakia 11 DFB/21/1

Podrobnejšie

OBEC KÚTY,OBECNÝ ÚRAD , 12: , KÚTY, NAM. RADLINSKÉHO 981 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť sto

OBEC KÚTY,OBECNÝ ÚRAD , 12: , KÚTY, NAM. RADLINSKÉHO 981 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť sto S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 192, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 8677475225 8677474830 8677475199 745975949 3081084238 9190011 1020190003 2019000172

Podrobnejšie

Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod

Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 2015663 0781014243 1781010428 5781014262 7102438793 0143008570 201606497 7418796823 7434220832

Podrobnejšie

faktury_

faktury_ FAKTÚRY 2012 marec Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0122/12 Upratovanie 2/12 SKBB,BŠ,DT,KA,RA,LC, PT, RS, VK, ZV, ZC, ZH DF/0126/12 Vodné, stočné, zrážk.voda 16.11.2011-15.2.2012

Podrobnejšie

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan Faktúry 06-2016 e Názov Adresa IČO DFA160252 Vyúčtovanie PN za rok 2015. (ŠIC ZA, Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin) 70,01 III/146/G/2014-25.05.16 Mesto Martin Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01,

Podrobnejšie

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA Topolčianske 752, Chlieb pekárne

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA Topolčianske 752, Chlieb pekárne 161819 566107240 Topolčianske 752,61 30-12-2016 14-01-2017 05-01-2017 Chlieb pekárne 161820 9000990165 Sl. pošta poštovné 417,15 30-12-2016 25-01-2017 16-01-2017 Poštovné 161821 11609613 RM Gastro-JAZ

Podrobnejšie

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia Strana: 00003 09 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 4 400.57 4 400.57 000006 00 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 9 800.00 9 800.00 0085 040 3675706 Bytový podnik Trebišov,

Podrobnejšie

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa dodávateľa / názov 3020190344 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623 19100040 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000001132 / Poláček / Dolné Srnie

Podrobnejšie

Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100, Elektrická energia - MŠ

Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100, Elektrická energia - MŠ Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100,00 9100397239 2.11.2018 378 Elektrická energia - MŠ 83,33 100,00 9100397242 2.11.2018 379 Identifikačné

Podrobnejšie

Stredná odborná škola veterinárna Drážovská 14, Nitra Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T

Stredná odborná škola veterinárna Drážovská 14, Nitra Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.03.2019 do: 31.03.2019 1 / 6 134 44178450 Frape cataring s.r.o. 57,48 s DPH 26.2.2019

Podrobnejšie

data.txt

data.txt Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-409 319309182 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Dodávku vody a ohrev 09-2018 11.10.2018 20.10.2018

Podrobnejšie

Obec Ardovo Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ

Obec Ardovo Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/2 55.00 05.01.2018 Eurobus a.s. Staničné námestie, 04204 Košice 36211079 DF-Dotácia z OÚ zmluva 1/04 2 DF2018/3 17.71 05.01.2018 Slovak Telecom Karadžičova

Podrobnejšie

Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného pl

Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného pl Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ

Podrobnejšie

Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:

Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: Spojená škola 29.6.2 95301, Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 Číslo Obnos Mena

Podrobnejšie

(Microsoft Word - janu\341r 2016_faktury.doc)

(Microsoft Word - janu\341r 2016_faktury.doc) dodávateľa Z00012016 Zálohová platba na dodávku tepelnej energie na 1/2016 Z00022016 07512015/ 811 07522015/ 812 Zálohová platba na dodávku elektrickej energie na mesiac 1/2016 Prenájom puzdra typ 8805

Podrobnejšie

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/1231/200 17080047 04.09.2017 29.08.2017 109.39 TIS Slovakia, s.r.o. Levočská 36B/1613, 064 01 Stará Ľubovňa 36470066 OB2017/1231/6 Potraviny 2 DF2017//695

Podrobnejšie

vydavkova cast rozpoctu

vydavkova cast rozpoctu Obec Vyšná Myšľa Rozpočet na roky 2012-2014 (výdavková časť) v EUR Program/ podprogram FNC Položka Zdroj Text Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 1 Program 1: Podpora spoločenského života Podprogram 1.1: Kultúrny

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Jurské Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor

Základná škola s materskou školou Jurské Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/1 644.00 14.01.2014 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o Kežmarok 36492922 AJ 2 DF2014/2 14.98 14.01.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská, 81762 Bratislava

Podrobnejšie

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011 Povinné zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv Zákon 11/00 ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 11 Došla dňa Celková suma Faktúra číslo Predmet fakturácie Dodávateľ IČO dodáv. JANUÁR 04.01.11 27,67 7011965376

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 449/2018 103/2018 46953248 I&Z Tender, s. r. o. Východná 7134/9A, 91108 Trenčín, 00000 Východná 7 1 100,00 Verejné obstarávanie - podlimitné zákazky na predmet" Zníženie emisií pri prevádzke MŠ

Podrobnejšie

Spojená škola internátna 01707, Považská Bystrica, SNP 1653/152 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklad

Spojená škola internátna 01707, Považská Bystrica, SNP 1653/152 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklad S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1100112017 20170408 6104082904 17108062 17108813 1701507115 1211700316 1211711303 2380297117 201703784

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 64/2015 2119735812 45,08 vodné, stočné ZŠ 1-3/15 1.000000 ks, Suma položky 45.08 Eur, 31.03.2015 26.03.2015 15.04.2015 31.03.2015 63/2015 1506300 17310598 SLOVGRAM Jakubovo námestie 14, 81348 Bratislava-Staré

Podrobnejšie

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 6 10113323 10113327 28715 35182015 510010941 20151570 131380 20151574 131396 2015087 2015088 7468288552

Podrobnejšie

Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ

Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/433 13.73 02.11.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany 35743565 EE Ostrov 287 2 DF2015/434 43.20 02.11.2015 Ladisco, s.r.o. areál

Podrobnejšie

Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen

Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/85 679.20 02.03.2015 Continental film s.r.o. Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava 35730897 požičovné film Americký odstreľovač 2 DF2015/86 94.19 02.03.2015

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry DF 67/18 181300223 47457473 A Fresh, s.r.o. Medňanského 16, 03601 Martin 301,04 ŠJ FRP-potraviny 31.01.2018 31.01.2018 14.02.2018 PP 25/18 8004005856 31325416 ČSOB Poisťovňa, a.s. Žižkova 11, 81102

Podrobnejšie

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: 37831127 Dátum: 10.09.2013 Strana: 1 8062 3001303690 Tatranská mliekáreň 142.66 07.06.2013 17.06.2013 21.06.2013 8063 201300010 Katarína Paksiová 67.89 11.06.2013 25.06.2013 26.06.2013

Podrobnejšie

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Faktúry 2016 Číslo faktúry Dátum Predmet Cena s DPH Dodávateľ Dodávka plynu 1609,48 RIGHT POWER

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Faktúry 2016 Číslo faktúry Dátum Predmet Cena s DPH Dodávateľ Dodávka plynu 1609,48 RIGHT POWER Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Faktúry 2016 Číslo faktúry Dátum Predmet Cena s DPH Dodávateľ 1 02.01.2016 Dodávka plynu 1609,48 RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. 2 04.01.2016 Dodávka plynu š.hala 787,37

Podrobnejšie

F A K T Ú R Y poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA P

F A K T Ú R Y poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA P F A K T Ú R Y 2 0 1 3 poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA Plus, s.r.o. 849/2012 60,00 31.12.2012 07.01.2013 deratizácia

Podrobnejšie

Spojená škola internátna , 8: , Tornaľa, Mierová 49 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod

Spojená škola internátna , 8: , Tornaľa, Mierová 49 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 245 do 333 1 / 5 245 35815256 SPP 246 35815256 SPP 295 36644030 Stredoslov. vodárenská

Podrobnejšie

OPIS dokladov/dodávateľské faktúry MÉDIA MODRA, s.r.o. č. faktúry IČO Dodávateľ - adresa Text Dátum vyst. Dátum splat. Január 2017 Suma

OPIS dokladov/dodávateľské faktúry MÉDIA MODRA, s.r.o. č. faktúry IČO Dodávateľ - adresa Text Dátum vyst. Dátum splat. Január 2017 Suma OPIS dokladov/dodávateľské faktúry MÉDIA MODRA, s.r.o. č. faktúry IČO Dodávateľ - adresa Text Dátum vyst. Dátum splat. Január 2017 Suma 2016121601 00685453 P.S.PRINT, s.r.o., 16965849 35850370 Bratislavská

Podrobnejšie

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 8 1011 379,30 s DPH 2.10.2017 1012 44240104 Bohuš Šesták, s.r.o. 38,40 s DPH 2.10.2017 1013 12,18

Podrobnejšie

Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou

Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph 142014 Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou 02.09.2014 1565,00 ochran.združenie zvierat na hrade Devín

Podrobnejšie

IFOsoft6

IFOsoft6 17088 1715016 89953932 171143 171811 003552017 2412656460 2412680386 102017 2017134 2102442997 625037254 1753459 1754792 117171620 1754725 1755939 1755928 117176275 1756482 1757335 1757853 1757884 1759035

Podrobnejšie

KNIHA_FAKTUR

KNIHA_FAKTUR Int. č. Hodnota ID Zmluvy Dodávateľ Popis plnenia Deň Mesiac Rok Podpis objednávky v EUR s DPH 1/14 18 2/14 3/14 31 4/14 19 5/14 23 6/14 14 7/14 32 8/14 43 9/14 32 10/14 29 11/14 33 12/14 56 13/14 56 14/14

Podrobnejšie

Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume (vrátane DPH alebo bez DPH) Identifikáciu zmluvy(a

Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume (vrátane DPH alebo bez DPH) Identifikáciu zmluvy(a Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume (vrátane DPH alebo bez DPH) Identifikáciu zmluvy(ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou) Identifikáciu

Podrobnejšie

Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume (vrátane DPH alebo bez DPH) Identifikáciu zmluvy(a

Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume (vrátane DPH alebo bez DPH) Identifikáciu zmluvy(a Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume (vrátane DPH alebo bez DPH) Identifikáciu zmluvy(ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou) Identifikáciu

Podrobnejšie

Zoznam faktúr s položkami a údajmi z faktúr

Zoznam faktúr s položkami a údajmi z faktúr Firma: Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. Strana: 1 / 11 Dátum od: 01.04.2014 do: 30.04.2014 Číslo od: do: Stredisko: VŠETKY Dátum tlače: 8.8.2014 Zákazka: VŠETKY Číslo Dát. vyst. Firma Základ

Podrobnejšie

Príjmy Mestská časť Košice-Lorinčík,Lorinčík 15, Košice A) Bežné príjmy Časť I. Čerpanie rozpočtu k Položka Podpoložka schválený upr

Príjmy Mestská časť Košice-Lorinčík,Lorinčík 15, Košice A) Bežné príjmy Časť I. Čerpanie rozpočtu k Položka Podpoložka schválený upr Príjmy Mestská časť Košice-Lorinčík,Lorinčík 15, 040 11 Košice A) Bežné príjmy Časť I. Čerpanie rozpočtu k 30.09.2016 Položka Podpoložka schválený upravený upravený čerpanie čerpanie na rok 2016 na rok

Podrobnejšie

OBJEDNÁVKY 2015 Obecný úrad Červená Voda Číslo objednávky Popis objednaného plnenia 01/2015 Rozbor pitnej vody na rok 2015: 1 x ročne úplný rozbor vod

OBJEDNÁVKY 2015 Obecný úrad Červená Voda Číslo objednávky Popis objednaného plnenia 01/2015 Rozbor pitnej vody na rok 2015: 1 x ročne úplný rozbor vod 01/2015 Rozbor pitnej vody na rok 2015: 1 x ročne úplný rozbor vody 3 x ročne minimálny rozbor vody dodávateľa 5.1.2015 RÚVZ so sídlom v Prešove Hollého 5 02/2015 Stravné lístky 406,40 13.1.2015 LE CHEQUE

Podrobnejšie

Uhradené faktúry 2011

Uhradené faktúry 2011 Uhradené faktúry január 2011 RVC Michalovce 2011 členské 11,38 14.1.2011 RVC Michalovce seminár 18012011 20,00 14.1.2011 0721849928 telefón+ internet Oú 80,10 18.1.2011 telefón MŠ 5721951794 15,86 18.1.2011

Podrobnejšie

KNIHA_FAKTUR.2016

KNIHA_FAKTUR.2016 1 Prvá Brat. Pekárenská, a.s. Budatínska 36, 85105 Bratislava IČO:35804661 potraviny 241,68 7 1 2016 2 Prvá Brat. Pekárenská, a.s. Budatínska 36, 85105 Bratislava IČO:35804661 potraviny 164,52 7 1 2016

Podrobnejšie

Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni

Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/1 0.70 04.01.2016 MADE spol. s. r. o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ing. Martina Lapšanská Systémová podpora URBIS 2 DFE2016/2 1.07

Podrobnejšie

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia Strana: 7456449 0000874 6 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská, Košice elektrická energia za obd. od.9.-0..0 ul. Bitúnková SOH 79.00 745667 0000875 6 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská, Košice

Podrobnejšie

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb  Nitra S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 764 145,66 s DPH 766 36343129 TORBIA,s.r.o. 478,61 s DPH Z201651_Z Ľ.Podjavorinskej 455/7 91401

Podrobnejšie

Rok 2017.xlsx

Rok 2017.xlsx Číslo Popis fakturovaného plnenia Fakt. Zmluva/ Dátum Identifikačné údaje dodávateľa faktúry suma v objednávka doručenia Obchodný názov Adresa IČO 3001 Poplatky za telekomunikačné služby 12/2016 30,24

Podrobnejšie

0 ROZPOČET OBCE GYŇOV NA R. 2016, 2017, 2018 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč

0 ROZPOČET OBCE GYŇOV NA R. 2016, 2017, 2018 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč 0 ROZPOČET OBCE GYŇOV NA R. 2016, 2017, 2018 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč. 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 Skutočnosť Skutočnosť Plán Skutočnosť

Podrobnejšie

(Faktúry za december 2012)

(Faktúry za december 2012) Domov dôchodcov 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul. IČO:00691909 FAKTÚRY ZA DECEMBER 2012 Číslo Celková hodnota Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ v s DPH prijatia objednávk zmluvy Popis fakturovaného

Podrobnejšie

dokf/fa_ms_14.xls

dokf/fa_ms_14.xls Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské Cena v EUR 1/2017 5.1.2017 18.1.2017 4792074962 35763469 telefónne hovory 30,58 2/2017 9.1.2017 17.1.2017 36350120 Dodávateľ Predmet 03680 Martin,

Podrobnejšie

Finančný rozpočet obce Višňové na roky Druh Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj Názov Schválený 2017 Návrh 2018 Návrh 2019 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111

Finančný rozpočet obce Višňové na roky Druh Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj Názov Schválený 2017 Návrh 2018 Návrh 2019 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111 Finančný rozpočet obce Višňové na roky 2017-2019 Druh Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj Názov Schválený 2017 Návrh 2018 Návrh 2019 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Dan z prijmov-danovy urad 32 000.00 33 560.00

Podrobnejšie

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo 9,000 KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo KHM - osobný počítač all in ONE:

Podrobnejšie

Základná škola Komenského 6, Sobrance IČO Kniha dodávateľských faktúr august 2014 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl

Základná škola Komenského 6, Sobrance IČO Kniha dodávateľských faktúr august 2014 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2014090 do 2014096 1 / 5 2014090 44483767 Východoslovenská energetika,

Podrobnejšie

Rozp_2013

Rozp_2013 ROPOČET OBCE SOKOĽANY NA ROKY 2013-2015 ROPOČTOVÉ PRÍJMY Položka BEŽNÉ PRÍJMY 100 DAŇOVÉ PRÍJMY 1 044 758 227 101 231 000 235 640 242 760 41 111003 Podiel na dani z pr. zo záv.č. 185 424 187799 188 000

Podrobnejšie

document

document S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 465 33616591 Ing.Zoltán Keszeg - PRINT-K 79,80 s DPH 25.11.2015 tlač pamätnej knihy Martovce 381 94701

Podrobnejšie

OBEC MALÝ LAPÁŠ Rozpočet obce Malý Lapáš na rok 2019 a nasledujúce roky 2020 a 2021 Návrh rozpočtu obce Malý Lapáš na rok 2019 vyvesený: Vy

OBEC MALÝ LAPÁŠ Rozpočet obce Malý Lapáš na rok 2019 a nasledujúce roky 2020 a 2021 Návrh rozpočtu obce Malý Lapáš na rok 2019 vyvesený: Vy OBEC MALÝ LAPÁŠ Rozpočet obce Malý Lapáš na a nasledujúce roky 2020 a 2021 Návrh rozpočtu obce Malý Lapáš na vyvesený: 22.11.2018 Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu obce: 07.12.2018 Návrh rozpočtu

Podrobnejšie

ZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č

ZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 36, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 10 19 31780334 ZUS Halkova 339,17 s DPH 09.02.2015 34 31780334 ZUS Halkova 385,10

Podrobnejšie

WEB-faktury xlsx

WEB-faktury xlsx 11700183 paradontologická sonda 34,40 EUR 42817 08.3.2017 Jarident, s.r.o. Podtatranska 2501 05801 Poprad 44025726 11700088 spotr.elektr.-1/2017-bb 3571,13 EUR 42783 08.3.2017 Stredoslovenská energetika

Podrobnejšie

Číslo objednávky / Č. zmluvy* / Z _ Z / Z _ Z Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Číslo objednávky / Č. zmluvy* / Z _ Z / Z _ Z Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 1010005676 / 1010005676 / Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 27.05.2019 MPRV SR 1000002955 / CEAN TONERY s.r.o. / a 27.05.2019 MPRV SR 1000002955 / CEAN TONERY s.r.o. / a 1010005677 27.05.2019

Podrobnejšie

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: 37831127 Dátum: 31.10.2014 Strana: 1 1 1410067 ULTRASTAV s.r.o 84 021.22 08.10.2014 17.10.2014 08.10.2014 1 rekonštrukcia strechy 1 Ks 0.000 8073 144755 Anton Antol 25.20 10.09.2014

Podrobnejšie

MH Invest, s.r.o. - Dodávateľské faktúry za rok 2019 Interné č. Dodávateľ Sídlo dodávateľa IČO č. faktúry dodávateľa Dátum prijatia Celková suma v fak

MH Invest, s.r.o. - Dodávateľské faktúry za rok 2019 Interné č. Dodávateľ Sídlo dodávateľa IČO č. faktúry dodávateľa Dátum prijatia Celková suma v fak 7190001 O2 Business Services, a. s. Einsteinova 24, 50087487 190100067 03.01.2019 180,00 internet - kancelária NR 01/2019 01.02.2019 7190002 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000

Podrobnejšie

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky:

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena Číslo Číslo faktúry: faktúry: s DPH zmluvy:

Podrobnejšie