POSIELAT - objednavky2012 (6)

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "POSIELAT - objednavky2012 (6)"

Prepis

1 číslo obj. popis objednaného plnenia celková hodnota objednaného plnenia vrátane DPH identifikácia zmluvy v prípade, že objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou dátum vyhotovenia objednávky identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia meno a priezvisko FO, obchodné meno FO - podnikateľa alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby IČO dodávateľa údaje o FO, ktorá objednávku podpísala funkcia FO Technické, zvláštne a kvapalné plyny 7.500, /1/ Chalúpkova 9, Bratislava, Messer Tatragas, spol. s r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR Služby telocvične 559,20 zmluva o spolupráci zo dňa Vrútocká 58, Bratislava, Základná škola Vrútocká Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR oštové peňažné poukazy 1.980,34 prieskum trhu Hattalova 10, Bratislava GUPRESS, s.r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR Telovýchovné služby 446,40 prieskum Junácka 4, Bratislava Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR Predlžovačky 5-zásuvkové, dĺžka 5 m 575,40 prieskum Bratislava-Ružinov, Trebišovská 19, Mgr. Miroslava Boháčová - BOA Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR výmena propán-butánovej fľaše 20,40 prieskum Rožňavská 17, Bratislava SIAD Slovakia spol. s r. o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR Mäso a mäsové výrobky 510,00 rámc. dohody 152/2/2010 a dod.č Blatná na Ostrove 162, Blatná na Ostrove Otto Fejes a syn Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR servis systému HCV-Mobile ,00 zmluva č. 7205/ Albrechtova 1, Bratislava FISWELL s. r. o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR Štvrťročná kontrola EPS 996,00 zmluva o dielo č. 1/ Kráľová pri Senci 526, UFS s. r. o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR Štvrťročná kontrola EPS 788,65 029/ Sekurisova 16, Bratislava EMM International, spol. s r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR Štvrťročná kontrola EPS 358,50 zmluva č. 06-EPS Nezábudkova 40, Bratislava, ALAM s.r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR Prenájom oceľových fliaš 790, /1/ Chalúpkova 9, Bratislava, Messer Tatragas, spol. s r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR Údržba umývacieho a dezinf. automatu 196,68 výhradný zástupca Plynárenská 1, Bratislava, Miele s.r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR letenka 427,00 zmluva z , dodatok č. 1 zo dňa Zámocká 18, Bratislava, REDI TOUR, s.r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR likvidácia vzoriek 3 750,00 zmluva 042/1999-BN Továrenská 14, Bratislava BEL/NOVAMANN International s.r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR analýza vzoriek ,00 zmluva 042/1999-BN Továrenská 14, Bratislava BEL/NOVAMANN International s.r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR daňové tlačivá ,25 zmluva o dielo 114/13/ Pekná cesta 6, Bratislava Slovenská Grafia a.s Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR oprava závory 60,00 havarijný stav Pod klepáčom 5, Bratislava J O L L Y J O K E R, a.s Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR oprava závory 60,00 zmluva 30301/ Parková 7, Bratislava AISA Informačné systémy, s. r. o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR mäso a mäsové výrobky 270,00 rámc. dohody 152/2/2010 a dod.č Blatná na Ostrove 162, Blatná na Ostrove Otto Fejes a syn Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR mäso a mäsové výrobky 1 100,00 RD č. 152/1/2010 a dod.č Ovocná 205, Topoľčany MÄSOTOP, s.r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR obalový materiál 0,00 zmluva na poskytnutie sťah.služieb č.67/ Staré Grunty 36, Bratislava PLUSIM spol. s r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR sťahovanie ,00 zmluva na poskytnutie sťah.služieb č.67/ Staré Grunty 36, Bratislava PLUSIM spol. s r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR servis SMV NR-602 FB 400,00 zmluva č. 24/1/S/ Račianska 184/B, Bratislava AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR služby telocvične 176,00 zmluva o spolupráci č.31588/ V.Paulínyho-Tótha 32, Senica Základná škola, Senica Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR servis 80,66 zmluva č. 1811/ Sekurisova 16, Bratislava EMM International, spol. s r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR letenka 417,65 zmluva č. 114/1/ Františkánska 5, Košice CK TRGOTURS s.r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR servis EPS 389,69 zmluva č. 1811/ Sekurisova 16, Bratislava EMM International, spol. s r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR dialničné známky , Levická 1, Bratislava ČESMAD Slovakia, združenie Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR likvidácia odpadového materiálu 270, Cabajská cesta, Nitra ELKAPO, s.r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR mäso a mäsové výrobky 270,00 rámc. dohoda 152/2/2010 a dod.č Blatná na Ostrove 162, Blatná na Ostrove Otto Fejes a syn Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR hyg. potreby ,20 zmluva č. 37/ Hraničná 16, Bratislava SLOVPAP Slovakia s.r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR odb. prehliadka bleskozvodu 210,00 zmluva č.21/ Okružná 25, Poprad ELPO POPRAD Slovakia, s.r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR kontrola EPS 29,82 zmluva zo dňa Priemyselná 5, Košice Ladislav Egl - ELKO Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR poštové poukazy 73,54 prieskum trhu Hattalova 10, Bratislava GUPRESS, s.r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR náustky 360,00 výhradný distribútor Gruzínska 28, Bratislava Alab, spol. s r. o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR monitorovanie 118,50 zmluva č. R Drotárska cesta 9, Bratislava RAVI s.r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR monitorovanie 159,34 zmluva č. R Drotárska cesta 9, Bratislava RAVI s.r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR stravné lístky 1 593,15 zmluva o závodnom stravovaní zo dňa Zvolenská cesta 27, Banská Bystrica TRADIMEX spol. s r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR kontrola PTV 86,55 zmluva č. 1811/ Sekurisova 16, Bratislava EMM International, spol. s r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR nastavenie, kalibrácia 7 023,40 výhradný distribútor Gruzínska 28, Bratislava Alab, spol. s r. o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR diagnostika lab. prístroja 184,01 zmluva č Šarišská 6, Bratislava Donau Lab spol. s r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR služby telocvične 570,00 zmluva 31588/ Rybníková 14, Trnava Asociácia športových klubov Slávia Trnava, združenie Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR servis BA-815 UL 400,00 zmluva č. 8393/2/ Dolnozemská 7, Bratislava Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR výmena alternátora BA-951 IS 500,00 zmluva z Dolnozemská 7, Bratislava Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR letenka 488,70 zmluva z , dodatok č. 1 zo dňa Zámocká 18, Bratislava, REDI TOUR, s.r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR oprava SMV BA-XA ,00 zmluva č. 24/1/S/ Račianska 184/B, Bratislava AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR oprava a údržba SMV BA-829 LJ 300,00 zmluva č. 24/1/S/ Račianska 184/B, Bratislava AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR servisná prehliadkaba-021 JB 650,00 zmluva č. 24/1/S/ Račianska 184/B, Bratislava AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR servisná prehliadka BA-016 JB 350,00 zmluva č. 24/1/S/ Račianska 184/B, Bratislava AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR servisná prehliadka BA-842 LJ 600,00 zmluva č. 24/1/S/ Račianska 184/B, Bratislava AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR servisná prehliadka BA-445 JA 500,00 zmluva č. 24/1/S/ Račianska 184/B, Bratislava AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR kontrola el. motora BA-447 JA 300,00 zmluva č. 24/1/S/ Račianska 184/B, Bratislava AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR oprava SMV NR-130 BD 100,00 zmluva č. 46/66/S/ Dolnozemská 7, Bratislava Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR výmena čelného skla NZ-X ,00 zmluva č. 46/65/S/ Novozámocká 99, Nitra AUTOLUX Nitra, s.r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR výmena čelného skla NR-X ,00 zmluva č. 46/65/S/ Novozámocká 99, Nitra AUTOLUX Nitra, s.r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR servis SMV NZ-648 AU 180,00 zmluva č. 46/65/S/ Novozámocká 99, Nitra AUTOLUX Nitra, s.r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR servisná prehliadka KE-730 CO 1 500,00 rámcová dohoda č Dolnozemská 7, Bratislava Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR servisná prehliadka BA-216 VO 300,00 zmluva z Dolnozemská 7, Bratislava Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR diagnostika motora MI-983 CC 50,00 zmluva z Dolnozemská 7, Bratislava Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR oprava MI-982 CC 2 500,00 zmluva z Dolnozemská 7, Bratislava Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR servis PTV 109,44 zmluva č. 1811/ Sekurisova 16, Bratislava EMM International, spol. s r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR výmena čelného skla BA-815 UL 800,00 zmluva č. č. 8393/2/ Dolnozemská 7, Bratislava Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR servis LC-723 BO 100,00 zmluva č. 24/1/S/ Račianska 184/B, Bratislava AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR oprava LC-723 BO 400,00 zmluva č. 24/1/S/ Račianska 184/B, Bratislava AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR servisna prehliadka BA-985 PV 530,00 zmluva č. 24/9/S/ Račianska 184/B, Bratislava AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR veterinárna starostlivosť 30, Semenárska 36, Bratislava MVDr. Milan Švihran Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR veterinárna starostlivosť 30, Mlynárska 27, Fiľakovo MVDr. Ladislav Páleník Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR veterinárna starostlivosť 870, Gen. Štefánika 36, Malacky MVDr. Marián Velebný Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR

2 veterinárna starostlivosť 30, Liese 555, Liesek MVDr. Ľubomír Lukáč Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR servisná prehliadka BA-130 UN 650,00 zmluva č. 24/9/S/ Račianska 184/B, Bratislava AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR diagnostika a oprava motra BA-819 LJ 300,00 zmluva č. 24/1/S/ Račianska 184/B, Bratislava AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR servisná prehliadka BA-672 NM 350,00 zmluva č. 24/1/S/ Račianska 184/B, Bratislava AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR oprava SMV BB-X ,00 zmluva 46/21/S/ Partizánska cesta 116, Banská Bystrica ASEN, spol. s r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR diagnostika motora BA-237 HB 450,00 zmluva č. 9568/1/ Krajinská cesta 12, Bratislava KESTLER Co spol. s r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR servisná prehliadka SMV BA-535 OS 900,00 zmluva č. 6529/1/ Tuhovská 5, Bratislava MOTOR CAR, spol. s r. o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR prenájom zasadačky 40, Legionárska 14, Trenčín Allianz-Slov.poisťovňa, a.s Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR servis SMV NZ-X ,00 zmlvua 46/75/S/ Novozámocká 2796/3A, Nitra ALBEX PLUS, s.r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR servis KN-X ,00 zmluva č. 46/73/S/ Záhradnícka 16, Komárno REAL - N, s.r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR servis SMV ZA-032 BN 180,00 zmluva č. 46/61/S/ Kuzmányho 12, Bratislava IMPA Dolný Kubín, s.r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR servis SMV ZA-252 FA 1 100,00 zmluva č. 46/61/S/ Kuzmányho 12, Bratislava IMPA Dolný Kubín, s.r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR servisná prehliadka SMV KE-316 GF 250,00 zmluva č. 46/42/S/ Sklabínska 20, Bratislava Automobilové opravovne MV SR, a. s Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR výmena autobatérie KE-176 EF 100,00 zmluva 46/41/S/ Alejová 4, Košice Moris Slovakia s.r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR servisná prehliadka SMV BA-216 VO 300,00 zmluva z Pribenícka 945/6, Kráľovský Chlmec Moris Slovakia s.r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR servisná prehliadka SMV MI-539CH 350,00 zmluva z Pribenícka 945/6, Kráľovský Chlmec Moris Slovakia s.r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR servis SMV PO-692 CR 120,00 zmluva č. 46/25/S/ Cintorínska 550/11, Stropkov PO CAR, s.r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR servis SMV BA-913 UU 350,00 zmluva č. 9529/6/ Túhovská 7, Bratislava Motor-Car Bratislava, spol.s r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR servis SMV KN-412 CL 359,55 zmluva č. 9568/19/ Bratislavska 2, Nitra Remesloservis, družstvo Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR servisná prehliadka BA-984 PS 150,00 zmluva č. 24/1/S/ Račianska 184/B, Bratislava AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR servisná prehliadka BA-973 PV 820,00 zmluva 46/41/S/ Alejová 4, Košice Moris Slovakia s.r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR servis systému HCV-Mobile ,33 zmluva č. 7205/ Albrechtova 1, Bratislava FISWELL s.r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR oprava SMV BA-825 LJ 330,00 zmluva č. 24/1/S/ Račianska 184/B, Bratislava AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR odborná prehliadka a skúška el. zariadení 400,00 prieskum trhu Hencovská 2012/116, Hencovce Ing. Peter Tomáš Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR zimná údržba 0,00 prieskum trhu Švermanova 45, Banská Bystrica Záhradnícke a rekreačné služby mesta Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR servisná prehliadka MI-603 CM 260,00 zmluva z Dolnozemská 7, Bratislava Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR sp. letenka 429,03 zmluva č. 114/1/ Františkánska 5, Košice CK TRGOTURS s.r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR sp. letenka 454,03 zmluva č. 114/1/ Františkánska 5, Košice CK TRGOTURS s.r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR sp. letenka 1 106,00 zmluva z , dodatok č. 1 zo dňa Zámocká 18, Bratislava, REDI TOUR, s.r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR mäso a mäsové výrobky 240,00 rámc. dohody 152/2/2010 a dod.č Blatná na Ostrove 162, Blatná na Ostrove Otto Fejes a syn Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR mäso a mäsové výrobky 660,00 RD č. 152/1/2010 a dod.č Ovocná 205, Topoľčany MÄSOTOP, s.r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR pečiatky 883,04 RD č. 3671/ Popolná 10, Bratislava ALAMEX s. r. o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR servisná prehliadka BA-019 JB 400,00 zmluva č. 24/1/S/ Račianska 184/B, Bratislava AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR EK, TK, BA-860 UR 45,00 zmluva č. 24/1/S/ Račianska 184/B, Bratislava AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR servisná prehliadka BA-XA ,00 zmluva č. 24/1/S/ Račianska 184/B, Bratislava AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR ročná servisná prehliadka BA-XA ,00 zmluva č. 24/1/S/ Račianska 184/B, Bratislava AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR pravidelná TK, EK BL-695 AN 80,00 zmluva z Dolnozemská 7, Bratislava Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR servisná prehliadka BA-842 LJ 550,00 zmluva č. 24/1/S/ Račianska 184/B, Bratislava AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR servisná prehliadka BA-477 GA 300,00 zmluva č. 24/1/S/ Račianska 184/B, Bratislava AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR servisná prehliadka BA-812 ZU 395,00 zmluva č. 24/1/S/ Račianska 184/B, Bratislava AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR emisná, technická kontrola NZ-X ,00 zmluva č. 46/66/S/ Dolnozemská 7, Bratislava Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR servis SMV PO-X ,00 zmluva č. 46/25/S/ Cintorínska 550/11, Stropkov PO CAR, s.r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR servis SMV PO-X ,00 zmluva č. 46/25/S/ Cintorínska 550/11, Stropkov PO CAR, s.r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR emisná kontrola KE-853 DU 50,00 zmluva 46/41/S/ Alejová 4, Košice Moris Slovakia s.r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR EK, TK KE-208 GH 100,00 zmluva z Dolnozemská 7, Bratislava Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR servis SMV KE-871 EM 300,00 zmluva 46/41/S/ Alejová 4, Košice Moris Slovakia s.r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR oprava motora KE-175 GM 250,00 zmluva 46/41/S/ Alejová 4, Košice Moris Slovakia s.r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR servis SMV MI-540 CH 340,00 zmluva z Pribenícka 945/6, Kráľovský Chlmec A-mobil, s. r. o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR servisná kontrola SE-625 AL 600,00 zmluva z Dolnozemská 7, Bratislava Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR výmena klinového remeňa BA-XA ,00 zmluva č. 24/1/S/ Račianska 184/B, Bratislava AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR oprava fotokopírovacieho stroja 0,00 zmluva č Koceľova 9, Bratislava Impromat - SLOV, spol. s r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR oprava fotokopírovacieho stroja 0,00 zmluva 4832/1/ Domkárska 15, Bratislava FaxCopy a.s Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR STK, EK BA-548 NM 45,00 zmluva č. 24/1/S/ Račianska 184/B, Bratislava AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR oprava kopír.strojov 0,00 zmluva č. 3660/ Lamačská cesta 111, Bratislava A.S.E.P., spol. s r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR STK, EK na SMV TT-090 ET, TT-275 ET 200,00 zmluva z Dolnozemská 7, Bratislava Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR servisná prehliadka TT-349 ET 300,00 zmluva z Dolnozemská 7, Bratislava Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR servisná prehliadka TT-090 ET 380,00 zmluva z Dolnozemská 7, Bratislava Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR pravidelná údržba fotokopírovacieho stroja 62,00 zmluva č. 4832/1/ Domkárska 15, Bratislava FaxCopy a.s Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR ročná servisná prehliadka TT-088 ET 280,00 zmluva č. 24/81/S/ Vajanského 24, Senica HÍLEK a spol., a.s Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR výmena autobatérie TT-080 ET 130,00 zmluva č. 24/81/S/ Vajanského 24, Senica HÍLEK a spol., a.s Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR EK, STK, ročná servis. Prehliadka TT-363 ET 350,00 zmluva č. 24/81/S/ Vajanského 24, Senica HÍLEK a spol., a.s Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR servis a údržba fotokopírovacieho stroja 0,00 zmluva č Koceľova 9, Bratislava Impromat - SLOV, spol. s r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR servis fotokopírovacieho stroja 0,00 zmluva č Koceľova 9, Bratislava Impromat - SLOV, spol. s r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR oprava multifunkčného zariadenia 0,00 zmluva č Koceľova 9, Bratislava Impromat - SLOV, spol. s r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR preladenie satelitných prijímačov 180, Iľjušinova 2, Bratislava SORTEC ELEKTRONIC s.r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR preklad textu 448,20 zmluva z Trieda SNP 32, Banská Bystrica Mgr. Viera Barteková - PERSPECTIVES Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR servisná prehliadka BA-681 HC 400,00 zmluva č. 24/1/S/ Račianska 184/B, Bratislava AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR servis BA-018 JB 170,00 zmluva 46/33/S/ M.R.Štefánika 26, Trenčín A R A V E R a. s Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR školenie 174, Rumanova 22, Prešov BTS-PO, s.r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR servisná prehliadka BA-647 IS 150,00 zmluva z Dolnozemská 7, Bratislava Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR oprava SMV PB-174 BB 100,00 zmluva 46/33/S/ M.R.Štefánika 26, Trenčín A R A V E R a. s Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR veterinárna starostlivosť - pitva 60, Semenárska 36, Bratislava MVDr. Milan Švihran Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR pranie prádla 240,00 zmluva o dielo 02/ Banicka 803/28, Poprad Nemocnica Poprad, a.s Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR

3 mäso a mäsové výrobky 1 110,00 RD č. 152/1/2010 a dod.č Ovocná 205, Topoľčany MÄSOTOP, s.r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR sp. letenka 585,00 zmluva z , dodatok č. 1 zo dňa Zámocká 18, Bratislava, REDI TOUR, s.r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR školenie 145, V.P.Tótha 30, Senica Akadémia vzdelávania Senica Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR sp. letenka 486,73 zmluva č. 114/1/ Františkánska 5, Košice CK TRGOTURS s.r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR sp. letenka 561,70 zmluva z , dodatok č. 1 zo dňa Zámocká 18, Bratislava, REDI TOUR, s.r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR servis 197,41 zmluva č. 029/ Sekurisova 16, Bratislava EMM International, spol. s r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR kontrola ASHZ 1 091,23 zmluva o dielo č. 1/ Kráľová pri Senci 526, UFS s. r. o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR monitorovanie 587,53 zmluva č. 0104/ Námestie SNP 5, B. Bystrica SAS, s.r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR monitorovanie objektu 127,46 zmluva č. 1059/S/ Višňová 16, Bratislava G4S Secure Solutions (SK), a. s Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR kontrola EPS 153,42 zmluva zo dňa Priemyselná 5, Košice Ladislav Egl - ELKO Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR kontrola EPS 828,68 zmluva č. 06-EPS Nezábudkova 40, Bratislava, ALAM s.r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR servis a údržba fotokopírovacieho stroja 0,00 zmluva č Koceľova 9, Bratislava Impromat - SLOV, spol. s r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR servisná prehliadka BA-820 LJ 0,00 zmluva č. 24/1/S/ Račianska 184/B, Bratislava AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR mesačná kontrola EPS 29,82 zmluva zo dňa Priemyselná 5, Košice Ladislav Egl - ELKO Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR školenie 900, Limbová 12, Bratislava Sl. zdr.univerzita v Bratislave Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR ubytovanie 150,00 zmluva č. 114/1/ Františkánska 5, Košice CK TRGOTURS s.r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR veterinárna starostlivosť 50, Gen. Štefánika 36, Malacky MVDr. Marián Velebný Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR monitorovanie 118,50 zmluva č. R Drotárska cesta 9, Bratislava RAVI s.r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR monitorovanie 159,34 zmluva č. R Drotárska cesta 9, Bratislava RAVI s.r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR servis PO-798 CB 0,00 zmluva č. 46/25/S/ Cintorínska 550/11, Stropkov PO CAR, s.r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR servis SMV ZA-552 DF 0,00 zmluva č. 46/52/S/ Hlavná 363/4, Bytča AUTOCENTRUM - Minárik s.r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR servis SMV BA-294 VO 0,00 zmluva 46/15/S/ Čerešňová 8A, Banská Bystrica EUROMOTOR, spol. s r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR servis TV-216 AP 0,00 zmluva z Dolnozemská 7, Bratislava Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR servisná prehliadka BA-639 GZ 0,00 zmluvy č. 9568/15/ Podháj 2939/151, Bratislava AUTOTIP spol. s r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR servisná prehliadka BL-896 AR 0,00 zmluva 46/15/S/ Čerešňová 8A, Banská Bystrica EUROMOTOR, spol. s r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR STK, EK TN-560 BI 0,00 zmluva č. 46/33/S/ M.R.Štefánika 26, Trenčín A R A V E R a. s Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR oprava SMV ZA-683 CX 0,00 zmluva č. 46/52/S/ Hlavná 363/4, Bytča AUTOCENTRUM - Minárik s.r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR oprava, STK, EK BA-578 JU 0,00 zmluva č. 46/52/S/ Hlavná 363/4, Bytča AUTOCENTRUM - Minárik s.r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR servisná prehliadka ZA-097 DA 0,00 zmluva č. 46/52/S/ Hlavná 363/4, Bytča AUTOCENTRUM - Minárik s.r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR oprava SMV BA-973 PV 0,00 zmluva 46/41/S/ Alejová 4, Košice Moris Slovakia s.r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR servis EZS 109,44 zmluva č. 1811/ Sekurisova 16, Bratislava EMM International, spol. s r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR servis SMV PO-612 DF 0,00 zmluva z Dolnozemská 7, Bratislava Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o Ing. Kristína Oravcová vedúca OCN servis EZS 389,69 zmluva č. 1811/ Sekurisova 16, Bratislava EMM International, spol. s r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR sp. letenka 939,42 zmluva č. 114/1/ Františkánska 5, Košice CK TRGOTURS s.r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR sp. letenka 812,00 zmluva č. 114/1/ Františkánska 5, Košice CK TRGOTURS s.r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR sp. letenka 461,73 zmluva č. 114/1/ Františkánska 5, Košice CK TRGOTURS s.r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR sp. letenka 594,79 zmluva č. 114/1/ Františkánska 5, Košice CK TRGOTURS s.r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR sp. letenka 574,03 zmluva č. 114/1/ Františkánska 5, Košice CK TRGOTURS s.r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR sp. letenka 2 093,24 zmluva č. 114/1/ Františkánska 5, Košice CK TRGOTURS s.r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR profylaktika lab. zariadenia 403,20 zmluva č. 3499/2010/ Parkerova 623, Klecany Parker Hannifin Czech Republic s.r.o., Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR servis PTV 26,88 zmluva č. 1811/ Sekurisova 16, Bratislava EMM International, spol. s r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR servis SKV 107,52 zmluva č. 1811/ Sekurisova 16, Bratislava EMM International, spol. s r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR servis SMV BL-037 CU 0,00 zmluva č. 46/65/S/ Novozámocká 99, Nitra AUTOLUX Nitra, s.r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR oprava kopírov. zariadenia 0,00 zmluva č Koceľova 9, Bratislava Impromat - SLOV, spol. s r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR kontrola EZS 445,45 zmluva č. 1811/ Sekurisova 16, Bratislava EMM International, spol. s r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR oprava multifunkčného zariadenia 0,00 zmluva č Koceľova 9, Bratislava Impromat - SLOV, spol. s r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR servis BL-335 CT 0,00 zmluva 46/15/S/ Čerešňová 8A, Banská Bystrica EUROMOTOR, spol. s r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR kontrola EZS 349,69 zmluva č. 1811/ Sekurisova 16, Bratislava EMM International, spol. s r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR nákup batérie BA-088 LH 0,00 zmluva č. 24/9/S/ Račianska 184/B, Bratislava AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR servis EZS 53,76 zmluva č. 1811/ Sekurisova 16, Bratislava EMM International, spol. s r.o Ing. Igor Krnáč Prezident Finančnej správy SR laborat. kyvety 2 613,00 e-aukcia I. Textorisovej 13, Martin SPECTRO APS spol. s r Ing. Kristína Oravcová, sp. letenka 803,70 zmluva z , dodatok č. 1 zo dňa Zámocká 18, Bratislava, REDI TOUR, s.r.o Ing. Kristína Oravcová vedúca OCN sp. letenka 639,89 zmluva z , dodatok č. 1 zo dňa Zámocká 18, Bratislava, REDI TOUR, s.r.o Ing. Kristína Oravcová vedúca OCN sp. letenka 745,38 zmluva č. 114/1/ Františkánska 5, Košice CK TRGOTURS s.r.o Ing. Kristína Oravcová vedúca OCN sp. letenka 1 063,46 zmluva č. 114/1/ Františkánska 5, Košice CK TRGOTURS s.r.o Ing. Kristína Oravcová, oprava BA-XA 620 0,00 zmluva č. 24/1/S/ Račianska 184/B, Bratislava AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o Ing. Kristína Oravcová vedúca OCN údržba BA-290 XZ 0,00 zmluva č. 24/1/S/ Račianska 184/B, Bratislava AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o Ing. Kristína Oravcová vedúca OCN diagnostická prehliadka lab. zariad. 767,04 zmluva č. 04/03/CR/ Rontgenová 28, Bratislava SHIMADZU SLOVAKIA, organizačná zložka Ing. Kristína Oravcová vedúca OCN výmena AKU batérie BA-X 063 0,00 zmluva z Dolnozemská 7, Bratislava Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o Ing. Kristína Oravcová vedúca OCN servisná prehliadka BA-019 BJ 0,00 zmluva č. 24/1/S/ Račianska 184/B, Bratislava AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o Ing. Kristína Oravcová vedúca OCN STK, EK BA-413 LP 0,00 zmluva č. 24/1/S/ Račianska 184/B, Bratislava AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o Ing. Kristína Oravcová vedúca OCN STK, EK BA-617 FO 0,00 zmluva č. 24/1/S/ Račianska 184/B, Bratislava AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o Ing. Kristína Oravcová vedúca OCN STK, EK BA-614 FO 0,00 zmluva č. 24/1/S/ Račianska 184/B, Bratislava AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o Ing. Kristína Oravcová vedúca OCN oprava ZA-698 FA 0,00 zmluva č. 46/52/S/ Hlavná 363/4, Bytča AUTOCENTRUM - Minárik s.r.o Ing. Kristína Oravcová vedúca OCN oprava ZA-X 077 0,00 zmluva č. 46/52/S/ Hlavná 363/4, Bytča AUTOCENTRUM - Minárik s.r.o Ing. Kristína Oravcová vedúca OCN servis a údržba fotokopírovacieho stroja 0,00 zmluva č Koceľova 9, Bratislava Impromat - SLOV, spol. s r.o Ing. Kristína Oravcová vedúca OCN služby telocvične 720,00 zmluva 31611/ Furčianska 50, Košice TRIXI, s. r. o Ing. Kristína Oravcová vedúca OCN príprava na STK KE-053 FB 0,00 zmluva 46/41/S/ Alejová 4, Košice Moris Slovakia s.r.o Ing. Kristína Oravcová vedúca OCN príprava, vykonanie STK KE-043 FB 0,00 zmluva 46/41/S/ Alejová 4, Košice Moris Slovakia s.r.o Ing. Kristína Oravcová vedúca OCN STK, EK KE-632 EP 0,00 zmluva 9568/14/ Železiarenská 49, Košice Tempus - Car s.r.o Ing. Kristína Oravcová vedúca OCN servis BA-823 LJ 0,00 zmluva č. 8393/2/ Dolnozemská 7, Bratislava Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o Ing. Kristína Oravcová vedúca OCN príslušenstvo pre Petrotest 1 926,00 e-aukcia Krnovská 177/182, Opava, ČR REO TRADE s.r.o Ing. Kristína Oravcová,

4 sp. letenka 366,79 zmluva č. 114/1/ Františkánska 5, Košice CK TRGOTURS s.r.o Ing. Kristína Oravcová vedúca OCN servis 127,46 zmluva č. 1059/ Višňová 16, Bratislava G4S Secure Solutions (SK), a. s Ing. Kristína Oravcová vedúca OCN monitorovanie 587,53 zmluva č. 0104/ Námestie SNP 5, B. Bystrica SAS, s.r.o Ing. Kristína Oravcová vedúca OCN kontrola EPS 1 508,75 zmluva č. 06-EPS Nezábudkova 40, Bratislava, ALAM s.r.o Ing. Kristína Oravcová, výmena čelného skla BA-547 NM 0,00 zmluva č. 24/1/S/ Račianska 184/B, Bratislava AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o Ing. Kristína Oravcová vedúca OCN vykonanie EK BA-321 EV 0,00 zmluva č. 24/1/S/ Račianska 184/B, Bratislava AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o Ing. Kristína Oravcová vedúca OCN výmena autobatérie BA-441 JA 0,00 zmluva č. 24/1/S/ Račianska 184/B, Bratislava AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o Ing. Kristína Oravcová vedúca OCN ročná kontrola has. zariadení a hydrantov 2 600,40 zmluva o dielo zo dňa J.Palárika 16, Holíč PROFIS, spol. s r.o Ing. Kristína Oravcová, ročná kontrola has. zariadení a hydrantov 1 780,00 zmluva o dielo zo dňa J.Palárika 16, Holíč PROFIS, spol. s r.o Ing. Kristína Oravcová, kontrola has. zariadení 24,00 zmluva č. 114/19/ Podunajská 23, Bratislava Energetika stavebníctvo financovanie, a.s Ing. Kristína Oravcová vedúca OCN servisná prehliadka MI-984 CC 0,00 zmluva z Dolnozemská 7, Bratislava Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o Ing. Kristína Oravcová vedúca OCN servis MI-975 CC 0,00 zmluva z Dolnozemská 7, Bratislava Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o Ing. Kristína Oravcová vedúca OCN STK BL-882 CX 0,00 zmluva č. 24/1/S/ Račianska 184/B, Bratislava AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o Ing. Kristína Oravcová vedúca OCN výmena autobatérie BL-501 CU 0,00 zmluva č. 46/21/S/ Partizánska cesta 116, Banská Bystrica ASEN, spol. s r.o Ing. Kristína Oravcová vedúca OCN sp. letenka 546,30 zmluva z , dodatok č. 1 zo dňa Zámocká 18, Bratislava, REDI TOUR, s.r.o Ing. Kristína Oravcová vedúca OCN mäso a mäsové výrobky 1 250,00 RD č. 152/1/2010 a dod.č Ovocná 205, Topoľčany MÄSOTOP, s.r.o Ing. Kristína Oravcová, mäso a mäsové výrobky 510,00 rámc. dohoda 152/2/2010 a dod.č Blatná na Ostrove 162, Blatná na Ostrove Otto Fejes a syn Ing. Kristína Oravcová vedúca OCN preklad textu 1 647, P. Horova 24, Bratislava ENTIA s.r.o Ing. Kristína Oravcová, skúška výťahu 511,20 zmluva o dielo č. 033/06/Sch Karadžičova 8, Bratislava Schindler výťahy a eskalátory a.s Ing. Kristína Oravcová vedúca OCN termotransferové pásky 2 562,00 prieskum trhu zo dňa Sliačska 2, Bratislava KODYS SLOVENSKO, s r.o Ing. Kristína Oravcová, čistiace prostriedky 1 106, Stará Vajnorská 19, Bratislava REMPO, s.r.o Ing. Kristína Oravcová, pracovné pomôcky 1 180, Stará Vajnorská 19, Bratislava REMPO, s.r.o Ing. Kristína Oravcová, servis TT-384 ET 0,00 zmluva z Dolnozemská 7, Bratislava Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o Ing. Kristína Oravcová, Ing. Romana Miková vedúca OCN, riaditeľka odboru financovania servis PO-280 DE 0,00 č. 46/25/S/ Priemyselný areál Východ 3406, Poprad - Východ AUTONOVA, s.r.o Ing. Kristína Oravcová, Ing. Romana Miková vedúca OCN, riaditeľka odboru financovania výmena pneumatík 0,00 zmluva č. 46/30/S/ Kukučínová 15, Prešov Tibor Rehák - RTT Ing. Kristína Oravcová vedúca OCN kontrola EZS 371,36 zmluva č. 1811/ Sekurisova 16, Bratislava EMM International, spol. s r.o Ing. Kristína Oravcová vedúca OCN servis SMV KE-950 CE 0,00 zmluva č. 46/41// Alejová 4, Košice Moris Slovakia s.r.o Ing. Kristína Oravcová vedúca OCN oprava motora KE-542 DA 0,00 zmluva č. 46/41// Alejová 4, Košice Moris Slovakia s.r.o Ing. Kristína Oravcová vedúca OCN sp. autobusový lístok 14,30 zmluva 114/1/ Františkánska 5, Košice CK TRGOTURS s.r.o Ing. Kristína Oravcová vedúca OCN servis lab. prístroja 0, Havlíčková 86, Brno Scientific Instruments spol. s r.o Ing. Kristína Oravcová vedúca OCN dátové pásky 5 193,00 prieskum trhu zo dňa Záhradná 10, Bernolákovo Dworkin Slovakia s.r.o Ing. Kristína Oravcová, servisná prehliadka BL-126 CV 0,00 zmluva č. 24/1/S/ Račianska 184/B, Bratislava AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o Ing. Kristína Oravcová vedúca OCN servisná kontrola BA-416 LP 0,00 zmluva z Dolnozemská 7, Bratislava Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o Ing. Kristína Oravcová vedúca OCN servisná kontrola BA-022 FO 0,00 zmluva z Dolnozemská 7, Bratislava Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o Ing. Kristína Oravcová vedúca OCN servisná kontrola BB-173 DE 0,00 zmluva z Dolnozemská 7, Bratislava Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o Ing. Kristína Oravcová vedúca OCN servis TN X-163 0,00 zmluva č. 46/37/S/ M.R.Štefánika 26, Trenčín A R A V E R a. s Ing. Kristína Oravcová vedúca OCN servis TN-601 BI 0,00 zmluva č. 46/37/S/ M.R.Štefánika 26, Trenčín A R A V E R a. s Ing. Kristína Oravcová vedúca OCN servis zás.ohrievača TÚV 2 400, Strojárenská 19, Valaská Ing. Jozef Sorkovský - ELEKTROGAS Ing. Kristína Oravcová, servis PO-272 DI 0,00 zmluva č. 46/25/S/ Cintorínska 550/11, Stropkov PO CAR, s.r.o Ing. Kristína Oravcová, Ing. Romana Miková vedúca OCN, riaditeľka odboru financovania servisná prehliadka SMV KE-144 CD 0,00 zmluva č. 9568/13/ Sklabínska 20, Bratislava Automobilové opravovne MV SR, a. s Ing. Kristína Oravcová vedúca OCN servisná prehliadka SMV KE-934 EX 0,00 zmluva č. 9568/13/ Sklabínska 20, Bratislava Automobilové opravovne MV SR, a. s Ing. Kristína Oravcová vedúca OCN servisná prehl., STK, EK KE-471 DU 0,00 č. 46/25/S/ Priemyselný areál Východ 3406, Poprad - Východ AUTONOVA, s.r.o Ing. Kristína Oravcová vedúca OCN STK a EK na KE-519 HY 0,00 č. 46/25/S/ Priemyselný areál Východ 3406, Poprad - Východ AUTONOVA, s.r.o Ing. Kristína Oravcová vedúca OCN STK a EK na KE-495 HY 0,00 č. 46/25/S/ Priemyselný areál Východ 3406, Poprad - Východ AUTONOVA, s.r.o Ing. Kristína Oravcová vedúca OCN servis SMV KE-632 EP 0,00 zmluva 9568/14/ Železiarenská 49, Košice Tempus - Car s.r.o Ing. Kristína Oravcová vedúca OCN školenie bezp.technika 78, Nobelova 22, Bratislava IVBP, s.r.o Ing. Kristína Oravcová vedúca OCN letenka 1 163,46 zmluva č. 114/1/ Františkánska 5, Košice CK TRGOTURS s.r.o Ing. Kristína Oravcová, Ing. Romana Miková vedúca OCN, riaditeľka odboru financovania letenka 482,87 zmluva č. 114/1/ Františkánska 5, Košice CK TRGOTURS s.r.o Ing. Kristína Oravcová vedúca OCN letenka 384,03 zmluva č. 114/1/ Františkánska 5, Košice CK TRGOTURS s.r.o Ing. Kristína Oravcová vedúca OCN letenka 260,76 zmluva č. 114/1/ Františkánska 5, Košice CK TRGOTURS s.r.o Ing. Kristína Oravcová vedúca OCN letenka 539,03 zmluva č. 114/1/ Františkánska 5, Košice CK TRGOTURS s.r.o Ing. Kristína Oravcová vedúca OCN letenka 297,48 zmluva č. 114/1/ Františkánska 5, Košice CK TRGOTURS s.r.o Ing. Kristína Oravcová vedúca OCN letenka 787,16 zmluva č. 114/1/ Františkánska 5, Košice CK TRGOTURS s.r.o Ing. Kristína Oravcová vedúca OCN letenka 145,49 zmluva z , dodatok č. 1 zo dňa Zámocká 18, Bratislava, REDI TOUR, s.r.o Ing. Kristína Oravcová vedúca OCN letenka 248,70 zmluva z , dodatok č. 1 zo dňa Zámocká 18, Bratislava, REDI TOUR, s.r.o Ing. Kristína Oravcová vedúca OCN servis TN-671 DR 0,00 zmluva č. 46/34/ M.R.Štefánika 26, Trenčín A R A V E R a. s Ing. Kristína Oravcová vedúca OCN STK a EK TN-642 AD 0,00 zmluva č. 46/33/S/ M.R.Štefánika 26, Trenčín A R A V E R a. s Ing. Kristína Oravcová vedúca OCN STK a EK TN-467 DR 0,00 zmluva č. 46/33/S/ M.R.Štefánika 26, Trenčín A R A V E R a. s Ing. Kristína Oravcová vedúca OCN oprava ZA-600 FA 0,00 zmluva č. 46/52/S/ Hlavná 363/4, Bytča AUTOCENTRUM - Minárik s.r.o Ing. Kristína Oravcová vedúca OCN oprava ZA-505 FA 0,00 zmluva č. 46/52/S/ Hlavná 363/4, Bytča AUTOCENTRUM - Minárik s.r.o Ing. Kristína Oravcová vedúca OCN servis BB-077 EC 0,00 zmluva 46/15/S/ Čerešňová 8A, Banská Bystrica EUROMOTOR, spol. s r.o Ing. Kristína Oravcová vedúca OCN servis BB-890 EA 0,00 zmluva 46/15/S/ Čerešňová 8A, Banská Bystrica EUROMOTOR, spol. s r.o Ing. Kristína Oravcová vedúca OCN výmena pneumatík BA-X 838 0,00 prieskum trhu Žitná 5, Bratislava AUTO DIŠKANEC s.r.o Ing. Kristína Oravcová vedúca OCN výmena pneumatík SE-152 BN 0,00 prieskum trhu Dolná Krupá 532, Trnava Vojtech Drienik - AUTO VOJTO Ing. Kristína Oravcová vedúca OCN servis KN -382 CF 0,00 zmluva č. 24/1/S/ Račianska 184/B, Bratislava AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o Ing. Kristína Oravcová vedúca OCN servis BA-XA 838 0,00 zmluva č. 24/1/S/ Račianska 184/B, Bratislava AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o Ing. Kristína Oravcová vedúca OCN STK a EK BA-XA 838 0,00 zmluva č. 24/1/S/ Račianska 184/B, Bratislava AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o Ing. Kristína Oravcová vedúca OCN letenka 922,84 zmluva č. 114/1/ Františkánska 5, Košice CK TRGOTURS s.r.o Ing. Kristína Oravcová vedúca OCN autobus.lístok 7,70 zmluva č. 114/1/ Františkánska 5, Košice CK TRGOTURS s.r.o Ing. Kristína Oravcová vedúca OCN servisná prehliadka BA-208 VO 0,00 zmluva č. 24/1/S/ Račianska 184/B, Bratislava AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o Ing. Kristína Oravcová vedúca OCN STK a EK ZA-634 CX 0,00 zmluva č. 24/1/S/ Račianska 184/B, Bratislava AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o Ing. Kristína Oravcová vedúca OCN STK a EK TN-093 DK 0,00 zmluva č. 24/1/S/ Račianska 184/B, Bratislava AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o Ing. Kristína Oravcová vedúca OCN servisná prehliadka BL-901 AR 0,00 zmluva č. 24/1/S/ Račianska 184/B, Bratislava AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o Ing. Kristína Oravcová vedúca OCN

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa dodávateľa / názov 3020190344 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623 19100040 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000001132 / Poláček / Dolné Srnie

Podrobnejšie

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763 Čís.fakt.: 3120190122 / 2019 Dátum doruč.: 02.01.2019 Identif. zmluvy: RIMI-SK s.r.o 35763329 Skalická cesta 17 831 02 Ochrana objektu 1Q/2019 79,68 95,62 79,68 95,62 Čís.fakt.: 4002866244 / 2019 Dátum

Podrobnejšie

Kópia - zmena stran_hodnín_ _ xls

Kópia - zmena stran_hodnín_ _ xls Bratislavský kraj Bratislava Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava II Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava III Račianska 153/A Bratislava 2561 Bratislava IV Lamačská cesta 1C (v budove OC Bratislava

Podrobnejšie

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan Faktúry 06-2016 e Názov Adresa IČO DFA160252 Vyúčtovanie PN za rok 2015. (ŠIC ZA, Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin) 70,01 III/146/G/2014-25.05.16 Mesto Martin Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01,

Podrobnejšie

faktury_

faktury_ FAKTÚRY 2012 marec Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0122/12 Upratovanie 2/12 SKBB,BŠ,DT,KA,RA,LC, PT, RS, VK, ZV, ZC, ZH DF/0126/12 Vodné, stočné, zrážk.voda 16.11.2011-15.2.2012

Podrobnejšie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry dodávateľa / názov 2018097 05.10.2018 19.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182192 05.10.2018 19.11.2018 M 1000011048 / Radio Services a.s. / 21182250

Podrobnejšie

ZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018

ZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018 Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-276 3018371422 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky zamestnancov

Podrobnejšie

Zoznam objednávok 2013

Zoznam objednávok 2013 95/2013 počítač+windows 7, tlačiareň, 1120,06 s DPH 18.12.2013 Digital market MUDr. Iveta Šuleková toner, prepínač SWITCH 94/2013 koberec 189,00 s DPH 03.12.2013 Michaela Kostková MUDr. Iveta Šuleková

Podrobnejšie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2012 4000040 fa ZSE energie 1.049,98 4000041 fa ZSE energie 704,05 4000115 Fa preddavok za elektrinu 12.500,00 4000120 Fa dod elektr.

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj

Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/09/617 372.00 07.09.2017 Milan Kopáč EMIsoft Šoltésovej 3472, 058 01 Poprad 40605043 Ing. Edita Majerčáková, ekonóm Internetový technik 2 DF2017/09/618

Podrobnejšie

data.txt

data.txt Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-409 319309182 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Dodávku vody a ohrev 09-2018 11.10.2018 20.10.2018

Podrobnejšie

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 171000441 135338 2017031 2170206 234704414 234704416 234704420 234704436 234704442 102664034 700400

Podrobnejšie

Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO FOKUS Bar

Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO FOKUS Bar Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj. 12012 22012 32012 42012 52012 62012 72012 82012 92012 102012 Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO AR2, s.r.o. Sázavského 16, 08501 Bardejov 46402616 Obec Zborov

Podrobnejšie

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011 Povinné zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv Zákon 11/00 ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 11 Došla dňa Celková suma Faktúra číslo Predmet fakturácie Dodávateľ IČO dodáv. JANUÁR 04.01.11 27,67 7011965376

Podrobnejšie

Zoznam faktúr 2018 (3)

Zoznam faktúr 2018 (3) identifikácia : obchodné 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska

Podrobnejšie

a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA

a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA 1. 2. 3. 4. 5. 6a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FAKTÚRY ANTIDOPINGOVEJ AGENTÚRY SR ZA ROK 2017 Identifikácia

Podrobnejšie

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 26 Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3

Podrobnejšie

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 1 DF2019//171 201910627 11.03.2019 18.03.2019 22.18 IKARO s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov 31656544 zml. zmluvný servis kopírky - stav. úrad 2 DF2019//172 201910626

Podrobnejšie

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010005041 07.12.2018 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010005042 07.12.2018 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010005044 07.12.2018

Podrobnejšie

faktury_

faktury_ FAKTÚRY 2012 február Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0059/12 Telefónne poplatky KÚ, SK DF/0060/12 Stravné lístky porada riaditeľov SK DF/0061/12 Stravné lístky za Katastrálny

Podrobnejšie

Organizác Gymnázium,Jablonská 301/5,Myjava Adresa : Jablonská 301/5,90701 Myjava, Myjava, IČO : Druh PLP Číslo PLP Zaevidovaný BÚ debet

Organizác Gymnázium,Jablonská 301/5,Myjava Adresa : Jablonská 301/5,90701 Myjava, Myjava, IČO : Druh PLP Číslo PLP Zaevidovaný BÚ debet 1/6 DF DFB/1..21 SK1 SK211612..21 6,2 Eur 211211 DF DFB/21/1.2.21 SK1 SK112621222 1.2.21 1, Eur 216222 tepel.energia Bytový podnik Myjava 11 DFB//1 2/ servis kopírky Konica Minolta Slovakia 11 DFB/21/1

Podrobnejšie

Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV

Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo

Podrobnejšie

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo 9,000 KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo KHM - osobný počítač all in ONE:

Podrobnejšie

Dotácie poskytnuté v roku 1996 na výstavbu technickej vybavenosti

Dotácie poskytnuté v roku 1996 na výstavbu technickej vybavenosti Dotácie poskytnuté v roku 1996 na výstavbu technickej vybavenosti Mesto, Obec Názov stavby Obstarávacie náklady Dotácie celkom Kraj Balog nad Ipľom IS IBV Balog nad Ipľom 2 000 000 2 000 000 BB Bátka 12

Podrobnejšie

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA Topolčianske 752, Chlieb pekárne

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA Topolčianske 752, Chlieb pekárne 161819 566107240 Topolčianske 752,61 30-12-2016 14-01-2017 05-01-2017 Chlieb pekárne 161820 9000990165 Sl. pošta poštovné 417,15 30-12-2016 25-01-2017 16-01-2017 Poštovné 161821 11609613 RM Gastro-JAZ

Podrobnejšie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry dodávateľa / názov 180101168 26.09.2018 13.11.2018 M 1000003366 / Faveo, s.r.o. / 2018098 03.10.2018 12.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182191

Podrobnejšie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2018 4800005 záloha na tep. energiu 01/2018 15.300,00 4800006 záloha na tep. energiu 02/2018 13.330,00 4800009 záloha na tep. energiu

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry DF 67/18 181300223 47457473 A Fresh, s.r.o. Medňanského 16, 03601 Martin 301,04 ŠJ FRP-potraviny 31.01.2018 31.01.2018 14.02.2018 PP 25/18 8004005856 31325416 ČSOB Poisťovňa, a.s. Žižkova 11, 81102

Podrobnejšie

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 26 Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA...

Podrobnejšie

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávk y s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čisl o zml uvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2016 predplatné 15,60

Podrobnejšie

Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308,

Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308, Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 19007 CinemArt s.r.o. 308,7 5007125 1.2.19 kino 260117 81 03 cesta 8103 19008 CinemArt s.r.o. 55,86

Podrobnejšie

Č. obj. Popis objednaného plnenia Hodnota objednaného plnenia s DPH v Identifikácia so zmluvou Dátum vyhotovenia objednávky Dodávateľ Adresa dodávateľ

Č. obj. Popis objednaného plnenia Hodnota objednaného plnenia s DPH v Identifikácia so zmluvou Dátum vyhotovenia objednávky Dodávateľ Adresa dodávateľ OST-12-209 Stravné lístky na mesiac október 2012 5138,00 03070010-2 21.09.2012 SEBA Senator MTZ-12-116 Pečiatky SHINY S821 a polymérový štočok do pečiatky TRODAT Spiatočná letenka Viedeň-Londýn OST-12-213

Podrobnejšie

Číslo objednávky / Č. zmluvy* / Z _ Z / Z _ Z Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Číslo objednávky / Č. zmluvy* / Z _ Z / Z _ Z Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 1010005676 / 1010005676 / Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 27.05.2019 MPRV SR 1000002955 / CEAN TONERY s.r.o. / a 27.05.2019 MPRV SR 1000002955 / CEAN TONERY s.r.o. / a 1010005677 27.05.2019

Podrobnejšie

Prehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného ú

Prehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného ú Prehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného útvaru Evidenčný počet útvar zamestnancov k 28. 2. 2011

Podrobnejšie

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.

Podrobnejšie

Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod

Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 2015663 0781014243 1781010428 5781014262 7102438793 0143008570 201606497 7418796823 7434220832

Podrobnejšie

Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037, ,80 2/2018 Inzerát do nov

Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037, ,80 2/2018 Inzerát do nov Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018

Podrobnejšie

Slovenský pohár mládeže Konečné výsledky turnaja Dátum: Usporiadateľ: MŠK VSTK Vranov Kategória: mladšie žiačky Hrací systém a Typ pavúka dr

Slovenský pohár mládeže Konečné výsledky turnaja Dátum: Usporiadateľ: MŠK VSTK Vranov Kategória: mladšie žiačky Hrací systém a Typ pavúka dr Slovenský pohár mládeže Konečné výsledky turnaja Dátum: 8.1.018 Usporiadateľ: MŠK VSTK Vranov Kategória: Hrací systém a Typ pavúka druhého stupňa: Počet štartujúcich : Počet klasifikovaných: Koeficient

Podrobnejšie

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.

Podrobnejšie

Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.

Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo. Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia 20180635 4181256536 Brat.vodárenská spo. Prešovská 48, 82646 Bratislava 29, SK 35850370 EUR

Podrobnejšie

Faktúry 2016 Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry Dátum poslednej úhrady objednávateľ Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma faktúry s DPH Uhradená sum

Faktúry 2016 Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry Dátum poslednej úhrady objednávateľ Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma faktúry s DPH Uhradená sum Faktúry 2016 Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry Dátum poslednej úhrady objednávateľ Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma faktúry s DPH Uhradená suma s DPH Mena 2160943 7.9.2016 14.9.2016 Agrokomplex

Podrobnejšie

Obec Mikulášová Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodáva

Obec Mikulášová Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodáva Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/3001 15.00 03.01.2012 Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256 plyn 1/2012 2 DF2012/3002 15.94 10.01.2012

Podrobnejšie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo objednávky Dátu

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo objednávky Dátu Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010003179 01.06.2017 MPRV SR 1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D 821 01, Bratislava - Ružinov / 31396674 1010003180 05.06.2017 MPRV SR

Podrobnejšie

Objednávky tovarov, služieb a prác

Objednávky tovarov, služieb a prác Faktúry za tovary a služby - október 2013 Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková suma s DPH Dátum doručenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dodávateľ 010813 spotrebný materiál

Podrobnejšie

ObjedZverej

ObjedZverej Obec Kysak 044 81 Kysak Kniha objednávok rok 2012 číslo Dátum vyhotovenia príjemca predmet Cena / jedn. [ ] 33/2012 5.12.2012 KERO, s.r.o., Skolska 9, 040 11, Kosice Počet Spolu s DPH merací prístroj DS2400T

Podrobnejšie

Stat1_CV1 VES

Stat1_CV1 VES Štatistika 1 Cvičenie č. 1 Triedenie, Aritmetický priemer Príklad č. 1 Pri sledovaní výkonnosti zamestnancov sa v 20 sledovaných dňoch zistili nasledovné údaje o počte vybavených klientov počas smeny v

Podrobnejšie

Objednávky tovarov, služieb a prác

Objednávky tovarov, služieb a prác Faktúry za tovary a služby - marec 2013 Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková suma s DPH Dátum doručenia Identifikácia zmluvy 4590297766 pohonné hmoty 2 143,14 21.02.2013 Zmluva 13025 kontrola

Podrobnejšie

Evidenčný počet zamestnancov Sociálnej poisťovne v roku 2019 Sociálna poisťovňa, Počet Priemerný evidenčný počet zamestnancov Evidenčný počet zamestna

Evidenčný počet zamestnancov Sociálnej poisťovne v roku 2019 Sociálna poisťovňa, Počet Priemerný evidenčný počet zamestnancov Evidenčný počet zamestna Evidenčný počet zamestnancov Sociálnej poisťovne v roku 2019 Sociálna poisťovňa, Počet Priemerný evidenčný počet zamestnancov Evidenčný počet zamestnancov pobočka zamestnancov prepočítaný za vo fyzických

Podrobnejšie

Microsoft Word - obj_knihy_ 2019_zoznam

Microsoft Word - obj_knihy_ 2019_zoznam Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2019 zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo

Podrobnejšie

Zostava

Zostava Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok Faktúry uhradené v období od 01.2012 do 31.12.2012 Číslo Faktúra Dodávateľ Ulica PSČ Mesto IČO Suma 20120804 12005433 Miloš KRAJČÍK Dominova 4920/38 921

Podrobnejšie

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľ

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľ Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010000811 02.09.2015 MPRV SR 6000000211 / Atos IT Solutions and Services s.r.o. / Vinohradnícka 6 971 01, Prievidza / 45650276 1010000811 02.09.2015 MPRV SR

Podrobnejšie

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017//1043 3000109836 11.12.2017 15.12.2017 1 620.00 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 46113177 zml. platba za dodávku el.energie 12/2017-

Podrobnejšie

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturova

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturova Faktúry -05-2019 e Názov Adresa IČO DFA190180 Vykurovanie - náklady na kotolňu 3/2019 422,79 Zmluva č. II/298/2017-16.04.19 SOŠ obchodu a služieb Sídlisko duklianskych hrdinov 3, 081 34 Prešov 17078482

Podrobnejšie

Microsoft Word - Vyžrebovanie_súťaží_SZH_ doc

Microsoft Word - Vyžrebovanie_súťaží_SZH_ doc Slovenský zväz hádzanej, Trnavská 37, 831 04 Bratislava Vyžrebovanie súťaží SZH 2014/2015 EXTRALIGA MUŽI 1. kolo : 30. - 31.8.2014 XA-1 Šaľa - Hlohovec XA-2 Modra - Bratislava XA-3 Prešov - Košice XA-4

Podrobnejšie

,,BORINKA" 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2,

,,BORINKA 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 3 1 / 6 675 41647904 OHSAS - Ing.Lenka Pénzešová Švecová 90,00 s DPH BOZP-PO12013

Podrobnejšie

GERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol ,20 IRESOFT

GERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol ,20 IRESOFT GERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol 1 07.01.2017 2317110 871,20 IRESOFT 2 16.12.2016 6050060916 1685,00 Wustenrot poisťovňa, a.s., 825 22 Bratislava

Podrobnejšie

Zoznam faktúr s položkami a údajmi z faktúr

Zoznam faktúr s položkami a údajmi z faktúr Firma: Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. Strana: 1 / 11 Dátum od: 01.04.2014 do: 30.04.2014 Číslo od: do: Stredisko: VŠETKY Dátum tlače: 8.8.2014 Zákazka: VŠETKY Číslo Dát. vyst. Firma Základ

Podrobnejšie

Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného

Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného plnenia bez DPH s DPH faktúra súvisí faktúra súvisí

Podrobnejšie

(Microsoft Word - janu\341r 2016_faktury.doc)

(Microsoft Word - janu\341r 2016_faktury.doc) dodávateľa Z00012016 Zálohová platba na dodávku tepelnej energie na 1/2016 Z00022016 07512015/ 811 07522015/ 812 Zálohová platba na dodávku elektrickej energie na mesiac 1/2016 Prenájom puzdra typ 8805

Podrobnejšie

Centrum pedagogicko-psychologického pora , 10: , Levice, Mierová 1 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zo

Centrum pedagogicko-psychologického pora , 10: , Levice, Mierová 1 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zo S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 1 35763469 T-Slovak Telekom 53,84 s DPH 9.1.2012 2 35815256 Slovenský árenský priemysel 9.1.2012

Podrobnejšie

Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady

Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 71834902 71834901 9009 9013 9012 1810296 31654363 Tatranská mliekareň a.s. 6,72 s DPH 31654363

Podrobnejšie

a. 6b. 6c. 7a. 7b. Identifikačný údaj zmluvy ak Identifikačný Celková hodnota Dátum Meno a priezvisko FO / obchodné Adresa trvalého po

a. 6b. 6c. 7a. 7b. Identifikačný údaj zmluvy ak Identifikačný Celková hodnota Dátum Meno a priezvisko FO / obchodné Adresa trvalého po 1. 2. 3. 4. 5. 6a. 6b. 6c. 7a. 7b. Identifikačný údaj zmluvy ak Identifikačný Celková hodnota Dátum Meno a priezvisko FO / obchodné Adresa trvalého pobytu FO / IČO dodávateľa Meno a priezvisko FO, Popis

Podrobnejšie

Gymnazium , 11: , Kosice, Nam.L.Novomeskeho IČO: Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokla

Gymnazium , 11: , Kosice, Nam.L.Novomeskeho IČO: Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokla S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 14, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 1 / 5 1 Toner, s.r.o 0,00 s DPH 2.1.2014 2 Papier servis s.r.o

Podrobnejšie

Stredná odborná škola veterinárna Drážovská 14, Nitra Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T

Stredná odborná škola veterinárna Drážovská 14, Nitra Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.03.2019 do: 31.03.2019 1 / 6 134 44178450 Frape cataring s.r.o. 57,48 s DPH 26.2.2019

Podrobnejšie

Nemocnica Snina, s. r. o., Sládkovičova 300 /3, Snina 1 Dodávateľské faktúry uhradené Interné DODÁVATEĽ Suma Dátum

Nemocnica Snina, s. r. o., Sládkovičova 300 /3, Snina 1 Dodávateľské faktúry uhradené Interné DODÁVATEĽ Suma Dátum Nemocnica Snina, s. r. o., Sládkovičova 300 /3, 069 01 Snina 1 Dodávateľské faktúry uhradené - 01. 09. 2017-17. 09. 2017 Interné DODÁVATEĽ Suma Dátum číslo Sídlo Plnenie Názov IČO doručenia faktúry Ulica,

Podrobnejšie

KNIHA_FAKTUR

KNIHA_FAKTUR Int. č. Hodnota ID Zmluvy Dodávateľ Popis plnenia Deň Mesiac Rok Podpis objednávky v EUR s DPH 1/14 18 2/14 3/14 31 4/14 19 5/14 23 6/14 14 7/14 32 8/14 43 9/14 32 10/14 29 11/14 33 12/14 56 13/14 56 14/14

Podrobnejšie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Objednávky tovarov a služieb v roku 2013 zverejnené podľa 5b ods. 1 písm. a) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Podrobnejšie

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010003152 23.05.2017 MPRV SR 1000002955 / CLEAN TONERY s.r.o. / Za Toner XeroxPhaser 6600/WC 6605 106R02233 1010003152 23.05.2017 MPRV SR 1000002955 / CLEAN

Podrobnejšie

Šeková knižka Volkswagen 2015 Povinné čítanie pre váš Volkswagen Pre zákazníka s VIN číslom: HODNOTA ŠEKOV 500 * * Viac informácií nájdete vo Všeobecn

Šeková knižka Volkswagen 2015 Povinné čítanie pre váš Volkswagen Pre zákazníka s VIN číslom: HODNOTA ŠEKOV 500 * * Viac informácií nájdete vo Všeobecn Šeková knižka Volkswagen 2015 Povinné čítanie pre váš Volkswagen Pre zákazníka s VIN číslom: HODNOTA ŠEKOV 500 * * Viac informácií nájdete vo Všeobecných podmienkach. Číslo šekovej knižky: V15 Všeobecné

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Jurské Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor

Základná škola s materskou školou Jurské Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/1 644.00 14.01.2014 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o Kežmarok 36492922 AJ 2 DF2014/2 14.98 14.01.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská, 81762 Bratislava

Podrobnejšie

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 8 1011 379,30 s DPH 2.10.2017 1012 44240104 Bohuš Šesták, s.r.o. 38,40 s DPH 2.10.2017 1013 12,18

Podrobnejšie

Zoznam držiteľov licencií na multiregionálne rozhlasové vysielanie v roku 2010

Zoznam držiteľov licencií na multiregionálne rozhlasové vysielanie v roku 2010 ZOZNAM DRŽITEĽOV LICENCIÍ NA ROZHLASOVÉ VYSIELANIE STAV V ROKU 2018 I. Multiregionálne a celoplošné vysielanie II. Regionálne vysielanie III. Lokálne vysielanie IV. Krátkodobé vysielanie V. Licencie na

Podrobnejšie

P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodáva

P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodáva P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/15 7412069414 Telefónne poplatky 37,80

Podrobnejšie

Microsoft Word - Faktúry 2011.doc

Microsoft Word - Faktúry 2011.doc Faktúry 2011 Faktúry zverejnené od 1.1.2011 do 31.12.2011. Od 1.5.2011 sa zverejňujú iba faktúry v sume presahujúcej 3.000,- EUR bez DPH (Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 118/2011 Z.z.). Číslo

Podrobnejšie

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010002187 12.09.2016 MPRV SR 1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, 1010002188 12.09.2016 MPRV SR 1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, 1010002189 12.09.2016 MPRV SR 1000002684

Podrobnejšie

Základné sadzby

Základné sadzby Základné sadzby pre rok V súlade s 20 odsek 2 písm. q) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon

Podrobnejšie

VOZUS04

VOZUS04 Záznam o vykonaní prieskumu trhu zapísaná v zmysle 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. podľa Smernice upravujúcej

Podrobnejšie

Strana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 P.č. Zákazka z finančného hľadiska Predmet zákazky Úspešný uchádzač Ponuková cena s DPH v Najvyšši

Strana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 P.č. Zákazka z finančného hľadiska Predmet zákazky Úspešný uchádzač Ponuková cena s DPH v Najvyšši Strana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 Ponuková cena v ponuková cena Dátum uzatvorenia zmluvy, ukončenia VO, ev. číslo 1. 2. Projektový manžér pre projekt Komunitná a terénna sociálna práca

Podrobnejšie

WEB-faktury xlsx

WEB-faktury xlsx 11700183 paradontologická sonda 34,40 EUR 42817 08.3.2017 Jarident, s.r.o. Podtatranska 2501 05801 Poprad 44025726 11700088 spotr.elektr.-1/2017-bb 3571,13 EUR 42783 08.3.2017 Stredoslovenská energetika

Podrobnejšie

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objedná vky s DPH v Eur Dátum vyhotoveni a objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2015 predplatné 13,20

Podrobnejšie

Č. obj. Popis objednaného plnenia Hodnota objednanéh o plnenia Bez DPH v Identifikácia so zmluvou Dátum vyhotovenia objednávky Dodávateľ Adresa dodáva

Č. obj. Popis objednaného plnenia Hodnota objednanéh o plnenia Bez DPH v Identifikácia so zmluvou Dátum vyhotovenia objednávky Dodávateľ Adresa dodáva Bez DPH v OST-17-188 Actualization of the TDCRG detector design 350,00-02.10.2017 NUclear Research Poland 1024043 OST-17-189 Servisná prehliadka, diagnostika a zabezpečenie prevozu váh Sartorius 800,00-03.10.2017

Podrobnejšie

ZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

ZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 150 Jozef Igaz-Tlačivá-Papier 11,93 s DPH 2.9.2014 Mgr. Cernek Dusan Laminovacia folia Železničná

Podrobnejšie

NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA 7 MESTO DUNAJSKÁ STREDA SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA 117 ODS. 2 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTAR

NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA 7 MESTO DUNAJSKÁ STREDA SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA 117 ODS. 2 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTAR NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA 7 MESTO DUNAJSKÁ STREDA SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA 117 ODS. 2 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ Od 1. októbra 2016 Do 31. decembra 2016 Zákazka

Podrobnejšie

Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ

Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/433 13.73 02.11.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany 35743565 EE Ostrov 287 2 DF2015/434 43.20 02.11.2015 Ladisco, s.r.o. areál

Podrobnejšie

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. zm

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. zm Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 20151217 Potraviny 263,65 04/2014 771/2015 04.01.2016 Fatra TIP s.r.o., Priemyselná 20151218 Potraviny 527,00 08/2014 772/2015 04.01.2016 Mäsovýroba

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow č. 154 08203 faktúry 596/2018 180293 45302197 PEKÁREŇ-Mirkovce,s.r.o. Mirkovce 0, 08206 Mirkovce 35,60 potraviny šj zš 31.12.2018 28.12.2018 11.01.2019 595/2018 222018 305,20 potraviny šj zš 31.12.2018

Podrobnejšie

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia Strana: 00003 09 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 4 400.57 4 400.57 000006 00 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 9 800.00 9 800.00 0085 040 3675706 Bytový podnik Trebišov,

Podrobnejšie

Štruktúrovaný prehľad údajov došlých faktúr za tovary , služieb a prác MsKS Komárno na zverejnenie

Štruktúrovaný prehľad údajov došlých faktúr za  tovary ,  služieb a prác MsKS Komárno na zverejnenie Štruktúrovaný prehľad údajov došlých faktúr za tovary, služieb a prác MsKS Komárno na zverejnenie podľa 5b, zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe informácií v z.n.p. Číslo FA Popis fakturovaného plnenia

Podrobnejšie

Tabuľka č.1 Prehľad výsledkov vnútornej kontroly vykonanej v roku 2007 podľa jednotlivých dávok sociálneho poistenia dávka sociálneho poistenia počet

Tabuľka č.1 Prehľad výsledkov vnútornej kontroly vykonanej v roku 2007 podľa jednotlivých dávok sociálneho poistenia dávka sociálneho poistenia počet Tabuľka č.1 Prehľad výsledkov vnútornej kontroly vykonanej v roku 2007 podľa jednotlivých sociálneho poistenia dávka sociálneho poistenia počet skontrolovaných počet zistených nedostatkov preplatky nedoplatky

Podrobnejšie

Register CMP 2007

Register CMP 2007 Register CMP 2008 P. Turčáni, A Baráková, P. Hlava 1.Neurologická klinika LF UK a FNsP Bratislava Národné centrum zdravotníckych informácií Cievne mozgové príhody hospitalizované v roku 2008 Cievne mozgové

Podrobnejšie

SLOVENSKÝ ZVÄZ BIATLONU VALNÉ ZHROMAŽDENIE SZB 2018 ROZPOČET SLOVENSKÉHO ZVÄZU BIATLONU NA ROK 2018 Schválilo Valné zhromaždenie SZB, v Banskej Bystri

SLOVENSKÝ ZVÄZ BIATLONU VALNÉ ZHROMAŽDENIE SZB 2018 ROZPOČET SLOVENSKÉHO ZVÄZU BIATLONU NA ROK 2018 Schválilo Valné zhromaždenie SZB, v Banskej Bystri SLOVENSKÝ ZVÄZ BIATLONU VALNÉ ZHROMAŽDENIE SZB 2018 ROZPOČET SLOVENSKÉHO ZVÄZU BIATLONU NA ROK 2018 Schválilo Valné zhromaždenie SZB, v Banskej Bystrici, 28. apríla 2018 Návrh uznesenia: Názov Návrh rozpočtu

Podrobnejšie

ZERTIFIKAT

ZERTIFIKAT CERTIFIKÁT ISO 50001:2011 DEKRA Certification GmbH týmto potvrdzuje, že spoločnosť LIDL Slovenská republika v.o.s. Rozsah certifikácie: Obchod s potravinovým a nepotravinovým tovarom Miesto certifikácie:

Podrobnejšie

Základné sadzby pre rok 2018 Základné sadzby pre rok

Základné sadzby pre rok 2018 Základné sadzby pre rok 1 1. Individuálne základné sadzby Skupina 1: Všeobecné nemocnice 1 po Nemocnica s poliklinikou Myjava 00610721 1,03 783 821 Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav 00738301 na výkon trestu odňatia

Podrobnejšie

Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH FAKTÚRY - APRÍL 2013 Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Obchodné meno

Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH FAKTÚRY - APRÍL 2013 Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Obchodné meno FAKTÚRY - APRÍL 2013 20130337 Za sluţby 4/2013 492,00 2/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130336 Tonery 267,00 3/2013 81/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130335 Stavebný materiál 124,04 30.4.2013

Podrobnejšie

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb  Nitra S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 764 145,66 s DPH 766 36343129 TORBIA,s.r.o. 478,61 s DPH Z201651_Z Ľ.Podjavorinskej 455/7 91401

Podrobnejšie

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia Strana: 09067 000058 69000 DOXX - Stravné lístky, spol s r.o. Kálov 56, Žilina.05.0 0.06.0 nákup stravných lístkov v počte 400 ks á,0 na mesiac 6/0 - obj.č.007 poštovné 0.4 050 000059 656544 IKARO s.r.o.

Podrobnejšie

Opis dokladov - Objednávky-kópia

Opis dokladov - Objednávky-kópia Opis dokladov - Objednávky Strana: 00 0 AŽD Praha s.r.o Ružínovska /G, Bratislava.0.0 Vybavená servis a revíziu svetelnej križovatky na ul. Čsl. armády v Trebišove.00 ks.000.0 (s DPH) 00 JUGOMA spol. s

Podrobnejšie

Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen

Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/29 38.88 01.02.2016 Západoslovenská vodáren. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra 36550949 vodné KD M. Bedzany 23.9.-31.12.2015 vodné KD V.Bedzany

Podrobnejšie

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan Faktúry 12-2016 e Názov Adresa IČO DFA160560 Program ALFA plus 2016-2017. 48,56 - - 09.11.16 Kros a.s. A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina 31635903 DFA160561 (ŠŠI BA) 111,76 - - 15.11.16 Wolters Kluwer s. r.

Podrobnejšie

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. z

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. z Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 20130333 Oprava ortuťových tonometrov 66,43 128/2013/šš 02.04.2013 MEDIOX, s.r.o., Horná Streda 64, 916 24 Horná Streda, IČO: 31416225 20130331

Podrobnejšie