Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A

Podobné dokumenty
Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A

Obec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate

DataWindow

DataWindow

Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného

Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj

Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100, Elektrická energia - MŠ

Spojená škola internátna 01707, Považská Bystrica, SNP 1653/152 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklad

DataWindow

a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA

ObjedZverej

Obecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate

Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO FOKUS Bar

Nemocnica Snina, s. r. o., Sládkovičova 300 /3, Snina 1 Dodávateľské faktúry uhradené Interné DODÁVATEĽ Suma Dátum

Základná škola, Tribečská 1653/22 Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.

ZŠ Andreja Radlinského , 8: , Kúty, Školská 694 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady

IFOsoft6

Mestská informačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV

Spojená škola internátna , 8: , Tornaľa, Mierová 49 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod

Zoznam lekární pre vykonávanie 6 - mesačnej praxe študentom FaF UK a UVLF Košice (v zmysle zmlúv FaF UK, UVLF Košice a SLeK, na základe Sm. Rady 85/43

Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni

Organizác Gymnázium,Jablonská 301/5,Myjava Adresa : Jablonská 301/5,90701 Myjava, Myjava, IČO : Druh PLP Číslo PLP Zaevidovaný BÚ debet

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno

dokf/fa_ms_14.xls

Košice - Plaveč - Muszyna km Vlak Zo stanice Praha Bratislava- N. Mesto 0 Košice 160,169,180,

faktury_

Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou

CPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T

Košice - Plaveč - Muszyna km Vlak W2 2 Zo stanice Praha Bratislava- N. Mesto 0 Košice 160,169,180,

faktury_

188

faktúryx

DataWindow

data.txt

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

FAKTÚRY ZA POTRAVINY - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ Jarná 20, Žilina Číslo Obchodný Adresa IČO: Popis Suma Dátum Číslo Číslo faktúry partner plnenia s DPH d

Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH FAKTÚRY - APRÍL 2013 Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Obchodné meno

IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. z

DataWindow

Obec Ardovo Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ

Základná škola Komenského 2, Svit Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2011 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Faktúra Dátum Splatno

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Základná škola s materskou školou Liptovský Hrádok Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednáv

k 188

DataWindow

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry

Faktúry rok 2012

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763

Kópia - zmena stran_hodnín_ _ xls

ZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018

Obec Mikulášová Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodáva

Microsoft Word - obj_knihy_ 2019_zoznam

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

document

dokf/fa_ms_14.xls

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PROPAGÁCII uzatvorená v súlade s 269 ods. 2 Obchodného zákonníka medzi: čl. I. Zmluvné strany partner: Stredné Slovensko, oblast

Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma

Základná škola s materskou školou , 9: , ORAVSKÉ VESELÉ, 377 IČO: Kniha dodávateľských faktúr dátum vystavenia od : do : 31.1

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-ZÁPAD Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Západ Názov materiálu Informácia o poskytnutých dotác

Microsoft Word - Výzva na potraviny Ševčenkova

P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodáva

DODATOK č. 4. KU KÚPNEJ ZMLUVE č. VS / HZ zo dňa (ďalej len zmluva") uzatvorená v zmysle ustanovení Obchodného zákon

Základná škola s materskou školou Jurské Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor

Základná škola Komenského 6, Sobrance IČO Kniha dodávateľských faktúr august 2014 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: potraviny Inmedia,360

Rok 2017.xlsx

Výzva na predkladanie ponúk V súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno

Kniha DF za

Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen

adresa majiteľa ev. číslo plemeno psa adresa psa 17. novembra 2000/14 A 0907 Rodézsky ridžbek 17. novembra 2000/14A, Sabinov, SR 17. novembra 36

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. zm

2017 P.č. Dodávateľ IČO Predmet Miesto Cena Množstvoma v eurách Dátum 1 Jozef Kocúrko pomocné práce 4, Jozef Kocúrko OU

Hodnotenie objektov

Microsoft Word - Kupna zmluva

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE ZÁPAD Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice Západ Názov materiálu Predkladá Informácia o dotáciách

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Objednávky tovarov, služieb a prác v druhom štvrťroku 2015 Číslo objednávky Popis Suma s DPH

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa

DataWindow

Strana 1 / 20 Stav účtu Názov a sídlo účastníka: Mesto Želiezovce, rozpočtová organizácia SNP Želiezovce IČO: Adresa platiteľa úhrad

FAKTÚRY ZA POTRAVINY - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ Jarná 20, Žilina Číslo Obchodný Adresa IČO: Popis Suma Dátum Číslo Číslo faktúry partner plnenia s DPH d

OPIS dokladov/dodávateľské faktúry MÉDIA MODRA, s.r.o. č. faktúry IČO Dodávateľ - adresa Text Dátum vyst. Dátum splat. Január 2017 Suma

okna2014

Prepis:

Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 1 DF2019//171 201910627 11.03.2019 18.03.2019 22.18 IKARO s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov 31656544 zml. zmluvný servis kopírky - stav. úrad 2 DF2019//172 201910626 11.03.2019 18.03.2019 22.04 IKARO s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov 31656544 zml. zmluvný servis kopírky - SOC. ODDELENIE 3 DF2019//173 201910625 11.03.2019 18.03.2019 82.51 IKARO s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov 31656544 zml. zmluvný servis kopírky - EKON. ODDELENIE 4 DF2019//174 201910623 11.03.2019 18.03.2019 280.97 IKARO s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov 31656544 zml. zmluvný servis kopírky- SEKRETARIÁT 5 DF2019//175 201910624 11.03.2019 18.03.2019 430.97 IKARO s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov 31656544 zml. zmluvný servis kopírky - DANE 6 DF2019/019/6 201912328 11.03.2019 14.03.2019 63.84, Školská Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379 7 DF2019/019/7 20150012 11.03.2019 16.03.2019 10.50 MM-Networks s.r.o. Námestie svätého Martina 39, 08271 Lipany 45904456 S2015/05763 Internet 6/1 za obdobie 3/2019 8 DF2019/019/8 201912329 11.03.2019 14.03.2019 6.72, Školská Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany 00327379 9 DF2019/019/9 2019174207 11.03.2019 14.03.2019 41.44, Školská Komenského 14, 082 71 Lipany 00327379 10 DF2019/019/10 012019 11.03.2019 08.04.2019 86.70 Ján Hudák 127, 06545 Šambron 37166646 OB2019/019/1 zasklenie okna 11 DF2019/019/11 2019032 11.03.2019 22.03.2019 66.40 Vladimír Gladiš - GLOBUS, 082 81 Kamenica 298 37466933 OB2019/019/2 školské potreby-hm. núdza 12 DF2019//176 3000109836 11.03.2019 15.03.2019 1 771.00 Energie2, a.s. Lazaretská 3A, 81108 Bratislava 46113177 zml. Zálohová platba - VEREJNÉ OSVETLENIE 3/2019 13 DF2019//177 3000004038 11.03.2019 15.03.2019 4 155.00 Energie2, a.s. Lazaretská 3A, 81108 Bratislava 46113177 zml. Zálohová platba - BUDOVY 3/2019 14 DF2019//178 9001199736 12.03.2019 23.03.2019 1 515.50 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 BANSKÁ BYSTRICA36631124 zml. poštové služby za 2/2019

Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 2 15 DF2019//179 90200022 12.03.2019 26.03.2019 109.20 ARIES IT, spol. s r.o. Holländerova 8, 08001 Prešov 36465119 OB2019//67 50 kusov clip antireflex 21 x 29,7 v cene 1,82/ 2,184 Eur v počte 50 ks, osobný odber k podujatiam Deň učiteľov, Daruj krv..., Vyhodnotenie súťaží... 16 DF2019//180 2019017 12.03.2019 01.05.2019 598.00 Martin Bujňák - KAMEL 162, 08273 Krásna Lúka 40291952 OB2019//59 žiarovka LEDW Osram 16 ks, svietidlo LED Download 46W 400K, elektoinštalačný materiál a iný drobný tovar. 17 DF2019/1231/66 1191092909 12.03.2019 22.03.2019 16.22 RAJO a.s. Studená 35, 82355 Bratislava 31329519 S2014/04824 18 DF2019/1231/67 15651933 12.03.2019 20.03.2019 115.46 MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36, 08046 Prešov 17147786 OB2019/1231/2 19 DF2019/1231/68 1020190143 12.03.2019 26.03.2019 257.26 HORESKO s.r.o. Kostolná 568/15, 08641 Raslavice 51196603 OB2019/1231/13 tovar podľa druhu a cen.pon. na r.2019 20 DF2019/1231/69 519110308 12.03.2019 26.03.2019 23.90 Minerálne vody Slovenská 9, 081 86 Prešov 31711464 OB2019/1231/8 miner.vodu na r.2019 21 DF2019/1231/70 530908441 12.03.2019 22.03.2019 249.02 INMEDIA, spol. s r.o., Zvolen Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 OB2019/1231/3 22 DF2019/1231/71 1191092910 12.03.2019 22.03.2019 27.32 RAJO a.s. Studená 35, 82355 Bratislava 31329519 S2014/04820 23 DF2019/1231/72 20190147 12.03.2019 14.03.2019 336.45 TAMILA, spol. s r.o. Námestie slobody 48, 08301 Sabinov 36452581 OB2019/1231/14 mäso a mäsové výrobky na Marec 2019 24 DF2019/1231/73 1911910141 12.03.2019 26.03.2019 307.21 AG FOODS SK s r.o., Pezinok 10, 902 01 Pezinok 34144579 OB2019/1231/9 25 DF2019/649/14 8228088235 12.03.2019 18.03.2019 19.99 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 zml. telekomunikačné služby za 2/2019 26 DF2019/1741/68 530908424 12.03.2019 26.03.2019 104.40 INMEDIA, spol. s r.o., Zvolen Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 OB2019/1741/2 27 DF2019/1741/69 1191092313 12.03.2019 20.03.2019 27.32 RAJO a.s. Studená 35, 82355 Bratislava 31329519 S2014/04825 28 DF2019/1741/70 1191092312 12.03.2019 20.03.2019 29.18 RAJO a.s. Studená 35, 82355 Bratislava 31329519 S2014/04826

Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 3 29 DF2019/1741/71 15641933 12.03.2019 20.03.2019 100.70 MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36, 08046 Prešov 17147786 OB2019/1741/5 30 DF2019//181 5190104 13.03.2019 26.03.2019 1 213.06 SABYT, s.r.o. ul. Mieru 8, 08301 Sabinov 31730345 zml. výkon správy za 3/2019 31 DF2019//182 0072019 13.03.2019 11.04.2019 3 570.30 KAŠČÁK MIROSLAV s. r. o. Moyzesova 1030, 08271 Lipany 45270759 zimná údržba miestnych komunikácií za 2/2019 32 DF2019//183 201902003 13.03.2019 31.03.2019 1 119.84 Ing. Ladislav Hrabčák - Námestie sv. Martina 728/89, 08271 Lipany 14274086 zml. elektromontážne práce pri oprave el. inštalácie 33 DF2019//184 19005625 14.03.2019 18.03.2019 80.68 KNIHY PRE KAŽDÉHO s. r. o. Narcisová 44, 82101 Bratislava 44918682 OB2019//62 knihy v hodnote 85 EUR 34 DF2019//185 2719005471 14.03.2019 20.03.2019 127.87 IKAR, a.s. Miletičova 23, 82109 Bratislava - mestská časť 00678856 Ruži OB2019//68 knihy podľa výberu do sumy 35 DF2019/1741/72 20190170 14.03.2019 20.03.2019 463.62 TAMILA, spol. s r.o. Námestie slobody 48, 08301 Sabinov 36452581 OB2019/1741/14 mäso na mesiac Marec 2019 podľa ponuky 36 DF2019/1231/74 20190171 15.03.2019 21.03.2019 264.75 TAMILA, spol. s r.o. Námestie slobody 48, 08301 Sabinov 36452581 OB2019/1231/14 mäso a mäsové výrobky na Marec 2019 37 DF2019//186 191003040 15.03.2019 21.03.2019 24.00 IFOsoft verejná obchodná Sabinovská 36, 080 01 Prešov 31666108 za dodávku tovaru a inštaláciu EA V19.01 SPC 38 DF2019//187 201909 15.03.2019 26.03.2019 2 827.44 Región Šariš Hlavná 73, 08001 Prešov 50076515 zml. členský poplat. za rok 2019v Oblastnej organizácií cestovného ruchu Región Šariš 39 DF2019//188 42019 15.03.2019 18.03.2019 160.00 Športový klub Odeva Lipany Krivianska 1, 08271 Lipany 37795953 OB2019//56 dovoz a odvoz DFS na podujatie KREÁCIE DETSKÉHO FOLKLÓRU dá 14.3.2019 od 7.00-9.00 á 13.30-15. 30 h. Viď priložený rozpis dopravy DFS. 40 DF2019//189 190244 18.03.2019 02.04.2019 1 283.26 Domáce potreby, s. r. o. Sládkovičova 3, 08271 Lipany 44488149 OB2019//64 materiál-údržba budov 41 DF2019/1232/6 4190363 18.03.2019 25.03.2019 28.80 ESPIK Group s.r.o. 133, 06543 Orlov 46754768 S1059/2017 zber a odvoz odpadu za 2/2019 42 DF2019/1231/75 16871933 18.03.2019 25.03.2019 52.49 MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36, 08046 Prešov 17147786 OB2019/1231/2

Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 4 43 DF2019/1231/76 190496 18.03.2019 21.03.2019 459.90 TATRAPRIM s.r.o. 344, 05972 Vrbov 36492531 OB2019/1231/6 44 DF2019//190 2019122 18.03.2019 25.03.2019 179.24 FITTICH PREAL, s.r.o. Slovenská 12, 08001 Prešov 31668836 zml. pravidelná mesačná kontrola EZS - mestský úrad, hala, polícia 45 DF2019/1231/77 190102083 19.03.2019 25.03.2019 5.40 HOOK, s.r.o. Toryská 6, 04011 Košice 36216224 OB2019/1231/10 46 DF2019/1231/78 19000482 19.03.2019 13.04.2019 390.52 SAJ pekáreň, s. r. o. Priemyselná štvrť 3, 08301 Sabinov 43863035 OB2019/1231/12 chlieb a pečivo podľa druhu a cen.pon. na r.2019 47 DF2019/1231/79 190102082 19.03.2019 25.03.2019 32.40 HOOK, s.r.o. Toryská 6, 04011 Košice 36216224 S2015/05840 ovocie a výrobky z ovocia na r. 2019 48 DF2019/1231/80 530909312 19.03.2019 29.03.2019 660.21 INMEDIA, spol. s r.o., Zvolen Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 OB2019/1231/3 49 DF2019/1741/73 190102081 20.03.2019 25.03.2019 19.44 HOOK, s.r.o. Toryská 6, 04011 Košice 36216224 OB2019/1741/10 50 DF2019/1741/74 190102080 20.03.2019 25.03.2019 51.73 HOOK, s.r.o. Toryská 6, 04011 Košice 36216224 S2015/05862 ovocie a výrobky z ovocia na r. 2019 51 DF2019/1741/75 1191093958 20.03.2019 27.03.2019 227.06 RAJO a.s. Studená 35, 82355 Bratislava 31329519 S2014/04825 mlieko a mliečne výronbky 52 DF2019/1741/76 1191093957 20.03.2019 27.03.2019 5.88 RAJO a.s. Studená 35, 82355 Bratislava 31329519 S2014/04826 53 DF2019/1741/77 19000477 20.03.2019 13.04.2019 578.27 SAJ pekáreň, s. r. o. Priemyselná štvrť 3, 08301 Sabinov 43863035 OB2019/1741/9 54 DF2019/1741/78 519110316 20.03.2019 29.03.2019 89.64 Minerálne vody Slovenská 9, 081 86 Prešov 31711464 S2011/03496 minerálnu vodu v gal. na r. 2019 55 DF2019/1741/79 530908789 20.03.2019 28.03.2019 837.03 INMEDIA, spol. s r.o., Zvolen Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 OB2019/1741/2 56 DF2019/1741/80 190497 20.03.2019 21.03.2019 483.84 TATRAPRIM s.r.o. 344, 05972 Vrbov 36492531 OB2019/1741/8

Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 5 57 DF2019/1232/7 201901941 20.03.2019 29.03.2019 636.84 Krídla, s r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné 36466778 OB2019/1232/1 čissstiace prostr. podľa ponuky 58 DF2019/1232/8 20190180 20.03.2019 20.03.2019 170.00 EMI-Sabinov s.r.o. Pod Švabľovkou 2100, 08301 Sabinov 46726608 OB2019/1232/2 kuchynské utierky 50 ks,froté uterák 20 ks 59 DF2019/1742/16 4190364 20.03.2019 25.03.2019 28.80 ESPIK Group s.r.o. 133, 06543 Orlov 46754768 S2017/1060 Zber a odvoz odpadu za 2/2019 60 DF2019/1742/17 212019 20.03.2019 28.03.2019 119.57 Mária Mikovičová Švábska 6728/51, 08005 Prešov 45936145 OB2019/1742/7 deratiz. a dezins.pre ŠJ K.14 61 DF2019//191 2019040 20.03.2019 28.03.2019 250.00 Vladimír Gladiš - GLOBUS, 082 81 Kamenica 298 37466933 OB2019//66 plastové bannery s fotografiami mesta Lipany pre potreby stálej výstavy v chodbových priestoorch MsU a Mestskej galérie v Lipanoch. 62 DF2019//192 2019041 20.03.2019 29.03.2019 187.20 Vladimír Gladiš - GLOBUS, 082 81 Kamenica 298 37466933 OB2019//70 tlač historických fotografií mesta Lipany k stálej výstave vo vstupných priestoroch MsG Lipany. Rozmer 60x40 cm v počte 8 ks, cena 19,50+DPH.