mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky č. A , A Bajkalská 28 č.

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky č. A , A Bajkalská 28 č."

Prepis

1 1/2020 telefónne poplatky ,88 EUR s DPH identifikácia : obchodné A L.K.Permanent spol. s r.o., Bratislava, Hattalova 12 News and Media Holding a.s., Bratislava, Panónska cesta č.123/2007/zodh/za HOUR, spol. s r.o., Žilina, Veľký Diel č KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Bratislava, Štefanovičova RTVS, s.r.o.,bratislava, Staré Grunty 2 2/2020 predplatné Bezpečná práca ,70 EUR s DPH predplatné /2020 predplatné Zdravie ,00 EUR s DPH predplatné / / ,17 EUR s DPH systémová údržba programu 5/2020 Human Klasik 1-6/ ,40 EUR s DPH poistenie budovy úradu / ,61 EUR 7/2020 pohonné hmoty za 2.pol.12/ ,47 EUR s DPH koncesionárske poplatky za 8/ polrok ,48 EUR bez DPH /2020 1/ ,00 EUR s DPH z /2020 mobily ,00 EUR s DPH /2020 mobil ,00 EUR s DPH /2020 poštový úver za 12/ ,30 EUR bez DPH Partizánska cesta 9 13/2020 pranie za 4. Q ,45 EUR s DPH /2020 elektrina a voda za 12/ ,15 EUR s DPH program WINASU 2020 R147/2017 IVES Košice, Košice, Čsl.armády 20 15/ ,50 EUR s DPH /2020 plyn na 1/2020 4,00 EUR s DPH /2020 obedy za december ,00 EUR s DPH 108/ /38 18/2020 vyúčtovanie plynu za r ,97 EUR s DPH vyúčtovanie Finančného Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Žilina, 19/2020 spravodajcu ,57 EUR s DPH Martina Rázusa 23A

2 identifikácia : obchodné vyúčtovanie tepla a teplej vody za 20/2020 r ,12 EUR s DPH Vodárenská 1608/1 21/2020 1/ ,00 EUR bez DPH 2/ telefónne poplatky / ,88 EUR s DPH A /2020 1/ ,50 EUR s DPH Vodárenská 1608/1 dobitie stravných kartičiek na 24/2020 január a február 2623,00 EUR s DPH revízie hydrantov a hasiacich ROHAS, s.r.o., Pustý Chotár 733, 25/2020 prístrojov 151,08 EUR s DPH 3/ Beladice č. SD /2020 registrácia domény do ,60 EUR s DPH /2020 plyn na 2/2020 4,00 EUR s DPH /2020 pohonné hmoty za 2.pol.1/ ,20 EUR s DPH /2020 1/ ,17 EUR s DPH Water Resources, s.r.o., Kráľová nad 30/2020 Quantofix testovacie prúžky 55,00 EUR s DPH 7/ Váhom, Hlavná /2020 elektrina a voda za 1/ ,09 EUR s DPH /2020 obedy za január ,00 EUR s DPH 1/ /38 telefónny poplatok - bezpečnostná 33/2020 SIM 1.Q ,18 EUR s DPH 6/ Jablotron Slovakia, s.r.o., Žilina, Sasinkova 14 34/2020 mobily ,00 EUR s DPH /2020 mobil ,00 EUR s DPH /2020 2/ ,00 EUR s DPH z inštalácia zabezpečovacieho EKOREKLAMA s.r.o., Košúty /2020 systému úradu 2084,14 EUR s DPH 6/

3 identifikácia : obchodné 38/2020 poštový úver za 1/ ,60 EUR bez DPH Partizánska cesta 9 39/2020 kancelársky nábytok 368,32 EUR s DPH 9/ MANUTAN SLOVAKIA s.r.o., Bratislava, Obchodná 2 40/2020 2/ ,50 EUR s DPH Vodárenská 1608/1 41/2020 pohonné hmoty za 1.pol.2/ ,24 EUR s DPH počítač OptiPlex Euroline computer s.r.o., Martin, 42/ ,73 EUR s DPH 11/ Svätoplukova 7 výpočtová technika Euroline computer s.r.o., Martin, 43/ ,44 EUR s DPH 12/ Svätoplukova 7 Microsoft Office fofos.sk, s.r.o., Trenčín, Dukl.hrdinov 44/ ,00 EUR s DPH 13/ /14 servisná prehliadka klimatizácií COM-KLIMA, s.r.o., Komárno, A.Jedlíka 45/ ,00 EUR s DPH 8/ oprava služobného vozidla Jaki Servis s.r.o., Galanta, SNP 996/8 46/ ,00 EUR s DPH 10/ telefónne poplatky / ,06 EUR s DPH A /2020 2/ ,00 EUR bez DPH 2/ /2020 plyn na 3/2020 4,00 EUR s DPH predplatné Spravodajca pre predplatné mzdové účtovníčky / ,88 EUR s DPH Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., Bratislava, Železničiarska 13 51/2020 pohonné hmoty za 2.pol.2/ ,24 EUR s DPH dobitie stravných kartičiek na 52/2020 marec 1104,00 EUR s DPH /2020 obedy za február ,50 EUR s DPH 4/ /38 54/2020 elektrina a voda za 2/ ,20 EUR s DPH /2020 2/ ,17 EUR s DPH

4 identifikácia : obchodné 56/2020 mobily ,00 EUR s DPH /2020 mobil ,00 EUR s DPH /2020 3/ ,00 EUR s DPH z /2020 poštový úver za 2/ ,85 EUR bez DPH Partizánska cesta 9 60/2020 3/ ,50 EUR s DPH Vodárenská 1608/1 B2B Partner s.r.o., Bratislava, Šulekova 61/2020 kancelársky nábytok 397,20 EUR s DPH 22/ /2020 realizácia elektronickej aukcie 504,00 EUR s DPH 16/ NAR marketing s.r.o., Bratislava, Šulekova 2 63/2020 SANOSIL dezinfekčný roztok 120,00 EUR s DPH 27/ Water Resources, s.r.o., Kráľová nad Váhom, Hlavná /2020 archívne krabice 123,12 EUR s DPH 24/ Lamitec, spol. s r.o., Bratislava, Pestovateľská 1614/9 pokl.d. respirátory 501,00 EUR s DPH 20/ Frutoo, s.r.o., Trenčín, Veľkomoravská /62 dezinfekčné spreje do klimatizácií 65/2020 do služ.vozidiel 47,60 EUR s DPH 29/ Olejcentrum s.r.o., Galanta, Gaštanová / /2020 pohonné hmoty za 1.pol.3/ ,91 EUR s DPH /2020 3/ ,00 EUR bez DPH 2/ pokl.d. OOPP 25,75 EUR s DPH 21/ Pracovné odevy ZIGO, s.r.o., Žilina, Na stanicu 16 telefónne poplatky / ,34 EUR s DPH A dobitie stravných kartičiek na apríl 69/2020 a máj 1967,00 EUR s DPH Adrián Forró - EL - Talon, Váhovce 64 70/2020 oprava elektriny 58,00 EUR bez DPH 25/ /2020 ochranné rúška, ochranné obleky 521,88 EUR s DPH 31/ MAD SR, s.r.o., Rimavská Sobota, Školská 36

5 identifikácia : obchodné internetmania SK s.r.o., Liptovský Mikuláš, Námestie osloboditeľov 65/6 72/2020 tonery 250,55 EUR s DPH 34/ /2020 tonery 172,80 EUR s DPH 35/ V-PORT, s.r.o., Most pri Bratislave, Bratislavská 699 National Pen, Bratislava, P.O.Box /2020 perá 84,74 EUR bez DPH 23/ /2020 plyn na 4/2020 4,00 EUR s DPH /2020 3/ ,17 EUR s DPH /2020 pohonné hmoty za 2.pol.3/ ,22 EUR s DPH /2020 pranie za 1.Q ,78 EUR s DPH /2020 rekonštrukcia okien 10745,83 EUR s DPH 32/ BEAS s.r.o., Nitra, Cabajská 42 80/2020 dodávka a montáž sieťok 254,17 EUR s DPH 36/ BEAS s.r.o., Nitra, Cabajská 42 81/2020 elektrina a voda za 3/ ,06 EUR s DPH pokl.d. bezdrôtový zvonček 24,39 EUR s DPH 37/ ECO PRODUKT s.r.o., Kanianka, Banícka 360/7 Ladislav Bús, Tomášikovo 221 realizácia verejného obstarávania 82/2020 na výmenu rozvodu kanalizácie 258,00 EUR s DPH 18/ realizácia verejného obstarávania Ladislav Bús, Tomášikovo /2020 na výmenu okien 258,00 EUR s DPH 19/ telefónny poplatok - bezpečnostná 84/2020 SIM 2.Q ,76 EUR s DPH 6/ Jablotron Slovakia, s.r.o., Žilina, Sasinkova 14 85/2020 Mop na okná 16,30 EUR s DPH 40/ Dunajnet s.r.o., Bratislava, Grösslingova 4 86/2020 čistiace a hygienické prostriedky 539,50 EUR s DPH 30/ M.I.-PAPIER, Martin Ivančík, Sereď, Vonkajší rad /2020 4/ ,00 EUR s DPH z /2020 mobily ,00 EUR s DPH /2020 mobil ,00 EUR s DPH

6 identifikácia : obchodné 90/2020 poštový úver za 3/ ,45 EUR bez DPH Partizánska cesta 9 91/2020 4/ ,50 EUR s DPH Vodárenská 1608/1 92/2020 obedy za marec ,50 EUR s DPH 4/ /38 93/2020 pohonné hmoty za 1.pol.4/ ,28 EUR s DPH /2020 ochranné rúška 155,52 EUR s DPH 28/ Lukáš Minarovič JaM, OOPP, Trnava, Špačinská 1610/106 95/2020 bujóny 12,96 EUR s DPH 15/ EnviroLab s.r.o., Bratislava, Galvaniho /2020 oprava kanalizačného rozvodu 7500,00 EUR s DPH 33/ TECHNOSPOL Slovakia s.r.o., Jurkovičova 411/27, Nitra Jaki Servis s.r.o., Galanta, SNP 996/8 97/2020 výmena pneumatík 28,80 EUR s DPH 39/ KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., 98/2020 poistenie garáží ,75 EUR bez DPH Bratislava, Štefanovičova 4 42,/2020 Jarident, s.r.o., Poprad, Podtatranská pokl.d. jednorázové rukavice 42,80 EUR s DPH /2020 Solík SK, s.r.o., Považská Bystrica, pokl.d. jednorázové rúška 80,40 EUR s DPH Odborov 2554 telefónne poplatky / ,06 EUR s DPH A /2020 4/ ,00 EUR bez DPH 2/ dobitie stravných kartičiek na májdoplnenie 101/ ,00 EUR s DPH /2020 vstupný nápis 78,96 EUR s DPH 38/ EKOREKLAMA s.r.o., Košúty /2020 pohonné hmoty za 2.pol.4/ ,90 EUR s DPH /2020 plyn na 5/2020 4,00 EUR s DPH /2020 4/ ,17 EUR s DPH /2020 šnúrky na krk na služobné preukazy 22,80 EUR s DPH 43/ Euroko, spol. s r.o., Veľké Kapušany, Hlavná 116

7 identifikácia : obchodné 44/2020 Jarident, s.r.o., Poprad, Podtatranská pokl.d. jednorázové rukavice 34,10 EUR s DPH /2020 mobily ,00 EUR s DPH /2020 mobil ,00 EUR s DPH /2020 ochranné obleky 161,88 EUR s DPH 45/ MAD SR, s.r.o., Rimavská Sobota, Školská /2020 5/ ,00 EUR s DPH z /2020 elektrina a voda za 4/ ,54 EUR s DPH /2020 5/ ,50 EUR s DPH Vodárenská 1608/1 113/2020 poštový úver za 4/ ,25 EUR bez DPH Partizánska cesta 9 114/2020 pohonné hmoty za 1.pol.5/ ,44 EUR s DPH /2020 5/ ,00 EUR bez DPH 2/ telefónne poplatky / ,55 EUR s DPH A /2020 dobitie stravných kartičiek na jún 1285,00 EUR s DPH /2020 Jarident, s.r.o., Poprad, Podtatranská pokl.d. jednorázové rukavice a rúška 228,65 EUR s DPH /2020 plyn na 6/2020 4,00 EUR s DPH /2020 pohonné hmoty za 2.pol.5/ ,26 EUR s DPH /2020 6/ ,50 EUR s DPH Vodárenská 1608/1 121/2020 5/ ,17 EUR s DPH /69 122/2020 hygienické a kancelárske potreby 525,05 EUR s DPH 46/

8 identifikácia : obchodné 123/2020 elektrina a voda za 5/ ,18 EUR s DPH /2020 mobily ,00 EUR s DPH /2020 mobil ,00 EUR s DPH /2020 poštový úver za 5/ ,45 EUR bez DPH Partizánska cesta 9 127/2020 6/ ,00 EUR s DPH z /2020 obedy za máj ,50 EUR s DPH 47/ /38 129/2020 webkamera 78,50 EUR s DPH 50/ Alza.cz a.s., Praha 7, Jateční 33a 130/2020 daň z nehnuteľnosti 2100,25 EUR bez DPH Mesto Galanta, Mierové nám. 940/1 131/2020 pohonné hmoty za 1.pol.6/ ,83 EUR s DPH predplatné on-line Verejná správa 132/2020 SR 165,00 EUR s DPH 53/ Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Žilina, Martina Rázusa 23A pokl.d. slúchadlá, ext.zvuková karta 37,29 EUR s DPH 52/ Alza.cz a.s., Praha 7, Jateční 33a telefónne poplatky / ,81 EUR s DPH A /2020 6/ ,00 EUR bez DPH 2/ /2020 dobitie stravných kartičiek na júl 1102,00 EUR s DPH /2020 plyn na 7/2020 4,00 EUR s DPH /2020 pohonné hmoty za 2.pol.6/ ,51 EUR s DPH /2020 7/ ,50 EUR s DPH Vodárenská 1608/1 139/2020 6/ ,17 EUR s DPH V-PORT, s.r.o., Most pri Bratislave, 140/2020 tonery 134,52 EUR s DPH 56/ Bratislavská 699

9 identifikácia : obchodné telefónny poplatok - bezpečnostná 141/2020 SIM 3.Q ,04 EUR s DPH 6/ Jablotron Slovakia, s.r.o., Žilina, Sasinkova /2020 pranie za 2.Q ,22 EUR s DPH / tlačiarne 472,30 EUR s DPH 57/ Alza.cz a.s., Praha 7, Jateční 33a internetmania SK s.r.o., Liptovský Mikuláš, Námestie osloboditeľov 65/6 144/2020 tonery 226,44 EUR s DPH 58/ /2020 archívne krabice 362,09 EUR s DPH 55/ Lamitec, spol. s r.o., Bratislava, Pestovateľská 1614/9 146/2020 elektrina a voda za 6/ ,09 EUR s DPH /2020 obedy za jún ,50 EUR s DPH 48/ /38 148/2020 mobily ,00 EUR s DPH /2020 mobil ,00 EUR s DPH koncesionárske poplatky za 150/ polrok ,48 EUR bez DPH RTVS, s.r.o.,bratislava, Staré Grunty 2 151/2020 poštový úver za 6/ ,90 EUR bez DPH Partizánska cesta 9 152/2020 7/ ,00 EUR s DPH z EnviroLab s.r.o., Bratislava, Galvaniho 153/2020 bujóny 20,52 EUR s DPH 51/ /2020 pohonné hmoty za 1.pol.7/ ,71 EUR s DPH systémová údržba programu č.123/2007/zodh/za HOUR, spol. s r.o., Žilina, Veľký Diel 155/2020 Human Klasik 7-12/ ,40 EUR s DPH Profesia, spol. s r.o., Bratislava, 156/2020 zverejnenie inzerátu 106,80 EUR s DPH 60/ Pribinova 19 Pears Health Cyber, s.r.o., Bratislava, pokl.d. jednorázové rúška a rukavice 134,81 EUR s DPH 61/ Ružová dolina 8 telefónne poplatky / ,12 EUR s DPH A

10 identifikácia : obchodné 158/2020 7/ ,00 EUR bez DPH 2/ /2020 jednorázové rúška a rukavice 219,20 EUR s DPH 65/ Pracovné odevy ZIGO, s.r.o., Žilina, Na stanicu 16 pokl.d. jednorázové rukavice 54,85 EUR s DPH 66/ SIAD Slovakia spol.s r.o., Bratislava, Rožňavská 17 dobitie stravných kartičiek na 160/2020 august 822,00 EUR s DPH zmluva č Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., 161/2020 zákonné poistenie služ.vozidla 150,45 EUR bez DPH Bratislava, Dostojevského rad 4 zmluva č Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., 162/2020 poistenie osôb v služ.vozidle 83,68 EUR bez DPH Bratislava, Dostojevského rad 4 163/2020 plyn na 8/2020 4,00 EUR s DPH /2020 pohonné hmoty za 2.pol.7/ ,66 EUR s DPH /2020 vatové tampóny 17,76 EUR s DPH 63/ Biolab Slovakia spol.s r.o., Komárno, Okružná cesta 74 časopis Potraviny - Legislatíva a 166/2020 prax potravín 57,60 EUR s DPH 67/ Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., Bratislava, Železničiarska /2020 7/ ,36 EUR s DPH BENU SK 77, s.r.o., Bratislava, pokl.d. jednorázové rukavice 64,85 EUR s DPH 68/ Pribylinská 2/A 168/2020 Finančný spravodajca ,40 EUR s DPH predplatné Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Žilina, Martina Rázusa 23A 169/2020 elektrina a voda za 7/ ,53 EUR s DPH /2020 8/ ,50 EUR s DPH Vodárenská 1608/1 171/2020 mobil ,00 EUR s DPH /2020 mobily ,00 EUR s DPH /2020 8/ ,00 EUR s DPH z

11 identifikácia : obchodné 174/2020 bujóny 19,08 EUR s DPH 59/ EnviroLab s.r.o., Bratislava, Galvaniho /2020 poštový úver za 7/ ,75 EUR bez DPH Partizánska cesta 9 176/2020 ochranné obleky 312,00 EUR s DPH 70/ MAD SR, s.r.o., Rimavská Sobota, Školská /2020 respirátory 163,20 EUR s DPH 69/ EURONAL s.r.o., Bratislava, Klincová /2020 pohonné hmoty za 1.pol.8/ ,87 EUR s DPH telefónne poplatky / ,36 EUR s DPH A /2020 obedy za júl ,00 EUR s DPH 54/ /38 181/2020 účastnícky poplatok 10,00 EUR bez DPH prihláška Národné osvetové centrum, Bratislava, Námestie SNP /2020 účastnícky poplatok 10,00 EUR bez DPH prihláška Národné osvetové centrum, Bratislava, Námestie SNP /2020 8/ ,00 EUR bez DPH 2/ pokl.d. ochranné štíty 33,35 EUR s DPH 71/ i2-industrial innovations, s.r.o., Dubodiel /2020 reflotronprúžky 536,58 EUR s DPH 72/ INTES Poprad, s.r.o., Poprad, Nám.sv.Egídia 95 dobitie stravných kartičiek na 185/2020 september 1094,00 EUR s DPH bezdotykový Biliard s.r.o., Bratislava, Líščie nivy 4 186/2020 dávkovač+stojan+dezinfekcia 318,72 EUR s DPH 76/ /2020 plyn na 9/2020 4,00 EUR s DPH /2020 pohonné hmoty za 2.pol.8/ ,51 EUR s DPH /2020 8/ ,32 EUR s DPH /2020 exekučné trovy 42,00 EUR s DPH JUDr. Jozef Kapronczai, Galanta, Švermova 273

12 identifikácia : obchodné 191/2020 9/ ,50 EUR s DPH Vodárenská 1608/1 192/2020 bujóny 18,72 EUR s DPH 64/ EnviroLab s.r.o., Bratislava, Galvaniho /2020 elektrina a voda za 8/ ,28 EUR s DPH Jaki Servis s.r.o., Galanta, SNP 996/8 194/2020 servis služobného vozidla 222,00 EUR s DPH 83/ č Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., 195/2020 poistenie služobného vozidla 653,88 EUR s DPH Bratislava, Dostojevského rad 4 196/2020 obedy za august ,00 EUR s DPH 62/ /38 197/2020 mobil ,00 EUR s DPH /2020 mobily ,00 EUR s DPH /2020 9/ ,00 EUR s DPH z /2020 poštový úver za 8/ ,00 EUR bez DPH Partizánska cesta 9 Mgr. Ing. Ľubica Chomčová, Galanta, 201/2020 znalecký posudok 428,00 EUR bez DPH 82/ Nemocničná 613/41 REVIG s.r.o., Matúškovo, Hlavná /2020 deratizácia suterénu 78,00 EUR s DPH 77/ pokl.d. jednorázové rukavice 39,20 EUR s DPH 80/ SIAD Slovakia spol.s r.o., Bratislava, Rožňavská 17 National Pen, Bratislava, P.O.Box /2020 perá 151,99 EUR bez DPH 74/ /2020 pohonné hmoty za 1.pol.9/ ,04 EUR s DPH odb.prehliadka a skúška Attila Kürti - ATTA, Vlčany /2020 bleskozvodného zariadenia 192,00 EUR s DPH 78/ odb.prehliadka a skúška Attila Kürti - ATTA, Vlčany /2020 elektroinštalácie 1548,00 EUR s DPH 78/ /2020 telefónne prístroje + káble 78,03 EUR s DPH 84/ Alza.cz a.s., Praha 7, Jateční 33a B2B Partner s.r.o., Bratislava, Šulekova 208/2020 kancelárske kreslá 217,20 EUR s DPH 86/

13 identifikácia : obchodné programové vybavenie LEA 209/2020 Uafalan na r ,00 EUR s DPH ARKOS spol. s r.o., Bratislava, Pribinova 32 pokl.d. jednorázové rukavice 60,55 EUR s DPH 91/ Pracovné odevy ZIGO, s.r.o., Žilina, Na stanicu 16 telefónne poplatky / ,36 EUR s DPH A Pracovné odevy ZIGO, s.r.o., Žilina, Na 211/2020 jednorázové rukavice a rúška 86,64 EUR s DPH 93/ stanicu 16 dobitie stravných kartičiek na 212/2020 október 887,00 EUR s DPH /2020 ozónový generátor 255,50 EUR bez DPH 96/ Ing. Michal Plaštiak - FOXUS, Čadca, Kukučínova 1853/14 214/2020 9/ ,00 EUR bez DPH 2/ /2020 tlakomer OMRON 59,10 EUR s DPH 97/ Euronext s.r.o., Bratislava, Horná Vančurova /2020 plyn na 10/2020 4,00 EUR s DPH /2020 kancelárske potreby 306,68 EUR s DPH 89/ /69 218/2020 kancelársky papier 422,40 EUR s DPH 87/ /69 219/2020 kalendáre ,73 EUR s DPH 90/ /69 220/2020 hygienické potreby 955,20 EUR s DPH 88/ /69 221/2020 hygienické potreby 908,16 EUR s DPH 88/ /69 222/2020 čistiace prostriedky 796,56 EUR s DPH 88/ /69 223/2020 hygienické potreby 998,46 EUR s DPH 88/ /69 224/2020 čistiace prostriedky 967,58 EUR s DPH 88/ /69 225/2020 čistiace prostriedky 197,82 EUR s DPH 88/ /69

14 identifikácia : obchodné 226/2020 9/ ,17 EUR s DPH /2020 pohonné hmoty za 2.pol.9/ ,44 EUR s DPH /2020 pranie 3.Q 8,41 EUR s DPH / / ,50 EUR s DPH Vodárenská 1608/1 čistiace prostriedky do služobných Ondrej Orbán - AUTOSÚČIASTKY, 230/2020 vozidiel 497,00 EUR s DPH 94/ Čierna Voda 341 telefónny poplatok - bezpečnostná 231/2020 SIM 4.Q ,81 EUR s DPH 6/ Jablotron Slovakia, s.r.o., Žilina, Sasinkova /2020 elektrina a voda za 9/ ,19 EUR s DPH /2020 výpočtová technika 774,70 EUR s DPH 99/ Euroline computer s.r.o., Martin, Svätoplukova 7 234/2020 držiaky 54,40 EUR s DPH 100/ Alza.cz a.s., Praha 7, Jateční 33a 235/2020 obedy za september ,00 EUR s DPH 75/ /38 236/2020 mobily ,98 EUR s DPH /2020 mobil ,00 EUR s DPH /2020 poštový úver za 9/ ,85 EUR bez DPH Partizánska cesta 9 239/ / ,00 EUR s DPH z EnviroLab s.r.o., Bratislava, Galvaniho 240/2020 bujóny a pôdy 21,60 EUR s DPH 81/ /2020 pohonné hmoty za 1.pol.10/ ,61 EUR s DPH telefónne poplatky / ,44 EUR s DPH A Jaki Servis s.r.o., Galanta, SNP 996/8 243/2020 výmena pneumatík 28,80 EUR s DPH 95/ internetmania SK s.r.o., Liptovský Mikuláš, Námestie osloboditeľov 65/6 244/2020 tonery 256,14 EUR s DPH 101/

15 identifikácia : obchodné internetmania SK s.r.o., Liptovský Mikuláš, Námestie osloboditeľov 65/6 245/2020 tonery 1,20 EUR s DPH 101/ /2020 tonery 186,12 EUR s DPH 102/ V-PORT, s.r.o., Most pri Bratislave, Bratislavská / notebooky 1204,88 EUR s DPH 103/ Euroline computer s.r.o., Martin, Svätoplukova 7 248/ redukcie 20,96 EUR s DPH 104/ Alza.cz a.s., Praha 7, Jateční 33a dobitie stravných kartičiek na 249/2020 november 1421,00 EUR s DPH /2020 plyn na 11/2020 4,00 EUR s DPH /2020 pohonné hmoty za 2.pol.10/ ,79 EUR s DPH / / ,00 EUR bez DPH 2/ / / ,17 EUR s DPH /2020 obedy za október ,50 EUR s DPH 92/ /38 255/2020 jednorázové rúška 50,40 EUR s DPH 108/ Pracovné odevy ZIGO, s.r.o., Žilina, Na stanicu 16 National Pen, Bratislava, P.O.Box /2020 kalendáre ,49 EUR bez DPH 73/ / / ,50 EUR s DPH Vodárenská 1608/1 predplatné MAFRA Slovakia, a.s., Bratislava, 258/2020 Zdravotnícke noviny ,50 EUR s DPH Nobelova /2020 nádoby na medicínsky odpad 56,40 EUR s DPH 107/ MEVA-SK s.r.o., Rožňava, Brzotín, Krátka /2020 oprava príjazdovej komunikácie 1800,00 EUR bez DPH 106/ Mikamont s.r.o., Matúškovo /2020 mobily ,00 EUR s DPH /2020 mobil ,00 EUR s DPH EnviroLab s.r.o., Bratislava, Galvaniho 263/2020 bujóny a pôdy 20,88 EUR s DPH 98/

16 identifikácia : obchodné 264/2020 elektrina a voda za 10/ ,17 EUR s DPH / / ,00 EUR s DPH z /2020 poštový úver za 10/ ,25 EUR bez DPH Partizánska cesta 9 Pracovné odevy ZIGO, s.r.o., Žilina, Na 267/2020 respirátory 71,28 EUR s DPH 110/ stanicu /2020 ochranné obleky 600,00 EUR s DPH 111/ MAD SR, s.r.o., Rimavská Sobota, Školská 36 pokl.d. ochranné štíty 39,68 EUR s DPH 112/ Plotbase, s.r.o., Bratislava, Pečnianska /2020 pohonné hmoty za 1.pol.11/ ,95 EUR s DPH / / ,00 EUR bez DPH 2/ /2020 notebook 769,00 EUR s DPH 113/ Euroline computer s.r.o., Martin, Svätoplukova 7 telefónne poplatky / ,03 EUR s DPH A Disig a.s., Bratislava, Záhradnícka /2020 čipové karty a čítačky 91,01 EUR s DPH 109/ /2020 respirátory a jednorázové rukavice 177,17 EUR s DPH 116/ Pracovné odevy ZIGO, s.r.o., Žilina, Na stanicu /2020 ochranné obleky 718,80 EUR s DPH 115/ MAD SR, s.r.o., Rimavská Sobota, Školská /2020 počítač OptiPlex 609,49 EUR s DPH 117/ Euroline computer s.r.o., Martin, Svätoplukova 7 tlačiareň+drobná výpočtová Alza.cz a.s., Praha 7, Jateční 33a 277/2020 technika 245,35 EUR s DPH 118/ dobitie stravných kartičiek na 278/2020 december 983,00 EUR s DPH /2020 reagenčné fľaše s uzávermi 203,48 EUR s DPH 79/ ITES Vranov, s.r.o., Vranov nad Topľou, Čemernianska /2020 plyn na 12/2020 4,00 EUR s DPH

17 identifikácia : obchodné 281/2020 pohonné hmoty za 2.pol.11/ ,26 EUR s DPH /2020 jednorázové rukavice 106,12 EUR s DPH 116/ Pracovné odevy ZIGO, s.r.o., Žilina, Na stanicu / / ,17 EUR s DPH /2020 obedy za november ,50 EUR s DPH 105/ /38 pokl.d. respirátory 82,80 EUR s DPH 121/ EURONAL s.r.o., Bratislava, Klincová /2020 elektrina a voda za 11/ ,61 EUR s DPH /2020 mobily ,00 EUR s DPH /2020 mobil ,00 EUR s DPH /2020 stojan na dezinfekciu+sprej 144,27 EUR s DPH 122/ Plotbase, s.r.o., Bratislava, Pečnianska /2020 poštový úver za 11/ ,35 EUR bez DPH Partizánska cesta 9 290/ / ,00 EUR s DPH z MAD SR, s.r.o., Rimavská Sobota, 291/2020 ochranné obleky 475,20 EUR s DPH 123/ Školská /2020 jednorázové rukavice 572,14 EUR s DPH 120/ P slúži Vám, s.r.o., Sládkovičovo, Zátišie 1836/17 293/2020 respirátory 179,40 EUR s DPH 124/ P slúži Vám, s.r.o., Sládkovičovo, Zátišie 1836/17 294/2020 osobná váha 63,66 EUR s DPH 125/ Alza.cz a.s., Praha 7, Jateční 33a germicídny žiarič, teplomery, 295/2020 jednorázové rúška 654,80 EUR s DPH 126/ UNIZDRAV Prešov, s.r.o., Prešov, Františkánske námestie 3/A 296/ / ,00 EUR bez DPH 2/ /2020 pohonné hmoty za 1.pol.12/ ,17 EUR s DPH 298/ / ,50 EUR s DPH Vodárenská 1608/1

Zoznam faktúr 2018 (3)

Zoznam faktúr 2018 (3) identifikácia : obchodné 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska

Podrobnejšie

Zoznam objednávok 2016

Zoznam objednávok 2016 : obchodné 1/2016 stravné lístky na 1/2016 2099,50 EUR s DPH z 30.12.1991 04.01.2016 44452519 NsP sv. Lukáša,, 2/2016 elektrikárske práce (havária) 20,56 EUR s DPH 08.01.2016 30018111 Galvalux-HJP, Matúškovo

Podrobnejšie

Zoznam objednávok 2013

Zoznam objednávok 2013 95/2013 počítač+windows 7, tlačiareň, 1120,06 s DPH 18.12.2013 Digital market MUDr. Iveta Šuleková toner, prepínač SWITCH 94/2013 koberec 189,00 s DPH 03.12.2013 Michaela Kostková MUDr. Iveta Šuleková

Podrobnejšie

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763 Čís.fakt.: 3120190122 / 2019 Dátum doruč.: 02.01.2019 Identif. zmluvy: RIMI-SK s.r.o 35763329 Skalická cesta 17 831 02 Ochrana objektu 1Q/2019 79,68 95,62 79,68 95,62 Čís.fakt.: 4002866244 / 2019 Dátum

Podrobnejšie

Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.

Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo. Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia 20180635 4181256536 Brat.vodárenská spo. Prešovská 48, 82646 Bratislava 29, SK 35850370 EUR

Podrobnejšie

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. zm

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. zm Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 20151217 Potraviny 263,65 04/2014 771/2015 04.01.2016 Fatra TIP s.r.o., Priemyselná 20151218 Potraviny 527,00 08/2014 772/2015 04.01.2016 Mäsovýroba

Podrobnejšie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry dodávateľa / názov 2018097 05.10.2018 19.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182192 05.10.2018 19.11.2018 M 1000011048 / Radio Services a.s. / 21182250

Podrobnejšie

dokf/fa_ms_14.xls

dokf/fa_ms_14.xls Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské Cena v EUR 1/2017 5.1.2017 18.1.2017 4792074962 35763469 telefónne hovory 30,58 2/2017 9.1.2017 17.1.2017 36350120 Dodávateľ Predmet 03680 Martin,

Podrobnejšie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2018 4800005 záloha na tep. energiu 01/2018 15.300,00 4800006 záloha na tep. energiu 02/2018 13.330,00 4800009 záloha na tep. energiu

Podrobnejšie

ZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

ZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 150 Jozef Igaz-Tlačivá-Papier 11,93 s DPH 2.9.2014 Mgr. Cernek Dusan Laminovacia folia Železničná

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 149/2016 7295007081 36211222 VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 42,56 Dobropis - za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 Položky: MŠ-dobropis - elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 42.56 Eur, 30.04.2016

Podrobnejšie

Obecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate

Obecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/116 6.78 05.01.2015 Orange Slovensko, a. s. Metodova, 82108 Bratislava 35697270 Telefonne poplatky 2 DF2014/117 11.51 05.01.2015 O2 Slovakia, s. r.

Podrobnejšie

Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod

Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 2015663 0781014243 1781010428 5781014262 7102438793 0143008570 201606497 7418796823 7434220832

Podrobnejšie

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávk y s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čisl o zml uvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2016 predplatné 15,60

Podrobnejšie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2012 4000040 fa ZSE energie 1.049,98 4000041 fa ZSE energie 704,05 4000115 Fa preddavok za elektrinu 12.500,00 4000120 Fa dod elektr.

Podrobnejšie

Prehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného ú

Prehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného ú Prehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného útvaru Evidenčný počet útvar zamestnancov k 28. 2. 2011

Podrobnejšie

faktury_

faktury_ FAKTÚRY 2012 marec Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0122/12 Upratovanie 2/12 SKBB,BŠ,DT,KA,RA,LC, PT, RS, VK, ZV, ZC, ZH DF/0126/12 Vodné, stočné, zrážk.voda 16.11.2011-15.2.2012

Podrobnejšie

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. z

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. z Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 20130333 Oprava ortuťových tonometrov 66,43 128/2013/šš 02.04.2013 MEDIOX, s.r.o., Horná Streda 64, 916 24 Horná Streda, IČO: 31416225 20130331

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj

Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/09/617 372.00 07.09.2017 Milan Kopáč EMIsoft Šoltésovej 3472, 058 01 Poprad 40605043 Ing. Edita Majerčáková, ekonóm Internetový technik 2 DF2017/09/618

Podrobnejšie

Evidenčný počet zamestnancov Sociálnej poisťovne v roku 2019 Sociálna poisťovňa, Počet Priemerný evidenčný počet zamestnancov Evidenčný počet zamestna

Evidenčný počet zamestnancov Sociálnej poisťovne v roku 2019 Sociálna poisťovňa, Počet Priemerný evidenčný počet zamestnancov Evidenčný počet zamestna Evidenčný počet zamestnancov Sociálnej poisťovne v roku 2019 Sociálna poisťovňa, Počet Priemerný evidenčný počet zamestnancov Evidenčný počet zamestnancov pobočka zamestnancov prepočítaný za vo fyzických

Podrobnejšie

Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037, ,80 2/2018 Inzerát do nov

Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037, ,80 2/2018 Inzerát do nov Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018

Podrobnejšie

a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA

a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA 1. 2. 3. 4. 5. 6a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FAKTÚRY ANTIDOPINGOVEJ AGENTÚRY SR ZA ROK 2017 Identifikácia

Podrobnejšie

Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného pl

Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného pl Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ

Podrobnejšie

Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:

Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: Spojená škola 29.6.2 95301, Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 Číslo Obnos Mena

Podrobnejšie

F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2017 Fa č. Popis fakturovaného plnenia Hodnota /s,bez DPH/ Zmluva Objednávka Doručenie Fa Dodávateľ faktur

F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2017 Fa č. Popis fakturovaného plnenia Hodnota /s,bez DPH/ Zmluva Objednávka Doručenie Fa Dodávateľ faktur F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2017 Fa č. Popis fakturovaného plnenia Hodnota /s,bez DPH/ Zmluva Objednávka Doručenie Fa Dodávateľ fakturovaného plnenia identifikácia 1 Nájom a voda január

Podrobnejšie

P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodáva

P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodáva P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/15 7412069414 Telefónne poplatky 37,80

Podrobnejšie

Tabuľka č.1 Prehľad výsledkov vnútornej kontroly vykonanej v roku 2007 podľa jednotlivých dávok sociálneho poistenia dávka sociálneho poistenia počet

Tabuľka č.1 Prehľad výsledkov vnútornej kontroly vykonanej v roku 2007 podľa jednotlivých dávok sociálneho poistenia dávka sociálneho poistenia počet Tabuľka č.1 Prehľad výsledkov vnútornej kontroly vykonanej v roku 2007 podľa jednotlivých sociálneho poistenia dávka sociálneho poistenia počet skontrolovaných počet zistených nedostatkov preplatky nedoplatky

Podrobnejšie

Obec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os

Obec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/00382 03.09.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 výkon zodpovednej osoby za 2018/09 42.00 2 DF2018/00383 03.09.2018 Čarná Mária 31241158 poradenstvo

Podrobnejšie

IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia

IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia od : 1.9.2016 do : 31.10.2016 Variabilný Obnos Mena

Podrobnejšie

faktúryx

faktúryx 12323 Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 31561802 Potraviny 204,50 1/12/ÚOS 8.1.2013 11.1.2013 12324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Pevná linka 12/12, 1/13, internet 1/13 73,79 13/09/ÚR 7.1.2013 11.1.2013

Podrobnejšie

Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume (vrátane DPH alebo bez DPH) Identifikáciu zmluvy(a

Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume (vrátane DPH alebo bez DPH) Identifikáciu zmluvy(a Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume (vrátane DPH alebo bez DPH) Identifikáciu zmluvy(ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou) Identifikáciu

Podrobnejšie

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 6 10113323 10113327 28715 35182015 510010941 20151570 131380 20151574 131396 2015087 2015088 7468288552

Podrobnejšie

Obec Ardovo Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ

Obec Ardovo Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/2 55.00 05.01.2018 Eurobus a.s. Staničné námestie, 04204 Košice 36211079 DF-Dotácia z OÚ zmluva 1/04 2 DF2018/3 17.71 05.01.2018 Slovak Telecom Karadžičova

Podrobnejšie

Kópia - zmena stran_hodnín_ _ xls

Kópia - zmena stran_hodnín_ _ xls Bratislavský kraj Bratislava Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava II Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava III Račianska 153/A Bratislava 2561 Bratislava IV Lamačská cesta 1C (v budove OC Bratislava

Podrobnejšie

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011 Povinné zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv Zákon 11/00 ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 11 Došla dňa Celková suma Faktúra číslo Predmet fakturácie Dodávateľ IČO dodáv. JANUÁR 04.01.11 27,67 7011965376

Podrobnejšie

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objedná vky s DPH v Eur Dátum vyhotoveni a objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2015 predplatné 13,20

Podrobnejšie

CPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T

CPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1 36399493 DSI DATA, s.r.o 18,99 s DPH 16.1.2018 2 35763469 Slovak telekom, a.s.

Podrobnejšie

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan Faktúry 06-2016 e Názov Adresa IČO DFA160252 Vyúčtovanie PN za rok 2015. (ŠIC ZA, Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin) 70,01 III/146/G/2014-25.05.16 Mesto Martin Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01,

Podrobnejšie

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA Topolčianske 752, Chlieb pekárne

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA Topolčianske 752, Chlieb pekárne 161819 566107240 Topolčianske 752,61 30-12-2016 14-01-2017 05-01-2017 Chlieb pekárne 161820 9000990165 Sl. pošta poštovné 417,15 30-12-2016 25-01-2017 16-01-2017 Poštovné 161821 11609613 RM Gastro-JAZ

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry DF 67/18 181300223 47457473 A Fresh, s.r.o. Medňanského 16, 03601 Martin 301,04 ŠJ FRP-potraviny 31.01.2018 31.01.2018 14.02.2018 PP 25/18 8004005856 31325416 ČSOB Poisťovňa, a.s. Žižkova 11, 81102

Podrobnejšie

Spojená škola , 12: , Dobšiná, Nová 803 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0

Spojená škola , 12: , Dobšiná, Nová 803 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 1 UNION poisťovňa a.s. 578,72 s DPH 2 35763469 Slovak telekom, a. s. 60,95 s DPH 3 35543752 ŠJ

Podrobnejšie

Spojená škola internátna , 8: , Tornaľa, Mierová 49 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod

Spojená škola internátna , 8: , Tornaľa, Mierová 49 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 245 do 333 1 / 5 245 35815256 SPP 246 35815256 SPP 295 36644030 Stredoslov. vodárenská

Podrobnejšie

Gymnazium , 11: , Kosice, Nam.L.Novomeskeho IČO: Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokla

Gymnazium , 11: , Kosice, Nam.L.Novomeskeho IČO: Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokla S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 14, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 1 / 5 1 Toner, s.r.o 0,00 s DPH 2.1.2014 2 Papier servis s.r.o

Podrobnejšie

Nemocnica Snina, s. r. o., Sládkovičova 300 /3, Snina 1 Dodávateľské faktúry uhradené Interné DODÁVATEĽ Suma Dátum

Nemocnica Snina, s. r. o., Sládkovičova 300 /3, Snina 1 Dodávateľské faktúry uhradené Interné DODÁVATEĽ Suma Dátum Nemocnica Snina, s. r. o., Sládkovičova 300 /3, 069 01 Snina 1 Dodávateľské faktúry uhradené - 01. 09. 2017-17. 09. 2017 Interné DODÁVATEĽ Suma Dátum číslo Sídlo Plnenie Názov IČO doručenia faktúry Ulica,

Podrobnejšie

Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného

Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného plnenia bez DPH s DPH faktúra súvisí faktúra súvisí

Podrobnejšie

Základná škola Kriváň , 16: , Kriváň č.435, Kriváň č.435 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť st

Základná škola Kriváň , 16: , Kriváň č.435, Kriváň č.435 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť st S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.01.2018 do: 31.10.2018 1 / 7 1 37922190 Asociácia správcov registratúry 39,00 s

Podrobnejšie

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 8 1011 379,30 s DPH 2.10.2017 1012 44240104 Bohuš Šesták, s.r.o. 38,40 s DPH 2.10.2017 1013 12,18

Podrobnejšie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry dodávateľa / názov 180101168 26.09.2018 13.11.2018 M 1000003366 / Faveo, s.r.o. / 2018098 03.10.2018 12.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182191

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry p26/2015 51505242 35908718 RAABE Štefanovičova 20, 81104 Bratislava 63,85 predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD Položky: predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD, 1.000000

Podrobnejšie

ZUS Ivanka pri Dunaji , 8: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobra

ZUS Ivanka pri Dunaji , 8: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobra S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 9 1000 37695223 Slachtic Jan-tech.BOZP 49,80 s DPH 11.01.2016 všeob.sl.-bozp Kollarova

Podrobnejšie

dokf/fa_ms_14.xls

dokf/fa_ms_14.xls Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské 1/2015 31.12.2014 10.1.2015 2014125 43 Turč. Ďur, IČO : 41809475 Cena v EUR za 12/2014 13,28 10.1.2015 2/2015 2.1.2015 15.1.2015 6216334700 IČO

Podrobnejšie

Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC Celková suma v Identifikačné údaje do

Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC Celková suma v Identifikačné údaje do Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC - 2015 Celková suma v Identifikačné údaje dodávateľa Adresa Údaje o FO objednáv. Identifikácia

Podrobnejšie

Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume (vrátane DPH alebo bez DPH) Identifikáciu zmluvy(a

Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume (vrátane DPH alebo bez DPH) Identifikáciu zmluvy(a Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume (vrátane DPH alebo bez DPH) Identifikáciu zmluvy(ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou) Identifikáciu

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 49/2019 1051920770 110,82 elektrina A.Dubčeka 6/2019 - nedoplatok 17.07.2019 30.06.2019 22.07.2019 01.07.2019 44/2019 2192204095 87,18 tlačivá 02.07.2019 21.06.2019 05.07.2019 21.06.2019 41/2019

Podrobnejšie

IFOsoft6

IFOsoft6 17088 1715016 89953932 171143 171811 003552017 2412656460 2412680386 102017 2017134 2102442997 625037254 1753459 1754792 117171620 1754725 1755939 1755928 117176275 1756482 1757335 1757853 1757884 1759035

Podrobnejšie

,,BORINKA" 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2,

,,BORINKA 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 3 1 / 6 675 41647904 OHSAS - Ing.Lenka Pénzešová Švecová 90,00 s DPH BOZP-PO12013

Podrobnejšie

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan Faktúry 12-2016 e Názov Adresa IČO DFA160560 Program ALFA plus 2016-2017. 48,56 - - 09.11.16 Kros a.s. A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina 31635903 DFA160561 (ŠŠI BA) 111,76 - - 15.11.16 Wolters Kluwer s. r.

Podrobnejšie

Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV

Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo

Podrobnejšie

faktury_

faktury_ FAKTÚRY 2012 február Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0059/12 Telefónne poplatky KÚ, SK DF/0060/12 Stravné lístky porada riaditeľov SK DF/0061/12 Stravné lístky za Katastrálny

Podrobnejšie

Uhradené faktúry 2011

Uhradené faktúry 2011 Uhradené faktúry január 2011 RVC Michalovce 2011 členské 11,38 14.1.2011 RVC Michalovce seminár 18012011 20,00 14.1.2011 0721849928 telefón+ internet Oú 80,10 18.1.2011 telefón MŠ 5721951794 15,86 18.1.2011

Podrobnejšie

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb  Nitra S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 764 145,66 s DPH 766 36343129 TORBIA,s.r.o. 478,61 s DPH Z201651_Z Ľ.Podjavorinskej 455/7 91401

Podrobnejšie

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 26 Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3

Podrobnejšie

Štruktúrovaný prehľad údajov došlých faktúr za tovary , služieb a prác MsKS Komárno na zverejnenie

Štruktúrovaný prehľad údajov došlých faktúr za  tovary ,  služieb a prác MsKS Komárno na zverejnenie Štruktúrovaný prehľad údajov došlých faktúr za tovary, služieb a prác MsKS Komárno na zverejnenie podľa 5b, zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe informácií v z.n.p. Číslo FA Popis fakturovaného plnenia

Podrobnejšie

document

document S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 465 33616591 Ing.Zoltán Keszeg - PRINT-K 79,80 s DPH 25.11.2015 tlač pamätnej knihy Martovce 381 94701

Podrobnejšie

ObjedZverej

ObjedZverej Obec Kysak 044 81 Kysak Kniha objednávok rok 2012 číslo Dátum vyhotovenia príjemca predmet Cena / jedn. [ ] 33/2012 5.12.2012 KERO, s.r.o., Skolska 9, 040 11, Kosice Počet Spolu s DPH merací prístroj DS2400T

Podrobnejšie

Obec Mikulášová Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodáva

Obec Mikulášová Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodáva Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/3001 15.00 03.01.2012 Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256 plyn 1/2012 2 DF2012/3002 15.94 10.01.2012

Podrobnejšie

ZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č

ZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 36, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 10 19 31780334 ZUS Halkova 339,17 s DPH 09.02.2015 34 31780334 ZUS Halkova 385,10

Podrobnejšie

Microsoft Word - obj_knihy_ 2019_zoznam

Microsoft Word - obj_knihy_ 2019_zoznam Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2019 zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo

Podrobnejšie

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.

Podrobnejšie

GERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol ,20 IRESOFT

GERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol ,20 IRESOFT GERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol 1 07.01.2017 2317110 871,20 IRESOFT 2 16.12.2016 6050060916 1685,00 Wustenrot poisťovňa, a.s., 825 22 Bratislava

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 64/2015 2119735812 45,08 vodné, stočné ZŠ 1-3/15 1.000000 ks, Suma položky 45.08 Eur, 31.03.2015 26.03.2015 15.04.2015 31.03.2015 63/2015 1506300 17310598 SLOVGRAM Jakubovo námestie 14, 81348 Bratislava-Staré

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 160/2012 1392012 40438457 Bc. Mačanga Ďurkov 55, 04419 Košice 79,67 Prevádzkovanie pohrebiska Položky: Prevádzkovanie pohrebiska, 1.000000 ks, Suma položky 79.67 Eur, 27.12.2012 17.12.2012 16.01.2013

Podrobnejšie

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.

Podrobnejšie

Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni

Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/1 0.70 04.01.2016 MADE spol. s. r. o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ing. Martina Lapšanská Systémová podpora URBIS 2 DFE2016/2 1.07

Podrobnejšie

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia Strana: 09 00008 65880 IURISTICO s.r.o. Štefánikova6, Košice.0.0 0.0.0 poskytnutie právnych služieb vykonaných v mesiaci Marec 0 898.00 00009 00009 67889 SPEEDCOM s.r.o. Kláštorná, Brehov 8.0.0 0.05.0

Podrobnejšie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo objednávky Dátu

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo objednávky Dátu Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010003179 01.06.2017 MPRV SR 1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D 821 01, Bratislava - Ružinov / 31396674 1010003180 05.06.2017 MPRV SR

Podrobnejšie

Stredná odborná škola veterinárna Drážovská 14, Nitra Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T

Stredná odborná škola veterinárna Drážovská 14, Nitra Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.03.2019 do: 31.03.2019 1 / 6 134 44178450 Frape cataring s.r.o. 57,48 s DPH 26.2.2019

Podrobnejšie

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia Strana: 00003 09 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 4 400.57 4 400.57 000006 00 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 9 800.00 9 800.00 0085 040 3675706 Bytový podnik Trebišov,

Podrobnejšie

Microsoft Word - obj 2018 zoznam

Microsoft Word - obj 2018 zoznam Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2018 zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo

Podrobnejšie

Centrum pedagogicko-psychologického pora , 10: , Levice, Mierová 1 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zo

Centrum pedagogicko-psychologického pora , 10: , Levice, Mierová 1 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zo S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 1 35763469 T-Slovak Telekom 53,84 s DPH 9.1.2012 2 35815256 Slovenský árenský priemysel 9.1.2012

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Makov 264, Makov Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Vyst

Základná škola s materskou školou Makov 264, Makov Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Vyst Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od 01.01.2014 do 31.12.2014 Vystavené b.o.: A Vystavené m.o.: A Vystavené m.r.: A Neuhradené b.o.: A Neuhradené m.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2014 0.00

Podrobnejšie

Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308,

Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308, Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 19007 CinemArt s.r.o. 308,7 5007125 1.2.19 kino 260117 81 03 cesta 8103 19008 CinemArt s.r.o. 55,86

Podrobnejšie

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 26 Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA...

Podrobnejšie

Faktury za jul2014

Faktury za jul2014 Domov dôchodcov 07.08.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za júl 2014 Číslo Cena s DPH Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ prijatia objednávk zmluvy

Podrobnejšie

vydavkova cast rozpoctu

vydavkova cast rozpoctu Obec Vyšná Myšľa Rozpočet na roky 2012-2014 (výdavková časť) v EUR Program/ podprogram FNC Položka Zdroj Text Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 1 Program 1: Podpora spoločenského života Podprogram 1.1: Kultúrny

Podrobnejšie

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 171000441 135338 2017031 2170206 234704414 234704416 234704420 234704436 234704442 102664034 700400

Podrobnejšie

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia Strana: 04 0040078 3554469 Materská škola Komenského 964/, Trebišov 0.03.04.03.04 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené stravovanie - voľby prezidenta SR r. 04 - obj.č. 040086 87.90 7004084 0040079 36 Východoslovenská

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2004 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informa

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2004 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informa ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2004 Vyhlásené: 11. 12. 2004 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.2013 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 656 Z Á K O N z 26. októbra 2004 o

Podrobnejšie

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa dodávateľa / názov 3020190344 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623 19100040 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000001132 / Poláček / Dolné Srnie

Podrobnejšie

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO Junácka č. 1, Bratislava 3 V Bratislave HOMJ/8524/2017 Záp

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO Junácka č. 1, Bratislava 3 V Bratislave HOMJ/8524/2017 Záp V Bratislave 07.08.2017 HOMJ/8524/2017 Zápisnica z vyhodnotenia ponúk na zadanie zákazky podľa 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Podrobnejšie

Základné sadzby

Základné sadzby Základné sadzby pre rok V súlade s 20 odsek 2 písm. q) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon

Podrobnejšie

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce vo štvrtom štvrťroku 2014 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č.

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce vo štvrtom štvrťroku 2014 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. Faktúry za tovary, služby a práce vo štvrtom štvrťroku 2014 20140987 Potraviny 488,02 07/2013 647/2014 01.10.2014 Inmedia, s.r.o., Námestie SNP 20140988 Potraviny mäsové výrobky 53,78 03/2012 658/2014

Podrobnejšie

Strana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 P.č. Zákazka z finančného hľadiska Predmet zákazky Úspešný uchádzač Ponuková cena s DPH v Najvyšši

Strana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 P.č. Zákazka z finančného hľadiska Predmet zákazky Úspešný uchádzač Ponuková cena s DPH v Najvyšši Strana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 Ponuková cena v ponuková cena Dátum uzatvorenia zmluvy, ukončenia VO, ev. číslo 1. 2. Projektový manžér pre projekt Komunitná a terénna sociálna práca

Podrobnejšie

Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH FAKTÚRY - APRÍL 2013 Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Obchodné meno

Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH FAKTÚRY - APRÍL 2013 Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Obchodné meno FAKTÚRY - APRÍL 2013 20130337 Za sluţby 4/2013 492,00 2/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130336 Tonery 267,00 3/2013 81/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130335 Stavebný materiál 124,04 30.4.2013

Podrobnejšie

IČ. Celková suma Identifikácia Identifikácia Dátum Fa. Popis plnenia s DPH zmluvy objednávky doručenia Dodavateľ - meno Adresa IČO 001 Havar.poist. LM

IČ. Celková suma Identifikácia Identifikácia Dátum Fa. Popis plnenia s DPH zmluvy objednávky doručenia Dodavateľ - meno Adresa IČO 001 Havar.poist. LM IČ. Celková suma Identifikácia Identifikácia Dátum Fa. Popis plnenia s DPH zmluvy objednávky doručenia Dodavateľ - meno Adresa IČO 001 Havar.poist. LM627BF 49,21 6809296966 05.01.2015 Komunálna poisťovňa,

Podrobnejšie

(Návrh) 453 ZÁKON z 30. októbra 2003 o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorý

(Návrh) 453 ZÁKON z 30. októbra 2003 o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorý (Návrh) 453 ZÁKON z 30. októbra 2003 o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla

Podrobnejšie

OBEC KÚTY,OBECNÝ ÚRAD , 12: , KÚTY, NAM. RADLINSKÉHO 981 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť sto

OBEC KÚTY,OBECNÝ ÚRAD , 12: , KÚTY, NAM. RADLINSKÉHO 981 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť sto S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 192, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 8677475225 8677474830 8677475199 745975949 3081084238 9190011 1020190003 2019000172

Podrobnejšie

Základná škola Komenského 2, Svit Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2011 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Faktúra Dátum Splatno

Základná škola Komenského 2, Svit Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2011 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Faktúra Dátum Splatno Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2011 Obdobie: od 01.01.2011 do 30.04.2011 Vystavené b.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2011 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Doklady z bežného obdobia DF2011/001 03.01.2011 05.01.2011

Podrobnejšie

NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA 7 MESTO DUNAJSKÁ STREDA SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA 117 ODS. 2 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTAR

NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA 7 MESTO DUNAJSKÁ STREDA SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA 117 ODS. 2 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTAR NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA 7 MESTO DUNAJSKÁ STREDA SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA 117 ODS. 2 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ Od 1. októbra 2016 Do 31. decembra 2016 Zákazka

Podrobnejšie

(Microsoft Word - janu\341r 2016_faktury.doc)

(Microsoft Word - janu\341r 2016_faktury.doc) dodávateľa Z00012016 Zálohová platba na dodávku tepelnej energie na 1/2016 Z00022016 07512015/ 811 07522015/ 812 Zálohová platba na dodávku elektrickej energie na mesiac 1/2016 Prenájom puzdra typ 8805

Podrobnejšie