Došlé FA ALDA - EVA, s. r. o. Hudcovce 67, Hudcovce

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Došlé FA ALDA - EVA, s. r. o. Hudcovce 67, Hudcovce"

Prepis

1 faktúry 162/ / ALDA - EVA, s. r. o. Hudcovce 67, Hudcovce 204,18 Kancelárske potreby Kancelárske potreby, ks, Suma položky Eur, / / Jozef Halanda - AddArt Sídlisko II 1216, Vranov nad Topľou 194,20 Tlač, rezanie a lepenie reklamy do vestibulu Tlač, rezanie a lepenie reklamy do vestibulu, ks, Suma položky Eur, / / Nábytok MIA s. r. o. Hronského 1180, Vranov nad Topľou 929,00 Taburetky a konfer.stolík do vestibulu Konferenčný stolík, ks, Suma položky Eur, / / ALDA - EVA, s. r. o. Hudcovce 67, Hudcovce 250,00 Kreslá - riaditeľňa, vešiaky Kreslo CUBA ekokoža čierna, ks, Suma položky Eur, / / P s.r.o. Herlianska 1077, Vranov nad Topľou 6 430,00 Počítače Po?íta? Intel Core G4600, Windows 10, ks, Suma položky Eur, / / BONPRODUCT s.r.o. Bakossova 3/0 H, Banská Bystrica 293,30 Skrinky na kľúče trezory na kľúče, ks, Suma položky Eur, / / ELA VRANOV s.r.o. Námestie slobody 1248, Vranov nad Topľou 291,11 Rebríky - údržba Rebrík 3dielny univerzal x14pr, ks, Suma položky Eur, / / ELSATEX Námestie slobody 3, Vranov nad Topľou 1 107,98 Televízny prijímač - LG + stropný držiak Televízny prijímač - LG + stropný držiak, ks, Suma položky Eur, / / Mestský futbalový klub, a.s. Boženy Němcovej 1, Vranov nad Topľou 2 198,00 Prenájom štadióna na ulici B. Němcovej 1, Vranov nad Topľou na činnosť krúžkov od do Prenájom štadióna, hod, Suma položky Eur, / / Sport-potreby.sk Hálkova 1456/11, Havířov 191,79 Učebné pomôcky - Moderná gymnastika Lopta moderná gymnastika MG 16cm Standard - hot pink 9, ks, Suma položky Eur, / / ALDA - EVA, s. r. o. Hudcovce 67, Hudcovce 256,58 MateriáL - VZP Kancelárske potreby, ks, Suma položky Eur, Strana 1 / 22

2 faktúry 151/ ,22 Elektrina 12/2017- Odberné miesto - CVČ Vranov Elektrina 11/2017- Odberné miesto - CVČ Vranov, ks, Suma položky Eur, / / Športové potreby - Marián Mokroluský Nám.Slobody 2, Vranov nad Topľou 217,00 Učebné pomôcky - Oddelenie telovýchovy a športu Hokejky - 15 rokov, ks, Suma položky Eur, / / ŠJ - Sídlisko juh Sídlisko juh, Vranov nad Topľou 24,00 Uvarenie kapustnice dňa Vianočná akadémia Uvarenie kapustnice, hod., Suma položky Eur, / / MILITARY RANGE s. r. o. Tržní 330, Litvínov 72,99 Učebné pomôcky - Oddelenie telovýchovy a športu Lapač brokov pre terč 14x14mm, ks, Suma položky Eur, / Východoslovenská vodárenska spoločnomlynská 1348, Vranov nad Topľou 298,43 Vodné a stočné Stočné , ks, Suma položky Eur, Vodné , ks, Suma položky Eur, / Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. Galvaniho 17, Bratislava-Ružinov 34,82 Poplatok za prenájom zariadenia Inštácia tlačiarní podľa o nájme, ks, Suma položky Eur, / / DATASERVIS Námestie slobody 2, Vranov nad Topľou 318,90 Kancelárske potreby Kancelárske potreby, ks, Suma položky Eur, / / Mestský futbalový klub, a.s. Boženy Němcovej 1, Vranov nad Topľou 2 198,00 Prenájom štadióna na ulici B. Němcovej 1, Vranov nad Topľou na činnosť krúžkov od do Prenájom štadióna, hod, Suma položky Eur, / ,79 Teplo 11/2017 Teplo 11/2017, ks, Suma položky Eur, / Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. Galvaniho 17, Bratislava-Ružinov 82,67 Inštácia a preprava tlačiarní podľa o nájme Inštácia tlačiarní podľa o nájme, ks, Suma položky Eur, Strana 2 / 22

3 faktúry 141/ / PRO.Laika spol. s. r. o. Palackého 12, Bratislava-Staré Mesto 864,00 Fotoaparáty Canon Digital IXUS 185 čierny, ks, Suma položky Eur, Z-39/ ,00 Elektrina 12/2017- Odberné miesto - CVČ Vranov Z-38/ ,00 Elektrina 12/2017- Odberné miesto - Slovenská Kajňa Z-37/ ,00 Elektrina 12/2017- Odberné miesto Slovenská Kajňa / / Ing. Ján Dindák - DIPO Janka Kráľa 962, Vranov nad Topľou 318,50 Materiál VZP - ZŠ Lúčna Galantérny materiál, ks, Suma položky Eur, / Ing. Viera Raškovská Dlhá 768, Vranov nad Topľou 361,00 Činnosť technika BOZP na základe č. 19 a 20 z a 19/ZPS o poskytn. pracov. zdravotnej služby z za II.polrok 2017 Revízia haciacich prístrojov Činnosť technika BOZP na základe č. 19 a 20 z a 19/ZPS o poskytn. pracov. zdravotnej služby z za II.polrok 2016, ks, Suma položky Eur, / ,82, ks, Suma položky Eur, / / LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. Tomášikova 23/0 D, Bratislava-Ružinov 1 234,42 Stravné lístky 12/2017 a 1/2018 Stravné lístky 12/2017 1/2018, ks, Suma položky Eur, Stravné lístky 12/2017 a 1/2018, ks, Suma položky Eur, / Servisné služby na základe č na základe Dodatku č zo dňa Servisné služby na základe č zo dňa , ks, Suma položky Eur, Strana 3 / 22

4 faktúry 135/ Generali Poisťovňa, a. s. Lamačská cesta 3 A, Bratislava-Staré Mesto 15,07 Úrazové poistenie detí - Capoeira páskovanie Banská Bytrica detí + 1 vedúci Úrazové poistenie detí počas letného tábora - I. turnus - Letom svetom detí + 2 vedúci, ks, Suma položky Eur, / ,02 Tel.poplatky na základe č dodatok k zmluve z Tel.poplatky na základe č dodatok k zmluve z , ks, Suma položky Eur, / / ALDA - EVA, s. r. o. Hudcovce 67, Hudcovce 175,56 OK zo SJ a Technick.olymp.-materiál súťaž Súťaž - materiál, ks, Suma položky Eur, / SLOV-OKNO PF, s. r. o. Mierová 64/2, Humenné ,90 Výroba, dodávka a montáž plastových okien a dverí - Veľká sála a Malá sála Výroba, dodávka a montáž plastových okien a dverí - Veľká sála a Malá sála, ks, Suma položky Eur, / ,96 Elektrina 10/2017- Odberné miesto - CVČ Vranov Elektrina 10/2017- Odberné miesto - CVČ Vranov, ks, Suma položky Eur, / ,86 Teplo 10/2017 Teplo 9/2017, ks, Suma položky Eur, / Wolters Kluwer s. r. o. Mlynské nivy 48, Bratislava-Ružinov 72,00 Manažment školy v praxi - predplatné 2018 Manažment školy v praxi - predplatné 2017, ks, Suma položky Eur, Z-36/ ,00 Elektrina 11/2017- Odberné miesto - CVČ Vranov Z-35/ ,00 Elektrina 11/2017- Odberné miesto - Slovenská Kajňa Strana 4 / 22

5 faktúry Z-34/ ,00 Elektrina 11/2017- Odberné miesto Slovenská Kajňa / / Mgr. Koščík Ondrej Majerníkova 2, Bratislava-Karlova Ves 720,00 Expresný preklad a korektúra dokumentov k projektu v rámci Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko expresný preklad + korektúra dohody, ks, Suma položky Eur, / ,00, ks, Suma položky Eur, / / Mestský futbalový klub, a.s. Boženy Němcovej 1, Vranov nad Topľou 2 198,00 Prenájom štadióna na ulici B. Němcovej 1, Vranov nad Topľou na činnosť krúžkov od do Prenájom štadióna, hod, Suma položky Eur, / / PECE spol. s.r.o. Očová 678/7, Očová 129,60 Hlina - materíál na krúžkovú činnosťb Hlina - krúžková činnosť, kg, Suma položky Eur, / ASC Applied Software Consultants Svoradova 7, Bratislava-Staré Mesto 225,00 Program EDUPAGE PRO na zverejňovanie na webovej stránke Edupage PRO, dni, Suma položky Eur, / / LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. Tomášikova 23/0 D, Bratislava-Ružinov 500,93 Stravné lístky 11/2017 Stravné lístky 11/2017, ks, Suma položky Eur, Stravné lístky 11/2017, ks, Suma položky Eur, / Servisné služby na základe č na základe Dodatku č zo dňa Servisné služby na základe č zo dňa , ks, Suma položky Eur, / ,34 Tel.poplatky na základe č dodatok k zmluve z Tel.poplatky na základe č dodatok k zmluve z , ks, Suma položky Eur, / / Ján Kaščák - INNA Budovateľská 1300/63, Vranov nad Topľou 324,00 Dosky na regál na akvária - Zoo báza Dosky, ks, Suma položky Eur, Strana 5 / 22

6 faktúry 119/ ,72 Elektrina 9/2017- Odberné miesto - CVČ Vranov Elektrina 9/2017- Odberné miesto - CVČ Vranov, ks, Suma položky Eur, / ,38 Teplo 9/2017 Teplo 9/2017, ks, Suma položky Eur, Z-33/ ,00 Elektrina 10/2017- Odberné miesto - CVČ Vranov Z-32/ ,00 Elektrina 10/2017- Odberné miesto - Slovenská Kajňa Z-31/ ,00 Elektrina 10/2017- Odberné miesto Slovenská Kajňa / ,96, ks, Suma položky Eur, / / Mestský futbalový klub, a.s. Boženy Němcovej 1, Vranov nad Topľou 2 198,00 Prenájom štadióna na ulici B. Němcovej 1, Vranov nad Topľou na činnosť krúžkov od do Prenájom štadióna, hod, Suma položky Eur, / / Mestský futbalový klub, a.s. Boženy Němcovej 1, Vranov nad Topľou 2 198,00 Prenájom štadióna na ulici B. Němcovej 1, Vranov nad Topľou na činnosť krúžkov od do Prenájom štadióna, hod, Suma položky Eur, / Servisné služby na základe č na základe Dodatku č zo dňa Servisné služby na základe č zo dňa , ks, Suma položky Eur, Strana 6 / 22

7 faktúry 113/ / LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. Tomášikova 23/0 D, Bratislava-Ružinov 644,05 Stravné lístky 10/2017 Stravné lístky 11/2017, ks, Suma položky Eur, Stravné lístky 11/2017, ks, Suma položky Eur, / ,19 Tel.poplatky na základe č dodatok k zmluve z Tel.poplatky na základe č dodatok k zmluve z , ks, Suma položky Eur, / Poradca s.r.o Pri Celulózke 40, Žilina 59,20 Úplne znenie zákonov 2018 Úplne znenie zákonov 2018, ks, Suma položky Eur, / ,94 Elektrina 8/2017- Odberné miesto - CVČ Vranov Elektrina 8/2017- Odberné miesto - CVČ Vranov, ks, Suma položky Eur, / / Miroslav Palovský - Pamir Staničná 1325/28, Vranov nad Topľou 650,00 Stojany pod akvária - zoo báza Zhotovenie stojanov, ks, Suma položky Eur, / KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4, Bratislava-Staré Mesto 134,80 Havarijné poistenie Havarijné poistenie 2018, ks, Suma položky Eur, Havarijné poistenie 2017, ks, Suma položky Eur, / Allianz - Slovenská posťovňa, a.s. Štúrova 7, Košice 52,74 Poistenie interaktívnej tabule a kontajner na Domaši číslo poistnej zo dňa Poistné 2017, ks, Suma položky Eur, Poistné 2018, ks, Suma položky Eur, / ,33 Teplo 8/2017 Teplo 8/2017, ks, Suma položky Eur, / Východoslovenská vodárenska spoločnomlynská 1348, Vranov nad Topľou 311,24 Vodné a stočné Stočné , , ks, Suma položky Eur, Vodné , ks, Suma položky Eur, / Servisné služby na základe č na základe Dodatku č zo dňa Servisné služby na základe č zo dňa , ks, Suma položky Eur, Strana 7 / 22

8 faktúry 103/ Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina 26,40 Predplatné FS Predplatné FS , ks, Suma položky Eur, Z-30/ ,00 Elektrina 9/2017- Odberné miesto - CVČ Vranov Z-29/ ,00 Elektrina 9/2017- Odberné miesto - Slovenská Kajňa Z-28/ ,00 Elektrina 9/2017- Odberné miesto Slovenská Kajňa / ,48, ks, Suma položky Eur, / / LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. Tomášikova 23/0 D, Bratislava-Ružinov 250,46 Stravné lístky 9/2017 Stravné lístky 9/2017, ks, Suma položky Eur, Stravné lístky 9/2017, ks, Suma položky Eur, / ,57 Tel.poplatky na základe č dodatok k zmluve z Tel.poplatky na základe č dodatok k zmluve z , ks, Suma položky Eur, / / AGROTRADE ZELENÁ LAGÚNA s.r.o. pkvakovce 26, Kvakovce 80,00 Prenájom bazéne dňa a o 10,00 hod. pre účastníkov letných táborov Prenájom bazéna, hod, Suma položky Eur, / / Východoslovenská vodárenska spoločnomlynská 1348, Vranov nad Topľou 179,74 Vývoz žumpy z CHZ Domaša Dobrá Vývoz žumpy použitie vozidla, km, Suma položky Eur, likvidácia odpadových vôd, m3, Suma položky Eur, Strana 8 / 22

9 faktúry 97/ ,47 Elektrina 7/ Odberné miesto - CVČ Vranov Elektrina 7/ Odberné miesto - CVČ Vranov, ks, Suma položky Eur, / ,33 Teplo 7/2017 Teplo 7/2017, ks, Suma položky Eur, / / DATASERVIS Námestie slobody 2, Vranov nad Topľou 227,10 Materiál VZP Ram euroklip 70x100 plexi, ks, Suma položky Eur, / / MT GASTRO s. r. o. Nerudova 1760/1, Vranov nad Topľou 1 125,00 Strava LT Domaša CHZ Strava LT Domaša, ks, Suma položky Eur, / ,00, ks, Suma položky Eur, Z-27/ Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina 26,40 Predplatné FS Z-26/ ,00 Elektrina 8/2017- Odberné miesto - Slovenská Kajňa Z-25/ ,00 Elektrina 8/2017- Odberné miesto Slovenská Kajňa Z-24/ ,00 Elektrina 8/2017- Odberné miesto - CVČ Vranov / Servisné služby na základe č na základe Dodatku č zo dňa Servisné služby na základe č zo dňa , ks, Suma položky Eur, Strana 9 / 22

10 faktúry 91/ Generali Poisťovňa, a. s. Lamačská cesta 3 A, Bratislava-Staré Mesto 19,96 Úrazové poistenie detí počas letného tábora - V. turnus - Delfínik detí + 2 vedúci Úrazové poistenie detí počas letného tábora - I. turnus - Letom svetom detí + 2 vedúci, ks, Suma položky Eur, / / AGROTRADE ZELENÁ LAGÚNA s.r.o. pkvakovce 26, Kvakovce 120,00 Prenájom bazéne dňa , , o 10,00 hod. pre účastníkov letných táborov Prenájom bazéna, hod, Suma položky Eur, / / Združenie na pomoc ľuď.s ment.post. Budovateľska 2561, Vranov nad Topľou 150,00 Prihlášky - tlačivo Tlačivo - prihláška, ks, Suma položky Eur, / / LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. Tomášikova 23/0 D, Bratislava-Ružinov 322,02 Stravné lístky 8/2017 Stravné lístky 8/2017, ks, Suma položky Eur, Stravné lístky 8/2017, ks, Suma položky Eur, / ,59 Tel.poplatky na základe č dodatok k zmluve z Tel.poplatky na základe č dodatok k zmluve z , ks, Suma položky Eur, / / Východoslovenská vodárenska spoločnomlynská 1348, Vranov nad Topľou 147,29 Dovoz pitnej vody na CHZ Domaša Dobrá 10.cisternové auto do 11 m3 za km, km, Suma položky Eur, dodávka pitnej vody m3, m3, Suma položky Eur, / / Východoslovenská vodárenska spoločnomlynská 1348, Vranov nad Topľou 176,42 Vývoz žumpy z CHZ Domaša Dobrá Vývoz žumpy použitie vozidla, km, Suma položky Eur, likvidácia odpadových vôd, m3, Suma položky Eur, / Generali Poisťovňa, a. s. Lamačská cesta 3 A, Bratislava-Staré Mesto 19,96 Úrazové poistenie detí počas letného tábora - IV. turnus - Delfínik detí + 2 vedúci Úrazové poistenie detí počas letného tábora - I. turnus - Letom svetom detí + 2 vedúci, ks, Suma položky Eur, / Generali Poisťovňa, a. s. Lamačská cesta 3 A, Bratislava-Staré Mesto 21,94 Úrazové poistenie detí počas letného tábora - II. turnus - Domaša CHZ detí + 2 vedúci Úrazové poistenie detí počas letného tábora - I. turnus - Letom svetom detí + 2 vedúci, ks, Suma položky Eur, Strana 10 / 22

11 faktúry 82/ Generali Poisťovňa, a. s. Lamačská cesta 3 A, Bratislava-Staré Mesto 19,96 Úrazové poistenie detí počas letného tábora - III. turnus - Bez nudy detí + 2 vedúci Úrazové poistenie detí počas letného tábora - I. turnus - Letom svetom detí + 2 vedúci, ks, Suma položky Eur, / / Mestský futbalový klub, a.s. Boženy Němcovej 1, Vranov nad Topľou 2 198,00 Prenájom štadióna na ulici B. Němcovej 1, Vranov nad Topľou na činnosť krúžkov od do Prenájom štadióna, hod, Suma položky Eur, / / Mestský futbalový klub, a.s. Boženy Němcovej 1, Vranov nad Topľou 2 198,00 Prenájom štadióna na ulici B. Němcovej 1, Vranov nad Topľou na činnosť krúžkov od do Prenájom štadióna, hod, Suma položky Eur, / / Jozef Halanda - AddArt Sídlisko II 1216, Vranov nad Topľou 419,40 Tričká detské a potlač tričiek - pre deti v LT Tričká detské, ks, Suma položky Eur, / ,57 Elektrina 6/ Odberné miesto - CVČ Vranov Elektrina 6/ Odberné miesto - CVČ Vranov, ks, Suma položky Eur, / Allianz - Slovenská posťovňa, a.s. Štúrova 7, Košice 33,85 Poistenie zodpovednosti za škodu-zml.č z Poistenie zodpovednosti za škodu-zml.č z , ks, Suma položky Eur, / ,33 Teplo 6/2017 Teplo 6/2017, ks, Suma položky Eur, / Generali Poisťovňa, a. s. Lamačská cesta 3 A, Bratislava-Staré Mesto 30,85 Úrazové poistenie detí počas letného tábora - I. turnus - Domaša CHZ detí + 2 vedúci Úrazové poistenie detí počas letného tábora - I. turnus - Letom svetom detí + 2 vedúci, ks, Suma položky Eur, / Generali Poisťovňa, a. s. Lamačská cesta 3 A, Bratislava-Staré Mesto 19,96 Úrazové poistenie detí počas letného tábora - II. turnus - Neposedník detí + 2 vedúci Úrazové poistenie detí počas letného tábora - I. turnus - Letom svetom detí + 2 vedúci, ks, Suma položky Eur, Strana 11 / 22

12 faktúry Z-23/ ,00 Elektrina 7/2017- Odberné miesto - Slovenská Kajňa Z-22/ ,00 Elektrina 7/2017- Odberné miesto Slovenská Kajňa Z-21/ ,00 Elektrina 7/ Odberné miesto - CVČ Vranov / / ALDA Vranov nad Topľou 0, Vranov nad Topľou 379,60 Materiál - VZP Kancelárske potreby, ks, Suma položky Eur, / / Východoslovenská vodárenska spoločnomlynská 1348, Vranov nad Topľou 143,69 Dovoz pitnej vody na CHZ Domaša Dobrá 10.cisternové auto do 11 m3 za km, km, Suma položky Eur, dodávka pitnej vody m3, m3, Suma položky Eur, / / Východoslovenská vodárenska spoločnomlynská 1348, Vranov nad Topľou 180,17 Vývoz žumpy z CHZ Domaša Dobrá Vývoz žumpy použitie vozidla, km, Suma položky Eur, likvidácia odpadových vôd, m3, Suma položky Eur, / ,00, ks, Suma položky Eur, / Generali Poisťovňa, a. s. Lamačská cesta 3 A, Bratislava-Staré Mesto 19,96 Úrazové poistenie detí počas letného tábora - I. turnus - Letom svetom detí + 2 vedúci Úrazové poistenie detí počas letného tábora - I. turnus - Letom svetom detí + 2 vedúci, ks, Suma položky Eur, / Poradca s.r.o Pri Celulózke 40, Žilina 49,80 Poradca predplatné Poradca predplatné, ks, Suma položky Eur, Strana 12 / 22

13 faktúry 67/ Servisné služby na základe č na základe Dodatku č zo dňa Servisné služby na základe č zo dňa , ks, Suma položky Eur, / / Ing. Ján Dindák - DIPO Janka Kráľa 962, Vranov nad Topľou 247,39 Materiál - VZP Matariál, ks, Suma položky Eur, / / LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. Tomášikova 23/0 D, Bratislava-Ružinov 483,04 Stravné lístky 7/2017 Stravné lístky 7/2017, ks, Suma položky Eur, Stravné lístky 7/2017, ks, Suma položky Eur, / Ing. Viera Raškovská Dlhá 768, Vranov nad Topľou 272,00 Činnosť technika BOZP na základe č. 19 a 20 z a 19/ZPS o poskytn. pracov. zdravotnej služby z za I.polrok 2017 Činnosť technika BOZP na základe č. 19 a 20 z a 19/ZPS o poskytn. pracov. zdravotnej služby z za II.polrok 2016, ks, Suma položky Eur, / ,25 Tel.poplatky na základe č dodatok k zmluve z Tel.poplatky na základe č dodatok k zmluve z , ks, Suma položky Eur, / / ABC-ZOO Dargovských hrdinov 7, Košice-Západ 1 243,71 Zoo báza - vybavenie - Projekt Tesco Zoo báza - vybavenie, ks, Suma položky Eur, / ,26 Elektrina 5/ Odberné miesto - CVČ Vranov Elektrina 5/ Odberné miesto - CVČ Vranov, ks, Suma položky Eur, / Allianz - Slovenská posťovňa, a.s. Štúrova 7, Košice 216,48 Poistné Zml.č z Poistné Zml.č z , ks, Suma položky Eur, Z-20/ ,00 Elektrina 6/2017- Odberné miesto - Slovenská Kajňa Strana 13 / 22

14 faktúry Z-19/ ,00 Elektrina 6/2017- Odberné miesto Slovenská Kajňa Z-18/ ,00 Elektrina 6/ Odberné miesto - CVČ Vranov / ,37 Teplo 5/2017 Teplo 5/2017, ks, Suma položky Eur, / Východoslovenská vodárenska spoločnomlynská 1348, Vranov nad Topľou 345,13 Vodné a stočné Stočné , , ks, Suma položky Eur, Vodné , ks, Suma položky Eur, / / TELECOM TKR Námestie slobody 3, Vranov nad Topľou 150,00 Nasnímanie a odvysielanie príspevku - vyhodnotenie olympiád Nasnímanie a odvysielanie príspevku, ks, Suma položky Eur, / ,00, ks, Suma položky Eur, / / MITRU, s. r. o. Hanušovce nad Topľou 14, Hanušovce nad Top 144,00 Prečalúnenie postelí CHZ Domaša Dobrá Prečalúnenie postelí, ks, Suma položky Eur, / Servisné služby na základe č na základe Dodatku č zo dňa Servisné služby na základe č zo dňa , ks, Suma položky Eur, / / Mestský futbalový klub, a.s. Boženy Němcovej 1, Vranov nad Topľou 2 198,00 Prenájom štadióna na ulici B. Němcovej 1, Vranov nad Topľou na činnosť krúžkov od do Prenájom štadióna, hod, Suma položky Eur, / / Mestský futbalový klub, a.s. Boženy Němcovej 1, Vranov nad Topľou 2 198,00 Prenájom štadióna na ulici B. Němcovej 1, Vranov nad Topľou na činnosť krúžkov od do Prenájom štadióna, hod, Suma položky Eur, Strana 14 / 22

15 faktúry 51/ / Mestský futbalový klub, a.s. Boženy Němcovej 1, Vranov nad Topľou 2 198,00 Prenájom štadióna na ulici B. Němcovej 1, Vranov nad Topľou na činnosť krúžkov od do Prenájom štadióna, hod, Suma položky Eur, / / LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. Tomášikova 23/0 D, Bratislava-Ružinov 644,05 Stravné lístky 6/2017 Stravné lístky 6/2017, ks, Suma položky Eur, Stravné lístky 6/2017, ks, Suma položky Eur, / / Interiér Invest s.r.o. prevádzka MichalovcKukučínova 23, Košice-Juh 514,23 PVC podlaha - CHZ Domaša PVC Premium Jacarta 01 3mm-3,5m, bm, Suma položky Eur, / ,88 Tel.poplatky na základe č dodatok k zmluve z Tel.poplatky na základe č dodatok k zmluve z , ks, Suma položky Eur, / / Pribula Peter, Ing. Zvončeková 3594/6, Michalovce 120,00 Prenájom skákacieho hradu - malý a skákací hrad XXL na podujatí MDD dňa pred budovou CVČ Prenájom skákacieho hradu - malý, ks, Suma položky Eur, / / KLUB ŠERMU SNINA Palárikova 1634/33, Snina 300,00 Vystúpenie Skupiny historického šermu na podujatí Medzinárodného dňa detí pred budovou CVČ dňa Vystúpenie Skupiny historického šermu, ks, Suma položky Eur, / / Jakubová Monika - COLOR M. R. Štefánika 141, Vranov nad Topľou 61,08 Materiál - oprava chatiek CHZ Domaša Dobrá Akryl červenohnedý, ks, Suma položky Eur, / / Tribe kom. spol. B.Nemcovej 1154, Medzianky 208,03 Materiál - oprava chatiek pri CHZ Domaša Dobrá Materiál, ks, Suma položky Eur, / ,13 Teplo 4/2017 Teplo 3/2017, ks, Suma položky Eur, / ,84 Elektrina 4/ Odberné miesto - CVČ Vranov Elektrina 4/ Odberné miesto - CVČ Vranov, ks, Suma položky Eur, Strana 15 / 22

16 faktúry Z-17/ ,00 Elektrina 5/2017- Odberné miesto - Slovenská Kajňa Z-16/ ,00 Elektrina 5/2017- Odberné miesto Slovenská Kajňa Z-15/ ,00 Elektrina 5/ Odberné miesto - CVČ Vranov / / ELA VRANOV s.r.o. Námestie slobody 1248, Vranov nad Topľou 1 252,68 Materiál - oprava chatiek CHZ Domaša Dobrá Materiál, ks, Suma položky Eur, / ,47, ks, Suma položky Eur, / Servisné služby na základe č na základe Dodatku č zo dňa Servisné služby na základe č zo dňa , ks, Suma položky Eur, / / LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. Tomášikova 23/0 D, Bratislava-Ružinov 483,04 Stravné lístky 5/2017 Stravné lístky 5/2017, ks, Suma položky Eur, Stravné lístky 5/2017, ks, Suma položky Eur, / ,08 Tel.poplatky na základe č dodatok k zmluve z Tel.poplatky na základe č dodatok k zmluve z , ks, Suma položky Eur, / Asociácia CVČ SR Tajovského 30, Banská Bystrica 60,00 Členský poplatok Členský poplatok, ks, Suma položky Eur, / ,17 Teplo 3/2017 Teplo 4/2017, ks, Suma položky Eur, Strana 16 / 22

17 faktúry 34/ ,34 Elektrina 3/ Odberné miesto - CVČ Vranov Elektrina 3/ Odberné miesto - CVČ Vranov, ks, Suma položky Eur, Z-14/ ,00 Elektrina 4/2017- Odberné miesto - Slovenská Kajňa Z-13/ ,00 Elektrina 4/2017- Odberné miesto Slovenská Kajňa Z-12/ ,00 Elektrina 4/ Odberné miesto - CVČ Vranov / / Hric Martin - MAŤO Opálová 954, Vranov nad Topľou 560,50 Vertikálne žalúzie - Zoo báza rekonštrukcia Vertikálne žalúzie - dodávka a montáž, m2, Suma položky Eur, / Allianz - Slovenská posťovňa, a.s. Štúrova 7, Košice 52,74 Poistenie interaktívnej tabule a kontajner na Domaši číslo poistnej zo dňa Poistné 2017, ks, Suma položky Eur, / ,02, ks, Suma položky Eur, / / LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. Tomášikova 23/0 D, Bratislava-Ružinov 500,93 Stravné lístky 4/2017 Stravné lístky 4/2017, ks, Suma položky Eur, Stravné lístky 4/2017, ks, Suma položky Eur, / Servisné služby na základe č na základe Dodatku č zo dňa Servisné služby na základe č zo dňa , ks, Suma položky Eur, Strana 17 / 22

18 faktúry 27/ / AGROMIX, výrobno-obchodná spoločno Sedliská 367, Sedliská 570,00 Prevedené práce na zachytenie vrchcnej vody od altánku v RO Domaša Zachytenie vrchnej vody, hod, Suma položky Eur, / / Hotel Patriot Vranov n. Topľou T and B, B. Němcovej 1, Vranov nad Topľou 50,00 Slávnostný obed pri príležitosti dňa učiteľov dňa Hlavné jedlo, ks, Suma položky Eur, / ,78 Tel.poplatky na základe č dodatok k zmluve z Tel.poplatky na základe č dodatok k zmluve z , ks, Suma položky Eur, / / Ing. Viera Raškovská Dlhá 768, Vranov nad Topľou 98,00 Hydrantová hadica Hydrantová hadica D 25 plochá s koncovkami AL, ks, Suma položky Eur, / / ITES s r.o. Čemernianska 137, Vranov nad Topľou 20,98 Materiá na súťaž - OK Chemická olympiáda kat. D Súťaž - materiál, bal, Suma položky Eur, / ,44 Elektrina 2/ Odberné miesto - CVČ Vranov Elektrina 2/ Odberné miesto - CVČ Vranov, ks, Suma položky Eur, / Východoslovenská vodárenska spoločnomlynská 1348, Vranov nad Topľou 317,59 Vodné a stočné Stočné , , ks, Suma položky Eur, Vodné , , ks, Suma položky Eur, / ,61 Teplo 2/2017 Teplo 1/2017, ks, Suma položky Eur, / JurisDAT - M.Medlen - Redakcia Škola Ondavska 8, Bratislava 2 25,00 Predplatné Škola Predplatné Škola , ks, Suma položky Eur, / Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina 84,00 Portál Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup Portál Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup, ks, Suma položky Eur, Strana 18 / 22

19 faktúry 17/ ,40, ks, Suma položky Eur, Z-11/ ,00 Elektrina 3/2017- Odberné miesto - Slovenská Kajňa Z-10/ ,00 Elektrina 3/2017- Odberné miesto Slovenská Kajňa Z-9/ ,00 Elektrina 3/ Odberné miesto - CVČ Vranov / ,58 Tel.poplatky na základe č dodatok k zmluve z Tel.poplatky na základe č dodatok k zmluve z , ks, Suma položky Eur, / Servisné služby na základe č na základe Dodatku č zo dňa Servisné služby na základe č zo dňa , ks, Suma položky Eur, / / LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. Tomášikova 23/0 D, Bratislava-Ružinov 661,94 Stravné lístky 3/2017 Stravné lístky 3/2017, ks, Suma položky Eur, Stravné lístky 3/2017, ks, Suma položky Eur, / / SPORTIKA SK s. r. o. Osadná 2, Bratislava-Nové Mesto 65,76 Potlač loga CVČ na dresy - dievčenský futbal Potlač na dresy - logo CVČ plnofarebné, ks, Suma položky Eur, / / ARES s.r.o. Banšelova 4, Bratislava-Ružinov 2,50 Spevník - Slávik 2017 Spevník Slávik 2017, ks, Suma položky 2.50 Eur, / ,39 Teplo 1/2017 Teplo 2/2017, ks, Suma položky Eur, Strana 19 / 22

20 faktúry Z-8/ ,00 Elektrina 2/2017- Odberné miesto - Slovenská Kajňa Z-7/ ,00 Elektrina 2/2017- Odberné miesto Slovenská Kajňa Z-6/ ,00 Elektrina 2/ Odberné miesto - CVČ Vranov / ,27 Elektrina 1/ Odberné miesto - CVČ Vranov Elektrina 1/ Odberné miesto - CVČ Vranov, ks, Suma položky Eur, / ,45, ks, Suma položky Eur, / Servisné služby na základe č na základe Dodatku č zo dňa Servisné služby na základe č zo dňa , ks, Suma položky Eur, / / LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. Tomášikova 23/0 D, Bratislava-Ružinov 393,58 Stravné lístky 2/2017 Stravné lístky 3/2017, ks, Suma položky Eur, Stravné lístky 3/2017, ks, Suma položky Eur, / / PEMAG - VT s.r.o. Čemernianska 58, Vranov nad Topľou 150,42 Oprava auta oprava auta, hod, Suma položky Eur, / ,78 Tel.poplatky na základe č dodatok k zmluve z Tel.poplatky na základe č dodatok k zmluve z , ks, Suma položky Eur, Strana 20 / 22

21 faktúry 174/ ,72 Vyúčtovanie Odberné miesto - Slovenská Kajňa Vyúčtovanie 2016, ks, Suma položky Eur, / ,85 Vyúčtovanie Odberné miesto Slovenská Kajňa Vyúčtovanie 2016, ks, Suma položky Eur, / ,01 Elektrina 12/ Odberné miesto - CVČ Vranov Elektrina 12/ Odberné miesto - CVČ Vranov, ks, Suma položky Eur, Elektrina 12/ Odberné miesto - CVČ Vranov, ks, Suma položky 0.15 Eur, Z-5/ Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina 84,00 Portál Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup Z-4/ JurisDAT - M.Medlen - Redakcia Škola Ondavska 8, Bratislava 2 25,00 Predplatné Škola / Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina 13,67 Vyúčtovanie 2016 Vyúčtovanie 2016, ks, Suma položky Eur, / ,08 Teplo 12/2016 Teplo 12/2016, ks, Suma položky Eur, / Allianz - Slovenská posťovňa, a.s. Štúrova 7, Košice 33,85 Poistenie zodpovednosti za škodu-zml.č z Poistenie zodpovednosti za škodu-zml.č z , ks, Suma položky Eur, Z-3/ ,00 Elektrina 1/2017- Odberné miesto - Slovenská Kajňa Strana 21 / 22

22 faktúry Z-2/2017 Elektrina 1/2017- Odberné miesto Slovenská Kajňa Z-1/2017 Elektrina 1/ Odberné miesto - CVČ Vranov 169/ , ks, Suma položky Eur, 3/ Systémová údržba 2017-Zml.č. 138/2007 z Systémová údržba 2017-Zml.č. 138/2007 z , ks, Suma položky Eur, 2/ Predplatné čo má vedieť mzdová účtovníčka Predplatné čo má vedieť mzdová účtovníčka, ks, Suma položky Eur, 168/ Servisné služby na základe č na základe Dodatku č zo dňa Servisné služby na základe č zo dňa , ks, Suma položky Eur, 167/ HOUR, s.r.o. Veľký Diel 3323, Žilina AJFA+AVIS.s.r.o. Klemensova 34, Žilina Tel.poplatky na základe č dodatok k zmluve z Tel.poplatky na základe č dodatok k zmluve z , ks, Suma položky Eur, 1/ Poistné Zml.č z Poistné Zml.č z , ks, Suma položky Eur, Allianz - Slovenská posťovňa, a.s. Štúrova 7, Košice ,00 154,00 29,09 544,73 49,50 38,89 216,48 Spolu: ,14 Strana 22 / 22

DataWindow

DataWindow faktúry 49/2019 1051920770 110,82 elektrina A.Dubčeka 6/2019 - nedoplatok 17.07.2019 30.06.2019 22.07.2019 01.07.2019 44/2019 2192204095 87,18 tlačivá 02.07.2019 21.06.2019 05.07.2019 21.06.2019 41/2019

Podrobnejšie

Zoznam faktúr 2018 (3)

Zoznam faktúr 2018 (3) identifikácia : obchodné 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 149/2016 7295007081 36211222 VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 42,56 Dobropis - za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 Položky: MŠ-dobropis - elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 42.56 Eur, 30.04.2016

Podrobnejšie

Obecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate

Obecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/116 6.78 05.01.2015 Orange Slovensko, a. s. Metodova, 82108 Bratislava 35697270 Telefonne poplatky 2 DF2014/117 11.51 05.01.2015 O2 Slovakia, s. r.

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 64/2015 2119735812 45,08 vodné, stočné ZŠ 1-3/15 1.000000 ks, Suma položky 45.08 Eur, 31.03.2015 26.03.2015 15.04.2015 31.03.2015 63/2015 1506300 17310598 SLOVGRAM Jakubovo námestie 14, 81348 Bratislava-Staré

Podrobnejšie

Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod

Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 2015663 0781014243 1781010428 5781014262 7102438793 0143008570 201606497 7418796823 7434220832

Podrobnejšie

IFOsoft6

IFOsoft6 17088 1715016 89953932 171143 171811 003552017 2412656460 2412680386 102017 2017134 2102442997 625037254 1753459 1754792 117171620 1754725 1755939 1755928 117176275 1756482 1757335 1757853 1757884 1759035

Podrobnejšie

Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:

Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: Spojená škola 29.6.2 95301, Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 Číslo Obnos Mena

Podrobnejšie

Spojená škola , 12: , Dobšiná, Nová 803 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0

Spojená škola , 12: , Dobšiná, Nová 803 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 1 UNION poisťovňa a.s. 578,72 s DPH 2 35763469 Slovak telekom, a. s. 60,95 s DPH 3 35543752 ŠJ

Podrobnejšie

Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC Celková suma v Identifikačné údaje do

Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC Celková suma v Identifikačné údaje do Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC - 2015 Celková suma v Identifikačné údaje dodávateľa Adresa Údaje o FO objednáv. Identifikácia

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Jurské Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor

Základná škola s materskou školou Jurské Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/1 644.00 14.01.2014 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o Kežmarok 36492922 AJ 2 DF2014/2 14.98 14.01.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská, 81762 Bratislava

Podrobnejšie

Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady

Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 71834902 71834901 9009 9013 9012 1810296 31654363 Tatranská mliekareň a.s. 6,72 s DPH 31654363

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Makov 264, Makov Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Vyst

Základná škola s materskou školou Makov 264, Makov Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Vyst Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od 01.01.2014 do 31.12.2014 Vystavené b.o.: A Vystavené m.o.: A Vystavené m.r.: A Neuhradené b.o.: A Neuhradené m.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2014 0.00

Podrobnejšie

Kniha DF za

Kniha DF za 45/2018 10002818 U.S.Steel s.r.o. vstupný areál U.S.Steel 0 Dodávka a rozvoz pitnej vody za 01/2018 Zmluva č. 40/2013 879,54 d. Dňa Doklad 879,54 07.02.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 07.02.2018 46/2018 7318840817

Podrobnejšie

Základná škola Kriváň , 16: , Kriváň č.435, Kriváň č.435 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť st

Základná škola Kriváň , 16: , Kriváň č.435, Kriváň č.435 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť st S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.01.2018 do: 31.10.2018 1 / 7 1 37922190 Asociácia správcov registratúry 39,00 s

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry p26/2015 51505242 35908718 RAABE Štefanovičova 20, 81104 Bratislava 63,85 predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD Položky: predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD, 1.000000

Podrobnejšie

Gymnazium , 11: , Kosice, Nam.L.Novomeskeho IČO: Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokla

Gymnazium , 11: , Kosice, Nam.L.Novomeskeho IČO: Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokla S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 14, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 1 / 5 1 Toner, s.r.o 0,00 s DPH 2.1.2014 2 Papier servis s.r.o

Podrobnejšie

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763 Čís.fakt.: 3120190122 / 2019 Dátum doruč.: 02.01.2019 Identif. zmluvy: RIMI-SK s.r.o 35763329 Skalická cesta 17 831 02 Ochrana objektu 1Q/2019 79,68 95,62 79,68 95,62 Čís.fakt.: 4002866244 / 2019 Dátum

Podrobnejšie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2018 4800005 záloha na tep. energiu 01/2018 15.300,00 4800006 záloha na tep. energiu 02/2018 13.330,00 4800009 záloha na tep. energiu

Podrobnejšie

F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2017 Fa č. Popis fakturovaného plnenia Hodnota /s,bez DPH/ Zmluva Objednávka Doručenie Fa Dodávateľ faktur

F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2017 Fa č. Popis fakturovaného plnenia Hodnota /s,bez DPH/ Zmluva Objednávka Doručenie Fa Dodávateľ faktur F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2017 Fa č. Popis fakturovaného plnenia Hodnota /s,bez DPH/ Zmluva Objednávka Doručenie Fa Dodávateľ fakturovaného plnenia identifikácia 1 Nájom a voda január

Podrobnejšie

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011 Povinné zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv Zákon 11/00 ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 11 Došla dňa Celková suma Faktúra číslo Predmet fakturácie Dodávateľ IČO dodáv. JANUÁR 04.01.11 27,67 7011965376

Podrobnejšie

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia Strana: 09 00008 65880 IURISTICO s.r.o. Štefánikova6, Košice.0.0 0.0.0 poskytnutie právnych služieb vykonaných v mesiaci Marec 0 898.00 00009 00009 67889 SPEEDCOM s.r.o. Kláštorná, Brehov 8.0.0 0.05.0

Podrobnejšie

Faktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino

Faktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino Faktúry za rok 2019 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Milan Burgan, Dukelských hrdinov 1164/48, Zvolen, IČO: 41195663 3 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 4 ALEX s.r.o, Hadovská 870, Komárno, IČO: 36553859

Podrobnejšie

Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni

Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/1 0.70 04.01.2016 MADE spol. s. r. o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ing. Martina Lapšanská Systémová podpora URBIS 2 DFE2016/2 1.07

Podrobnejšie

VOZUS04

VOZUS04 Záznam o vykonaní prieskumu trhu zapísaná v zmysle 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. podľa Smernice upravujúcej

Podrobnejšie

ZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

ZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 150 Jozef Igaz-Tlačivá-Papier 11,93 s DPH 2.9.2014 Mgr. Cernek Dusan Laminovacia folia Železničná

Podrobnejšie

Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.

Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo. Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia 20180635 4181256536 Brat.vodárenská spo. Prešovská 48, 82646 Bratislava 29, SK 35850370 EUR

Podrobnejšie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo objednávky Dátu

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo objednávky Dátu Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010003179 01.06.2017 MPRV SR 1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D 821 01, Bratislava - Ružinov / 31396674 1010003180 05.06.2017 MPRV SR

Podrobnejšie

Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou

Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph 142014 Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou 02.09.2014 1565,00 ochran.združenie zvierat na hrade Devín

Podrobnejšie

Obec Ardovo Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ

Obec Ardovo Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/2 55.00 05.01.2018 Eurobus a.s. Staničné námestie, 04204 Košice 36211079 DF-Dotácia z OÚ zmluva 1/04 2 DF2018/3 17.71 05.01.2018 Slovak Telecom Karadžičova

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 96/2012 2/1200387 120100003 44522797 EAGLE s.r.o. Južná 6, 94901 Nitra 3 456,00 Služby - dotlač 24 ks podkladov pre verejné obstaranie "Výstavba nájomných bytov na Ul. 1. mája - ŠTVORLÍSTOK" 03.02.201

Podrobnejšie

Centrum pedagogicko-psychologického pora , 10: , Levice, Mierová 1 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zo

Centrum pedagogicko-psychologického pora , 10: , Levice, Mierová 1 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zo S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 1 35763469 T-Slovak Telekom 53,84 s DPH 9.1.2012 2 35815256 Slovenský árenský priemysel 9.1.2012

Podrobnejšie

dokf/fa_ms_14.xls

dokf/fa_ms_14.xls Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské Cena v EUR 1/2017 5.1.2017 18.1.2017 4792074962 35763469 telefónne hovory 30,58 2/2017 9.1.2017 17.1.2017 36350120 Dodávateľ Predmet 03680 Martin,

Podrobnejšie

IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia

IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia od : 1.9.2016 do : 31.10.2016 Variabilný Obnos Mena

Podrobnejšie

Obec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os

Obec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/00382 03.09.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 výkon zodpovednej osoby za 2018/09 42.00 2 DF2018/00383 03.09.2018 Čarná Mária 31241158 poradenstvo

Podrobnejšie

Základná škola Komenského 6, Sobrance IČO Kniha dodávateľských faktúr august 2014 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl

Základná škola Komenského 6, Sobrance IČO Kniha dodávateľských faktúr august 2014 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2014090 do 2014096 1 / 5 2014090 44483767 Východoslovenská energetika,

Podrobnejšie

Číslo_objed návky IČO Obchodný_názov adresa dátum Suma Mena Predmet podpisal Objednávame si u Vás Dodávku montáž a usadenie hracieho prvku Modrý autob

Číslo_objed návky IČO Obchodný_názov adresa dátum Suma Mena Predmet podpisal Objednávame si u Vás Dodávku montáž a usadenie hracieho prvku Modrý autob Číslo_objed návky IČO Obchodný_názov adresa dátum Suma Mena Predmet podpisal Dodávku montáž a usadenie hracieho prvku Modrý autobus, Húskova 1284/19, dodávku montáž a usadenie 04023 Košice- hracieho prvku

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj

Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/09/617 372.00 07.09.2017 Milan Kopáč EMIsoft Šoltésovej 3472, 058 01 Poprad 40605043 Ing. Edita Majerčáková, ekonóm Internetový technik 2 DF2017/09/618

Podrobnejšie

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia Strana: 09067 000058 69000 DOXX - Stravné lístky, spol s r.o. Kálov 56, Žilina.05.0 0.06.0 nákup stravných lístkov v počte 400 ks á,0 na mesiac 6/0 - obj.č.007 poštovné 0.4 050 000059 656544 IKARO s.r.o.

Podrobnejšie

a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA

a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA 1. 2. 3. 4. 5. 6a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FAKTÚRY ANTIDOPINGOVEJ AGENTÚRY SR ZA ROK 2017 Identifikácia

Podrobnejšie

Faktúry rok 2012

Faktúry rok 2012 Faktúry rok 2017 Číslo fa/druh fa Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2017 2/2017 3/2017 4/2017 5/2017 6/2017 7/2017 8/2017 9/2016 10/2016 Vývoz TKO mes. mobilnej 22.11.2016-21.12.2016 23,18 03.01.2017

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry DF 67/18 181300223 47457473 A Fresh, s.r.o. Medňanského 16, 03601 Martin 301,04 ŠJ FRP-potraviny 31.01.2018 31.01.2018 14.02.2018 PP 25/18 8004005856 31325416 ČSOB Poisťovňa, a.s. Žižkova 11, 81102

Podrobnejšie

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia Strana: 00003 09 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 4 400.57 4 400.57 000006 00 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 9 800.00 9 800.00 0085 040 3675706 Bytový podnik Trebišov,

Podrobnejšie

Obec Ostrá Lúka Obecný úrad Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2016 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Faktúra Dátum Splatnosť Pre

Obec Ostrá Lúka Obecný úrad Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2016 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Faktúra Dátum Splatnosť Pre Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2016 Obdobie: od 01.01.2016 do 31.12.2016 Vystavené b.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Doklady z bežného obdobia DF2016/1 08.01.2016 18.01.2016

Podrobnejšie

Základná umelecká škola Liptovský Hrádok Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor

Základná umelecká škola Liptovský Hrádok Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2017/148 22.66 1151473401-02 08.01.2018 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 fatelekomunikačné služky HO + VO12/2017 2 DF2017/149

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow č. 154 08203 faktúry 596/2018 180293 45302197 PEKÁREŇ-Mirkovce,s.r.o. Mirkovce 0, 08206 Mirkovce 35,60 potraviny šj zš 31.12.2018 28.12.2018 11.01.2019 595/2018 222018 305,20 potraviny šj zš 31.12.2018

Podrobnejšie

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 1 DF2019//171 201910627 11.03.2019 18.03.2019 22.18 IKARO s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov 31656544 zml. zmluvný servis kopírky - stav. úrad 2 DF2019//172 201910626

Podrobnejšie

Strana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 P.č. Zákazka z finančného hľadiska Predmet zákazky Úspešný uchádzač Ponuková cena s DPH v Najvyšši

Strana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 P.č. Zákazka z finančného hľadiska Predmet zákazky Úspešný uchádzač Ponuková cena s DPH v Najvyšši Strana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 Ponuková cena v ponuková cena Dátum uzatvorenia zmluvy, ukončenia VO, ev. číslo 1. 2. Projektový manžér pre projekt Komunitná a terénna sociálna práca

Podrobnejšie

Kópia - zmena stran_hodnín_ _ xls

Kópia - zmena stran_hodnín_ _ xls Bratislavský kraj Bratislava Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava II Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava III Račianska 153/A Bratislava 2561 Bratislava IV Lamačská cesta 1C (v budove OC Bratislava

Podrobnejšie

P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodáva

P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodáva P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/15 7412069414 Telefónne poplatky 37,80

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 449/2018 103/2018 46953248 I&Z Tender, s. r. o. Východná 7134/9A, 91108 Trenčín, 00000 Východná 7 1 100,00 Verejné obstarávanie - podlimitné zákazky na predmet" Zníženie emisií pri prevádzke MŠ

Podrobnejšie

0 ROZPOČET OBCE GYŇOV NA R. 2016, 2017, 2018 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč

0 ROZPOČET OBCE GYŇOV NA R. 2016, 2017, 2018 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč 0 ROZPOČET OBCE GYŇOV NA R. 2016, 2017, 2018 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč. 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 Skutočnosť Skutočnosť Plán Skutočnosť

Podrobnejšie

vydavkova cast rozpoctu

vydavkova cast rozpoctu Obec Vyšná Myšľa Rozpočet na roky 2012-2014 (výdavková časť) v EUR Program/ podprogram FNC Položka Zdroj Text Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 1 Program 1: Podpora spoločenského života Podprogram 1.1: Kultúrny

Podrobnejšie

F A K T Ú R Y poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA P

F A K T Ú R Y poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA P F A K T Ú R Y 2 0 1 3 poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA Plus, s.r.o. 849/2012 60,00 31.12.2012 07.01.2013 deratizácia

Podrobnejšie

CPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T

CPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1 36399493 DSI DATA, s.r.o 18,99 s DPH 16.1.2018 2 35763469 Slovak telekom, a.s.

Podrobnejšie

Faktrúry 07-12/2017

Faktrúry 07-12/2017 42028141 PhDr. Oľga Kosteklníková 2017011 Pod lesom 3 2017300631 2120175662 Koškovce 72 201717 341706553 Karadžičova 50940872 Dominika Murníková 006 Koškovce 114 2017002 2797933684 Karadžičova 34116125

Podrobnejšie

1: Manažment obce Bežné výdavky 2018 Kapitálové výdavky Skutočnosť Skutočnosť Pred. skut. Akti- funkčná ekonomická klasifikácia vi

1: Manažment obce Bežné výdavky 2018 Kapitálové výdavky Skutočnosť Skutočnosť Pred. skut. Akti- funkčná ekonomická klasifikácia vi 1: Manažment obce Kapitálové výdavky Skutočnosť Skutočnosť Pred. skut. 610 620 630 651 spolu 711 821 Administratíva, podporné služby 225 878 278 329 237 995 1 Podporná činnosť-správa obce 123 210 43 062

Podrobnejšie

Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO FOKUS Bar

Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO FOKUS Bar Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj. 12012 22012 32012 42012 52012 62012 72012 82012 92012 102012 Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO AR2, s.r.o. Sázavského 16, 08501 Bardejov 46402616 Obec Zborov

Podrobnejšie

Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ

Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/433 13.73 02.11.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany 35743565 EE Ostrov 287 2 DF2015/434 43.20 02.11.2015 Ladisco, s.r.o. areál

Podrobnejšie

Číslo Obnos Mena Dátum Schválil Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávky zmluvy Text Telefónica Slovakia 67,09 s DPH 08.01

Číslo Obnos Mena Dátum Schválil Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávky zmluvy Text Telefónica Slovakia 67,09 s DPH 08.01 Číslo Obnos Mena Dátum Schválil Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávky zmluvy Text 1 35848863 Telefónica Slovakia 67,09 s DPH 08.01.2014 PaedDr Sopko Julian 35546042/1 Telefón 2 35763469

Podrobnejšie

Číslo faktúry Dodávateľ Celk. suma IČO Dátum prijatia Číslo Poznámka objednávky Číslo zmluvy PSČ Ulica 1 Názov mesta Súpisné číslo Bratislava - Staré

Číslo faktúry Dodávateľ Celk. suma IČO Dátum prijatia Číslo Poznámka objednávky Číslo zmluvy PSČ Ulica 1 Názov mesta Súpisné číslo Bratislava - Staré Číslo faktúry Dodávateľ Celk. suma IČO Dátum prijatia Číslo Poznámka objednávky Číslo zmluvy PSČ Ulica 1 Názov mesta Súpisné číslo 2017405 T-COM 73,25 35763469 6.10.2017 t-com 20012017 817 62 Bajkalská

Podrobnejšie

Prehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného ú

Prehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného ú Prehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného útvaru Evidenčný počet útvar zamestnancov k 28. 2. 2011

Podrobnejšie

faktury_

faktury_ FAKTÚRY 2012 február Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0059/12 Telefónne poplatky KÚ, SK DF/0060/12 Stravné lístky porada riaditeľov SK DF/0061/12 Stravné lístky za Katastrálny

Podrobnejšie

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa dodávateľa / názov 3020190344 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623 19100040 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000001132 / Poláček / Dolné Srnie

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 160/2012 1392012 40438457 Bc. Mačanga Ďurkov 55, 04419 Košice 79,67 Prevádzkovanie pohrebiska Položky: Prevádzkovanie pohrebiska, 1.000000 ks, Suma položky 79.67 Eur, 27.12.2012 17.12.2012 16.01.2013

Podrobnejšie

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: 37831127 Dátum: 31.10.2014 Strana: 1 1 1410067 ULTRASTAV s.r.o 84 021.22 08.10.2014 17.10.2014 08.10.2014 1 rekonštrukcia strechy 1 Ks 0.000 8073 144755 Anton Antol 25.20 10.09.2014

Podrobnejšie

ZS J.Svermu , 9: , Michalovce, J.Svermu 6 IČO: Kniha dodávateľských faktúr dátum vystavenia od : do :

ZS J.Svermu , 9: , Michalovce, J.Svermu 6 IČO: Kniha dodávateľských faktúr dátum vystavenia od : do : 1 / 5 188 44389442 Služby mesta Michalovce,s.r.o. 9 360,00 s DPH 189 31331131 Sevt,a.s. 373,00 s DPH Cementarenska cesta 16 97472 BANSKA BYSTRICA 190 44389442 Služby mesta Michalovce,s.r.o. 8 260,20 s

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 683/2012 2/1200087 2405407 Odvoz a neškodné odstránenie kadáverov počas celého roka 2012 Položky: Odvoz a neškodné odstránenie kadáverov počas celého roka 2012, 1.000000 ks, Suma položky 2.40 Eur,

Podrobnejšie

Základná škola Klátova Nová Ves Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Dodávateľ Faktúra Predm

Základná škola Klátova Nová Ves Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Dodávateľ Faktúra Predm Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od 01.01.2014 do 31.12.2014 Vystavené b.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2014 0.00 0.00 0.00 0.00 Doklady z bežného obdobia Sloven.plynáren.priemysel DF2014/1

Podrobnejšie

Faktury za jul2014

Faktury za jul2014 Domov dôchodcov 07.08.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za júl 2014 Číslo Cena s DPH Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ prijatia objednávk zmluvy

Podrobnejšie

WEB-faktury xlsx

WEB-faktury xlsx 11700183 paradontologická sonda 34,40 EUR 42817 08.3.2017 Jarident, s.r.o. Podtatranska 2501 05801 Poprad 44025726 11700088 spotr.elektr.-1/2017-bb 3571,13 EUR 42783 08.3.2017 Stredoslovenská energetika

Podrobnejšie

Obec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate

Obec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/547 120.00 O113/2017-OU 04.12.2017 PARM TRADE Bottova 26, 902 01 Pezinok 41030311 Mgr. Miriam Májeková, ekonóm Doprava-Mikuláš 2 DF2017/548 49.80 O114/2017-OU

Podrobnejšie

Obec Tibava Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ

Obec Tibava Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/69 115.00 04.04.2016 MADE,s.r.o. Banska Bystica 36041688 0104-3006 systemova podpora 2 DF2016/64 683.10 05.04.2016 FURA spol.s.r.o. Rozhanovce Rozhanovce

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 392/2018 21830528 41,45 publikácia - manažment školy 07.01.2019 20.12.2018 20.01.2019 389/2018 8/1800129 168655737 35840773 Muziker a.s. Einsteinova 0, 85101 Bratislava-Petržalka 1 476,00 materiál

Podrobnejšie

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan Faktúry 06-2016 e Názov Adresa IČO DFA160252 Vyúčtovanie PN za rok 2015. (ŠIC ZA, Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin) 70,01 III/146/G/2014-25.05.16 Mesto Martin Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01,

Podrobnejšie

Opis dokladov - Objednávky-kópia

Opis dokladov - Objednávky-kópia Opis dokladov - Objednávky Strana: 00 0 AŽD Praha s.r.o Ružínovska /G, Bratislava.0.0 Vybavená servis a revíziu svetelnej križovatky na ul. Čsl. armády v Trebišove.00 ks.000.0 (s DPH) 00 JUGOMA spol. s

Podrobnejšie

Zakladna skola J.A. s VJM , 15: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod

Zakladna skola J.A. s VJM , 15: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 1 35763469 Slovak Telecom, a.s. 31,03 s DPH 2 35763469 Slovak Telecom, a.s. 3 35763469 Slovak

Podrobnejšie

faktúryx

faktúryx 12323 Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 31561802 Potraviny 204,50 1/12/ÚOS 8.1.2013 11.1.2013 12324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Pevná linka 12/12, 1/13, internet 1/13 73,79 13/09/ÚR 7.1.2013 11.1.2013

Podrobnejšie

Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308,

Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308, Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 19007 CinemArt s.r.o. 308,7 5007125 1.2.19 kino 260117 81 03 cesta 8103 19008 CinemArt s.r.o. 55,86

Podrobnejšie

Tabuľka č.1 Prehľad výsledkov vnútornej kontroly vykonanej v roku 2007 podľa jednotlivých dávok sociálneho poistenia dávka sociálneho poistenia počet

Tabuľka č.1 Prehľad výsledkov vnútornej kontroly vykonanej v roku 2007 podľa jednotlivých dávok sociálneho poistenia dávka sociálneho poistenia počet Tabuľka č.1 Prehľad výsledkov vnútornej kontroly vykonanej v roku 2007 podľa jednotlivých sociálneho poistenia dávka sociálneho poistenia počet skontrolovaných počet zistených nedostatkov preplatky nedoplatky

Podrobnejšie

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro

Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávk y s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čisl o zml uvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2016 predplatné 15,60

Podrobnejšie

OBJEDNÁVKY 2015 Obecný úrad Červená Voda Číslo objednávky Popis objednaného plnenia 01/2015 Rozbor pitnej vody na rok 2015: 1 x ročne úplný rozbor vod

OBJEDNÁVKY 2015 Obecný úrad Červená Voda Číslo objednávky Popis objednaného plnenia 01/2015 Rozbor pitnej vody na rok 2015: 1 x ročne úplný rozbor vod 01/2015 Rozbor pitnej vody na rok 2015: 1 x ročne úplný rozbor vody 3 x ročne minimálny rozbor vody dodávateľa 5.1.2015 RÚVZ so sídlom v Prešove Hollého 5 02/2015 Stravné lístky 406,40 13.1.2015 LE CHEQUE

Podrobnejšie

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010001951 21.06.2016 MPRV SR 1000003401 / EDOS-PEM s.r.o. / Tematínska 4 851 05, Bratislava / 36287229 1010001952 21.06.2016 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o.

Podrobnejšie

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. zm

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. zm Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 20151217 Potraviny 263,65 04/2014 771/2015 04.01.2016 Fatra TIP s.r.o., Priemyselná 20151218 Potraviny 527,00 08/2014 772/2015 04.01.2016 Mäsovýroba

Podrobnejšie

Evidenčný počet zamestnancov Sociálnej poisťovne v roku 2019 Sociálna poisťovňa, Počet Priemerný evidenčný počet zamestnancov Evidenčný počet zamestna

Evidenčný počet zamestnancov Sociálnej poisťovne v roku 2019 Sociálna poisťovňa, Počet Priemerný evidenčný počet zamestnancov Evidenčný počet zamestna Evidenčný počet zamestnancov Sociálnej poisťovne v roku 2019 Sociálna poisťovňa, Počet Priemerný evidenčný počet zamestnancov Evidenčný počet zamestnancov pobočka zamestnancov prepočítaný za vo fyzických

Podrobnejšie

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia Strana: 04 0040078 3554469 Materská škola Komenského 964/, Trebišov 0.03.04.03.04 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené stravovanie - voľby prezidenta SR r. 04 - obj.č. 040086 87.90 7004084 0040079 36 Východoslovenská

Podrobnejšie

Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného pl

Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného pl Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ

Podrobnejšie

ObjedZverej

ObjedZverej Obec Kysak 044 81 Kysak Kniha objednávok rok 2012 číslo Dátum vyhotovenia príjemca predmet Cena / jedn. [ ] 33/2012 5.12.2012 KERO, s.r.o., Skolska 9, 040 11, Kosice Počet Spolu s DPH merací prístroj DS2400T

Podrobnejšie

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.

Podrobnejšie

document

document S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 465 33616591 Ing.Zoltán Keszeg - PRINT-K 79,80 s DPH 25.11.2015 tlač pamätnej knihy Martovce 381 94701

Podrobnejšie

Faktúry 2016 Celková Dátum Dodávateľ EČ faktúry Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia hodnota s DPH doručenia faktúry Názov Adresa IČO 03/

Faktúry 2016 Celková Dátum Dodávateľ EČ faktúry Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia hodnota s DPH doručenia faktúry Názov Adresa IČO 03/ Faktúry 2016 Celková Dátum Dodávateľ EČ faktúry Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia hodnota s DPH doručenia faktúry Názov Adresa IČO 03/2016 9153700138 Multifunkčný systém - Kopírovanie 4,81 4.1.2016

Podrobnejšie

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017//1043 3000109836 11.12.2017 15.12.2017 1 620.00 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 46113177 zml. platba za dodávku el.energie 12/2017-

Podrobnejšie

Programovy_rozpocet_2014_2016 PROGRAMOVÝ_ROZPOČET_2014_2016_VÝDAJ_NÁVRH SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČ

Programovy_rozpocet_2014_2016 PROGRAMOVÝ_ROZPOČET_2014_2016_VÝDAJ_NÁVRH SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČ PROGRAMOVÝ_ROZPOČET_2014_2016_VÝDAJ_NÁVRH SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČTU 2011 SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČTU - 2012 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 UPRAVENÝ

Podrobnejšie

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.

Podrobnejšie

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA Topolčianske 752, Chlieb pekárne

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA Topolčianske 752, Chlieb pekárne 161819 566107240 Topolčianske 752,61 30-12-2016 14-01-2017 05-01-2017 Chlieb pekárne 161820 9000990165 Sl. pošta poštovné 417,15 30-12-2016 25-01-2017 16-01-2017 Poštovné 161821 11609613 RM Gastro-JAZ

Podrobnejšie

OBEC PREDMIER ROZPOČET OBCE PREDMIER NA ROKY R E K A P I T U L Á C I A Rekapitulácia príjmov Bežné príjmy obce Bilančný prevod OcÚ Matrika S

OBEC PREDMIER ROZPOČET OBCE PREDMIER NA ROKY R E K A P I T U L Á C I A Rekapitulácia príjmov Bežné príjmy obce Bilančný prevod OcÚ Matrika S OBEC PREDMIER ROZPOČET OBCE PREDMIER NA ROKY 2019 2021 R E K A P I T U L Á C I A Rekapitulácia príjmov Bežné príjmy obce Bilančný prevod OcÚ Matrika Stavebný úrad REGOP Zariadenie opatrovateľskej služby

Podrobnejšie

NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA 7 MESTO DUNAJSKÁ STREDA SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA 117 ODS. 2 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTAR

NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA 7 MESTO DUNAJSKÁ STREDA SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA 117 ODS. 2 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTAR NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA 7 MESTO DUNAJSKÁ STREDA SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA 117 ODS. 2 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ Od 1. októbra 2016 Do 31. decembra 2016 Zákazka

Podrobnejšie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2012 4000040 fa ZSE energie 1.049,98 4000041 fa ZSE energie 704,05 4000115 Fa preddavok za elektrinu 12.500,00 4000120 Fa dod elektr.

Podrobnejšie

Obec H o n c e Čepanie rozpočtu výdavkov k a úprava rozpočtu č. 1/2018 /podrobné členenie/ Bežné výdavky Schválený rozpočet 2018 Čerpanie k

Obec H o n c e Čepanie rozpočtu výdavkov k a úprava rozpočtu č. 1/2018 /podrobné členenie/ Bežné výdavky Schválený rozpočet 2018 Čerpanie k Obec H o n c e Čepanie rozpočtu výdavkov k 30.6.2018 a úprava rozpočtu č. 1/2018 /podrobné členenie/ Bežné výdavky Schválený rozpočet 2018 Čerpanie k 30.6.2018 % čerpania Úprava k 30.6.2018 + - Upravený

Podrobnejšie

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. z

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. z Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 20130333 Oprava ortuťových tonometrov 66,43 128/2013/šš 02.04.2013 MEDIOX, s.r.o., Horná Streda 64, 916 24 Horná Streda, IČO: 31416225 20130331

Podrobnejšie